Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Климовичского районного Совета депутатов от 24.10.2011 № 15-3 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Климовичского района на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 13 марта 2012 г. N 9/48479



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Климовичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Климовичского района на 2011 - 2015 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Климовичского районного исполнительного комитета Ломанова А.А.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете "Родная нiва".



Председатель Н.Н.Долгун



                                                    УТВЕРЖДЕНО
                                                    Решение
                                                    Климовичского районного
                                                    Совета депутатов
                                                    24.10.2011 N 15-3


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития Климовичского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462).

2. Программа подготовлена исходя из приоритетов социально-экономического развития Климовичского района (далее - район) в предыдущие пятилетия, главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения.

3. В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития района в 2006 - 2010 годах, проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики района на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

4. В прошедшем пятилетии работа Климовичского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) была направлена на решение задач по достижению параметров Программы социально-экономического развития Климовичского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Климовичского районного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. N 18-3 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 130, 9/6355).

В соответствии с Программой социально-экономического развития Климовичского района на 2006 - 2010 годы из 10 основных доведенных показателей по итогам работы за 2006 - 2010 годы обеспечено выполнение 8.

Не достигнут запланированный темп роста валовой продукции во всех категориях хозяйства, при задании 140 процентов выполнение составило 119,6 процента. Превышен ограничительный темп роста импорта товаров, который составил 252,3 процента при запланированном прогнозном показателе 130,7 процента.

5. Из промышленных организаций, которым на 2006 - 2010 годы были доведены прогнозные параметры и включаемых в объем промышленного производства района, обеспечили пятилетние задания по промышленной продукции и потребительским товарам открытое акционерное общество "Климовичский комбинат хлебопродуктов", филиал республиканского унитарного промышленного предприятия "Могилевхлебпром" "Климовичский хлебозавод", по промышленной продукции - обособленное структурное подразделение "Михалинский спиртзавод" республиканского унитарного предприятия "Климовичский ликеро-водочный завод".

Снижение спроса на выпускаемую продукцию по ряду объективных и субъективных причин не позволило обеспечить доведенные прогнозные параметры республиканского унитарного предприятия "Климовичский ликеро-водочный завод" по промышленной продукции (задание 153 процента, темп роста 130,4 процента) и потребительским товарам (задание 177,1 процента, темп роста 146,2 процента). По причине снижения начиная с 2009 года покупательского спроса на выпускаемую ликеро-водочную продукцию объем ее производства в 2009 году снижен на 14,9 процента, или 282,6 тысячи декалитров (1613,5 тысячи декалитров), реализации - на 17,5 процента и 327,2 тысячи декалитров (1568,7 тысячи декалитров). В 2009 году темп роста промышленной продукции предприятия составил 85,7 процента, в 2010 году - 82,2 процента.

Производственное частное унитарное предприятие "Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов" за 2006 - 2010 годы обеспечило темп роста промышленной продукции к уровню 2005 года 33,1 процента при прогнозируемом - 80 процентов, объем потребительских товаров увеличился в 6 раз при пятилетнем прогнозе 100 процентов. Падение покупательского спроса на шпалу, которая в объеме промышленного производства в 2006 - 2008 годах занимала свыше 70 процентов, не позволило предприятию обеспечить прогнозируемый уровень по промышленной продукции.

6. Для достижения прогнозных параметров, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции со стороны руководства промышленных организаций принимались меры по модернизации и техническому перевооружению производства, освоению новых видов продукции.

К числу наиболее эффективных средств повышения качества и конкурентоспособности продукции, обеспечения стабильности производства в мировой практике относится сертификация систем качества предприятий в соответствии с международными стандартами ИСО серий 9000, 14000, 18000, НАССР.

Все промышленные организации района имеют сертификаты качества ИСО 9000.

7. Республиканским унитарным предприятием "Климовичский ликеро-водочный завод" ежегодно проводилась работа по освоению новых видов продукции, ассортимент выпускаемой продукции обновлялся на 5 - 10 видов.

С целью повышения конкурентоспособности и улучшения качества выпускаемой продукции на предприятии проведена работа по техническому перевооружению производства.

В 2007 году республиканским унитарным предприятием "Климовичский ликеро-водочный завод" приобретен четырехпозиционный этикировочный автомат, сепаратор для очистки зерна, перегонный аппарат для приготовления ароматных спиртов. В 2009 году приобретена и установлена автоматическая линия розлива сувенирной продукции, в 2010 году завершены работы по реконструкции производства на обособленном структурном подразделении "Костюковичский спиртзавод", приобретена линия по розливу ликеро-водочной продукции.

Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства предприятия занимает производство водок (свыше 80 процентов). На качество производимых водок влияет качество спирта ректификованного "люкс" и воды. Для улучшения качества воды в 2008 году произведен капитальный ремонт скважины, проведена отдельная новая трасса от скважины до участка розлива винно-водочных изделий. На участке розлива винно-водочных изделий для водоподготовки заменено морально и технически устаревшее оборудование, в том числе приобретена и смонтирована установка умягчения, фильтр обезжелезивания, система водоподготовительная мембранная обратноосмотическая. Для увеличения срока службы имеющегося оборудования и усовершенствования процесса водоподготовки в 2010 году заменены фильтры предварительной очистки на современную установку обезжелезивания и осветления.

Республиканское унитарное предприятие "Климовичский ликеро-водочный завод кроме сертификата ИСО 9000 имеет сертификат качества ИСО 14000.

8. За 2006 - 2010 годы на открытом акционерном обществе "Климовичский комбинат хлебопродуктов" произведены герметизация силосов на мельничном элеваторе, комплексная автоматизация очистного отделения мельницы. В 2008 году установлены фасовочная линия в отделении фасовки муки, линии по переработке масличных культур, проведена модернизация линии формирования сортовой муки. В 2009 году установлены линия по вводу жира и мелассы в рассыпные комбикорма, пресс предварительного прессования линии по переработке масличных культур, произведен капитальный ремонт очистных сооружений с устройством станции разделения навозных стоков на производственном участке "Свинокомплекс "Сосны".

9. Филиалом республиканского унитарного промышленного предприятия "Могилевхлебпром" "Климовичский хлебозавод" произведена установка газифицированной хлебопекарной печи, за счет средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь произведена реконструкция цеха по производству безалкогольной продукции.

Ежегодно филиалом республиканского унитарного промышленного предприятия "Могилевхлебпром" "Климовичский хлебозавод" расширяется ассортимент хлебобулочных изделий не менее чем на 20 видов, кондитерских - на 15.

10. В 2007 году был реализован инвестиционный проект по модернизации и техническому перевооружению производства производственного частного унитарного предприятия "Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов".

Для реализации инвестиционного проекта предприятию была выделена бюджетная ссуда в сумме 360 миллионов рублей, которая была освоена в 2007 году. В результате реализации инвестиционного проекта освоен выпуск изделий из железобетона (камни стеновые, бордюрный камень и другие).

11. Промышленная инфраструктура экономики района, ее производственные возможности значительно превышают потребности внутреннего рынка Республики Беларусь. В общем объеме реализации промышленной продукции экспортные поставки в среднем составляют 2 процента. К 2010 году в сферу внешнеэкономической деятельности в части, касающейся экспортных поставок, было вовлечено 8 участников, осуществлявших внешнеторговые операции с 23 странами мира.

Товарная структура экспортных поставок на протяжении последних пяти лет существенно не изменилась. Из района на экспорт поставлялись сухие молочные продукты, мука ржаная, мука обдирная, шпалы деревянные, ликеро-водочные изделия. После преобразования открытого акционерного общества "Климовичский завод сухого обезжиренного молока" в производственный участок весомую часть экспорта составляет продукция открытого акционерного общества "Климовичский комбинат хлебопродуктов". Основными партнерами района в экспорте продукции являются Россия, Украина, Казахстан, Германия, Латвия, Польша.

Объем экспортных поставок в страны Содружества Независимых Государств составил около 50 процентов, из которых свыше 87 процентов от общего объема поставляется в Российскую Федерацию. В импорте района традиционно преобладают две группы товаров: машины и оборудование, сырье и пищевые добавки. Основные партнеры района в импорте - Россия, Германия, Украина.

С целью увеличения объема экспорта товаров организации района принимают участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых за пределами Республики Беларусь.

12. Торговое обслуживание населения района осуществляется через 186 предприятий розничной торговли. Обеспеченность торговыми площадями в целом по району составляет 400,0 квадратного метра на 1000 человек при нормативе 280,0 квадратного метра.

Сеть общественного питания на территории района представлена 48 торговыми объектами на 2568 мест. Обеспеченность населения местами в общедоступной сети предприятий общественного питания в целом по району составляет 22 места на 1000 жителей при нормативе не менее 17 мест на 1000 жителей. За 2006 - 2010 годы число магазинов увеличилось на 21.

Численность малых предприятий достигла 66 единиц.

13. Стабильное финансовое положение организаций района позволило ежегодно увеличивать номинальную заработную плату не менее чем на 20 процентов. По сравнению с 2002 годом номинальная среднемесячная заработная плата увеличилась в 5,2 раза, реальная - в 2,1 раза.

14. В 2007 - 2010 годах в сфере здравоохранения проведена реорганизация коечного фонда, сокращено 10 коек.

По сравнению с 2007 годом объем услуг физической культуры и спорта к 2010 году увеличился в 2,5 раза, туристических и экскурсионных - в 4,7 раза, введен в эксплуатацию объект агроэкотуризма в деревне Блиунг, 6 агроэкоусадеб.

За 2007 - 2010 годы создано 10 учреждений типа "детский сад - школа", открыто учреждение образования "Климовичская районная государственная гимназия имени И.С.Николаева" и государственное учреждение образования "Начальная школа г. Климовичи".

С 2007 года в районе функционирует учреждение культуры "Автоклуб", в 2008 году открыт салон-магазин по продаже декоративно-прикладного и изобразительного искусства, в 2009 году на базе Климовичской детской школы искусств открыто хоровое отделение.

15. Значительное внимание в районе уделялось вопросам экономии и бережливости. В результате внедрения запланированных мероприятий Климовичским унитарным коммунальным предприятием "Коммунальник" использование местных видов топлива в структуре котельно-печного топлива возросло с 35 процентов в 2006 году до 52 процентов в 2010 году, снижены потери при транспортировке тепловой энергии на 15 процентов, 35,6 процента жителей города Климовичи круглосуточно обеспечены централизованным горячим водоснабжением.

16. Падение объемов валовой продукции растениеводческой отрасли по причине погодных условий в 2006 году не позволило в целом по району достичь уровня валовой продукции сельского хозяйства 2005 года, что значительно сказалось на выполнении пятилетнего задания по валовой продукции сельского хозяйства.

В агропромышленном комплексе района свыше 1,7 тысячи работающих, что составляет почти 20 процентов от общего числа занятых в народном хозяйстве района.

За 2006 - 2010 годы преобразовано в агрогородки 9 сельских населенных пунктов.

За анализируемый период в отрасли растениеводства основное внимание было сосредоточено на специализации, внедрении интенсивных технологий. Стратегическим направлением развития отрасли растениеводства в текущей пятилетке являлось производство зерна, рапса и кормов.

В районе в структуре пахотных земель 50,3 процента занимают зерновые и зернобобовые культуры, из них посевы пшеницы и тритикале в зерновой группе составляют 25 процентов. К 2010 году посевные площади пшеницы в структуре зернового клина увеличены на 50 процентов. За 2004 - 2010 годы посажено 225 гектаров садов.

Для решения проблемы обеспечения общественного животноводства белком, загрузки линии по переработке масличных культур открытым акционерным обществом "Климовичский комбинат хлебопродуктов" особое внимание уделяется возделыванию рапса. Посевные площади его увеличены со 180 гектаров в 2006 году до 4,9 тысячи гектаров в 2010 году, валовое производство увеличено со 100 тонн до 6,9 тысячи тонн в 2010 году.

Большое влияние уделялось развитию зерносушильных хозяйств. За 5 лет построено 5 новых зерносушильных комплексов высокой производительности, произведен ремонт 3 сушилок на местных видах топлива.

В 2010 году хозяйствами района произведено 54,9 тысячи тонн зерна, обеспечено выполнение государственного заказа по реализации зерна государству.

17. В отрасли животноводства сохраняется положительная динамика наращивания объемов продукции. Сельское хозяйство района специализируется на мясомолочном производстве с развитым зерновым хозяйством. Удельный вес указанной выше продукции составляет свыше 67 процентов в общем объеме производства животноводческой продукции.

Проводимая в районе работа по специализации и концентрации производства продукции животноводства обеспечила динамичный прирост производства мяса. Ежегодный прирост продукции выращивания крупного рогатого скота составляет не менее 8 - 13 процентов, свиней - 7 процентов.

18. В 2009 году введена в эксплуатацию новая молочно-товарная ферма на 690 голов в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии "Племенной завод "Тимоново", за 5 лет произведена реконструкция 6 молочно-товарных ферм.

На сегодняшний день насчитывается 7 ферм с организацией доения коров в доильных залах, где обслуживается 30 процентов общественного поголовья коров. Внедряются современные технологии выращивания молодняка скота, позволяющие автоматизировать процессы раздачи молока и жидких молочных кормов, всего в хозяйствах района установлено 6 таких автоматов. В 2010 году переоборудовано 19 молочно-товарных ферм с установкой молокопроводов.

19. За период с 2005 по 2010 годы произошло значительное технологическое перевооружение отрасли земледелия за счет внедрения новой высокопроизводительной техники и изменения существующей технологии возделывания сельскохозяйственных культур, которое позволило увеличить производительность труда, достичь экономии дизельного топлива.

За последние 5 лет хозяйства района обновили свой подвижной состав свыше чем на 300 единиц, то есть технический парк агропромышленного комплекса обновился на 40 процентов.

20. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,95 процента от экономически активного населения при планируемом - 1,6 процента.



ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

21. Главной целью социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы является рост благосостояния населения на основе инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики региона, эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов.

22. Для ее достижения предусматривается повышение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за пятилетие в 2 раза, рост объемов производства продукции сельского хозяйства не менее чем на 8,2 процента, промышленности - на 41,1 процента, дальнейшее развитие сферы услуг.

Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1.

23. Основными задачами на период до 2015 года являются:

создание эффективной инновационной социально ориентированной экономики, способной обеспечить быструю адаптацию к происходящим изменениям в мировой экономике и рыночной конъюнктуре;

повышение конкурентоспособности экономики за счет освоения ориентированных на экспорт, импортозамещающих и других производств, которые смогут в кратчайшие сроки обеспечить максимальный экономический эффект;

повышение финансово-экономической устойчивости организаций;

сохранение позиций на традиционных рынках сбыта и завоевание новых для отечественных товаров и услуг;

активизация внешнеэкономической деятельности, привлечение прямых иностранных инвестиций и кредитов;

обеспечение сбалансированного воспроизводства и использования местных возобновляемых природных ресурсов, а также рационального расходования невозобновляемых природных ресурсов;

улучшение использования трудовых ресурсов и кадрового потенциала района.

24. Реализация поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района:

развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования. Инновационный путь развития экономики базируется прежде всего на человеческом потенциале, что требует создания условий для эффективного и всестороннего развития всех его основных составляющих - семейного благополучия, доходов, образования, здоровья, комфортности условий жизни;

модернизация всех секторов экономики, создание новых высокотехнологичных производств;

стимулирование предпринимательства и деловой инициативы. Динамичность развития экономики зависит от предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности. Создание безбарьерной деловой среды позволит предпринимательству стать основой развития экономики, обеспечит ее гибкость, инновационную активность, быстрое реагирование на изменение внешних факторов и рыночной конъюнктуры;

рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли. Это является обязательным условием снижения уязвимости экономики при изменении внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения необходимых объемов поступления валютных средств и будет способствовать достижению положительного сальдо внешней торговли;

развитие импортозамещающих производств. Важнейшими направлениями импортозамещения должны стать увеличение выпуска конкурентоспособной продукции, создание производств, обеспечивающих высокую эффективность инвестиций, ориентация на экспорт создаваемых импортозамещающих производств;

строительство качественного и доступного сырья. В текущей пятилетке предусматривается повышение уровня обеспеченности населения жильем, уменьшение количества граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Среди важных задач, требующих первоочередного решения, - повышение качества жилья и жилищно-коммунальных услуг;

повышение эффективности агропромышленного комплекса. Основными направлениями повышения эффективности агропромышленного комплекса являются переход на интенсивный путь развития и внедрение передовых технологий. Усилия в этой сфере будут сконцентрированы на формировании высокорентабельного и устойчивого сельскохозяйственного производства и переработке сельскохозяйственной продукции с высоким уровнем механизации и автоматизации. Необходимо завершить модернизацию сельскохозяйственного производства и сделать его прибыльным;

развитие города и сельских территорий. Следует расширить возможности для ведения бизнеса в агросекторе, равномерно улучшать уровень и качество жизни населения независимо от места жительства, предоставить населению возможность иметь достойную оплату труда и пользоваться услугами высокого качества социальной сферы как в городе, так и в сельских населенных пунктах.



ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

25. Главным приоритетом в социальной политике является рост уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни.

Основная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг.

Основными направлениями ее реализации в текущей пятилетке являются:

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест;

рост заработной платы;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

развитие интеллектуального и культурного потенциала населения;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан.

26. Главными задачами демографической политики являются повышение ожидаемой продолжительности жизни и уровня рождаемости населения.

По сравнению с 1 января 2006 г. численность жителей района сократилась с 29,7 тысячи человек до 27,6 тысячи человек. Острым остается вопрос сокращения численности населения района за счет миграции населения и смертности населения от болезней органов кровообращения. На фоне небольшого снижения этого показателя с минус 415 человек в 2006 году до минус 321 человека в 2009 году общее снижение численности населения за 2006 - 2010 годы за счет миграции составило 1784 человека, от различных причин умерли 2683 человека.

Для решения поставленных задач необходимо:

создание предпосылок для реализации репродуктивных установок семей на рождение двух и более детей;

повышение устойчивости и ценности института семьи, усиление социальной защиты нуждающихся семей;

укрепление здоровья и снижение смертности населения особенно в трудоспособном возрасте;

формирование здорового образа жизни;

государственная поддержка семейных форм устройства сирот, создание максимально благоприятных условий для национального усыновления, принятие протекционистских мер по отношению к отечественным и зарубежным бизнесменам и благотворительным организациям, которые строят и организуют работу детских деревень, семейных детских домов;

оптимизация внешних миграционных процессов, обеспечение положительного сальдо внешней миграции населения;

снижение смертности и заболеваемости населения по основным классам болезней в результате внедрения медико-организационных, технологических и инновационных мероприятий.

Поставленные задачи будут реализовываться в рамках мероприятий Национальной программы демографической безопасности на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 357 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 93, 1/12762), Программы демографической безопасности Могилевской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 18 октября 2011 г. N 11-2 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 137, 9/45656).

При выполнении районом поставленных задач численность населения составит согласно приложению 2.

27. Основной целью развития здравоохранения является создание современной, эффективной системы здравоохранения, потенциала для обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощью.

Основные направления развития здравоохранения района на период до 2015 года: приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи; развитие системы амбулаторий врача общей практики; перенос основного объема оказания медицинской помощи из стационарных в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения; развитие технологий, замещающих круглосуточный стационар, - дневной стационар при амбулаторно-поликлинических учреждениях; повышение эффективности использования круглосуточных стационаров путем совершенствования отбора больных на госпитализацию, стандартизации диагностики и лечения; интенсификация оказания медицинской помощи в круглосуточных стационарах; приведение коечного фонда стационарных лечебных учреждений к уровню, соответствующему потребности населения в данном виде медицинской помощи; перераспределение ресурсов здравоохранения по приоритетным направлениям, рациональное их использование, организация оказания лечебно-профилактической помощи на основе использования менее дорогих методов и технологий; укрепление материально-технической базы, оснащение организаций здравоохранения современным оборудованием, компьютерной техникой, медицинским автотранспортом, средствами корпоративной связи.

Особое внимание будет уделено вопросам укомплектования медицинскими кадрами первичного звена, доведения показателя укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом в организациях здравоохранения района до 100 процентов.

Планируется продолжить проведение общественно-массовых акций по профилактике основных социально значимых заболеваний, выступления в средствах массовой информации специалистов медицинских учреждений по вопросам профилактики и ранней диагностики заболеваний. Информированность населения о состоянии собственного здоровья в совокупности с возможностью своевременного планирования лечебно-профилактических мероприятий с учетом возможностей медицинских учреждений приведет к снижению заболеваемости и сокращению сроков обследований.

Особое внимание по-прежнему будет уделяться пропаганде формирования здорового образа жизни у населения, развитию оздоровительных услуг. Основные показатели развития медицины в районе представлены согласно приложению 3.

28. Стратегической целью развития образования является создание эффективно-функционирующей современной системы образования в соответствии с современными потребностями личности, общества и государства в качественном и доступном образовании, обеспечивающей экономический рост и конкурентоспособность национальной экономики.

В системе дошкольного образования будет продолжена работа по внедрению новых форм: группы кратковременного пребывания (адаптационные группы). Всего до 2015 года планируется увеличить их количество до 8. Это позволит сохранить доступность образовательных и оздоровительных услуг, обеспечить удовлетворение запросов семьи в образовательных услугах для детей раннего возраста.

Оптимизация сети учреждений образования будет осуществляться в целях удовлетворения потребностей личности, общества, государства в получении качественного образования, обеспечения его доступности с учетом проводимых преобразований, складывающейся демографической ситуации и социокультурных особенностей развития района.

Стратегическим приоритетом развития общего среднего образования остается создание высокотехнологичной образовательной среды, интеграция компьютерных и информационных ресурсов системы образования в целостную систему, способную обеспечить информационные потребности всех участников образовательного процесса. Предполагается создание эффективной системы доступа общеобразовательных учреждений к информационным образовательным ресурсам и сети Интернет, модернизация библиотек школ и преобразование их в центры информационных ресурсов, создание медиотек, оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения и учебным оборудованием.

Будет также продолжена работа по дальнейшей популяризации белорусского языка, повышению эффективности организации образовательного процесса по изучению иностранных языков.

Стратегия развития системы специального образования в дальнейшем ориентирована на создание условий по обеспечению доступных и равных прав детям с особенностями психофизического развития, на получение образования и коррекционно-педагогической помощи по месту жительства в зависимости от их индивидуальных возможностей и образовательных потребностей, обеспечение беспрепятственного доступа физически ослабленных лиц в учреждения образования. Для этих целей с 1 сентября 2010 г. открыты на базе государственного учреждения образования "Ясли-сад "Светлячок" специальные группы для детей, имеющих тяжелые нарушения речи.

Реализация требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 198, 1/8110) позволит повысить ответственность родителей за воспитание детей, сократить количество детей, утративших связь или оставшихся без попечения родителей, признанных находящимися в социально опасном положении.

Постоянная актуализация банка данных о детях-сиротах и детях, подлежащих усыновлению, о кандидатах в замещающие родители, усыновители является непременным условием развития семейных форм воспитания детей-сирот. Пропаганда семейных форм устройства детей, оставшихся без опеки родителей, в средствах массовой информации будет содействовать привлечению внимания граждан к данной проблеме.

Работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи будет продолжена. Основные показатели развития образования района представлены согласно приложению 3.

29. По состоянию на 1 января 2011 г. численность населения района составила 27,6 тысячи человек, из числа которых свыше 58 процентов находятся в трудоспособном возрасте. В связи со вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения 90-х годов рождения и выходом на пенсию многочисленного поколения 50-х годов рождения с 2006 года наблюдается сокращение численности населения трудоспособного возраста.

Динамика численности трудоспособного населения предопределяет тенденции формирования трудовых ресурсов. Основная часть трудовых ресурсов сосредоточена в общественном производстве.

За счет ввода новых рабочих мест, повышения уровня социально-экономического развития села, поддержки и развития предпринимательства и вовлечения в общественное производство экономически неактивного населения в районе удалось приостановить резкую тенденцию снижения числа занятых в экономике. Среднегодовая численность населения, занятого в экономике, к 2011 году составила 11,8 тысячи человек.

Отраслевая структура занятости характеризуется следующей структурой: промышленность - свыше 21 процента, сельское хозяйство - 19 процентов, торговля - 5 процентов, жилищно-коммунальное хозяйство - 9 процентов, бюджетная сфера - 30 процентов, прочие - 16 процентов.

Основными задачами в сфере занятости населения района являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Достижение поставленных задач предусматривает ряд приоритетных направлений:

содействие нанимателям в структурной перестройке экономики и повышение эффективности занятости на основе модернизации рабочих мест;

формирование действенных стимулов к высокопроизводительному труду, совершенствование системы оплаты труда при повышении социальной ответственности за результаты своего труда, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины;

повышение качества рабочей силы, ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями;

стимулирование роста занятости в сфере услуг;

содействие развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства;

повышение гибкости рынка труда путем согласования объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью в квалифицированной рабочей силе.

В условиях модернизации экономики структурные изменения занятости будут связаны с высвобождением избыточной численности работников из сферы производства и их перераспределением в сферу услуг.

В этих целях будет продолжена работа по согласованию объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью инновационного развития экономики района в квалифицированной рабочей силе, расширению занятости в сфере новых видов услуг, обслуживающих инфраструктуру рыночного хозяйства.

Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, не конкурентоспособных на рынке труда. В этих целях предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, развитие надомного труда, содействие безработным в организации предпринимательской деятельности за счет предоставления бюджетных ссуд и субсидий.

В 2011 - 2015 годах наметится тенденция уменьшения численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике (без учащихся). В эту категорию входят безработные, а также лица, выполняющие домашние обязанности, осуществляющие уход за детьми и другими членами семьи, а также лица, самостоятельно ищущие работу, не регистрируясь в службе занятости, работающие за пределами района. За счет развития предприятий малого бизнеса, снижения миграционного потока населения численность занятых в экономике к 2015 году составит 11,2 тысячи человек.

В 2011 - 2015 годах дальнейшее развитие получат производства общества с ограниченной ответственностью "БелПилетт" и закрытого акционерного общества "Экотехнопром", которые создают производство топливных брикетов и пеллет. Также активизируют свою деятельность частные транспортные унитарные предприятия "Сервигита", "АМАОР-Транс", общество с дополнительной ответственностью "Климремналадка" (ремонт и наладка котлов), общество с дополнительной ответственностью "БелКлимПромСервис" (ремонт автомобилей), частное предприятие "Фельхаус" (деревообработка), общества с ограниченной ответственностью "Компания "Эвас" (строительство). За счет реализации на территории инвестиционного проекта "Свинотоварный комплекс мощностью до 30 тысяч голов в год" также планируется увеличить численность занятых в экономике, в том числе в сельской местности. Кроме этого, ежегодно планируется создание на территории района 3 - 5 коммерческих структур.

Для создания новых производств ежегодно в районе будет предлагаться перечень неиспользуемого имущества, подлежащего вовлечению в хозяйственный оборот, о чем будут информированы коммерческие структуры и население района.

В результате решения поставленных задач уровень занятости трудоспособного населения с 73,3 процента в 2010 году к 2015 году составит не менее 73,5 процента, уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,3 процента к экономически активному населению согласно приложению 4.

30. Важнейшими задачами перед районом в области роста благосостояния населения будут являться обеспечение эффективной поддержки социально уязвимых категорий граждан, повышение уровня реальных доходов.

Поступательный рост заработной платы будет обеспечен путем:

предоставления широких прав субъектам хозяйствования в выборе форм и систем заработной платы;

установления прямой зависимости повышения заработной платы от показателей эффективности производства, качества и производительности труда;

создания экономических предпосылок для легализации всех трудовых доходов;

роста доходов от предпринимательской деятельности.

Реализация данных мероприятий позволит создать устойчивую систему и рост пенсионных выплат с учетом повышения жизненных стандартов.

Кроме этого, необходимо решить имеющуюся проблему по снижению уровня малообеспеченности.

Приоритетными направлениями политики в части, касающейся снижения малообеспеченности, должны стать создание равных прав и условий на труд и его оплату для всех субъектов хозяйствования.

В качестве основных направлений развития системы социальной защиты населения предусматривается дифференциация социальной поддержки в отношении различных групп населения, углубление адресности, развитие и совершенствование системы социального обслуживания населения.

Основой дальнейшего развития системы адресной помощи станет дифференцированный подход к различным слоям и группам населения при определении мер социальной защиты, содействие комплексному решению проблем каждого конкретного человека, нуждающегося в социальной поддержке государства.

В 2011 - 2015 годах усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах, будет реализовываться в рамках Комплексной программы развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц Могилевской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 23 декабря 2010 г. N 6-14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 20, 9/37904).

Численность граждан, обслуживаемых отделениями социальной помощи на дому учреждения "Климовичский районный центр социального обслуживания населения", планируется ежегодно увеличивать.

В целях повышения качества жизни, трудовой и социальной реабилитации инвалидов предусматривается создание безбарьерной среды их жизнедеятельности, в том числе и на 40 объектах социальной инфраструктуры.

Дальнейшее развитие в районе получит работа социального поезда "Забота", который осуществляет информационное и социальное обслуживание населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных сельских пунктах.

За 2011 - 2015 годы предполагается обеспечить рост номинальной заработной платы согласно приложению 3.

31. Основной целью развития культуры является сохранение и эффективное использование культурного потенциала района, поддержка творческой инициативы и развитие новых форм и видов услуг.

В период до 2015 года в районе планируется проведение реконструкции районного Центра культуры, капитальный ремонт с элементами модернизации кинотеатра "Беларусь", капитальный ремонт с элементами модернизации Барсуковского сельского Дома культуры, оптимизация сети библиотек, обеспечение одинаковых условий библиотечного, информационного обслуживания сельского и городского пользователя; развитие и совершенствование новых форм и методов организации свободного времени населения; повышение уровня театрально-концертного обслуживания населения, в том числе на селе; совершенствование структуры эстетического образования; открытие классов детских школ искусств; увеличение клубными учреждениями количества платных мероприятий; улучшение киновидеообслуживания населения района и увеличение аудитории зрителя киновидеопоказа; повышение качественного и количественного кадрового состава.

Реализация мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить максимальную доступность культурных услуг всем слоям населения.

32. Основная цель развития физической культуры и спорта - физическое совершенствование человека, повышение уровня здоровья различных возрастных групп населения района, подготовка спортивного резерва.

Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта на период до 2015 года являются: формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, улучшение качества физического воспитания населения, проведение мониторинга физической подготовки и физического развития детей и молодежи; совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортивного резерва. В 2011 - 2015 годах планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Климовичи.

33. Главными задачами молодежной политики являются создание условий для всестороннего и гармоничного развития молодых граждан, активное их вовлечение во все сферы деятельности общества.

Основными направлениями ее реализации станут:

дальнейшее совершенствование системы образования и профессиональной подготовки;

вовлечение молодежи в политическое, социальное, экономическое и культурное развитие общества;

содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве молодых граждан, обеспечение занятости молодежи путем предоставления рабочих мест и поддержки предпринимательской инициативы;

расширение государственных гарантий и льгот для молодых специалистов, повышение ответственности работодателей за их закрепление на рабочем месте, решение жилищных и бытовых проблем;

государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи, молодых семей;

формирование здорового образа молодежи.

Для повышения заинтересованности молодых людей в конечном результате труда ежегодно в районе будет проводиться конкурс "Лучший по профессии", при подведении итогов ежегодного соревнования среди трудовых коллективов и тружеников народного хозяйства также определено 5 номинаций лучших по профессии. Кроме этого, при проведении уборочной кампании определяются лучшие молодежные экипажи.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

34. Обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке возможно только при переходе на инновационный путь обновления экономики.

Главным направлением инновационного развития экономики района является создание условий для внедрения инноваций и использование научно-технических достижений. Для этого необходимо:

опережающее развитие научно-технической сферы в целях обеспечения более равномерного развития инновационной деятельности и четкая направленность научных исследований на потребности района;

использование всех видов деятельности, непосредственно связанных с переработкой местных ресурсов, сельскохозяйственной продукции, обслуживанием сельского и лесного хозяйства (торгово-закупочная деятельность, продажа и прокат техники, снабжение удобрениями, складирование продукции, строительное, мелиоративное и иные виды обслуживания);

создание новых ресурсосберегающих и экологически чистых производств, основанных на эффективном использовании природных ресурсов района;

модернизация и техническое переоснащение объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, экологической инфраструктуры;

обеспечение тесной кооперации предприятий района с научно-исследовательскими и проектными институтами, учебными заведениями, активно влияющими на формирование инновационной среды;

консолидация усилий совместно с предпринимательскими структурами района для активизации научно-технической и инновационной деятельности.

35. Основными инструментами обеспечения инновационного развития являются:

участие в разработке программ республиканского, регионального и отраслевого международного научно-технического обмена;

стимулирование научно-технической и инновационной деятельности через финансовые инструменты и другие льготы;

содействие развитию рыночных отношений в научно-техническом комплексе, расширению сети малых и средних наукоемких предприятий различных форм собственности;

обеспечение мониторинга и информирования населения о принципах и ходе реализации научно-технической и инновационной политики.

36. Для выполнения поставленных задач организации района продолжат сотрудничество с закрытым акционерным обществом "Технологический парк Могилев" в части содействия внедрению современных технологий и укреплению связей научно-исследовательских и учебных заведений, оказания консалтинговых услуг, бизнес-планирования инвестиционных проектов, поиска партнеров и инвесторов.

В 2010 году филиалом республиканского унитарного промышленного предприятия "Могилевхлебпром" "Климовичский хлебозавод" заключен договор с учреждением образования "Могилевский государственный университет продовольствия" на предмет разработки технологии термостабильной начинки на основе яблочного пюре, завершение работ по выпуску названной продукции предусматривается в 2012 - 2013 годах.

Работа организаций района с учебными заведениями будет направлена на подготовку высококвалифицированной рабочей силы, переобучение или повышение квалификации кадров с ориентацией на решение конкретных задач предприятий в области инвестиций и инноваций и управления инновационными проектами.

37. Инвестиционная привлекательность района определяется рядом факторов, среди которых: выгодное экономико-географическое положение; политическая, социальная и экономическая стабильность; благоприятные природно-климатические условия; промышленный потенциал; квалифицированные кадры.

Климовичский район является приграничным с Россией, а Республика Беларусь имеет единое таможенное пространство с Россией. Потенциальный инвестор, вкладывая свой капитал в экономику района, получает широкий доступ не только к белорусскому, но и к российскому рынку, а также упрощенный доступ к рынкам стран Содружества Независимых Государств.

Инвестиционная деятельность в районе будет направлена на развитие инфраструктурного и трудового потенциала. Будет проводиться работа по привлечению инвестиций, необходимых для рациональных преобразований в реальном секторе и социальной сфере, повышения конкурентоспособности экономики района.

38. В 2011 - 2015 годах промышленные организации района планируют провести техническое перевооружение и модернизацию производств.

Республиканским унитарным предприятием "Климовичский ликеро-водочный завод" предусматривается произвести модернизацию ректификованной установки на головном предприятии, модернизацию спиртохранилища, приобрести линию по розливу ликеро-водочной продукции в бутылки 0,1 литра и 0,05 литра, а также ряд энергосберегающих мероприятий.

Открытым акционерным обществом "Климовичский комбинат хлебопродуктов" в 2011 году будет завершена работа по установке линии по переработке маслосемян рапса производительностью 20 тысяч тонн. Установка линии позволит получить 6,8 тысячи тонн масла рапсового и 13,2 тысячи тонн жмыха. Кроме этого, в 2012 - 2015 годах планируется установка линий экспандирования и экструдирования на комбикормовом заводе, в результате чего предполагается экономия белкового сырья на 1,5 процента, которое является импортозамещающей продукцией. Техническое перевооружение секции ржаного помола позволит обеспечить на предприятии снижение себестоимости выпускаемой продукции.

Филиалом республиканского унитарного промышленного предприятия "Могилевхлебпром" "Климовичский хлебозавод" в 2011 году будет произведена установка линии по производству нового вида хлебобулочных изделий (сушки), в 2013 - 2014 годах планируется заменить кремовзбивальную машину, произвести реконструкцию линии по производству повидла.

Кроме этого, прорабатывается вопрос по строительству свинокомплекса с привлечением иностранных инвестиций.

39. В области социальной сферы предполагается провести капитальный ремонт с элементами модернизации кинотеатра "Беларусь", реконструкцию районного Центра культуры, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

40. С целью увеличения производства животноводческой продукции в текущей пятилетке планируется провести реконструкцию молочно-товарной фермы в агрогородке Родня государственного предприятия "Экспериментальная база "Роднянская", в деревне Хотень обособленного структурного подразделения "Подсобное хозяйство" республиканского унитарного предприятия "Климовичский ликеро-водочный завод", агрогородке Тимоново коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Племенной завод "Тимоново", откормочников, а также техническое переоснащение с внедрением современного технологического энергосберегающего оборудования в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии "Племенной завод "Тимоново", реконструкцию фермы "Третное" открытого акционерного общества "Макеевичи", фермы "Центр" открытого акционерного общества "Малышковичи".

41. Для привлечения иностранных инвесторов на контроле будут находиться вопросы размещения и актуализации информации об инвестиционных предложениях на интернет-сайте райисполкома, освещение информации об экономическом и инвестиционном потенциале района в средствах массовой информации, а также разработки новых инвестиционных предложений, бизнес-планов инвестиционных проектов, карт кластеров, включающих схемы размещения планируемых к созданию производств с учетом особенностей района для информирования потенциальных инвесторов о производственном потенциале региона. Представители района будут принимать участие в презентациях инвестиционных предложений, осуществляемых в рамках проведения международных выставок, встреч и переговоров с иностранными производителями и инвесторами. Кроме этого, на официальном сайте райисполкома постоянно будет размещаться информация об имеющихся неиспользуемых и неэффективно используемых площадях, которые предусматриваются к вовлечению в хозяйственный оборот.

42. В 2011 - 2015 годах сохранится повышенное внимание к инвестиционной деятельности за счет накопления капитала в производственных отраслях реального сектора экономики региона. Предусматривается дальнейшее повышение эффективности инвестирования за счет расширенного воспроизводства основных фондов, обновления производственных мощностей на базе качественно нового оборудования с использованием передовых технологий, в первую очередь, в сфере малого предпринимательства.

Значительные объемы инвестиций будут направлены в социальную сферу, здравоохранение, на развитие дорожной сети, газификацию, проведение экологических мероприятий.

43. Реализация запланированных мероприятий позволит увеличить за пятилетку объем инвестиций в основной капитал согласно приложению 5. Важнейшие инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации в 2011 - 2015 годах, представлены согласно приложению 6.



ГЛАВА 6 СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

44. Основной целью структурной перестройки является повышение конкурентоспособности и эффективности экономики, расширение сфер экономической деятельности, обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной стоимостью, прежде всего производств с высокой степенью переработки сырья и материалов, сферы услуг.

45. Структурные преобразования экономики основаны на:

производственно-технологической реструктуризации, направленной на совершенствование структуры производственной программы, освоение новых технологий и востребованных рынком товаров, сокращение производства не пользующихся спросом товаров, внедрение ресурсоэффективных технологий;

кадровой реструктуризации, предполагающей ротацию кадров внутри организации в целях достижения более высокой производительности труда и эффективного использования их творческого потенциала, оптимизацию численности работников с учетом реальных потребностей производства, переподготовку и повышение квалификации персонала;

финансовой реструктуризации, которая направлена на ликвидацию и перенос накопленных долгов предприятий. Финансовая реструктуризация предполагает использование новых инструментов взаиморасчетов в условиях дефицита ликвидности;

организационно-имущественной реструктуризации, в основе которой лежат изменение форм собственности, привлечение инвесторов, выделение отдельных производств в самостоятельные субъекты хозяйствования;

маркетинговой реструктуризации, направленной на совершенствование производственной и сбытовой политики, принятие мер по сокращению складских запасов готовой продукции. Особый акцент должен быть сделан на поиски новых рынков сбыта и каналов продвижения производимой продукции.

46. Основной целью промышленной политики района на период до 2015 года будет обеспечение устойчивых темпов роста на основе модернизации, совершенствования отраслевой и технологической структуры производства и повышения уровня конкурентоспособности высокотехнологичной продукции.

Главным фактором повышения качественных и количественных параметров развития промышленного комплекса в текущей пятилетке является активизация инвестиционных процессов, направленных на внедрение наукоемких экспортоориентированных и импортозамещающих производств с использованием ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий.

В 2011 - 2015 годах планируется сохранить имеющийся производственный потенциал, наращивать объемы за счет развития частного бизнеса. Кроме этого, за счет режима всемерной экономии, снижения материало- и энергоемкости выпускаемой продукции, повышения производительности труда и трудовой дисциплины, расширения географии экспортных поставок производимой продукции, инновационной и инвестиционной деятельности будет достигнута положительная динамика в развитии промышленного потенциала района.

Республиканское унитарное предприятие "Климовичский ликеро-водочный завод" в 2011 - 2015 годах планирует не допустить падения достигнутого в 2010 году объема производства промышленной продукции и потребительских товаров и ежегодно с учетом сложившейся ситуации на алкогольном рынке обеспечивать его прирост не менее чем на 10 процентов.

Для повышения качества и конкурентоспособности предприятие планирует в 2011 - 2015 годах мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению, предусматривается произвести модернизацию ректификованной установки на головном предприятии, модернизацию спиртохранилища, приобрести линию по розливу ликеро-водочной продукции в бутылки 0,1 литра и 0,05 литра, а также ряд энергосберегающих мероприятий. Развитие винодельческого производства будет направлено на сокращение объемов производства плодовых крепленых вин с одновременным расширением ассортимента и наращиванием объемов производства плодовых вин улучшенного качества и специальной технологии.

Открытым акционерным обществом "Климовичский комбинат хлебопродуктов" продолжится работа по техническому перевооружению и модернизации производства.

В 2011 году будет завершена работа по установке линии по переработке маслосемян рапса производительностью 20 тысяч тонн. Установка линии позволит получить 6,8 тысячи тонн масла рапсового и 13,2 тысячи тонн жмыха.

До 2013 года планируется установка линий экспандирования и экструдирования на комбикормовом заводе. В результате проведенных мероприятий увеличится ввод в гранулированные комбикорма жира и растительного масла, повысится питательная ценность продукции. Кроме этого, в результате экспандирования комбикормов улучшится их усвояемость и санитарная чистота, экономия белкового сырья на 1,5 процента, которое является импортозамещающей продукцией. Ввод линии экструдирования позволит также снизить закупку белкового сырья на 0,5 процента за счет увеличения сырого протеина и снижения сырой клетчатки.

В 2013 - 2014 годах предприятие планирует произвести техническое перевооружение секции ржаного помола, что позволит обеспечить снижение себестоимости выпускаемой продукции.

С целью снижения себестоимости продукции, экономии энергоресурсов на предприятии планируется провести реконструкцию котельной с установкой котла для технологических нужд комбикормового завода и топочных котлов отдельно стоящих зданий, что позволит сэкономить 650 т у.т., или 273 миллиона рублей в год. Приобретение и монтаж пресс-гранулятора ГТ-500 приведет к снижению энергоемкости выпускаемой продукции.

Филиалом республиканского унитарного промышленного предприятия "Могилевхлебпром" "Климовичский хлебозавод" в 2011 году будет произведена установка линии по производству нового вида хлебобулочных изделий (сушки), в 2012 году - модернизация и техническое перевооружение линии по производству повидла. В 2013 - 2014 годах планируется заменить кремовзбивальную машину, произвести реконструкцию линии по производству повидла.

За 2011 - 2015 годы планируется обеспечить рост объема промышленной продукции согласно приложению 7.

47. Важнейшими приоритетами развития сельского хозяйства до 2015 года будут являться:

совершенствование организационной структуры агропромышленного комплекса на основе развития продуктовых кооперативно-интеграционных формирований регионального уровня;

обеспечение эффективного использования ресурсов, приведение затрат на производство сельскохозяйственного сырья и продовольствия к нормативному уровню;

увеличение объемов производства и сбыта продукции, размеров доходов от ее реализации для перехода сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование;

широкое применение в деятельности субъектов хозяйствования новых прогрессивных методов мотивации работников и трудовых коллективов, увязанных с результатами финансово-экономического состояния организаций;

техническое и технологическое переоснащение с переходом на адаптивные ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и животноводстве;

увеличение выхода товарной продукции с высокой добавленной стоимостью из единицы производимого сырья;

ускорение формирования кооперативно-интеграционных структур с созданием сырьевых зон и выходом их на внутренний и внешний рынки.

С целью повышения эффективной работы сельскохозяйственных предприятий района за период 2011 - 2015 годов планируется реорганизовать:

открытое акционерное общество "Звенчатский" путем создания обособленного структурного подразделения открытого акционерного общества "Климовичский комбинат хлебопродуктов";

открытое акционерное общество "Малышковичи" путем присоединения к открытому акционерному обществу "Климовичирайагропромтехснаб";

открытое акционерное общество "Макеевичи" и открытое акционерное общество "Милославичский" путем объединения.

Также планируется акционировать государственное предприятие "Экспериментальная база "Роднянская" и коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Племенной завод "Тимоново"; создать холдинг на базе открытого акционерного общества "Климовичский комбинат хлебопродуктов".

Основной целью животноводства является производство и поставка организациям перерабатывающей промышленности качественного сырья.

Для этого в 2011 - 2015 годах будет осуществлен комплекс мероприятий, направленных на увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных, объемов производства, повышение качества продукции и снижение издержек на ее производство.

В целях обеспечения наращивания производства конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, соответствующей кормовым ресурсам и потенциалу молочной продукции предусматривается повысить ее качественные характеристики, оптимизировать ресурсное обеспечение перерабатывающей промышленности и окупаемость вкладываемых средств. В связи с этим планируется:

осуществить строительство 6 молочно-товарных ферм в агрогородках Родня, Милославичи, Лобжа, а также в деревне Борисовка и деревне Свирель;

провести реконструкцию молочно-товарной фермы Родня, фермы "Третное" открытого акционерного общества "Макеевичи", фермы "Центр" открытого акционерного общества "Малышковичи", молочно-товарной фермы в деревне Хотень обособленного структурного подразделения "Подсобное хозяйство" республиканского унитарного предприятия "Климовичский ликеро-водочный завод", молочно-товарной фермы коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Племенной завод "Тимоново";

увеличить численность поголовья коров дойного стада за счет собственного расширенного воспроизводства, для чего необходима эффективная работа со стадом, включая:

сокращение непроизводительного выбытия молодняка на 20 процентов;

получение за весь период выращивания телок технологических среднесуточных привесов не менее 650 - 700 граммов;

достижение периода выращивания телок не менее 16 месяцев;

приобретение нетелей и телок.

Все это позволит увеличить к 2015 году поголовье коров до 10560 голов с производством молока 47,5 тысячи тонн.

Для соблюдения технологии выращивания скота мясных пород необходимо провести реконструкцию (модернизацию) ферм "Судилы" и "Галичи", что позволит увеличить поголовье мясного скота к 2015 году до 1000 голов.

Выращивание свиней сконцентрировано на производственном участке "Свинокомплекс "Сосны" открытого акционерного общества "Климовичский комбинат хлебопродуктов" (поголовье на 1 января 2011 г. - 20458 голов) и специализированной ферме коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Племенной завод "Тимоново" (поголовье на 1 января 2011 г. - 3401 голова).

В целях развития свиноводческой отрасли планируется до 2015 года:

строительство нового свинокомплекса в открытом акционерном обществе "Климовичский комбинат хлебопродуктов";

провести реконструкцию откормочников и техническое переоснащение с внедрением современного технологического энергосберегающего оборудования в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии "Племенной завод "Тимоново".

Все это позволит увеличить к 2015 году поголовье свиней до 54 тысяч голов, производство свинины до 5,5 тысячи тонн.

Основные направления развития растениеводства в сельскохозяйственных организациях включают развитие зернового хозяйства.

Планируется стабилизировать посевные площади зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях на уровне не менее 48 процентов в пашне, обеспечив в ее структуре посевные площади кукурузы, высеваемой на зерно, предусмотреть в структуре посевных площадей зерновых и зернобобовых культур замену овса на яровой тритикале.

В области семеноводства сельскохозяйственных культур предусматривается расширение сортового ассортимента основных сельскохозяйственных культур за счет внедрения новых высокоурожайных сортов с повышенной устойчивостью к полеганию, болезням и вредителям.

Что касается выращивания картофеля, необходимо сконцентрировать его производство в двух хозяйствах - государственном предприятии "Экспериментальная база "Роднянская" и филиале "Нива-Агро" открытого акционерного общества "Климовичский комбинат хлебопродуктов", доведя при этом посевные площади до 300 гектаров в каждой организации, произвести реконструкцию складов под картофелехранилище, приобрести специализированную сельскохозяйственную технику, оборудование и тару.

Развитие кормопроизводства планируется проводить на основе рационального сочетания посевов высокопродуктивных культур с учетом региональных условий. Для этого предполагается:

создать стабильную кормовую базу в объеме полуторагодичной потребности под планируемые объемы производства животноводческой продукции;

стабилизировать посевные площади многолетних трав на пашне на уровне 20 процентов в структуре пашни;

оптимизировать структуру посевов многолетних трав, обеспечив при этом посевы бобовых и бобово-злаковых смесей до 50 процентов;

сохранить посевную площадь кукурузы на силос на уровне 4 тысяч гектаров с урожайностью не менее 250 центнеров с гектара и валовом сборе зеленой массы не менее 100 тысяч тонн;

довести удельный вес зернобобовых культур в зерновой группе до 12 процентов;

обеспечить посев однолетних трав смесями зерновых и зернобобовых культур;

обеспечить посев поукосных и пожнивных культур на площади не менее 2000 гектаров, что позволит дополнительно собрать 30 тысяч тонн зеленой массы;

обеспечить специализацию коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Племенной завод "Тимоново" на производстве семян многолетних трав с оснащением их необходимой материально-технической базой;

ежегодно проводить перезалужение луговых угодий на площади не менее 2000 гектаров, в том числе закладку не менее 500 гектаров многокомпонентных долголетних культурных пастбищ;

ежегодно в каждой сельскохозяйственной организации осуществлять реконструкцию и ремонт сенажных траншей для закладки качественных кормов.

Планируется повысить эффективность плодоводства и овощеводства в целях обеспечения потребности населения в свежих и переработанных плодах и ягодах отечественного производства.

Для получения высокой урожайности сельскохозяйственных культур планируется провести ряд мероприятий по повышению эффективности защиты сельскохозяйственных культур.

С этой целью планируется:

совершенствование технологии возделывания сельскохозяйственных культур и оптимизации фитосанитарной ситуации, обеспечивающих получение стабильных урожаев сельскохозяйственной продукции при разных погодно-климатических и экологических условиях;

обеспечение сельскохозяйственных организаций отечественными средствами защиты растений;

обеспечение потребности сельскохозяйственных организаций в опрыскивателях для внесения жидких минеральных удобрений и выполнения работ по защите растений в период вегетации, а также потребности в самоходных опрыскивателях с высоким клиренсом для обработки высокостебельных культур.

В целях оптимизации структуры и состава машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций предусматривается оснастить сельскохозяйственное производство современной техникой на условиях лизинговых поставок с учетом потребности в ней.

Комплекс указанных мероприятий позволит обеспечить показатели по развитию сельского хозяйства района согласно приложению 8.

48. Ведение лесного хозяйства осуществляется на принципах постоянства, неистощительности и равномерности лесопользования.

Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности лесов за счет улучшения качества и эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий в целях увеличения запасов насаждений (главным образом за счет хозяйственно-ценных пород) на всех этапах лесовыращивания и на этой основе более полного обеспечения потребностей деревообрабатывающих производств в древесном сырье.

В текущем пятилетии продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда, своевременному облесению лесных площадей, не покрытых лесом, хозяйственно-ценными породами, а также по обеспечению потребности в качественном посадочном материале, в том числе и с улучшенными наследственными свойствами.

Важной задачей является проведение сертификации лесоуправления и лесопользования. Сертификация лесхоза проведена по международной системе FSC и национальной системе.

В результате реализации намеченных мер по развитию лесного хозяйства к концу пятилетия прогнозируется увеличить размер расчетной лесосеки на 24,8 тысячи кубических метров и довести его до 115,9 тысячи кубических метров. Общий объем лесозаготовок составит не менее 97 тысяч кубических метров.

Основные показатели развития лесного хозяйства представлены согласно приложению 9.

49. Основной задачей строительного комплекса на период до 2015 года остается наиболее полное удовлетворение потребностей в строительной продукции, сокращение сроков и стоимости строительства, внедрение ресурсосберегающих технологий, прогрессивных строительных материалов и конструкций, универсальных архитектурно-конструктивно-планировочных систем зданий и сооружений.

В 2011 - 2015 годах основным направлением развития организаций строительной индустрии будет модернизация, реконструкция и расширение действующих организаций с наращиванием их производственных мощностей.

За указанный период государственным унитарным коммунальным дочерним предприятием "Климовичская дорожная строительная передвижная механизированная колонна N 9" планируется приобрести погрузчик, автомобильный кран, автомобиль с прицепом, государственным унитарным коммунальным дочерним строительным предприятием "Климовичская передвижная механизированная колонна N 256" - 6 единиц транспорта, в том числе автокран, автобетоносмеситель и 4 единицы транспортных средств.

Для увеличения объема подрядных работ открытое акционерное общество "Климовичская передвижная механизированная колонна "Сельспецмонтаж" планирует продолжить работу в районе по переводу зерносушильных комплексов на местные виды топлива, ремонту холодильных установок, молочных залов на молочно-товарной ферме. Открытое акционерное общество "Передвижная механизированная колонна-88 "Водстрой" планирует расширение материально-технической базы за счет приобретения 4 единиц техники и бетонного узла.

В 2011 - 2015 годах значительный удельный вес в объеме строительно-монтажных работ будут занимать работы, направленные на развитие производственной сферы. Учитывая, что в целом сельское население обеспечено жильем, ежегодно ввод жилой площади не будет превышать 10 тысяч квадратных метров. Основные показатели развития строительства представлены согласно приложению 10.

50. Главной задачей развития сферы услуг является обеспечение экономики и населения вне зависимости от места проживания высококачественными услугами по доступным ценам и увеличение объема их экспорта.

Решение поставленной задачи по увеличению объемов и расширению ассортимента услуг будет обеспечено на основе государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов в сфере услуг, в том числе по созданию необходимой инфраструктуры.

Особое внимание будет уделено развитию сферы услуг в сельской местности прежде всего путем привлечения инвестиций в развитие транспортной, коммуникационной и социальной инфраструктур. Основные показатели развития сферы услуг представлены согласно приложению 11.

51. Главной задачей развития транспортной инфраструктуры является наиболее полное удовлетворение потребностей экономики и населения района в перевозках при минимальных издержках оказания услуг. Приоритетным направлением развития отрасли в ближайшее время будет рациональное распределение перевозок по видам транспорта.

В связи с этим будет продолжена работа по реконструкции и модернизации транспортных коммуникаций, повышению доступности транспортных услуг особенно в сельской местности, оптимизации маршрутной сети по обслуживанию населенных пунктов, совершенствованию системы организации городских перевозок, открытию новых междугородних и международных автобусных маршрутов.

Климовичским филиалом Автопарк N 9 открытого акционерного общества "Могилевоблавтотранс" будет продолжена работа по обновлению грузового и автобусного парков.

52. Развитие связи будет направлено на создание сбалансированной системы, способной надежно, с высоким качеством и безопасно удовлетворять потребности населения и хозяйствующих субъектов региона в услугах связи.

Дальнейшее развитие получит интерактивное телевидение ZALA и широкополосный доступ в Интернет.

53. Целью развития системы торговли является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения широким ассортиментом товаров и услуг, в первую очередь отечественного производства, на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения, укрупнения розничной торговой сети и расширения ее инфраструктуры.

Будет продолжено формирование системы так называемых удобных магазинов, расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, а также сети дисконтных магазинов (магазинов самообслуживания, реализующих товары по более низким ценам за счет сокращения затрат на их хранение и продажу).

До 2015 года филиал республиканского унитарного промышленного предприятия "Могилевхлебпром" "Климовичский хлебозавод" планирует открытие магазина.

Климовичским районным потребительским обществом планируется произвести реконструкцию магазина "Веста" N 16, расширение магазина N 22 по улице Ленина. С целью качественного улучшения обслуживания сельского населения, в том числе в малонаселенных пунктах, Климовичским районным потребительским обществом планируется приобрести 1 автомагазин, провести ремонт с установкой торгово-технологического оборудования в магазинах N 79 в городе Климовичи и деревне Барсуки, приобрести торгово-технологическое оборудование для сельских магазинов в деревне Павловичи, деревне Галичи, агрогородке Родня, а также перевести на метод самообслуживания магазин в деревне Хотень. Кроме этого предполагается реконструкция овощехранилища, а также за счет собственных средств и кредитов произвести ремонт здания "Чебуречная" (улица К.Маркса), реконструкцию ресторана "Свiтанок".

По состоянию на 1 января 2011 г. в районе насчитывалось 5 объектов фирменной торговли. В 2011 - 2015 годах предполагается расширение фирменной торговли и совершенствование ее функционирования, формирование сети современных фирменных магазинов, выделение площадей для организации фирменных магазинов в местах, в которых их деятельность может быть наиболее эффективной (в многонаселенных районах города).

Будет продолжена работа по переводу торговых мест продавцов с открытых рынков в помещения, обеспечивающие надлежащие условия продажи товаров и обслуживания покупателей, в том числе перевод индивидуальных предпринимателей с открытых рынков в крытые обустроенные помещения, в которых покупателям предоставляется полный комплекс услуг и осуществляется расчетно-кассовое обслуживание.

Особое внимание будет уделяться увеличению числа торговых объектов, работающих по методу самообслуживания, их удельный вес в общем количестве магазинов к 2015 году составит около 40 процентов.

Предполагается рост количества магазинов, оснащенных платежными терминалами и автоматизированными комплексами, расширение продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному расчету, в том числе с применением пластиковых карточек, организация торговли по образцам, заказам и каталогам.

Приоритетное внимание планируется уделять открытию специализированных объектов общественного питания, в том числе для детей, семейного отдыха, культурно-развлекательных центров, особенно в местах отдыха населения, развитию сети быстрого питания на рынках, зонах отдыха и других местах сезонного массового посещения.

Большое внимание будет уделено увеличению объемов производства и реализации продукции собственного производства. С этой целью частное торговое унитарное предприятие "Ниваторг" планирует приобрести и установить пельменный аппарат, а также холодильное оборудование, что будет способствовать расширению ассортимента полуфабрикатов и увеличению объемов продукции собственного производства.

54. В 2011 - 2015 годах с целью удовлетворения потребностей населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам предусматривается дальнейшее развитие соответствующей инфраструктуры, стимулирование притока инвестиций в эту сферу и дальнейшее развитие предпринимательской деятельности.

Продолжится работа по повышению качества обслуживания населения в соответствии с системой государственных социальных стандартов, их совершенствование.

Эффективная работа организаций по бытовому обслуживанию населения будет обеспечена за счет повышения качества оказываемых услуг, их ценовой и территориальной доступности, формирования конкурентной среды, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства, сохранения и дальнейшего развития в сельской местности социально значимых бытовых услуг.

Значительное внимание будет уделяться развитию бытового обслуживания организациями государственного учреждения "Могилевоблбыт", при этом прогнозируется к 2015 году рост объемов услуг, оказываемых Климовичским унитарным коммунальным предприятием "Бытуслуги", не менее чем на 130 процентов. Рост бытовых услуг Климовичского унитарного коммунального предприятия "Бытуслуги" планируется увеличить за счет увеличения прокатного фонда, ввода новых видов.

С целью дальнейшего улучшения качества оказываемых услуг, расширения и обновления их ассортимента продолжится работа по укреплению материально-технической базы, улучшению финансового состояния предприятий бытового обслуживания населения, будет расширен перечень услуг для сельского населения - прокат сельхозинвентаря и услуги по переработке сельскохозяйственной продукции.

55. Цель развития туризма - создание эффективного туристического комплекса, позволяющего наиболее полно удовлетворить потребности отечественных и зарубежных потребителей туристических услуг.

Основными приоритетами в развитии туризма являются: создание благоприятных условий для развития агро- и экотуризма, развитие туристско-оздоровительной деятельности в сельской местности, совершенствование материальной базы учреждения образования "Климовичский центр туризма, краеведения и экскурсий" с целью улучшения качества обслуживания и для дальнейшего увеличения объемов туристско-экскурсионных услуг, благоустройство культурно-исторических объектов района, развитие придорожного сервиса, создание агротуристических комплексов на базе сельхозпредприятий, дальнейшее развитие оздоровительного и познавательного туризма в учреждениях образования.

До 2015 года главой крестьянского (фермерского) хозяйства "Власиков" планируется завершить работы по организации платного рыбоводства и отдыха.

56. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований и предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат организаций по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов населения, снижения издержек самих организаций и совершенствования тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Значительные объемы работ предусматривается выполнить по объектам котельно-теплового хозяйства, подлежащим строительству, реконструкции, модернизации в 2011 - 2015 годах в свете требований Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. N 3 "Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 146, 1/8668).

В целях сокращения топливно-энергетических ресурсов и увеличения эффективности работы Климовичское унитарное коммунальное предприятие "Коммунальник" предусматривает ежегодное проведение широкомасштабных энергосберегающих мероприятий по:

замене тепловых сетей на ПИ-трубы не ниже нормативного уровня (5 процентов) по протяженности;

уходу от использования газа на смешанных (газ плюс местные виды топлива) котельных с переводом на использование местных видов топлива;

установке новых эффективных котлов взамен устаревших в котельных, работающих на древесном топливе.

Предусматривается ежегодно снижать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года не менее 5 процентов в год.

В 2011 - 2015 годах основными направлениями энергосбережения, реализуемыми в районе в соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь N 3, будут являться: внедрение новых энергоэффективных технологий, оборудования и технологических процессов, повышение эффективности действующих технологий и технологических процессов; увеличение использования местных, нетрадиционных, возобновляемых источников энергии; создание эффективной инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению и доставке местных видов топлива; ввод в эксплуатацию электрогенерирующего оборудования; внедрение систем частотного регулирования электроприводов на механизмах, работающих с переменной нагрузкой; внедрение энергосберегающих осветительных приборов, систем автоматического регулирования освещения и др.

Учитывая, что в районе основными потребителями топливно-энергетических ресурсов являются промышленные предприятия района, в 2011 - 2015 годах планируется ряд мероприятий, направленных на экономию.

С целью снижения себестоимости продукции, экономии энергоресурсов открытое акционерное общество "Климовичский комбинат хлебопродуктов" планирует провести реконструкцию котельной с установкой котла для технологических нужд комбикормового завода и топочных котлов отдельно стоящих зданий, что позволит сэкономить 650 т у.т., или 273 миллиона рублей в год. Приобретение и монтаж пресс-гранулятора ГТ-500 приведет к снижению энергоемкости выпускаемой продукции.

Республиканским унитарным предприятием "Климовичский ликеро-водочный завод" в 2012 - 2015 годах планируется провести реконструкцию ректификационной установки на головном предприятии с внедрением элементов энергосбережения, монтаж автоматической системы контроля и учета электроэнергии, замену кожухотрубных теплообменников на пластинчатые.

Филиал республиканского унитарного промышленного предприятия "Могилевхлебпром" "Климовичский хлебозавод" планирует приобрести и установить энергосберегающий водогрейный котел.

Климовичское унитарное коммунальное предприятие "Коммунальник" продолжит работу по установке счетчиков учета воды и тепла, внедрению энергосберегающих осветительных приборов, систем автоматического регулирования освещения.

В целях увеличения использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, замещения импортируемых видов топлива планируется внедрение в сельскохозяйственных организациях района воздухонагревателей на соломе, развитие производственных баз, созданных в 2010 году частными предприятиями по производству топливных гранул, брикетов из соломы и отходов деревообработки.



ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

57. За 2006 - 2010 годы в районе получил развитие малый и средний бизнес. За указанный период по отношению к 2005 году число коммерческих организаций увеличилось в 3 раза, индивидуальных предпринимателей - более чем на 30 процентов. За последние годы в районе изменилась структура видов деятельности малого бизнеса. Развитие произошло в сфере промышленности и торговли. Учитывая, что малый и средний бизнес способствует решению проблемы занятости населения, в 2011 - 2015 годах данному вопросу будет уделено значительное внимание.

На процесс развития предпринимательской среды все большее влияние оказывают внешние факторы. Повышаются требования к качеству продукции и услуг, производимых субъектами малого предпринимательства.

58. Развитие и поддержка малого предпринимательства остаются приоритетом районной политики с учетом растущего вклада в решение задач социального и экономического развития района, приобретения им статуса, равноправного с другими секторами экономики. Для достижения указанных целей необходимо реализовать дополнительные меры по его стимулированию, в том числе в сельской местности.

Кроме этого, необходимо обеспечить:

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность малого и среднего предпринимательства;

минимизацию административных ограничений, сдерживающих развитие предпринимательства, совершенствование контрольной деятельности;

создание благоприятных условий для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам (развитие механизмов микрофинансирования), к материально-техническим и информационным ресурсам, научно-техническим разработкам, новым технологиям;

развитие производственной, инновационной, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции.

В районе активизируется работа Совета по поддержке малого бизнеса.

59. В рамках ежегодных программ государственной поддержки малого предпринимательства района будет реализован комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для функционирования малого предпринимательства.

60. В 2011 - 2015 годах дальнейшее развитие получат производства общества с ограниченной ответственностью "БелПилетт" и закрытого акционерного общества "Экотехнопром", которые создают производство топливных брикетов и пеллет. Также активизируют свою деятельность частное транспортное унитарное предприятие "Сервигита", частное транспортное унитарное предприятие "АМАОР-Транс", частное транспортное унитарное предприятие "Бат-автотранс", частное торговое унитарное предприятие "Эльдорадо М" (обслуживание оргтехники), общество с дополнительной ответственностью "Климремналадка" (ремонт и наладка котлов), общество с дополнительной ответственностью "БелКлимПромСервис" (ремонт автомобилей), частное предприятие "Фельхоус" (деревообработка).

61. При выполнении планируемых мероприятий показатели развития малого предпринимательства представлены согласно приложению 12.



ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

62. Основными задачами внешнеэкономической деятельности района в 2011 - 2015 годах являются: расширение экспорта, оптимизация объема и структуры импорта в целях достижения устойчивого положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами согласно приложению 13.

Для выполнения этих задач необходимо обеспечить:

наращивание объемов экспорта традиционных для района товаров за счет ускоренного развития соответствующих производств;

товарную и географическую диверсификацию экспорта производимой продукции, в том числе создаваемой с использованием высоких технологий;

развитие товаропроводящих сетей;

усиление конкурентных позиций на мировых рынках производителей-экспортеров за счет снижения затрат на производимую продукцию, внедрения современных технологий, обеспечивающих повышение ее качества и соответствие требованиям международных стандартов;

развитие сферы экспортных услуг (транспортные, строительные, связь, туризм, банковские, страховые, консалтинговые и другие);

создание импортозамещающих производств с экономическим их обоснованием;

развитие международного регионального сотрудничества;

активное использование имеющихся механизмов взаимодействия в рамках установленных побратимских связей для продвижения товаров и снятия взаимных ограничительных мер по доступу на внешние рынки.

63. В 2011 году республиканским унитарным предприятием "Климовичский ликеро-водочный завод" ведутся переговоры на поставку ликеро-водочной продукции с импортерами из Эфиопии, ЮАР, России, Чехии, Турции. Кроме этого, предприятием планируется увеличение объемов реализации ликеро-водочной продукции в адрес общества с ограниченной ответственностью "Белгоспищепром" за счет расширения ассортимента поставляемой продукции. За 2011 - 2015 годы республиканское унитарное предприятие "Климовичский ликеро-водочный" планирует обеспечить прирост объемов экспорта на 30 - 40 процентов.

В 2011 году завершена работа по установке линии по переработке маслосемян рапса производительностью 20 тысяч тонн. Установка линии позволит получить 6,8 тысячи тонн масла рапсового и увеличить объем его отгрузок на экспорт не менее чем в 1,5 раза. За счет поставки в 2012 - 2015 годы за пределы Республики Беларусь масла рапсового предприятие планирует обеспечить за пятилетку темп роста экспорта к уровню 2010 года не менее чем на 80 - 90 процентов.

Филиалом республиканского унитарного промышленного предприятия "Могилевхлебпром" "Климовичский хлебозавод" в 2011 - 2015 годах планируется увеличить объем экспорта товаров по сравнению с 2010 годом не менее чем на 110 - 115 процентов за счет расширения ассортимента поставляемой продукции.

64. В перспективе распределение экспорта продукции планируется без существенных изменений и будет приходиться на Россию, Украину, Молдову и другие страны Содружества Независимых Государств. Вторым по значимости торговым партнером района после стран Содружества Независимых Государств является Европейский союз. Предусматривается дальнейшее увеличение поставок продукции в Латвию, Германию, Польшу и другие государства.

Также увеличение экспорта к 2015 году планируется за счет продвижения ликеро-водочной продукции на рынок Российской Федерации, освоения рынков других стран Содружества Независимых Государств, Балтии, дальнего зарубежья, участия в выставках и ярмарках, используя товаропроводящую сеть, в том числе через созданные совместные предприятия, дилерские центры, торговые дома, а также структуры, которые планируется создать в течение 2011 - 2015 годов.

Наряду с этим увеличение объемов экспорта будет предусмотрено также за счет создания новых производств общества с ограниченной ответственностью "БелПилетт" и закрытого акционерного общества "Экотехнопром", которые создают производство топливных брикетов и пеллет.

65. Особое внимание в 2011 - 2015 годах будет уделено вопросу получения сертификатов соответствия в системах сертификации других государств. Для освоения рынков Европейского союза необходимо организовать работу по получению международных сертификатов СЕ-маркировки.

66. На рост экспорта организаций региона существенное влияние будет оказывать активное проведение инвестиционно-инновационной модернизации действующих производств, наращивание объемов выпускаемой продукции, создание новых производств, поиск новых эффективных форм продаж и рынков сбыта.

67. Активное участие в наращивании объемов экспортных поставок будет осуществляться за счет привлечения субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса. В 2009 - 2010 годах 2 субъекта хозяйствования осуществляли поставки производимой продукции на экспорт. В 2011 - 2015 годах работа в сфере внешнеэкономической деятельности будет направлена на рационализацию объемов и структуры импорта товаров. Планируется реализация ряда мероприятий в данном направлении, в частности, согласование закупок подчиненными организациями инвестиционных и промежуточных товаров; организация работы по обеспечению финансирования закупок технологического оборудования, машин и механизмов за счет долгосрочных внешних источников в объеме не менее 85 процентов от общего объема финансирования; ежегодная разработка и реализация региональных программ импортозамещения, обоснования закупки импортного оборудования с конкретными экономическими расчетами по достижению положительного сальдо внешнеторговой деятельности.



ГЛАВА 9 РАЗВИТИЕ ГОРОДА КЛИМОВИЧИ В 2011 - 2015 ГОДАХ

68. Основная цель экономической политики в прогнозируемом периоде - рост благосостояния населения, повышение уровня социально-экономического развития, эффективное использование производственного, ресурсного и кадрового потенциалов.

Основными задачами на период до 2015 года являются:

повышение конкурентоспособности экономики за счет инновационного развития ее производства, в том числе реализации экспортоориентированных проектов, включая субъектов малого бизнеса, которые смогут в кратчайшие сроки обеспечить максимальный экономический эффект;

внедрение ресурсо- и энергосберегающих мероприятий, способствующих снижению себестоимости выпускаемой продукции и повышению ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках товаров и услуг;

обеспечение сбалансированного воспроизводства и использования местных возобновляемых, а также рационального расходования невозобновляемых природных ресурсов;

улучшение использования трудовых ресурсов и кадрового потенциала.

69. В 2011 - 2015 годах главной задачей будет являться преобразование города в наиболее благоприятное для человека, безопасное и устойчиво развивающееся место проживания, взаимосвязанное развитие города и прилегающих территорий для обеспечения обслуживания сельского населения.

70. В 2011 - 2015 годах в городе предусматривается создание новых рабочих мест за счет развития субъектов малого бизнеса, ускоренное строительство жилья, объектов физической культуры и спорта, развитие сферы услуг. Приоритетным направлением в развитии города будет сохранение имеющегося промышленного потенциала и стимулирование размещения новых предприятий, филиалов и цехов действующих производств, а также развитие частного предпринимательства, прежде всего производств, связанных с обслуживанием сельского хозяйства, переработкой сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения.

71. Намечается также более активно использовать имеющийся потенциал для развития туризма и отдыха. Предметом особой заботы будет формирование необходимой для этого инфраструктуры, реставрация памятников культуры и архитектуры.

72. Важнейшей задачей остается привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности.

73. В течение 2010 года в городе создано 7 частных предприятий, из которых закрытое акционерное общество "Экотехнопром" и общество с ограниченной ответственностью "БелПиллет" планируют создание производств по изготовлению топливных брикетов; общество с дополнительной ответственностью "Климремналадка" - осуществлять ремонт и наладку котлов, общество с дополнительной ответственностью "БелКлимПромСервис" - ремонт автомобилей. Свое производство общество с дополнительной ответственностью "БелКлимПромСервис" организовало на приобретенных производственных площадях ликвидированного республиканского унитарного предприятия "Климовичский завод металлоизделий".

Продолжится работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых площадей.

74. С целью наращивания экспортного потенциала, привлечения иностранных инвестиций в экономику города получит дальнейшее развитие межрегиональное сотрудничество в части осуществления мероприятий по укреплению существующих и установлению новых связей с регионами стран дальнего зарубежья, России и других государств. В настоящее время подписаны соглашения о партнерском сотрудничестве с префектурой Измайловского Восточно-административного округа города Москвы и Талдомским районом Московской области.

За последние годы район посетили представители дипломатических ведомств: России, Франции, Молдовы.

75. На продвижение товаров производителей района на внешние рынки значительное влияние оказывает наличие товаропроводящей сети за рубежом. Республиканское унитарное предприятие "Климовичский ликеро-водочный завод" через общество с ограниченной ответственностью "Белгоспищепром" город Рига Латвия планирует увеличить поставки ликеро-водочной продукции в 2 раза, укрепить имеющуюся договоренность о поставке продукции в Германию и Израиль.

К 2015 году планируется обеспечить прирост числа микро- и малых организаций согласно приложению 14.

76. В 1986 году после аварии на Чернобыльской атомной электростанции радиоактивному загрязнению подверглись 4 сельских совета: Савиничский, Лобжанский, Высоковский, Гусарковский. Для переселения жителей на территории района построено три жилых поселка в деревнях Киселева-Буда, Высокое и агрогородке Тимоново на 259 семей. В 1993 году в город Климовичи и другие населенные пункты выехало 218 семей, по свободному переселению - 45 семей. Площадь загрязненной территории земельных угодий составляла свыше 10 тысяч гектаров.

По состоянию на 1 января 2011 г. площадь загрязненной территории земельных угодий составила 0,3 тысячи гектаров. Райисполкомом 2504,9 гектара из земель запаса передано государственному лесохозяйственному учреждению "Климовичский лесхоз", в 2011 году планируется передать еще 24 гектара. На умеренно загрязненных территориях, где уровень радиационного загрязнения не превышает 15 кюри, будут применяться специальные технологии выращивания чистого леса. Райисполкомом согласовано исключение 352 гектаров из категории радиационно опасных земель с последующей передачей филиалу "Нива-Агро" открытого акционерного общества "Климовичский комбинат хлебопродуктов".



ГЛАВА 10 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

77. В районе достаточно запасов водных ресурсов для удовлетворения текущих и ожидаемых в перспективе потребностей. В средний по водности год общий речной сток составляет 1,2 миллиона кубических метров в год.

78. В районе прослеживается тенденция снижения забора воды из поверхностных и подземных источников и сокращения использования ее на производственные и сельскохозяйственные нужды. В 2005 году объем забора подземных вод составил 4,8 миллиона кубических метров в год, в 2008 году - 3,7 миллиона кубических метров в год, в 2010 году- 4,397 миллиона кубических метров в год и по сравнению с 2005 годом уменьшился на 0,4 миллиона кубических метров в год.

79. В 2006 - 2010 годах в районе проведена работа по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Проведено благоустройство зоны отдыха на реке Калиница, завершены строительство сетей и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в городе Климовичи, велась работа по установке приборов индивидуального учета воды в жилищном секторе.

80. В прогнозируемом периоде актуальной остается проблема сохранения качества подземных вод в основном в сельской местности, где население пользуется неглубокими колодцами.

81. В 2011 - 2015 годах основное внимание будет сосредоточено на решении следующих задач: сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с урбанизированных и сельскохозяйственных территорий с ливневыми потоками; ограничение трансграничных переносов; обеспечение населения чистой питьевой водой; создание благоприятных условий для развития водного туризма.

82. Климовичское унитарное коммунальное предприятие "Коммунальник" на 2011 - 2015 годы планирует произвести реконструкцию канализационных сетей в городе Климовичи, строительство 2 станций обезжелезивания в городе Климовичи (больница и сельскохозяйственный техникум), строительство ливневой канализации в городе Климовичи, провести водопроводные сети в 8 сельских населенных пунктах и по улице Рябчевского в городе Климовичи. В агрогородке Тимоново в 2015 году планируется провести реконструкцию станции обезжелезивания со строительством ЗРЕ (2 единицы) на 1000 кубических метров в сутки и станции подъема 2-го уровня. Планируется провести реконструкцию 15,9 километра водопроводных сетей и 5 артскважин. В 2011 - 2012 годах планируется провести реконструкцию водозабора Долгая Дубрава. На выполнение данных мероприятий необходимо направить свыше 18 миллиардов рублей.

Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод в целом по району.

83. Общая площадь земель составляет 154,278 тысячи гектаров, в том числе сельскохозяйственных - 73,45 тысячи гектаров, из них пахотных - 46,32 тысячи гектаров.

Общая площадь нарушенных земель в целом по району составляет 5 гектаров (торфоучасток "Вольт") и до 2015 года будет увеличена на 1 гектар. В то же время сохранится ежегодная площадь рекультивируемых земель на уровне 18,7 гектара в связи с тем, что земли для добычи полезных ископаемых, в том числе торфа, предоставляются на срок более 10 лет и будут рекультивироваться после 2015 года.

В соответствии с мероприятиями по эффективному использованию земель запаса до 2015 года предусмотрена передача из земель запаса 2,15 тысячи гектаров, в том числе 0,8 тысячи гектаров - в государственный лесной фонд и 1,35 тысячи гектаров - субъектам хозяйствования района.

84. Территорию района занимает Оршанско-Могилевская равнина, полузакрытая, среднепесчаная, рельеф волнистый, высота до 219 метров, изрезана густой сетью мелиоративных каналов, река Лобжанка относительно небольшая, шириной не более 10 метров.

85. Полезные ископаемые: 7 месторождений мела общим запасом 35,7 миллиона тонн (в том числе Реут - 10,8 миллиона тонн, Перловка - 9,4 миллиона тонн, Песчаная гора - 3,9 миллиона тонн), месторасположение торфа Булгаковское - 2,4 миллиона кубических метров, 2 месторождения кирпичных глин и суглинков - 0,4 миллиона кубических метров (в том числе Вознесенское - 0,3 миллиона кубических метров), месторасположение строительных песков Песчаная гора - 6,4 миллиона кубических метров.

Анализ состояния минерально-сырьевой базы района показывает, что на территории района имеется возможность создания предприятий по производству строительных материалов. Однако необходимо проведение разведки месторождений песка и песчано-гравийной смеси для обеспечения потребности организаций в строительных материалах, используемых в дорожной отрасли.

86. За последние годы произошло снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха. Данные наблюдений показывают стабилизацию уровня загрязнения воздушного бассейна.

В 2007 году установлен лимит выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в количестве 1,8 тонны в год, в 2008 году - 1,2 тысячи тонн, в 2009 и 2010 годах - 0,9 тысячи тонн.

Основные проблемы связаны с загрязнением атмосферного воздуха вредными выбросами от автотранспорта и объектов промышленности, что обусловлено технологическими и экономическими условиями развития.

В 2010 - 2015 годах политика в области защиты атмосферного воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников.

Для этого необходимо провести работу по:

внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий в промышленности;

оснащению источников выбросов эффективными системами очистки, прежде всего топливосжигающего оборудования, работающего на твердом топливе; повышение эффективности очистки за счет использования фильтрационного метода и очистки в электрофильтрах;

разработке информационно-аналитической системы дистанционного контроля за выбросами в атмосферу сильнодействующих ядовитых веществ, в том числе газообразных.

Прогноз выбросов вредных веществ рассчитан с учетом ожидаемого увеличения использования местных топливно-энергетических ресурсов на производство энергии, роста потребления автомобильного топлива, выполнения природоохранных мероприятий.

Снижению выбросов будет способствовать дальнейшее совершенствование системы платежей, стимулирование внедрения малоотходных технологий и формирование рынка экологических услуг.

87. На территории района образуется значительное количество промышленных и бытовых отходов.

Самым распространенным способом обращения с твердыми коммунальными отходами является их смешанный сбор и обезвреживание путем размещения (захоронения) на полигонах.

В настоящее время в районе эксплуатируются 16 мини-полигонов для складирования твердых коммунальных отходов и 31 площадка временного складирования отходов. Полигонов для промышленных отходов на территории района не имеется. Однако в процессе смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется значительная часть ценных ресурсов, которые могли бы быть использованы в промышленном производстве, сельском хозяйстве или для получения тепловой и электрической энергии.

В структуре коммунальных отходов района наибольший удельный вес занимают отходы металлов (63 процента), бумага и картон (27 процентов), стекло (6 процентов), полимеры (3 процента) и текстиль (1 процент), относящиеся к вторичным материальным ресурсам.

В целях уменьшения потерь ценных вторичных ресурсов и снижения вероятности загрязнения окружающей среды дальнейшее развитие получит метод раздельного сбора твердых коммунальных отходов, предусматривающий их селекцию по составляющим (макулатура, полимеры, текстиль, металлы, стекло).

В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

88. Основные параметры природопользования района на 2011 - 2015 годы представлены согласно приложению 9.



ГЛАВА 11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

89. Главным результатом реализации Программы станет рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе модернизации экономических отношений, инновационного развития, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики.

90. В условиях жесткой конкуренции на внутренних и международных рынках товаров и услуг, роста цен на сырье и некоторые виды энергоносителей дальнейшее устойчивое экономическое развитие района возможно лишь на основе эффективного использования имеющихся ресурсов, обеспечивающих выпуск продукции, востребованной рынком, и реализации потенциальных конкурентных преимуществ района. К ним относятся: выгодное экономико-географическое положение и обеспеченность трудовыми ресурсами и квалифицированными кадрами, наличие значительных запасов ряда природных ресурсов, достаточно развитые научно-технический и производственный потенциалы, социальная инфраструктура.

За счет применения наукоемких технологий в экономике произойдет переход к быстрому обновлению основных средств. Проводимая промышленными организациями района работа по техническому перевооружению и модернизации производства позволит значительно повысить конкурентоспособность производимой продукции и увеличить ее объемы отгрузки на экспорт, повысить производительность труда. Гарантированные высокопроизводительные хорошо оплачиваемые рабочие места позволят всем трудоспособным гражданам района с максимальной отдачей применять свой опыт, квалификацию и способности, получать достойное вознаграждение за труд.

91. Экономика района сохранит свою социальную направленность. В качестве основных направлений развития системы социальной защиты населения предусматривается дифференциация социальной поддержки в отношении различных групп населения, углубление адресности, развитие и совершенствование системы социального обслуживания населения.

Приоритетным направлением в деятельности органов опеки и попечительства остается развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

К 2015 году обеспеченность нуждающихся в улучшении жилищных условий составит свыше 70 процентов.

92. Данные мероприятия будут способствовать демографической стабильности района. В демографической сфере главным приоритетом останется повышение уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни, снижение смертности.

93. Для кадрового обеспечения района потребуется решить целый ряд задач, важнейшие из которых:

внедрение системы прогнозирования общей и дополнительной потребности в кадрах в соответствии с прогнозами социально-экономического развития;

создание системы мониторинга кадрового потенциала, в том числе распределения, трудоустройства и эффективности использования молодых специалистов;

оптимизация объемов подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров с учетом демографической ситуации, результатов мониторинга кадрового потенциала в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития района;

обеспечение опережающей подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с потребностью организаций;

обеспечение для молодежи возможности осознанного выбора профессиональной деятельности на основе развития системы профориентации.

94. Совместная работа учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта обеспечит возможности для всестороннего развития человека, его физического совершенствования, повышения уровня здоровья различных возрастных групп населения района, развития духовно богатого, грамотного человека независимо от места его жительства.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Климовичского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

---------------+-----------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+------
¦              ¦           ¦2010 ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦              ¦  Единица  ¦ год ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦  Показатели  ¦ измерения +-----+-------+-------+-------+-------+-------+2015 год к¦
¦              ¦           ¦отчет¦                прогноз                ¦2010 году,¦
¦              ¦           ¦     ¦                                       ¦процентов ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Продукция     ¦процентов к¦98,4 ¦ 129,1 ¦ 101,9 ¦ 102,2 ¦ 102,3 ¦ 102,8 ¦  141,1   ¦
¦промышленности¦предыдущему¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦в фактических ¦   году    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦ценах         ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Продукция     ¦процентов к¦101,1¦ 101,3 ¦ 101,5 ¦ 101,6 ¦ 101,7 ¦ 101,8 ¦  108,2   ¦
¦сельского     ¦предыдущему¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦хозяйства     ¦   году    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Инвестиции в  ¦процентов к¦118,1¦ 100,0 ¦ 101,0 ¦ 101,0 ¦ 101,0 ¦ 100,0 ¦  103,0   ¦
¦основной      ¦предыдущему¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦капитал       ¦   году    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Доля          ¦ процентов ¦  0  ¦   0   ¦   0   ¦13 - 14¦13 - 14¦13 - 14¦    x     ¦
¦иностранных   ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦инвестиций в  ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общем объеме  ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦инвестиций    ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Экспорт       ¦процентов к¦209,1¦ 80,0  ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦ 108,0 ¦  100,0   ¦
¦товаров       ¦предыдущему¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Экспорт услуг ¦процентов к¦333,3¦ 100,0 ¦ 110,0 ¦ 113,6 ¦ 104,0 ¦ 103,8 ¦  135,0   ¦
¦              ¦предыдущему¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Розничный     ¦процентов к¦114,9¦112,0 -¦106,5 -¦106,5 -¦105,0 -¦105,0 -¦ 140,1 -  ¦
¦товарооборот  ¦предыдущему¦     ¦ 113,0 ¦ 107,5 ¦ 107,0 ¦ 106,0 ¦ 106,0 ¦  146,0   ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Платные услуги¦процентов к¦114,7¦111,0 -¦105,0 -¦105,5 -¦106,0 -¦106,5 -¦ 138,8 -  ¦
¦населению     ¦предыдущему¦     ¦ 112,0 ¦ 106,0 ¦ 106,5 ¦ 106,5 ¦ 107,0 ¦  144,1   ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Ввод в        ¦   тысяч   ¦20,1 ¦ 20,0  ¦10,0 - ¦10,0 - ¦10,0 - ¦12,0 - ¦  62,0 -  ¦
¦эксплуатацию  ¦квадратных ¦     ¦       ¦ 12,0  ¦ 12,0  ¦ 12,0  ¦ 15,0  ¦   71,0   ¦
¦жилья за счет ¦  метров   ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦всех          ¦   общей   ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источников    ¦  площади  ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦финансирования¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Климовичского района
на 2011 - 2015 годы



НАСЕЛЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА

---------------+----------+-----T------+-----T------+----T-----+------
¦              ¦          ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦2014¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦              ¦ Единица  ¦ год ¦ год  ¦ год ¦ год  ¦год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатель  ¦измерения +-----+------+-----+------+----+-----+2015 год к¦
¦              ¦          ¦отчет¦           прогноз            ¦2010 году,¦
¦              ¦          ¦     ¦                              ¦процентов ¦
+--------------+----------+-----+------+-----T------+----T-----+----------+
¦Среднегодовая ¦  тысяч   ¦27,6 ¦ 27,0 ¦26,5 ¦ 26,0 ¦25,5¦25,3 ¦   91,7   ¦
¦численность   ¦ человек  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦          ¦
¦постоянного   ¦          ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦          ¦
¦населения     ¦          ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+----------+-----+------+-----+------+----+-----+----------+
¦В том числе:  ¦          ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦          ¦
¦городского    ¦  тысяч   ¦16,6 ¦ 16,2 ¦15,9 ¦ 15,6 ¦15,4¦15,3 ¦   92,2   ¦
¦              ¦ человек  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦          ¦
¦              +----------+-----+------+-----+------+----+-----+----------+
¦              ¦процентов ¦60,1 ¦ 60,1 ¦60,0 ¦ 60,0 ¦60,4¦60,5 ¦    x     ¦
+--------------+----------+-----+------+-----+------+----+-----+----------+
¦сельского     ¦  тысяч   ¦11,0 ¦ 10,8 ¦10,6 ¦ 10,4 ¦10,1¦10,0 ¦   90,9   ¦
¦              ¦ человек  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦     ¦          ¦
¦              +----------+-----+------+-----+------+----+-----+----------+
¦              ¦процентов ¦39,9 ¦ 39,9 ¦40,0 ¦ 40,0 ¦39,6¦39,5 ¦    x     ¦
¦--------------+----------+-----+------+-----+------+----+-----+-----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Климовичского района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

---------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+------
¦                    ¦          ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦          ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦     Показатель     ¦ Единица  +-----+------+------+------+------+------+2015 год к¦
¦                    ¦измерения ¦     ¦                                  ¦2010 году ¦
¦                    ¦          ¦отчет¦             прогноз              ¦    в     ¦
¦                    ¦          ¦     ¦                                  ¦процентах ¦
+--------------------+----------+-----+----------------------------------+----------+
¦                              Уровень жизни населения                              ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная         ¦  тысяч   ¦975,8¦1171,0¦1288,1¦1481,3¦1703,5¦1959,0¦  200,7   ¦
¦начисленная         ¦  рублей  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦среднемесячная      ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная плата    ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦работников          ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Темп роста к уровню ¦процентов ¦130,5¦120,0 ¦110,0 ¦115,0 ¦115,0 ¦115,0 ¦    x     ¦
¦прошлого года       ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦                                    Образование                                    ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦1012 ¦ 1015 ¦ 1015 ¦ 1010 ¦ 1015 ¦ 1013 ¦  100,1   ¦
¦населения           ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательными¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦школами на 1000     ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учащихся            ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦1063 ¦ 1022 ¦ 1003 ¦ 1085 ¦ 1138 ¦ 1004 ¦   94,4   ¦
¦населения детскими  ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦дошкольными         ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 1000¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦детей               ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в действие за  ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦счет всех источников¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования:     ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательные ¦   мест   ¦ 210 ¦  x   ¦  x   ¦  x   ¦  x   ¦ 200  ¦    x     ¦
¦школы               ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦детские дошкольные  ¦   мест   ¦  x  ¦  x   ¦  x   ¦  x   ¦  x   ¦  80  ¦    x     ¦
¦учреждения          ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦                                  Здравоохранение                                  ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   коек   ¦69,0 ¦ 69,0 ¦ 70,0 ¦ 70,0 ¦ 70,0 ¦ 70,0 ¦  101,4   ¦
¦населения           ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больничными койками ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦на 10 тысяч человек ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦посещений ¦193,3¦194,4 ¦194,4 ¦194,4 ¦194,4 ¦194,4 ¦  100,6   ¦
¦амбулаторно-        ¦ в смену  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦поликлиническими    ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 10  ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦тысяч человек       ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность врачей  ¦человек на¦18,0 ¦ 19,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦  111,1   ¦
¦                    ¦  10 000  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦населения ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность         ¦  тысяч   ¦48,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦  104,2   ¦
¦лечащихся и         ¦ человек  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦отдыхающих в        ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦санаторно-курортных ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениях         ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦Республики Беларусь ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦                                  Жилищная сфера                                   ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦  тысяч   ¦20,1 ¦ 20,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦10,0 -¦12,0 -¦  62,0 -  ¦
¦жилья за счет всех  ¦квадратных¦     ¦      ¦      ¦      ¦ 12,0 ¦ 15,0 ¦   71,0   ¦
¦источников          ¦  метров  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования      ¦  общей   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦ площади  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦квадратных¦27,2 ¦ 28,6 ¦ 29,5 ¦ 30,4 ¦ 31,4 ¦ 32,0 ¦  117,6   ¦
¦населения общей     ¦метров на ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦площадью жилых домов¦  одного  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦в:                  ¦ человека ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦городских поселениях¦квадратных¦25,1 ¦ 26,9 ¦ 28,0 ¦ 29,2 ¦ 30,2 ¦ 31,0 ¦  123,5   ¦
¦                    ¦метров на ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦  одного  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦ человека ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦сельской местности  ¦квадратных¦30,4 ¦ 31,1 ¦ 31,7 ¦ 32,3 ¦ 33,2 ¦ 33,6 ¦  110,5   ¦
¦                    ¦метров на ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦  одного  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦ человека ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Климовичского района
на 2011 - 2015 годы



ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА

---------------+----------+-----T------+-------+----T----+-----T------
¦              ¦          ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012  ¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦              ¦ Единица  ¦год  ¦ год  ¦  год  ¦год ¦год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатели  ¦измерения +-----+------+-------+----+----+-----+2015 год к¦
¦              ¦          ¦отчет¦           прогноз            ¦2010 году,¦
¦              ¦          ¦     ¦                              ¦процентов ¦
+--------------+----------+-----+------+-------+----T----+-----+----------+
¦Трудовые      ¦  тысяч   ¦16,1 ¦ 15,9 ¦ 15,7  ¦15,5¦15,3¦15,2 ¦   94,4   ¦
¦ресурсы (в    ¦ человек  ¦     ¦      ¦       ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦среднегодовом ¦          ¦     ¦      ¦       ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦исчислении)   ¦          ¦     ¦      ¦       ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+----------+-----+------+-------+----+----+-----+----------+
¦Численность   ¦  тысяч   ¦11,8 ¦ 11,7 ¦ 11,5  ¦11,4¦11,3¦11,2 ¦   96,6   ¦
¦занятых в     ¦ человек  ¦     ¦      ¦       ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦экономике     ¦          ¦     ¦      ¦       ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+----------+-----+------+-------+----+----+-----+----------+
¦В том числе:  ¦          ¦     ¦      ¦       ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦сфера         ¦  тысяч   ¦ 5,5 ¦ 5,5  ¦  5,4  ¦5,3 ¦5,2 ¦ 5,1 ¦   92,7   ¦
¦производства  ¦ человек  ¦     ¦      ¦       ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦товаров       ¦          ¦     ¦      ¦       ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+----------+-----+------+-------+----+----+-----+----------+
¦сфера услуг   ¦  тысяч   ¦ 6,3 ¦ 6,2  ¦  6,1  ¦6,1 ¦6,1 ¦ 6,1 ¦   96,8   ¦
¦              ¦ человек  ¦     ¦      ¦       ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+----------+-----+------+-------+----+----+-----+----------+
¦Уровень       ¦процентов ¦0,95 ¦ 1,20 ¦ 1,30  ¦1,30¦1,30¦1,30 ¦    x     ¦
¦безработицы (к¦          ¦     ¦      ¦       ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦экономически  ¦          ¦     ¦      ¦       ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦активному     ¦          ¦     ¦      ¦       ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦населению)    ¦          ¦     ¦      ¦       ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦--------------+----------+-----+------+-------+----+----+-----+-----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Климовичского района
на 2011 - 2015 годы



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА

-------------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                  ¦          ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦          ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатели    ¦ Единица  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+2015 год к¦
¦                  ¦измерения ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
¦                  ¦          ¦отчет¦           прогноз           ¦    в     ¦
¦                  ¦          ¦     ¦                             ¦процентах ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Инвестиции в      ¦миллиардов¦109,0¦109,0¦110,0¦111,0¦112,2¦112,2¦    x     ¦
¦основной капитал -¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦всего             ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Темпы роста       ¦процентов ¦118,1¦100,0¦101,0¦101,0¦101,0¦ 100 ¦  103,0   ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Из них по видам   ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономической     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности:     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленность    ¦миллиардов¦15,2 ¦12,0 ¦14,0 ¦13,0 ¦13,5 ¦13,0 ¦   85,5   ¦
¦(секции C, D, E)  ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦сельское          ¦миллиардов¦25,9 ¦15,5 ¦12,0 ¦10,0 ¦11,5 ¦11,0 ¦   42,5   ¦
¦хозяйство, охота и¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦предоставление    ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуг в этих      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦областях (секция  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦A-01)             ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦строительство     ¦миллиардов¦ 2,6 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 2,5 ¦ 2,0 ¦ 1,5 ¦   57,7   ¦
¦(секция F)        ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦транспорт и связь ¦миллиардов¦ 4,4 ¦ 3,0 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,0 ¦ 2,5 ¦   56,8   ¦
¦(секция I)        ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦образование       ¦миллиардов¦ 3,0 ¦ 0,5 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦   33,3   ¦
¦(секция M)        ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦здравоохранение   ¦миллиардов¦ 0,4 ¦ 0,2 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦  125,0   ¦
¦(секция N)        ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦предоставление    ¦миллиардов¦10,5 ¦ 6,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 6,5 ¦ 6,0 ¦   57,1   ¦
¦коммунальных,     ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦социальных и      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦персональных услуг¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(секция O)        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦прочие виды       ¦миллиардов¦47,0 ¦68,8 ¦69,0 ¦73,5 ¦74,2 ¦76,7 ¦  163,2   ¦
¦экономической     ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем инвестиций  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦за счет:          ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦средств           ¦миллиардов¦26,1 ¦10,0 ¦15,0 ¦20,0 ¦ 20  ¦25,0 ¦   95,8   ¦
¦консолидированного¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦бюджета           ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе:      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦средств           ¦миллиардов¦10,2 ¦ 2,0 ¦10,0 ¦ 15  ¦ 15  ¦20,0 ¦  196,0   ¦
¦республиканского  ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦бюджета           ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦средств местных   ¦миллиардов¦15,9 ¦ 8,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦  5  ¦ 5,0 ¦   31,4   ¦
¦бюджетов          ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦собственных       ¦миллиардов¦26,3 ¦15,0 ¦10,0 ¦12,0 ¦15,0 ¦15,0 ¦   57,0   ¦
¦средств           ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организаций       ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦собственных       ¦миллиардов¦ 4,2 ¦ 5,0 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦  107,1   ¦
¦средств населения ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦кредитов          ¦миллиардов¦30,3 ¦35,0 ¦30,0 ¦32,0 ¦33,0 ¦33,0 ¦  108,9   ¦
¦белорусских банков¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦из них ИКЛ        ¦миллиардов¦  x  ¦ 2,0 ¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦    x     ¦
¦                  ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦иностранных       ¦миллиардов¦ 0,1 ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦    x     ¦
¦источников,       ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦включая кредиты   ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦иностранных банков¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦в том числе       ¦миллиардов¦ 0,1 ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦    x     ¦
¦кредитов          ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦иностранных банков¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦прочих источников ¦миллиардов¦22,0 ¦44,0 ¦51,5 ¦43,0 ¦39,7 ¦34,7 ¦  157,7   ¦
¦                  ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем иностранных ¦миллионов ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦    x     ¦
¦инвестиций        ¦ долларов ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                  ¦   США    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Из них прямые     ¦миллиардов¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦    x     ¦
¦иностранные       ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инвестиции на     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦чистой основе (без¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦учета             ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦задолженности     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦прямому инвестору ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦за товары (работы,¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуги)           ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
Климовичского района
на 2011 - 2015 годы



ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

--------------------+------------------+----------+----------+----------+-------
¦                   ¦                  ¦          ¦          ¦Фактически¦Планируемый¦
¦                   ¦                  ¦          ¦          ¦ освоено  ¦   объем   ¦
¦   Наименование    ¦                  ¦          ¦Стоимость ¦инвестиций¦инвестиций ¦
¦  инвестиционного  ¦   Наименование   ¦   Годы   ¦ проекта, ¦    по    ¦    на     ¦
¦      проекта      ¦   организации    ¦реализации¦миллиардов¦ проекту, ¦2011 - 2015¦
¦                   ¦                  ¦          ¦  рублей  ¦миллиардов¦   годы,   ¦
¦                   ¦                  ¦          ¦          ¦  рублей  ¦миллиардов ¦
¦                   ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦  рублей   ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Итого по перечню                      ¦  2011 -  ¦ 149,120  ¦  14,654  ¦  134,466  ¦
¦                                      ¦   2015   ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Установка линии    ¦Открытое          ¦  2012 -  ¦   2,0    ¦   0,0    ¦    2,0    ¦
¦экспандирования    ¦акционерное       ¦   2013   ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦общество          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦"Климовичский     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦комбинат          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦хлебопродуктов"   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Установка          ¦Открытое          ¦   2011   ¦   7,80   ¦   7,85   ¦   0,05    ¦
¦зерносушильного    ¦акционерное       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦комплекса на       ¦общество          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦газообразном       ¦"Климовичский     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦топливе с          ¦комбинат          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦увеличением        ¦хлебопродуктов"   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦элеваторных        ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦емкостей на 20     ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦тысяч тонн         ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Установка линии по ¦Открытое          ¦   2011   ¦  5,000   ¦  5,174   ¦   5,174   ¦
¦переработке        ¦акционерное       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦масличных культур  ¦общество          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦"Климовичский     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦комбинат          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦хлебопродуктов"   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Строительство      ¦Открытое          ¦  2012 -  ¦   75,0   ¦   0,0    ¦   75,0    ¦
¦свинокомплекса     ¦акционерное       ¦   2015   ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦общество          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦"Климовичский     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦комбинат          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦хлебопродуктов"   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Перевооружение     ¦Открытое          ¦  2013 -  ¦   7,0    ¦   0,0    ¦    7,0    ¦
¦секции ржаного     ¦акционерное       ¦   2014   ¦          ¦          ¦           ¦
¦помола             ¦общество          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦"Климовичский     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦комбинат          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦хлебопродуктов"   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Реконструкция      ¦Открытое          ¦  2011 -  ¦   1,00   ¦   0,03   ¦   0,97    ¦
¦котельной          ¦акционерное       ¦   2012   ¦          ¦          ¦           ¦
¦комбикормового     ¦общество          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦завода             ¦"Климовичский     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦комбинат          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦хлебопродуктов"   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Закупка и монтаж   ¦Республиканское   ¦  2011 -  ¦   1,5    ¦   0,0    ¦    1,5    ¦
¦бутыломоечной      ¦унитарное         ¦   2012   ¦          ¦          ¦           ¦
¦машины             ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦"Климовичский     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦ликеро-водочный   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦завод"            ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Реконструкция      ¦Республиканское   ¦  2011 -  ¦   3,5    ¦   0,0    ¦    3,5    ¦
¦ректификационной   ¦унитарное         ¦   2013   ¦          ¦          ¦           ¦
¦установки на       ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦головном           ¦"Климовичский     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦предприятии с      ¦ликеро-водочный   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦внедрением         ¦завод"            ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦элементов          ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦энергосбережения   ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Закупка и монтаж   ¦Республиканское   ¦   2014   ¦   3,0    ¦   0,0    ¦    3,0    ¦
¦линии розлива      ¦унитарное         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦производительностью¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦3000 бутылок в час ¦"Климовичский     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦(0,1 и 0,05 литра) ¦ликеро-водочный   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦завод"            ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Строительство      ¦Республиканское   ¦   2015   ¦   3,0    ¦   0,0    ¦    3,0    ¦
¦склада для хранения¦унитарное         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦посуды             ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦"Климовичский     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦ликеро-водочный   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦завод"            ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Модернизация       ¦Республиканское   ¦   2011   ¦   0,7    ¦   0,4    ¦    0,3    ¦
¦спиртохранилища    ¦унитарное         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦"Климовичский     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦ликеро-водочный   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦завод"            ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Установка линии по ¦Филиал            ¦   2011   ¦   0,1    ¦   0,0    ¦    0,1    ¦
¦производству нового¦республиканского  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦вида хлебобулочных ¦унитарного        ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦изделий            ¦производственного ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦предприятия       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦"Могилевхлебпром" ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦"Климовичский     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦хлебозавод"       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Модернизация и     ¦Филиал            ¦  2012 -  ¦   0,12   ¦   0,00   ¦   0,12    ¦
¦техническое        ¦республиканского  ¦   2013   ¦          ¦          ¦           ¦
¦перевооружение     ¦унитарного        ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦линии по           ¦производственного ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦производству       ¦предприятия       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦повидла            ¦"Могилевхлебпром" ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦"Климовичский     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦хлебозавод"       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Замена             ¦Филиал            ¦  2013 -  ¦   0,1    ¦   0,0    ¦    0,1    ¦
¦кремовзбивальной   ¦республиканского  ¦   2014   ¦          ¦          ¦           ¦
¦машины в           ¦унитарного        ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦кондитерском цеху  ¦производственного ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦предприятия       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦"Могилевхлебпром" ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦"Климовичский     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦хлебозавод"       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Реконструкция      ¦Государственное   ¦  2011 -  ¦   15,0   ¦   0,0    ¦    0,0    ¦
¦молочно-товарной   ¦предприятие       ¦   2012   ¦          ¦          ¦           ¦
¦фермы в агрогородке¦"Экспериментальная¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦Родня              ¦база "Роднянская" ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Строительство      ¦Климовичское      ¦  2012 -  ¦   2,0    ¦   0,0    ¦    2,0    ¦
¦детского сада по   ¦унитарное         ¦   2015   ¦          ¦          ¦           ¦
¦ул. Ленина         ¦коммунальное      ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦"Технадзор", отдел¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦образования       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦Климовичского     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦районного         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦исполнительного   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦комитета          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Капитальный ремонт ¦Климовичское      ¦  2012 -  ¦   3,6    ¦   0,0    ¦    3,6    ¦
¦с элементами       ¦унитарное         ¦   2015   ¦          ¦          ¦           ¦
¦модернизации       ¦коммунальное      ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦кинотеатра         ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦"Беларусь"         ¦"Технадзор", отдел¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦культуры          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦Климовичского     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦районного         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦исполнительного   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦комитета          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Реконструкция      ¦Климовичское      ¦  2012 -  ¦   3,6    ¦   0,0    ¦    3,6    ¦
¦районного Центра   ¦унитарное         ¦   2015   ¦          ¦          ¦           ¦
¦культуры по ул.    ¦коммунальное      ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦Советская, 65 в    ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦г. Климовичи       ¦"Технадзор", отдел¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦культуры          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦Климовичского     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦районного         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦исполнительного   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦комитета          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Строительство      ¦Коммунальное      ¦  2011 -  ¦   7,0    ¦   1,0    ¦    6,0    ¦
¦физкультурно-      ¦унитарное         ¦   2015   ¦          ¦          ¦           ¦
¦оздоровительного   ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦комплекса          ¦"Могилевское      ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦областное         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦управление        ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦капитальным       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦строительством"   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Строительство      ¦Климовичское      ¦   2011   ¦   1,1    ¦   0,2    ¦    0,9    ¦
¦станции            ¦унитарное         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦обезжелезивания ВНС¦коммунальное      ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦"Больница" в       ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦г. Климовичи       ¦"Коммунальник"    ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Строительство      ¦Климовичское      ¦  2012 -  ¦   5,0    ¦   0,0    ¦    5,0    ¦
¦очистных сооружений¦унитарное         ¦   2015   ¦          ¦          ¦           ¦
¦в г. Климовичи     ¦коммунальное      ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦"Коммунальник"    ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Строительство      ¦Климовичское      ¦  2011 -  ¦   0,4    ¦   0,0    ¦    0,4    ¦
¦котельной в        ¦унитарное         ¦   2012   ¦          ¦          ¦           ¦
¦агрогородке        ¦коммунальное      ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦Полошково          ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦Климовичского      ¦"Коммунальник"    ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦района             ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Реконструкция моста¦Климовичское      ¦  2012 -  ¦   1,6    ¦   0,0    ¦    1,6    ¦
¦по ул. Ленина в    ¦унитарное         ¦   2013   ¦          ¦          ¦           ¦
¦г. Климовичи       ¦коммунальное      ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                   ¦"Коммунальник"    ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦-------------------+------------------+----------+----------+----------+------------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
Климовичского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА

-------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                  ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦           ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатель    ¦  Единица  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+2015 год к¦
¦                  ¦ измерения ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
¦                  ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦    в     ¦
¦                  ¦           ¦     ¦                             ¦процентах ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем производства¦миллиардов ¦175,4¦226,4¦230,7¦235,8¦241,2¦250,0¦    x     ¦
¦продукции         ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленности    +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                  ¦процентов к¦98,4 ¦129,1¦101,9¦102,2¦102,3¦102,8¦  141,1   ¦
¦                  ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                  ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рост              ¦ процентов ¦102,6¦111,5¦103,2¦101,0¦101,0¦101,1¦  118,7   ¦
¦производительности¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦труда             ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность    ¦ процентов ¦ 3,4 ¦2,6 -¦2,9 -¦3,2 -¦3,4 -¦3,8 -¦    x     ¦
¦продаж в          ¦           ¦     ¦ 3,0 ¦ 3,2 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 4,5 ¦          ¦
¦организациях      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленности    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Структура         ¦ процентов ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦    x     ¦
¦промышленности:   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦обрабатывающая    ¦ процентов ¦86,8 ¦91,2 ¦91,3 ¦91,3 ¦91,3 ¦91,3 ¦    x     ¦
¦промышленность    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство      ¦ процентов ¦84,8 ¦90,4 ¦91,1 ¦91,1 ¦91,1 ¦91,1 ¦    x     ¦
¦пищевых продуктов,¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦включая напитки, и¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦табака            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦текстильное и     ¦ процентов ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦          ¦
¦швейное           ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦обработка         ¦ процентов ¦ 1,1 ¦ 0,2 ¦  x  ¦  x  ¦  x  ¦  x  ¦    x     ¦
¦древесины и       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦изделий из дерева ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство      ¦ процентов ¦ 0,2 ¦  x  ¦  x  ¦  x  ¦  x  ¦  x  ¦    x     ¦
¦резиновых и       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦пластмассовых     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦изделий           ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство      ¦ процентов ¦ 0,5 ¦ 0,4 ¦  x  ¦  x  ¦  x  ¦  x  ¦    x     ¦
¦прочих            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦неметаллических   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦минеральных       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продуктов         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦прочие отрасли    ¦ процентов ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦    x     ¦
¦промышленности    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство и    ¦ процентов ¦13,2 ¦ 8,8 ¦ 8,9 ¦ 8,9 ¦ 8,9 ¦ 8,9 ¦    x     ¦
¦распределение     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦электроэнергии,   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦газа и воды       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
Климовичского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА

---------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                    ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦           ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦     Показатель     ¦  Единица  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+2015 год к¦
¦                    ¦ измерения ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
¦                    ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦    в     ¦
¦                    ¦           ¦     ¦                             ¦процентах ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Производство        ¦миллиардов ¦110,2¦111,7¦113,3¦115,1¦117,1¦119,2¦  108,2   ¦
¦продукции сельского ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства в         +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦хозяйствах всех     ¦процентов к¦101,1¦101,3¦101,5¦101,6¦101,7¦101,8¦  100,7   ¦
¦категорий           ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                    ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе:        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦растениеводства     ¦миллиардов ¦51,8 ¦52,5 ¦53,3 ¦54,1 ¦55,0 ¦56,0 ¦  108,2   ¦
¦                    ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦животноводства      ¦миллиардов ¦58,4 ¦59,2 ¦60,1 ¦61,0 ¦62,1 ¦63,2 ¦  108,1   ¦
¦                    ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Производство        ¦миллиардов ¦72,0 ¦74,2 ¦76,4 ¦78,7 ¦81,1 ¦83,5 ¦  115,9   ¦
¦продукции сельского ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства в         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сельхозпредприятиях ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Наличие             ¦  единиц   ¦ 12  ¦ 11  ¦ 11  ¦ 11  ¦ 11  ¦ 11  ¦   91,7   ¦
¦сельскохозяйственных¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организаций всех    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦форм собственности  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Наличие фермерских  ¦  единиц   ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦  100,0   ¦
¦хозяйств            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Производство        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦основных видов      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции в         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦натуральном         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦выражении:          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦зерновых и          ¦тысяч тонн ¦53,3 ¦53,3 ¦53,5 ¦53,6 ¦53,7 ¦53,8 ¦  100,9   ¦
¦зернобобовых культур¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(в весе после       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦доработки)          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦картофеля           ¦тысяч тонн ¦40,9 ¦ 41  ¦41,1 ¦41,2 ¦41,3 ¦41,5 ¦  101,5   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦маслосемян рапса    ¦тысяч тонн ¦5,578¦7,266¦7,266¦7,300¦7,350¦7,400¦  132,7   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦овощей              ¦тысяч тонн ¦4,17 ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦  100,7   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦плодов и ягод       ¦тысяч тонн ¦1,96 ¦1,97 ¦2,00 ¦2,00 ¦2,00 ¦2,00 ¦  102,0   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦скота и птицы (в    ¦тысяч тонн ¦6,44 ¦6,63 ¦6,73 ¦6,80 ¦6,90 ¦7,00 ¦  108,7   ¦
¦живом весе)         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦молока              ¦тысяч тонн ¦30,16¦30,00¦30,40¦30,45¦30,50¦30,55¦  101,3   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦яиц                 ¦ миллионов ¦ 9,3 ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦   96,8   ¦
¦                    ¦   штук    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦ процентов ¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,4 ¦ 2,5 ¦ 2,6 ¦  118,2   ¦
¦продаж в            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациях        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сельского хозяйства ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦ процентов ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,6 ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 2,9 ¦  116,0   ¦
¦реализуемой         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции (работ,   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуг)              ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Снижение (-) уровня ¦ процентов ¦ -1,0¦ -0,8¦ -0,8¦ -0,8¦ -0,8¦ -0,8¦    x     ¦
¦материалоемкости    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции сельского ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства (в        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦фактических ценах)  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
Климовичского района
на 2011 - 2015 годы



ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА

---------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦                    ¦          ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦ Единица  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦     Показатели     ¦измерения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+2015 год к¦
¦                    ¦          ¦ отчет ¦                прогноз                ¦2010 году,¦
¦                    ¦          ¦       ¦                                       ¦процентов ¦
+--------------------+----------+-------+---------------------------------------+----------+
¦                                    Земельные ресурсы                                     ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Общая земельная     ¦  тысяч   ¦154,278¦154,278¦154,278¦154,278¦154,278¦154,278¦  100,0   ¦
¦площадь             ¦ гектаров ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе:        ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦сельскохозяйственные¦  тысяч   ¦ 73,45 ¦ 71,94 ¦ 71,50 ¦ 71,50 ¦ 71,40 ¦ 71,30 ¦   97,1   ¦
¦земли               ¦ гектаров ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦из них пахотные     ¦  тысяч   ¦ 46,32 ¦ 45,84 ¦ 45,60 ¦ 45,60 ¦ 45,50 ¦ 45,50 ¦   98,2   ¦
¦земли               ¦ гектаров ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь             ¦ гектаров ¦ 2,66  ¦ 2,66  ¦ 2,70  ¦ 2,75  ¦ 2,80  ¦ 2,82  ¦  106,0   ¦
¦сельскохозяйственных¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦угодий на 1 жителя  ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦района              ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь пахотных    ¦ гектаров ¦ 1,68  ¦ 1,70  ¦ 1,72  ¦ 1,75  ¦ 1,78  ¦ 1,80  ¦  107,1   ¦
¦земель на 1 жителя  ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦района              ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Общая площадь       ¦  тысяч   ¦  5,0  ¦  6,0  ¦  6,0  ¦  6,0  ¦  6,0  ¦  6,0  ¦  120,0   ¦
¦нарушенных земель   ¦ гектаров ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь             ¦  тысяч   ¦ 18,7  ¦ 18,7  ¦ 18,7  ¦ 18,7  ¦ 18,7  ¦ 18,7  ¦  100,0   ¦
¦рекультивированных  ¦гектаров в¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦земель              ¦   год    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Удельный вес        ¦процентов ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  100,0   ¦
¦радиоактивно        ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦загрязненных        ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦территорий (зона    ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦отчуждения)         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                      Лесные ресурсы                                      ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь лесопокрытых¦  тысяч   ¦ 75,6  ¦ 75,7  ¦ 75,8  ¦ 76,1  ¦ 76,4  ¦ 76,6  ¦  101,3   ¦
¦земель              ¦ гектаров ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Расчетная лесосека  ¦  тысяч   ¦ 91,1  ¦ 91,1  ¦ 91,1  ¦ 91,1  ¦ 101,9 ¦ 115,9 ¦  127,2   ¦
¦по главному         ¦кубических¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользованию         ¦  метров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Общий объем         ¦  тысяч   ¦ 90,6  ¦ 85,0  ¦ 88,0  ¦ 91,0  ¦ 94,0  ¦ 97,0  ¦  107,1   ¦
¦заготовки древесины ¦кубических¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦                    ¦  метров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Лесовосстановление и¦  тысяч   ¦ 0,696 ¦ 0,230 ¦ 0,250 ¦ 0,150 ¦ 0,170 ¦ 0,140 ¦   20,1   ¦
¦лесоразведение      ¦ гектаров ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем забора воды из¦миллионов ¦ 4,397 ¦ 4,397 ¦ 4,397 ¦ 4,397 ¦ 4,397 ¦ 4,397 ¦  100,0   ¦
¦природных источников¦кубических¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦                    ¦  метров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Водопотребление     ¦миллионов ¦ 2,897 ¦ 2,897 ¦ 2,897 ¦ 2,897 ¦ 2,897 ¦ 2,897 ¦  100,0   ¦
¦(использование воды)¦кубических¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦                    ¦  метров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Сброс сточных вод в ¦миллионов ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦  100,0   ¦
¦поверхностные водные¦кубических¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источники           ¦  метров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе выбросы ¦тысяч тонн¦  0,9  ¦  0,9  ¦  0,9  ¦  0,9  ¦  0,9  ¦  0,9  ¦  100,0   ¦
¦загрязняющих веществ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦от стационарных     ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источников          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Ввод в действие     ¦  тысяч   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦   x   ¦ 4500  ¦    x     ¦
¦природоохранных     ¦кубических¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦объектов за счет    ¦ метров в ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦всех источников     ¦  сутки   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦финансирования      ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦системы оборотного  ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦водоснабжения       ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
Климовичского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА

----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦               ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦               ¦           ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатель   ¦  Единица  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+2015 год к¦
¦               ¦ измерения ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
¦               ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦    в     ¦
¦               ¦           ¦     ¦                             ¦процентах ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем подрядных¦миллиардов ¦48,1 ¦50,5 ¦52,5 ¦54,6 ¦56,3 ¦56,3 ¦    x     ¦
¦работ,         ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦выполненных    +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦собственными   ¦процентов к¦111,8¦105,0¦104,0¦104,0¦103,0¦100,0¦  117,0   ¦
¦силами, по виду¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности   ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦"Строительство"¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 6,1 ¦ 5,5 ¦ 6,0 ¦ 6,1 ¦ 6,3 ¦ 6,5 ¦    x     ¦
¦продаж         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 7,2 ¦ 6,0 ¦ 7,1 ¦ 7,2 ¦ 7,4 ¦ 7,6 ¦    x     ¦
¦реализованной  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(работ, услуг) ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
Климовичского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА

----------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦               ¦           ¦ 2010 ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦               ¦           ¦ год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦  Показатель   ¦  Единица  +------+-------+-------+-------+-------+-------+2015 год к¦
¦               ¦ измерения ¦      ¦                                       ¦2010 году ¦
¦               ¦           ¦отчет ¦                прогноз                ¦    в     ¦
¦               ¦           ¦      ¦                                       ¦процентах ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Удельный вес   ¦ процентов ¦ 52,3 ¦ 53,0  ¦ 53,4  ¦ 53,4  ¦ 53,4  ¦ 53,4  ¦    x     ¦
¦занятых в сфере¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦услуг в общей  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦численности    ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦занятых в      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦экономике      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                      Транспорт                                      ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем перевозок¦тысяч тонн ¦452,5 ¦ 466,1 ¦ 470,7 ¦ 475,4 ¦ 480,2 ¦ 480,2 ¦  106,1   ¦
¦грузов         ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Грузооборот    ¦ миллионов ¦ 3,6  ¦ 3,65  ¦ 3,66  ¦ 3,67  ¦ 3,68  ¦ 3,70  ¦  102,8   ¦
¦               ¦  тонно-   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦               ¦километров ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем перевозок¦ миллионов ¦ 0,4  ¦  0,4  ¦  0,4  ¦  0,4  ¦  0,4  ¦  0,4  ¦  100,0   ¦
¦пассажиров     ¦пассажиров ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦транспортом    ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общего         ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Пассажирооборот¦миллиардов ¦0,0051¦0,0052 ¦0,0052 ¦0,0052 ¦0,0052 ¦0,0052 ¦  102,0   ¦
¦транспорта     ¦пассажиро- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общего         ¦километров ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Протяженность  ¦   тысяч   ¦ 0,57 ¦ 0,57  ¦ 0,57  ¦ 0,57  ¦ 0,57  ¦ 0,57  ¦  100,0   ¦
¦автомобильных  ¦километров ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦дорог общего   ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Из них с       ¦   тысяч   ¦0,238 ¦ 0,238 ¦ 0,238 ¦ 0,239 ¦ 0,239 ¦ 0,239 ¦  100,4   ¦
¦твердым        ¦километров ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦покрытием      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 13,4 ¦ 13,6  ¦ 13,7  ¦ 13,8  ¦ 13,9  ¦ 14,0  ¦    x     ¦
¦реализованных  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦транспортных   ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦услуг          ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                      Торговля                                       ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем          ¦процентов к¦114,9 ¦112,0 -¦106,5 -¦106,5 -¦105,0 -¦105,0 -¦ 140,1 -  ¦
¦розничного     ¦предыдущему¦      ¦ 113,0 ¦ 107,5 ¦ 107,0 ¦ 106,0 ¦ 106,0 ¦  146,0   ¦
¦товарооборота  ¦   году    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли через ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦все каналы     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦реализации     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе    ¦процентов к¦108,5 ¦ 110,0 ¦106,0 -¦106,0 -¦106,0 -¦106,0 -¦ 138,8 -  ¦
¦потребительская¦предыдущему¦      ¦       ¦ 106,5 ¦ 106,5 ¦ 106,5 ¦ 106,5 ¦  141,5   ¦
¦кооперация     ¦   году    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Структура      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦объема         ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦розничного     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦товарооборота  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли по    ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦формам         ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦собственности: ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦государственная¦ процентов ¦ 19,1 ¦ 19,5  ¦ 19,5  ¦ 19,4  ¦ 19,2  ¦ 19,0  ¦    x     ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦частная        ¦ процентов ¦ 80,9 ¦ 80,5  ¦ 80,5  ¦ 80,6  ¦ 86,1  ¦ 81,0  ¦    x     ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Из нее         ¦ процентов ¦ 52,3 ¦ 52,5  ¦ 52,5  ¦ 52,6  ¦ 52,7  ¦ 52,7  ¦    x     ¦
¦потребительская¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦кооперация     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 186  ¦  188  ¦  189  ¦  189  ¦  189  ¦  190  ¦  102,2   ¦
¦розничной      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговой сети  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦на конец года  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе в  ¦  единиц   ¦  54  ¦  54   ¦  54   ¦  54   ¦  54   ¦  55   ¦  101,9   ¦
¦сельской       ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Торговая       ¦   тысяч   ¦11,982¦12,282 ¦12,382 ¦12,382 ¦12,382 ¦12,432 ¦  103,8   ¦
¦площадь        ¦квадратных ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦магазинов      ¦  метров   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность ¦   тысяч   ¦434,0 ¦ 445,0 ¦ 458,6 ¦ 467,2 ¦ 485,6 ¦ 491,4 ¦  113,2   ¦
¦населения      ¦квадратных ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговыми      ¦  метров   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦площадями на   ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦1000 жителей   ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                Общественное питание                                 ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем          ¦процентов к¦116,2 ¦111,0 -¦ 106,5 ¦ 107,0 ¦ 107,5 ¦ 107,5 ¦ 146,2 -  ¦
¦розничного     ¦предыдущему¦      ¦ 113,0 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  148,8   ¦
¦товарооборота  ¦   году    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания        ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе    ¦процентов к¦128,5 ¦ 112,0 ¦ 106,5 ¦ 107,0 ¦ 107,5 ¦ 107,5 ¦  147,5   ¦
¦потребительская¦предыдущему¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦кооперация     ¦   году    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦  48  ¦  48   ¦  48   ¦  48   ¦  49   ¦  49   ¦  102,1   ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания на     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦конец года     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе в  ¦  единиц   ¦  28  ¦  28   ¦  28   ¦  28   ¦  29   ¦  29   ¦  103,6   ¦
¦сельской       ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число мест в   ¦   тысяч   ¦2,568 ¦ 2,588 ¦ 2,588 ¦ 2,588 ¦ 2,608 ¦ 2,608 ¦  101,6   ¦
¦объектах       ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания        ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность ¦   мест    ¦ 22,0 ¦ 37,6  ¦ 38,3  ¦ 39,0  ¦ 40,5  ¦ 40,9  ¦  185,9   ¦
¦населения      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местами в      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общедоступных  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦объектах       ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания на 1000¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦жителей        ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем          ¦процентов к¦114,7 ¦111,0 -¦105,0 -¦105,5 -¦106,0 -¦106,5 -¦ 138,8 -  ¦
¦реализации     ¦предыдущему¦      ¦ 112,0 ¦ 106,0 ¦ 106,5 ¦ 106,5 ¦ 107,0 ¦  144,1   ¦
¦платных услуг  ¦   году    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦населению через¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦все каналы     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦реализации     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦  48  ¦  48   ¦  48   ¦  48   ¦  49   ¦  49   ¦  102,1   ¦
¦бытового       ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦обслуживания   ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦населения на   ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦конец года     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе в  ¦  единиц   ¦  12  ¦  12   ¦  12   ¦  12   ¦  12   ¦  12   ¦  100,0   ¦
¦сельской       ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 12
к Программе
социально-экономического развития
Климовичского района
на 2011 - 2015 годы



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА

--------------------+---------+-----T-----+-----T----+----T----+------
¦                   ¦         ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦                   ¦         ¦год  ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦
¦    Показатель     ¦ Единица +-----+-----+-----+----+----+----+2015 год к¦
¦                   ¦измерения¦     ¦                          ¦2010 году ¦
¦                   ¦         ¦отчет¦         прогноз          ¦    в     ¦
¦                   ¦         ¦     ¦                          ¦процентах ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----T----+----T----+----------+
¦Доля малого        ¦процентов¦15,9 ¦16,0 ¦16,2 ¦16,3¦16,4¦16,5¦    x     ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦в общем объеме     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦выручки от         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦реализации товаров,¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦продукции, работ,  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦услуг              ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+
¦Количество         ¦ единиц  ¦ 59  ¦ 63  ¦ 64  ¦ 65 ¦ 66 ¦ 67 ¦  113,6   ¦
¦микроорганизаций и ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦малых организаций  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+
¦Количество         ¦ единиц  ¦  9  ¦  8  ¦  8  ¦ 8  ¦ 8  ¦ 8  ¦   88,9   ¦
¦субъектов среднего ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+
¦Количество         ¦ человек ¦ 470 ¦ 350 ¦ 360 ¦362 ¦370 ¦372 ¦   79,1   ¦
¦индивидуальных     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимателей   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+
¦Численность        ¦ человек ¦2501 ¦2371 ¦2390 ¦2400¦2412¦2420¦   96,8   ¦
¦работающих в малом ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательстве¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+-----------


Приложение 13
к Программе
социально-экономического развития
Климовичского района
на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА

-----------+---------+------+------+------+------+------+------+------
¦          ¦         ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦          ¦         ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦Показатель¦ Единица +------+------+------+------+------+------+2015 год к¦
¦          ¦измерения¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
¦          ¦         ¦отчет ¦             прогноз              ¦    в     ¦
¦          ¦         ¦      ¦                                  ¦процентах ¦
+----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт   ¦  тысяч  ¦4475,8¦3580,6¦3759,6¦3947,6¦4145,0¦4475,8¦  100,0   ¦
¦товаров   ¦долларов ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦          ¦   США   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт   ¦  тысяч  ¦ 2,0  ¦ 2,0  ¦ 2,2  ¦ 2,5  ¦ 2,6  ¦ 2,7  ¦  135,0   ¦
¦услуг     ¦долларов ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦          ¦   США   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Сальдо    ¦  тысяч  ¦1785,2¦850,0 ¦920,0 ¦950,0 ¦970,0 ¦1020,0¦    x     ¦
¦внешней   ¦долларов ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговли  ¦   США   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарами и¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услугами  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦----------+---------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 14
к Программе
социально-экономического развития
Климовичского района
на 2011 - 2015 годы



РАЗВИТИЕ ГОРОДА КЛИМОВИЧИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

---------------+---------+-----T--------+------+----T----+-----T------
¦              ¦         ¦2010 ¦  2011  ¦ 2012 ¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦              ¦ Единица ¦год  ¦  год   ¦ год  ¦год ¦год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатель  ¦измерения+-----+--------+------+----+----+-----+процентов,¦
¦              ¦         ¦отчет¦            прогноз            ¦2015 год к¦
¦              ¦         ¦     ¦                               ¦2010 году ¦
+--------------+---------+-----+--------+------+----T----+-----+----------+
¦Численность   ¦ человек ¦8201 ¦   x    ¦  x   ¦ x  ¦ x  ¦  x  ¦    x     ¦
¦занятых в     ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦экономике     ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+---------+-----+--------+------+----+----+-----+----------+
¦Количество    ¦ единиц  ¦ 290 ¦  110   ¦ 120  ¦130 ¦140 ¦ 150 ¦   51,7   ¦
¦созданных     ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦новых рабочих ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦мест          ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+---------+-----+--------+------+----+----+-----+----------+
¦Номинальная   ¦  тысяч  ¦1453 ¦  1743  ¦ 2100 ¦2350¦2450¦2550 ¦  175,4   ¦
¦начисленная   ¦ рублей  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦заработная    ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦плата на      ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦конец года    ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+---------+-----+--------+------+----+----+-----+----------+
¦Уровень       ¦процентов¦ 0,9 ¦   x    ¦  x   ¦ x  ¦ x  ¦  x  ¦    x     ¦
¦безработицы   ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦(к            ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦экономически  ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦активному     ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦населению)    ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+---------+-----+--------+------+----+----+-----+----------+
¦Количество    ¦ единиц  ¦ 45  ¦   47   ¦  49  ¦ 50 ¦ 51 ¦ 52  ¦  115,6   ¦
¦микро- и      ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦малых         ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦организаций   ¦         ¦     ¦        ¦      ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦--------------+---------+-----+--------+------+----+----+-----+-----------





Архив документов

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList