Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Докшицкого районного Совета депутатов от 28.11.2011 № 74 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Докшицкого района на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 6 января 2012 г. N 9/46643



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Докшицкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Докшицкого района на 2011 - 2015 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета и экономическому развитию Докшицкого районного Совета депутатов и заместителей председателя Докшицкого районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель В.В.Сивицкая



СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
комитета экономики
Витебского областного
исполнительного комитета
        А.М.Залесская
24.11.2011

                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                       Решение
                                                       Докшицкого районного
                                                       Совета депутатов
                                                       28.11.2011 N 74


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОКШИЦКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития Докшицкого района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660), Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462).

2. Настоящая Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Докшицкого района (далее - район) в 2006 - 2010 годах, рационального использования имеющихся трудовых, природных и производственных ресурсов, критериев экономического роста экономики и направлена на достижение главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения.

3. В настоящей Программе дана оценка реализации Программы социально-экономического развития Докшицкого района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Докшицкого районного Совета депутатов от 11 декабря 2006 г. N 131 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 167, 9/10754), определены цели, задачи и направления развития экономики на 2011 - 2015 годы, пути их реализации.

4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОКШИЦКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

5. В течение 2006 - 2010 годов в районе сохранена положительная динамика развития основных отраслей экономики. Стабильно функционировала бюджетная сфера.

6. Реализация Программы социально-экономического развития Докшицкого района на 2006 - 2010 годы позволила увеличить производство промышленной продукции в сопоставимых ценах в 1,7 раза к 2005 году, потребительских товаров - в 1,4 раза, продукции сельского хозяйства - на 12,8 процента. Розничный товарооборот возрос в 1,8 раза, платные услуги населению - в 2,2 раза, экспорт товаров без нефти и нефтепродуктов - на 2,1 процента, экспорт услуг без транспортировки нефти - в 12,4 раза. Привлечено около 440 миллиардов (далее - млрд.) рублей инвестиций в основной капитал (рост в 1,5 раза к 2005 году). Введено в эксплуатацию 58,3 тысячи (далее - тыс.) квадратных (далее - кв.) метров общей площади жилья (в 1,2 раза больше, чем за 2001 - 2005 годы).

Существенное влияние на результаты выполнения Программы социально-экономического развития Докшицкого района на 2006 - 2010 годы оказали изменения условий импорта энергоресурсов и повышение цен на них, ухудшение других внешних факторов, обусловленных влиянием мирового финансово-экономического кризиса (его негативные последствия сказались в 2009 и 2010 годах).

Вместе с тем благодаря своевременно принятым организационным мерам по наращиванию объемов производства в 2010 году в районе обеспечен темп роста выпуска промышленной продукции 125,6 процента к уровню 2009 года. За 2006 - 2010 годы республиканским унитарным производственным дочерним предприятием "Бегомльский завод "Ветразь" (далее - РУПП "Бегомльский завод "Ветразь") увеличено производство промышленной продукции в 8,9 раза, потребительских товаров - в 11,2 раза, освоена технология производства деталей и узлов для лифтового машиностроения, гвоздей, металлорукава, строп, пошива спецодежды, штамповой продукции. В 2009 году введен в действие новый корпус завода по производству комплектующих для лифтов.

Проведено техническое перевооружение филиала "Докшицкий хлебозавод" республиканского унитарного производственного предприятия "Витебскхлебпром" (далее - филиал "Докшицкий хлебозавод" РУПП "Витебскхлебпром"). Ежегодно более чем на 20 процентов обновляется ассортимент, освоен выпуск новой продукции - пончиков, тарталеток, основы для пиццы, производится заготовка яблок с последующей переработкой на джем для производства собственной продукции. Ежегодный прирост объемов продукции в упакованном и нарезанном виде составляет 10 - 15 процентов. Обновляется автомобильный парк, что позволяет повысить качество и скорость доставки товаров в торговую сеть.

Коммунальным унитарным производственным предприятием "Докшицкий комбинат строительных материалов" освоено производство калибровочного клееного бруса, вагонки клееной, доски половой, постельного белья из улучшенных видов ткани.

7. Внешнеэкономическую деятельность в районе в основном осуществляют совместное общество с ограниченной ответственностью "Хольцимпэкс" (далее - СООО "Хольцимпэкс"), Докшицкое районное потребительское общество (далее - Докшицкое райпо), государственное лесохозяйственное учреждение "Бегомльский лесхоз" (далее - ГЛХУ "Бегомльский лесхоз"), филиал "Докшицкое районное производственное управление газового хозяйства" производственного республиканского унитарного предприятия "Витебскоблгаз" (далее - филиал РПУ "Докшицырайгаз").

Освоены новые рынки сбыта пиломатериалов - в Венгрию, Германию, Польшу, Францию, Бельгию, Литву, Латвию, овощей (свеклы столовой, картофеля) и мясомолочной продукции - в Российскую Федерацию.

Основной удельный вес в экспортных поставках района занимают сырьевые ресурсы (пиломатериалы и торф) и сельскохозяйственная продукция.

8. Обеспечен рост объемов инвестиций в основной капитал. За 2006 - 2010 годы на финансирование инвестиционной деятельности использовано около 440 млрд. рублей. Доля организаций, имущество которых находится в коммунальной собственности, и негосударственных юридических лиц выросла в объеме инвестиций с 48,4 до 64,2 процента.

9. Повышается технологический уровень организаций района. За 2006 - 2010 годы передовые производственные технологии внедрило более 20 организаций региона. Количество используемых передовых производственных технологий увеличилось в 1,5 раза.

10. В 2006 - 2010 годах стабильно развивался потребительский рынок района преимущественно за счет реализации товаров отечественного производства, совершенствования материально-технической базы торговли, развития новых форм и методов продажи товаров, внедрения информационных технологий.

На развитие материально-технической базы за 2006 - 2010 годы направлено 6,3 млрд. рублей, из них 1,6 млрд. рублей - в 2010 году. Количество магазинов увеличилось на 29 объектов по сравнению с 2005 годом и составило 183, их торговая площадь - 12,66 тыс. кв. метров. Сеть общественного питания увеличилась на 4 объекта. Число посадочных мест составило 2943. Товарооборот на душу населения в районе увеличился в 2,4 раза.

Динамично развивался рынок платных услуг. Открыто 5 объектов бытового обслуживания, в том числе 2 парикмахерские, 2 станции технического обслуживания транспортных средств, баня в г.п. Бегомль. Объем бытовых услуг, оказанных на душу населения, возрос в 3,8 раза.

11. Сохранена стабильная ситуация на рынке труда. За прошедшую пятилетку обеспечен рост численности занятого в экономике населения района (с 10,1 тыс. человек в 2005 году до 11,6 тыс. человек в 2010 году), создано более тысячи новых рабочих мест, уровень безработицы снижен с 1,7 (на 1 января 2006 г.) до 0,7 процента (на 1 января 2011 г.).

12. Выполнены установленные показатели Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. N 265 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 1/8650).

Темп роста производства промышленной продукции в г. Докшицы составил 178,6 процента к 2005 году, в г.п. Бегомль - 335,2 процента, потребительских товаров - 134,3 и 411,6 процента соответственно. На развитие малых городских поселений района направлено 93 млрд. рублей инвестиций. Реализовано свыше 50 инвестиционных проектов и мероприятий, создано 550 новых рабочих мест. Численность занятого в экономике населения составила 5631 человек, уровень безработицы составил 0,5 процента. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата возросла в 2,1 раза и составила в декабре 2010 года в г. Докшицы 1248,4 тыс. рублей, в г.п. Бегомль - 1162,4 тыс. рублей. Число малых предприятий увеличилось в 3 раза и составило 42 субъекта хозяйствования.

13. В целях повышения привлекательности работы на селе активно развивались сельские населенные пункты нового типа - агрогородки, условия жизни в которых максимально приближены к городским. За пять лет создано 12 таких поселений.

14. За 2006 - 2010 годы число индивидуальных предпринимателей в районе увеличилось на 21,5 процента к 2005 году (на 1 января 2011 г. - 333 человека), количество малых предприятий - в 10 раз (40 организаций). В предпринимательском секторе создано около 570 новых рабочих мест, в том числе более 240 новых рабочих мест - на малых предприятиях. Численность работающих в малом и среднем бизнесе района возросла на 5,7 процента к 2005 году и составила 573 человека, или 5,1 процента общей численности экономически активного населения.

15. Улучшились качественные параметры функционирования реального сектора экономики района - убыточных организаций в районе нет. По итогам работы за 2010 год чистая прибыль в целом по району составила 15,8 млрд. рублей, что в 2,3 раза больше, чем за 2009 год.

16. За 2006 - 2010 годы реальная заработная плата населения района выросла в 1,6 раза. В декабре 2010 года номинальная среднемесячная заработная плата в целом по району составила 1221 тыс. рублей, или в эквиваленте 403 доллара США.

17. За 2006 - 2010 годы улучшились демографические показатели района. В 2010 году общий коэффициент рождаемости увеличился на 12,9 процента к уровню 2005 года и составил 10,5 случая на 1 тыс. населения. Младенческая смертность отсутствует.

18. Таким образом, в районе имеется надежная база для ускоренного социально-экономического развития в 2011 - 2015 годах. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Докшицкого района на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, в том числе в полном объеме компенсировать естественную убыль населения, устранить дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационному составу и территориальному признаку.

Для экономики района все еще характерны высокая импортоемкость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, сильная зависимость производства от внешних источников сырья и цен на них.

Медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику района прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям.

19. Государственная политика района в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных проблем и активизацию экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития региона, существенно повысить благосостояние населения.



ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА

20. Докшицкий район расположен в юго-западной части Витебской области, граничит с Лепельским, Ушачским, Глубокским, Поставским, Логойским, Борисовским, Мядельским и Вилейским районами. Площадь района составляет 2267,6 кв. километров (далее - км), расстояние между крайними точками севера и юга - 55 км, востока и запада - 75 км.

Протяженность автомобильных дорог республиканского значения составляет 122,2 км, местного - 642,4 км.

21. В целом природные условия района, благодаря сочетанию разнообразного рельефа, лесных массивов и распространению озер, с одной стороны, обеспечивают его высокую рекреационную привлекательность, с другой - осложняют сельскохозяйственное использование.

В районе берет начало река Березина, впадающая в реку Днепр, текут река Вилия - приток реки Немана, реки Поня и Сервечь. Имеется 11 естественных озер общей площадью 1204 гектара (далее - га), что составляет 2,2 процента общей площади озер области.

На территории района расположен Березинский биосферный заповедник, занимающий 39,4 тыс. га (18 процентов площади района). Наличие республиканских гидрологических заказников и части биосферного заповедника позволяет широко развивать туристические услуги.

Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 82,3 тыс. га, в том числе пашни - 43,5 тыс. га, 77 процентов земель района - супесчаные и песчаные почвы, 18 процентов - торфяники, 4 процента - суглинистые почвы.

Основными минерально-сырьевыми ресурсами района, имеющими промышленное значение, являются строительные пески, глины и суглинки, пески и песчано-гравийные отложения, торф и сапропель, минеральные воды.

Район обеспечен запасами пресных подземных вод для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения, имеются источники минеральных вод, которые рекомендуются при гастритах, неосложненной язвенной болезни желудка, хронических колитах, хронических заболеваниях печени, желчевыводящих путей, мочеполовой системы, нормализуют обмен веществ и служат профилактическим средством при сахарном диабете, подагре.

Главной сырьевой базой района является лес, поэтому в районе перспективна организация лесозаготовок ценных хвойных пород древостоев, которых имеется 1,5 миллиона (далее - млн.) кубических метров, создание деревообрабатывающих предприятий и производств. Площади лесного фонда района занимают 6,7 процента площади области.

Общая площадь сельскохозяйственных земель составляет 226,8 тыс. га, пахотных земель - 43,5 тыс. га, земель, покрытых лесом, - 110,7 тыс. га (лесистость района - 48,8 процента).

22. По административно-территориальному делению в районе имеется Бегомльский поселковый и 10 сельских исполнительных комитетов, 272 сельских населенных пункта. Численность населения района на начало 2011 года составляла 26,3 тыс. человек.

23. В районе имеется три промышленных предприятия, пять строительных и одиннадцать сельскохозяйственных организаций.

Сеть учреждений образования включает 43 организации, культуры - 73, функционирует 29 спортивных сооружений, 31 больничное и амбулаторно-поликлиническое учреждение.



ГЛАВА 4 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

24. Цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности региональной экономики.

25. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

преодолеть негативные демографические тенденции, естественную убыль населения, сформировать условия для развития человеческого потенциала;

повысить эффективность использования трудовых ресурсов и конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда, ответственность работников за результаты и качество своего труда;

усовершенствовать структуру экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг;

создать благоприятные условия для реализации предпринимательской и инновационной инициативы субъектов хозяйствования;

стимулировать приток в регион инвестиций в основной капитал, в том числе прямых иностранных инвестиций на чистой основе;

повысить эффективность внешнеэкономической деятельности, обеспечить ее сбалансированность и выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2015 году в объеме 2,5 млн. долларов США;

обеспечить сбалансированное воспроизводство и использование местных возобновляемых природных ресурсов, рациональное расходование невозобновляемых.

26. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение реальных располагаемых денежных доходов населения района в 2015 году к 2010 году за счет роста объема промышленного производства - до 70 - 80 процентов, удельного веса отгруженной инновационной продукции - до 20 процентов в 2015 году, продукции сельского хозяйства - на 60 процентов, экспорта товаров и услуг (без нефти и нефтепродуктов, республиканских организаций) - в 2,4 раза, объема оказываемых платных услуг - в 2,5 раза, розничного товарооборота торговли через все каналы реализации - на 76 процентов, инвестиций в основной капитал - на 95 процентов, основная часть которых будет направлена на создание и модернизацию рабочих мест.

Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1.

27. Решение поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района:

развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан, улучшение комфортности жизни населения, повышение уровня культуры и качества образования;

активная модернизация всех секторов экономики, создание новых высокотехнологичных, экспортоориентированных, импортозамещающих производств и предприятий, обеспечивающих высокую добавленную стоимость и эффективность инвестиций, стимулирование предпринимательской и инновационной инициативы;

рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли, обеспечение необходимых объемов поступления валютных средств;

строительство качественного и доступного жилья, развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья, способствующих расширению возможностей граждан в обеспечении жильем;

повышение эффективности агропромышленного комплекса;

устойчивое развитие малых и средних городских поселений, сельских территорий;

обеспечение устойчивости бюджета района, повышение эффективности бюджетных расходов в 2011 - 2015 годах, выполнение обязательств бюджета при сохранении дефицита бюджета и долговых обязательств на экономически безопасном уровне.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

28. Главными приоритетами в социальной политике района являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития района представлены согласно приложению 2 к настоящей Программе.

29. Сложившаяся к настоящему времени структура населения района и параметры его воспроизводства характеризуются интенсивной естественной убылью населения, растущей долей населения послетрудоспособного возраста в структуре населения.

Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения (в 2010 году - 39,3 процента умерших), новообразования (7,9 процента), болезни органов дыхания и внешние причины смерти.

30. При сложившихся параметрах естественного и миграционного движения населения среднегодовая численность населения района к концу 2015 года сократится на 3,3 тыс. человек, или на 12,5 процента по отношению к уровню 2010 года. Прогнозируется сокращение населения в сельской местности. Удельный вес городского населения в общей численности населения возрастет до 40,4 процента. В возрастной структуре увеличится удельный вес населения старших возрастов, возрастет пенсионная нагрузка на трудоспособное население. Показатели численности населения района представлены согласно приложению 3 к настоящей Программе.

31. Для преодоления сложившихся негативных тенденций в 2011 - 2015 годах предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семьи, снижение смертности от предотвратимых причин смерти, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, оптимизацию миграционных процессов и привлечение мигрантов трудоспособного возраста. В результате планируется в 2015 году увеличение общего коэффициента рождаемости до 12 промилле, снижение коэффициента общей смертности населения до 13 промилле, сохранение показателя младенческой смертности на уровне 4 промилле, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73 лет.

32. Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в условиях сокращения их численности в 2011 - 2015 годах предусматривается:

обеспечение эффективной занятости населения на основе переоснащения и модернизации действующих производств, стимулирования создания высокотехнологичных рабочих мест;

вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан, целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке;

оказание содействия безработным в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества, агроэкотуризма;

обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы, создание системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве;

развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности;

совершенствование системы социальной защиты безработных.

33. Реализация комплекса мер по созданию новых рабочих мест и содействию в трудоустройстве незанятых граждан позволит стабилизировать численность занятого в экономике населения в пределах 11,6 - 11,65 тыс. человек. По прогнозным расчетам уровень безработицы не превысит 1,1 процента от численности экономически активного населения. Показатели трудовых ресурсов района представлены согласно приложению 4 к настоящей Программе.

34. В 2011 - 2015 годах предусматривается поэтапный рост номинальной среднемесячной заработной платы на основе сокращения административного регулирования оплаты труда работников коммерческих организаций и расширения прав нанимателей в установлении гибких систем оплаты труда работников, определенных пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519). Достижение прогнозных показателей роста среднемесячной заработной платы планируется обеспечить за счет реализации следующих мероприятий:

повышения уровня заработной платы на основе роста производительности труда и других показателей эффективности производства;

совершенствования нормирования труда в целях эффективного использования трудовых ресурсов и снижения материальных затрат;

недопущения необоснованной дифференциации в оплате труда работников отраслей экономики региона;

выравнивания уровня оплаты труда в городах и сельской местности как важнейшего условия для расширенного воспроизводства человеческого потенциала региона;

обеспечения в бюджетном секторе региональной экономики государственного регулирования оплаты труда на основе повышения тарифной ставки первого разряда, утверждаемой Правительством Республики Беларусь;

развития коллективно-договорных механизмов регулирования заработной платы, применения новых элементов социального пакета и морального поощрения для руководителей и высококвалифицированных работников.

35. Реализуемые в районе меры, направленные на обеспечение экономического роста, повышение оплаты труда работников (плательщиков страховых взносов), позитивно повлияют на состояние пенсионной системы. В 2011 - 2015 годах предусматривается поддержание реального уровня пенсионных выплат во взаимосвязи с ростом реальной заработной платы, изменением стоимости жизни и возможностями экономики в целом.

36. В районе функционируют 17 учреждений дошкольного образования и 26 общеобразовательных учреждения.

В районе выполнен установленный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. N 724 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 64, 5/12556), норматив обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования.

Обеспечен доступ 72 процентам учреждений образования в глобальную компьютерную сеть Интернет. В районе функционируют официальные сайты 25 учреждений и отдела образования Докшицкого районного исполнительного комитета.

37. В 2011 - 2015 годах первоочередными задачами в сфере образования являются повышение качества образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инновационного развития. Предусматривается реализация следующих направлений:

развитие системы образования на основе повышения кадрового потенциала, внедрения современных коммуникационных и информационных технологий;

укрепление материальной базы детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, оснащение профессионально-технических учебных заведений современным лабораторным оборудованием, позволяющим обеспечить подготовку учащихся к работе по новым технологиям;

оптимизация и реформирование сети учреждений образования;

оптимизация объемов и структуры подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием и рабочих кадров в соответствии с потребностями высокотехнологичных производств, интеграция профессионального образования, науки и производства;

усиление воспитательной и идеологической работы с учащейся молодежью.

Планируется повысить качество подготовки выпускников в общеобразовательных учреждениях: по иностранным языкам - на уровне разговорной речи, по информационным технологиям - на уровне пользователя, включая работу с глобальной компьютерной сетью Интернет, обеспечить конкурентоспособность выпускников общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности.

Предусматривается внедрение новых форм и видов образовательных услуг, платных дополнительных услуг в области эстетического воспитания, спортивных, лечебно-оздоровительных услуг в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, в учреждениях внешкольного воспитания и обучения, услуг по подготовке и переподготовке рабочих кадров с учетом требований рынка труда в системе профессионально-технического образования.

38. В 2006 - 2010 годах проводилась работа по совершенствованию форм и методов культурного обслуживания населения, расширению видов предоставляемых платных услуг и творческому поиску новых форм работы с населением.

В районе осуществляют деятельность 34 библиотеки, 31 учреждение культуры клубного типа, 3 клуба-библиотеки, Бегомльский музей народной славы, 3 детские школы искусств, районный Дом ремесел.

39. В 2011 - 2015 годах целью развития сферы культуры является удовлетворение потребностей населения в широком спектре услуг, способствующих формированию высокой духовности и нравственному развитию общества. Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:

повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры;

внедрение новых видов услуг и новых форм культурного обслуживания;

расширение сотрудничества в сфере культурных связей с зарубежными странами;

приближение уровня потребления услуг культуры жителями села к уровню городского населения;

сохранение культурного наследия района;

существенное расширение зрительской аудитории и увеличение числа посетителей культурно-просветительных и иных мероприятий по организации досуга населения.

Реализация основных задач в сфере культуры будет осуществляться по следующим направлениям:

оптимизация и реформирование сети учреждений культуры и создание культурных центров, оказывающих широкий перечень платных услуг;

повышение качественного уровня культурно-просветительной работы;

обновление традиционных услуг культуры и отдыха и введение новых видов услуг;

увеличение объемов услуг культуры, оказываемых сельским жителям.

Планируется ежегодный рост объемов реализации платных услуг населению учреждениями культуры в 1,1 раза, выполнение за счет платных услуг установленного норматива обеспеченности расходов на культуру.

40. В 2006 - 2010 годах осуществлялось активное укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения района и обеспечение их медицинскими кадрами. Обеспеченность врачами увеличилась с 17,7 до 21,5 на 10 тыс. населения. Выполнен норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами, предусмотренный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики (1 врач на 1,3 тыс. населения).

Обеспеченность больничными койками составляет 7,7 койки на 1 тыс. жителей без учета медико-социальных коек (норматив - 9 на 1 тыс. жителей), бригадами скорой медицинской помощи - 1 бригада на 8 тыс. жителей (1 бригада на 12 тыс. жителей).

41. В 2011 - 2015 годах предусматривается реализация следующих мероприятий:

закупка для государственных учреждений здравоохранения научного, лабораторного, производственного оборудования, медицинской техники;

создание межотраслевой лаборатории генетической и клеточной инженерии, нанотехнологий;

выполнение генетической паспортизации населения и определение возможного влияния средовых факторов на реализацию дефектных генов;

внедрение технологий раннего выявления онкологических заболеваний и их лечения с использованием достижений молекулярной биологии;

модернизация и ремонт 8 объектов здравоохранения.

Приоритетным направлением является увеличение экспорта медицинских услуг. Планируется к 2015 году увеличить его в 2 раза.

42. В рамках реализации Комплексной программы развития социального обслуживания на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. N 1126 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 196, 5/32266), в районе будут реализованы следующие мероприятия по развитию реабилитационных служб:

оснащение отделений медицинской реабилитации учреждений здравоохранения района медицинскими тренажерами и другим специальным оборудованием для физической реабилитации в соответствии с табелем оснащения;

доукомплектование штатного расписания отделений медицинской реабилитации учреждений здравоохранения района инструкторами-методистами физической реабилитации, массажистами, врачами-реабилитологами;

совершенствование имеющихся и разработка новых технологий медицинской реабилитации в соответствии с развитием специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению, внедрение их на всех этапах и уровнях оказания медицинской помощи;

формирование в районе электронного банка данных персонифицированного учета инвалидов по результатам освидетельствования в медико-реабилитационных экспертных комиссиях;

внедрение автоматизированной системы контроля за реализацией индивидуальной программы реабилитации пациента в организациях здравоохранения.

43. Развитие физической культуры и спорта в 2011 - 2015 годах будет осуществляться по следующим направлениям:

совершенствование системы физического воспитания населения, формирование и утверждение здорового образа жизни населения;

активизация физкультурно-спортивного движения, привлечение к занятиям физической культурой и спортом не менее 20 процентов населения к 2016 году;

развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры, модернизация ее материально-технической базы, в том числе в учебных заведениях, по месту жительства;

обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры, занятий физической культурой и спортом для малообеспеченных категорий граждан, населения малых и средних городских поселений, сельских населенных пунктов;

улучшение качества работы специализированных учебно-спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва;

использование передовых технологий в спортивной подготовке с целью повышения результативности участия спортсменов в соревнованиях.

44. В области молодежной политики в 2011 - 2015 годах продолжится целенаправленная работа по:

широкому вовлечению молодежи в политическое, социальное, инновационное и культурное развитие общества, расширению международного молодежного сотрудничества;

поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений;

отбору и подготовке талантливых и одаренных молодых людей, вовлечению их в интеллектуальную и творческую деятельность, направленную на активное участие в социально-экономическом развитии области;

содействию профессиональной ориентации и обеспечению занятости молодежи, поддержке предпринимательской инициативы молодых граждан;

вовлечению молодежи в занятие физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений среди молодых людей, в том числе путем создания молодежных центров по месту жительства.



ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

45. Главными задачами развития промышленности района в 2011 - 2015 годах станут повышение производительности труда на основе ускоренного обновления активной части основных средств, наращивание выпуска соответствующей мировым стандартам высококачественной и востребованной на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью в ее цене.

46. Основными направлениями реализации указанных задач являются:

ускоренная модернизация, техническое переоснащение действующих производств в целях углубления переработки используемого сырья;

организация новых специализированных производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки, в том числе на основе вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости;

жесткая экономия всех видов ресурсов за счет снижения затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, совершенствования организационных структур управления, реализации программ импортозамещения;

сохранение и укрепление конкурентных товарных позиций организаций района на традиционных рынках Российской Федерации, Украины, стран Европейского союза, расширение рынков сбыта в другие страны, поиск стратегических партнеров для наращивания объемов производства продукции и ее продаж;

поддержание складских остатков готовой продукции на оптимальном уровне.

Основные показатели развития промышленности района установлены согласно приложению 5 к настоящей Программе.

47. В основной промышленный круг района входит 3 организации, в том числе 2 - имущество которых находится в республиканской собственности, 1 - имущество которой находится в районной коммунальной собственности, на которых работает около 700 человек.

48. В 2011 - 2015 годах развитие промышленности нацелено на максимальное использование созданного в районе производственного и трудового потенциала, обеспечение приоритетного развития отраслей, использующих местное сырье, выпуск конкурентоспособной продукции, увеличение объемов промышленного производства за счет роста производительности труда при значительном снижении потребления топливно-энергетических ресурсов.

Особое внимание будет уделяться развитию организаций обрабатывающей промышленности.

Филиалом "Докшицкий хлебозавод" РУПП "Витебскхлебпром" будет продолжена работа по улучшению качества и расширению ассортимента выпускаемой продукции, газификации производственных мощностей, замене устаревшего котельного оборудования для производства теплоэнергии с использованием местных видов топлива. Особое внимание будет уделено увеличению объема производства диабетических изделий. Получит дальнейшее развитие производство хлебобулочных изделий с различными растительными добавками, увеличится объем выпускаемой продукции в нарезанном и упакованном виде. Планируется организация производства мороженого, пряников, печенья. Предприятие планирует увеличить производство хлебобулочной продукции до 300 тонн в месяц, расширить ассортимент выпускаемых кондитерских изделий, увеличить объем производства и расширить рынки сбыта печенья, сладостей мучных, сухарей.

На площадях РУПП "Бегомльский завод "Ветразь" в 2011 году наращены производственные мощности по изготовлению металлорукавов, объем производства вырос до 1500 тыс. погонных метров в год. В 2012 году запланировано создание производства шайбы гроверной, в 2013 году - создание производства ленты ОГРАКС (импортозамещающая продукция) для выпуска лифтов головным предприятием республиканского унитарного предприятия "Могилевлифтмаш" (далее - РУП "Могилевлифтмаш"), что позволит увеличить объем промышленной продукции на 150 млн. рублей в месяц, в 2014 году - изготовление саморезов с месячным объемом производства 200 млн. рублей, в 2015 году - изготовление дисков щеточных для коммунальной техники.

С целью развития деревообрабатывающего производства ГЛХУ "Бегомльский лесхоз" будет приобретено оборудование по выпуску погонажных изделий.

Производственным республиканским унитарным предприятием "Витебскоблгаз" (далее - ПРУП "Витебскоблгаз") намечено строительство цеха по производству питательных грунтов и киповки торфа верхового проектной мощностью 38 тыс. тонн в год на базе филиала РПУ "Докшицырайгаз". Размещение линии высокопроизводительного современного оборудования позволит увеличить поставку торфа на экспорт с 16 до 25 тыс. тонн в год, расширить ассортимент производимой продукции, производить продукцию из торфа различных фракций. Продолжится строительство 250 га площадей для добычи торфа на торфяном месторождении "Журавлевское", что позволит увеличить объем добычи торфа до 20 тыс. тонн.

В целом по району объем продукции промышленности увеличится в 1,8 раза.

Также намечается проводить целенаправленную политику стимулирования развития действующих производств и создания новых, связанных с обслуживанием сельского хозяйства, переработкой сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения.

49. Организациями, осуществляющими производство и распределение электроэнергии, газа и воды, будет продолжена работа по снижению затрат, увеличению доли использования местных видов топлива, замене оборудования.

50. Главным приоритетом развития сельского хозяйства в 2011 - 2015 годах станет создание условий, обеспечивающих повышение экономической эффективности агропромышленного комплекса за счет формирования устойчивого и рентабельного производства. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 6 к настоящей Программе.

51. В целом по району во всех категориях хозяйств рост производства валовой продукции сельского хозяйства за 2011 - 2015 годы составит 160 процентов к уровню 2010 года. К 2015 году выручка от реализации продукции превысит 176,8 млрд. рублей, рентабельность продаж составит не менее 10 процентов.

52. В 2015 году намечено увеличить производство молока до 74,4 тыс. тонн, зерна - до 138 тыс. тонн, маслосемян рапса - до 14,7 тыс. тонн, картофеля - до 18 тыс. тонн, реализацию скота и птицы - до 8,7 тыс. тонн.

В этих целях запланировано увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых до 27,5 тыс. га, рапса - до 5 тыс. га, кукурузы - до 5,7 тыс. га, льна - до 1 тыс. га, картофеля - до 0,6 тыс. га. В картофелеводстве, овощеводстве и плодоводстве основным направлением развития станет производство продукции на базе крупнотоварных сельскохозяйственных организаций с созданием современной базы хранения, установкой линий по предреализационной подготовке и фасовке продукции.

К 2015 году предусматривается увеличить численность крупного рогатого скота до 39,2 тыс. голов, в том числе коров - до 12,4 тыс. голов, свиней - до 15,2 тыс. голов. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота возрастут до 800 граммов, свиней - до 600 граммов. Основные объемы производства продукции будут сконцентрированы на крупнотоварных фермах и комплексах. До 2015 года запланировано строительство 5 молочнотоварных ферм, реконструкция 5 помещений для содержания молодняка крупного рогатого скота, а также строительство плодохранилища.

53. Проводимое переоснащение организаций современной энергонасыщенной техникой позволит сократить сроки выполнения основных агротехнических работ, довести до минимума потери при уборке.

54. К 2015 году предусматривается увеличение объемов внесения минеральных удобрений до 390 килограммов действующего вещества на 1 гектар пашни, органических - 12 тонн.

55. Результатом реализации намеченных мер станет устойчивое производство в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах высококачественной сельскохозяйственной продукции в объемах, достаточных для обеспечения сбалансированности внутреннего рынка и расширения объемов экспорта.

56. Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности и качества лесов, развитие инфраструктуры лесного фонда. Продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда путем расширения посева и посадки хозяйственно ценных пород. Будут внедрены интенсивные технологии выращивания посадочного материала древесных растений.

57. В 2006 - 2010 годах принимались меры по укреплению материально-технической базы строительного комплекса. Строительными организациями района приобретено 34 единицы техники на сумму более 10 млрд. рублей.

Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя района на 1 января 2011 г. составила 32,1 кв. метра, в том числе в городских поселениях - 25,5 кв. метра, в сельских населенных пунктах - 35,8 кв. метра.

58. На 2011 - 2015 годы главными задачами в строительстве являются: обеспечение населения доступным и качественным жильем, повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг). Основные показатели развития строительства в районе определены согласно приложению 7 к настоящей Программе.

59. Для их достижения предусматривается развитие строительной отрасли по следующим приоритетным направлениям:

проектирование и строительство современных экологически безопасных зданий и сооружений, разработка и внедрение технологий для производства строительных материалов в соответствии с европейскими требованиями, обеспечивающих экономию материальных и энергетических ресурсов;

снижение материало- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, переход на европейские стандарты проектирования и возведения объектов, выход строительной продукции (работ, услуг) по конкурентоспособности на европейский уровень;

достижение соответствия стоимости 1 кв. метра жилья размеру среднемесячной заработной платы в республике;

развитие современной инженерной и социальной инфраструктуры, сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла;

дальнейшее развитие крупнопанельного домостроения с применением модернизированных серий домов;

широкое распространение монолитного и сборно-монолитного домостроения каркасного типа;

развитие производства сборных и железобетонных деталей, в том числе вентиляционных блоков, лестничных маршей, перемычек, площадочных панелей.

60. Развитие строительной отрасли по указанным направлениям позволит обеспечить рост объемов подрядных работ, производительности труда, ежегодное снижение материалоемкости на 0,5 - 1 процент к уровню предыдущего года.

61. Главной целью развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы является полное удовлетворение потребностей экономики и населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. Основные показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе.

62. Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:

повысить качество услуг на основе использования новых технологий во всех видах экономической деятельности, предоставляющих услуги;

создать надлежащую инфраструктуру для развития сектора услуг;

усовершенствовать структуру сферы услуг путем приоритетного развития наукоемких и современных видов услуг;

увеличить экспорт услуг на основе повышения их конкурентоспособности, расширения рынков сбыта услуг.

63. Главной задачей развития транспортного обслуживания является наиболее полное удовлетворение потребностей в этих услугах при минимальных издержках оказания услуг.

64. Для создания равных условий доступа к современным услугам электросвязи для городских и сельских жителей района в 2011 - 2015 годах предусматриваются дальнейшее развитие сети электросвязи с использованием современных технологий, строительство 107 км волоконно-оптических линий связи, установка 14 узлов широкополосного доступа в глобальную компьютерную сеть Интернет.

Планируется обеспечить прирост абонентов сети Интернет до конца 2015 года в количестве 2 тыс., абонентов интерактивного телевидения ZALA - 2 тыс.

65. Развитие розничной торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами, расширение их ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства при высоком уровне обслуживания на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения и расширения ее инфраструктуры.

66. Торговая сеть будет расширяться за счет строительства новых торговых объектов, реконструкции магазинов с увеличением торговых площадей. Дальнейшее развитие в районе получат социально ориентированные розничные торговые объекты (дискаунтеры с минимальными торговыми надбавками для малообеспеченных граждан).

Строительство и реконструкцию объектов торговли планируют осуществить Докшицкое райпо, открытое акционерное общество "Лепельский молочно-консервный комбинат" (далее - ОАО "Лепельский МКК"), республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" (далее - РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт"), иностранное общество с ограниченной ответственностью "Татбелнефтепродукт" (далее - ИООО "Татбелнефтепродукт"), совместное предприятие "Лайкпол", малые предприятия и индивидуальные предприниматели.

Субъекты малого предпринимательства будут вовлекаться в развитие торговой инфраструктуры как в г. Докшицы, г.п. Бегомль, так и в сельской местности.

67. В целях приближения товара к покупателю, активизации спроса населения предполагается расширение мелкорозничной торговой сети, проведение ярмарок, выставок-продаж, распродаж товаров по сниженным ценам, рекламных акций.

68. В целях повышения качества обслуживания населения предусмотрено открытие 8 новых объектов торговли, приобретение двух модернизированных автомагазинов. Потребительской кооперацией планируется произвести ремонт и реконструкцию 10 торговых объектов.

69. Продолжится работа по упорядочению деятельности торговых рынков. Они будут развиваться по пути создания условий, позволяющих продать населению сельскохозяйственную продукцию ее производителями, а также физическими лицами, вырастившими ее на приусадебных участках. В г. Докшицы намечено строительство крытого мясного павильона.

70. В 2011 - 2015 годах планируется открытие не менее 4 объектов общественного питания, в том числе 3 объектов придорожного сервиса. Развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться за счет нового строительства и перепрофилирования ранее неиспользуемых административно-производственных зданий. Будет произведена реконструкция 3 объектов общественного питания, в том числе 2 потребительской кооперации и 1 частного. Планируется использовать традиции белорусской национальной кухни.

Увеличение сети общедоступных объектов общественного питания позволит обеспечить доступность услуги питания по территориальному фактору и повысить обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания.

71. Основной целью развития платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных видов.

72. Перспективными являются услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, доставке грузов, ремонту и изготовлению металлоизделий, вспашке земельных участков, колке и укладке дров. Планируется расширение оздоровительных услуг в санаториях.

Продолжится развитие услуг по строительству и ремонту частных домов, садовых домиков, различных хозяйственных помещений, по ремонту и отделке квартир, оборудованию их встроенной и кухонной мебелью. Будут обновлены и пополнены предметами проката прокатные фонды, организована их доставка на дом потребителю, расширен спектр услуг проката за счет удовлетворения спроса в средствах малой механизации и садово-огородного инвентаря.

73. В 2011 - 2015 годах в районе планируется открытие 13 объектов бытового обслуживания, в том числе 2 станции технического обслуживания транспортных средств, 2 центра компьютерных услуг и другие.

Повышение технического уровня производства будет производиться путем его переоснащения и модернизации. В Докшицком коммунальном унитарном предприятии бытового обслуживания "Бытовик" будет произведена модернизация прачечной.

74. Для развития бытового обслуживания в сельской местности будут привлекаться индивидуальные предприниматели, что позволит расширить перечень оказываемых бытовых услуг с учетом местных особенностей и потребностей населения, обеспечить высокое качество и доступность услуг по ценовому фактору.

Продолжится работа по приведению в надлежащее состояние сети комплексно-приемных пунктов по приему заказов на бытовые услуги к 2015 году из расчета 1 комплексный приемный пункт на 1000 человек в сельской местности.

Будут проведены ремонтные работы на 11 объектах бытового обслуживания.

Для улучшения выездного обслуживания населения в соответствии с требованиями нормативов государственных социальных стандартов будет произведено обновление парка автомобилей организаций бытового обслуживания населения - минимум 2 автомобиля.

75. В 2011 - 2015 годах прогнозируется рост объема оказанных населению услуг в 2,5 раза к 2010 году за счет создания новых рабочих мест, повышения качества бытовых услуг населению при использовании современного оборудования, передовых технологий, расширения ассортимента выпускаемой продукции.

Кадровая политика будет направлена на стимулирование притока работников в сферу бытового обслуживания населения. В объектах бытового обслуживания будет создано новых и модернизировано существующих рабочих мест в количестве не менее 30 единиц.

76. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства района в 2011 - 2015 годах являются дальнейшее повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей.

77. В рассматриваемом периоде основные усилия предполагается направить на реализацию комплекса мер по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, затрат и потерь в системе жилищно-коммунального хозяйства, соблюдению режимов жесткой экономии и бережливости на всех технологических этапах производства - потребления услуг за счет энергосбережения, сокращения непроизводительных расходов.

Планируется снизить затраты при оказании жилищно-коммунальных услуг не менее чем на 25 процентов в сопоставимых условиях.

Предусматривается замена более 10 км тепловых сетей, не менее 25 единиц насосного оборудования и частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой. Планируется произвести капитальный ремонт с модернизацией и элементами нового строительства 3 котельных. При этом будут устанавливаться энергосберегающие котлы на местных видах топлива. Сокращение котельных за счет оптимизации схем теплоснабжения позволит получить экономию топливно-энергетических ресурсов. Доля использования местных видов топлива в топливном балансе возрастет до 70 процентов.

78. За счет увеличения за 2011 - 2015 годы не менее чем в 1,5 раза объемов капитального ремонта жилых домов (до 12,3 тыс. кв. метров в 2015 году) будет улучшено техническое состояние жилищного фонда.

79. Планируется повысить обеспеченность населения централизованным водоснабжением с питьевой водой нормативного качества с 82,6 до 84,4 процента, централизованным и местным водоотведением с 52 до 63,2 процента, ввести в эксплуатацию 8 объектов водопроводно-канализационного хозяйства, из них более 87,5 процента - в сельской местности, заменить более 14 километров изношенных водопроводных и канализационных сетей.

80. В районе будут продолжены работы по устройству усовершенствованных дорожных покрытий, по устройству и восстановлению сетей уличного освещения для увеличения процента освещенных улиц не ниже 85 процентов.

81. В целях дальнейшего развития туризма, экономически выгодного использования природного потенциала района, обеспечения потребностей гостей и жителей Республики Беларусь в доступном отдыхе, привлечения инвестиций в развитие туризма в 2011 - 2015 годах предусмотрено строительство 5 объектов придорожного сервиса, 5 охотничьих домиков, создание 5 агроэкоусадеб (агроэкотуристических комплексов), благоустройство 5 зон отдыха на озерах и реках района, что позволит создать 30 новых рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджет.

Ввод объектов придорожного сервиса позволит дополнительно получить выручку от реализации продукции и оказания услуг в объеме 1,5 млрд. рублей. При этом объекты будут иметь основные элементы сервиса: заправки, кафе, магазины, станции технического обслуживания, гостиницы.

Строительство охотничьих домиков обеспечит рост экспорта туристических услуг в 3,5 раза, увеличение на 200 млн. рублей доходов от оказания услуг иностранным туристам.

Наиболее перспективным и приоритетным видом туризма является агроэкотуризм. За счет создания 5 агроэкоусадеб прибыль, получаемая от реализации их услуг, увеличится более чем на 100 млн. рублей.

82. В целях наращивания объемов рекламы, повышения ее качества и эффективности в районе разработан комплекс мероприятий по развитию рекламного рынка района на 2011 - 2015 годы.

Предусматривается увеличение количества рекламных полей на средствах наружной рекламы в 3 раза и доведение их количества к концу 2015 года до 100 единиц.



ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

83. Предпринимательство района охватывает 9 отраслей экономики. Доля малых предприятий торговли и общественного питания составляет 52,5 процента, производственной сферы - 5 процентов, строительства - 17,5 процента, услуг транспорта - 5 процентов и другого.

84. В 2011 - 2015 годах для активизации развития малого и среднего предпринимательства ставятся следующие задачи:

рост числа микро- и малых предприятий с 45 до 55 единиц к 2015 году, индивидуальных предпринимателей - с 326 до 360 человек;

ежегодно создание около 15 рабочих мест в организациях малого и среднего бизнеса;

приоритетное создание крестьянских (фермерских) хозяйств, производств по переработке продукции сельского хозяйства, а также основанных на использовании местных сырьевых ресурсов, субъектов малого и среднего бизнеса в сфере услуг - бытового обслуживания, транспортных, физкультурно-оздоровительных, гостиничных и туристско-экскурсионных услуг, общественного питания;

совершенствование системы поддержки малого и среднего предпринимательства, увеличение бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, направленных на их развитие;

развитие производственной кооперации субъектов малого предпринимательства с крупными организациями;

совершенствование информационного обеспечения малого предпринимательства;

развитие малого предпринимательства в сельских населенных пунктах.

85. Показатели предпринимательской деятельности в районе представлены согласно приложению 9 к настоящей Программе.



ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

86. Инновационное развитие района в 2011 - 2015 годах предполагает концентрацию усилий на решении научно-технических проблем, препятствующих эффективному использованию имеющегося в регионе ресурсного и производственного потенциала и снижающих конкурентоспособность регионального социально-экономического комплекса.

87. В промышленности будет организовано производство по выпуску гроверной шайбы, ленты ОГРАКС, саморезов, шурупов на РУПП "Бегомльский завод "Ветразь", мороженого, сладостей мучных, сухариков филиалом "Докшицкий хлебозавод" РУПП "Витебскхлебпром", воды питьевой бутилированной на Докшицком районном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства "Докшицы-коммунальник" (далее - РУП ЖКХ "Докшицы-коммунальник"). Производство и реализация данной продукции позволит увеличить экспорт, расширить экспортные поставки.

88. Для повышения инновационной активности субъектов хозяйствования на региональном уровне планируется:

поддержка и расширение малого инновационного предпринимательства, эффективная работа конструкторских подразделений, активизация сотрудничества научно-исследовательских, высших учебных заведений, Национальной академии наук Республики Беларусь с организациями региона;

подготовка кадров для инновационной деятельности: инновационных менеджеров, специалистов по прогрессивным методам финансирования инноваций, страхованию предпринимательских и инновационных рисков, защите интеллектуальной собственности.



ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

89. В 2011 - 2015 годах в районе предстоит освоить свыше 900 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Реализация приоритетных направлений позволит увеличить объем инвестиций в 2015 году на 95 процентов по сравнению с 2010 годом. Показатели инвестиций в основной капитал по району определены согласно приложению 10 к настоящей Программе, показатели инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по району в ценах 2010 года - согласно приложению 11 к настоящей Программе. Важнейшие инвестиционные проекты района и их характеристика приведены согласно приложению 12 к настоящей Программе.

В 2015 году удельный вес иностранных источников в инвестициях в основной капитал планируется на уровне 17 процентов.

90. К основным направлениям развития инвестиционной и инновационной деятельности района относятся:

реализация инвестиционных проектов по строительству энергетической установки, работающей на биогазе, в открытом акционерном обществе "Торгуны" (далее - ОАО "Торгуны"), техническому перевооружению предприятий;

приоритетное развитие экспортоориентированных отраслей и сфер деятельности, импортозамещающих производств, наращивание экспортного потенциала;

строительство новых и реконструкция существующих молочнотоварных ферм;

расширение инфраструктуры розничной торговой сети;

организация производств по выпуску питьевой и минеральной воды, безотходной переработке древесины.

91. В 2011 - 2015 годах продолжатся работы по строительству и реконструкции объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, социально-культурной сферы. Предусматривается строительство водно-оздоровительного центра в г. Докшицы, детского сада в новом микрорайоне по улице Полевой г. Докшицы.

Также планируется реализация инвестиционных проектов: "Создание производства древесных топливных гранул", "Производство строганных погонажных изделий", "Строительство охотничьего комплекса" (ГЛХУ "Бегомльский лесхоз"); "Производство шурупов и саморезов" (РУПП "Бегомльский завод "Ветразь"); "Производство кремовых и кондитерских изделий" (Докшицкое райпо); "Строительство модульно-блочной установки по заправке газом на автозаправочной станции N 18", "Строительство автозаправочной станции на 88 км" (РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт"), "Реконструкция и техническое перевооружение производственного цеха ОАО "Лепельский МКК".

Реализация указанных инвестиционных проектов позволит эффективно использовать незадействованные площади, создать дополнительные рабочие места.

92. С участием иностранного капитала запланирована реализация проектов по модернизации деревообрабатывающего производства компанией "Корвин Корус", "Строительство автозаправочной станции" ИООО "Татбелнефтепродукт" с общим объемом инвестиций 3 млн. долларов США.

93. Планируется привлечение иностранного капитала для организации производства топливных пеллет из соломы, строительства свиноводческих комплексов, молочнотоварных ферм, создания новых производств с максимальным вовлечением в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.

94. В рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. N 10 "О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 188, 1/10912) будут реализованы проекты с привлечением инвестиций на сумму около 8 млрд. рублей.



ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

95. Целью внешнеэкономической деятельности района в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. Объем внешней торговли товарами и услугами района установлен согласно приложению 13 к настоящей Программе.

96. Объем внешнеторгового сальдо по товарам и услугам в целом по району должен составить в 2015 году не менее 2,5 млн. долларов США.

Данный объем планируется обеспечить за счет проведения мероприятий, направленных на развитие производств с углубленной переработкой местного сырья, получение продукции с высокой добавленной стоимостью.

Увеличение экспорта товаров будет обеспечиваться также за счет перехода производителей на мировые технологические стандарты - сертификацию системы качества на соответствие международным стандартам серии ISO-9000.

97. В целом по району объем экспорта товаров планируется обеспечить более 5 млн. долларов США (рост в 2,4 раза по сравнению с 2010 годом), из них организациями, имущество которых находится в коммунальной собственности Докшицкого района, и негосударственными юридическими лицами - 2 млн. долларов США (рост в 2,4 раза).

В общем объеме экспорта района доля организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, составит около 52 процентов, в коммунальной собственности Докшицкого района - около 10 процентов, негосударственных юридических лиц - 38 процентов.

98. В товарной структуре экспорта района (с учетом организаций всех форм собственности) будет преобладать продукция деревообработки (пеллеты, колья хозяйственные, брус клееный, пиломатериалы и другое), овощи, ягоды, грибы, семена.

99. Основными торговыми партнерами района будут Венгрия, Польша, Азербайджан, Российская Федерация, Латвия, Литва, Бельгия, Швеция.

В 2015 году в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом увеличатся поставки продукции в Азербайджан, Латвию, Польшу. В 1,5 - 2 раза планируется обеспечить рост экспорта овощной и ягодной продукции в Российскую Федерацию, возобновить поставки молочной продукции в Казахстан. Одновременно будет проводиться работа по освоению новых рынков сбыта.

100. Экспорт туристических услуг района планируется увеличить в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом, планируется оказание услуг в сфере здравоохранения, продолжится развитие экспорта услуг в сфере туризма: познавательного, экологического, оздоровительного, сельского, спортивного, паломнического, транзитного.

Особое внимание в перспективном периоде будет уделено повышению качества рекламно-информационного сопровождения оказания услуг, что позволит привлечь зарубежных туристов.



ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

101. Главной целью развития малых и средних городских поселений района является повышение уровня и качества жизни населения независимо от места жительства, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения.

102. В 2011 - 2015 годах в районе будет продолжено дальнейшее развитие малых и средних городских поселений, а также сельских населенных пунктов с целью создания благоприятных условий для проживания и улучшения качества жизни населения. Развитие малых и средних городских поселений района определено согласно приложению 14 к настоящей Программе.

В развитии малых и средних городских поселений, сельских населенных пунктов ставятся задачи:

дальнейшее улучшение качества жизни и доходов населения, улучшение демографической ситуации;

повышение их инвестиционной привлекательности, активное развитие предпринимательства;

создание новых компактных производственных организаций, использующих местные виды ресурсов;

развитие торговли, общественного питания и сферы услуг (бытовое обслуживание, транспортные, физкультурно-оздоровительные, гостиничные и туристско-экскурсионные услуги, агроэкотуризм, общественное питание и придорожный сервис);

комплексное развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм).

103. Проводимая в данном направлении работа позволит в 2011 - 2015 годах в малых и средних городских поселениях улучшить развитие производственной сферы, строительной отрасли, торговли и общественного питания, сферы услуг и туризма.

В 2011 - 2015 годах уровень безработицы в малых и средних городских поселениях не превысит 1,1 процента, ежегодно будет создаваться не менее 100 новых рабочих мест.

Число малых организаций по сравнению с 2010 годом увеличится на 18,6 процента и составит 51 субъект хозяйствования.

104. Продолжится работа по развитию производственной сферы малых и средних городских поселений. В г.п. Бегомль РУПП "Бегомльский завод "Ветразь" планируется создание производства шайбы гроверной, шурупов, ГЛХУ "Бегомльский лесхоз" - древесных топливных гранул, погонажных изделий.

105. В социальной сфере планируется строительство торговых объектов в г. Докшицы и г.п. Бегомль, расширение рынка в г. Докшицы, завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Докшицы, укрепление материально-технической базы других учреждений образования, здравоохранения, культуры.

106. Продолжится развитие сельских поселений нового типа - агрогородков. Планируется совершенствовать инфраструктуру уже созданных, построить 47 жилых домов (квартир) для работников сельскохозяйственных организаций и социально-культурной сферы.



ГЛАВА 12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

107. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. Показатели природопользования в районе приведены согласно приложению 15 к настоящей Программе.

Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования доступных технических методов при строительстве новых организаций и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, установленных законодательством Республики Беларусь.

108. На 2011 - 2015 годы для обеспечения благоприятной экологической ситуации в районе ставятся следующие задачи:

строительство и реконструкция 2 объектов водоснабжения и 1 - водоотведения;

сокращение выбросов парниковых газов, объемов использования озоноразрушающих веществ в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом, объемов загрязненных сточных вод, отводимых в водные объекты, - на 30 процентов;

увеличение использования отходов производства до 70 процентов к общему объему образования;

реализация мероприятий по борьбе с деградацией земель, восстановление мелиорированных земель, рекультивация и приведение в порядок внутрихозяйственных карьеров;

проведение культуяртехнических работ на сельскохозяйственных полях, создание контурности полей за счет ликвидации вымочек и свода древесно-кустарниковой растительности;

создание смешанных лесных культур для повышения устойчивости насаждений, обеспечение площадей, покрытых лесом, на уровне 110,7 тыс. га.

Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека.



ГЛАВА 13 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

109. В 2011 - 2015 годах экономика района сохранит социальную направленность. В структуре региональной экономики увеличится удельный вес сферы услуг, в структуре сферы производства возрастет доля производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Разработанные меры организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намеченных направлений социально-экономического развития района.

110. Механизм реализации намеченных направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в районе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения планируемых параметров их развития. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития района определены согласно приложению 16 к настоящей Программе.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

-----------------+---------------+------+------+----T----+-----T-----+-----
¦                ¦               ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦
¦                ¦               ¦ год  ¦ год  ¦год ¦год ¦ год ¦ год ¦изменения¦
¦                ¦    Единица    ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦ в 2015  ¦
¦   Показатели   ¦   измерения   +------+------+----+----+-----+-----+ году к  ¦
¦                ¦               ¦      ¦      ¦                     ¦  2010   ¦
¦                ¦               ¦отчет ¦оценка¦       прогноз       ¦  году,  ¦
¦                ¦               ¦      ¦      ¦                     ¦процентов¦
+----------------+---------------+------+------+----+----T-----+-----+---------+
¦Продукция       ¦  процентов к  ¦104,8 ¦110,4 ¦108 ¦109 ¦110,5¦111,1¦   160   ¦
¦сельского       ¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦хозяйства       ¦     году      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
+----------------+---------------+------+------+----+----+-----+-----+---------+
¦Снижение уровня ¦  процентов к  ¦ -0,4 ¦  -1  ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1  ¦ -1  ¦   -5    ¦
¦материалоемкости¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦продукции       ¦     году      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
+----------------+---------------+------+------+----+----+-----+-----+---------+
¦Инвестиции в    ¦  процентов к  ¦101,5 ¦ 102  ¦117 ¦117 ¦ 118 ¦ 118 ¦   195   ¦
¦основной капитал¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦                ¦     году      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
+----------------+---------------+------+------+----+----+-----+-----+---------+
¦Доля иностранных¦   процентов   ¦ 1,8  ¦ 2,1  ¦4,6 ¦7,2 ¦12,2 ¦ 17  ¦    -    ¦
¦инвестиций в    ¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦общем объеме    ¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦инвестиций      ¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
+----------------+---------------+------+------+----+----+-----+-----+---------+
¦Экспорт товаров ¦  процентов к  ¦ 156  ¦ 120  ¦115 ¦121 ¦ 123 ¦ 122 ¦   251   ¦
¦<1> и услуг <2> ¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦                ¦     году      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
+----------------+---------------+------+------+----+----+-----+-----+---------+
¦Сальдо внешней  ¦ млн. долларов ¦ 1,25 ¦ 1,58 ¦1,82¦2,15¦ 2,3 ¦ 2,5 ¦  158,2  ¦
¦торговли        ¦      США      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦товарами и      ¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦услугами        ¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
+----------------+---------------+------+------+----+----+-----+-----+---------+
¦Розничный       ¦  процентов к  ¦116,7 ¦ 114  ¦111 ¦111 ¦ 112 ¦ 112 ¦   176   ¦
¦товарооборот    ¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦торговли через  ¦     году      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦все каналы      ¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦реализации в    ¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦сопоставимых    ¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦ценах           ¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
+----------------+---------------+------+------+----+----+-----+-----+---------+
¦Платные услуги  ¦  процентов к  ¦118,5 ¦ 147  ¦112 ¦114 ¦ 116 ¦ 118 ¦  256,9  ¦
¦населению в     ¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦фактических     ¦     году      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦ценах           ¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
+----------------+---------------+------+------+----+----+-----+-----+---------+
¦Ввод в          ¦тыс. кв. метров¦14,258¦11,065¦5,5 ¦5,0 ¦ 5,0 ¦ 4,5 ¦  31,6   ¦
¦эксплуатацию    ¦ общей площади ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦жилья за счет   ¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦всех источников ¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦финансирования  ¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
+----------------+---------------+------+------+----+----+-----+-----+---------+
¦Номинальная     ¦  тыс. рублей  ¦1220,8¦ 2322 ¦2914¦3558¦4184 ¦4895 ¦  400,9  ¦
¦начисленная     ¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦заработная плата¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦на конец года   ¦               ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦----------------+---------------+------+------+----+----+-----+-----+----------


--------------------------------

<1> По методологии статистики внешней торговли товарами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также экспорта товаров организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящим в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде).

<2> По методологии статистики внешней торговли услугами без учета экспорта услуг организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящим в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде).



Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

---------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+-----
¦                    ¦               ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦
¦                    ¦               ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения¦
¦                    ¦    Единица    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ в 2015  ¦
¦     Показатели     ¦   измерения   +------+------+------+------+------+------+ году к  ¦
¦                    ¦               ¦      ¦      ¦                           ¦  2010   ¦
¦                    ¦               ¦отчет ¦оценка¦          прогноз          ¦  году,  ¦
¦                    ¦               ¦      ¦      ¦                           ¦процентов¦
+--------------------+---------------+------+------+---------------------------+---------+
¦                                Уровень жизни населения                                 ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Денежные доходы на  ¦  тыс. рублей  ¦  -   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦душу населения      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Рост реальных       ¦  процентов к  ¦  -   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦денежных доходов    ¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦населения           ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Номинальная         ¦  тыс. рублей  ¦979,9 ¦1648,0¦2068,0¦2525,0¦2970,0¦3475,0¦  354,6  ¦
¦начисленная         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦среднемесячная      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦заработная плата    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦работников          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦                                      Образование                                       ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Обеспеченность      ¦     мест      ¦ 2360 ¦ 2450 ¦ 2490 ¦ 2518 ¦ 2576 ¦ 2586 ¦  109,6  ¦
¦населения           ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦общеобразовательными¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦школами на 1000     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦учащихся            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Обеспеченность      ¦     мест      ¦ 1350 ¦ 1384 ¦ 1392 ¦ 1458 ¦ 1484 ¦ 1492 ¦  110,5  ¦
¦населения детскими  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦дошкольными         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦учреждениями на 1000¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦детей               ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Ввод в действие за  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦счет всех источников¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦финансирования:     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦общеобразовательные ¦     мест      ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -    ¦
¦школы               ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦детские дошкольные  ¦     мест      ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  70  ¦  -   ¦  -   ¦   70    ¦
¦учреждения          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦                                    Здравоохранение                                     ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Обеспеченность      ¦     коек      ¦ 75,7 ¦  70  ¦  68  ¦  68  ¦  68  ¦  67  ¦  88,5   ¦
¦населения           ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦круглосуточными     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦больничными койками ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦на 10 тыс. человек  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Обеспеченность      ¦  посещений в  ¦ 573  ¦ 614  ¦ 612  ¦ 610  ¦ 600  ¦ 596  ¦   104   ¦
¦амбулаторно-        ¦     смену     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦поликлиническими    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦учреждениями,       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦находящимися в      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦подчинении          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦управления          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦здравоохранения     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦облисполкома, на 10 ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦тыс. человек        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Численность врачей  ¦  человек на   ¦  20  ¦  20  ¦  21  ¦  22  ¦  22  ¦  23  ¦   115   ¦
¦по организациям     ¦10000 населения¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦здравоохранения     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦района, находящимся ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦в подчинении        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦управления          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦здравоохранения     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦облисполкома        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Число лиц,          ¦    человек    ¦ 9009 ¦ 9102 ¦ 9130 ¦ 9400 ¦ 9600 ¦ 9800 ¦  108,8  ¦
¦обслуженных в       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦санаторно-курортных ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦и оздоровительных   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦организациях        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦Докшицкого района   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦(численность        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦лечащихся и         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦отдыхающих в        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦санаторно-курортных ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦учреждениях         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦Докшицкого района)  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Ввод в действие:    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦больниц             ¦     коек      ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -    ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦амбулаторно-        ¦  посещений в  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -    ¦
¦поликлинических     ¦     смену     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦учреждений          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦                                     Жилищная сфера                                     ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс. кв. метров¦14,258¦11,065¦ 5,5  ¦ 5,0  ¦ 5,0  ¦ 4,5  ¦  31,6   ¦
¦жилья за счет всех  ¦ общей площади ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦источников          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦финансирования      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦В том числе в       ¦тыс. кв. метров¦5,417 ¦ 6,65 ¦ 1,98 ¦2,528 ¦2,913 ¦2,978 ¦  54,9   ¦
¦сельской местности  ¦ общей площади ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Обеспеченность      ¦ кв. метров на ¦ 32,1 ¦ 32,5 ¦ 32,8 ¦ 32,9 ¦ 33,3 ¦ 33,6 ¦  104,7  ¦
¦населения общей     ¦   человека    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦площадью жилых      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦домов:              ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦в городских         ¦ кв. метров на ¦ 25,5 ¦ 25,7 ¦ 25,9 ¦ 26,0 ¦ 26,1 ¦ 26,0 ¦   102   ¦
¦поселениях          ¦   человека    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦в сельской местности¦ кв. метров на ¦ 35,8 ¦ 36,5 ¦ 36,8 ¦ 37,1 ¦ 37,1 ¦ 37,4 ¦  104,5  ¦
¦                    ¦   человека    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

--------------+------------+------+------+----T----+----T----+--------
¦             ¦            ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦   Индексы  ¦
¦             ¦  Единица   ¦ год  ¦ год  ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ изменения в¦
¦ Показатели  ¦ измерения  +------+------+----+----+----+----+ 2015 году к¦
¦             ¦            ¦отчет ¦оценка¦      прогноз      ¦ 2010 году, ¦
¦             ¦            ¦      ¦      ¦                   ¦  процентов ¦
+-------------+------------+------+------+----+----T----+----+------------+
¦Среднегодовая¦тыс. человек¦26,29 ¦ 25,6 ¦25,0¦24,3¦23,7¦23,0¦    87,5    ¦
¦численность  ¦            ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦            ¦
¦постоянного  ¦            ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦            ¦
¦населения    ¦            ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦            ¦
+-------------+------------+------+------+----+----+----+----+------------+
¦В том числе: ¦            ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦            ¦
¦городского   ¦тыс. человек¦9,332 ¦ 9,3  ¦9,3 ¦9,3 ¦9,3 ¦9,3 ¦     100    ¦
¦             +------------+------+------+----+----+----+----+------------+
¦             ¦ процентов  ¦ 35,5 ¦ 36,3 ¦37,2¦38,3¦39,2¦40,4¦      -     ¦
+-------------+------------+------+------+----+----+----+----+------------+
¦сельского    ¦тыс. человек¦16,958¦ 16,3 ¦15,7¦15,0¦14,4¦13,7¦    80,8    ¦
¦             +------------+------+------+----+----+----+----+------------+
¦             ¦ процентов  ¦ 64,5 ¦ 63,7 ¦62,8¦61,7¦60,8¦59,6¦      -     ¦
¦-------------+------------+------+------+----+----+----+----+-------------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РАЙОНА

--------------+---------+---------+------+-----T-----+-----T-----+-----
¦             ¦         ¦2010 год ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦
¦             ¦         ¦         ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦
¦             ¦ Единица +---------+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015  ¦
¦ Показатели  ¦измерения¦предвари-¦      ¦                       ¦ году к  ¦
¦             ¦         ¦ тельные ¦оценка¦        прогноз        ¦  2010   ¦
¦             ¦         ¦ данные  ¦      ¦                       ¦  году,  ¦
¦             ¦         ¦         ¦      ¦                       ¦процентов¦
+-------------+---------+---------+------+-----+-----T-----+-----+---------+
¦Трудовые     ¦ человек ¦  15400  ¦15050 ¦14700¦14400¦14100¦13800¦  89,6   ¦
¦ресурсы (в   ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦среднегодовом¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦исчислении)  ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Экономически ¦ человек ¦  11709  ¦11525 ¦11580¦11625¦11670¦11720¦  100,1  ¦
¦активное     ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦население    ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Численность  ¦ человек ¦  11632  ¦11450 ¦11500¦11550¦11600¦11650¦  100,2  ¦
¦занятых в    ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦экономике    ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Процент к    ¦процентов¦  99,3   ¦ 99,3 ¦99,3 ¦99,4 ¦99,4 ¦99,4 ¦    -    ¦
¦экономически ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦активному    ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦населению    ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе: ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦             ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦сфера        ¦ человек ¦  4283   ¦ 4200 ¦4170 ¦4150 ¦4160 ¦4200 ¦  98,1   ¦
¦производства ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦товаров      ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦сфера услуг  ¦ человек ¦  4429   ¦ 4465 ¦4496 ¦4540 ¦4580 ¦4590 ¦  103,6  ¦
+-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Уровень      ¦процентов¦   0,7   ¦ 0,7  ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦    -    ¦
¦безработицы  ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦(к           ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦экономически ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦активному    ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦населению)   ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Трудоустроено¦ человек ¦   257   ¦ 280  ¦ 180 ¦ 170 ¦ 160 ¦ 150 ¦    -    ¦
¦на созданные ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦новые рабочие¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦места        ¦         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНА

-------------------+------------+-----T------+-------+-------+-------+-------+-----
¦                  ¦            ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы ¦
¦                  ¦            ¦ год ¦ год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения¦
¦                  ¦  Единица   ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ в 2015  ¦
¦    Показатели    ¦ измерения  +-----+------+-------+-------+-------+-------+ году к  ¦
¦                  ¦            ¦     ¦      ¦                               ¦  2010   ¦
¦                  ¦            ¦отчет¦оценка¦            прогноз            ¦  году,  ¦
¦                  ¦            ¦     ¦      ¦                               ¦процентов¦
+------------------+------------+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Объем производства¦млрд. рублей¦25,4 ¦ 35,7 ¦ 39,7  ¦ 41,9  ¦ 42,8  ¦ 44,1  ¦170 - 175¦
¦продукции         ¦            ¦ (в  ¦  (в  ¦  (в   ¦  (в   ¦  (в   ¦  (в   ¦         ¦
¦промышленности    ¦            ¦ценах¦ценах ¦ ценах ¦ ценах ¦ ценах ¦ ценах ¦         ¦
¦                  ¦            ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2011  ¦ 2011  ¦ 2011  ¦ 2011  ¦         ¦
¦                  ¦            ¦года)¦года) ¦ года) ¦ года) ¦ года) ¦ года) ¦         ¦
+------------------+------------+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Удельный вес      ¦ процентов  ¦  -  ¦  8   ¦  10   ¦  12   ¦  17   ¦  20   ¦    -    ¦
¦отгруженной       ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦инновационной     ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦продукции         ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦организациями,    ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦основными видами  ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦экономической     ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦деятельности      ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦которых является  ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦производство      ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦промышленной      ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦продукции, в общем¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦объеме отгруженной¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦промышленной      ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦продукции         ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+------------------+------------+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Рост              ¦ процентов  ¦  -  ¦108 - ¦108,5 -¦108,8 -¦109,2 -¦109,5 -¦    -    ¦
¦производительности¦            ¦     ¦ 109  ¦ 109,5 ¦ 109,8 ¦  110  ¦  110  ¦         ¦
¦труда             ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+------------------+------------+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Количество        ¦   единиц   ¦ 36  ¦  25  ¦   4   ¦   3   ¦   7   ¦   7   ¦    -    ¦
¦созданных новых   ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦рабочих мест      ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+------------------+------------+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Снижение (-)      ¦ процентов  ¦+3,1 ¦  -1  ¦  -1   ¦ -1,1  ¦  -1   ¦ -1,1  ¦  -5,2   ¦
¦уровня            ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦материалоемкости  ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦промышленной      ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦продукции (в      ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦фактических ценах)¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+------------------+------------+-----+------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Рентабельность    ¦ процентов  ¦ 2,9 ¦6 - 7 ¦10 - 11¦12 - 13¦13 - 14¦14 - 15¦    -    ¦
¦продаж в          ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦организациях      ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦промышленности    ¦            ¦     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦------------------+------------+-----+------+-------+-------+-------+-------+----------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА

---------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+-----
¦                    ¦            ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦
¦                    ¦            ¦ год ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦
¦                    ¦  Единица   ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ в 2015  ¦
¦     Показатели     ¦ измерения  +-----+------+-----+-----+-----+-----+ году к  ¦
¦                    ¦            ¦     ¦      ¦                       ¦  2010   ¦
¦                    ¦            ¦отчет¦оценка¦        прогноз        ¦  году,  ¦
¦                    ¦            ¦     ¦      ¦                       ¦процентов¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+---------+
¦Производство        ¦млрд. рублей¦207,4¦229,0 ¦247,3¦269,6¦297,9¦331,1¦   160   ¦
¦продукции сельского +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦хозяйства в         ¦процентов к ¦104,8¦110,4 ¦ 108 ¦ 109 ¦110,5¦111,1¦   160   ¦
¦хозяйствах всех     ¦предыдущему ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦категорий в         ¦    году    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦сопоставимых ценах  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе:        ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦растениеводства     ¦процентов к ¦108,9¦114,7 ¦ 107 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 111 ¦   161   ¦
¦                    ¦предыдущему ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦                    ¦    году    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦животноводства      ¦процентов к ¦100,3¦105,9 ¦ 109 ¦109,8¦111,2¦112,6¦   159   ¦
¦                    ¦предыдущему ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦                    ¦    году    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Производство        ¦процентов к ¦100,6¦110,8 ¦108,3¦109,2¦110,5¦ 111 ¦   160   ¦
¦продукции сельского ¦предыдущему ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦хозяйства в         ¦    году    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦сельхозпредприятиях ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Наличие             ¦   единиц   ¦ 11  ¦  11  ¦ 11  ¦ 11  ¦ 11  ¦ 11  ¦   100   ¦
¦сельскохозяйственных¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦организаций всех    ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦форм собственности  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Наличие фермерских  ¦   единиц   ¦  8  ¦  8   ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦   100   ¦
¦хозяйств            ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Производство        ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦основных видов      ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦продукции в         ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦натуральном         ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦выражении в         ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦сельхозорганизациях:¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦зерно               ¦ тыс. тонн  ¦38,1 ¦ 58,0 ¦118,3¦124,0¦129,0¦138,0¦   362   ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦картофель           ¦ тыс. тонн  ¦ 3,6 ¦ 6,5  ¦16,8 ¦17,4 ¦18,0 ¦18,0 ¦   500   ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦льноволокно         ¦ тыс. тонн  ¦ 0,4 ¦ 0,6  ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦   250   ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦сахарная свекла     ¦ тыс. тонн  ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -    ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦маслосемена рапса   ¦ тыс. тонн  ¦ 0,6 ¦ 2,2  ¦12,7 ¦13,2 ¦14,2 ¦14,7 ¦   245   ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦овощи               ¦ тыс. тонн  ¦ 0,6 ¦ 1,5  ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦   316   ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦плоды и ягоды       ¦ тыс. тонн  ¦ 0,1 ¦  -   ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦   300   ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦скот и птица        ¦ тыс. тонн  ¦ 4,1 ¦ 4,2  ¦ 5,7 ¦ 6,2 ¦ 7,2 ¦ 8,7 ¦   212   ¦
¦(реализация)        ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦молоко              ¦ тыс. тонн  ¦37,5 ¦ 38,9 ¦55,4 ¦61,0 ¦65,5 ¦74,4 ¦   198   ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦яйцо                ¦ млн. штук  ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -    ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Рентабельность      ¦ процентов  ¦  1  ¦  10  ¦ 10  ¦ 10  ¦ 10  ¦ 10  ¦    -    ¦
¦продаж в            ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦организациях        ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦сельского хозяйства ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Рентабельность      ¦ процентов  ¦ 1,1 ¦  8   ¦  9  ¦  9  ¦ 10  ¦ 10  ¦    -    ¦
¦реализованной       ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦продукции (работ,   ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦услуг)              ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Рост                ¦ процентов  ¦ 112 ¦ 115  ¦ 111 ¦ 112 ¦ 111 ¦ 111 ¦         ¦
¦производительности  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦труда               ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Количество созданных¦   единиц   ¦ 12  ¦  20  ¦ 25  ¦ 30  ¦ 35  ¦ 40  ¦   333   ¦
¦новых рабочих мест  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Снижение (-) уровня ¦ процентов  ¦-1,5 ¦ -1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦  -5,5   ¦
¦материалоемкости    ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦продукции сельского ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦хозяйства (в        ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦фактических ценах)  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОНА

-----------------+------------+-----T------+------+-----T------+-----T-----
¦                ¦            ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦
¦                ¦            ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год ¦ год  ¦ год ¦изменения¦
¦                ¦  Единица   ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦ в 2015  ¦
¦   Показатели   ¦ измерения  +-----+------+------+-----+------+-----+ году к  ¦
¦                ¦            ¦     ¦      ¦                         ¦  2010   ¦
¦                ¦            ¦отчет¦оценка¦         прогноз         ¦  году,  ¦
¦                ¦            ¦     ¦      ¦                         ¦процентов¦
+----------------+------------+-----+------+------+-----T------+-----+---------+
¦Объем           ¦млрд. рублей¦55,65¦48,16 ¦47,426¦46,72¦47,626¦48,9 ¦  87,8   ¦
¦строительно-    ¦            ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
¦монтажных работ +------------+-----+------+------+-----+------+-----+---------+
¦и капитального  ¦процентов к ¦101,8¦ 86,5 ¦ 98,5 ¦98,5 ¦101,9 ¦102,6¦    -    ¦
¦ремонта зданий и¦предыдущему ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
¦сооружений всех ¦    году    ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
¦форм            ¦            ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
¦собственности   ¦            ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
+----------------+------------+-----+------+------+-----+------+-----+---------+
¦Рентабельность  ¦ процентов  ¦+2,9 ¦  +1  ¦  +1  ¦+1,1 ¦ +1,1 ¦+1,1 ¦    -    ¦
¦продаж          ¦            ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
+----------------+------------+-----+------+------+-----+------+-----+---------+
¦Рентабельность  ¦ процентов  ¦+3,4 ¦ +2,1 ¦ +1,5 ¦+1,5 ¦ +1,5 ¦ +2  ¦    -    ¦
¦реализованной   ¦            ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
¦продукции       ¦            ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
¦(работ, услуг)  ¦            ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
+----------------+------------+-----+------+------+-----+------+-----+---------+
¦Количество      ¦   единиц   ¦ 54  ¦  19  ¦  3   ¦  3  ¦  3   ¦  3  ¦    -    ¦
¦созданных новых ¦            ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
¦рабочих мест    ¦            ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
+----------------+------------+-----+------+------+-----+------+-----+---------+
¦Снижение (-)    ¦ процентов  ¦-0,2 ¦  -1  ¦ -0,5 ¦-0,5 ¦  -1  ¦ -1  ¦   -4    ¦
¦уровня          ¦            ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
¦материалоемкости¦            ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
¦строительной    ¦            ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
¦продукции (в    ¦            ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
¦фактических     ¦            ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
¦ценах)          ¦            ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦
¦----------------+------------+-----+------+------+-----+------+-----+----------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ РАЙОНА

------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+-----
¦                 ¦               ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦
¦                 ¦               ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения¦
¦                 ¦    Единица    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ в 2015  ¦
¦   Показатели    ¦   измерения   +------+------+------+------+------+------+ году к  ¦
¦                 ¦               ¦      ¦      ¦                           ¦  2010   ¦
¦                 ¦               ¦отчет ¦оценка¦          прогноз          ¦  году,  ¦
¦                 ¦               ¦      ¦      ¦                           ¦процентов¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Удельный вес     ¦   процентов   ¦ 38,1 ¦ 39,0 ¦ 39,1 ¦ 39,3 ¦ 39,5 ¦ 39,4 ¦    -    ¦
¦занятых в сфере  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦услуг в общей    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦численности      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦занятых в        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦экономике        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Количество       ¦    единиц     ¦ 166  ¦ 150  ¦  72  ¦  68  ¦  64  ¦  60  ¦    -    ¦
¦созданных новых  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦рабочих мест:    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦транспорт и связь¦    единиц     ¦  1   ¦  2   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  2   ¦   100   ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦торговля         ¦    единиц     ¦  8   ¦  12  ¦  4   ¦  4   ¦  3   ¦  3   ¦   25    ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦                                      Транспорт                                      ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Объем перевозок  ¦   тыс. тонн   ¦128,7 ¦136,4 ¦143,2 ¦150,4 ¦157,9 ¦165,8 ¦  128,8  ¦
¦грузов           ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Грузооборот      ¦   тыс. т·км   ¦2787,3¦3065,5¦3310,7¦3575,6¦3861,4¦4170,5¦  149,6  ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Объем перевозок  ¦ тыс. человек  ¦403,6 ¦406,8 ¦410,9 ¦414,1 ¦418,2 ¦422,4 ¦  104,7  ¦
¦пассажиров       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦транспортом      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦общего           ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦пользования      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Пассажирооборот  ¦ тыс. пас.-км  ¦5945,9¦5963,7¦5993,5¦6010,0¦6028,0¦6046,1¦  101,7  ¦
¦транспорта общего¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦пользования      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Протяженность    ¦      км       ¦764,6 ¦764,6 ¦764,6 ¦764,6 ¦764,6 ¦764,6 ¦   100   ¦
¦автомобильных    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦дорог общего     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦пользования      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Из них с твердым ¦      км       ¦523,8 ¦ 527  ¦ 530  ¦ 534  ¦ 537  ¦ 540  ¦  103,1  ¦
¦покрытием        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Рентабельность   ¦   процентов   ¦ -6,6 ¦ -13  ¦ -10  ¦  -8  ¦  -6  ¦  -4  ¦    -    ¦
¦реализованной    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦продукции, работ,¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦услуг организаций¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦транспорта       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦                                      Торговля                                       ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Объем розничного ¦  процентов к  ¦116,7 ¦ 114  ¦ 111  ¦ 111  ¦ 112  ¦ 112  ¦   176   ¦
¦товарооборота    ¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦торговли через   ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦все каналы       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦реализации       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦В том числе      ¦  процентов к  ¦112,7 ¦ 114  ¦ 111  ¦ 111  ¦ 112  ¦ 112  ¦   176   ¦
¦потребительская  ¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦кооперация       ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Структура объема ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦розничного       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦товарооборота    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦торговли по      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦формам           ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦собственности:   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦государственная  ¦   процентов   ¦ 20,7 ¦ 22,1 ¦  22  ¦  22  ¦  21  ¦  21  ¦   101   ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦частная          ¦   процентов   ¦ 79,3 ¦ 77,9 ¦  78  ¦  78  ¦  79  ¦  79  ¦   100   ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦из нее           ¦   процентов   ¦ 58,2 ¦ 53,7 ¦  54  ¦  54  ¦  54  ¦  54  ¦   93    ¦
¦потребительская  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦кооперация       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦иностранная      ¦   процентов   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -    ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Число объектов   ¦    единиц     ¦ 183  ¦ 183  ¦ 186  ¦ 187  ¦ 189  ¦ 190  ¦  103,8  ¦
¦розничной        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦торговой сети на ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦конец года <1>   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦В том числе в    ¦    единиц     ¦  91  ¦  89  ¦  89  ¦  89  ¦  89  ¦  89  ¦  98,9   ¦
¦сельской         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦местности <1>    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Торговая площадь ¦тыс. кв. метров¦ 12,6 ¦12,66 ¦12,85 ¦12,89 ¦ 13,1 ¦13,14 ¦  104,3  ¦
¦магазинов <1>    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Обеспеченность   ¦  кв. метров   ¦ 479  ¦ 495  ¦ 514  ¦ 530  ¦ 553  ¦ 571  ¦  121,7  ¦
¦населения        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦торговыми        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦площадями на 1000¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦жителей <1>      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦                                Общественное питание                                 ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Объем розничного ¦  процентов к  ¦102,4 ¦ 113  ¦ 109  ¦ 109  ¦ 110  ¦ 110  ¦   162   ¦
¦товарооборота    ¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦общественного    ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦питания          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦В том числе      ¦  процентов к  ¦ 90,7 ¦ 113  ¦ 109  ¦ 109  ¦ 110  ¦ 110  ¦   162   ¦
¦потребительская  ¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦кооперация       ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Число объектов   ¦    единиц     ¦  54  ¦  53  ¦  55  ¦  56  ¦  56  ¦  57  ¦  105,6  ¦
¦общественного    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦питания на конец ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦года             ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦В том числе в    ¦    единиц     ¦  31  ¦  32  ¦  34  ¦  34  ¦  34  ¦  35  ¦   113   ¦
¦сельской         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦местности        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Число мест в     ¦   тыс. мест   ¦2,943 ¦2,913 ¦2,935 ¦2,945 ¦2,945 ¦2,960 ¦  100,6  ¦
¦объектах         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦общественного    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦питания          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Обеспеченность   ¦     мест      ¦ 34,2 ¦ 34,3 ¦  36  ¦ 37,4 ¦ 38,4 ¦ 40,2 ¦  117,5  ¦
¦населения местами¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦в общедоступных  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦объектах         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦общественного    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦питания на 1000  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦жителей          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Объем реализации ¦  процентов к  ¦118,5 ¦ 147  ¦ 112  ¦ 114  ¦ 116  ¦ 118  ¦  256,9  ¦
¦платных услуг    ¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦населению через  ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦все каналы       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦реализации       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦                           Бытовое обслуживание населения                            ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Число организаций¦    единиц     ¦  36  ¦  36  ¦  37  ¦  37  ¦  38  ¦  38  ¦  105,6  ¦
¦бытового         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦обслуживания     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦населения на     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦конец года       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Объем реализации ¦  процентов к  ¦139,8 ¦ 170  ¦ 112  ¦ 114  ¦ 116  ¦ 118  ¦   297   ¦
¦бытовых услуг    ¦  предыдущему  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦населению через  ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦все каналы       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦реализации       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Открытие новых   ¦    единиц     ¦  2   ¦  2   ¦  4   ¦  2   ¦  2   ¦  3   ¦    -    ¦
¦объектов бытового¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦обслуживания     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Внедрение новых  ¦  количество   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦    -    ¦
¦видов бытовых    ¦     видов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦услуг, расширение¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦спектра бытовых  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦услуг в          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦соответствии со  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦спросом          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦населения, в том ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦числе            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦дополнительных   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦услуг жителям    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦сельских         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦населенных       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦пунктов,         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦совершенствование¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦выездного        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦бытового         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦обслуживания     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Повышение        ¦  количество   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -    ¦
¦технического     ¦   объектов    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦уровня           ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦производства     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦объектов бытового¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦обслуживания     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦путем его        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦переоснащения и  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦модернизации,    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦создания новых   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦производств      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Обеспечение      ¦    единиц     ¦  3   ¦  2   ¦  1   ¦  5   ¦  2   ¦  1   ¦    -    ¦
¦надлежащего      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦состояния сети   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦комплексно-      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦приемных пунктов ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦по приему заказов¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦на бытовые услуги¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦к 2015 году из   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦расчета 1        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦комплексно-      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦приемный пункт на¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦1300 человек в   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦сельской         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦местности.       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦Проведение       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦ремонтных работ  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦на объектах      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦бытового         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦обслуживания     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Создание новых и ¦    единиц     ¦  8   ¦  10  ¦  8   ¦  5   ¦  5   ¦  6   ¦    -    ¦
¦модернизация     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦существующих     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦рабочих мест в   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦объектах бытового¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦обслуживания     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦населения        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------


--------------------------------

<1> Без учета аптек, палаток.



Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ

--------------------+---------+-----T------+------+------+------+----T-----
¦                   ¦         ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦2015¦ Индексы ¦
¦                   ¦         ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦год ¦изменения¦
¦                   ¦ Единица ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦ в 2015  ¦
¦    Показатели     ¦измерения+-----+------+------+------+------+----+ году к  ¦
¦                   ¦         ¦     ¦      ¦                         ¦  2010   ¦
¦                   ¦         ¦отчет¦оценка¦         прогноз         ¦  году,  ¦
¦                   ¦         ¦     ¦      ¦                         ¦процентов¦
+-------------------+---------+-----+------+------+------+------+----+---------+
¦Доля малого и      ¦процентов¦11,8 ¦ 12,2 ¦12,2 -¦12,5 -¦12,8 -¦ 13 ¦   110   ¦
¦среднего           ¦         ¦     ¦      ¦ 12,5 ¦ 12,8 ¦  13  ¦    ¦         ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
¦в общем объеме     ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
¦выручки от         ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
¦реализации товаров,¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
¦продуктов и услуг  ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
+-------------------+---------+-----+------+------+------+------+----+---------+
¦Количество микро- и¦ единиц  ¦ 43  ¦  45  ¦  48  ¦  50  ¦  53  ¦ 55 ¦   128   ¦
¦малых предприятий  ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
+-------------------+---------+-----+------+------+------+------+----+---------+
¦Количество         ¦ единиц  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ -  ¦    -    ¦
¦субъектов среднего ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
+-------------------+---------+-----+------+------+------+------+----+---------+
¦Количество         ¦ человек ¦ 333 ¦ 326  ¦ 330  ¦ 340  ¦ 350  ¦360 ¦  110,4  ¦
¦индивидуальных     ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
¦предпринимателей   ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
+-------------------+---------+-----+------+------+------+------+----+---------+
¦Численность        ¦ человек ¦ 573 ¦ 587  ¦ 605  ¦ 630  ¦ 650  ¦670 ¦  112,2  ¦
¦работающих в малом ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
¦и среднем          ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
¦предпринимательстве¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
+-------------------+---------+-----+------+------+------+------+----+---------+
¦Удельный вес       ¦процентов¦ 4,9 ¦ 5,1  ¦ 5,2  ¦ 5,4  ¦ 5,6  ¦5,7 ¦    -    ¦
¦занятых в сфере    ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
¦малого и среднего  ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
¦в общей численности¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
¦экономически       ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
¦активного населения¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦         ¦
¦-------------------+---------+-----+------+------+------+------+----+----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО РАЙОНУ

--------------+-------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+-------
¦             ¦             ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦  Индексы  ¦
¦             ¦   Единица   ¦ год ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения в¦
¦ Показатели  ¦  измерения  +-----+------+-----+-----+-----+-----+2015 году к¦
¦             ¦             ¦отчет¦оценка¦        прогноз        ¦2010 году, ¦
¦             ¦             ¦     ¦      ¦                       ¦ процентов ¦
+-------------+-------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+-----------+
¦Инвестиции в ¦млрд. рублей ¦130,7¦104,6 ¦100,4¦135,6¦184,4¦254,4¦    195    ¦
¦основной     ¦             ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦капитал      ¦             ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Темпы роста  ¦  процентов  ¦101,5¦  80  ¦ 96  ¦ 135 ¦ 136 ¦ 138 ¦           ¦
+-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Объем        ¦млн. долларов¦ 0,8 ¦ 1,3  ¦ 1,4 ¦ 2,4 ¦ 4,7 ¦  8  ¦   1000    ¦
¦иностранных  ¦     США     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦инвестиций   ¦             ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Из них прямые¦млн. долларов¦ 0,8 ¦ 1,3  ¦ 1,4 ¦ 2,4 ¦ 4,7 ¦  8  ¦   1000    ¦
¦иностранные  ¦     США     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦инвестиции на¦             ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦чистой основе¦             ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦(без учета   ¦             ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦задолженности¦             ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦прямому      ¦             ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦инвестору за ¦             ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦товары       ¦             ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦(работы,     ¦             ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦услуги)      ¦             ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЙОНУ В ЦЕНАХ 2010 ГОДА

-------------------+------------+------------------------------------+-----
¦                  ¦            ¦           По территории            ¦ Индексы ¦
¦                  ¦            +-----+------+-----T-----+-----T-----+изменения¦
¦                  ¦  Единица   ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ в 2015  ¦
¦    Показатели    ¦ измерения  ¦ год ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ году к  ¦
¦                  ¦            +-----+------+-----+-----+-----+-----+  2010   ¦
¦                  ¦            ¦отчет¦оценка¦        прогноз        ¦  году,  ¦
¦                  ¦            ¦     ¦      ¦                       ¦процентов¦
+------------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+---------+
¦Инвестиции в      ¦млрд. рублей¦130,7¦104,6 ¦100,4¦135,6¦184,4¦254,4¦   195   ¦
¦основной капитал  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦за счет всех      ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦источников        ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦финансирования -  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦всего             ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе:      ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦средства          ¦млрд. рублей¦25,9 ¦ 10,6 ¦11,8 ¦17,3 ¦25,9 ¦36,3 ¦  140,3  ¦
¦консолидированного¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦бюджета           ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦из них:           ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦средства          ¦млрд. рублей¦17,9 ¦ 10,6 ¦11,8 ¦17,3 ¦25,9 ¦36,3 ¦  140,3  ¦
¦республиканского  ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦бюджета           ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦средства местных  ¦млрд. рублей¦7,95 ¦ 3,3  ¦ 4,2 ¦ 5,8 ¦ 8,5 ¦10,2 ¦  127,6  ¦
¦бюджетов          ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦собственные       ¦млрд. рублей¦34,2 ¦ 39,2 ¦33,4 ¦40,5 ¦52,1 ¦63,2 ¦  184,9  ¦
¦средства          ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦организаций       ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦средства населения¦млрд. рублей¦ 2,8 ¦ 1,6  ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,4 ¦ 2,9 ¦  103,7  ¦
+------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦кредиты банков    ¦млрд. рублей¦31,2 ¦ 17,6 ¦21,9 ¦30,2 ¦38,4 ¦ 49  ¦  157,2  ¦
¦(без кредитов     ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦иностранных       ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦банков)           ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦иностранные       ¦млрд. рублей¦ 2,5 ¦ 2,0  ¦ 4,6 ¦ 9,8 ¦22,1 ¦42,0 ¦  1680   ¦
¦источники - всего ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦в том числе       ¦млрд. рублей¦ 2,4 ¦ 2,0  ¦ 4,6 ¦ 9,7 ¦22,1 ¦42,0 ¦  1750   ¦
¦иностранные       ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦инвесторы (прямые ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦инвестиции)       ¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦из них кредиты    ¦млрд. рублей¦ 0,1 ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -    ¦
¦иностранных банков¦            ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦прочие источники  ¦млрд. рублей¦31,5 ¦ 33,0 ¦27,2 ¦36,3 ¦43,5 ¦60,8 ¦  193,2  ¦
¦------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------


Приложение 12
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

----------------------+-----------+------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------
¦                     ¦           ¦                  ¦                                Объем финансирования, млн. рублей                                 ¦                 ¦
¦                     ¦           ¦                  +--------+-----------------------------------------------------------------------------------------+                 ¦
¦                     ¦           ¦                  ¦        ¦                                   в том числе за счет                                   ¦                 ¦
¦    Наименование     ¦           ¦                  ¦        +----------------+--------+-----------+-------------------+----------+--------------------+   Количество    ¦
¦     организации     ¦   Срок    ¦Органы управления,¦        ¦                ¦        ¦           ¦     кредитов      ¦          ¦    иностранных     ¦  создаваемых и  ¦
¦Республики Беларусь и¦реализации,¦ ответственные за ¦        ¦                ¦        ¦           ¦белорусских банков ¦          ¦     инвесторов     ¦модернизированных¦
¦   инвестиционного   ¦   годы    ¦    реализацию    ¦ всего  ¦                ¦        ¦собственных+-------+-----------+          +--------+-----------+  рабочих мест,  ¦
¦       проекта       ¦           ¦                  ¦        ¦республиканского¦местных ¦  средств  ¦       ¦  из них   ¦  прочих  ¦        ¦в том числе¦     единиц      ¦
¦                     ¦           ¦                  ¦        ¦    бюджета     ¦бюджетов¦организаций¦       ¦кредитов по¦источников¦        ¦ кредитов  ¦                 ¦
¦                     ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦ всего ¦иностранным¦          ¦ всего  ¦иностранных¦                 ¦
¦                     ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦ кредитным ¦          ¦        ¦  банков   ¦                 ¦
¦                     ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦  линиям   ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
+---------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+
¦РУПП "Бегомльский    ¦   2011    ¦РУП               ¦ 650,0  ¦                ¦        ¦   650,0   ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦        3        ¦
¦завод "Ветразь",     ¦           ¦"Могилевлифтмаш", ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦"Наращивание         ¦           ¦Докшицкий районный¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦мощностей по         ¦           ¦исполнительный    ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦производству         ¦           ¦комитет (далее -  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦металлорукава"       ¦           ¦райисполком)      ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
+---------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+
¦РУПП "Бегомльский    ¦   2011    ¦РУП               ¦ 400,0  ¦                ¦        ¦   400,0   ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦        2        ¦
¦завод "Ветразь",     ¦           ¦"Могилевлифтмаш", ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦"Организация         ¦           ¦райисполком       ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦производства по      ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦выпуску шайбы        ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦пружинной"           ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
+---------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+
¦Филиал "Докшицкий    ¦   2012    ¦РУПП              ¦ 400,0  ¦                ¦        ¦           ¦ 400,0 ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦хлебозавод" РУПП     ¦           ¦"Витебскхлебпром",¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦"Витебскхлебпром",   ¦           ¦райисполком       ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦"Модернизация        ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦хлебобулочного цеха" ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
+---------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+
¦РУП ЖКХ "Докшицы-    ¦2011 - 2012¦Управление        ¦ 485,0  ¦                ¦        ¦   35,0    ¦       ¦           ¦  450,0   ¦        ¦           ¦      10,0       ¦
¦коммунальник",       ¦           ¦жилищно-          ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦"Создание            ¦           ¦коммунального     ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦производства по      ¦           ¦хозяйства         ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦розливу питьевой и   ¦           ¦Витебского        ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦бутилированной воды" ¦           ¦областного        ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦                     ¦           ¦исполнительного   ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦                     ¦           ¦комитета (далее - ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦                     ¦           ¦облисполком),     ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦                     ¦           ¦райисполком       ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
+---------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+
¦ГЛХУ "Бегомльский    ¦   2011    ¦Витебское         ¦ 2400,0 ¦                ¦        ¦   720,0   ¦ 1680,0¦   1680,0  ¦          ¦        ¦           ¦       18        ¦
¦лесхоз", "Организация¦           ¦государственное   ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦производства по      ¦           ¦производственное  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦выпуску топливных    ¦           ¦лесохозяйственное ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦гранул (пеллет)"     ¦           ¦объединение       ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
+---------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+
¦Докшицкое райпо,     ¦   2011    ¦Витебский         ¦ 400,0  ¦                ¦        ¦   400,0   ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦        4        ¦
¦"Строительство       ¦           ¦областной союз    ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦магазина в           ¦           ¦потребительских   ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦г. Докшицы,          ¦           ¦обществ           ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦ул. Полевая"         ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
+---------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+
¦Коммунальное         ¦2011 - 2012¦Комитет по        ¦ 4300,0 ¦    3 500,0     ¦ 800,0  ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦унитарное предприятие¦           ¦архитектуре и     ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦"Докшицкое управление¦           ¦строительству     ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦капитального         ¦           ¦облисполкома,     ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦строительства",      ¦           ¦райисполком       ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦"Строительство водно-¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦оздоровительного     ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦центра в г. Докшицы" ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
+---------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+
¦ОАО "Торгуны",       ¦2011 - 2015¦Комитет по        ¦ 7000,0 ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦ 7000,0 ¦           ¦                 ¦
¦"Строительство       ¦           ¦сельскому         ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦энергетической       ¦           ¦хозяйству и       ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦установки, работающей¦           ¦продовольствию    ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦на биогазе"          ¦           ¦облисполкома,     ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦                     ¦           ¦райисполком       ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
+---------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+
¦Иностранное частное  ¦   2012    ¦Райисполком       ¦ 3920,0 ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦ 3920,0 ¦           ¦                 ¦
¦торгово-             ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦производственное     ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦унитарное предприятие¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦"Корвин Лигнум",     ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦"Развитие            ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦деревообрабатывающего¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
¦производства"        ¦           ¦                  ¦        ¦                ¦        ¦           ¦       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦                 ¦
+---------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+
¦ИТОГО                ¦           ¦                  ¦ 19955,0¦     3500,0     ¦ 800,0  ¦   2205,0  ¦ 2080,0¦   1680,0  ¦  450,0   ¦ 10920,0¦           ¦       37        ¦
¦---------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+--------+-----------+------------------


Приложение 13
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ РАЙОНА

-----------+-------------+------+------+------+------+------+------+-----
¦          ¦             ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦
¦          ¦             ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения¦
¦          ¦   Единица   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ в 2015  ¦
¦Показатели¦  измерения  +------+------+------+------+------+------+ году к  ¦
¦          ¦             ¦      ¦      ¦                           ¦  2010   ¦
¦          ¦             ¦отчет ¦оценка¦          прогноз          ¦  году,  ¦
¦          ¦             ¦      ¦      ¦                           ¦процентов¦
+----------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Экспорт   ¦темп роста к ¦167,9 ¦ 170  ¦ 109  ¦ 109  ¦ 110  ¦ 110  ¦240 - 245¦
¦товаров   ¦ предыдущему ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦<1>       ¦    году,    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦          ¦  процентов  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Экспорт   ¦темп роста к ¦168,6 ¦ 156  ¦ 109  ¦ 110  ¦ 112  ¦ 115  ¦   240   ¦
¦товаров   ¦ предыдущему ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦<2>       ¦    году,    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦          ¦  процентов  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Экспорт   ¦темп роста к ¦181,1 ¦119,8 ¦ 115  ¦ 116  ¦ 117  ¦ 118  ¦   221   ¦
¦услуг <1> ¦ предыдущему ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦          ¦    году,    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦          ¦  процентов  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Экспорт   ¦темп роста к ¦ 84,2 ¦  83  ¦ 125  ¦ 127  ¦ 129  ¦ 130  ¦   221   ¦
¦услуг <2> ¦ предыдущему ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦          ¦    году,    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦          ¦  процентов  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Сальдо    ¦тыс. долларов¦-55,1 ¦ 2,0  ¦ 10,0 ¦ 50,0 ¦100,0 ¦200,0 ¦    -    ¦
¦внешней   ¦     США     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦торговли  ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦товарами  ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦<3>       ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Сальдо    ¦тыс. долларов¦ 24,2 ¦ 70,0 ¦120,0 ¦148,0 ¦164,0 ¦200,0 ¦    -    ¦
¦внешней   ¦     США     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦торговли  ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦товарами  ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦<4>       ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Сальдо    ¦тыс. долларов¦1307,7¦1573,0¦1810,0¦2100,0¦2300,0¦2500,0¦    -    ¦
¦внешней   ¦     США     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦торговли  ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦услугами  ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦<3>       ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Сальдо    ¦тыс. долларов¦ 23,5 ¦ 19,5 ¦  16  ¦  17  ¦  20  ¦  26  ¦    -    ¦
¦внешней   ¦     США     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦торговли  ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦услугами  ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦<4>       ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦----------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------


--------------------------------

<1> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами.

<2> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящим в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде).

<3> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами.

<4> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящим в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде).



Приложение 14
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА

---------------+-----------+-----T------+----T----+-----T------+------
¦              ¦           ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦              ¦           ¦ год ¦ год  ¦год ¦год ¦ год ¦ год  ¦изменения ¦
¦  Показатели  ¦  Единица  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦  в 2015  ¦
¦              ¦ измерения +-----+------+----+----+-----+------+  году к  ¦
¦              ¦           ¦отчет¦оценка¦       прогноз        ¦2010 году,¦
¦              ¦           ¦     ¦      ¦                      ¦процентов ¦
+--------------+-----------+-----+------+----+----T-----+------+----------+
¦Численность   ¦  человек  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦занятых в     ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦экономике     ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦г. Докшицы    ¦           ¦4461 ¦ 4460 ¦4460¦4470¦4480 ¦ 4490 ¦  100,7   ¦
¦г.п. Бегомль  ¦           ¦1315 ¦ 1315 ¦1315¦1320¦1325 ¦ 1330 ¦  101,1   ¦
+--------------+-----------+-----+------+----+----+-----+------+----------+
¦Трудоустроено ¦  человек  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦на созданные  ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦рабочие места ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦(создано новых¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦рабочих мест) ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦г. Докшицы    ¦           ¦ 150 ¦ 160  ¦100 ¦105 ¦ 110 ¦ 110  ¦   73,3   ¦
¦г.п. Бегомль  ¦           ¦ 31  ¦  38  ¦ 18 ¦ 20 ¦ 22  ¦  23  ¦   74,2   ¦
+--------------+-----------+-----+------+----+----+-----+------+----------+
¦Номинальная   ¦тыс. рублей¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦начисленная   ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦заработная    ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦плата на конец¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦года          ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦г. Докшицы    ¦           ¦1307 ¦ 1760 ¦2205¦2692¦3158 ¦ 3695 ¦  282,7   ¦
¦г.п. Бегомль  ¦           ¦1324 ¦ 2028 ¦2541¦3103¦3640 ¦ 4260 ¦  321,8   ¦
+--------------+-----------+-----+------+----+----+-----+------+----------+
¦Уровень       ¦ процентов ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦безработицы (к¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦экономически  ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦активному     ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦населению)    ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦г. Докшицы    ¦           ¦ 0,3 ¦ 0,4  ¦0,5 ¦0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5  ¦  166,7   ¦
¦г.п. Бегомль  ¦           ¦ 0,8 ¦ 0,8  ¦0,9 ¦0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9  ¦  112,5   ¦
+--------------+-----------+-----+------+----+----+-----+------+----------+
¦Количество    ¦  единиц   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦микро- и малых¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦организаций   ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦      ¦          ¦
¦г. Докшицы    ¦           ¦ 36  ¦  38  ¦ 39 ¦ 40 ¦ 41  ¦  42  ¦  116,7   ¦
¦г.п. Бегомль  ¦           ¦  7  ¦  8   ¦ 8  ¦ 9  ¦  9  ¦  9   ¦  128,6   ¦
¦--------------+-----------+-----+------+----+----+-----+------+-----------


Приложение 15
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЙОНЕ

---------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----
¦                    ¦                ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы ¦
¦                    ¦                ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения¦
¦                    ¦    Единица     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ в 2015  ¦
¦     Показатели     ¦   измерения    +-------+-------+-------+-------+-------+-------+ году к  ¦
¦                    ¦                ¦       ¦                                       ¦  2010   ¦
¦                    ¦                ¦ отчет ¦                прогноз                ¦  году,  ¦
¦                    ¦                ¦       ¦                                       ¦процентов¦
+--------------------+----------------+-------+---------------------------------------+---------+
¦                                        Водные ресурсы                                         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Объем забора воды из¦млн. куб. метров¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦   100   ¦
¦природных источников¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Водопотребление     ¦млн. куб. метров¦  1,8  ¦  1,8  ¦  1,8  ¦  1,8  ¦  1,8  ¦  1,8  ¦   100   ¦
¦(использование воды)¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Сброс сточных вод в ¦млн. куб. метров¦  0,3  ¦  0,3  ¦  0,3  ¦  0,3  ¦  0,3  ¦  0,3  ¦   100   ¦
¦поверхностные водные¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦источники           ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦В том числе         ¦млн. куб. метров¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦
¦загрязненных и      ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦недостаточно        ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦очищенных           ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦                                      Атмосферный воздух                                       ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Выбросы загрязняющих¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦веществ от:         ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦стационарных        ¦   тыс. тонн    ¦ 0,718 ¦ 0,711 ¦ 0,71  ¦ 0,71  ¦ 0,71  ¦ 0,71  ¦   99    ¦
¦источников          ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦передвижных         ¦   тыс. тонн    ¦  1,9  ¦ 1,85  ¦ 1,84  ¦ 1,83  ¦ 1,83  ¦ 1,83  ¦  98,9   ¦
¦источников          ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Ввод в действие     ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦природоохранных     ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦источников за счет  ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦всех источников     ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦финансирования:     ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦сооружения для      ¦тыс. куб. метров¦  0,9  ¦  0,9  ¦  0,9  ¦  0,9  ¦  1,2  ¦  1,2  ¦  133,3  ¦
¦очистки сточных вод ¦    в сутки     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦системы оборотного  ¦тыс. куб. метров¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦
¦водоснабжения       ¦    в сутки     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦установки для       ¦тыс. куб. метров¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦
¦улавливания и       ¦    в сутки     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦обезвреживания      ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦вредных веществ из  ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦отходящих газов     ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦                                      Минеральные ресурсы                                      ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Эксплуатационные    ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦запасы важнейших    ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦видов полезных      ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦ископаемых          ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦(промышленных       ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦категорий):         ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦доломит             ¦   млн. тонн    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦глина               ¦млн. куб. метров¦ 1,892 ¦ 1,892 ¦ 1,892 ¦ 1,892 ¦ 1892  ¦ 1,892 ¦   100   ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦песчано-гравийная   ¦млн. куб. метров¦42,222 ¦42,180 ¦42,138 ¦42,096 ¦42,054 ¦42,012 ¦  99,5   ¦
¦смесь               ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦торф                ¦   млн. тонн    ¦ 9,947 ¦ 9,892 ¦ 9,837 ¦ 9,782 ¦ 9,727 ¦ 9,672 ¦  97,2   ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦                                       Земельные ресурсы                                       ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Общая земельная     ¦    тыс. га     ¦ 226,8 ¦ 226,8 ¦ 226,8 ¦ 226,8 ¦ 226,8 ¦ 226,8 ¦   100   ¦
¦площадь             ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦В том числе         ¦    тыс. га     ¦ 82,3  ¦ 82,3  ¦ 82,3  ¦ 82,3  ¦ 82,3  ¦ 82,3  ¦   100   ¦
¦сельскохозяйственные¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦земли               ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦из них пахотные     ¦    тыс. га     ¦ 43,4  ¦ 43,4  ¦ 43,4  ¦ 43,4  ¦ 43,4  ¦ 43,4  ¦   100   ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Общая площадь       ¦    тыс. га     ¦  3,0  ¦  3,0  ¦  3,0  ¦  3,0  ¦  3,0  ¦  3,0  ¦   100   ¦
¦нарушенных земель   ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Общая площадь       ¦ тыс. га в год  ¦ 0,18  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦         ¦
¦рекультивированных  ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦земель              ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Площадь             ¦       га       ¦  3,1  ¦  3,2  ¦  3,3  ¦  3,4  ¦  3,5  ¦  3,6  ¦  116,1  ¦
¦сельскохозяйственных¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦угодий на одного    ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦жителя района       ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Площадь пахотных    ¦       га       ¦  1,7  ¦  1,7  ¦  1,7  ¦  1,8  ¦  1,8  ¦  1,9  ¦  111,8  ¦
¦земель на одного    ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦жителя района       ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦                                        Лесные ресурсы                                         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Площадь лесопокрытых¦    тыс. га     ¦ 110,7 ¦ 110,7 ¦ 110,7 ¦ 110,7 ¦ 110,7 ¦ 110,7 ¦   100   ¦
¦земель              ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Расчетная лесосека  ¦тыс. куб. метров¦ 93,0  ¦ 93,0  ¦ 93,0  ¦ 93,0  ¦ 93,0  ¦ 93,0  ¦   100   ¦
¦по главному         ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦пользованию         ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Общий объем         ¦тыс. куб. метров¦ 110,0 ¦ 122,0 ¦ 122,0 ¦ 122,0 ¦ 122,0 ¦ 122,0 ¦  110,9  ¦
¦заготовки древесины ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Лесовосстановление и¦    тыс. га     ¦  304  ¦  225  ¦  250  ¦  220  ¦  230  ¦  220  ¦  72,4   ¦
¦лесоразведение      ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Наличие и           ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦организация особо   ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦охраняемых          ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦территорий          ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦Из них:             ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦заповедники         ¦   единица на   ¦1/39,4 ¦1/39,4 ¦1/39,4 ¦1/39,4 ¦1/39,4 ¦1/39,4 ¦   100   ¦
¦                    ¦    тыс. га     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦национальные парки  ¦   единица на   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦
¦                    ¦    тыс. га     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦заказники           ¦   единица на   ¦2/8,633¦2/8,633¦2/8,633¦2/8,633¦2/8,633¦2/8,633¦   100   ¦
¦республиканского    ¦    тыс. га     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦значения            ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦заказники местного  ¦   единица на   ¦7/2,446¦7/2,446¦7/2,446¦7/2,446¦7/2,446¦7/2,446¦   100   ¦
¦значения            ¦    тыс. га     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------


Приложение 16
к Программе
социально-экономического развития
Докшицкого района на 2011 - 2015 годы



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

-------------------------------+---------------------+----------------
¦ Содержание предлагаемых мер  ¦     Исполнители     ¦  Сроки исполнения  ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦                          Организационные меры                           ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦Разработка, согласование и    ¦Управления, отделы   ¦2011 год (в месячный¦
¦утверждение прогнозов развития¦райисполкома,        ¦срок после доведения¦
¦на пять лет по                ¦организации района   ¦показателей прогноза¦
¦подведомственным организациям ¦                     ¦на 2011 - 2015 годы)¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦Ежегодная разработка,         ¦                     ¦                    ¦
¦утверждение и реализация:     ¦                     ¦                    ¦
¦годовых прогнозов социально-  ¦Отдел экономики      ¦ Четвертый квартал  ¦
¦экономического развития района¦райисполкома,        ¦ 2011 - 2014 годов  ¦
¦с учетом Программы            ¦управления и отделы  ¦                    ¦
¦                              ¦райисполкома по      ¦                    ¦
¦                              ¦направлениям         ¦                    ¦
¦                              ¦деятельности         ¦                    ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦бизнес-планов развития на     ¦Отдел экономики      ¦2012 - 2015 годы (в ¦
¦очередной год по              ¦райисполкома,        ¦месячный срок после ¦
¦подведомственным организациям ¦управления и отделы  ¦     доведения      ¦
¦                              ¦райисполкома по      ¦показателей прогноза¦
¦                              ¦направлениям         ¦ на очередной год)  ¦
¦                              ¦деятельности,        ¦                    ¦
¦                              ¦организации района   ¦                    ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦комплекса мер по достижению   ¦Управления и отделы  ¦Первый квартал 2012 ¦
¦годовых параметров прогноза   ¦райисполкома по      ¦    - 2015 годов    ¦
¦социально-экономического      ¦направлениям         ¦                    ¦
¦развития района               ¦деятельности         ¦                    ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦региональной страновой        ¦Отдел экономики      ¦Первый квартал 2012 ¦
¦стратегии развития экспорта   ¦райисполкома,        ¦    - 2015 годов    ¦
¦района                        ¦организации района   ¦                    ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦программы по импортозамещению ¦Отдел экономики      ¦Первый квартал 2012 ¦
¦                              ¦райисполкома,        ¦    - 2015 годов    ¦
¦                              ¦организации района   ¦                    ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦стратегии по снижению запасов ¦Отдел экономики      ¦Первый квартал 2012 ¦
¦готовой продукции             ¦райисполкома,        ¦    - 2015 годов    ¦
¦                              ¦организации района   ¦                    ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦системы мер по стабилизации   ¦Управления и отделы  ¦Первый квартал 2012 ¦
¦финансово-экономического      ¦райисполкома,        ¦    - 2015 годов    ¦
¦положения организаций,        ¦организации района   ¦                    ¦
¦снижению всех видов затрат,   ¦                     ¦                    ¦
¦развязке неплатежей           ¦                     ¦                    ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦                   Производственно-экономические меры                    ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦Реализация:                   ¦                     ¦                    ¦
¦Национальной программы        ¦Управления и отделы  ¦  2011 - 2015 годы  ¦
¦развития экспорта Республики  ¦райисполкома,        ¦                    ¦
¦Беларусь на 2011 - 2015 годы, ¦организации района   ¦                    ¦
¦утвержденной постановлением   ¦                     ¦                    ¦
¦Совета Министров Республики   ¦                     ¦                    ¦
¦Беларусь от 23 мая 2011 г.    ¦                     ¦                    ¦
¦N 656 (Национальный реестр    ¦                     ¦                    ¦
¦правовых актов Республики     ¦                     ¦                    ¦
¦Беларусь, 2011 г., N 60,      ¦                     ¦                    ¦
¦5/33840)                      ¦                     ¦                    ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦Программы государственной     ¦Управления и отделы  ¦  2011 - 2012 годы  ¦
¦поддержки малого и среднего   ¦райисполкома,        ¦                    ¦
¦предпринимательства в         ¦организации района   ¦                    ¦
¦Докшицком районе на 2011 -    ¦                     ¦                    ¦
¦2012 годы, утвержденной       ¦                     ¦                    ¦
¦решением Докшицкого районного ¦                     ¦                    ¦
¦Совета депутатов от 10 мая    ¦                     ¦                    ¦
¦2011 г. N 50 (Национальный    ¦                     ¦                    ¦
¦реестр правовых актов         ¦                     ¦                    ¦
¦Республики Беларусь, 2011 г., ¦                     ¦                    ¦
¦N 68, 9/41555)                ¦                     ¦                    ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦мероприятий Республиканской   ¦Управления и отделы  ¦  2011 - 2015 годы  ¦
¦программы энергосбережения на ¦райисполкома,        ¦                    ¦
¦2011 - 2015 годы, утвержденной¦организации района   ¦                    ¦
¦постановлением Совета         ¦                     ¦                    ¦
¦Министров Республики Беларусь ¦                     ¦                    ¦
¦от 24 декабря 2010 г. N 1882  ¦                     ¦                    ¦
¦(Национальный реестр правовых ¦                     ¦                    ¦
¦актов Республики Беларусь,    ¦                     ¦                    ¦
¦2011 г., N 1, 5/33067)        ¦                     ¦                    ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦Государственной программы     ¦Отдел физической     ¦  2011 - 2015 годы  ¦
¦развития туризма в Республике ¦культуры, спорта и   ¦                    ¦
¦Беларусь на 2011 - 2015 годы, ¦туризма райисполкома ¦                    ¦
¦утвержденной постановлением   ¦                     ¦                    ¦
¦Совета Министров Республики   ¦                     ¦                    ¦
¦Беларусь от 24 марта 2011 г.  ¦                     ¦                    ¦
¦N 373 (Национальный реестр    ¦                     ¦                    ¦
¦правовых актов Республики     ¦                     ¦                    ¦
¦Беларусь, 2011 г., N 37,      ¦                     ¦                    ¦
¦5/33538)                      ¦                     ¦                    ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦                       Меры социального характера                        ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦Ежегодная разработка          ¦Управление по труду, ¦  2011 - 2015 годы  ¦
¦мероприятий по обеспечению    ¦занятости и          ¦                    ¦
¦занятости населения района,   ¦социальной защите    ¦                    ¦
¦росту заработной платы с      ¦райисполкома         ¦                    ¦
¦увязкой с ростом              ¦                     ¦                    ¦
¦производительности труда      ¦                     ¦                    ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦Реализация:                   ¦                     ¦                    ¦
¦                              ¦                     ¦                    ¦
¦мероприятий Государственной   ¦Управление по труду, ¦  2011 - 2015 годы  ¦
¦программы по созданию         ¦занятости и          ¦                    ¦
¦безбарьерной среды            ¦социальной защите    ¦                    ¦
¦жизнедеятельности физически   ¦райисполкома         ¦                    ¦
¦ослабленных лиц на 2011 - 2015¦                     ¦                    ¦
¦годы, утвержденной            ¦                     ¦                    ¦
¦постановлением Совета         ¦                     ¦                    ¦
¦Министров Республики Беларусь ¦                     ¦                    ¦
¦от 1 ноября 2010 г. N 1602    ¦                     ¦                    ¦
¦(Национальный реестр правовых ¦                     ¦                    ¦
¦актов Республики Беларусь,    ¦                     ¦                    ¦
¦2010 г., N 266, 5/32771)      ¦                     ¦                    ¦
+------------------------------+---------------------+--------------------+
¦мероприятий Программы развития¦Отдел образования    ¦  2011 - 2014 годы  ¦
¦системы дошкольного           ¦райисполкома         ¦                    ¦
¦образования в Республике      ¦                     ¦                    ¦
¦Беларусь на 2009 - 2014 годы, ¦                     ¦                    ¦
¦утвержденной постановлением   ¦                     ¦                    ¦
¦Совета Министров Республики   ¦                     ¦                    ¦
¦Беларусь от 19 августа 2008 г.¦                     ¦                    ¦
¦N 1193 (Национальный реестр   ¦                     ¦                    ¦
¦правовых актов Республики     ¦                     ¦                    ¦
¦Беларусь, 2008 г., N 201,     ¦                     ¦                    ¦
¦5/28189)                      ¦                     ¦                    ¦
¦------------------------------+---------------------+---------------------





Archiv Dokumente

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList