Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Мстиславского районного Совета депутатов от 21.11.2011 № 13-3 "О Программе социально-экономического развития Мстиславского района на 2011-2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 3 апреля 2012 г. N 9/49099



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Мстиславский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Мстиславского района на 2011 - 2015 годы.

2. Мстиславскому районному исполнительному комитету принять меры по реализации настоящего решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Мстиславского районного исполнительного комитета по направлению деятельности и постоянную комиссию по вопросам бюджета, налогам, промышленности и строительства Мстиславского районного Совета депутатов.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель Н.Ф.Костюшкин



                                                    УТВЕРЖДЕНО
                                                    Решение
                                                    Мстиславского районного
                                                    Совета депутатов
                                                    21.11.2011 N 13-3


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа социально-экономического развития Мстиславского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660) и Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462).

2. Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Мстиславского района (далее - район) в предыдущее пятилетие и главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения.

3. В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития района в 2006 - 2010 годах, проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики региона на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации.

4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ

5. В прошедшем пятилетии работа Мстиславского районного исполнительного комитета была направлена на решение задач по достижению параметров Программы социально-экономического развития Мстиславского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Мстиславского районного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. N 23-1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 130, 9/6507).

6. В течение 2006 - 2010 годов получили дальнейшее развитие основные отрасли народного хозяйства района.

За 2010 год районом достигнута положительная динамика по всем прогнозным параметрам развития как качественным, так и количественным, что позволило обеспечить в основном все прогнозируемые параметры Программы социально-экономического развития Мстиславского района на 2006 - 2010 годы.

7. Большая роль в развитии экономики района принадлежала промышленности. Осваивались новые виды конкурентоспособной продукции, внедрялись мероприятия по сертификации систем качества организаций в соответствии с международными стандартами.

8. В течение 2006 - 2010 годов велась целенаправленная работа по совершенствованию агропромышленного сектора экономики. За этот период значительно укрепилась материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий района. Проведена модернизация и реконструкция отдельных животноводческих помещений. Успешно велось строительство новых сельскохозяйственных производств. Стабилизировалось и постоянно увеличивалось поголовье скота в общественном животноводстве и его продуктивность.

Важнейшей задачей стабилизации и развития агропромышленного комплекса являлось производство зерна.

За период 2005 - 2010 годов хозяйствами всех категорий произведено 542,0 тысячи тонн зерна, или 110 процентов к заданию, производство картофеля - 297,0 тысячи тонн, или 100 процентов к заданию, овощей - 30,6 тысячи тонн, или 100 процентов к заданию, плодов и ягод - 29,8 тысячи тонн, или 100 процентов к заданию, льноволокна - 4,93 тысячи тонн, или 110 процентов к заданию.

Ежегодно наблюдался рост производства валовой продукции животноводства.

Обеспечено выполнение заданий по реконструкции и техническому переоснащению производственных объектов. Так, за 2005 - 2009 годы построены доильные залы в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Мазоловский", сельскохозяйственном производственном кооперативе "Октябрь", сельскохозяйственном производственном кооперативе "Советская Белоруссия", сельскохозяйственном производственном кооперативе "Восход", сельскохозяйственном производственном кооперативе "Знамя труда", коммунальном унитарном сельскохозяйственном предприятии "Селекционно-гибридный центр "Вихра". Проведена реконструкция и техническое переоснащение двадцати восьми молочнотоварных ферм. В 2010 году завершена реконструкция молочнотоварной фермы со строительством доильных залов в сельскохозяйственном производственном кооперативе им. Чапаева, в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Сож-Агро".

Плановая поставка новой сельскохозяйственной техники выполнена в полном объеме, в сельскохозяйственные организации района поставлено 607 единиц новых сельскохозяйственных машин, в том числе 95 тракторов (182,7 процента), 98 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов (120,0 процента), 18 погрузчиков (128,6 процента), 28 комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов (100,0 процента), и другая сельскохозяйственная техника. Ежегодно машинно-тракторный парк в сельскохозяйственных организациях обновлялся на 5 - 10 процентов.

Во всех 13 агрогородках района, сформированных за 2005 - 2010 годы, внедрены государственные социальные стандарты по обслуживанию населения в полном объеме.

9. За годы прошедшей пятилетки введено в эксплуатацию 68,3 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, что в 2,5 раза больше, чем в 2001 - 2005 годах. За эти годы в районе введен ряд объектов социально-культурного и производственного назначения.

Только в 2010 году в экономику района инвестировано 133,7 миллиарда рублей.

10. Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации за 2006 - 2010 годы составил в сопоставимых ценах 173,6 процента, что выше намеченного пятилетней программой.

Мстиславское районное потребительское общество является основной торговой организацией района, на долю которой приходится 58 процентов всего товарооборота.

Оказанием платных услуг населению занимается более 60 предприятий и организаций района. За 2005 - 2010 годы темп роста реализации платных услуг населению составил 201,3 процента.

11. Для удовлетворения потребностей населения проводится определенная работа по развитию малого бизнеса и предпринимательства. По состоянию на 1 января 2011 г. в районе насчитывалось 40 субъектов малого предпринимательства (юридических лиц), 284 индивидуальных предпринимателя. По сравнению с 1 января 2010 г. общее количество субъектов малого предпринимательства увеличилось на 7,0 процента и индивидуальных предпринимателей соответственно на 4,9 процента.

12. Результатом планомерной работы по социально-экономическому развитию района стал рост заработной платы. Реальная заработная плата за годы прошедшей пятилетки возросла более чем на 64,4 процента. Регистрируемая безработица удерживалась в социально допустимых пределах. На 1 января 2011 г. она составила 0,4 процента к экономически активному населению.

13. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Мстиславского района на 2006 - 2010 годы в истекшей пятилетке не удалось в полной мере решить ряд проблем, которые оказывают сдерживающее влияние на динамичное социально-экономическое развитие района. Не обеспечено установленное задание на пятилетку по валовой продукции сельского хозяйства, невысокая производительность труда и, как следствие, недостаточная конкурентоспособность продукции.

Слабой остается восприимчивость предприятий и организаций к инновациям и привлечению в экономику прямых иностранных инвестиций.



ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

14. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики региона.

15. Для ее достижения предусматривается повышение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за пятилетие в 2,8 раза, объемов производства продукции сельского хозяйства в 1,4 раза, промышленности в 1,5 раза, инвестиций в основной капитал в 1,9 раза.

Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе.

16. Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач:

формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста заработной платы и улучшения комфортности жизни населения, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования;

создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования;

усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда;

активизация инвестиционных процессов и привлечение в район прямых иностранных инвестиций;

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение сбалансированности экономики, выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2015 году.

Реализация поставленных целей и задач будет достигнута на основе эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов района.

17. Приоритетом социально-экономического развития района в 2011 - 2015 годах будет реализация поставленных задач, предусматривающих концентрацию ресурсов по следующим приоритетным направлениям:

развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования;

модернизация всех секторов экономики, создание новых производств, а также повышение эффективности существующих, производящих экспортоориентированную продукцию;

стимулирование предпринимательства и деловой инициативы. Динамичность развития экономики зависит от предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности;

рост экспорта товаров, сбалансированность и эффективность внешней торговли. Это является обязательным условием снижения уязвимости экономики при изменении внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения необходимых объемов поступления валютных средств и будет способствовать достижению положительного сальдо внешней торговли;

строительство качественного и доступного жилья. В текущей пятилетке предусматривается повышение уровня обеспеченности населения жильем, уменьшение количества граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

дальнейшее развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Основными направлениями повышения эффективности агропромышленного комплекса являются переход на интенсивный путь развития и внедрение передовых технологий;

формирование современного комплекса туристических услуг.



ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

18. Главными приоритетами в социальной политике являются рост уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни.

Основная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг.

Основными направлениями ее реализации в текущей пятилетке являются:

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест;

рост заработной платы;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

развитие интеллектуального и культурного потенциала населения;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан.

Показатели социального развития района определены согласно приложению 2 к настоящей Программе.

19. Главной целью здравоохранения является сохранение и улучшение здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения. Приоритетом развития системы здравоохранения в районе является амбулаторно-поликлиническая помощь населению с дальнейшим реформированием медицинских учреждений, реструктуризацией коечного фонда, внедрение механизма хозяйствования с учетом бюджетной обеспеченности.

Здравоохранение района представлено учреждением здравоохранения "Мстиславская центральная районная больница" на 179 коек. В учреждении здравоохранения "Мстиславская центральная районная больница" функционируют вспомогательные службы: физиотерапевтическое отделение, массажный кабинет, клинико-диагностическая лаборатория с организацией круглосуточного дежурства лаборантов, диагностическое отделение, рентген-кабинет. Сельское здравоохранение представлено 4 врачебными амбулаториями.

В 2011 - 2015 годах с целью реабилитации больных и инвалидов для лечебно-физкультурного кабинета учреждением здравоохранения "Мстиславская центральная районная больница" планируется приобрести велотренажеры, беговую дорожку, эспандеры и другие средства реабилитации.

20. Основной целью развития сферы образования является создание эффективно функционирующей современной системы образования, удовлетворяющей потребности личности, общества и государства в качественном и доступном образовании, обеспечивающей экономический рост и конкурентоспособность национальной экономики.

В период 2011 - 2015 годов продолжится динамичное и поступательное развитие образовательной системы района.

В настоящее время в районе функционируют 32 учреждения образования, из них: дошкольных учреждений - 5, общеобразовательных - 21, в том числе 1 гимназия, 14 учебно-педагогических комплексов "детский сад - школа", 1 специальная школа, 1 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 1 внешкольное учреждение, 2 профессионально-технических учреждения образования, социально-педагогический центр.

Основными задачами системы образования в 2011 - 2015 годах определены:

повышение качества образования путем рационального и эффективного использования факультативных занятий в учреждениях общего среднего образования, дальнейшего повышения квалификационного и образовательного уровня педагогических работников;

дальнейшее развитие здоровьесберегающего пространства в учреждениях образования всех типов и уровней путем внедрения здоровьесберегающих технологий, повышения качества организации питания, работы с семьей;

дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений образования района;

дальнейшее внедрение информационных технологий в управленческую деятельность и образовательный процесс.

Концепция развития образования на 2011 - 2015 годы в регионе направлена на управление системой образования, обеспечивающей его качество, адекватное потребностям развивающейся личности, социума и рынка труда.

В системе дошкольного образования будет продолжена работа по внедрению новых форм дошкольного образования: игровых сезонных площадок, сети платных общеобразовательных услуг, что позволит сохранить доступность образовательных и оздоровительных услуг, а также повысить процент охвата дошкольным образованием, коррекционной помощью детей дошкольного возраста, проживающих в сельской местности.

Оптимизация сети учреждений образования будет осуществляться в целях удовлетворения потребностей личности, общества, государства в получении качественного образования, обеспечения его доступности с учетом проводимых преобразований, складывающейся демографической ситуации района. Сохранится сеть существующих учреждений общего среднего образования.

Стратегия развития системы специального образования в дальнейшем ориентирована на создание условий по обеспечению доступных и равных прав детям с особенностями психофизического развития на получение образования и коррекционно-педагогической помощи по месту жительства в зависимости от их индивидуальных возможностей и образовательных потребностей, обеспечение беспрепятственного доступа физически ослабленных лиц в учреждения образования, обеспечение безбарьерной среды в учреждениях общего образования.

Постоянная актуализация банка данных о детях-сиротах и детях, подлежащих усыновлению, о кандидатах в замещающие родители, усыновители является непременным условием развития семейных форм воспитания детей-сирот. Пропаганда семейных форм устройства детей, оставшихся без опеки родителей, в средствах массовой информации будет содействовать привлечению внимания граждан к данной проблеме.

Улучшение качества образовательных услуг напрямую зависит от укрепления материально-технической базы учреждений, обновления транспортных средств, компьютерной техники, выполнения текущего ремонта с целью поддержания качества технического состояния объектов учреждений образования.

В 2012 - 2015 годах планируется строительство дошкольного учреждения в городе Мстиславле, реорганизация государственного учреждения образования "Ясли-сад N 1 города Мстиславля" в учреждение санаторного типа.

21. Основными задачами в сфере занятости населения района являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Достижение поставленных задач предусматривает ряд приоритетных направлений:

содействие нанимателям в структурной перестройке экономики и повышение эффективности занятости на основе модернизации рабочих мест;

повышение качества рабочей силы, ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями;

стимулирование роста занятости в сфере услуг;

содействие развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, не конкурентоспособных на рынке труда. В этих целях предусматривается содействие безработным в организации предпринимательской деятельности.

В результате решения поставленных задач уровень занятости населения в 2015 году составит 97,9 процента к трудовым ресурсам. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,2 процента к экономически активному населению.

Показатели трудовых ресурсов района определены согласно приложению 3 к настоящей Программе.

22. Главной целью политики на рынке труда является повышение эффективности занятости населения и конкурентоспособности рабочей силы.

Среди главных задач на рынке труда - сохранение стабильной ситуации на рынке труда и удержание уровня регистрируемой безработицы в социально допустимых пределах от экономически активного населения. Для ее решения необходимы следующие меры:

расширение переподготовки безработных по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, по направлениям службы занятости;

стимулирование переселения безработных и членов их семей в сельскую местность на новое место жительства и работы, создание условий для их социально-бытового обустройства;

создание временных рабочих мест путем расширения организации общественных работ с учетом профилирования безработных.

Политика в области оплаты труда будет направлена на обеспечение роста реального уровня заработной платы на основе создания условий для активизации трудовой деятельности, снижения уровня малообеспеченности населения.

Основной задачей в области оплаты труда будет разработка комплекса мер по поддержанию и росту реальной заработной платы и других доходов граждан.

Основными источниками роста заработной платы являются увеличение объемов производства и реализации за счет освоения новых видов продукции (товаров, работ и услуг), повышение производительности труда, экономия материальных ресурсов, повышение эффективности использования рабочего времени и оборудования.

Реализация намеченных мер позволит обеспечить в 2011 - 2015 годах повышение номинальной заработной платы в 2,8 раза. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по народному хозяйству в 2015 году должна составить 2428,0 тысячи рублей.

Планируемый рост заработной платы обеспечит рост реальной заработной платы и повышение ее покупательной способности. Хорошо оплачиваемые рабочие места позволят всем трудоспособным гражданам раскрыться в профессиональном плане, с максимальной отдачей применить свой опыт, квалификацию и способности, получать достойное вознаграждение за достойный труд.

Эффективность социальной поддержки населения будет достигаться путем:

усиления адресности оказания социальной помощи;

внедрения новых социальных технологий, расширения перечня и повышения доступности социальных услуг;

создания условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития;

улучшения условий проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания;

укрепления материально-технической базы нестационарных учреждений социального обслуживания.

Основой дальнейшего развития системы адресной помощи станет дифференцированный подход к различным слоям и группам населения при определении мер социальной защиты, содействие комплексному решению проблем каждого конкретного человека, нуждающегося в социальной поддержке государства.

Развитие получит система социального обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прежде всего тем, кто в повседневной жизни не может обходиться без посторонней помощи.

Особое внимание будет уделяться ветеранам войны, лицам, пострадавшим от последствий войн, а также одиноким и одиноко проживающим людям.

23. Главной целью развития культуры района на 2011 - 2015 годы является рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики региона.

Решение поставленных задач будет обеспечено за счет:

сохранения и обогащения культурного наследия;

развития профессионального искусства, народного творчества;

повышения качества, обеспечения доступности и разнообразия современных услуг культуры для всех граждан, включая жителей села;

формирования и укрепления позитивного культурного имиджа района.

Приоритетами социально-экономического развития культуры на 2011 - 2015 годы являются:

создание новых экспозиций в учреждении культуры "Мстиславский районный историко-археологический музей";

реконструкция кинотеатра "Мир";

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

организация и проведение фестивалей, праздников, концертов и других культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие и популяризацию народного искусства.

Результатом проводимой политики станут сохранение культурного наследия района, укрепление культурного потенциала нации, повышение качества, доступности и разнообразия культурных услуг для всех слоев населения.

Библиотеки обеспечат свободный и равный доступ к своим фондам и информационным ресурсам для разных групп населения, будет осуществлена полная компьютеризация библиотек с подключением к сети Интернет и организацией электронной почты.

В сфере организации досуга и народного творчества приоритетное внимание будет уделено созданию равных условий для городских и сельских жителей в доступе к культурным ценностям и услугам, сохранению образцов и традиций народного творчества.

Дальнейшее развитие получит система эстетического воспитания, профессионального художественного образования, поддержка талантливой молодежи.

24. Основная цель развития физической культуры и спорта - физическое совершенствование человека, повышение уровня здоровья всех групп населения.

Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта на период до 2015 года являются:

формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

улучшение качества физического воспитания населения;

укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно в общеобразовательных школах и других учебных заведениях.

В 2011 - 2015 годах планируется увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом за счет увеличения числа спортивных соревнований, праздников и туристических слетов, районных и по месту жительства, открытия новых спортивных секций, охвата различных возрастных групп при проведении спортивных и туристических мероприятий. Планируется увеличение объемов оказания платных услуг населению за счет предоставления новых видов услуг и улучшения качества их предоставления.

Туристическая деятельность района будет направлена на:

заключение договоров-соглашений с туристическими организациями области и стран ближнего зарубежья по оказанию туристических услуг;

организацию посещения учащимися учреждений образования района памятных, исторических мест;

создание экологического маршрута Мстиславль - Белково - Пустынки - Мстиславль;

разработку новых туристических маршрутов: пешеходных, велосипедных, конных, водных, автомобильных;

обеспечение в школах района работы кружков, клубов, факультативов по краеведению с организацией тематических экскурсий по району;

увеличение сферы услуг агроэкоусадьб, установку дорожных знаков и рекламно-информационных щитов, обозначающих направления движения к усадьбам, с дублированием надписей на латинице;

развитие агротуристических комплексов на базе сельскохозяйственных производственных кооперативов;

размещение рекламы в средствах массовой информации района о событиях в печатных средствах массовой информации, на интернет-сайте Мстиславского районного исполнительного комитета;

разработку и подготовку рекламных роликов о туристических возможностях района;

строительство объекта придорожного сервиса (автомобильная стоянка, гостиница, кафе) на автомобильной дороге Н-11141 Мстиславль - граница Российской Федерации;

создание на базе животноводческих ферм в деревне Лютня условий для прогулок туристов по конному маршруту;

обустройство экологической зоны и туристической тропы на территории ботанического памятника республиканского значения "Дубрава-Лютня" (изготовление и установка информационных щитов, указательных знаков, смотровых вышек, малых архитектурных форм, кострищ, мусорных контейнеров);

создание и организацию работы туристической стоянки в деревне Курманово с пунктом проката туристического и рыболовного снаряжения;

строительство туристического комплекса с лыжной базой в урочище "Заречье" с приобретением необходимого оборудования и открытие пунктов проката туристического и спортивного снаряжения.

25. Целью молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны.

Молодежная политика района будет направлена на создание условий для всестороннего и гармоничного развития молодых граждан района, активное их включение во все сферы жизнедеятельности общества. С этой целью предполагается активизировать работу по обеспечению занятости молодежи, развитию творческой инициативы молодых людей, усилению поддержки молодых семей. Будет продолжена работа по профориентации, переобучению молодежи, оказанию помощи при трудоустройстве, работа по обеспечению жильем молодых семей, молодых специалистов, прибывших в район. Разъяснение молодым специалистам о возможности получения льготного кредита на товары первой необходимости.

Продолжится работа по пропаганде физической культуры и спорта, укреплению здоровья молодежи. С целью формирования здорового образа жизни планируется среди трудовых коллективов, учащихся школ, детей и подростков по месту жительства проведение мероприятий, спартакиад, спортивных праздников.

Большое внимание будет направлено на досуг молодежи: экскурсии, семейные и молодежные праздники, дни здоровья, патриотические акции, трудовые десанты и многое другое.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

26. В районе реализуется инновационный проект "Установка автоматической линии производства сыров производительностью 15 тонн в сутки открытым акционерным обществом "Мстиславский маслодельно-сыродельный завод".

Данный проект предполагает приобретение оборудования для приемки и хранения молока, автоматической линии производства твердых сыров и сгущения подсырной сыворотки. Реализация данного инновационного проекта позволит увеличить объем производства сыров твердых, что приведет к увеличению новых видов продукции (планируется внедрить сыр "Российский" 50 процентов), внедрение данного оборудования влечет за собой перевод на автоматический режим работы, который практически полностью заменит ручной труд. Данное мероприятие позволит уменьшить объем отходов от производства, а также способность переработки всего вторичного сырья, полученного от производства.

В 2015 году предусматривается обеспечить удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме произведенной промышленной продукции на уровне не менее 40 процентов.

С целью привлечения прямых иностранных инвестиций на чистой основе сформирован перечень инвестиционных предложений, включающий в себя строительство объектов в сфере услуг и производства (придорожный сервис, торговый центр, станция технического обслуживания, реконструкция кирпичного завода и строительство инкубаторно-птицеводческой станции). Перечень инвестиционных предложений размещен на сайте Мстиславского районного исполнительного комитета с целью поиска возможных инвесторов.

27. Привлечению инвестиций, необходимых для рациональных преобразований в реальном секторе и социальной сфере, повышению конкурентоспособности экономики района будет способствовать техническое перевооружение, реконструкция и модернизация производств за счет реализации инвестиционных проектов с наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности, повышение инновационной активности организаций, стимулирование разработки инвестиционных проектов.

Приоритетом инвестиционной политики района в предстоящем периоде будет привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов экспортной направленности, что позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Показатели инвестиционной деятельности района определены согласно приложению 4 к настоящей Программе.

Значительные объемы инвестиций будут направлены в сельское хозяйство, социальную сферу, здравоохранение, на развитие дорожной сети, газификацию, проведение экологических мероприятий.

В 2012 году коммунальным унитарным сельскохозяйственным предприятием "Селекционно-гибридный центр "Вихра" планируется обеспечить внедрение инвестиционного проекта "Совершенствование технологии производства свинины на основе реконструкции фермы", в 2011 - 2012 годах планируется реконструкция очистных сооружений в городе Мстиславле, и 2011 - 2014 годах планируется инвестиционный проект "Проектирование и строительство очистных сооружений свиноводческого комплекса сельскохозяйственного производственного кооператива "Мазоловский".

Важнейшие инвестиционные проекты и их характеристика определены согласно приложению 5 к настоящей Программе.

В целях активизации привлечения инвестиций будут реализовываться предоставленные законодательством возможности по заключению инвестиционных договоров с инвесторами.

Реализация запланированных мероприятий позволит увеличить за пятилетку объем инвестиций в основной капитал не менее чем в 1,9 раза к 2010 году.



ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

28. В промышленном комплексе района рост производственного потенциала, его качественное улучшение, снижение материало- и импортоемкости продукции, повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках будут обеспечены в первую очередь за счет организации новых производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки и создающих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Главным фактором повышения качественных и количественных параметров развития промышленного комплекса в текущей пятилетке будет:

модернизация и реконструкция действующих производств, замена морально и физически устаревшего оборудования на новое с высоким уровнем автоматизации, что позволит значительно снизить долю ручного труда, повысить производительность труда;

внедрение энергосберегающих технологий позволит снизить энергоемкость продукции и ее себестоимость;

наращивание экспорта для обеспечения положительного сальдо внешней торговли.

Для решения поставленных задач одним из основных промышленных предприятий района открытым акционерным обществом "Мстиславский маслодельно-сыродельный завод" реализуется инновационный проект "Установка автоматизированной линии производства сыров мощностью 15 тонн" (годы реализации проекта - 2010 - 2012), что позволит увеличить к 2015 году выпуск сыров твердых в натуральном выражении по сравнению с 2010 годом в 3 раза. По данному проекту освоено инвестиций за 2010 год и 9 месяцев 2011 года - 56,7 миллиарда рублей. Стоимость всего проекта - 64 миллиарда рублей.

В 2013 году открытое акционерное общество "Мстиславский маслодельно-сыродельный завод" планирует реализацию проекта "Установка автоматизированной линии производства творога", что позволит увеличить выпуск нежирной продукции в натуральном выражении в 9 раз по сравнению с 2010 годом, в 2014 - 2015 годах планируется реализация проекта "Установка линии производства сухой сыворотки", что позволит производить сухую сыворотку и решить проблему загрязнения окружающей среды.

Реализация вышеуказанных инвестиционных проектов позволит обеспечить темп роста производства промышленной продукции в действующих ценах в 2015 году по сравнению с 2010 на уровне 154,8 процента.

Основные показатели развития промышленности района определены согласно приложению 6 к настоящей Программе.

Темп роста производительности труда в действующих ценах в 2015 году составит 232,2 процента к уровню 2010 года, темп роста среднемесячной заработной платы составит 231,7 процента к уровню 2010 года.

Также в целях экономии энергоресурсов и, соответственно, снижения себестоимости выпускаемой продукции в 2011 году (в конце IV квартала) планируется реализация инвестиционного проекта "Установка энергоэффективного парогенератора мощностью 8 тонн пара в час" стоимостью 3,5 миллиарда рублей. В 2012 году планируется реализация аналогичного проекта в цехе сухого обезжиренного молока и масла в городе Климовичи. Реализация этих проектов позволит заменить устаревшее оборудование котельных и экономить около 150 тонн условного топлива в год (по каждому парогенератору).

С целью стабильного положения по производству и реализации сыров твердых, масла коровьего и сухого обезжиренного молока в Республике Беларусь, регионах Российской Федерации за счет производства высококачественной, конкурентоспособной и безопасной для жизни и здоровья человека продукции на предприятии внедрены системы:

менеджмента качества производства молока и молочных продуктов СТБ ISO 9001-2009;

управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов НАССР;

управления охраной труда СТБ СУОТ 18001-2009, получен сертификат на право маркировки знаком "Натуральный продукт".

Республиканское унитарное производственное предприятие "Могилевхлебпром" филиал Мстиславский хлебозавод в 2012 году планирует приобретение линии для производства мелкоштучных булочных и сдобных изделий из слоеного и дрожжевого теста с начинками в кондитерский цех, камеры шоковой заморозки, сумма инвестиций составит 600 миллионов рублей, срок окупаемости согласно проведенным расчетам составит 4,8 года. Приобретение данной линии позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции. В целях экономии топливно-энергетических ресурсов и улучшения качества выпускаемой продукции в 2012 - 2013 годах будут осуществлены замена купажных емкостей и приобретение тестозакаточной машины в хлебобулочном цехе.

В целях повышения качества короткого льноволокна на открытом акционерном обществе "Мстиславльлен" планируется замена трясильной машины ТН-112 стоимостью 75,4 миллиона рублей, ожидаемый экономический эффект - увеличение производства товарной продукции за пятилетку в сопоставимых ценах к уровню 2010 года на 118,1 процента. Планируется выработать в 2015 году 823 тонны льноволокна.

29. Социально-экономическое развитие района во многом предопределяется результатами работы агропромышленного комплекса.

Первостепенными задачами развития сельского хозяйства района на 2011 - 2015 годы являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности района, наращивание экспортного потенциала, увеличение доходов и укрепление престижности сельскохозяйственных работников.

Предстоит продолжить работу по совершенствованию организационной структуры агропромышленного комплекса.

Дальнейшее качественное развитие получит совершенствование специализации сельскохозяйственного производства.

Получит дальнейшее развитие государственная поддержка сельскохозяйственных организаций. Помощь государства приобретет избирательный характер. Она будет направлена на реализацию государственных целевых программ и поддержку участвующих в них субъектов хозяйствования.

Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 7 к настоящей Программе.

За 2011 - 2015 годы планируется обеспечить рост производства валовой продукции во всех категориях хозяйств на уровне 140 процентов, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 140 - 146 процентов, рентабельность продаж увеличить до 11,0 процента в 2015 году.

30. На период до 2015 года в отрасли растениеводства предусматривается произвести 653,6 тысячи тонн зерна, картофеля - 226,3 тысячи тонн, овощей - 21 тысячу тонн, плодов и ягод - 31,4 тысячи тонн, льноволокна - 5,52 тысячи тонн. Урожайность зерновых и зернобобовых в весе после доработки планируется увеличить за счет применения минеральных и органических удобрений, за счет соблюдения агротехнических сроков сева, чередования культур по предшественникам, внедрения в производство новых перспективных сортов высоких репродукций, полного и сбалансированного внесения минеральных удобрений и применения высокоэффективных средств защиты растений. Темп роста валовой продукции планируется 108 процентов.

31. В предстоящем пятилетии особое внимание будет уделено развитию животноводства. Производство молока планируется довести до 333,9 тысячи тонн, производство (реализацию) скота и птицы - до 53,5 тысячи тонн. Рост объемов животноводства планируется за счет более высокой обеспеченности кормами, совершенствования технологии производства, увеличения численности поголовья всех видов скота.

За период 2011 - 2015 годов планируется: приобрести зерноуборочные комбайны (50 штук), энергонасыщенные тракторы (36 штук), кормоуборочные комбайны (32 штуки); обновить почвообрабатывающую и посевную технику; построить новые зерноочистительно-сушильные комплексы с силосами для длительного хранения зерна (10 штук); приобрести машины для послеуборочной доработки зерна; провести модернизацию действующих зерносушилок М-819 с переводом топочных агрегатов на использование местных видов топлива (солома) (5 штук).

32. Основными задачами строительного комплекса района являются повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг) и обеспечение населения доступным и качественным жильем.

В числе важных задач - расширение жилищного строительства, в том числе индивидуального, за счет всех источников финансирования.

Особое внимание будет уделено строительству жилья типовых потребительских качеств повышенной комфортности, расширению индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности.

Работа государственного унитарного коммунального дорожно-строительного предприятия "Мстиславская передвижная механизированная колонна N 271", основной строительной организации района, будет направлена на модернизацию производственной базы и техническое перевооружение производства. В 2011 - 2015 годах будет проведено обновление парка большегрузных землеройных и грузоподъемных машин и оснащение предприятия средствами малой механизации.

Повышению качества строительства будет способствовать создание механизма экономической ответственности за качество работ и соблюдение требований нормативов и документов на всех стадиях строительства.

Всего за 2011 - 2015 годы в районе предусматривается ввести 55,9 тысячи квадратных метров жилья. Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя повысится с 33,6 квадратного метра в 2010 году до 33,7 в 2015 году.

За пятилетку предусматривается увеличить объем подрядных работ на 27,6 процента к уровню 2010 года, обеспечить рентабельность продаж в строительстве в 2015 году на уровне 6,3 процента.

Показатели развития строительства района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе.

33. В 2011 - 2015 годах будет продолжена работа по увеличению объемов и улучшению качества предоставляемых населению услуг. Опережающими темпами будут развиваться услуги связи, культуры, физической культуры, спорта и туризма.

Главной задачей развития сферы услуг является обеспечение населения вне зависимости от места проживания высококачественными услугами по доступным ценам и увеличение их объема.

Решение поставленной задачи по увеличению объемов и расширению ассортимента услуг будет обеспечено на основе привлечения частного капитала индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, государственной поддержки в сфере услуг, в том числе по созданию необходимой инфраструктуры.

Показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 9 к настоящей Программе.

34. Основными задачами развития транспорта являются современная сеть пассажирских и грузовых перевозок для жителей населенных пунктов района, выполнение государственных социальных стандартов, расширение пассажирской автобусной маршрутной сети, повышение качества обслуживания населения на пассажирском транспорте, рост экспорта транспортных услуг.

Филиал Автопарк N 12 открытого акционерного общества "Могилевоблавтотранс" в 2011 - 2015 годах планирует приобретение основных средств на сумму 6,0 миллиарда рублей.

Грузовой парк, состоящий из одиннадцати автомобилей МАЗ грузоподъемностью 20 тонн, производит перевозку строительных материалов: песка, гравия, в период уборочной кампании - перевозку зерна.

Автобусный парк, состоящий из 14 автобусов, обслуживает маршрутную сеть по пригородным, междугородным и городским маршрутам, а также занимается перевозкой детей в школу, туристическими перевозками от экскурсионного бюро.

35. Организациями связи планируется дальнейшее развитие, в том числе цифровое телевидение, усовершенствование технологии связи.

В последующие годы будет производиться расширение портовой емкости для подключения абонентов к высокоскоростному доступу в сеть Интернет, установка оборудования HAWY.

Продолжится строительство волоконно-оптических линий связи от районного центра к сельским автоматическим телефонным станциям, расширение номерной емкости сельских автоматических станций с использованием отечественного оборудования станции типа Бета-М и расширение номерной емкости городской автоматической станции с использованием оборудования станции типа SI 2000.

В 2010 - 2015 годах Мстиславский районный узел почтовой связи Могилевского филиала республиканского унитарного предприятия "Белпочта" планирует дальнейшее развитие услуг электронной почты, гибридной почты, срочной почты, торговли по каталогам, а также внедрение новых технологий по предоставлению услуг.

36. Развитие торговли будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения на высококачественные товары широкого ассортимента преимущественно за счет отечественного производства при высоком уровне обслуживания, а также увеличение сопутствующих услуг. Для этого предусматривается повышение конкурентоспособности и улучшение условий реализации отечественных товаров, совершенствование методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, развитие инфраструктуры товарных рынков, совершенствование методов организации торговли, обеспечение эффективного взаимодействия торговли с другими отраслями народнохозяйственного комплекса, укрупнение розничной торговой сети и расширение ее инфраструктуры.

Планируется обеспечить прирост розничного товарооборота торговых организаций к 2015 году на 67,7 процента по сравнению с 2010 годом.

До 2015 года планируется увеличить количество магазинов до 203 единиц.

В этих целях работа всех предприятий торговли, действующих в районе, будет направлена на:

совершенствование ассортиментной политики, технологии торговых процессов, дооснащение существующих магазинов холодильным оборудованием с учетом необходимости создания условий для торговли широким ассортиментом скоропортящихся товаров;

стимулирование спроса через механизмы товарного кредитования, в том числе в обмен на заготавливаемую сельхозпродукцию, сырье;

расширение форм розничной торговли (посредством ярмарок, базаров, выносной, развозной торговли, доставки товаров на дом и т.д.);

проведение дальнейшей работы по созданию торговых предприятий, бутербродных, закусочных, мини-кафе и т.д.;

привлечение к торговому обслуживанию района новых субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей.

В целом реализация намеченных мер позволит увеличить за пятилетку объем розничного товарооборота торговли в 1,6 раза, повысить обеспеченность торговыми площадями до 600 квадратных метров на 1 тысячу жителей, создать современную инфраструктуру и эффективную систему товародвижения.

37. Дальнейшее развитие и совершенствование общественного питания планируется путем формирования оптимального размещения сети общественного питания. К 2015 году планируется увеличение количества торговых объектов общественного питания до 56.

В целях удовлетворения потребностей всех слоев населения планируется решать вопросы по организации работы торговых объектов общественного питания различных типов и наценочных категорий.

Продолжится работа по развитию социально ориентированных объектов общественного питания, в том числе объектов быстрого обслуживания.

Для приближения услуг общественного питания непосредственно к потребителю планируется увеличить удельный вес отпуска продукции собственного производства в розничную торговую сеть.

Повышению качества обслуживания потребителей в объектах общественного питания будет способствовать обеспечение постоянного производственного и технологического контроля.

Реализация намеченных мер позволит увеличить объемы розничного товарооборота общественного питания за 2011 - 2015 годы в 1,6 раза.

38. В бытовом обслуживании наиболее интенсивно будут развиваться услуги ремонтно-восстановительного характера, в том числе техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья, обслуживание вычислительной техники, а также услуги личного характера.

За счет совершенствования организации работы унитарного коммунального предприятия "Бытуслуги" планируется обеспечить реализацию системы мер по улучшению качества и обеспечению доступности оказываемых услуг населению. В 2012 - 2015 годах планируется обновить и отремонтировать действующие приемные пункты, расширить перечень услуг, необходимых для сельского населения (ремонт и установка печей, обработка приусадебных участков, ремонт кровель частных домов, сварочные работы и др.).

Продолжится работа по снижению затрат на оказание бытовых услуг в сельской местности за счет оптимизации сети сельских комплексных приемных пунктов, экономии сырья и топливно-энергетических ресурсов при реализации энергосберегающих программ.

Эффективная работа организаций бытового обслуживания населения будет обеспечена за счет повышения качества оказываемых услуг, их ценовой доступности, формирования конкурентной среды, в том числе за счет развития малого предпринимательства, и дальнейшего развития социально значимых бытовых услуг.

39. Район обладает значительным историко-культурным и природным потенциалом, позволяющим развивать практически все виды туризма (познавательный, агроэкотуризм, спортивный, оздоровительный, деловой и ностальгический).

Основной задачей развития туризма района на 2011 - 2015 годы является формирование и развитие высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей отечественных и зарубежных граждан в разнообразных туристских услугах, а с другой - значительный вклад в развитие экономики района (налоговые поступления в бюджет, сохранение и рациональное использование историко-культурного наследия и природного потенциала), а также:

формирование имиджа района как привлекательного туристского объекта;

принятие мер по кадровому, научно-методическому, рекламно-информационному обеспечению туристской отрасли;

развитие инфраструктуры туризма, разработка комплекса мер по содействию укреплению материальной базы туризма, активизации строительства новых объектов;

увеличение сферы услуг агроэкоусадьб, установка дорожных знаков и рекламно-информационных щитов, обозначающих направления движения к усадьбам, с дублированием надписей на латинице;

обеспечение развития малого предпринимательства, развитие объектов потребительского рынка и услуг, стимулирование занятости населения в области туризма и обслуживающей сфере;

создание условий для инвестирования и других форм финансирования, кредитования субъектов отрасли;

заключение договоров-соглашений с туристическими организациями области и стран ближнего зарубежья по оказанию туристических услуг.

В результате реализации данных мероприятий планируется за 2011 - 2015 годы увеличить объем экспорта туристических услуг в 3 раза.

40. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований и предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат предприятия по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов населения, снижения издержек предприятия.

Приоритетными направлениями развития жилищно-коммунального хозяйства являются:

снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;

модернизация жилищно-коммунального хозяйства.

В предстоящем периоде основные усилия предполагается направить на реализацию комплекса мер по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, затрат и потерь, соблюдение режимов жесткой экономии и бережливости на всех технологических этапах производства - потребления услуг за счет энергосбережения, сокращения непроизводственных расходов.

В 2011 - 2015 годах предусматривается проведение дальнейшей работы по снижению затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению.

С учетом того, что в структуре затрат на оказание услуг по теплоснабжению удельный вес топливной составляющей занимает 49 процентов, дальнейшее снижение затрат связано в первую очередь с внедрением технических мероприятий, модернизацией коммунальных объектов и требует значительных капитальных вложений в данную сферу.

Реализация ежегодного задания по сокращению в 2011 - 2015 годах затрат не менее чем на 4 процента в сопоставимых условиях предполагается за счет следующих составляющих:

по теплоснабжению - замены неэкономичных котлов с низким коэффициентом полезного действия на более эффективные;

внедрения автоматизации процессов горения топлива в котлоагрегатах;

увеличения использования местных видов топлива и снижения потребления газа; децентрализации систем теплоснабжения с ликвидацией длинных и незагруженных теплотрасс и установкой локальных теплоисточников;

замены теплотрасс с применением предварительно изолированных трубопроводов и др.;

по обслуживанию жилищного фонда, сбору, вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов за счет:

внедрения автоматических систем управления освещением, энергоэффективных осветительных устройств, увеличения работ по ремонту жилищного фонда, выполняемых хозяйственным способом, и соответственно сокращения подрядного способа работ;

снижения затрат за счет применения в ремонтно-строительном производстве прогрессивных технологий и материалов; снижения стоимости работ в результате проведения подрядных торгов и конкурсов на ремонтные работы;

разработки и внедрения оптимальных маршрутов и графиков работы по вывозу твердых бытовых отходов, внедрения приборов навигационного контроля за работой автотранспорта и др.;

по текущему содержанию объектов благоустройства - за счет пересмотра объемов работ, которые не влияют на эксплуатационные качества зданий и объектов благоустройства.

Это позволит снизить к 2015 году затраты не менее 20 процентов в сопоставимых условиях в сравнении с 2010 годом.

41. Потребность района на 2011 год в топливно-энергетических ресурсах составляет: тепловая энергия - 43000 гигакалорий, электрическая энергия - 17300 тысяч киловатт-часов; котельно-печное топливо - 27000 тысяч тонн условного топлива.

Доля местных видов топлива в 2011 году в котельно-печном топливе составит 59,8 процента.

Всего в районе 33 котельные, из которых 6 котельных работают на природном газе, 7 котельных работают на природном газе и местных видах топлива, 20 котельных работают на местных видах топлива. На балансе Мстиславского унитарного коммунального производственного предприятия "Жилкомхоз" находится 27 котельных, из которых 4 - на природном газе, 7 - на природном газе и местных видах топлива, 2 котельные, работающие на природном газе, принадлежат филиалу республиканского унитарного предприятия "Могилевхлебпром - Мстиславский хлебозавод" и открытому акционерному обществу "Мстиславский маслодельно-сыродельный завод".

К 2015 году в районе останется 4 котельные, работающие на природном газе, 29 котельных, работающих на местных видах топлива.

Котельные Советская 1 и Советская 2 (УКПП "Жилкомхоз") - на базе котельных установлен газопоршневой агрегат. Котельная филиала республиканского унитарного предприятия "Могилевхлебпром - Мстиславский хлебозавод" необходима по условиям производства. Котельная открытого акционерного общества "Мстиславский маслодельно-сыродельный завод" необходима по условиям производства, после внедрения мероприятий снижение потребления природного газа произойдет вдвое.

Остальные котельные, находящиеся на территории района, будут работать на местных видах топлива.

После внедрения мероприятий по замещению импортируемых видов топлива доля местных видов топлива в котельно-печном топливе в 2015 году составит 57,6 процента.

В районе имеется возможность строительства гидроэлектростанции на реке Сож мощностью 200 киловатт-часов. Также просматривается строительство ветряной мельницы в коммунальном унитарном сельскохозяйственном предприятии "Селекционно-гибридный центр "Вихра".



ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

42. Важнейшим приоритетом социально-экономического развития района является предпринимательство и инициатива, развитие конкурентоспособного предпринимательского сектора экономики.

43. В связи с этим основной целью политики по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных условий и возможностей для его развития, способствующих динамичному и устойчивому развитию, формированию рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности, стимулированию ее развития в городе и сельской местности.

44. Для достижения данной цели необходимо обеспечить:

создание условий для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам, научно-техническим разработкам, новым технологиям, земельным участкам и недвижимости;

развитие системы финансовой поддержки малого предпринимательства;

развитие производственной, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции;

развитие взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с функционирующими центрами поддержки предпринимательства, инкубаторами малого предпринимательства;

расширение взаимодействия малых и средних предприятий с крупными путем развития кооперационных связей;

формирование позитивного имиджа предпринимательства в обществе;

поддержка инициативы создания новых коммерческих организаций и оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в развитии (расширении) действующих производств.

45. В 2011 году зарегистрировано 3 предприятия: частное строительное торговое унитарное предприятие "Стройкачество" - общее строительство зданий, общество с ограниченной ответственностью "САБАВ-Мотор" - техническое обслуживание и ремонт автомобилей, частное торговое унитарное предприятие "Вилания-тур" - туроператорская деятельность.

46. Показатели развития предпринимательства района определены согласно приложению 10 к настоящей Программе.



ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

47. Основными задачами внешнеэкономической деятельности района являются: расширение экспорта, оптимизация объема и структуры импорта в целях достижения устойчивого положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами, привлечение иностранных инвестиций.

48. Для выполнения этих задач необходимо обеспечить:

наращивание объемов экспорта традиционных для района товаров за счет ускоренного развития соответствующих производств;

товарную и географическую диверсификацию экспорта производимой продукции, в том числе создаваемой с использованием высоких технологий;

развитие товаропроводящих сетей;

усиление конкурентных позиций на рынках производителей-экспортеров за счет снижения затрат на производимую продукцию, внедрения современных технологий, обеспечивающих повышение ее качества и соответствие требованиям международных стандартов;

выход в 2015 году на положительное сальдо внешней торговли товарами (без учета организаций, подчиненных республиканским органам управления);

развитие регионального сотрудничества;

активное использование имеющихся механизмов взаимодействия в рамках установленных побратимских связей для продвижения товаров и снятия взаимных ограничительных мер по доступу на внешние рынки.

49. Показатели внешнеэкономической деятельности района определены согласно приложению 11 к настоящей Программе.

50. В перспективе распределение экспорта продукции не претерпит существенных изменений и будет приходиться в основном на увеличение экспорта. К 2015 году, используя товаропроводящую сеть, планируется продвижение продукции на рынок Российской Федерации, а также освоение рынков других стран Союза Независимых Государств и дальнего зарубежья, участие в выставках и ярмарках.

В районе экспортно-ориентированной организацией является открытое акционерное общество "Мстиславский маслодельно-сыродельный завод". Значительная доля реализуемого предприятием сыра жирного, масла, сухого обезжиренного молока экспортируется в страны ближнего зарубежья и Российскую Федерацию, казеин технический экспортируется в страны дальнего зарубежья.

51. Во внешней торговле услугами сохраняется положительное сальдо. Данная тенденция сохранится до 2015 года. Положительное сальдо будет обеспечено за счет развития туристических и медицинских услуг.

Расширение экспорта туристических услуг будет обеспечено за счет развития инфраструктуры туризма, повышения эффективности использования имеющихся туристических ресурсов.



ГЛАВА 9 УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

52. Природоохранная деятельность объединяет все виды хозяйственной деятельности, направленные на снижение и ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на природную среду, сохранение, улучшение и рациональное использование природно-ресурсного потенциала. Это создание и внедрение малоотходных, безотходных и энергосберегающих технологий, строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений и устройств, размещение предприятий и систем транспортировки потоков с учетом экологических требований, контроль за состоянием природной среды.

Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования наилучших доступных технических методов при строительстве новых предприятий и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, нормативов и ограничений. Проведение превентивных организационно-технических мер в сфере производства, развитие системы экологического страхования обеспечат минимизацию вреда, причиняемого окружающей среде в результате катастроф техногенного и природного характера.

Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, создать экономические стимулы для применения инновационных технологий в сфере природопользования.

Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод.

Сформированная система природоохранных территорий позволит сохранить в естественном состоянии экосистемы, биологическое и ландшафтное разнообразие.

53. В 2011 - 2015 годах политика в области защиты атмосферного воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников.

Для этого необходимо обеспечить выполнение следующих задач:

внедрение энергоресурсосберегающих технологий в промышленности на основе организации производства и широкого использования низкосернистых видов топлива, усовершенствования технологий сжигания твердого топлива;

оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, прежде всего топливосжигающим оборудованием, работающим на твердом топливе; повышение эффективности очистки за счет использования фильтрационного метода и очистки в электрофильтрах;

использование биодизельного топлива, усиление технического контроля транспортных средств и топлива по экологическим параметрам, широкое внедрение нейтрализаторов отработавших газов двигателей, активизация процесса перевода автомобилей на сжатый и сжиженный газ.

54. Основными задачами, касающимися использования и охраны водных ресурсов, являются обеспечение защиты водных объектов от биологического и химического загрязнения, истощения, а также обеспечение населения области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

Основное внимание будет сосредоточено на решении следующих задач: сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с урбанизированных и сельскохозяйственных территорий с ливневыми потоками; ограничение трансграничных переносов; обеспечение населения чистой питьевой водой; создание благоприятных условий для развития водного туризма.

С целью недопущения загрязнения подземных вод будет продолжен мониторинг сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты и локальный мониторинг подземных вод в местах размещения источников вредного воздействия (полигон твердых бытовых отходов). Оптимальное размещение сети полигонов твердых коммунальных отходов, наличие контейнерных площадок в сельских населенных пунктах, а также налаженная схема обращения с твердыми коммунальными отходами позволят в дальнейшем не допускать образования несанкционированных свалок. Для решения проблемных вопросов по вывозу и утилизации отходов в арсенале унитарного коммунального производственного предприятия "Жилкомхоз" имеется достаточное количество спецтехники.

55. В районе находятся ботанический памятник природы республиканского значения "Дубрава-Лютня", два гидрологических заказника местного значения "Закружье" и "Ширина и Подречье", два гидрологических памятника природы местного значения - криницы "Белково" и "Кагальный колодец", имеется 4 места обитания краснокнижного животного барсука, место произрастания краснокнижного растения черемши. В декабре 2010 года взято под охрану место произрастания краснокнижного растения ветреницы лесной.

В 2011 - 2015 годах основное внимание будет направлено на сохранение существующих особо охраняемых природных территорий и восстановление их естественного состояния, а также на выявление и сохранение мест произрастания и обитания краснокнижных растений и животных.

56. Самым распространенным способом обращения с твердыми коммунальными отходами продолжает оставаться их смешанный сбор и обезвреживание путем размещения (захоронения) на полигонах и мини-полигонах.

В настоящее время в районе эксплуатируется городской полигон твердых коммунальных отходов. Данный объект включен в Государственный реестр объектов захоронения отходов. Однако в процессе смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется значительная часть ценных ресурсов, которые могли бы быть использованы в промышленном производстве, сельском хозяйстве или для получения тепловой и электрической энергии.

В структуре коммунальных отходов наибольший удельный вес занимают бумага и картон (28 процентов), пищевые отходы (27 процентов), стекло (13 процентов), полимеры (10 процентов), металлы (7 процентов) и текстиль (7 процентов), относящиеся к вторичным материальным ресурсам.

В целях уменьшения потерь ценных вторичных ресурсов и снижения вероятности загрязнения окружающей среды соединениями тяжелых металлов общепризнанным в мировой практике стал метод раздельного сбора твердых коммунальных отходов, предусматривающий их селекцию по составляющим (макулатура, полимеры, текстиль, металлы, стекло) и максимальное исключение из общего потока отходов, содержащих токсичные вещества и вещества с высокой реакционной способностью (соединения тяжелых металлов, галогенные соединения, кислоты, щелочи, соли, ароматические углеводы, аккумуляторы, элементы электропитания, ртутные, люминесцентные и др.).

В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, минимизация образования отходов на основе расширения использования технологической глубокой переработки и обезвреживания, охват населения раздельным сбором коммунальных отходов до 100 процентов, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

Показатели природопользования района определены согласно приложению 12 к настоящей Программе.



ГЛАВА 10 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

57. Основная цель региональной экономической политики в прогнозируемом периоде - рост благосостояния населения независимо от мест его проживания и уменьшение существующих различий между регионами по уровню социально-экономического развития на основе стабильного и сбалансированного роста их экономики, наиболее эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов.

58. Основными задачами на период до 2015 года являются:

повышение конкурентоспособности экономики за счет приоритетного развития в ее структуре высокотехнологичных отраслей и сфер деятельности, ориентированных на экспорт, импортозамещающих и других производств, которые смогут в кратчайшие сроки обеспечить максимальный экономический эффект;

обеспечение сбалансированного воспроизводства и использования в районе местных возобновляемых, а также рационального расходования невозобновляемых природных ресурсов;

повышение уровня и качества жизни населения города Мстиславля, полной занятости экономически активного населения;

отсутствие в городе Мстиславле убыточных и неплатежеспособных предприятий и организаций с неудовлетворительной структурой бухгалтерского баланса;

снижение энергоемкости и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, работ и услуг;

обеспечение опережающего роста производительности труда над ростом заработной платы;

улучшение использования трудовых ресурсов и кадрового потенциала района.

59. Главной задачей является превращение города Мстиславля в наиболее благоприятное для человека, безопасное и устойчиво развивающееся место проживания, взаимосвязанное развитие города Мстиславля и прилегающих территорий для обеспечения обслуживания сельского населения.

60. В 2011 - 2015 годах в городе Мстиславле продолжится работа по созданию новых рабочих мест, строительству жилья, объектов физической культуры и спорта, развитию сферы услуг.

Намечается также более активно использовать накопленное историко-культурное наследие города Мстиславля и прилегающих территорий для развития туризма и отдыха.

Важнейшей задачей остается привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности.

61. Показатели развития малых и средних городских поселений района определены согласно приложению 13 к настоящей Программе.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Мстиславского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

----+--------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦   ¦              ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦              ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦п/п¦  Показатели  ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦   ¦              ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦   ¦              ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---+--------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦ 1 ¦      2       ¦     3     ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦    10    ¦
+---+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 1 ¦Продукция     ¦процентов к¦152,5¦109,2¦109,0¦109,0¦109,0¦109,0¦  154,2   ¦
¦   ¦промышленности¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦              ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 2 ¦Продукция     ¦процентов к¦100,6¦108,0¦108,0¦108,0¦108,0¦107,5¦  146,2   ¦
¦   ¦сельского     ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦хозяйства     ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 3 ¦Инвестиции в  ¦процентов к¦110,5¦115,9¦116,9¦112,9¦109,1¦113,1¦  188,9   ¦
¦   ¦основной      ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦капитал       ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 4 ¦Доля          ¦ процентов ¦0,12 ¦23,49¦0,09 ¦0,07 ¦0,06 ¦0,05 ¦    -     ¦
¦   ¦иностранных   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦инвестиций в  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦общем объеме  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦инвестиций    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 5 ¦Экспорт       ¦процентов к¦138,4¦118,3¦115,8¦118,7¦120,8¦121,7¦  239,1   ¦
¦   ¦товаров       ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦              ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 6 ¦Экспорт услуг ¦процентов к¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦   0,0    ¦
¦   ¦              ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦              ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 7 ¦Розничный     ¦процентов к¦112,7¦112,5¦110,5¦110,5¦110,5¦110,5¦  167,7   ¦
¦   ¦товарооборот  ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦              ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 8 ¦Платные услуги¦процентов к¦117,9¦110,0¦108,5¦108,7¦109,0¦109,0¦  154,1   ¦
¦   ¦населению     ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦              ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 9 ¦Ввод в        ¦   тысяч   ¦16,9 ¦16,8 ¦ 9,4 ¦ 9,6 ¦10,0 ¦10,1 ¦   59,7   ¦
¦   ¦эксплуатацию  ¦квадратных ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦жилья за счет ¦  метров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦всех          ¦   общей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦источников    ¦  площади  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦финансирования¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Мстиславского района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА

----+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------
¦   ¦                    ¦          ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦                    ¦ Единица  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦п/п¦     Показатель     ¦измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦   ¦                    ¦          ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦   ¦                    ¦          ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦         2          ¦    3     ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦    10    ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦Уровень жизни населения                                                             ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦1.1¦Номинальная         ¦  тысяч   ¦865,4 ¦1301,0¦1540,0¦1800,0¦2090,0¦2428,0¦  280,6   ¦
¦   ¦начисленная         ¦  рублей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦среднемесячная      ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦заработная плата    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦работников на конец ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦года                ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦1.2¦Темп роста к уровню ¦процентов ¦129,1 ¦150,3 ¦118,4 ¦116,8 ¦116,1 ¦116,1 ¦    -     ¦
¦   ¦прошлого года       ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 2 ¦Образование                                                                         ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦2.1¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦ 2104 ¦ 2185 ¦ 2269 ¦ 2341 ¦ 2379 ¦ 2458 ¦  116,8   ¦
¦   ¦населения           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦общеобразовательными¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦школами на 1000     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦учащихся            ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦2.2¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦ 1177 ¦ 1152 ¦ 1184 ¦ 1445 ¦ 1483 ¦ 1523 ¦  129,4   ¦
¦   ¦населения детскими  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦дошкольными         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦учреждениями на 1000¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦детей               ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦2.3¦Ввод в действие за  ¦   мест   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 180  ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦   ¦счет всех источников¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦финансирования      ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦детских дошкольных  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦учреждений          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 3 ¦Здравоохранение                                                                     ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦3.1¦Обеспеченность      ¦   коек   ¦ 72,8 ¦ 74,1 ¦ 74,1 ¦ 75,4 ¦ 76,8 ¦ 78,1 ¦  107,3   ¦
¦   ¦населения           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦больничными койками ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦на 10 тысяч человек ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦3.2¦Обеспеченность      ¦посещений ¦213,4 ¦217,3 ¦221,2 ¦225,1 ¦229,0 ¦232,9 ¦  109,1   ¦
¦   ¦амбулаторно-        ¦ в смену  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦поликлиническими    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦учреждениями на     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦10 тысяч человек    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦3.3¦Численность врачей  ¦человек на¦ 21,5 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦   97,7   ¦
¦   ¦                    ¦  10000   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦                    ¦населения ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦3.4¦Ввод в действие:    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦больниц             ¦   коек   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦   +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦амбулаторно-        ¦посещений ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦   ¦поликлинических     ¦ в смену  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦учреждений          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 4 ¦Жилищная сфера                                                                      ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦4.1¦Ввод в эксплуатацию ¦  тысяч   ¦16,905¦ 16,8 ¦ 9,4  ¦ 9,6  ¦ 10,0 ¦ 10,1 ¦   59,7   ¦
¦   ¦жилья за счет всех  ¦квадратных¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦источников          ¦  метров  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦финансирования      ¦  общей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦                    ¦ площади  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦В том числе в       ¦  тысяч   ¦ 7,33 ¦ 6,0  ¦ 2,94 ¦ 2,94 ¦ 2,94 ¦ 2,94 ¦   40,1   ¦
¦   ¦сельской местности  ¦квадратных¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦                    ¦  метров  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦                    ¦  общей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦                    ¦ площади  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦4.2¦Обеспеченность      ¦квадратных¦ 33,6 ¦ 33,6 ¦ 33,6 ¦ 33,6 ¦ 33,7 ¦ 33,7 ¦  100,3   ¦
¦   ¦населения жильем в  ¦  метров  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦расчете на одного   ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦жителя:             ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦в городе            ¦квадратных¦ 30,3 ¦ 30,3 ¦ 30,3 ¦ 30,3 ¦ 30,4 ¦ 30,4 ¦  100,3   ¦
¦   ¦                    ¦  метров  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦в сельской местности¦квадратных¦ 36,2 ¦ 36,2 ¦ 36,2 ¦ 36,2 ¦ 36,2 ¦ 36,2 ¦  100,0   ¦
¦   ¦                    ¦  метров  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Мстиславского района
на 2011 - 2015 годы



НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА

----+-------------+---------+------+------+------+------+------+------+------
¦   ¦             ¦         ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦             ¦ Единица ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦п/п¦ Показатели  ¦измерения+------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦   ¦             ¦         ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦   ¦             ¦         ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+---+-------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦      2      ¦    3    ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦    10    ¦
+---+-------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦Среднегодовая¦  тысяч  ¦24,413¦23,976¦23,551¦23,135¦22,731¦22,336¦   91,5   ¦
¦   ¦численность  ¦ человек ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦постоянного  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦населения    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +-------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦В том числе: ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦городского   ¦  тысяч  ¦10,744¦10,69 ¦10,637¦10,583¦10,53 ¦10,477¦   97,5   ¦
¦   ¦             ¦ человек ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦             +---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦             ¦процентов¦ 44,0 ¦ 44,6 ¦ 45,2 ¦ 45,7 ¦ 46,3 ¦ 46,9 ¦    -     ¦
¦   +-------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦сельского    ¦  тысяч  ¦13,669¦13,286¦12,914¦12,552¦12,201¦11,859¦   86,8   ¦
¦   ¦             ¦ человек ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦             +---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦             ¦процентов¦ 56,0 ¦ 55,4 ¦ 54,8 ¦ 54,3 ¦ 53,7 ¦ 53,1 ¦    -     ¦
+---+-------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 2 ¦Трудовые     ¦  тысяч  ¦13,502¦13,39 ¦13,24 ¦13,03 ¦12,82 ¦12,62 ¦   93,5   ¦
¦   ¦ресурсы (в   ¦ человек ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦среднегодовом¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦исчислении)  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+-------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 3 ¦Численность  ¦  тысяч  ¦10,225¦ 10,2 ¦10,15 ¦10,10 ¦10,05 ¦10,07 ¦   98,5   ¦
¦   ¦занятых в    ¦ человек ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦экономике    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +-------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦В том числе: ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦сфера        ¦  тысяч  ¦4,004 ¦3,984 ¦ 3,9  ¦ 3,85 ¦ 3,8  ¦ 3,75 ¦   93,7   ¦
¦   ¦производства ¦ человек ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦товаров      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +-------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦сфера услуг  ¦  тысяч  ¦6,244 ¦6,216 ¦ 6,2  ¦ 6,15 ¦ 6,2  ¦ 6,25 ¦  100,1   ¦
¦   ¦             ¦ человек ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+-------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 4 ¦Уровень      ¦процентов¦ 0,4  ¦ 0,9  ¦ 1,2  ¦ 1,2  ¦ 1,2  ¦ 1,2  ¦    -     ¦
¦   ¦безработицы  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦(к           ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦экономически ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦активному    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦населению)   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦---+-------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Мстиславского района
на 2011 - 2015 годы



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА

----+------------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦   ¦                  ¦          ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦                  ¦ Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦п/п¦    Показатели    ¦измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦   ¦                  ¦          ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦   ¦                  ¦          ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---+------------------+----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦ 1 ¦        2         ¦    3     ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦    10    ¦
+---+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 1 ¦Инвестиции в      ¦миллиардов¦133,7¦170,5¦219,2¦273,2¦326,9¦406,7¦    -     ¦
¦   ¦основной капитал -¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦всего             ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦Темпы роста       ¦процентов ¦110,5¦115,9¦116,9¦112,9¦109,1¦113,1¦  188,9   ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦Из них по видам   ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦экономической     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦деятельности:     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦промышленность    ¦миллиардов¦11,9 ¦41,7 ¦47,6 ¦52,4 ¦54,7 ¦60,0 ¦  314,1   ¦
¦   ¦(секции C, D, E)  ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦сельское          ¦миллиардов¦63,0 ¦69,3 ¦89,9 ¦113,8¦143,7¦185,4¦  182,9   ¦
¦   ¦хозяйство, охота и¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦предоставление    ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦услуг в этих      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦областях (секция  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦A-01)             ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦строительство     ¦миллиардов¦ 5,1 ¦ 6,2 ¦ 8,1 ¦10,2 ¦12,4 ¦15,0 ¦  180,6   ¦
¦   ¦(секция F)        ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦транспорт и связь ¦миллиардов¦ 5,4 ¦ 4,7 ¦ 5,7 ¦ 7,0 ¦ 8,4 ¦10,9 ¦  125,6   ¦
¦   ¦(секция I)        ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦образование       ¦миллиардов¦ 2,8 ¦ 1,6 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 3,4 ¦ 4,7 ¦  103,5   ¦
¦   ¦(секция M)        ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦здравоохранение   ¦миллиардов¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦  104,3   ¦
¦   ¦(секция N)        ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦предоставление    ¦миллиардов¦ 7,7 ¦ 7,6 ¦ 9,6 ¦12,2 ¦14,8 ¦17,9 ¦  144,0   ¦
¦   ¦коммунальных,     ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦социальных и      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦персональных услуг¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦(секция O)        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦прочие виды       ¦миллиардов¦37,1 ¦38,8 ¦55,4 ¦73,1 ¦88,5 ¦111,6¦  186,8   ¦
¦   ¦экономической     ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦деятельности      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 2 ¦Объем инвестиций  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦за счет:          ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦средств           ¦миллиардов¦24,4 ¦20,0 ¦30,0 ¦34,0 ¦42,0 ¦56,0 ¦  142,4   ¦
¦   ¦консолидированного¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦бюджета           ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦в том числе:      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦средств           ¦миллиардов¦ 8,1 ¦ 9,0 ¦10,0 ¦12,0 ¦17,0 ¦22,0 ¦  167,9   ¦
¦   ¦республиканского  ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦бюджета           ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦средств местных   ¦миллиардов¦16,3 ¦11,0 ¦20,0 ¦22,0 ¦25,0 ¦34,0 ¦  129,6   ¦
¦   ¦бюджетов          ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦собственных       ¦миллиардов¦21,5 ¦26,0 ¦32,0 ¦40,0 ¦55,0 ¦66,0 ¦  190,9   ¦
¦   ¦средств           ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦организаций       ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦собственных       ¦миллиардов¦5,12 ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦ 7,0 ¦ 9,7 ¦12,5 ¦  149,4   ¦
¦   ¦средств населения ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦кредитов          ¦миллиардов¦54,3 ¦102,0¦122,0¦14,0 ¦120,0¦160,0¦  182,8   ¦
¦   ¦белорусских банков¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦из них иностранные¦миллиардов¦  -  ¦46,0 ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦   ¦кредитные линии   ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦иностранных       ¦миллиардов¦0,158¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦  189,9   ¦
¦   ¦источников,       ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦включая кредиты   ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦иностранных банков¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦в том числе       ¦миллиардов¦0,047¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦   ¦кредитов          ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦иностранных банков¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦прочих источников ¦миллиардов¦28,1 ¦19,5 ¦30,0 ¦52,0 ¦100,0¦112,0¦  247,5   ¦
¦   ¦                  ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 3 ¦Объем иностранных ¦миллионов ¦0,042¦11,0 ¦0,04 ¦0,04 ¦0,03 ¦0,04 ¦   87,9   ¦
¦   ¦инвестиций        ¦ долларов ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦                  ¦   США    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦Из них прямые     ¦миллионов ¦0,002¦10,0 ¦0,02 ¦0,02 ¦0,02 ¦0,02 ¦В 1000 раз¦
¦   ¦иностранные       ¦ долларов ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦инвестиции на     ¦   США    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦чистой основе (без¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦учета             ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦задолженности     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦прямому инвестору ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦за товары (работы,¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦услуги)           ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Мстиславского района
на 2011 - 2015 годы



ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

----+---------------------+--------------+----------+----------+----------+-------
¦   ¦                     ¦              ¦          ¦          ¦Фактически¦Планируемый¦
¦   ¦                     ¦              ¦          ¦Стоимость ¦ освоено  ¦   объем   ¦
¦ N ¦    Наименование     ¦ Наименование ¦   Годы   ¦ проекта, ¦инвестиций¦инвестиций ¦
¦п/п¦   инвестиционного   ¦ организации, ¦реализации¦миллиардов¦    по    ¦ на 2011 - ¦
¦   ¦       проекта       ¦   заказчик   ¦          ¦  рублей  ¦ проекту, ¦2015 годы, ¦
¦   ¦                     ¦              ¦          ¦          ¦миллиардов¦миллиардов ¦
¦   ¦                     ¦              ¦          ¦          ¦  рублей  ¦  рублей   ¦
+---+---------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+
¦ 1 ¦          2          ¦      3       ¦    4     ¦    5     ¦    6     ¦     7     ¦
+---+---------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+
¦ 1 ¦Установка            ¦Открытое      ¦  2010 -  ¦   64,0   ¦   56,7   ¦ 30,5 (на  ¦
¦   ¦автоматизированной   ¦акционерное   ¦   2012   ¦          ¦ (2010 -  ¦ 2011 год) ¦
¦   ¦линии производства   ¦общество      ¦          ¦          ¦2011 годы)¦           ¦
¦   ¦сыров мощностью      ¦"Мстиславский ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦15 тонн              ¦маслодельно-  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦сыродельный   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦завод"        ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+
¦ 2 ¦Проектирование и     ¦Могилевский   ¦  2011 -  ¦    -     ¦    -     ¦  6000,0   ¦
¦   ¦строительство        ¦областной     ¦   2014   ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦очистных сооружений  ¦исполнительный¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦свиноводческого      ¦комитет       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦комплекса            ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦сельскохозяйственного¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦производственного    ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦кооператива          ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦"Мазоловский"        ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦Мстиславского района ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+
¦ 3 ¦Реконструкция        ¦Могилевский   ¦  2011 -  ¦    -     ¦    -     ¦  7000,0   ¦
¦   ¦очистных сооружений в¦областной     ¦   2012   ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦городе Мстиславле    ¦исполнительный¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦комитет,      ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦Мстиславский  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦районный      ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦исполнительный¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦комитет       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦---+---------------------+--------------+----------+----------+----------+------------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
Мстиславского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА

----+------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦   ¦                  ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦                  ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦п/п¦    Показатель    ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦   ¦                  ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦   ¦                  ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---+------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦ 1 ¦        2         ¦     3     ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦    10    ¦
+---+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 1 ¦Объем производства¦миллиардов ¦103,0¦112,5¦122,7¦133,8¦145,8¦158,9¦    -     ¦
¦   ¦продукции         ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦промышленности    +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦                  ¦процентов к¦152,5¦109,2¦109,0¦109,0¦109,0¦109,0¦  154,2   ¦
¦   ¦                  ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦                  ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 2 ¦Удельный вес      ¦ процентов ¦  -  ¦  -  ¦ 5,9 ¦50,3 ¦48,4 ¦42,9 ¦    -     ¦
¦   ¦отгруженной       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦инновационной     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦продукции         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦организациями,    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦основным видом    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦экономической     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦деятельности      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦которых является  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦промышленной      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦продукции, в общем¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦объеме отгруженной¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦промышленной      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦продукции         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 3 ¦Рост              ¦ процентов ¦110,8¦111,8¦109,1¦109,0¦109,1¦109,2¦  158,4   ¦
¦   ¦производительности¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦труда             ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 4 ¦Рентабельность    ¦ процентов ¦ 4,5 ¦ 5,0 ¦ 5,2 ¦ 5,4 ¦ 6,0 ¦ 8,0 ¦    -     ¦
¦   ¦продаж в          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦организациях      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦промышленности    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 5 ¦Структура         ¦ процентов ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦    -     ¦
¦   ¦промышленности:   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦обрабатывающая    ¦ процентов ¦81,0 ¦80,4 ¦80,3 ¦80,3 ¦80,2 ¦80,2 ¦    -     ¦
¦   ¦промышленность    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦производство      ¦ процентов ¦77,4 ¦77,4 ¦77,3 ¦77,3 ¦77,2 ¦77,2 ¦    -     ¦
¦   ¦пищевых продуктов,¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦включая напитки, и¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦табака            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦текстильное и     ¦ процентов ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦    -     ¦
¦   ¦швейное           ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦производство      ¦ процентов ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦    -     ¦
¦   ¦пищевых продуктов,¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦включая напитки, и¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦табака            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦металлургическое  ¦ процентов ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦    -     ¦
¦   ¦производство и    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦готовых           ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦металлических     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦изделий           ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦прочие отрасли    ¦ процентов ¦0,02 ¦0,02 ¦0,02 ¦0,02 ¦0,02 ¦0,02 ¦    -     ¦
¦   ¦промышленности    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦производство и    ¦ процентов ¦19,0 ¦19,6 ¦19,7 ¦19,7 ¦19,8 ¦19,8 ¦    -     ¦
¦   ¦распределение     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦электроэнергии,   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦газа и воды       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
Мстиславского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА

----+--------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦   ¦                    ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦                    ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦п/п¦     Показатель     ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦   ¦                    ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦   ¦                    ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦ 1 ¦         2          ¦     3     ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦    10    ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 1 ¦Производство        ¦миллиардов ¦174,8¦188,7¦203,8¦220,1¦237,7¦255,5¦  146,2   ¦
¦   ¦продукции сельского ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦хозяйства в         +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦хозяйствах всех     ¦процентов к¦100,6¦108,0¦108,0¦108,0¦108,0¦107,5¦  146,2   ¦
¦   ¦категорий           ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦                    ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦В том числе:        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦растениеводства     ¦миллиардов ¦99,7 ¦107,6¦117,1¦126,5¦136,7¦146,4¦  146,8   ¦
¦   ¦                    ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦животноводства      ¦миллиардов ¦75,1 ¦81,1 ¦86,7 ¦93,6 ¦101,0¦109,1¦  145,2   ¦
¦   ¦                    ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 2 ¦Производство        ¦миллиардов ¦127,4¦140,1¦151,3¦163,4¦176,4¦190,6¦  149,6   ¦
¦   ¦продукции сельского ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦хозяйства в         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦сельскохозяйственных¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦предприятиях        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 3 ¦Наличие             ¦  единиц   ¦ 13  ¦ 13  ¦ 12  ¦ 12  ¦ 12  ¦ 12  ¦   92,3   ¦
¦   ¦сельскохозяйственных¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦организаций всех    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦форм собственности  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 4 ¦Производство        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦основных видов      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦продукции в         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦натуральном         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦выражении:          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦зерновых и          ¦тысяч тонн ¦98,9 ¦121,1¦124,4¦128,6¦134,4¦145,1¦  146,7   ¦
¦   ¦зернобобовых культур¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦(в весе после       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦доработки)          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦картофеля           ¦тысяч тонн ¦44,9 ¦43,6 ¦44,2 ¦45,2 ¦46,2 ¦47,1 ¦  104,8   ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦льноволокна         ¦тысяч тонн ¦1,024¦ 1,4 ¦ 1,0 ¦1,02 ¦1,04 ¦1,06 ¦  103,5   ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦маслосемян рапса    ¦тысяч тонн ¦ 7,4 ¦ 9,5 ¦ 9,8 ¦10,0 ¦10,3 ¦10,6 ¦  143,2   ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦овощей              ¦тысяч тонн ¦ 5,1 ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦   82,3   ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦плодов и ягод       ¦тысяч тонн ¦7,72 ¦ 4,2 ¦ 6,8 ¦ 6,8 ¦ 6,8 ¦ 6,8 ¦   88,1   ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦скота и птицы (в    ¦тысяч тонн ¦ 7,9 ¦9,12 ¦10,01¦11,05¦11,51¦11,82¦  149,6   ¦
¦   ¦живом весе)         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦молока              ¦тысяч тонн ¦50,3 ¦58,9 ¦61,2 ¦65,3 ¦153,8¦77,4 ¦  153,9   ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦яиц                 ¦ миллионов ¦ 7,5 ¦6,94 ¦6,74 ¦6,55 ¦6,32 ¦6,17 ¦   82,2   ¦
¦   ¦                    ¦   штук    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 5 ¦Рентабельность      ¦ процентов ¦ 7,5 ¦ 8,9 ¦ 8,9 ¦ 9,0 ¦10,0 ¦11,0 ¦    -     ¦
¦   ¦продаж в            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦организациях        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦сельского хозяйства ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 6 ¦Рентабельность      ¦ процентов ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦    -     ¦
¦   ¦реализуемой         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦продукции (работ,   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦услуг)              ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 7 ¦Снижение (-) уровня ¦ процентов ¦-4,5 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦    -     ¦
¦   ¦материалоемкости    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦продукции сельского ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦хозяйства (в        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦фактических ценах)  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
Мстиславского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА

----+---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦   ¦               ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦               ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦п/п¦  Показатель   ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦   ¦               ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦   ¦               ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦ 1 ¦       2       ¦     3     ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦    10    ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 1 ¦Объем подрядных¦миллиардов ¦41,2 ¦43,3 ¦45,4 ¦47,7 ¦50,1 ¦52,6 ¦    -     ¦
¦   ¦работ,         ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦выполненных    +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦собственными   ¦процентов к¦105,7¦105,0¦105,0¦105,0¦105,0¦105,0¦  127,6   ¦
¦   ¦силами, по виду¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦деятельности   ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦"Строительство"¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 2 ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 7,7 ¦ 5,5 ¦ 6,0 ¦ 6,1 ¦ 6,2 ¦ 6,3 ¦    -     ¦
¦   ¦продаж         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 3 ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 8,9 ¦ 6,4 ¦ 6,9 ¦ 7,0 ¦ 7,1 ¦ 7,2 ¦    -     ¦
¦   ¦реализованной  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦продукции      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦(работ, услуг) ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
Мстиславского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА

----+---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦   ¦               ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦               ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦п/п¦  Показатель   ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦   ¦               ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦   ¦               ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦ 1 ¦       2       ¦     3     ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦    10    ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 1 ¦Удельный вес   ¦ процентов ¦61,1 ¦60,9 ¦61,1 ¦60,9 ¦61,7 ¦62,4 ¦    -     ¦
¦   ¦занятых в сфере¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦услуг в общей  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦численности    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦занятых в      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦экономике      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 2 ¦Транспорт                                                                 ¦
+---+---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦2.1¦Объем перевозок¦тысяч тонн ¦257,2¦262,0¦267,0¦272,0¦277,0¦281,1¦  109,3   ¦
¦   ¦грузов         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦2.2¦Грузооборот    ¦ миллионов ¦3,429¦3,471¦3,513¦3,556¦3,599¦3,471¦  101,2   ¦
¦   ¦               ¦  тонно-   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦               ¦километров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦2.3¦Объем перевозок¦ миллионов ¦0,269¦0,270¦0,270¦0,271¦0,271¦0,271¦  100,7   ¦
¦   ¦пассажиров     ¦пассажиров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦транспортом    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦общего         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦пользования    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦2.4¦Пассажирооборот¦ миллионов ¦4,807¦4,826¦4,844¦4,862¦4,880¦4,898¦  101,9   ¦
¦   ¦транспорта     ¦пассажиро- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦общего         ¦километров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦пользования    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦2.5¦Протяженность  ¦   тысяч   ¦1,041¦1,036¦1,036¦1,036¦1,036¦1,036¦   99,5   ¦
¦   ¦автомобильных  ¦километров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦дорог общего   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦пользования    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦Из них с       ¦   тысяч   ¦0,631¦0,631¦0,634¦0,64 ¦0,646¦0,652¦  103,3   ¦
¦   ¦твердым        ¦километров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦покрытием      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦2.6¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦    -     ¦
¦   ¦реализованных  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦транспортных   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦услуг          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 3 ¦Торговля                                                                  ¦
+---+---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦3.1¦Объем          ¦процентов к¦112,7¦112,5¦110,5¦110,5¦110,5¦110,5¦  167,7   ¦
¦   ¦розничного     ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦товарооборота  ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦торговли через ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦все каналы     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦реализации     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦В том числе    ¦процентов к¦109,8¦115,0¦108,0¦108,3¦109,0¦109,5¦  160,5   ¦
¦   ¦потребительская¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦кооперация     ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦3.2¦Структура      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦объема         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦розничного     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦товарооборота  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦торговли по    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦формам         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦собственности: ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦государственная¦ процентов ¦ 9,7 ¦10,4 ¦10,3 ¦10,2 ¦10,0 ¦ 9,7 ¦    -     ¦
¦   +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦частная        ¦ процентов ¦90,3 ¦89,6 ¦89,7 ¦89,8 ¦90,0 ¦90,3 ¦    -     ¦
¦   +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦из нее         ¦ процентов ¦37,2 ¦32,2 ¦32,3 ¦32,4 ¦32,5 ¦32,6 ¦    -     ¦
¦   ¦потребительская¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦кооперация     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦3.3¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 170 ¦ 198 ¦ 199 ¦ 200 ¦ 201 ¦ 203 ¦  119,4   ¦
¦   ¦розничной      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦торговой сети  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦на конец года  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦В том числе в  ¦  единиц   ¦ 84  ¦ 74  ¦ 74  ¦ 74  ¦ 74  ¦ 74  ¦   88,1   ¦
¦   ¦сельской       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦местности      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦3.4¦Торговая       ¦   тысяч   ¦11,82¦11,4 ¦11,4 ¦11,4 ¦11,5 ¦13,4 ¦  113,2   ¦
¦   ¦площадь        ¦квадратных ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦магазинов      ¦  метров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦3.5¦Обеспеченность ¦квадратных ¦489,0¦477,0¦485,0¦493,5¦506,6¦600,0¦  122,7   ¦
¦   ¦населения      ¦  метров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦торговыми      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦площадями на   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦1000 жителей   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 4 ¦Общественное питание                                                      ¦
+---+---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦4.1¦Объем          ¦процентов к¦108,7¦114,0¦109,0¦109,0¦109,0¦109,0¦  160,9   ¦
¦   ¦розничного     ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦товарооборота  ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦общественного  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦питания        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦В том числе    ¦процентов к¦108,0¦114,0¦108,5¦108,5¦108,5¦108,5¦  158,0   ¦
¦   ¦потребительская¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦кооперация     ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦4.2¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 55  ¦ 56  ¦ 56  ¦ 56  ¦ 56  ¦ 56  ¦  101,8   ¦
¦   ¦общественного  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦питания на     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦конец года     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦В том числе в  ¦  единиц   ¦ 38  ¦ 39  ¦ 39  ¦ 39  ¦ 39  ¦ 39  ¦  102,6   ¦
¦   ¦сельской       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦местности      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦4.3¦Число мест в   ¦   тысяч   ¦2,683¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦  104,4   ¦
¦   ¦объектах       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦общественного  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦питания        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦4.4¦Обеспеченность ¦   мест    ¦22,0 ¦24,3 ¦24,8 ¦25,2 ¦25,6 ¦26,1 ¦  118,6   ¦
¦   ¦населения      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦местами в      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦общедоступных  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦объектах       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦общественного  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦питания на 1000¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦жителей        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦4.5¦Объем          ¦процентов к¦117,9¦110,0¦108,5¦108,7¦109,0¦109,0¦  154,1   ¦
¦   ¦реализации     ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦платных услуг  ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦населению через¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦все каналы     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦реализации     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦4.6¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 27  ¦ 27  ¦ 27  ¦ 27  ¦ 27  ¦ 28  ¦  103,7   ¦
¦   ¦бытового       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦обслуживания   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦населения на   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦конец года     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦В том числе в  ¦  единиц   ¦ 13  ¦ 13  ¦ 13  ¦ 13  ¦ 13  ¦ 13  ¦  100,0   ¦
¦   ¦сельской       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦местности      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
Мстиславского района
на 2011 - 2015 годы



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА

----+-------------------+---------+-----T-----+----T----+----T----+------
¦   ¦                   ¦         ¦2010 ¦2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦ N ¦                   ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦
¦п/п¦    Показатель     ¦измерения+-----+-----+----+----+----+----+процентов,¦
¦   ¦                   ¦         ¦отчет¦         прогноз         ¦2015 год к¦
¦   ¦                   ¦         ¦     ¦                         ¦2010 году ¦
+---+-------------------+---------+-----+-----+----T----+----T----+----------+
¦ 1 ¦         2         ¦    3    ¦  4  ¦  5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦ 9  ¦    10    ¦
+---+-------------------+---------+-----+-----+----+----+----+----+----------+
¦ 1 ¦Доля малого        ¦процентов¦ 3,9 ¦ 5,0 ¦5,1 ¦2,2 ¦5,2 ¦5,5 ¦    -     ¦
¦   ¦предпринимательства¦         ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦в общем объеме     ¦         ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦выручки от         ¦         ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦реализации товаров,¦         ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦продукции, работ и ¦         ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦услуг              ¦         ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---+-------------------+---------+-----+-----+----+----+----+----+----------+
¦ 2 ¦Количество         ¦ единиц  ¦ 49  ¦ 49  ¦ 50 ¦ 51 ¦ 52 ¦ 53 ¦  108,2   ¦
¦   ¦микроорганизаций и ¦         ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦малых организаций  ¦         ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---+-------------------+---------+-----+-----+----+----+----+----+----------+
¦ 3 ¦Количество         ¦ единиц  ¦ 13  ¦ 13  ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦  100,0   ¦
¦   ¦субъектов среднего ¦         ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦предпринимательства¦         ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---+-------------------+---------+-----+-----+----+----+----+----+----------+
¦ 4 ¦Количество         ¦ человек ¦ 284 ¦ 255 ¦264 ¦274 ¦284 ¦298 ¦  104,9   ¦
¦   ¦индивидуальных     ¦         ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦предпринимателей   ¦         ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---+-------------------+---------+-----+-----+----+----+----+----+----------+
¦ 5 ¦Численность        ¦  тысяч  ¦2,83 ¦2,749¦2,76¦2,77¦2,77¦2,78¦   98,5   ¦
¦   ¦работающих в малом ¦ человек ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦и среднем          ¦         ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦предпринимательстве¦         ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦---+-------------------+---------+-----+-----+----+----+----+----+-----------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
Мстиславского района
на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА

----+-----------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-------
¦   ¦           ¦         ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦  Индексы  ¦
¦ N ¦           ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения, ¦
¦п/п¦Показатель ¦измерения+-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов, ¦
¦   ¦           ¦         ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к ¦
¦   ¦           ¦         ¦     ¦                             ¦ 2010 году ¦
+---+-----------+---------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+-----------+
¦ 1 ¦     2     ¦    3    ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦    10     ¦
+---+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 1 ¦Экспорт    ¦миллионов¦13,95¦16,51¦19,11¦22,69¦27,41¦33,36¦   239,0   ¦
¦   ¦товаров    ¦долларов ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦   ¦           ¦   США   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+---+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 2 ¦Экспорт    ¦миллионов¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦     -     ¦
¦   ¦услуг      ¦долларов ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦   ¦           ¦   США   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+---+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦ 3 ¦Сальдо     ¦миллионов¦13,57¦ 8,0 ¦17,5 ¦21,0 ¦25,2 ¦26,8 ¦     -     ¦
¦   ¦внешней    ¦долларов ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦   ¦торговли   ¦   США   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦   ¦товарами и ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦   ¦услугами   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦---+-----------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------


Приложение 12
к Программе
социально-экономического развития
Мстиславского района
на 2011 - 2015 годы



ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ МСТИСЛАВСКОГО РАЙОНА

----+--------------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦   ¦                    ¦            ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦                    ¦  Единица   ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦п/п¦     Показатели     ¦ измерения  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦   ¦                    ¦            ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦   ¦                    ¦            ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦ 1 ¦         2          ¦     3      ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦    10    ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                                 Земельные ресурсы                                  ¦
+---+--------------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦ 1 ¦Общая земельная     ¦   тысяч    ¦133,2¦133,2¦133,2¦133,2¦133,2¦133,2¦  100,0   ¦
¦   ¦площадь             ¦  гектаров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦В том числе         ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦сельскохозяйственные¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦земли               ¦   тысяч    ¦93,0 ¦93,0 ¦93,0 ¦93,0 ¦92,9 ¦92,9 ¦   99,9   ¦
¦   ¦                    ¦  гектаров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦из них пахотные     ¦   тысяч    ¦64,0 ¦64,0 ¦64,0 ¦64,0 ¦64,1 ¦64,1 ¦  100,2   ¦
¦   ¦земли               ¦  гектаров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 2 ¦Площадь             ¦  гектаров  ¦ 3,8 ¦ 3,9 ¦ 3,9 ¦ 4,0 ¦ 4,1 ¦ 4,2 ¦  110,5   ¦
¦   ¦сельскохозяйственных¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦угодий на 1 жителя  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦района              ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 3 ¦Площадь пахотных    ¦  гектаров  ¦ 2,6 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 2,9 ¦  111,5   ¦
¦   ¦земель на 1 жителя  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦района              ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 4 ¦Общая площадь       ¦   тысяч    ¦0,004¦0,006¦0,008¦0,009¦0,01 ¦0,02 ¦  500,0   ¦
¦   ¦нарушенных земель   ¦  гектаров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 5 ¦Площадь             ¦   тысяч    ¦  -  ¦  -  ¦0,002¦  -  ¦  -  ¦0,01 ¦    -     ¦
¦   ¦рекультивированных  ¦ гектаров в ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦земель              ¦    год     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 6 ¦Удельный вес        ¦ процентов  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦   ¦радиоактивно        ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦загрязненных        ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦территорий (зона    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦отчуждения)         ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                                   Лесные ресурсы                                   ¦
+---+--------------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦ 7 ¦Площадь лесопокрытых¦   тысяч    ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦   ¦земель              ¦  гектаров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 8 ¦Расчетная лесосека  ¦   тысяч    ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦   ¦по главному         ¦ кубических ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦пользованию         ¦   метров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 9 ¦Общий объем         ¦   тысяч    ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦   ¦заготовки древесины ¦ кубических ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦                    ¦   метров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦10 ¦Лесовосстановление и¦   тысяч    ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦   ¦лесоразведение      ¦  гектаров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦11 ¦Наличие и           ¦   тысяч    ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦   ¦организация особо   ¦  гектаров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦охраняемых          ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦территорий          ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦Из них:             ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦заказники (памятники¦единиц/тысяч¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦   ¦природы)            ¦  гектаров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦республиканского    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦значения            ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦заказники местного  ¦единиц/тысяч¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦   ¦значения            ¦  гектаров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                                   Водные ресурсы                                   ¦
+---+--------------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦12 ¦Объем забора воды из¦ миллионов  ¦2,28 ¦2,32 ¦2,37 ¦2,41 ¦2,46 ¦2,51 ¦  110,1   ¦
¦   ¦природных источников¦ кубических ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦                    ¦   метров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦13 ¦Водопотребление     ¦ миллионов  ¦ 2,1 ¦2,14 ¦2,18 ¦2,22 ¦2,27 ¦2,32 ¦  110,5   ¦
¦   ¦(использование воды)¦ кубических ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦                    ¦   метров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦14 ¦Сброс сточных вод в ¦ миллионов  ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦0,31 ¦0,32 ¦0,32 ¦0,33 ¦  110,0   ¦
¦   ¦поверхностные водные¦ кубических ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦источники           ¦   метров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦В том числе         ¦ миллионов  ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦   ¦загрязненных и      ¦ кубических ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦недостаточно        ¦   метров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦очищенных           ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                                 Атмосферный воздух                                 ¦
+---+--------------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦15 ¦Выбросы загрязняющих¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦веществ от:         ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦стационарных        ¦ тысяч тонн ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦0,31 ¦0,31 ¦0,32 ¦0,32 ¦  106,7   ¦
¦   ¦источников          ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦передвижных         ¦ тысяч тонн ¦0,75 ¦0,76 ¦0,78 ¦ 0,8 ¦0,81 ¦0,82 ¦  109,3   ¦
¦   ¦источников          ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦16 ¦Ввод в действие     ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦природоохранных     ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦объектов за счет    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦всех источников     ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦финансирования:     ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦сооружения для      ¦   тысяч    ¦  -  ¦  -  ¦ 2,5 ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦   ¦очистки сточных вод ¦ кубических ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦                    ¦  метров в  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦                    ¦   сутки    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 13
к Программе
социально-экономического развития
Мстиславского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА МСТИСЛАВЛЯ

----+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+------
¦   ¦           ¦         ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦           ¦ Единица ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦п/п¦Показатель ¦измерения+------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦   ¦           ¦         ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦   ¦           ¦         ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+---+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦     2     ¦    3    ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦    10    ¦
+---+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦Количество ¦ единиц  ¦ 175  ¦ 170  ¦ 160  ¦ 150  ¦ 150  ¦ 159  ¦   90,9   ¦
¦   ¦созданных  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦новых      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦рабочих    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦мест       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 2 ¦Номинальная¦  тысяч  ¦1340,4¦1630,0¦1880,0¦2160,0¦2490,0¦2860,0¦  213,4   ¦
¦   ¦начисленная¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦заработная ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦плата на   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦конец года ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 3 ¦Количество ¦ единиц  ¦  45  ¦  45  ¦  46  ¦  47  ¦  48  ¦  49  ¦  108,9   ¦
¦   ¦микро- и   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦малых      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦организаций¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦---+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+-----------





Archiv Dokumente

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList