Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Поставского районного Совета депутатов от 23.12.2011 № 88 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Поставского района на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 17 апреля 2012 г. N 9/49480



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Поставский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Поставского района на 2011 - 2015 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Поставского районного Совета депутатов и заместителей председателя Поставского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.



Председатель В.П.Орехов



СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
комитета экономики
Витебского областного
исполнительного комитета
        А.М.Залесская
22.12.2011

                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                      Решение
                                                      Поставского районного
                                                      Совета депутатов
                                                      23.12.2011 N 88


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСТАВСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660), Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462), действующих программ и прогнозов, принятых на областном уровне.

2. Настоящая Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Поставского района (далее - район) в 2006 - 2010 годах, рационального использования имеющихся трудовых, природных и производственных ресурсов, критериев экономического роста экономики региона и направлена на достижение главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения.

3. В настоящей Программе дана оценка реализации Программы социально-экономического развития Поставского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Поставского районного Совета депутатов от 15 декабря 2006 г. N 173 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 141, 9/6807), определены цели, задачи и направления развития региональной экономики на 2011 - 2015 годы, пути их реализации.

4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСТАВСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

5. В течение 2006 - 2010 годов в районе сохранена положительная динамика развития основных отраслей экономики. Стабильно функционировала бюджетная сфера.

6. Реализация Программы социально-экономического развития Поставского района на 2006 - 2010 годы позволила увеличить производство промышленной продукции в сопоставимых ценах в 1,5 раза к 2005 году, потребительских товаров - в 1,6 раза, продукции сельского хозяйства - в 1,3 раза. Розничный товарооборот возрос в 1,9 раза, платные услуги населению - в 1,7 раза, экспорт товаров без нефти и нефтепродуктов - в 1,5 раза, экспорт услуг без транспортировки нефти - в 1,3 раза. Привлечено более 400 миллиардов (далее - млрд.) рублей инвестиций в основной капитал (рост в 2,3 раза к 2005 году). Введено в эксплуатацию 64,8 тысячи (далее - тыс.) квадратных (далее - кв.) метров общей площади жилья (в 1,6 раза больше, чем за 2001 - 2005 годы). Обеспечено положительное сальдо внешнеторгового баланса.

Существенное влияние на результаты выполнения Программы социально-экономического развития Поставского района на 2006 - 2010 годы оказали изменения условий импорта энергоресурсов и повышение цен на них, ухудшение других внешних факторов, обусловленных влиянием мирового финансово-экономического кризиса (его негативные последствия сказались в 2009 и 2010 годах).

Вместе с тем благодаря своевременно принятым организационным мерам по наращиванию объемов производства в 2010 году в районе обеспечен темп роста выпуска промышленной продукции 114,7 процента к уровню 2009 года.

Пятьдесят процентов промышленных предприятий района обеспечили прирост производства к 2009 году на 20 и более процентов. Среди них открытое акционерное общество "Воропаевский ДОК" (далее - ОАО "Воропаевский ДОК"), открытое акционерное общество "Поставымебель" (далее - ОАО "Поставымебель"), дочернее коммунальное унитарное предприятие "Воропаевский завод ЖБИ" (далее - ДКУП "Воропаевский завод ЖБИ"), частное унитарное предприятие "Поставский мебельный центр" (далее - ЧУП "Поставский мебельный центр"), общество с ограниченной ответственностью "Производственно-мебельный центр" (далее - ООО "Производственно-мебельный центр"). Организации, имущество которых находится в коммунальной собственности, увеличили выпуск продукции на 8,0 процента к 2009 году, негосударственные юридические лица - на 29,0 процента.

7. Экспортно-импортные операции осуществляются более чем с 20 странами мира. Внешнеэкономическую деятельность в районе осуществляют 27 субъектов хозяйствования, однако основной удельный вес приходится на ЧУП "Поставский мебельный центр" и открытое акционерное общество "Поставский молочный завод" (далее - ОАО "Поставский молочный завод") (более 90 процентов).

8. Обеспечен рост объемов инвестиций в основной капитал. За 2006 - 2010 годы на финансирование инвестиционной деятельности использовано 408 млрд. рублей инвестиций, за счет чего обеспечена устойчивая тенденция роста объемов производства предприятиями района. Доля организаций, имущество которых находится в коммунальной собственности, и негосударственных юридических лиц выросла в объеме инвестиций с 50 до 61 процента.

Основными инвестиционными источниками являются собственные средства организаций (31 процент), кредиты банков (25 процентов), республиканский и местный бюджеты (20 процентов).

Осуществлены инвестиционные проекты по реконструкции цеха переработки цельномолочной продукции на ОАО "Поставский молочный завод" и по реконструкции корпусного цеха на ОАО "Воропаевский ДОК".

9. Значительно обновлены машинно-тракторные парки открытого акционерного общества "Поставский райагросервис", открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие N 17" (далее - ОАО "Автопарк 17"), сельскохозяйственных производственных кооперативов. На развитие дочернего коммунального унитарного предприятия "Рассвет Поставский" направлено 7,2 млрд. рублей, что позволило увеличить объем подрядных работ по сравнению с предыдущей пятилеткой в 6,5 раза.

10. В 2006 - 2010 годах стабильно развивался потребительский рынок района преимущественно за счет реализации товаров отечественного производства, совершенствования материально-технической базы торговли, развития новых форм и методов продажи товаров, внедрения информационных технологий.

На развитие материально-технической базы за 2006 - 2010 годы направлено более 10 млрд. рублей. Количество магазинов увеличилось на 50 объектов по сравнению с 2005 годом и составило 303 с торговой площадью 19,5 тыс. кв. метров. С ростом благосостояния возросла покупательская способность населения. В расчете на одного жителя объем продаж увеличился в сравнении с 2006 годом в 1,9 раза (с учетом индекса цен).

Динамично развивался рынок платных услуг. В структуре платных услуг преобладают жилищно-коммунальные (42,5 процента), связи и транспортные услуги (по 15 процентов). Сельским жителям обеспечена доступность получения 11 основных социально значимых видов бытовых услуг, которые осуществляет коммунальное унитарное предприятие "Поставский районный комбинат бытового обслуживания".

11. Сохранена стабильная ситуация на рынке труда. За 2006 - 2010 годы обеспечен рост численности занятого в экономике населения района, создано 2683 новых рабочих места, уровень безработицы снижен с 3,4 процента (на 1 января 2006 г.) до 1,3 процента (на 1 января 2011 г.).

12. Выполнено большинство показателей, установленных Государственной комплексной программой развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. N 265 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 1/8650).

13. В целях повышения привлекательности работы на селе активно развивались сельские населенные пункты нового типа - агрогородки, условия жизни в которых максимально приближены к городским. За пять лет создано 10 таких поселений.

Проведены работы по ремонту 36 телятников, 4 ремонтных мастерских. Построено 5 зерносушильно-очистительных комплексов. Проведено строительство 2 ферм беспривязного содержания коров на 530 и 920 голов в сельскохозяйственных производственных кооперативах "Комайский" и "Хотилы".

14. За 2006 - 2010 годы число индивидуальных предпринимателей в районе увеличилось в 1,9 раза к 2005 году (на 1 января 2011 г. - 1,1 тыс. человек), количество микро- и малых предприятий - в 7,2 раза (127 организаций). В предпринимательском секторе создано 1632 новых рабочих места, в том числе более 500 новых рабочих мест - на малых предприятиях. Численность работающих в малом и среднем бизнесе возросла на 28,5 процента к 2005 году и составила свыше 700 человек, или 5,0 процента общей численности экономически активного населения.

15. Улучшились качественные параметры функционирования реального сектора экономики района - снизилась доля убыточных организаций с 6,5 процента на начало 2006 года до 1,5 процента в декабре 2010 года. Чистая прибыль в целом по району в 2010 году составила 18 млрд. рублей, или в 2 раза больше 2009 года.

16. За 2006 - 2010 годы реальная заработная плата населения района выросла в 1,6 раза. Межотраслевая дифференциация в оплате труда работников отраслей экономики снизилась с 2,3 до 1,9 раза. В декабре 2010 года номинальная заработная плата в целом по району составила 1268 тыс. рублей, что соответствует установленному заданию.

17. За 2006 - 2010 годы улучшились демографические показатели района. На 9 процентов к 2009 году возросло количество браков, на 6 процентов увеличилась рождаемость.

В то же время отмечается сокращение численности населения на 3,8 тыс. человек к уровню 2005 года (на 8,8 процента). Смертность превышает рождаемость в 2,2 раза, что приводит к отрицательному естественному приросту населения. Остается высокой смертность трудоспособного населения, причем значительно преобладает смертность мужчин. Остается значительным миграционный отток населения.

18. Таким образом, в районе имеется надежная база для ускоренного социально-экономического развития в 2011 - 2015 годах. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Поставского района на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, в том числе в полном объеме компенсировать естественную убыль населения, устранить дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационному составу и территориальному признаку.

До настоящего времени не решены в полном объеме последствия вывода воинских формирований, сокращения на бывшем заводе радиокомпонентов частного унитарного предприятия "Завод "Белит", оптимизации численности на предприятиях народнохозяйственного комплекса района, ликвидации таможни, производственного частного унитарного предприятия "Стеклозавод "Гута" и ряда других факторов, негативно влияющих на рынок труда.

Рынок труда рабочей силы по-прежнему в большей степени ориентирован на применение мужской рабочей силы, в то время как основная масса безработных - женщины.

Для экономики района все еще характерны высокая импорто-, материало- и энергоемкость выпускаемой продукции, сильная зависимость производства от внешних источников сырья и цен на них.

На предприятиях остается значительным износ основных производственных фондов. Действующая система водоснабжения и теплоснабжения требует реконструкции. В аварийном состоянии находится городская баня. При этом отсутствуют собственные средства для развития производства и коммунального хозяйства. Получение кредитных ресурсов ограничено в связи с нестабильным финансовым состоянием большинства субъектов хозяйствования.

Медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику района прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям.

19. Государственная политика района в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных проблем и активизацию экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития региона, существенно повысить благосостояние населения.

Будет обеспечено поэтапное наращивание производства и услуг с соблюдением максимального режима экономии с целью извлечения прибыли в размерах, обеспечивающих расширенное воспроизводство, что в последующем создаст возможность ускоренного развития социальной инфраструктуры.



ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА

20. Район расположен на юго-западе Витебской области, граничит с Глубокским, Браславским, Шарковщинским, Докшицким районами Витебской области, Мядельским - Минской области, Островецким - Гродненской области, а также Швенченским - Литовской Республики.

Рекреационную привлекательность района обеспечивают разнообразный рельеф (запад района - Свенцянская гряда, восток района - Дисненская низменность), наличие водных объектов (более 120 озер, 90 рек и ручьев), лесных массивов в водоохранных зонах (16,6 тыс. гектаров).

Районный центр - город (далее - г.) Поставы - находится на расстоянии 240 километров (далее - км) от г. Витебска и 165 км от г. Минска.

На территории района имеется 97 памятников археологии, истории и культуры.

Протяженность автомобильных дорог республиканского значения составляет 200 км, местного - 1600 км.

21. На территории района расположены минерально-сырьевые ресурсы, имеющие промышленное значение: песок, песчано-гравийная смесь, глина, торф. Площадь промышленных карьеров составляет 21,7 гектара.

На территории района имеются земельные, водные, лесные ресурсы.

Сельскохозяйственные земли составляют 96,5 тыс. гектаров. Общий балл кадастровой оценки сельскохозяйственных земель составляет 24,9 балла, балл кадастровой оценки пахотных земель - 25,5. Это обусловливает специализацию района на производстве сельскохозяйственной продукции.

Для района характерен довольно высокий уровень водообеспеченности. Имеющиеся водные ресурсы достаточны для удовлетворения современных и перспективных потребностей в воде.

Гидроэнергетика района представлена гидроэлектростанцией на водохранилище "Олешино" (река Зарежанка) и принадлежит ОАО "Воропаевский ДОК".

Лесами занято 76,8 тыс. гектаров, или 36 процентов площади района. Общий запас древесины составляет 14728 тыс. кубических метров.

Все это создает возможность для разработки водных и экологических маршрутов, развития услуг по рыбной ловле, сбору грибов, ягод.

22. По административно-территориальному делению в районе выделяют один город, 2 поселка городского типа, 11 сельских исполнительных комитетов и 472 сельских населенных пункта. Численность населения района на начало 2011 года составляла 38,6 тыс. человек (3,2 процента от общего населения Витебской области).

23. Удельный вес валового регионального продукта района в валовом внутреннем продукте области составляет более 3 процентов. Наибольший вклад в валовой региональный продукт района вносят такие виды экономической деятельности, как "обрабатывающая промышленность", "сельское хозяйство", "охота и лесное хозяйство", "торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования", "транспорт и связь", "строительство".

24. В районе насчитывается 10 промышленных организаций, 2 строительные и 14 сельскохозяйственных организаций. Имеется 52 общеобразовательных учреждения, 28 клубных учреждений, 30 библиотек, 3 музыкальные школы, школа искусств, художественная школа, краеведческий музей, Дом ремесел.

В районе имеется городской стадион, 50 спортивных залов, 40 плоскостных спортивных площадок, Поставский и Воропаевский физкультурно-оздоровительные комплексы.

Медицинское обслуживание осуществляют учреждение здравоохранения (далее - УЗ) "Поставская центральная районная больница", Воропаевская районная больница, 5 участковых больниц и 31 фельдшерско-акушерский пункт.



ГЛАВА 4 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

25. Цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности региональной экономики.

26. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

преодолеть негативные демографические тенденции, естественную убыль населения, сформировать условия для развития человеческого потенциала;

повысить эффективность использования трудовых ресурсов и конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда, ответственность работников за результаты и качество своего труда;

усовершенствовать структуру экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг;

создать благоприятные условия для реализации предпринимательской и инновационной инициативы субъектов хозяйствования;

стимулировать приток в регион инвестиций в основной капитал, в том числе прямых иностранных инвестиций на чистой основе;

повысить эффективность внешнеэкономической деятельности, обеспечить ее сбалансированность и выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2015 году в объеме 30,5 миллиона (далее - млн.) долларов США;

обеспечить сбалансированное воспроизводство и использование местных возобновляемых природных ресурсов, рациональное расходование невозобновляемых.

27. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение реальных располагаемых денежных доходов в 2015 году к 2010 году за счет роста валового регионального продукта на 61 процент по сравнению с 2010 годом, объема промышленного производства - на 60 процентов в сопоставимых ценах, удельного веса отгруженной инновационной продукции - до 21 процента в 2015 году, продукции сельского хозяйства - на 60 процентов, экспорта товаров и услуг (без нефти и нефтепродуктов, республиканских организаций) - в 2,2 раза, объема оказываемых платных услуг - в 3,5 раза, розничного товарооборота торговли через все каналы реализации - в 2 раза, инвестиций в основной капитал - в 1,9 раза, основная часть которых будет направлена на создание и модернизацию рабочих мест.

Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе.

28. Решение поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района:

развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан, улучшение комфортности жизни населения, повышение уровня культуры и качества образования;

активная модернизация всех секторов экономики, создание новых высокотехнологичных, экспортоориентированных, импортозамещающих производств и предприятий, обеспечивающих высокую добавленную стоимость и эффективность инвестиций, стимулирование предпринимательской и инновационной инициативы;

рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли, обеспечение необходимых объемов поступления валютных средств;

строительство качественного и доступного жилья, развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья, способствующих расширению возможностей граждан в обеспечении жильем;

повышение эффективности агропромышленного комплекса;

устойчивое развитие малых и средних городских поселений, сельских территорий;

обеспечение устойчивости консолидированного бюджета района, повышение эффективности бюджетных расходов в 2011 - 2015 годах, выполнение обязательств бюджета при сохранении дефицита бюджета и долговых обязательств на экономически безопасном уровне.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

29. Главными приоритетами в социальной политике района являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития района представлены согласно приложению 2 к настоящей Программе.

30. Сложившаяся к настоящему времени структура населения района и параметры его воспроизводства характеризуются интенсивной естественной убылью населения, растущей долей населения послетрудоспособного возраста в структуре населения.

Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения (в 2010 году - 46 процентов умерших), новообразования (9,5 процента), болезни органов дыхания и внешние причины смерти.

31. При сложившихся параметрах естественного и миграционного движения населения среднегодовая численность населения района к концу 2015 года сократится на 1,2 тыс. человек, или на 3,2 процента по отношению к уровню 2010 года. Прогнозируется сокращение населения в сельской местности. Удельный вес городского населения в общей численности населения возрастет до 70,0 процента. В возрастной структуре увеличится удельный вес населения старших возрастов, возрастет пенсионная нагрузка на трудоспособное население. Показатели численности населения района представлены согласно приложению 3 к настоящей Программе.

32. Для преодоления сложившихся негативных тенденций в 2011 - 2015 годах предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семьи, снижение смертности от предотвратимых причин смерти, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, оптимизацию миграционных процессов и привлечение мигрантов трудоспособного возраста. В результате планируется в 2015 году увеличение общего коэффициента рождаемости до 12 промилле, снижение коэффициента общей смертности населения до 13 промилле, сохранение показателя младенческой смертности на уровне 4 промилле, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73 лет.

33. Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в условиях сокращения их численности в 2011 - 2015 годах предусматривается:

обеспечение эффективной занятости населения на основе переоснащения и модернизации действующих производств, стимулирования создания высокотехнологичных рабочих мест;

вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан, целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке;

оказание содействия безработным в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества, агроэкотуризма;

обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы, создание системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве;

развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности;

совершенствование системы социальной защиты безработных.

34. Реализация комплекса мер по созданию новых рабочих мест и содействию в трудоустройстве незанятых граждан позволит стабилизировать численность занятого в экономике населения в пределах 22 тыс. человек. По прогнозным расчетам уровень безработицы не превысит 1,3 процента от численности экономически активного населения. Показатели трудовых ресурсов района представлены согласно приложению 4 к настоящей Программе.

35. В 2011 - 2015 годах предусматривается поэтапный рост номинальной среднемесячной заработной платы на основе сокращения административного регулирования оплаты труда работников коммерческих организаций и расширения прав нанимателей в установлении гибких систем оплаты труда работников, определенных пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519). Достижение прогнозных показателей роста среднемесячной заработной платы планируется обеспечить за счет реализации следующих мероприятий:

повышения уровня заработной платы на основе роста производительности труда и других показателей эффективности производства;

совершенствования нормирования труда в целях эффективного использования трудовых ресурсов и снижения материальных затрат;

недопущения необоснованной дифференциации в оплате труда работников отраслей экономики региона;

выравнивания уровня оплаты труда в городах и сельской местности как важнейшего условия для расширенного воспроизводства человеческого потенциала региона;

обеспечения в бюджетном секторе региональной экономики государственного регулирования оплаты труда на основе повышения тарифной ставки первого разряда, утверждаемой Правительством Республики Беларусь;

развития коллективно-договорных механизмов регулирования заработной платы, применения новых элементов социального пакета и морального поощрения для руководителей и высококвалифицированных работников.

36. Реализуемые в районе меры, направленные на обеспечение экономического роста, повышение оплаты труда работников (плательщиков страховых взносов), позитивно повлияют на состояние пенсионной системы. В 2011 - 2015 годах предусматривается поддержание реального уровня пенсионных выплат во взаимосвязи с ростом реальной заработной платы, изменением стоимости жизни и возможностями экономики в целом.

37. В районе функционируют 15 учреждений дошкольного образования, 26 общеобразовательных учреждений (в том числе 1 гимназия), 1 учреждение, обеспечивающее получение профессионально-технического образования.

На всей территории района выполнен установленный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. N 724 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 64, 5/12556), норматив обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования.

Обеспечен доступ большинства учреждений образования в глобальную компьютерную сеть Интернет, функционируют официальные сайты учреждений и отделов образования.

38. В 2011 - 2015 годах первоочередными задачами в сфере образования являются повышение качества образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инновационного развития. Предусматривается реализация следующих направлений:

развитие системы образования на основе повышения кадрового потенциала, внедрения современных коммуникационных и информационных технологий;

укрепление материальной базы детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, оснащение профессионально-технических учебных заведений современным лабораторным оборудованием, позволяющим обеспечить подготовку учащихся к работе по новым технологиям;

оптимизация и реформирование сети учреждений образования;

оптимизация объемов и структуры подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием и рабочих кадров в соответствии с потребностями высокотехнологичных производств, интеграция профессионального образования, науки и производства;

усиление воспитательной и идеологической работы с учащейся молодежью.

Планируется повысить качество подготовки выпускников в общеобразовательных учреждениях: по иностранным языкам - на уровне разговорной речи, по информационным технологиям - на уровне пользователя, включая работу с глобальной компьютерной сетью Интернет, обеспечить конкурентоспособность выпускников общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности.

Предусматривается внедрение новых форм и видов образовательных услуг, платных дополнительных услуг в области эстетического воспитания, спортивных, лечебно-оздоровительных услуг в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, в учреждениях внешкольного воспитания и обучения, услуг по подготовке и переподготовке рабочих кадров с учетом требований рынка труда в системе профессионально-технического образования.

39. В 2006 - 2010 годах проводилась работа по совершенствованию форм и методов культурного обслуживания населения, расширению видов предоставляемых платных услуг и творческому поиску новых форм работы с населением. В районе осуществляют деятельность 30 библиотек, 28 учреждений культуры клубного типа, 3 музыкальные школы, школа искусств, художественная школа, краеведческий музей, Дом ремесел.

40. В 2011 - 2015 годах целью развития сферы культуры является удовлетворение потребностей населения в широком спектре услуг, способствующих формированию высокой духовности и нравственному развитию общества. Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:

повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры;

внедрение новых видов услуг и новых форм культурного обслуживания;

расширение сотрудничества в сфере культурных связей с зарубежными странами;

приближение уровня потребления услуг культуры жителями села к уровню городского населения;

сохранение культурного наследия района;

существенное расширение зрительской аудитории и увеличение числа посетителей культурно-просветительных и иных мероприятий по организации досуга населения.

Реализация основных задач в сфере культуры будет осуществляться по следующим направлениям:

оптимизация и реформирование сети учреждений культуры и создание культурных центров, оказывающих широкий перечень платных услуг;

повышение качественного уровня культурно-просветительной работы;

обновление традиционных услуг культуры и отдыха и введение новых видов услуг;

увеличение объемов услуг культуры, оказываемых сельским жителям.

Планируется ежегодный рост объемов реализации платных услуг населению учреждениями культуры не менее чем на 20 процентов, выполнение за счет платных услуг установленного норматива обеспеченности расходов на культуру.

41. В 2006 - 2010 годах осуществлялось активное укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения района и обеспечение их медицинскими кадрами. Выполнен норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами, предусмотренный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики (1 врач на 1,3 тыс. населения).

Обеспеченность больничными койками составляет 9 коек на 1 тыс. жителей без учета медико-социальных коек (норматив - 9 на 1 тыс. жителей), бригадами скорой медицинской помощи - 1 бригада на 9,2 тыс. жителей (1 бригада на 12 тыс. жителей).

42. В 2011 - 2015 годах предусматривается реализация следующих мероприятий:

закупка для государственных учреждений здравоохранения лабораторного, производственного оборудования, медицинской техники;

выполнение генетической паспортизации населения и определение возможного влияния средовых факторов на реализацию дефектных генов;

создание диагностических тест-систем на основе внедрения научно обоснованной модели первичной профилактики для отбора групп высокого риска развития социально значимых заболеваний, выявления предрасположенностей к видам деятельности, занятиям различными видами спорта, мониторинга нагрузок профессиональных спортсменов, основных заболеваний в структуре смертности трудоспособного населения;

внедрение технологий раннего выявления онкологических заболеваний и их лечения с использованием достижений молекулярной биологии;

в 2012 году - реконструкция стационара N 1 УЗ "Поставская центральная районная больница";

в 2013 году - реконструкция здания бывшей гостиницы учреждения "Дирекция строящегося реабилитационно-оздоровительного центра "Ветразь" Поставского района.

Приоритетным направлением является увеличение экспорта медицинских услуг. Планируется к 2015 году увеличить его в 10 раз.

43. В рамках реализации Комплексной программы развития социального обслуживания на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. N 1126 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 196, 5/32266), в районе будут реализованы следующие мероприятия по развитию реабилитационных служб:

оснащение отделений медицинской реабилитации учреждений здравоохранения района медицинскими тренажерами и другим специальным оборудованием для физической реабилитации в соответствии с табелем оснащения;

доукомплектование штатного расписания отделений медицинской реабилитации учреждений здравоохранения района инструкторами-методистами физической реабилитации, массажистами, врачами-реабилитологами;

совершенствование имеющихся и разработка новых технологий медицинской реабилитации в соответствии с развитием специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению, внедрение их на всех этапах и уровнях оказания медицинской помощи;

формирование в районе электронного банка данных персонифицированного учета инвалидов по результатам освидетельствования в медико-реабилитационных экспертных комиссиях;

внедрение автоматизированной системы контроля за реализацией индивидуальной программы реабилитации пациента в организациях здравоохранения.

44. Развитие физической культуры и спорта в 2011 - 2015 годах будет осуществляться по следующим направлениям:

совершенствование системы физического воспитания населения, формирование и утверждение здорового образа жизни населения;

активизация физкультурно-спортивного движения, привлечение к занятиям физической культурой и спортом не менее 20 процентов населения к 2016 году;

развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры, модернизация ее материально-технической базы, в том числе в учебных заведениях, по месту жительства и в микрорайонах жилой застройки;

обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры, занятий физической культурой и спортом для малообеспеченных категорий граждан, населения малых и средних городских поселений, сельских населенных пунктов;

улучшение качества работы специализированных учебно-спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва;

использование передовых технологий в спортивной подготовке с целью повышения результативности участия спортсменов в Олимпийских играх и других международных соревнованиях.

45. В области молодежной политики в 2011 - 2015 годах продолжится целенаправленная работа по:

широкому вовлечению молодежи в политическое, социальное, инновационное и культурное развитие общества, расширению международного молодежного сотрудничества;

поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений;

отбору и подготовке талантливых и одаренных молодых людей, вовлечению их в интеллектуальную и творческую деятельность, направленную на активное участие в социально-экономическом развитии района;

содействию профессиональной ориентации и обеспечению занятости молодежи, поддержке предпринимательской инициативы молодых граждан;

вовлечению молодежи в занятие физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений среди молодых людей, в том числе путем создания молодежных центров по месту жительства.



ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

46. Главными задачами развития промышленности района в 2011 - 2015 годах станут повышение производительности труда на основе ускоренного обновления активной части основных средств, наращивание выпуска соответствующей мировым стандартам высококачественной и востребованной на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью в ее цене.

47. Основными направлениями реализации указанных задач являются:

ускоренная модернизация, техническое переоснащение действующих производств в целях углубления переработки используемого сырья;

организация новых специализированных производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки, в том числе на основе вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости;

жесткая экономия всех видов ресурсов за счет снижения затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, совершенствования организационных структур управления, реализации программ импортозамещения;

сохранение и укрепление конкурентных товарных позиций организаций района на традиционных рынках Российской Федерации, Украины, стран Европейского союза, расширение рынков сбыта в другие страны, поиск стратегических партнеров для наращивания объемов производства продукции и ее продаж;

поддержание складских остатков готовой продукции на оптимальном уровне.

Основные показатели развития промышленности района установлены согласно приложению 5 к настоящей Программе.

48. В основной промышленный круг района входят 10 организаций, в том числе 1 - имущество которой находится в республиканской собственности, 6 - имущество которых находится в областной коммунальной собственности, 3 негосударственных юридических лица, в которых работает более 3,6 тыс. человек.

49. Крупнейшие организации района относятся к деревоперерабатывающей промышленности и переработке сельскохозяйственного сырья. Их доля составляет около 90 процентов районного объема производства.

50. В 2011 - 2015 годах развитие промышленности будет нацелено на максимальное использование созданного в районе производственного и трудового потенциала, расширение номенклатуры производимой продукции, увеличение объемов производства при снижении потребления топливно-энергетических ресурсов.

51. В промышленном комплексе будет продолжена реализация мероприятий, направленных на коренную реконструкцию производств, обновление активной части основных фондов и внедрение новых современных технологий.

52. В результате повышения эффективности работы промышленного комплекса района возрастет уровень рентабельности с 5 процентов в 2010 году до 15,9 процента в 2015 году.

53. Для сохранения занятых позиций на внутреннем и внешнем рынках, роста экспортных поставок продолжится техническое переоснащение организаций, осуществляющих производство пищевых продуктов.

Завершится строительство цеха по производству твердых сыров в ОАО "Поставский молочный завод".

54. В рамках реализации поставленных задач запланирована организация производства топливных пеллет ООО "Производственно-мебельный центр", топливных пеллет из соломы - на открытом акционерном обществе "Поставский льнозавод" (далее - ОАО "Поставский льнозавод"). Это позволит создать новые рабочие места и увеличить использование местных видов топлива.

55. Предполагается приобретение оборудования и подъемно-транспортных машин для реконструкции сушильных камер, реконструкция металлообрабатывающего и корпусного цехов ОАО "Поставымебель".

56. ЧУП "Поставский мебельный центр" продолжит расширение цехов по производству дверей, реконструкцию котельной, сушильных камер. Будет введен в действие цех по производству погонажа.

57. Будут осуществлены мероприятия по оптимизации численности промышленно-производственного персонала, сокращению потерь рабочего времени, улучшению организации труда и производства, производственной, трудовой и исполнительской дисциплины, снижению трудоемкости изготовления продукции.

58. Предполагается обеспечить полную загрузку имеющихся производственных мощностей, повысить эффективность использования основных средств за счет сдачи в аренду, консервации неиспользуемых площадей, оборудования, реализации в установленном порядке излишних неликвидных товарно-материальных ценностей, реорганизации (ликвидации) субъектов хозяйствования, имеющих устойчивую неплатежеспособность.

59. Унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющим производство и распределение электроэнергии, газа и воды, будет продолжена работа по снижению затрат, увеличению доли использования местных видов топлива, замене оборудования.

60. Экспортный потенциал района будет обеспечиваться за счет роста продаж в страны ближнего зарубежья продукции деревообработки и молочной продукции, а также вовлечения во внешнеэкономическую деятельность всех субъектов хозяйствования района, освоения экспорта новых видов услуг.

61. Главным приоритетом развития сельского хозяйства в 2011 - 2015 годах станет создание условий, обеспечивающих повышение экономической эффективности агропромышленного комплекса за счет формирования устойчивого и рентабельного производства. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 6 к настоящей Программе.

62. В целом по району во всех категориях хозяйств рост производства валовой продукции сельского хозяйства за 2011 - 2015 годы составит 160 процентов к уровню 2010 года. К 2015 году выручка от реализации продукции превысит 250 млрд. рублей, рентабельность продаж составит не менее 10 процентов.

63. В 2015 году намечено увеличить производство молока до 87,5 тыс. тонн, зерна - до 153 тыс. тонн, маслосемян рапса - до 15,5 тыс. тонн, картофеля - до 18 тыс. тонн, реализацию скота и птицы - до 27,9 тыс. тонн.

В картофелеводстве, овощеводстве и плодоводстве основным направлением развития станет производство продукции на базе крупнотоварных сельскохозяйственных организаций с созданием современной базы хранения, установкой линий по предреализационной подготовке и фасовке продукции.

Запланировано увеличение в 1,5 раза производства прудовой и озерно-речной рыбы.

К 2015 году предусматривается увеличить численность крупного рогатого скота до 42,4 тыс. голов, в том числе коров - до 14,6 тыс. голов, свиней - до 39,4 тыс. голов. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота возрастут до 800 граммов, свиней - до 600 граммов. Основные объемы производства продукции будут сконцентрированы на крупнотоварных фермах, комплексах и птицефабриках. До 2015 года запланировано строительство одного комплекса по выращиванию свиней, 2 молочнотоварных ферм, реконструкция 3 ферм.

64. Проводимое переоснащение организаций современной энергонасыщенной техникой позволит сократить сроки выполнения основных агротехнических работ, довести до минимума потери при уборке.

65. К 2015 году предусматривается увеличение объемов внесения минеральных удобрений до 390 килограммов действующего вещества на 1 гектар пашни, органических - 12 тонн.

66. Результатом реализации намеченных мер станет устойчивое производство в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах высококачественной сельскохозяйственной продукции в объемах, достаточных для обеспечения сбалансированности внутреннего рынка и расширения объемов экспорта.

67. Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности и качества лесов, развитие инфраструктуры лесного фонда. Продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда путем расширения посева и посадки хозяйственно ценных пород. Будут внедрены интенсивные технологии выращивания посадочного материала древесных растений.

68. В 2006 - 2010 годах принимались меры по укреплению материально-технической базы строительного комплекса, где освоено 65 млрд. рублей инвестиций.

69. На 2011 - 2015 годы главными задачами в строительстве являются обеспечение населения доступным и качественным жильем, повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг). Основные показатели развития строительства в районе определены согласно приложению 7 к настоящей Программе.

70. Для их достижения предусматривается развитие строительной отрасли по следующим приоритетным направлениям:

проектирование и строительство современных экологически безопасных зданий и сооружений, разработка и внедрение технологий для производства строительных материалов в соответствии с европейскими требованиями, обеспечивающих экономию материальных и энергетических ресурсов;

снижение материало- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, переход на европейские стандарты проектирования и возведения объектов, выход строительной продукции (работ, услуг) по конкурентоспособности на европейский уровень;

достижение соответствия стоимости 1 кв. метра жилья размеру среднемесячной заработной платы в республике;

развитие современной инженерной и социальной инфраструктуры, сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла;

дальнейшее развитие крупнопанельного домостроения с применением модернизированных серий домов;

широкое распространение монолитного и сборно-монолитного домостроения каркасного типа;

развитие производства сборных и железобетонных деталей, в том числе вентиляционных блоков, лестничных маршей, перемычек, площадочных панелей.

71. Развитие строительной отрасли по вышеизложенным направлениям позволит обеспечить рост валовой добавленной стоимости в строительстве, объемов подрядных работ, производительности труда, ежегодное снижение материалоемкости на 1,5 процента к уровню предыдущего года.

72. Главной целью развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы является полное удовлетворение потребностей экономики и населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. Основные показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе.

73. Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:

увеличить долю сферы услуг в валовом региональном продукте до 48,0 процента в 2015 году;

повысить качество услуг на основе использования новых технологий во всех видах экономической деятельности, предоставляющих услуги;

создать надлежащую инфраструктуру для развития сектора услуг;

усовершенствовать структуру сферы услуг путем приоритетного развития современных видов услуг;

увеличить экспорт услуг на основе повышения их конкурентоспособности, расширения рынков сбыта услуг.

74. Главной задачей развития транспортного обслуживания является наиболее полное удовлетворение потребностей в этих услугах при минимальных издержках оказания услуг.

75. В 2012 году будет завершено поэтапное исключение использования пассажирских вагонов в межобластном и внутриобластном сообщении (с дальностью поездки до 300 км) Витебск - Друя, Витебск - Лынтупы и переход на использование скоростных составов региональных поездов с сидячими местами.

76. ОАО "Автопарк 17" продолжит обновление автотранспортного парка, расширит оказание услуг по размещению рекламы на борту транспортных средств, оптимизирует маршруты и график движения пассажирских перевозок.

77. Для создания равных условий доступа к современным услугам электросвязи для городских и сельских жителей района в 2011 - 2015 годах предусматривается дальнейшее развитие сети электросвязи с использованием современных технологий. Планируется обеспечить прирост абонентов сети Интернет до конца 2015 года и абонентов интерактивного телевидения ZALA более чем в 2 раза.

78. Развитие розничной торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами, расширение их ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства при высоком уровне обслуживания на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения и расширения ее инфраструктуры.

79. Торговая сеть будет расширяться за счет строительства торговых центров, магазинов шаговой доступности, реконструкции магазинов с увеличением торговых площадей.

Субъекты малого предпринимательства будут вовлекаться в развитие торговой инфраструктуры малых и средних городских поселений.

80. Поставским районным потребительским обществом планируется строительство двух объектов придорожного сервиса, строительство торгового центра по улице Советской в г. Поставы, реконструкция и переоснащение действующих торговых точек.

81. В целях приближения товара к покупателю, активизации спроса населения предполагается расширение мелкорозничной торговой сети, проведение ярмарок, выставок-продаж, распродаж товаров по сниженным ценам, рекламных акций.

82. В целях повышения качества обслуживания сельского населения системой потребительской кооперации предусмотрена дальнейшая оптимизация маршрутной сети и графиков обслуживания автомагазинами.

83. Продолжится работа по упорядочению деятельности торговых рынков, включая их поэтапное перепрофилирование в современные торговые центры. Торговые рынки будут развиваться по пути создания условий, позволяющих продать населению сельскохозяйственную продукцию ее производителями, а также физическими лицами, вырастившими ее на приусадебных участках.

84. В 2011 - 2015 годах планируется открытие не менее 2 объектов общественного питания. Развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться за счет нового строительства, реконструкции действующих объектов, возобновления работы ранее закрытых объектов, в том числе открытия детских кафе, объектов, основанных на традициях белорусской национальной кухни, объектов придорожного сервиса и других.

Увеличение сети общедоступных объектов общественного питания позволит обеспечить доступность услуги питания по территориальному фактору и повысить обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания.

85. Основной целью развития платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных видов.

86. Перспективными являются услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, доставке грузов, ремонту и изготовлению металлоизделий, вспашке земельных участков, колке и укладке дров.

Продолжится развитие услуг по строительству частных домов, садовых домиков, различных хозяйственных помещений, по ремонту и отделке квартир, оборудованию их встроенной и кухонной мебелью, выполнению работ для садоводческих товариществ. Будут обновлены и пополнены предметами проката прокатные фонды, организована их доставка на дом потребителю, расширен спектр услуг проката за счет удовлетворения спроса в средствах малой механизации и садово-огородного инвентаря.

87. В 2011 - 2015 годах в районе планируется открытие не менее 20 объектов бытового обслуживания, в том числе не менее 5 - в сельской местности, что обеспечит их доступность для населения.

88. Для развития бытового обслуживания в сельской местности будут привлекаться индивидуальные предприниматели, что позволит расширить перечень оказываемых бытовых услуг с учетом местных особенностей и потребностей населения, обеспечить высокое качество и доступность услуг по ценовому фактору.

89. В 2011 - 2015 годах прогнозируется рост объема оказанных населению услуг в 1,9 раза к 2010 году за счет ежегодного создания не менее 20 новых и модернизированных рабочих мест в организациях бытового обслуживания населения, повышения качества бытовых услуг населению при использовании современного оборудования, передовых технологий, расширения ассортимента выпускаемой продукции на базе применения новых видов сырья и материалов, разработки и внедрения в производство новых моделей и видов, отвечающих требованиям товарного рынка.

90. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства района в 2011 - 2015 годах являются дальнейшее повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей.

91. В рассматриваемом периоде основные усилия предполагается направить на реализацию комплекса мер по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, затрат и потерь в системе жилищно-коммунального хозяйства, соблюдению режимов жесткой экономии и бережливости на всех технологических этапах производства - потребления услуг за счет энергосбережения, сокращения непроизводительных расходов.

Планируется снизить затраты при оказании жилищно-коммунальных услуг не менее чем на 25 процентов в сопоставимых условиях.

92. За счет увеличения за 2011 - 2015 годы не менее чем в 4 раза объемов капитального ремонта жилых домов будет улучшено техническое состояние жилищного фонда.

93. Планируется повысить обеспеченность населения централизованным водоснабжением с питьевой водой нормативного качества с 82,6 до 84,4 процента (в том числе 100 процентов - городское население, 55,8 процента - сельское население), централизованным и местным водоотведением с 52 до 67,4 процента (в том числе 77,8 процента - городское население, 28,6 процента - сельское население), ввести в эксплуатацию 22 объекта водопроводно-канализационного хозяйства, из них более 80 процентов - в сельской местности.

94. Будут продолжены работы по устройству усовершенствованных дорожных покрытий с целью увеличения их доли с 61 процента в 2010 году до 65 процентов к 2015 году, по устройству и восстановлению сетей уличного освещения для увеличения процента освещенных улиц до 85.

95. Изыскание инвесторов с целью создания новых предприятий сориентировано на развитие туризма, придорожного сервиса, развитие физкультуры и спорта (комплекс придорожного сервиса в деревне Колеевцы, туристическо-этнографический комплекс "Озерки" в пригороде Постав, предприятие по оказанию туристических услуг на базе усадьбы Бишевского). Предполагается дальнейшая реставрация дворца Тызенгауза в рамках совместной международной программы.

96. В целях дальнейшего развития туризма, экономически выгодного использования природного потенциала района, обеспечения потребностей гостей и жителей Республики Беларусь в доступном отдыхе, привлечения инвестиций в развитие туризма в 2011 - 2015 годах в районе предусмотрено строительство 3 объектов придорожного сервиса, 5 охотничьих домиков, создание 4 агроэкоусадеб (агроэкотуристических комплексов), благоустройство 11 зон отдыха на озерах и реках района, что позволит создать 30 новых рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджет.

Ввод объектов придорожного сервиса позволит дополнительно получить выручку от реализации продукции и оказания услуг в объеме 150 млн. рублей. При этом объекты будут иметь основные элементы сервиса: заправки, кафе, магазины, станции технического обслуживания, гостиницы, прачечные. Войдет в строй придорожно-туристический комплекс в деревне Колеевцы.

Строительство охотничьих домиков обеспечит рост экспорта туристических услуг в 1,5 раза, увеличение на 60 млн. рублей доходов от оказания услуг иностранным туристам.

Наиболее перспективным и приоритетным видом туризма является агроэкотуризм. За счет создания 4 агроэкоусадеб прибыль, получаемая от реализации их услуг, увеличится более чем на 10 млн. рублей.

97. Особое внимание в прогнозируемом периоде будет уделено повышению качества рекламно-информационного сопровождения, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей отечественных и зарубежных туристов в туристических услугах. Необходимо создание соответствующей инфраструктуры, будут созданы туристические комплексы в пригороде Постав и в городском поселке Лынтупы.

98. В целях наращивания объемов рекламы, повышения ее качества и эффективности в районе разработан комплекс мероприятий по развитию рекламного рынка района на 2011 - 2015 годы.

Предусматривается увеличение количества рекламных полей на средствах наружной рекламы в 3 раза и доведение их количества к концу 2015 года до 300 единиц, установка 100 единиц новых высокотехнологичных средств наружной рекламы. На 40 единиц возрастет количество рекламоносителей, принадлежащих государственным рекламным предприятиям, в 2,4 раза вырастет объем оказанных ими рекламных услуг.

99. В целях увеличения объемов услуг культуры будут организованы гастроли артистов цирка и эстрады, новые выездные экскурсии, мультимедийные занятия, историко-краеведческие экскурсии.

100. В целях увеличения объемов услуг здравоохранения будет расширена иммунизация по желанию пациентов против инфекционных болезней, не входящих в календарь профилактических прививок.

101. Предполагается обеспечить контроль оптимальной загрузки физкультурно-спортивных сооружений, прокат спортивного и туристического инвентаря, сдачу в аренду спортзалов, стадионов, открытие дополнительных платных групп.



ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

102. Предпринимательство района охватывает 12 отраслей экономики. Доля малых предприятий торговли и общественного питания составляет 63,0 процента, производственной сферы - 11,3 процента, строительства - 9,4 процента, услуг транспорта - 7,2 процента.

103. В 2011 - 2015 годах для активизации развития малого и среднего предпринимательства ставятся следующие задачи:

рост числа микро- и малых предприятий со 133 до 165 единиц к 2015 году, индивидуальных предпринимателей - с 1050 до 1200 человек;

ежегодно прирост промышленного производства не менее 10 процентов, создание более 100 рабочих мест в организациях малого и среднего бизнеса;

приоритетное создание производств по переработке продукции сельского хозяйства, а также основанных на использовании местных сырьевых ресурсов, субъектов малого и среднего бизнеса в сфере услуг - бытового обслуживания, транспортных, физкультурно-оздоровительных, гостиничных и туристско-экскурсионных услуг, общественного питания, создание крестьянских (фермерских) хозяйств;

формирование системы производственных связей между малым и средним предпринимательством и крупными промышленными организациями (субконтракция);

совершенствование системы поддержки малого и среднего предпринимательства, увеличение ассигнований местных бюджетов на финансирование мероприятий, направленных на их развитие;

формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

104. Решению указанных в пункте 103 задач в приоритетном порядке будут способствовать создание инкубаторов малого и среднего предпринимательства в г. Орше, г. Полоцке и г. Новополоцке, строительство в г. Витебске на базе действующего инкубатора малого предпринимательства бизнес-центра "Витебская силиконовая долина - Парк информационных и инновационных технологий", открытие на базе Витебского областного учебного центра профессиональной ориентации кадров "Витоблучпроф" в г. Витебске школы по изучению современных инструментов практического маркетинга, ведению бизнеса и подготовке кадров для субъектов предпринимательства.

105. Показатели предпринимательской деятельности в районе представлены согласно приложению 9 к настоящей Программе.



ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

106. Инновационное развитие района в 2011 - 2015 годах предполагает концентрацию усилий на решении научно-технических проблем, препятствующих эффективному использованию имеющегося в регионе ресурсного и производственного потенциала и снижающих конкурентоспособность регионального социально-экономического комплекса.

107. В перечень важнейших проектов Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. N 669 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 64, 5/33864), включен один проект по Поставскому району ОАО "Поставымебель".

108. Для повышения инновационной активности субъектов хозяйствования планируется поддержка и расширение малого инновационного предпринимательства, эффективная работа конструкторских подразделений.

109. Будет обеспечена подготовка кадров для инновационной деятельности: инновационных менеджеров, специалистов по прогрессивным методам финансирования инноваций, страхованию предпринимательских и инновационных рисков, защите интеллектуальной собственности.



ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

110. В 2011 - 2015 годах в районе предстоит освоить свыше 1100 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Реализация приоритетных направлений позволит увеличить в 2015 году их рост в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом. Показатели инвестиций в основной капитал по району определены согласно приложению 10 к настоящей Программе, показатели инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по району в ценах 2010 года - согласно приложению 11 к настоящей Программе. Важнейшие инвестиционные проекты района и их характеристика приведены согласно приложению 12 к настоящей Программе.

В 2015 году удельный вес иностранных источников в инвестициях в основной капитал планируется на уровне 19 процентов.

111. Определены основные направления развития инвестиционной и инновационной деятельности:

внедрение новых и высоких технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго- и материалоемкостью, а также обеспечивающих производство продукции с новыми свойствами и параметрами;

реализация инвестиционных проектов по строительству энергетических установок, работающих на биогазе, в сельскохозяйственных, перерабатывающих организациях и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, мини-ТЭЦ и энергоисточников на местных видах топлива, модернизации организаций мясо-молочной, строительной отраслей, техническому перевооружению льнозавода;

приоритетное развитие экспортоориентированных отраслей и сфер деятельности, импортозамещающих производств, наращивание экспортного потенциала;

строительство новых и реконструкция существующих молочнотоварных ферм, зерносушильных комплексов;

расширение инфраструктуры розничной торговой сети, в том числе строительство торгового центра, модернизация и реконструкция рынков;

максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот вторичного сырья.

112. Будет осуществляться проведение инвестиционных форумов с приглашением для участия в них представителей зарубежных деловых кругов, администраций регионов, городов-побратимов.

113. В 2011 - 2015 годах продолжатся работы по строительству и реконструкции объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, социально-культурной сферы.

114. С участием иностранного капитала продолжится реализация проекта по строительству туристического комплекса в городском поселке Лынтупы.

115. Планируется формирование системы сведений о природных ресурсах, имеющихся на территории района, которые могут быть использованы инвесторами для организации производств.

116. Будет обеспечена регулярная актуализация электронной базы данных инвестиционных проектов, требующих поиска инвесторов, обновление информационных и презентационных материалов об инвестиционном потенциале района с перечнем свободных земельных участков и объектов неиспользуемого имущества.

117. Продолжится международное трансграничное сотрудничество, выполнение начатых проектов, разработка и подача заявок для участия в международных программах.

118. Реализация указанных мероприятий позволит эффективно использовать незадействованные площади, создать дополнительные рабочие места.



ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

119. Целью внешнеэкономической деятельности района в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. Объем внешней торговли товарами и услугами района установлен согласно приложению 13 к настоящей Программе.

120. Объем внешнеторгового сальдо по товарам и услугам по подчиненным организациям района должен составить в 2015 году не менее 30,5 тыс. долларов США.

Данный объем планируется обеспечить за счет проведения мероприятий, направленных на развитие производств с углубленной переработкой местного сырья, получение продукции с высокой добавленной стоимостью, диверсификацию экспортных продаж, получение организациями мясо-молочной и пищевой отраслей ветеринарно-гигиенических сертификатов, обеспечивающих экспорт продукции на рынки стран - членов Европейского союза.

Увеличение экспорта товаров будет обеспечиваться также за счет перехода производителей на мировые технологические стандарты - сертификацию системы качества на соответствие международным стандартам серии ISO-9000.

Показатель по экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью в поставках товаров мясо-молочной и пищевой отраслей планируется довести до 60 - 70 процентов.

121. В целом по району объем экспорта планируется обеспечить на уровне 50 тыс. долларов США (рост в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом), из них организациями, имущество которых находится в коммунальной собственности, и негосударственными юридическими лицами - 46 тыс. долларов США (рост в 2,2 раза).

122. В товарной структуре экспорта района будут преобладать мясо-молочная продукция и продукция деревообработки.

Товарная структура экспорта предприятий, имущество которых находится в коммунальной собственности, будет определяться в основном мясо-молочной продукцией (40 процентов всех экспортных поставок). В основном это казеин, масло животное, сыры твердые.

Экспорт негосударственных юридических лиц будет ориентирован преимущественно на реализацию изделий деревообработки.

123. Основными торговыми партнерами района останутся Российская Федерация (70 процентов от всего объема товарооборота), Казахстан (3 - 4 процента), Италия, Литва, Латвия.

Продолжится расширение экспорта в страны Содружества Независимых Государств, в первую очередь в Казахстан, Украину, Азербайджан. Одновременно будет проводиться работа по освоению новых рынков сбыта в странах Юго-Восточной Азии, Америки, Африки. За счет освоения данных рынков планируется обеспечить положительный баланс экспортных поставок.

124. Для снижения импортной зависимости планируется дальнейшее развитие сырьевых зон для производства продукции растениеводства (зерновых, бобовых, крупяных и масличных культур), что позволит решить проблему дефицита растительного белка и углеводов (сахара). Запланировано развитие интенсивного кормопроизводства, обеспечивающего выпуск высококачественных кормов.

С целью обеспечения потребности населения в свежих и переработанных плодах и ягодах отечественного производства, сокращения импорта плодово-ягодных культур к концу 2015 года производство плодов и ягод планируется увеличить в 1,7 раза. Для удовлетворения потребительского спроса в широком ассортименте овощей отечественного производства более высокого качества, организации экспортных поставок и снижения импорта овощей к концу 2015 года предусматривается увеличить производство овощей в 3,6 раза.

125. Экспорт услуг района планируется увеличить в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом, из них транспортных услуг - в 2,5 раза, туристических - в 3 раза.

Расширится развитие экспорта услуг в сфере туризма: познавательного, экологического, оздоровительного, сельского, спортивного, паломнического, транзитного.



ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

126. Главной целью развития малых и средних городских поселений района является повышение уровня и качества жизни населения независимо от места жительства, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения.

127. В 2011 - 2015 годах в районе будет продолжено дальнейшее развитие малых и средних городских поселений, а также сельских населенных пунктов с целью создания благоприятных условий для проживания и улучшения качества жизни населения. Развитие малых и средних городских поселений района определено согласно приложению 14 к настоящей Программе.

В развитии малых и средних городских поселений, сельских населенных пунктов ставятся следующие задачи:

дальнейшее улучшение качества жизни и доходов населения, улучшение демографической ситуации;

повышение их инвестиционной привлекательности, активное развитие предпринимательства;

создание новых компактных производственных организаций, использующих местные виды ресурсов;

развитие торговли, общественного питания и сферы услуг (бытовое обслуживание, транспортные, физкультурно-оздоровительные, гостиничные и туристско-экскурсионные услуги, агроэкотуризм, общественное питание и придорожный сервис);

комплексное развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм).

128. Проводимая в данном направлении работа позволит в 2011 - 2015 годах в малых и средних городских поселениях улучшить развитие производственной сферы, строительной отрасли, торговли и общественного питания, сферы услуг и туризма.

129. В 2011 - 2015 годах уровень безработицы в малых и средних городских поселениях не превысит 1,0 процента, ежегодно будут создаваться не менее 130 новых рабочих мест.

130. Продолжится работа по развитию производственной сферы малых и средних городских поселений. В г. Поставы будет расширено швейное производство обществом с ограниченной ответственностью "Инита", созданы производства по выпуску топливных пеллет на ООО "Производственно-мебельный центр" и ОАО "Поставский льнозавод", завершено строительство сырного цеха ОАО "Поставский молочный завод".

131. В социальной сфере планируется улучшение условий труда и жизни населения с целью создания благоприятного и привлекательного для человека места проживания. Будет обеспечено комплексное развитие малых городских поселений при рациональном использовании имеющихся трудовых, природных, производственных ресурсов, накопленного историко-культурного наследия.



ГЛАВА 12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

132. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. Показатели природопользования в районе приведены согласно приложению 15 к настоящей Программе.

Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования доступных технических методов при строительстве новых организаций и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, установленных законодательством Республики Беларусь.

133. На 2011 - 2015 годы для обеспечения благоприятной экологической ситуации в районе ставятся следующие задачи:

сокращение выбросов парниковых газов, объемов использования озоноразрушающих веществ в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом, объемов загрязненных сточных вод, отводимых в водные объекты, - на 30 процентов;

увеличение использования отходов производства до 70 процентов к общему объему образования;

реализация мероприятий по борьбе с деградацией земель, восстановление мелиорированных земель, рекультивация и приведение в порядок внутрихозяйственных карьеров;

проведение культуртехнических работ на сельскохозяйственных полях, создание контурности полей за счет ликвидации вымочек и свода древесно-кустарниковой растительности.

Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека.



ГЛАВА 13 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

134. В 2011 - 2015 годах экономика района сохранит социальную направленность. В структуре региональной экономики увеличится удельный вес сферы услуг, в структуре сферы производства возрастет доля производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Разработанные меры организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намеченных направлений социально-экономического развития района.

135. Механизм реализации намеченных направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в районе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения планируемых параметров их развития. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития района определены согласно приложению 16 к настоящей Программе.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

-----------------+---------------+--------+------+------+------+------+------+------
¦                ¦               ¦2010 год¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                ¦               ¦        ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения ¦
¦                ¦    Единица    +--------+------+------+------+------+------+    в     ¦
¦   Показатели   ¦   измерения   ¦        ¦      ¦                           ¦2015 году ¦
¦                ¦               ¦ отчет  ¦оценка¦          прогноз          ¦    к     ¦
¦                ¦               ¦        ¦      ¦                           ¦2010 году,¦
¦                ¦               ¦        ¦      ¦                           ¦процентов ¦
+----------------+---------------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Продукция       ¦ млрд. рублей  ¦ 154,2  ¦163,4 ¦178,1 ¦195,9 ¦219,4 ¦246,8 ¦  160,0   ¦
¦сельского       +---------------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦хозяйства       ¦   процентов   ¦ 102,7  ¦106,0 ¦109,0 ¦110,0 ¦112,0 ¦112,5 ¦  164,4   ¦
+----------------+---------------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Снижение уровня ¦   процентов   ¦  -0,3  ¦ -0,3 ¦ -0,5 ¦ -0,5 ¦ -0,5 ¦ -0,5 ¦          ¦
¦материалоемкости¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦продукции       ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+---------------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Инвестиции в    ¦ млрд. рублей  ¦ 146,8  ¦161,5 ¦190,0 ¦220,0 ¦250,0 ¦280,4 ¦  191,0   ¦
¦основной капитал¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+---------------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Доля иностранных¦   процентов   ¦  1,7   ¦ 1,8  ¦ 1,8  ¦ 2,0  ¦ 12,0 ¦ 19,0 ¦          ¦
¦инвестиций в    ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общем объеме    ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦инвестиций      ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+---------------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт товаров ¦  процентов к  ¦  135   ¦ 110  ¦ 110  ¦ 110  ¦ 110  ¦ 110  ¦   220    ¦
¦и услуг <1>     ¦  предыдущему  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                ¦     году      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+---------------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Сальдо внешней  ¦ млн. долларов ¦+14659,2¦+22200¦+25200¦+27800¦+30800¦+33500¦  228,5   ¦
¦торговли        ¦      США      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарами и      ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услугами        ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+---------------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Розничный       ¦   процентов   ¦ 118,9  ¦114,0 ¦111,0 ¦111,0 ¦112,0 ¦112,0 ¦  209,5   ¦
¦товарооборот    ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговли через  ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦все каналы      ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦реализации в    ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦сопоставимых    ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦ценах           ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+---------------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Платные услуги  ¦   процентов   ¦ 121,4  ¦140,0 ¦120,0 ¦120,0 ¦120,0 ¦120,0 ¦  352,4   ¦
¦населению в     ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦фактических     ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦ценах           ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+---------------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в          ¦тыс. кв. метров¦ 23,08  ¦ 16,1 ¦ 12,5 ¦ 12,5 ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦   52,0   ¦
¦эксплуатацию    ¦ общей площади ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦жилья за счет   ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦всех источников ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования  ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+---------------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная     ¦  тыс. рублей  ¦ 935,7  ¦ 1606 ¦ 2016 ¦ 2460 ¦ 2893 ¦ 3395 ¦  362,8   ¦
¦начисленная     ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная плата¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦на конец года   ¦               ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦----------------+---------------+--------+------+------+------+------+------+-----------


--------------------------------

<1> Без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде).



Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

---------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------
¦                    ¦            ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦            ¦ год ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦
¦                    ¦  Единица   +-----+------+-----+-----+-----+-----+    в     ¦
¦     Показатели     ¦ измерения  ¦     ¦      ¦                       ¦2015 году ¦
¦                    ¦            ¦отчет¦оценка¦        прогноз        ¦    к     ¦
¦                    ¦            ¦     ¦      ¦                       ¦2010 году,¦
¦                    ¦            ¦     ¦      ¦                       ¦процентов ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----------------------+----------+
¦                             Уровень жизни населения                             ¦
+--------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Денежные доходы на  ¦тыс. рублей ¦1,225¦1,374 ¦1,523¦1,663¦1,808¦1,972¦  161,0   ¦
¦душу населения      ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рост реальных       ¦процентов к ¦127,2¦112,2 ¦110,9¦109,8¦108,9¦108,2¦          ¦
¦денежных доходов    ¦предыдущему ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦населения           ¦    году    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Номинальная         ¦тыс. рублей ¦935,7¦ 1606 ¦2016 ¦2460 ¦2893 ¦3395 ¦  362,8   ¦
¦начисленная         ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦среднемесячная      ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦заработная плата    ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦работников          ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                                   Образование                                   ¦
+--------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Обеспеченность      ¦    мест    ¦2500 ¦ 2491 ¦2542 ¦2568 ¦2622 ¦2644 ¦  105,7   ¦
¦населения           ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общеобразовательными¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦школами на 1000     ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦учащихся            ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Обеспеченность      ¦    мест    ¦1645 ¦ 1538 ¦1473 ¦1418 ¦1379 ¦1354 ¦   82,3   ¦
¦населения детскими  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦дошкольными         ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦учреждениями на 1000¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦детей               ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Ввод в действие за  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦счет всех источников¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦финансирования:     ¦            ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦          ¦
¦общеобразовательные ¦    мест    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦школы               ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦детские дошкольные  ¦    мест    ¦ 10  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦          ¦
¦учреждения          ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                                 Здравоохранение                                 ¦
+--------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Обеспеченность      ¦    коек    ¦80,6 ¦ 78,3 ¦80,1 ¦81,6 ¦83,5 ¦85,5 ¦  106,0   ¦
¦населения           ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦круглосуточными     ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦больничными койками ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦на 10 тыс. человек  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Обеспеченность      ¦посещений в ¦ 816 ¦ 816  ¦ 816 ¦ 816 ¦ 816 ¦ 816 ¦   100    ¦
¦амбулаторно-        ¦   смену    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦поликлиническими    ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦учреждениями,       ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦находящимися в      ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦подчинении          ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦управления          ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦здравоохранения     ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦Витебского          ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦областного          ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦исполнительного     ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦комитета, на 10     ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦тыс. человек        ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Численность врачей  ¦ человек на ¦ 2,5 ¦ 2,6  ¦ 2,6 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦   112    ¦
¦по организациям     ¦   10000    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦здравоохранения     ¦ населения  ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦Витебской области,  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦находящимся в       ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦подчинении          ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦управления          ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦здравоохранения     ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦Витебского          ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦областного          ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦исполнительного     ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦комитета            ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Число лиц,          ¦тыс. человек¦ 0,3 ¦ 0,29 ¦0,28 ¦0,27 ¦0,26 ¦0,26 ¦   86,6   ¦
¦обслуженных в       ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦санаторно-курортных ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦и оздоровительных   ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациях        ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦Витебской области   ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(численность        ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦лечащихся и         ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦отдыхающих в        ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦санаторно-курортных ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦учреждениях         ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦Витебской области)  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Ввод в действие:    ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦больниц             ¦    коек    ¦ -   ¦ -    ¦ -   ¦ -   ¦ -   ¦ -   ¦   -      ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦амбулаторно-        ¦посещений в ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦поликлинических     ¦   смену    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦учреждений          ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                                 Жилищная сфера                                  ¦
+--------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦ тыс. кв.   ¦23,08¦ 16,1 ¦12,5 ¦12,5 ¦12,0 ¦12,0 ¦   52,0   ¦
¦жилья за счет всех  ¦метров общей¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦источников          ¦  площади   ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦финансирования      ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе в       ¦ тыс. кв.   ¦ 6,4 ¦ 5,6  ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦   46,9   ¦
¦сельской местности  ¦метров общей¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                    ¦  площади   ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Обеспеченность      ¦ кв. метров ¦28,3 ¦ 30,7 ¦30,7 ¦30,8 ¦30,8 ¦31,0 ¦          ¦
¦населения общей     ¦на человека ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦площадью жилых      ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦домов:              ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦в городских         ¦ кв. метров ¦23,2 ¦ 23,8 ¦24,2 ¦24,2 ¦24,3 ¦24,3 ¦  104,7   ¦
¦поселениях          ¦на человека ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦в сельской местности¦ кв. метров ¦36,1 ¦ 39,0 ¦39,5 ¦40,0 ¦40,5 ¦41,0 ¦  113,6   ¦
¦                    ¦на человека ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

--------------+------------+------+------+------+------+-----T-----+------
¦             ¦            ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦             ¦            ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год ¦ год ¦изменения ¦
¦             ¦  Единица   +------+------+------+------+-----+-----+    в     ¦
¦ Показатель  ¦ измерения  ¦      ¦      ¦                         ¦2015 году ¦
¦             ¦            ¦отчет ¦оценка¦         прогноз         ¦    к     ¦
¦             ¦            ¦      ¦      ¦                         ¦2010 году,¦
¦             ¦            ¦      ¦      ¦                         ¦процентов ¦
+-------------+------------+------+------+------+------+-----T-----+----------+
¦Среднегодовая¦тыс. человек¦38,643¦ 38,5 ¦ 38,2 ¦ 37,9 ¦37,65¦37,4 ¦   96,8   ¦
¦численность  ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦постоянного  ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦населения    ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+
¦В том числе: ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦городского   ¦тыс. человек¦24,256¦24,640¦24,830¦ 25,2 ¦25,6 ¦26,18¦  107,9   ¦
¦             +------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+
¦             ¦ процентов  ¦ 62,8 ¦ 64,0 ¦ 65,0 ¦ 66,5 ¦68,0 ¦70,0 ¦          ¦
+-------------+------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+
¦сельского    ¦   тыс.     ¦14,387¦13,860¦13,370¦12,700¦12,05¦11,22¦   80,0   ¦
¦             ¦  человек   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦             +------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+
¦             ¦ процентов  ¦ 37,2 ¦ 36,0 ¦ 35,0 ¦ 33,5 ¦32,0 ¦30,0 ¦          ¦
¦-------------+------------+------+------+------+------+-----+-----+-----------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РАЙОНА

--------------+------------+---------------+------+------+------+------+------+------
¦             ¦            ¦   2010 год    ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦             ¦            ¦               ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения ¦
¦             ¦  Единица   +---------------+------+------+------+------+------+    в     ¦
¦ Показатели  ¦ измерения  ¦               ¦      ¦                           ¦2015 году ¦
¦             ¦            ¦предварительные¦оценка¦          прогноз          ¦    к     ¦
¦             ¦            ¦    данные     ¦      ¦                           ¦2010 году,¦
¦             ¦            ¦               ¦      ¦                           ¦процентов ¦
+-------------+------------+---------------+------+------+------+------+------+----------+
¦Трудовые     ¦тыс. человек¦    21,953     ¦21,953¦21,960¦21,970¦21,975¦21,980¦  100,1   ¦
¦ресурсы (в   ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦среднегодовом¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦исчислении)  ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+-------------+------------+---------------+------+------+------+------+------+----------+
¦Экономически ¦тыс. человек¦    17,113     ¦17,100¦17,140¦17,170¦17,200¦17,220¦  100,6   ¦
¦активное     ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦население    ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+-------------+------------+---------------+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность  ¦тыс. человек¦    16,889     ¦16,900¦16,920¦16,950¦16,980¦ 17,0 ¦  101,2   ¦
¦занятых в    ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦экономике    ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+-------------+------------+---------------+------+------+------+------+------+----------+
¦Процент к    ¦ процентов  ¦     98,7      ¦ 98,8 ¦ 98,9 ¦ 99,1 ¦ 99,2 ¦ 99,3 ¦          ¦
¦экономически ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦активному    ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦населению    ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+-------------+------------+---------------+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе: ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦сфера        ¦   тыс.     ¦      6,9      ¦6,850 ¦6,770 ¦ 6,7  ¦ 6,66 ¦ 6,65 ¦   96,4   ¦
¦производства ¦  человек   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товаров      ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+-------------+------------+---------------+------+------+------+------+------+----------+
¦сфера услуг  ¦   тыс.     ¦     9,989     ¦10,050¦10,150¦10,250¦10,320¦10,350¦  104,1   ¦
¦             ¦  человек   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+-------------+------------+---------------+------+------+------+------+------+----------+
¦Уровень      ¦ процентов  ¦      1,3      ¦ 1,3  ¦ 1,3  ¦ 1,3  ¦ 1,3  ¦ 1,3  ¦          ¦
¦безработицы  ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦(к           ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦экономически ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦активному    ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦населению)   ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+-------------+------------+---------------+------+------+------+------+------+----------+
¦Трудоустроено¦тыс. человек¦      545      ¦ 450  ¦ 250  ¦ 200  ¦ 180  ¦ 150  ¦   27,5   ¦
¦на созданные ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦новые рабочие¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦места        ¦            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦-------------+------------+---------------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНА

-------------------+-----------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+------
¦                  ¦           ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦           ¦          ¦          ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения ¦
¦                  ¦  Единица  +----------+----------+-------+-------+-------+-------+    в     ¦
¦    Показатель    ¦ измерения ¦ отчет (в ¦оценка (в ¦                               ¦2015 году ¦
¦                  ¦           ¦  ценах   ¦  ценах   ¦  прогноз (в ценах 2011 года)  ¦    к     ¦
¦                  ¦           ¦2010 года)¦2011 года)¦                               ¦2010 году,¦
¦                  ¦           ¦          ¦          ¦                               ¦процентов ¦
+------------------+-----------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем производства¦  млрд.    ¦ 149,803  ¦ 302,602  ¦332,862¦366,148¦402,763¦443,039¦  295,7   ¦
¦продукции         ¦  рублей   ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦промышленности    +-----------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                  ¦процентов к¦  131,9   ¦  202,0   ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦          ¦
¦                  ¦предыдущему¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦                  ¦   году    ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+-----------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Удельный вес      ¦ процентов ¦    -     ¦    23    ¦  21   ¦  21   ¦  21   ¦  21   ¦          ¦
¦отгруженной       ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦инновационной     ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦продукции         ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦организациями,    ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦основным видом    ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦экономической     ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦деятельности      ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦которых является  ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦производство      ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦промышленной      ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦продукции, в общем¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦объеме отгруженной¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦промышленной      ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦продукции         ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+-----------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Рост              ¦ процентов ¦  103,1   ¦   145    ¦  105  ¦  105  ¦  105  ¦  105  ¦  181,7   ¦
¦производительности¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦труда             ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+-----------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Количество        ¦  единиц   ¦   156    ¦    53    ¦  47   ¦  42   ¦  43   ¦  47   ¦  113,4   ¦
¦созданных новых   ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦рабочих мест      ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+-----------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Снижение (-)      ¦ процентов ¦   -0,3   ¦   -0,3   ¦ -0,5  ¦ -0,5  ¦ -0,5  ¦ -0,5  ¦          ¦
¦уровня            ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦материалоемкости  ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦промышленной      ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦продукции (в      ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦фактических ценах)¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+-----------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Рентабельность    ¦ процентов ¦   +5,0   ¦  +15,0   ¦ +12,0 ¦ +13,0 ¦ +14,0 ¦ +15,9 ¦          ¦
¦продаж в          ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦организациях      ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦промышленности    ¦           ¦          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦------------------+-----------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА

---------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------
¦                    ¦            ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦            ¦ год ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦
¦                    ¦  Единица   +-----+------+-----+-----+-----+-----+    в     ¦
¦     Показатель     ¦ измерения  ¦     ¦      ¦                       ¦2015 году ¦
¦                    ¦            ¦отчет¦оценка¦        прогноз        ¦    к     ¦
¦                    ¦            ¦     ¦      ¦                       ¦2010 году,¦
¦                    ¦            ¦     ¦      ¦                       ¦процентов ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+
¦Производство        ¦млрд. рублей¦154,2¦163,4 ¦178,1¦195,9¦219,4¦246,8¦  160,0   ¦
¦продукции сельского +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦хозяйства в         ¦процентов к ¦102,7¦106,0 ¦109,0¦110,0¦112,0¦112,5¦    -     ¦
¦хозяйствах всех     ¦предыдущему ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦категорий в         ¦    году    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сопоставимых ценах  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе:        ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦растениеводства     ¦процентов к ¦101,8¦107,8 ¦109,0¦111,0¦113,0¦113,5¦    -     ¦
¦                    ¦предыдущему ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                    ¦    году    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦животноводства      ¦процентов к ¦103,8¦105,0 ¦108,0¦109,0¦110,0¦110,0¦    -     ¦
¦                    ¦предыдущему ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                    ¦    году    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Производство        ¦процентов к ¦97,9 ¦105,0 ¦110,0¦110,0¦112,0¦112,0¦    -     ¦
¦продукции сельского ¦предыдущему ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства в         ¦    году    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сельхозпредприятиях ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Наличие             ¦   единиц   ¦ 16  ¦  16  ¦ 16  ¦ 15  ¦ 14  ¦ 14  ¦   87,5   ¦
¦сельскохозяйственных¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организаций всех    ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦форм собственности  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Наличие фермерских  ¦   единиц   ¦ 11  ¦  11  ¦ 11  ¦ 10  ¦ 10  ¦  9  ¦   81,8   ¦
¦хозяйств            ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Производство        ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦основных видов      ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции в         ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦натуральном         ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦выражении в         ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сельхозорганизациях:¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦зерно               ¦ тыс. тонн  ¦45,3 ¦ 61,3 ¦134,2¦137,0¦146,0¦153,0¦В 3,4 раза¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦картофель           ¦ тыс. тонн  ¦ 2,5 ¦ 3,5  ¦16,8 ¦17,4 ¦18,0 ¦18,0 ¦В 7,2 раза¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦льноволокно         ¦ тыс. тонн  ¦ 0,8 ¦ 1,1  ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦В 2,0 раза¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦сахарная свекла     ¦ тыс. тонн  ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦маслосемена рапса   ¦ тыс. тонн  ¦ 1,8 ¦ 3,2  ¦13,5 ¦14,0 ¦15,0 ¦15,5 ¦В 8,6 раза¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦овощи               ¦ тыс. тонн  ¦ 0,2 ¦ 0,3  ¦0,57 ¦0,58 ¦0,62 ¦0,72 ¦В 3,6 раза¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦плоды и ягоды       ¦ тыс. тонн  ¦0,03 ¦ 0,03 ¦0,05 ¦0,05 ¦0,05 ¦0,05 ¦В 1,7 раза¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦скот и птица        ¦ тыс. тонн  ¦ 7,9 ¦ 7,9  ¦ 9,9 ¦15,7 ¦21,7 ¦27,9 ¦В 3,5 раза¦
¦(реализация)        ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦молоко              ¦ тыс. тонн  ¦43,8 ¦ 46,3 ¦63,4 ¦70,6 ¦78,7 ¦87,5 ¦В 2,0 раза¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦яйцо                ¦ млн. штук  ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦ процентов  ¦ 6,7 ¦  8   ¦  9  ¦ 10  ¦ 10  ¦ 10  ¦    -     ¦
¦продаж в            ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациях        ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сельского хозяйства ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦ процентов  ¦-14,8¦ 1,5  ¦  4  ¦  5  ¦  7  ¦  7  ¦    -     ¦
¦реализованной       ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции (работ,   ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуг)              ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рост                ¦ процентов  ¦ 107 ¦ 116  ¦ 117 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦    -     ¦
¦производительности  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦труда               ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Количество созданных¦   единиц   ¦ 25  ¦  11  ¦ 22  ¦ 12  ¦ 10  ¦ 15  ¦    60    ¦
¦новых рабочих мест  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Снижение (-) уровня ¦ процентов  ¦-0,6 ¦  -1  ¦ -2  ¦ -2  ¦ -3  ¦ -3  ¦    -     ¦
¦материалоемкости    ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции сельского ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства (в        ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦фактических ценах)  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНЕ

-----------------+------------+------+------+------+------+------+------+------
¦                ¦            ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                ¦            ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения ¦
¦                ¦  Единица   +------+------+------+------+------+------+    в     ¦
¦   Показатель   ¦ измерения  ¦      ¦      ¦                           ¦2015 году ¦
¦                ¦            ¦отчет ¦оценка¦          прогноз          ¦    к     ¦
¦                ¦            ¦      ¦      ¦                           ¦2010 году,¦
¦                ¦            ¦      ¦      ¦                           ¦процентов ¦
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем           ¦млрд. рублей¦27,769¦42,158¦58,590¦66,308¦75,570¦86,683¦  312,1   ¦
¦строительно-    +------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦монтажных работ ¦процентов к ¦ 127  ¦151,8 ¦ 139  ¦113,1 ¦114,0 ¦114,7 ¦          ¦
¦и капитального  ¦предыдущему ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦ремонта зданий и¦    году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦сооружений всех ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦форм            ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦собственности   ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Рентабельность  ¦ процентов  ¦  6   ¦  6   ¦  6   ¦  6   ¦  6   ¦  6   ¦          ¦
¦продаж          ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Рентабельность  ¦ процентов  ¦  8   ¦  8   ¦  8   ¦  8   ¦  8   ¦  8   ¦          ¦
¦реализованной   ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦продукции       ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦(работ, услуг)  ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Количество      ¦   единиц   ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦          ¦
¦созданных новых ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦рабочих мест    ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Снижение (-)    ¦ процентов  ¦-13,5 ¦ -8,0 ¦ -8,0 ¦ -3,5 ¦ -1,5 ¦ -1,5 ¦          ¦
¦уровня          ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦материалоемкости¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦строительной    ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦продукции (в    ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦фактических     ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦ценах)          ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦----------------+------------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ РАЙОНА

----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------
¦               ¦               ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦               ¦               ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения ¦
¦               ¦    Единица    +------+------+------+------+------+------+    в     ¦
¦  Показатель   ¦   измерения   ¦      ¦      ¦                           ¦2015 году ¦
¦               ¦               ¦отчет ¦оценка¦          прогноз          ¦    к     ¦
¦               ¦               ¦      ¦      ¦                           ¦2010 году,¦
¦               ¦               ¦      ¦      ¦                           ¦процентов ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Удельный вес   ¦    единиц     ¦ 29,0 ¦ 33,0 ¦ 35,0 ¦ 40,0 ¦ 43,0 ¦ 48,0 ¦          ¦
¦занятых в сфере¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услуг в общей  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦численности    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦занятых в      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦экономике      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Количество     ¦    единиц     ¦ 545  ¦ 450  ¦ 250  ¦ 200  ¦ 180  ¦ 150  ¦   27,5   ¦
¦созданных новых¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦рабочих мест:  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦транспорт и    ¦    единиц     ¦  5   ¦  5   ¦  5   ¦  7   ¦  8   ¦  10  ¦   200    ¦
¦связь          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦торговля       ¦    единиц     ¦  62  ¦  65  ¦  67  ¦  70  ¦  72  ¦  75  ¦  121,0   ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                     Транспорт                                      ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем перевозок¦   млн. тонн   ¦0,499 ¦0,529 ¦0,571 ¦0,617 ¦0,666 ¦0,848 ¦  170,0   ¦
¦грузов         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Грузооборот    ¦   млн. т·км   ¦15,115¦16,521¦17,148¦17,800¦18,477¦21,917¦  145,0   ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем перевозок¦ млн. человек  ¦2,576 ¦2,597 ¦2,597 ¦2,597 ¦2,597 ¦2,576 ¦  100,0   ¦
¦пассажиров     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦транспортом    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общего         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦пользования    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Пассажирооборот¦ млн. пас.-км  ¦33,544¦33,645¦33,645¦33,645¦33,645¦33,544¦  100,0   ¦
¦транспорта     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общего         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦пользования    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Протяженность  ¦    тыс. км    ¦1,812 ¦1,812 ¦1,812 ¦1,812 ¦1,812 ¦1,812 ¦  100,0   ¦
¦автомобильных  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦дорог общего   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦пользования    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Из них с       ¦    тыс. км    ¦1,105 ¦1,110 ¦1,125 ¦1,140 ¦1,155 ¦1,178 ¦  106,6   ¦
¦твердым        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦покрытием      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Рентабельность ¦   процентов   ¦ 0,4  ¦  2   ¦  1   ¦ 0,5  ¦ 0,5  ¦ 0,5  ¦  125,0   ¦
¦реализованной  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦продукции,     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦работ, услуг   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦организаций    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦транспорта     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                      Торговля                                      ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем          ¦  процентов к  ¦118,9 ¦114,0 ¦111,0 ¦111,0 ¦112,0 ¦112,0 ¦  209,5   ¦
¦розничного     ¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарооборота  ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговли через ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦все каналы     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦реализации     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе    ¦  процентов к  ¦111,1 ¦110,0 ¦110,0 ¦110,5 ¦110,5 ¦111,0 ¦  182,3   ¦
¦потребительская¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦кооперация     ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Структура      ¦   процентов   ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦          ¦
¦объема         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦розничного     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарооборота  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговли по    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦формам         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦собственности: ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦государственная¦   процентов   ¦ 8,4  ¦ 8,0  ¦ 8,0  ¦ 7,0  ¦ 7,0  ¦ 6,0  ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦частная        ¦   процентов   ¦ 91,6 ¦ 92,0 ¦ 92,0 ¦ 93,0 ¦ 93,0 ¦ 94,0 ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦из нее         ¦   процентов   ¦ 48,4 ¦ 48,0 ¦ 48,0 ¦ 48,5 ¦ 49,0 ¦ 50,0 ¦          ¦
¦потребительская¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦кооперация     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦иностранная    ¦   процентов   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Число объектов ¦    единиц     ¦ 303  ¦ 306  ¦ 308  ¦ 310  ¦ 312  ¦ 315  ¦  103,0   ¦
¦розничной      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговой сети  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦на конец года  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦<1>            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе в  ¦    единиц     ¦  58  ¦  60  ¦  60  ¦  60  ¦  61  ¦  62  ¦  103,0   ¦
¦сельской       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦местности <1>  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Торговая       ¦тыс. кв. метров¦19,500¦19,620¦20,200¦20,305¦20,400¦20,500¦  104,5   ¦
¦площадь        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦магазинов <1>  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность ¦  кв. метров   ¦496,2 ¦508,3 ¦524,7 ¦527,4 ¦529,9 ¦532,5 ¦          ¦
¦населения      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговыми      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦площадями на   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦1000 жителей   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦<1>            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                Общественное питание                                ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем          ¦  процентов к  ¦105,6 ¦113,0 ¦108,0 ¦108,0 ¦108,0 ¦107,8 ¦  162,0   ¦
¦розничного     ¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарооборота  ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общественного  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦питания        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе    ¦  процентов к  ¦104,5 ¦112,5 ¦108,0 ¦108,0 ¦108,0 ¦109,0 ¦  161,4   ¦
¦потребительская¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦кооперация     ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Число объектов ¦    единиц     ¦  70  ¦  70  ¦  71  ¦  71  ¦  71  ¦  72  ¦  103,0   ¦
¦общественного  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦питания на     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦конец года     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе в  ¦    единиц     ¦  37  ¦  37  ¦  37  ¦  37  ¦  37  ¦  37  ¦  100,0   ¦
¦сельской       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦местности      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Число мест в   ¦   тыс. мест   ¦ 4311 ¦ 4311 ¦ 4327 ¦ 4327 ¦ 4327 ¦ 4353 ¦  101,0   ¦
¦объектах       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общественного  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦питания        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность ¦     мест      ¦109,7 ¦111,7 ¦ 12,4 ¦112,4 ¦112,4 ¦113,0 ¦  101,2   ¦
¦населения      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦местами в      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общедоступных  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦объектах       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общественного  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦питания на 1000¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦жителей        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем          ¦  процентов к  ¦114,9 ¦140,0 ¦120,0 ¦120,0 ¦120,0 ¦120,0 ¦  333,6   ¦
¦реализации     ¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦платных услуг  ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦населению через¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦все каналы     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦реализации     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Число          ¦    единиц     ¦  74  ¦  74  ¦  76  ¦  78  ¦  83  ¦  85  ¦  114,9   ¦
¦организаций    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦бытового       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦обслуживания   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦населения на   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦конец года     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+-----------


--------------------------------

<1> Без учета аптек, палаток.



Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ

--------------------+---------+-----T------+----T----+----T----+------
¦                   ¦         ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦                   ¦         ¦ год ¦ год  ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения ¦
¦                   ¦ Единица +-----+------+----+----+----+----+    в     ¦
¦    Показатель     ¦измерения¦     ¦      ¦                   ¦2015 году ¦
¦                   ¦         ¦отчет¦оценка¦      прогноз      ¦    к     ¦
¦                   ¦         ¦     ¦      ¦                   ¦2010 году,¦
¦                   ¦         ¦     ¦      ¦                   ¦процентов ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----T----+----+----------+
¦Доля малого и      ¦процентов¦  5  ¦ 5,3  ¦5,5 ¦5,7 ¦6,0 ¦6,5 ¦   +1,5   ¦
¦среднего           ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦в общем объеме     ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦выручки от         ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦реализации товаров,¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦продуктов и услуг  ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+
¦Количество микро- и¦ единиц  ¦ 133 ¦ 139  ¦143 ¦148 ¦162 ¦165 ¦  124,1   ¦
¦малых предприятий  ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+
¦Количество         ¦ единиц  ¦  -  ¦  -   ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦    -     ¦
¦субъектов среднего ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+
¦Количество         ¦ человек ¦1050 ¦ 1070 ¦1100¦1150¦1170¦1200¦  114,3   ¦
¦индивидуальных     ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимателей   ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+
¦Численность        ¦ человек ¦ 700 ¦ 730  ¦760 ¦800 ¦850 ¦900 ¦  128,5   ¦
¦работающих в малом ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦и среднем          ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательстве¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+
¦Удельный вес       ¦процентов¦ 5,5 ¦ 5,8  ¦6,0 ¦6,3 ¦6,7 ¦7,1 ¦   +1,6   ¦
¦занятых в сфере    ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦малого и среднего  ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦в общей численности¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦экономически       ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦активного населения¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО РАЙОНУ

--------------+-------------+------+------+----T----+-----T-----+------
¦             ¦             ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦             ¦             ¦ год  ¦ год  ¦год ¦год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦
¦             ¦   Единица   +------+------+----+----+-----+-----+    в     ¦
¦ Показатели  ¦  измерения  ¦      ¦      ¦                     ¦2015 году ¦
¦             ¦             ¦отчет ¦оценка¦       прогноз       ¦    к     ¦
¦             ¦             ¦      ¦      ¦                     ¦2010 году,¦
¦             ¦             ¦      ¦      ¦                     ¦процентов ¦
+-------------+-------------+------+------+----+----T-----+-----+----------+
¦Инвестиции в ¦млрд. рублей ¦146,8 ¦ 147  ¦150 ¦180 ¦ 220 ¦280,4¦  191,0   ¦
¦основной     ¦     <1>     ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦капитал      ¦             ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+-------------+------+------+----+----+-----+-----+----------+
¦Темпы роста  ¦  процентов  ¦107,7 ¦100,1 ¦102 ¦120 ¦122,2¦ 122 ¦          ¦
+-------------+-------------+------+------+----+----+-----+-----+----------+
¦Объем        ¦млн. долларов¦0,0245¦0,050 ¦1,0 ¦2,0 ¦ 4,0 ¦ 6,1 ¦ В 25 раз ¦
¦иностранных  ¦     США     ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦инвестиций   ¦             ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+-------------+------+------+----+----+-----+-----+----------+
¦Из них прямые¦млн. долларов¦0,0245¦0,050 ¦1,0 ¦2,0 ¦ 4,0 ¦ 6,1 ¦ В 25 раз ¦
¦иностранные  ¦     США     ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦инвестиции на¦             ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦чистой основе¦             ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦(без учета   ¦             ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦задолженности¦             ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦прямому      ¦             ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦инвестору за ¦             ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦товары       ¦             ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦(работы,     ¦             ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуги)      ¦             ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦-------------+-------------+------+------+----+----+-----+-----+-----------


--------------------------------

<1> В ценах 2010 года.



Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЙОНУ

-------------------+------------+---------------------------------+------
¦                  ¦            ¦          По территории          ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦            +-----+------+----T----+----T-----+изменения ¦
¦                  ¦  Единица   ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015 ¦    в     ¦
¦    Показатели    ¦ измерения  ¦ год ¦ год  ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦2015 году ¦
¦                  ¦            +-----+------+----+----+----+-----+    к     ¦
¦                  ¦            ¦отчет¦оценка¦      прогноз       ¦2010 году,¦
¦                  ¦            ¦     ¦      ¦                    ¦процентов ¦
+------------------+------------+-----+------+----+----T----+-----+----------+
¦Инвестиции в      ¦млрд. рублей¦146,8¦ 147  ¦150 ¦180 ¦220 ¦280,4¦  191,0   ¦
¦основной капитал  ¦    <1>     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦за счет всех      ¦            ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦источников        ¦            ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦финансирования -  ¦            ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦всего             ¦            ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+----------+
¦В том числе:      ¦            ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦средства          ¦млрд. рублей¦26,4 ¦ 29,0 ¦34,0¦40,0¦40,0¦50,0 ¦  189,4   ¦
¦консолидированного¦    <1>     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦бюджета           ¦            ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+----------+
¦из них:           ¦            ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦средства          ¦млрд. рублей¦14,9 ¦ 16,0 ¦19,0¦22,5¦22,5¦22,5 ¦  151,0   ¦
¦республиканского  ¦    <1>     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦бюджета           ¦            ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+----------+
¦средства местных  ¦млрд. рублей¦11,5 ¦ 13,0 ¦15,0¦17,5¦17,5¦17,5 ¦  152,2   ¦
¦бюджетов          ¦    <1>     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+----------+
¦собственные       ¦млрд. рублей¦35,4 ¦ 34,0 ¦34,4¦50,0¦55,0¦69,2 ¦  195,5   ¦
¦средства          ¦    <1>     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦организаций       ¦            ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+----------+
¦средства населения¦млрд. рублей¦ 4,4 ¦ 6,4  ¦8,0 ¦9,0 ¦10,0¦10,0 ¦  227,3   ¦
¦                  ¦    <1>     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+----------+
¦кредиты банков    ¦млрд. рублей¦43,8 ¦ 44,7 ¦50,0¦62,5¦75,0¦90,0 ¦  205,5   ¦
¦(без кредитов     ¦    <1>     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦иностранных       ¦            ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦банков)           ¦            ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+----------+
¦иностранные       ¦млрд. рублей¦ 2,6 ¦ 2,9  ¦3,6 ¦4,5 ¦30,0¦53,2 ¦ В 20 раз ¦
¦источники - всего ¦    <1>     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+----------+
¦в том числе       ¦млрд. рублей¦ 2,6 ¦ 2,9  ¦3,6 ¦4,5 ¦30,0¦53,2 ¦ В 20 раз ¦
¦иностранные       ¦    <1>     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦инвесторы (прямые ¦            ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦инвестиции)       ¦            ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+----------+
¦из них кредиты    ¦млрд. рублей¦  -  ¦  -   ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦иностранных банков¦    <1>     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+----------+
¦прочие источники  ¦млрд. рублей¦34,2 ¦ 30,0 ¦20,0¦14,0¦10,0¦ 8,0 ¦   23,4   ¦
¦                  ¦    <1>     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦------------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+-----------


--------------------------------

<1> В ценах 2010 года.



Приложение 12
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО РАЙОНУ

---------------------+-----------+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+-------------
¦                    ¦           ¦                    ¦                             Объем финансирования, млн. рублей                              ¦                 ¦
¦                    ¦           ¦                    +------+-------------------------------------------------------------------------------------+                 ¦
¦                    ¦           ¦                    ¦      ¦                                 в том числе за счет                                 ¦                 ¦
¦    Наименование    ¦           ¦                    ¦      +----------------+--------+-----------+------------------+----------+-----------------+   Количество    ¦
¦    организации     ¦   Срок    ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦     кредитов     ¦  прочих  ¦   иностранных   ¦  создаваемых и  ¦
¦Республики Беларусь ¦реализации,¦  Ответственные за  ¦      ¦                ¦        ¦           ¦белорусских банков¦источников¦   инвесторов    ¦модернизированных¦
¦ и инвестиционного  ¦   годы    ¦     реализацию     ¦всего ¦                ¦        ¦собственных+------+-----------+          +-----+-----------+  рабочих мест,  ¦
¦      проекта       ¦           ¦                    ¦      ¦республиканского¦местных ¦  средств  ¦      ¦  из них   ¦          ¦     ¦в том числе¦     единиц      ¦
¦                    ¦           ¦                    ¦      ¦    бюджета     ¦бюджетов¦организаций¦      ¦кредитов по¦          ¦     ¦ кредитов  ¦                 ¦
¦                    ¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦всего ¦иностранной¦          ¦всего¦иностранных¦                 ¦
¦                    ¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦ кредитной ¦          ¦     ¦  банков   ¦                 ¦
¦                    ¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦   линии   ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
+--------------------+-----------+--------------------+------+----------------+--------+-----------+------+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+
¦Завершение          ¦   2012    ¦ОАО "Поставский     ¦ 5000 ¦                ¦        ¦   3000    ¦ 2000 ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦строительства       ¦           ¦молочный завод",    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦очистных сооружений ¦           ¦Поставский районный ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦ОАО "Поставский     ¦           ¦исполнительный      ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦молочный завод"     ¦           ¦комитет (далее -    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦                    ¦           ¦райисполком)        ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
+--------------------+-----------+--------------------+------+----------------+--------+-----------+------+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+
¦Строительство цеха  ¦2011 - 2013¦ОАО "Поставский     ¦65000 ¦                ¦        ¦           ¦65000 ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦по производству сыра¦           ¦молочный завод",    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦ОАО "Поставский     ¦           ¦райисполком         ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦молочный завод"     ¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
+--------------------+-----------+--------------------+------+----------------+--------+-----------+------+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+
¦Приобретение        ¦   2013    ¦ОАО "Поставский     ¦39000 ¦     39000      ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦белорусско-         ¦           ¦льнозавод",         ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦бельгийской линии   ¦           ¦райисполком         ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦"Де Портере" по     ¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦переработке         ¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦льноволокна ОАО     ¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦"Поставский         ¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦льнозавод"          ¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
+--------------------+-----------+--------------------+------+----------------+--------+-----------+------+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+
¦Строительство цеха  ¦2013 - 2015¦Открытое акционерное¦ 5000 ¦                ¦        ¦   1000    ¦ 4000 ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦по переработке рыбы ¦           ¦общество "Рыбхоз    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦ОАО "Рыбхоз Новинки"¦           ¦"Новинки"           ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦с последующей       ¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦организацией        ¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦предприятий торговли¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦и услуг             ¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
+--------------------+-----------+--------------------+------+----------------+--------+-----------+------+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+
¦Приобретение        ¦2012 - 2015¦Управление сельского¦120000¦                ¦        ¦           ¦120000¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦сельскохозяйственной¦           ¦хозяйства и         ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦техники для         ¦           ¦продовольствия      ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦сельскохозяйственных¦           ¦райисполкома,       ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦предприятий района  ¦           ¦сельскохозяйственные¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦                    ¦           ¦предприятия         ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
+--------------------+-----------+--------------------+------+----------------+--------+-----------+------+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+
¦Создание комплекса  ¦   2014    ¦Общество с          ¦ 5000 ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦5000 ¦           ¦                 ¦
¦по оказанию         ¦           ¦ограниченной        ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦туристских услуг на ¦           ¦ответственностью    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦базе усадьбы        ¦           ¦"Глория 777", отдел ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦Бишевского в        ¦           ¦культуры            ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦г.п. Лынтупы        ¦           ¦райисполкома        ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
+--------------------+-----------+--------------------+------+----------------+--------+-----------+------+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+
¦Дизелизация         ¦2012 - 2015¦ОАО "Автопарк 17"   ¦ 5600 ¦                ¦        ¦           ¦ 5600 ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦автобусного парка   ¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦ОАО "Автопарк 17"   ¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
+--------------------+-----------+--------------------+------+----------------+--------+-----------+------+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+
¦Строительство       ¦   2015    ¦Общество с          ¦13000 ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦13000¦           ¦                 ¦
¦автозаправочной     ¦           ¦ограниченной        ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦станции по          ¦           ¦ответственностью    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦автомобильной дороге¦           ¦"Звезда Подмосковья"¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦P-45                ¦           ¦                    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
+--------------------+-----------+--------------------+------+----------------+--------+-----------+------+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+
¦Замена оборудования,¦2012 - 2015¦Витебский филиал    ¦ 4013 ¦                ¦        ¦   4013    ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦строительство узлов ¦           ¦республиканского    ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦и сетей Поставским  ¦           ¦унитарного          ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦РУЭС                ¦           ¦предприятия         ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦                    ¦           ¦"Белтелеком"        ¦      ¦                ¦        ¦           ¦      ¦           ¦          ¦     ¦           ¦                 ¦
¦--------------------+-----------+--------------------+------+----------------+--------+-----------+------+-----------+----------+-----+-----------+------------------


Приложение 13
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ РАЙОНА

-----------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦          ¦             ¦2010 год¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦          ¦             ¦        ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения ¦
¦          ¦   Единица   +--------+-------+-------+-------+-------+-------+    в     ¦
¦Показатель¦  измерения  ¦        ¦       ¦                               ¦2015 году ¦
¦          ¦             ¦ отчет  ¦оценка ¦            прогноз            ¦    к     ¦
¦          ¦             ¦        ¦       ¦                               ¦2010 году,¦
¦          ¦             ¦        ¦       ¦                               ¦процентов ¦
+----------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Экспорт   ¦ процентов к ¦ 114,3  ¦ 135,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦  220,0   ¦
¦товаров   ¦ предыдущему ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦<1>       ¦    году     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+----------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Экспорт   ¦ процентов к ¦ 118,1  ¦ 135,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦  220,0   ¦
¦товаров   ¦ предыдущему ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦<2>       ¦    году     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+----------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Экспорт   ¦ процентов к ¦ 115,6  ¦ 140,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦  230,0   ¦
¦услуг <1> ¦ предыдущему ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦          ¦    году     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+----------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Экспорт   ¦ процентов к ¦ 115,6  ¦ 160,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦  230,0   ¦
¦услуг <2> ¦ предыдущему ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦          ¦    году     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+----------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Сальдо    ¦млн. долларов¦+14,3287¦+20,700¦+23,400¦+25,700¦+28,300¦+30,500¦   213    ¦
¦внешней   ¦     США     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли  ¦             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦товарами  ¦             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦<3>       ¦             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+----------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Сальдо    ¦млн. долларов¦+13,6409¦+20,700¦+23,400¦+25,700¦+28,300¦+30,500¦   213    ¦
¦внешней   ¦     США     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли  ¦             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦товарами  ¦             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦<4>       ¦             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+----------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Сальдо    ¦млн. долларов¦+1,0183 ¦+1,500 ¦+1,800 ¦+2,100 ¦+2,500 ¦+3,000 ¦В 2,9 раза¦
¦внешней   ¦     США     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли  ¦             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦услугами  ¦             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦<3>       ¦             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+----------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Сальдо    ¦млн. долларов¦+1,0183 ¦+1,500 ¦+1,800 ¦+2,100 ¦+2,500 ¦+3,000 ¦В 2,9 раза¦
¦внешней   ¦     США     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли  ¦             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦услугами  ¦             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦<4>       ¦             ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦----------+-------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


--------------------------------

<1> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами.

<2> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде).

<3> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами.

<4> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде).



Приложение 14
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА

--------------+------------+----------+------+------+-----T-----+-----T-----+------
¦             ¦            ¦          ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦             ¦            ¦          ¦ год  ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦
¦             ¦  Единица   ¦Населенный+------+------+-----+-----+-----+-----+    в     ¦
¦ Показатель  ¦ измерения  ¦  пункт   ¦      ¦      ¦                       ¦2015 году ¦
¦             ¦            ¦          ¦отчет ¦оценка¦        прогноз        ¦    к     ¦
¦             ¦            ¦          ¦      ¦      ¦                       ¦2010 году,¦
¦             ¦            ¦          ¦      ¦      ¦                       ¦процентов ¦
+-------------+------------+----------+------+------+-----+-----T-----+-----+----------+
¦Численность  ¦  человек   ¦ Поставы  ¦10240 ¦10240 ¦10240¦10270¦10280¦10300¦  100,6   ¦
¦занятых в    ¦            +----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦экономике    ¦            ¦Воропаево ¦ 1517 ¦ 1510 ¦1450 ¦1400 ¦1350 ¦1300 ¦   85,7   ¦
¦             ¦            +----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦             ¦            ¦ Лынтупы  ¦ 620  ¦ 620  ¦ 620 ¦ 600 ¦ 580 ¦ 560 ¦   90,3   ¦
+-------------+------------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Трудоустроено¦тыс. человек¦ Поставы  ¦0,442 ¦0,380 ¦ 0,2 ¦0,18 ¦0,15 ¦0,13 ¦   29,4   ¦
¦на созданные ¦            +----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦рабочие места¦            ¦Воропаево ¦0,022 ¦ 0,02 ¦0,01 ¦0,005¦0,005¦0,005¦   22,7   ¦
¦(создано     ¦            +----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦новых рабочих¦            ¦ Лынтупы  ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦0,005¦0,005¦0,003¦0,003¦   30,0   ¦
¦мест)        ¦            ¦          ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+------------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Номинальная  ¦тыс. рублей ¦ Поставы  ¦1306,1¦ 2324 ¦2912 ¦3556 ¦4171 ¦4880 ¦  373,6   ¦
¦начисленная  ¦            +----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦заработная   ¦            ¦Воропаево ¦1128,4¦ 2008 ¦2516 ¦3072 ¦3603 ¦4215 ¦  373,5   ¦
¦плата на     ¦            +----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦конец года   ¦            ¦ Лынтупы  ¦1220,6¦ 2173 ¦2723 ¦3325 ¦3900 ¦4563 ¦  373,8   ¦
+-------------+------------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Уровень      ¦ процентов  ¦ Поставы  ¦ 1,5  ¦ 1,6  ¦ 1,4 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦    -     ¦
¦безработицы  ¦            +----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦(к           ¦            ¦Воропаево ¦ 0,6  ¦ 0,6  ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦    -     ¦
¦экономически ¦            +----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦активному    ¦            ¦ Лынтупы  ¦ 0,8  ¦ 0,8  ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦    -     ¦
¦населению)   ¦            ¦          ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+------------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Количество   ¦   единиц   ¦ Поставы  ¦ 121  ¦ 127  ¦ 135 ¦ 143 ¦ 147 ¦ 150 ¦  124,0   ¦
¦микро- и     ¦            +----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦малых        ¦            ¦Воропаево ¦  5   ¦  5   ¦  6  ¦  6  ¦  7  ¦  7  ¦  140,0   ¦
¦организаций  ¦            +----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦             ¦            ¦ Лынтупы  ¦  6   ¦  6   ¦  6  ¦  7  ¦  7  ¦  7  ¦  116,7   ¦
¦-------------+------------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 15
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙОНА

---------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦                    ¦                ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦                ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения ¦
¦                    ¦    Единица     +-------+-------+-------+-------+-------+-------+    в     ¦
¦     Показатели     ¦   измерения    ¦       ¦                                       ¦2015 году ¦
¦                    ¦                ¦ отчет ¦                прогноз                ¦    к     ¦
¦                    ¦                ¦       ¦                                       ¦2010 году,¦
¦                    ¦                ¦       ¦                                       ¦процентов ¦
+--------------------+----------------+-------+---------------------------------------+----------+
¦                                         Водные ресурсы                                         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем забора воды из¦млн. куб. метров¦ 16,5  ¦ 16,5  ¦ 16,5  ¦ 16,5  ¦ 16,5  ¦ 16,5  ¦   100    ¦
¦природных источников¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Водопотребление     ¦млн. куб. метров¦ 15,7  ¦ 15,7  ¦ 15,7  ¦ 15,7  ¦ 15,7  ¦ 15,7  ¦   100    ¦
¦(использование воды)¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Сброс сточных вод в ¦млн. куб. метров¦  1,0  ¦  1,0  ¦  1,0  ¦  1,0  ¦  1,0  ¦  1,0  ¦   100    ¦
¦поверхностные водные¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источники           ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе         ¦млн. куб. метров¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦загрязненных и      ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦недостаточно        ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦очищенных           ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                       Атмосферный воздух                                       ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Выбросы загрязняющих¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦веществ от:         ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦стационарных        ¦   тыс. тонн    ¦1314,8 ¦ 1310  ¦ 1310  ¦ 1300  ¦ 1250  ¦ 1200  ¦   91,3   ¦
¦источников          ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦передвижных         ¦   тыс. тонн    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦источников          ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Ввод в действие     ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦природоохранных     ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источников за счет  ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦всех источников     ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦финансирования:     ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦сооружения для      ¦тыс. куб. метров¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦очистки сточных вод ¦    в сутки     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦системы оборотного  ¦тыс. куб. метров¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦водоснабжения       ¦    в сутки     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦установки для       ¦тыс. куб. метров¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦улавливания и       ¦    в сутки     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦обезвреживания      ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦вредных веществ из  ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦отходящих газов     ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                      Минеральные ресурсы                                       ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Эксплуатационные    ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦запасы важнейших    ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦видов полезных      ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦ископаемых          ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦(промышленных       ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦категорий):         ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦доломит             ¦   млн. тонн    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦     -    ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦глина               ¦млн. куб. метров¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦     -    ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ПГС                 ¦млн. куб. метров¦ 1,412 ¦ 1,410 ¦ 1,410 ¦ 1,410 ¦ 1,410 ¦ 1,410 ¦   99,8   ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦торф                ¦   млн. тонн    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦     -    ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                       Земельные ресурсы                                        ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Общая земельная     ¦ тыс. гектаров  ¦209,644¦209,644¦209,644¦209,644¦209,644¦209,644¦   100    ¦
¦площадь             ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе         ¦ тыс. гектаров  ¦96,470 ¦96,470 ¦96,470 ¦96,470 ¦96,470 ¦96,470 ¦   100    ¦
¦сельскохозяйственные¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦земли               ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦из них пахотные     ¦ тыс. гектаров  ¦54,945 ¦54,945 ¦54,945 ¦54,945 ¦54,945 ¦54,945 ¦   100    ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Общая площадь       ¦ тыс. гектаров  ¦ 0,019 ¦ 0,015 ¦ 0,015 ¦ 0,015 ¦ 0,015 ¦ 0,015 ¦   78,9   ¦
¦нарушенных земель   ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Общая площадь       ¦тыс. гектаров в ¦ 0,004 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦рекультивированных  ¦      год       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦земель              ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь             ¦    гектаров    ¦ 2,50  ¦ 2,50  ¦ 2,50  ¦ 2,50  ¦ 2,50  ¦ 2,50  ¦   100    ¦
¦сельскохозяйственных¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦угодий на одного    ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦жителя района       ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь пахотных    ¦    гектаров    ¦ 1,42  ¦ 1,42  ¦ 1,42  ¦ 1,42  ¦ 1,42  ¦ 1,42  ¦   100    ¦
¦земель на 1 жителя  ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦района              ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                         Лесные ресурсы                                         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. гектаров  ¦ 76,8  ¦ 76,8  ¦ 76,9  ¦ 76,9  ¦ 76,9  ¦ 77,0  ¦  100,3   ¦
¦земель              ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Расчетная лесосека  ¦млн. куб. метров¦  112  ¦  112  ¦  112  ¦  112  ¦  112  ¦  112  ¦  100,0   ¦
¦по главному         ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользованию         ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Общий объем         ¦тыс. куб. метров¦  86   ¦ 91,6  ¦ 92,0  ¦ 92,0  ¦ 93,0  ¦ 94,0  ¦  109,3   ¦
¦заготовки древесины ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Лесовосстановление и¦ тыс. гектаров  ¦ 0,247 ¦ 0,17  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦ 0,16  ¦   64,8   ¦
¦лесоразведение      ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Наличие и           ¦     единиц     ¦   7   ¦   7   ¦   7   ¦   7   ¦   7   ¦   7   ¦  100,0   ¦
¦организация особо   ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦охраняемых          ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦территорий          ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Из них:             ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦заповедники         ¦   единиц на    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦                    ¦ тыс. гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦национальные парки  ¦   единиц на    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦                    ¦ тыс. гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦заказники           ¦   единиц на    ¦2/4,836¦2/4,836¦2/4,836¦2/4,836¦2/4,836¦2/4,836¦  100,0   ¦
¦республиканского    ¦ тыс. гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦значения            ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦заказники местного  ¦   единиц на    ¦ 5/2,2 ¦ 5/2,2 ¦ 5/2,2 ¦ 5/2,2 ¦ 5/2,2 ¦ 5/2,2 ¦  100,0   ¦
¦значения            ¦ тыс. гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 16
к Программе
социально-экономического развития
Поставского района на 2011 - 2015 годы



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

------------------------------------+--------------------+------------
¦    Содержание предлагаемых мер    ¦    Исполнители     ¦Сроки исполнения¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦                          Организационные меры                           ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦Разработка и утверждение районной  ¦Райисполком         ¦   Четвертый    ¦
¦Программы социально-экономического ¦                    ¦    квартал     ¦
¦развития на 2011 - 2015 годы       ¦                    ¦   2011 года    ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦Разработка, согласование и         ¦Отделы и управления ¦  2011 год (в   ¦
¦утверждение прогнозов развития на  ¦райисполкома по     ¦ месячный срок  ¦
¦пять лет по подведомственным       ¦направлениям        ¦после доведения ¦
¦организациям                       ¦деятельности,       ¦  показателей   ¦
¦                                   ¦предприятия и       ¦  прогноза на   ¦
¦                                   ¦организации района  ¦     2011 -     ¦
¦                                   ¦                    ¦   2015 годы)   ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦Ежегодная разработка, утверждение и¦                    ¦                ¦
¦реализация:                        ¦                    ¦                ¦
¦годовых прогнозов социально-       ¦Отделы и управления ¦   Четвертый    ¦
¦экономического развития района с   ¦райисполкома по     ¦ квартал 2011 - ¦
¦учетом Программы                   ¦направлениям        ¦   2014 годов   ¦
¦                                   ¦деятельности        ¦                ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦бизнес-планов развития на очередной¦Отделы и управления ¦2012 - 2015 годы¦
¦год по подведомственным            ¦райисполкома по     ¦(в месячный срок¦
¦организациям                       ¦направлениям        ¦после доведения ¦
¦                                   ¦деятельности,       ¦  показателей   ¦
¦                                   ¦предприятия и       ¦  прогноза на   ¦
¦                                   ¦организации района  ¦ очередной год) ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦комплекса мер по достижению годовых¦Отделы и управления ¦ Первый квартал ¦
¦параметров прогноза социально-     ¦райисполкома по     ¦     2012 -     ¦
¦экономического развития района     ¦направлениям        ¦   2015 годов   ¦
¦                                   ¦деятельности,       ¦                ¦
¦                                   ¦предприятия и       ¦                ¦
¦                                   ¦организации района  ¦                ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦региональной страновой стратегии   ¦Отдел экономики     ¦ Первый квартал ¦
¦развития экспорта района           ¦райисполкома,       ¦     2012 -     ¦
¦                                   ¦предприятия и       ¦   2015 годов   ¦
¦                                   ¦организации района  ¦                ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦программы по импортозамещению      ¦Отдел экономики     ¦ Первый квартал ¦
¦                                   ¦райисполкома,       ¦     2012 -     ¦
¦                                   ¦предприятия и       ¦   2015 годов   ¦
¦                                   ¦организации района  ¦                ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦стратегии по снижению запасов      ¦Отдел экономики     ¦ Первый квартал ¦
¦готовой продукции                  ¦райисполкома,       ¦     2012 -     ¦
¦                                   ¦предприятия и       ¦   2015 годов   ¦
¦                                   ¦организации района  ¦                ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦системы мер по стабилизации        ¦Отделы и управления ¦ Первый квартал ¦
¦финансово-экономического положения ¦райисполкома по     ¦     2012 -     ¦
¦организаций, снижению всех видов   ¦направлениям        ¦   2015 годов   ¦
¦затрат, развязке неплатежей        ¦деятельности,       ¦                ¦
¦                                   ¦предприятия и       ¦                ¦
¦                                   ¦организации района  ¦                ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦                   Производственно-экономические меры                    ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦Реализация:                        ¦                    ¦                ¦
¦Национальной программы развития    ¦Отделы и управления ¦2011 - 2015 годы¦
¦экспорта Республики Беларусь на    ¦райисполкома по     ¦                ¦
¦2011 - 2015 годы, утвержденной     ¦направлениям        ¦                ¦
¦постановлением Совета Министров    ¦деятельности,       ¦                ¦
¦Республики Беларусь от 23 марта    ¦предприятия и       ¦                ¦
¦2011 г. N 656 (Национальный реестр ¦организации района  ¦                ¦
¦правовых актов Республики Беларусь,¦                    ¦                ¦
¦2011 г., N 60, 5/33840)            ¦                    ¦                ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦мероприятий Программы развития     ¦Отделы и управления ¦2011 - 2015 годы¦
¦логистической системы Республики   ¦райисполкома по     ¦                ¦
¦Беларусь на период до 2015 года,   ¦направлениям        ¦                ¦
¦утвержденной постановлением Совета ¦деятельности,       ¦                ¦
¦Министров Республики Беларусь от   ¦райисполком,        ¦                ¦
¦29 августа 2008 г. N 1249          ¦предприятия и       ¦                ¦
¦(Национальный реестр правовых актов¦организации района  ¦                ¦
¦Республики Беларусь, 2008 г.,      ¦                    ¦                ¦
¦N 223, 5/28285)                    ¦                    ¦                ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦Программы государственной поддержки¦Отдел экономики     ¦2011 - 2012 годы¦
¦малого и среднего                  ¦райисполкома,       ¦                ¦
¦предпринимательства в Витебской    ¦финансовый отдел    ¦                ¦
¦области на 2010 - 2012 годы,       ¦райисполкома        ¦                ¦
¦утвержденной решением Витебского   ¦                    ¦                ¦
¦областного Совета депутатов от     ¦                    ¦                ¦
¦18 марта 2010 г. N 210             ¦                    ¦                ¦
¦(Национальный реестр правовых актов¦                    ¦                ¦
¦Республики Беларусь, 2010 г.,      ¦                    ¦                ¦
¦N 141, 9/32494)                    ¦                    ¦                ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦мероприятий Программы развития     ¦Отдел экономики     ¦2011 - 2015 годы¦
¦промышленного комплекса Витебской  ¦райисполкома,       ¦                ¦
¦области до 2015 года, утвержденной ¦предприятия и       ¦                ¦
¦решением Витебского областного     ¦организации района  ¦                ¦
¦Совета депутатов от 18 декабря     ¦                    ¦                ¦
¦2009 г. N 196                      ¦                    ¦                ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦мероприятий Республиканской        ¦Отделы и управления ¦2011 - 2015 годы¦
¦программы энергосбережения на      ¦райисполкома,       ¦                ¦
¦2011 - 2015 годы, утвержденной     ¦предприятия и       ¦                ¦
¦постановлением Совета Министров    ¦организации района  ¦                ¦
¦Республики Беларусь от 24 декабря  ¦                    ¦                ¦
¦2010 г. N 1882 (Национальный реестр¦                    ¦                ¦
¦правовых актов Республики Беларусь,¦                    ¦                ¦
¦2011 г., N 1, 5/33067)             ¦                    ¦                ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦Региональной программы             ¦Отделы и управления ¦2011 - 2015 годы¦
¦инновационного и инвестиционного   ¦райисполкома по     ¦                ¦
¦развития Витебской области на      ¦направлениям        ¦                ¦
¦2011 - 2015 годы, утвержденной     ¦деятельности,       ¦                ¦
¦решением Витебского областного     ¦предприятия и       ¦                ¦
¦исполнительного комитета от        ¦организации района  ¦                ¦
¦27 апреля 2011 г. N 106            ¦                    ¦                ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦Государственной программы развития ¦Отдел физической    ¦2011 - 2015 годы¦
¦туризма в Республике Беларусь на   ¦культуры, спорта и  ¦                ¦
¦2011 - 2015 годы, утвержденной     ¦туризма             ¦                ¦
¦постановлением Совета Министров    ¦райисполкома        ¦                ¦
¦Республики Беларусь от 24 марта    ¦                    ¦                ¦
¦2011 г. N 373 (Национальный реестр ¦                    ¦                ¦
¦правовых актов Республики Беларусь,¦                    ¦                ¦
¦2011 г., N 37, 5/33538)            ¦                    ¦                ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦                       Меры социального характера                        ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦Ежегодная разработка мероприятий по¦Управление по       ¦2011 - 2015 годы¦
¦обеспечению занятости населения    ¦труду, занятости и  ¦                ¦
¦района, росту заработной платы с   ¦социальной защите   ¦                ¦
¦увязкой с ростом производительности¦райисполкома,       ¦                ¦
¦труда                              ¦предприятия и       ¦                ¦
¦                                   ¦организации района  ¦                ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦Реализация:                        ¦                    ¦                ¦
¦мероприятий Государственной        ¦Управление по       ¦2011 - 2015 годы¦
¦программы по созданию безбарьерной ¦труду, занятости и  ¦                ¦
¦среды жизнедеятельности физически  ¦социальной защите   ¦                ¦
¦ослабленных лиц на 2011 -          ¦райисполкома,       ¦                ¦
¦2015 годы, утвержденной            ¦райисполком         ¦                ¦
¦постановлением Совета Министров    ¦                    ¦                ¦
¦Республики Беларусь от 1 ноября    ¦                    ¦                ¦
¦2010 г. N 1602 (Национальный реестр¦                    ¦                ¦
¦правовых актов Республики Беларусь,¦                    ¦                ¦
¦2010 г., N 266, 5/32771)           ¦                    ¦                ¦
+-----------------------------------+--------------------+----------------+
¦мероприятий Программы развития     ¦Отдел образования   ¦2011 - 2014 годы¦
¦системы дошкольного образования в  ¦райисполкома        ¦                ¦
¦Республике Беларусь на 2009 -      ¦                    ¦                ¦
¦2014 годы, утвержденной            ¦                    ¦                ¦
¦постановлением Совета Министров    ¦                    ¦                ¦
¦Республики Беларусь от 19 августа  ¦                    ¦                ¦
¦2008 г. N 1193 (Национальный реестр¦                    ¦                ¦
¦правовых актов Республики Беларусь,¦                    ¦                ¦
¦2008 г., N 201, 5/28189)           ¦                    ¦                ¦
¦-----------------------------------+--------------------+-----------------





Архіў дакументаў

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList