Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Минского городского Совета депутатов от 12.02.1997 N 32 "О бюджете города Минска на 1997 год"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на август 2009 года

Архив

Навигация






2-й сессии XXII созыва



Бюджет города Минска на 1997 год сформирован в соответствии с Законом Республики Беларусь "О бюджете Республики Беларусь на 1997 год", основными положениями Закона "О бюджетной системе в Республике Беларусь", а также с соблюдением прав и обязанностей органов власти и управления, предусмотренных Законом "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь".

В основу определения доходов и расходов бюджета и их сбалансированности положена концепция формирования местных бюджетов, предусматривающая повышение ответственности местных органов власти и управления в вопросах исполнения бюджета.

Разработанный с учетом макроэкономических показателей и плана социально-экономического развития города бюджет на 1997 год, сохраняет свою социальную направленность и принцип обеспечения первоочередного финансирования и в необходимых размерах расходов по социально-защищенным статьям.

Минский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет города на 1997 год по расходам в сумме 6173048,3 млн. рублей, исходя из прогнозируемых объемов доходов в сумме 5792427,3 млн. рублей и дотации из республиканского бюджета в сумме 380621,0 млн. рублей.

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь на 1997 год дотация выделяется по нормативу 6 процентов из предусмотренного в республиканском бюджете фонда финансовой поддержки административно-территориальных образований, создаваемого за счет отчислений от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, зачисляемых в доход республиканского бюджета, в размере 36,7 процента.

2. Утвердить, что доходы бюджета города на 1997 год формируются за счет:

- 25 процентов от налога на добавленную стоимость;

- 30 процентов от акцизов по спирту из пищевого сырья, водке и ликеров - водочным изделиям, спиртосодержащим жидким пищевым и непищевым экстрактам, водно-спиртовым настоям (кроме взимаемых при ввозе на территорию Республики Беларусь);

- 15 процентов от налога на доходы и прибыль предприятий и организаций всех форм собственности;

- 100 процентов подоходного налога с граждан.

Доходов, полностью закрепленных в 1997 году за местными бюджетами:

- акцизов по плодово-ягодным, крепленым и ликерным винам, сухим, полусухим винам, виноградным крепленым винам и пиву, другим алкогольным напиткам, полученным методом сбраживания, слабоалкогольным напиткам (кроме взимаемых при ввозе на территорию Республики Беларусь);

- налога на недвижимость;

- платы за землю;

- платы за природные ресурсы.

Других доходов и неналоговых поступлений, зачисляемых в бюджет города в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь (государственная пошлина, местные налоги и сборы, поступления от приватизации коммунальной собственности и др.)

3. Учесть в бюджете города на 1997 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:



млн. рублей

-------------------------------------------------------+-----------¬
¦Налог на добавленную стоимость                        ¦  1251255,0¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Налог на прибыль и доходы юридических лиц             ¦   534001,0¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Акцизы (30 процентов)                                 ¦     6306,0¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Подоходный налог с граждан                            ¦  2060790,0¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Доходы полностью закрепленные в 1997 году:                        ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Акцизы по вину и пиву                                 ¦   235356,0¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Налог за пользование природными ресурсами             ¦    25311,0¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Налог на недвижимость                                 ¦   309634,4¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Платежи за землю                                      ¦   387783,6¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Итого:                                                ¦   958085,0¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Государственная пошлина                               ¦    92230,3¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Сборы и разные неналоговые поступления                ¦   280000,0¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Местные налоги и сборы                                ¦   433050,0¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в т.ч. транспортный сбор                              ¦   267300,0¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Поступления от приватизации коммунальной собственности¦   148000,0¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Неналоговые доходы                                    ¦    28710,0¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦    ИТОГО ДОХОДОВ:                                    ¦  5792427,3¦
¦------------------------------------------------------+------------


4. Руководствуясь статьей 9 Закона Республики Беларусь "О платежах за землю" и учитывая необходимость рационального использования земель города Минска, формирования средств для осуществления мероприятий по землеустройству, повышению качества земель и их охране, а также социальному развитию территории города, утвердить повышающие коэффициенты к ставкам земельного налога и арендной платы согласно приложению N 3.

Исполкому разработать и утвердить положение и сроки уплаты земельного налога и арендной платы за землю.

5. Предложить исполкому совместно с соответствующими депутатскими комиссиями горсовета разработать карту рыночной стоимости земли города Минска.

6. Утвердить функциональную структуру расходов бюджета города на 1997 год в следующих суммах:



млн. рублей

--------------------------------------------------------+----------¬
¦Финансирование народного хозяйства - всего             ¦ 1385135,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦в том числе на:                                                   ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦государственные капитальные вложения                   ¦  438213,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦в т.ч. за счет транспортного сбора                     ¦  100000,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦субсидий на жилищное строительство                     ¦   82979,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦государственную дотацию                                ¦  133383,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦возмещение разницы в ценах                             ¦  291950,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦в т.ч. за счет транспортного сбора                     ¦  167300,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦капитальный ремонт                                     ¦  146164,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦содержание сооружений благоустройства                  ¦  256607,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦в т.ч. за счет сбора за парковку автотранспорта        ¦   10000,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦проектирование                                         ¦    5000,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦расходы по содержанию учреждений ветеринарной службы   ¦    2841,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦расходы на финансирование программ по продовольствию   ¦          ¦
¦и обеспечению аграрной реформы                         ¦    2358,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦прочие затраты                                         ¦   25640,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Финансирование социально-культурных учреждений и       ¦ 3804188,0¦
¦мероприятий по социальной защите - всего               ¦          ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦в том числе на:                                                   ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦образование и подготовку кадров                        ¦ 1873685,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦культуру                                               ¦   48548,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦средства массовой информации                           ¦     238,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦здравоохранение                                        ¦ 1700321,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦физическую культуру                                    ¦   12575,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦социальное обеспечение                                 ¦   97080,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦финансирование специальных программ и мероприятий      ¦   12680,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦расходы, связанные с поддержанием жизненного уровня    ¦   59061,0¦
¦граждан и повышением его благосостояния                ¦          ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦в том числе расходы по предоставлению безналичных      ¦          ¦
¦жилищных субсидий                                      ¦   58950,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Расходы на научно-технические разработки               ¦     200,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Расходы на содержание правоохранительных органов, штаба¦          ¦
¦гражданской обороны и райвоенкоматов                   ¦   98247,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Расходы на содержание органов власти и управления      ¦   91193,5¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦в том числе расходы на содержание горсовета            ¦   12356,4¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными  ¦          ¦
¦бедствиями, авариями и катастрофами                    ¦    5784,0¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Резервный фонд                                         ¦   36361,5¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Расходы не относящиеся к основным разделам             ¦   35610,3¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Расходы на финансирование мероприятий по поддержке     ¦   16329,0¦
¦субъектов малого предпринимательства                   ¦          ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦Расходы, связанные с выполнением г.Минска функций      ¦  700000,0¦
¦столицы государства                                    ¦          ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦    ИТОГО РАСХОДОВ:                                    ¦ 6173048,3¦
¦-------------------------------------------------------+-----------


7. Утвердить распределение расходов, связанных с выполнением городом Минском функций столицы, по следующим направлениям:



млн. рублей

--------------------------------------------------------+----------¬
¦государственные капитальные вложения - всего           ¦ 420230,0 ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦в том числе на:                                        ¦          ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦строительство метрополитена                            ¦ 320230,0 ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦коммунальное строительство                             ¦ 100000,0 ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦капитальный ремонт                                     ¦  41220,0 ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦содержание сооружений благоустройства                  ¦  73550,0 ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦государственная дотация предприятиям                   ¦          ¦
¦жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского        ¦          ¦
¦транспорта                                             ¦  35000,0 ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦возмещение разницы в ценах предприятиям пассажирского  ¦          ¦
¦транспорта                                             ¦ 130000,0 ¦
¦-------------------------------------------------------+-----------


8. Утвердить оборотную кассовую наличность по бюджету города Минска на 1 января 1998 года в сумме 44000 млн.рублей.

9. Установить, что в 1997 году приоритетными направлениями бюджетно-налоговой политики являются обеспечение увеличения собираемости налогов и неналоговых платежей, финансирование социально-культурной сферы и мероприятий по социальной защите населения.

10. Установить, что средства бюджета города, выделенные в соответствии с пунктом 6 настоящего решения, в первоочередном порядке направляются на погашение образовавшейся на 1 января 1997 года задолженности по заработной плате, выполненным работам и услугам.

11. Утвердить функциональную структуру расходов отделов и управлений горисполкома и районных администраций согласно приложениям N 1 и 2.

12. Установить, что в 1997 году в бюджете города аккумулируется внебюджетный фонд для финансирования расходов на содержание ведомственного жилого фонда за счет отчислений всеми юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории города, независимо от форм собственности в размере 0,5 процентов выручки от реализации продукции, работ и услуг (банками, за исключением Национального банка, - от дохода, снабженческо-сбытовыми, заготовительными, торговыми и торгово-закупочными организациями, торговыми базами, предприятиями общественного питания и другими предприятиями, реализующими товары и прочие активы, - от объема валового дохода, страховыми организациями - от суммы балансовой прибыли).

13. Установить, что в 1997 году создается внебюджетный инновационный фонд за счет отчислений в размере 0,5 процентов от себестоимости продукции (работ, услуг) с отнесением перечисленных средств на себестоимость.

Минскому горисполкому разработать и утвердить положение о городском внебюджетном инновационном фонде, определив в нем порядок поступления и использования средств фонда.

14. В соответствии с решением сессии Минского городского Совета депутатов от 21.05.96 года N 457 "О Первом Минском облигационном жилищном займе" создать внебюджетный фонд Первого Минского целевого облигационного жилищного займа.

15. Принять к сведению информацию Минского городского исполнительного комитета об использовании внебюджетных фондов в 1996 году.

16. Разрешить Минскому городскому исполнительному комитету:

а) учитывая, что в процессе исполнения бюджета возможны отклонения микроэкономических показателей, доходов и расходов бюджета города против размеров, учтенных в расчетах при его утверждении, вносить при необходимости уточнения в бюджет города по доходам и расходам по согласованию с постоянной депутатской комиссией горсовета по экономическому развитию, финансам и бюджету.

б) предоставлять индивидуальные льготы отдельным плательщикам по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет города, а также по налогу на доходы и прибыль, налогу на добавленную стоимость и акцизному налогу в доле, зачисляемой в городской бюджет, по согласованию с постоянной депутатской комиссией по экономическому развитию, финансам и бюджету;

в) увеличивать (уменьшать) ставки, устанавливать и изменять сроки уплаты по налогу на недвижимость, платежам за землю, налогу за пользование природными ресурсами против установленных Законами Республики Беларусь "О налоге на недвижимость", "О платежах за землю", "О налоге за пользование природными ресурсами" по согласованию с постоянной депутатской комиссией по экономическому развитию, финансам и бюджету;

г) вводить механизм секвестра расходов, если в процессе исполнения бюджета города происходит превышение расходов над доходами (дефицит). Секвестр заключается в соответствующем снижении расходов ежемесячно по всем статьям бюджета в течение оставшегося времени текущего финансового года;

д) осуществлять зачет задолженности предприятий, объединений и организаций - налогоплательщиков по налогам и неналоговым платежам в бюджет города в пределах расходов городского бюджета на 1997 год, определенных в пункте 6 настоящего решения.

17. Минскому городскому исполнительному комитету:

а) в целях обеспечения экономного и строго целевого использования бюджетных средств запретить комитетам, управлениям и отделам горисполкома, районным администрациям, подведомственным предприятиям и организациям, юридическим лицам осуществлять расходы подлежащие возмещению из бюджета, не обеспеченные плановыми ассигнованиями;

б) финансирование расходов производить в пределах фактических поступающих доходов, при этом в первоочередном порядке направлять средства на выплату заработной платы, стипендий, расходы на питание и медикаменты, а также на другие неотложные нужды;

в) рассмотреть предложения и замечания депутатов городского Совета, высказанные при обсуждении бюджета на 1997 год на заседании сессии.

18. Принять к сведению и руководству, что отдельными статьями Закона Республики Беларусь "О бюджете Республики Беларусь на 1997 год" установлено:

- плательщиками налога на доходы и прибыль являются юридические лица, включая предприятия с иностранными инвестициями и иностранные юридические лица, филиалы, представительства и другие структурные подразделения юридических лиц, имеющие обособленный (отдельный) баланс и расчетный (текущий) счет, участники договора о совместной деятельности, которым поручено ведение дел по этой деятельности или которые получили выручку от этой деятельности до ее распределения;

- с 1 января 1997 года исчисление подоходного налога с дохода физических лиц осуществляется исходя из совокупного годового дохода;

- в 1997 году дополнительные средства, получаемые государственными учебными заведениями, аккредитованными в установленном порядке, от осуществления хозяйственной и коммерческой деятельности, направленные на укрепление материально-технической базы и выплату заработной платы, государственными лечебно-профилактическими учреждениями от осуществления платных медицинских услуг, направленных на укрепление материально-технической базы, выплату заработной платы, приобретение медикаментов, а также государственными научными организациями по суммам, полученным ими от научной деятельности, не облагаются налогами и сборами, предусмотренными законодательными актами Республики Беларусь;

- в 1997 году пользование учебниками учащимися общеобразовательных школ, осуществляется за плату в зависимости от материального положения семей. Правительству Республики Беларусь поручено разработать и установить порядок взимания платы за пользование учащимися учебниками в общеобразовательных школах;

- разрешено облисполкомам и Минскому горисполкому по согласованию с Советами депутатов осуществлять в 1997 году выпуски муниципальных ценных бумаг для покрытия временных кассовых разрывов;

- в 1997 году индивидуальные льготы отдельным плательщикам по налогу на доходы и прибыль, налогу на добавленную стоимость, подлежащим уплате в республиканский бюджет субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность на территории Республики Беларусь, предоставляются Президентом Республики Беларусь;

- в целях оказания адресной поддержки организациям, финансируемым из бюджета, предприятиям, дотируемым из бюджета, и другим юридическим лицам при осуществлении ими энергосберегающих мероприятий, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов создан в 1997 году республиканский внебюджетный фонд "Энергосбережение".

19. Настоящее решение ввести в действие с 1 января 1997 года.



Председатель Минского городского

Совета депутатов В.М.ПАПКОВСКИЙ











Приложение 1

к решению 2-й сессии

горсовета XXII созыва

12.02.1997 N 32



РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ

МИНГОРИСПОЛКОМА НА 1997 ГОД



млн. рублей

-----------------------------------------------------+-------------¬
¦                    Расходы                         ¦    Всего    ¦
¦                                                    ¦             ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦                       1                            ¦      2      ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ - ВСЕГО               ¦    523428   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - госдотация (пригород)                      ¦      7948   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - возмещ. разницы в ценах (город - 275000,   ¦             ¦
¦         ТТУ - 110850, метро - 29300)               ¦    415150   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - гостехнадзор                               ¦       330   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - капитальные вложения                       ¦    100000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ МЕТРОПОЛИТЕНА - ВСЕГО          ¦    320230   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - капитальные вложения                       ¦    320230   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦МИНГОРСОВЕТ - ВСЕГО                                 ¦     48457   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - текущее содер. сооружен. благоустройства   ¦     43457   ¦
¦       - капитальные вложения                       ¦      5000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ   ¦     81496   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - текущее содер. и капрем. сооружен.         ¦             ¦
¦         благоустр.                                 ¦      6000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - капитальные вложения                       ¦     75496   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВ. СТРОИТЕЛЬСТВА и          ¦             ¦
¦БЛАГОУС.                                            ¦     65004   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - прочие расходы (ГО)                        ¦         4   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - капитальные вложения                       ¦     65000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦ГЛАВ. ПРОИЗВОД. УПРАВЛЕН. ЖИЛИЩНО-КОММУН. ХОЗ-ВА -  ¦             ¦
¦ВСЕГО                                               ¦     68387   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - капитальный ремонт (ФОК-2800 И МТИС-9800)  ¦     12600   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - госдотация (ГПБХ)                          ¦     26000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - прочие р-ды (приборы учета - 11496 и       ¦             ¦
¦         ГО-500)                                    ¦     11996   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - капитальные вложения                       ¦     17791   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦АП "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ" - ВСЕГО                        ¦     46000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - текущее содер. и капрем. сооружен.         ¦             ¦
¦         благоустр.                                 ¦     36000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - капитальные вложения                       ¦     10000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦АП "МИНСКРЕМСТРОЙ" (капвложения)                    ¦      3000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦ПП "МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ" - ВСЕГО                   ¦     27000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - прочие расходы (приобретение котлов)       ¦     12000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - капитальные вложения                       ¦     15000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦ТРЕСТ "ГОРДОРМЕХАНИЗАЦИЯ" - ВСЕГО                   ¦     81000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - содержание сооружений благоустройства      ¦     75000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       в т.ч. за счет местного сбора                ¦     10000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - капитальные вложения                       ¦      6000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦ПП "МИНТЕПЛОСЕТИ" (капвложения)                     ¦     16500   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - ВСЕГО       ¦    339479   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - жилищное строительство                     ¦    138426   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - коммунальное строительство                 ¦     86000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - образование                                ¦     65053   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - здравоохранение                            ¦     40000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - прочие                                     ¦     10000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА                      ¦      2358   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦КОМИТЕТ АРХИТЕК., ГРАДОСТРОИТ. И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТ. -   ¦             ¦
¦ВСЕГО                                               ¦     10495   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - раздел 100 (проектирование)                ¦      5000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 214                                 ¦      3495   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 100 (благоустройство)               ¦      2000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ТОПЛИВА (возмещ. разницы в ценах)   ¦      6800   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦ВЕТОТДЕЛ - ВСЕГО                                    ¦      3028,2 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - раздел 100                                 ¦      2841   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 214                                 ¦       187,2 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО                      ¦    262879   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - раздел 200                                 ¦    261201   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 201                                 ¦       286   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 214                                 ¦      1392   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ - ВСЕГО                         ¦     78950,6 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - раздел 200                                 ¦     35555   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 201                                 ¦     42712   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 214                                 ¦       683,6 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦ПО "КИНОВИДЕОПРОКАТ" - ВСЕГО                        ¦      4500   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ - ВСЕГО                  ¦   1103190,8 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - раздел 200                                 ¦      8674   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 203                                 ¦   1080503   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - капитальные вложения                       ¦     12000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 214                                 ¦      2013,8 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ (тек. содержание)     ¦     38909   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ - ВСЕГО             ¦     35131   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - раздел 200                                 ¦     22523   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 204                                 ¦      6975   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - капитальные вложения                       ¦      5000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 214                                 ¦       633   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - ВСЕГО          ¦     96018,5 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - раздел 200                                 ¦      3066   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 207                                 ¦     89233   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 214                                 ¦      3419,5 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 222                                 ¦       300   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦ВОЕНКОМАТ (текущее содержание)                      ¦      1700   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦ШТАБ ГО (текущее содержание)                        ¦      4639   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - ВСЕГО                   ¦     91928   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - текущее содержание                         ¦     87908   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 222                                 ¦        20   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - капитальные вложения                       ¦      4000   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦ГОРИСПОЛКОМ - ВСЕГО                                 ¦    229901,1 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦в т.ч. - раздел 100 (ВЦ КП)                         ¦      1310   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 100 (фонд поддержки предприн.)      ¦     16329   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 100 (субсид. на жилищн. стр-во)     ¦     82979   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 202 (наука)                         ¦       200   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 205 (спецпрограммы)                 ¦     12400   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       в т.ч. - на передачу детских учреждений      ¦     12100   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦              - на молодежные программы             ¦       300   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 214                                 ¦     25680,3 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - в т.ч. горсовет                            ¦     12356,4 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 216 (страхфонд. резервный фонд)     ¦     16829,5 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - раздел 222 (мероп. ГИК и др.)              ¦     15223,3 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦       - р.250 (безнал. жил. субсид. на коммун.     ¦             ¦
¦         услуги)                                    ¦     58950   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦К-Т ПО АНТИМОН. ПОЛИТ. И РАЗВИТ. ПРЕДПРИН.          ¦             ¦
¦(раздел 214)                                        ¦       524,3 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦КОМИТЕТ ПО УПРАВ. ГОСИМУЩЕСТ. И ПРИВАТИЗ.           ¦             ¦
¦(раздел 214)                                        ¦       802,2 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (раздел 214)             ¦      1500,1 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОИЗВОД. РАСКОПОК             ¦             ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦(раздел 214)                                        ¦       669,3 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕД. ЖИЛПЛОЩАДИ           ¦             ¦
¦(раздел 214)                                        ¦      1624,1 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦЗАЩИТЕ НАСЕЛ.              ¦             ¦
¦(раздел 214)                                        ¦      1210,6 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ (раздел 214)                     ¦      2161,5 ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦ОСВОД (текущее содержание)                          ¦      3152   ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ                                      ¦   3602053,3 ¦
¦----------------------------------------------------+--------------


Приложение 2

к решению 2-й сессии

горсовета XXII созыва

12.02.1997 N 32



РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

НА 1997 ГОД



(в млн. рублей)

-----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------¬
¦    Расходы     ¦Заводской¦Ленинский¦Московский¦Октябрьский¦Партизанский¦Первомайский¦Советский¦Фрунзенский¦Центральный¦Итого  ¦
¦                ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦районы ¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦      1         ¦   2     ¦    3    ¦    4     ¦    5      ¦     6      ¦     7      ¦    8    ¦     9     ¦    10     ¦  11   ¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦                                           ФИНАНСИРОВАНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА                                                  ¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Государственная ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦дотация         ¦ 27730   ¦ 12000   ¦  26650   ¦  10235    ¦    2000    ¦   10400    ¦   7000  ¦   38420   ¦       0   ¦ 134435¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Содержание      ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦сооружений      ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦благоустройства ¦ 18800   ¦ 18800   ¦  20900   ¦  17800    ¦   17400    ¦   17000    ¦  13200  ¦   21900   ¦   21900   ¦ 167700¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Капитальный     ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦ремонт          ¦ 21202   ¦ 20785   ¦  21818   ¦  18181    ¦   15995    ¦   16746    ¦  14404  ¦   31249   ¦   14404   ¦ 174784¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦ИТОГО НА        ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦ФИНАНСИРОВАНИЕ  ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦НАРОДНОГО       ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦ХОЗЯЙСТВА       ¦ 67732   ¦ 51585   ¦  69368   ¦  46216    ¦   35395    ¦   44146    ¦  34604  ¦   91569   ¦   36304   ¦ 476919¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦                                            РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                                        ¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Просвещение     ¦189107   ¦139459   ¦ 233668   ¦ 127603    ¦   89038    ¦  189911    ¦ 130958  ¦  300865   ¦   77004   ¦1477613¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Культура        ¦   185   ¦    80   ¦    170   ¦    105    ¦      70    ¦     130    ¦    110  ¦     160   ¦      60   ¦   1050¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Здравоохранение ¦ 72252   ¦ 70127   ¦  58348   ¦  46396    ¦   20158    ¦   63067    ¦  53641  ¦   93531   ¦   41389   ¦ 528909¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Физическая      ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦культура        ¦    90   ¦    65   ¦     85   ¦     55    ¦      35    ¦      70    ¦     55  ¦     120   ¦      25   ¦    600¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Спецпрограммы   ¦    30   ¦    30   ¦     50   ¦     20    ¦      30    ¦      25    ¦     50  ¦      25   ¦      20   ¦    200¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Средства        ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦массовой        ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦информации      ¦         ¦         ¦    110   ¦    128    ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦    238¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Социальное      ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦обеспечение     ¦   915   ¦   842   ¦    604   ¦   1050    ¦    1004    ¦     795    ¦    831  ¦    1323   ¦     183   ¦   7847¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Расходы с       ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦повышением      ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦жизненного      ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦уровня населения¦    12   ¦    12   ¦     12   ¦     12    ¦      12    ¦      12    ¦     12  ¦      15   ¦      12   ¦    111¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Итого по        ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦социально-      ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦культурным      ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦мероприятиям    ¦262571   ¦210615   ¦ 293047   ¦ 173369    ¦  110347    ¦  254010    ¦ 195657  ¦  396038   ¦  118993   ¦2016648¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦РАСХОДЫ НА      ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦СОДЕРЖАНИЕ      ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦ОРГАНОВ         ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦ВЛАСТИ И        ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦УПРАВЛЕНИЯ      ¦  5773   ¦  4758   ¦   5119   ¦   4860    ¦    4048    ¦    5261    ¦   5204  ¦    6105   ¦    4069   ¦  45197¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД  ¦  3351   ¦  2667   ¦   3647   ¦   2264    ¦    1499    ¦    3030    ¦   2356  ¦    4913   ¦    1586   ¦  25316¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ  ¦   815   ¦   745   ¦    755   ¦    695    ¦     550    ¦     675    ¦    345  ¦    1040   ¦     795   ¦   6915¦
+----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ  ¦340215   ¦270370   ¦ 371936   ¦ 229404    ¦  151839    ¦  307122    ¦ 238666  ¦  499666   ¦  161747   ¦2570995¦
¦----------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+--------










Приложение 3

к решению 2-й сессии

горсовета XXII созыва

12.02.1997 N 32



ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К СТАВКАМ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ЭКОНОМИКО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ

ЗОНАМ ГОРОДА МИНСКА



Повышающие коэффициенты к ставкам земельного налога и арендной платы по экономико-планировочным зонам города Минска, с учетом доступности, близости к центру города, архитектурно-строительной, исторической и ландшафтной ценности застройки и территории, состояния окружающей среды, микроклиматических и санитарно-гигиенических условий, развитости функций и культурно-бытового обслуживания населения и т.п.:

I   зона - 2;
II  зона - 1,8;
III зона - 1,5;
IV  зона - 1,2;
V   зона - 1.








Папярэдні | Наступны

Право регионов Беларуси 2013

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы
Счетчики
Rambler's Top100
TopList