Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Минского городского исполнительного комитета от 29.01.1997 N 64 "О бюджете города Минска на 1997 год"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на август 2009 года

Архив

Навигация






Формирование прогнозных показателей бюджета города на 1997 год произведено на основе утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 1996 года N 570, важнейших параметров прогноза социально-экономического развития республики на 1997 год, в соответствии с утвержденными Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь нормативами отчислений от общереспубликанских налогов и доходов, а также показателями плана социально-экономического развития города на 1997 год.

В основу расчетов по доходам и расходам положена концепция формирования местных бюджетов, предусматривающая повышение ответственности местных органов власти и управления в вопросах исполнения бюджета.

Бюджет определен максимально напряженный как по доходам, так и по расходам, нацеливающий на привлечение дополнительных доходов, жесткую, но разумную экономию расходов с сохранением социальной направленности расходного механизма.

Минский городской исполнительный комитета РЕШИЛ:

1. Установить бюджет города на 1997 год по расходам в сумме 6173048,3 млн. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 5792427,3 млн. рублей и дотации, из республиканского бюджета в сумме 380621,0 млн. рублей.

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь "О бюджете Республики Беларусь на 1997 год" дотация выделяется по нормативу 6 процентов из предусмотренного в республиканском бюджете фонда финансовой поддержки административно-территориальных образований, создаваемого за счет отчислений от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, зачисляемых в доход республиканского бюджета, в размере 36,7 процента.

2. Установить, что доходы бюджета города на 1997 год формируются за счет:

- 25 процентов от налога на добавленную стоимость;

- 30 процентов от акцизов по спирту из пищевого сырья, водке и ликеро-водочным изделиям, спиртосодержащим жидким пищевым и непищевым экстрактам, водно-спиртовым настоям (кроме взимаемых при ввозе на территорию Республики Беларусь);

- 15 процентов от налога на доходы и прибыль предприятий и организаций всех форм собственности;

- 100 процентов подоходного налога с граждан.

Доходов, полностью закрепленных в 1997 году за местными бюджетами:

- акцизов по плодово-ягодным, крепленым и ликерным винам, сухим, полусухим винам, виноградным крепленым винам и пиву, другим алкогольным напиткам, полученным методом сбраживания, слабоалкогольным напиткам (кроме взимаемых при ввозе на территорию Республики Беларусь);

- налога на недвижимость;

- платы за землю;

- платы за природные ресурсы.

Других доходов и неналоговых поступлений, зачисляемых в бюджет города в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь (государственная пошлина, местные налоги и сборы, поступления от приватизации коммунальной собственности и др.).

3. В соответствии с концепцией формирования бюджета на 1997 год считать целесообразным введение следующих местных налогов и сборов: налог на продажу, транспортный сбор на обновление и восстановление городского пассажирского транспорта, сбор за оказываемые услуги, сбор с мелкорозничной торговой сети на благоустройство и за уборку территорий за пределами 5-ти метровой зоны и внести их на рассмотрение и утверждение сессии городского Совета депутатов.

4. Учесть в бюджете города на 1997 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:



млн. рублей

-------------------------------------------------------+-----------¬
¦Налог на прибыль и доходы юридических лиц             ¦  534001,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Акцизы (30 процентов)                                 ¦    6306,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Подоходный налог с граждан                            ¦ 2060790,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Доходы полностью закрепленные в 1997 году:                        ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Акцизы по вину и пиву                                 ¦  235356,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Налог за пользование природными ресурсами             ¦   25311,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Налог на недвижимость                                 ¦  309634,4 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Платежи за землю                                      ¦  387783,6 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Итого:                                                ¦  958085,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Государственная пошлина                               ¦   92230,3 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Сборы и разные неналоговые поступления                ¦  280000,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Местные налоги и сборы                                ¦  433050,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в т.ч. транспортный сбор                              ¦  267300,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Поступления от приватизации коммунальной              ¦           ¦
¦собственности                                         ¦  148000,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Неналоговые доходы                                    ¦   28710,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ:                                        ¦ 5792427,3 ¦
¦------------------------------------------------------+------------


5. Установить функциональную структуру расходов бюджета города на 1997 год в следующих суммах:



млн. рублей

-------------------------------------------------------+-----------¬
¦Финансирование народного хозяйства - всего            ¦1385135,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе на:                                       ¦           ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦государственные капитальные вложения                  ¦ 438213,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе за счет транспортного сбора               ¦ 100000,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦субсидии на жилищное строительство                    ¦  82979,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦государственную дотацию                               ¦ 133383,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦возмещение разницы в ценах                            ¦ 291950,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе за счет транспортного сбора               ¦ 167300,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦капитальный ремонт                                    ¦ 146164,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦содержание сооружений благоустройства                 ¦ 256607,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе за счет сбора за парковку автотранспорта  ¦  10000,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦проектирование                                        ¦   5000,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦расходы по содержанию учреждений ветеринарной службы  ¦   2841,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦расходы на финансирование программ по продовольствию и¦           ¦
¦обеспечению аграрной реформы                          ¦   2358,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦прочие затраты                                        ¦  25640,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Финансирование социально-культурных учреждений        ¦           ¦
¦и мероприятий по социальной защите - всего            ¦3804188,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе на:                                       ¦           ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦образование и подготовку кадров                       ¦1873685,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦культуру                                              ¦  48548,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦средства массовой информации                          ¦    238,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦здравоохранение                                       ¦1700321,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦физическую культуру                                   ¦  12575,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦социальное обеспечение                                ¦  97080,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦финансирование специальных программ и мероприятий     ¦  12680,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦расходы, связанные с поддержанием жизненного          ¦           ¦
¦уровня граждан и повышением его благосостояния        ¦  59061,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе расходы по предоставлению                 ¦           ¦
¦безналичных жилищных субсидий                         ¦  58950,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Расходы на научно-технические разработки              ¦    200,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Расходы на содержание правоохранительных органов,     ¦           ¦
¦штаба гражданской обороны и райвоенкоматов            ¦  98247,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Расходы на содержание органов власти и управления     ¦  79004,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе расходы по содержанию горсовета           ¦    166,9  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Фонд финансирования расходов, связанных со            ¦           ¦
¦стихийными бедствиями, авариями и катастрофами        ¦   5784,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Резервный фонд                                        ¦  48551,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Расходы не относящиеся к основным разделам            ¦  35610,3  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Расходы на финансирование мероприятий по поддержке    ¦           ¦
¦субъектов малого предпринимательства                  ¦  16329,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Расходы, связанные с выполнением г.Минска             ¦           ¦
¦функций столицы государства                           ¦ 700000,0  ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ:                                       ¦6173048,3  ¦
¦------------------------------------------------------+------------


6. Утвердить распределение расходов, связанных с выполнением городом Минском функций столицы, по следующим направлениям:



млн. рублей

-------------------------------------------------------+-----------¬
¦государственные капитальные вложения - всего          ¦  420230,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе:                                          ¦           ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦на строительство метрополитена                        ¦  320230,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦на коммунальное строительство                         ¦  100000,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦капитальный ремонт                                    ¦   41220,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦содержание сооружений благоустройства                 ¦   73550,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦государственная дотация предприятиям                  ¦           ¦
¦жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского       ¦           ¦
¦транспорта                                            ¦   35000,0 ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦возмещение разницы в ценах предприятиям               ¦           ¦
¦пассажирского транспорта                              ¦  130000,0 ¦
¦------------------------------------------------------+------------


7. Установить оборотную кассовую наличность по бюджету города Минска на 1 января 1998 года в сумме 44000 млн. рублей.

8. Установить, что в 1997 году приоритетными направлениями бюджетно-налоговой политики являются обеспечение увеличения собираемости налогов и неналоговых платежей, финансирование социально-культурной сферы и мероприятий по социальной защите населения.

9. Делегировать администрациям районов право предоставлять дополнительные льготы по уплате налогов физическим лицам и льгот по уплате сбора с мелкорозничной торговой сети.

10. Установить, что средства бюджета города, выделенные в соответствии с пунктом 5 настоящего решения, в первоочередном порядке направляются на погашение образовавшейся на 1 января 1997 года задолженности по заработной плате, выполненным работам и услугам.

11. Установить функциональную структуру расходов отделов и управлений горисполкома и районных администраций согласно приложениям N 1 и 2.

12. В целях обеспечения экономного и строго целевого использования бюджетных средств запретить районным администрациям, отделам и управлениям горисполкома, подведомственным предприятиям и организациям, осуществлять расходы подлежащие возмещению из бюджета, не обеспеченные плановыми ассигнованиями.

13. Утвердить план финансирования капитальных вложений на 1997 год в объеме 994496,0 млн. рублей согласно приложению N 3.

14. Финансирование расходов предусмотренных в п. 5 решения производить в пределах фактически поступающих доходов, при этом в первоочередном порядке направлять средства на выплату заработной платы, стипендий, расходы на питание и медикаменты, а также на другие неотложные нужды.

Если в процессе исполнения бюджета происходит превышение расходов над доходами (дефицит) вводится механизм секвестра расходов. Секвестр заключается в соответствующем снижении расходов ежемесячно по всем статьям бюджета в течение оставшегося времени текущего финансового года.

15. Осуществлять зачет задолженности предприятий, объединений и организаций - налогоплательщиков по налогам и другим платежам в бюджет города в пределах расходов городского бюджета на 1997 год, установленных в пункте 5 настоящего решения.

16. Установить, что в 1997 году в бюджете города аккумулируется внебюджетный фонд для финансирования расходов на содержание ведомственного жилого фонда за счет отчислений всеми юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории города, независимо от форм собственности в размере 0,5% выручки от реализации продукции, работ и услуг (банками, за исключением Национального банка, - от дохода, снабженческо-сбытовыми, заготовительными, торговыми и торгово-закупочными организациями, торговыми базами, предприятиями общественного питания и другими предприятиями, реализующими товары и прочие активы, - от объема валового дохода, страховыми организациями - от суммы балансовой прибыли).

Поручить заместителю председателя горисполкома Белохвостову В.М., Комитету по экономике и рыночным отношениям (Анфимов Л.В.), финансовому управлению (Яковенко Л.Н.) в случае обращения субъектов хозяйствования рассматривать в индивидуальном порядке и вносить на рассмотрение исполкома вопросы уменьшения размера отчислений, указанного в первой части настоящего пункта в зависимости от наличия жилищного фонда и потребности в средствах на финансирование расходов по его содержанию.

17. Установить, что в 1997 году создается внебюджетный инновационный фонд за счет отчислений в размере 0,5% от себестоимости продукции (работ, услуг) с отнесением перечисленных средств на себестоимость.

18. Управлению образования (Варивода В.М.) совместно с финансовым управлением (Яковенко Л.Н.) подготовить в Совет Министров Республики Беларусь обоснованное предложение об увеличении родительской платы в детских дошкольных учреждениях.

19. Управлению транспорта и связи (Вавуло Н.В.) до 10 февраля 1997 года разработать и передать в Комитет по экономике и рыночным отношениям программу по увеличению доходов от производственной деятельности и внереализационных доходов.

20. Комитетам, управлениям и отделам горисполкома, районным администрациям до 1 апреля 1997 года представить в Комитет по экономике и рыночным отношениям планы организационных мероприятий по экономии бюджетных средств.

Комитету по экономике и рыночным отношениям и финансовому управлению до 15 апреля 1997 года внести на рассмотрение и утверждение горисполкома проект решения о мероприятиях по сокращению бюджетного финансирования в 1997 голу.

21. Комитетам, управлениям и отделам горисполкома, районным администрациям и подведомственным предприятиям и организациям представить в двухнедельный срок в финансовое управление планы и своды расходов на 1997 год с поквартальным распределением.

22. Финансовому управлению горисполкома:

- в кратчайший срок доработать совместно с комитетами, управлениями и отделами горисполкома, районными администрациями проект бюджета на 1997 год с учетом высказанных замечаний и предложений при его обсуждении на заседании исполкома;

- направить необходимые материалы по проекту бюджета для обсуждения в постоянной депутатской комиссии про экономическому развитию и бюджету и других отраслевых комиссиях;

- подготовить и представить проект решения городского Совета депутатов "О бюджете города Минска на 1997 год" и другие необходимые материалы по проекту бюджета для рассмотрения и утверждения на сессии горсовета.



Председатель исполкома В.В.ЕРМОШИН



Управляющий делами Л.Н.ВОЛОДЬКИНА











Приложение 1

к решению исполкома

29.01.1997 N 64



РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ

МИНГОРИСПОЛКОМА НА 1997 ГОД



млн. рублей

---------------------------------------------------------+---------¬
¦                   РАСХОДЫ                              ¦  ВСЕГО  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ -  ВСЕГО                  ¦ 523428  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - госдотация (пригород)                          ¦   7948  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - возмещ. разницы в ценах (город - 275000,       ¦         ¦
¦         ТТУ - 110850, метро - 29300)                   ¦ 415150  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - гостехнадзор                                   ¦    330  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - капитальные вложения                           ¦ 100000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ МЕТРОПОЛИТЕНА - ВСЕГО              ¦ 320230  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - капитальные вложения                           ¦ 320230  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦МИНГОРСОВЕТ - ВСЕГО                                     ¦  48457  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - текущее содер. сооружен. благоустройства       ¦  43457  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - капитальные вложения                           ¦   5000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ       ¦  81496  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - текущее содер. и капрем. сооружен. благоустр.  ¦   6000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - капитальные вложения                           ¦  75496  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВ. СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУС.     ¦  65004  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - прочие расходы (ГО)                            ¦      4  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - капитальные вложения                           ¦  65000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ГЛАВ. ПРОИЗВОД. УПРАВЛЕН. ЖИЛИЩНО-КОММУН. ХОЗ-ВА - ВСЕГО¦  68387  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - капитальный ремонт (ФОК-2800 и МТИС-9800       ¦  12600  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - госдотация (ГПБХ)                              ¦  26000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - прочие р-ды (приборы учета-11496 и ГО-500)     ¦  11996  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - капитальные вложения                           ¦  17791  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦АП "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ" - ВСЕГО                            ¦  46000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - текущее содер. и капрем. сооружен. благоус.    ¦  36000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - капитальные вложения                           ¦  10000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦АП "МИНСКРЕМСТРОЙ" (капвложения)                        ¦   3000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ПП "МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ" - ВСЕГО                       ¦  27000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - прочие расходы (приобретение котлов)           ¦  12000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - капитальные вложения                           ¦  15000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ТРЕСТ "ГОРДОРМЕХАНИЗАЦИЯ" - ВСЕГО                       ¦  81000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - содержание сооружений благоустройства          ¦  75000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       в.т.ч. за счет местного сбора                    ¦  10000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - капитальные вложения                           ¦   6000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ПП "МИНТЕПЛОСЕТИ" (капвложения)                         ¦  16500  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - ВСЕГО           ¦ 339472  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - жилищное строительство                         ¦ 138426  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - коммунальное строительство                     ¦  86000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - образование                                    ¦  65053  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - здравоохранение                                ¦  40000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - прочие                                         ¦  10000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА                          ¦   2358  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦КОМИТЕТ АРХИТЕК. ГРАДОСТРОИТ. И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТ. - ВСЕГО  ¦  10495  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 100 (проектирование)                    ¦   5000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 214                                     ¦   3495  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 100 (благоустройство)                   ¦   2000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ТОПЛИВА (возмещ. разницы в ценах)       ¦   6800  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ВЕТОТДЕЛ - ВСЕГО                                        ¦   3028,2¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 100                                     ¦   2841  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 214                                     ¦    187,2¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО                          ¦ 262879  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 200                                     ¦ 261201  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 201                                     ¦    286  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 214                                     ¦   1392  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ - ВСЕГО                             ¦  78950,6¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 200                                     ¦  35555  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 201                                     ¦  42712  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 214                                     ¦    683,6¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ПО "КИНОВИДЕОПРОКАТ" - ВСЕГО                            ¦   4500  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ - ВСЕГО                      ¦1103190,8¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 200                                     ¦   8674  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 203                                     ¦1080503  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - капитальные вложения                           ¦  12000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 214                                     ¦   2013,8¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ (тек. содержание)         ¦  38909  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ - ВСЕГО                 ¦  35131  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 200                                     ¦  22523  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 204                                     ¦   6975  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - капитальные вложения                           ¦   5000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 214                                     ¦    633  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - ВСЕГО              ¦  96018,5¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 200                                     ¦   3066  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 207                                     ¦  89233  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 214                                     ¦   3419,5¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 222                                     ¦    300  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ВОЕНКОМАТ (текущее содержание)                          ¦   1700  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ШТАБ ГО (текущее содержание)                            ¦   4639  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - ВСЕГО                       ¦  91928  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - текущее содержание                             ¦  87908  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 222                                     ¦     20  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - капитальные вложения                           ¦   4000  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ГОРИСПОЛКОМ - ВСЕГО                                     ¦ 229901,1¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦в т.ч. - раздел 100 (ВЦ КП)                             ¦   1310  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 100 (фонд поддержки предприн.)          ¦  16329  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 100 (субсид. на жилищн. стр-во)         ¦  82979  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 205 (спецпрограммы)                     ¦  12400  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       в т.ч. - на передачу детских учреждений          ¦  12100  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦              - на молодежные программы                 ¦    300  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 214                                     ¦  13490,8¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - в т.ч. горсовет                                ¦    166,9¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 216 (страхфонд, фонд непред. расх-ов)   ¦  29019  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - раздел 222 (мероп. ГИК и др.)                  ¦  15223,3¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦       - р. 250 (безнал. жил. субсид. на коммун. услуги)¦  58950  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦К-Т ПО  АНТИМОН. ПОЛИТ. И РАЗВИТ. ПРЕДПРИН. (раздел 214)¦    524,3¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦КОМИТЕТ ПО УПРАВ. ГОСИМУЩЕСТ. И ПРИВАТИЗ. (раздел 214)  ¦    802,2¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (раздел 214)                 ¦   1500,1¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОИЗВОД. РАСКОПОК (раздел 214)    ¦    669,3¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕД. ЖИЛПЛОЩАДИ (разд.214)    ¦   1624,1¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦЗАЩИТЕ НАСЕЛ. (раздел 214)     ¦   1210,6¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ (раздел 214)                         ¦   2161,5¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ОСВОД (текущее содержание)                              ¦   3152  ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ                                          ¦3602053,3¦
¦--------------------------------------------------------+----------


Управляющий делами Л.Н.ВОЛОДЬКИНА



Приложение 2

к решению исполкома

29.01.1997 N 64



РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

НА 1997 ГОД



------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------¬
¦         РАСХОДЫ                   ¦Заводской¦Ленинский¦Московский¦Октябрьский¦Партизанский¦Первомайский¦Советский¦Фрунзенский¦Центральный¦ Итого ¦
¦                                   ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦районам¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦               1                   ¦   2     ¦    3    ¦    4     ¦     5     ¦     6      ¦     7      ¦    8    ¦     9     ¦    10     ¦   11  ¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦ФИНАНСИРОВАНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Государственная дотация            ¦  27730  ¦  12000  ¦  26650   ¦   10235   ¦    2000    ¦   10400    ¦   7000  ¦  38420    ¦    9      ¦ 134435¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Содержание сооружен.благоустройства¦  18800  ¦  18800  ¦  20900   ¦   17809   ¦   17400    ¦   17000    ¦  13200  ¦  21900    ¦  21900    ¦ 167700¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Капитальный ремонт                 ¦  21202  ¦  20785  ¦  21818   ¦   18181   ¦   15995    ¦   16746    ¦  14404  ¦  31249    ¦  14404    ¦ 174784¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦ИТОГО НА СОДЕРЖАНИЕ НАРОДНОГО      ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦ХОЗЯЙСТВА                          ¦  67732  ¦  51585  ¦  69368   ¦   46216   ¦   35395    ¦   44146    ¦  34604  ¦  91569    ¦  36304    ¦ 476919¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ    ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
¦МЕРОПРИЯТИЯ                        ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Просвещение                        ¦ 189107  ¦ 139459  ¦ 233668   ¦  127603   ¦   89038    ¦  189911    ¦ 130958  ¦ 300865    ¦  77004    ¦1477613¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Культура                           ¦    165  ¦     80  ¦    170   ¦     105   ¦      70    ¦     130    ¦    110  ¦    160    ¦     60    ¦   1050¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Здравоохранение                    ¦  72252  ¦  70127  ¦  58348   ¦   46396   ¦   20158    ¦   63067    ¦  63641  ¦  93531    ¦  41389    ¦ 528909¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Физическая культура                ¦     90  ¦     65  ¦     85   ¦      55   ¦      35    ¦      79    ¦     55  ¦    120    ¦     25    ¦    600¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Спецпрограммы                      ¦     30  ¦     30  ¦     50   ¦      20   ¦      30    ¦      25    ¦     50  ¦     25    ¦     20    ¦    280¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Средства массовой информации       ¦         ¦         ¦    110   ¦     128   ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦    238¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Социальное обеспечение             ¦    915  ¦    842  ¦    604   ¦    1050   ¦    1001    ¦     795    ¦    831  ¦   1323    ¦    483    ¦   7847¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦Расходы с повышением жизненного    ¦     12  ¦     12  ¦     12   ¦      12   ¦      12    ¦      12    ¦     12  ¦     15    ¦     12    ¦    111¦
¦уровня населения                   ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦ИТОГО ПО СОЦ.-КУЛЬТ. МЕРОПРИЯТИЯМ  ¦ 262571  ¦ 210615  ¦ 293047   ¦  175369   ¦  110347    ¦  254010    ¦ 195657  ¦ 396039    ¦ 118993    ¦2016648¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ      ¦   5773  ¦   4758  ¦   5119   ¦    4860   ¦    4048    ¦    5261    ¦   5204  ¦   6105    ¦   4069    ¦  45197¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ¦         ¦         ¦          ¦           ¦            ¦            ¦         ¦           ¦           ¦       ¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД                     ¦   3354  ¦   2667  ¦   3647   ¦    2264   ¦    1499    ¦    3030    ¦   2356  ¦   4913    ¦   1586    ¦  25316¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                     ¦    815  ¦    745  ¦    755   ¦     695   ¦     550    ¦     675    ¦    845  ¦   1040    ¦    795    ¦   6915¦
+-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ                     ¦ 340245  ¦ 270370  ¦ 371936   ¦  229404   ¦  151839    ¦  307122    ¦ 238666  ¦ 499666    ¦ 161747    ¦2570995¦
¦-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+--------


Управляющий делами Л.ВОЛОДЬКИНА











Приложение 3

к решению исполкома

29.01.1997 N 64



ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ Г.МИНСКА НА 1997 ГОД



------------------------------------------------------+------------¬
¦                                                     ¦ Всего год  ¦
¦                                                     ¦ (млн.руб.) ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦ Управление капитального строительства - Всего:      ¦  350468    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦ в том числе:                                        ¦            ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Коммунальное строительство                           ¦   86000    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Жилищное строительство                               ¦  138426    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Образование                                          ¦   65053    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Здравоохранение                                      ¦   40000    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Прочие                                               ¦   10000    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Управление транспорта и связи                        ¦  100000    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦УПКО                                                 ¦   75496    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦УДМСиБ                                               ¦   65000    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦АП "Минскзеленстрой"                                 ¦   10000    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦УЖХ                                                  ¦   17791    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦АП "Минскремстрой"                                   ¦    3000    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦"Минсккоммунтеплосеть"                               ¦   15000    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Трест "Гордормеханизация"                            ¦    6000    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦ПП "Минтеплосети"                                    ¦   16500    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Дирекция строящегося метрополи тена                  ¦  320230    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Комитет здравоохранения                              ¦   12000    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Комитет по физкультуре                               ¦    5000    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦ГАИ                                                  ¦    4000    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦ПП "Мингорсвет"                                      ¦    5000    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦ИТОГО:                                               ¦  994496    ¦
+-----------------------------------------------------+------------+
¦Г... АПУ                                             ¦    5000    ¦
¦-----------------------------------------------------+-------------


Управляющий делами Л.Н.ВОЛОДЬКИНА









Папярэдні | Наступны

Право регионов Беларуси 2013

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы
Счетчики
Rambler's Top100
TopList