Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Белыничского районного Совета депутатов от 24.10.2011 № 13-3 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Белыничского района на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 19 декабря 2011 г. N 9/46063



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Белыничский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Белыничского района на 2011 - 2015 годы.

2. Белыничскому районному исполнительному комитету принять меры по реализации настоящего решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Белыничского районного исполнительного комитета и постоянные комиссии Белыничского районного Совета депутатов по принадлежности вопросов.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель Н.А.Гузняков



                                                     УТВЕРЖДЕНО
                                                     Решение
                                                     Белыничского районного
                                                     Совета депутатов
                                                     24.10.2011 N 13-3


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития Белыничского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222).

Структура и содержание Программы базируются на основных положениях Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462).

2. Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Белыничского района (далее - район) в предыдущие пятилетия, главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения.

В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития района в 2006 - 2010 годах, проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики района на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ

3. В прошедшем пятилетии работа Белыничского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) была направлена на решение задач по достижению параметров Программы социально-экономического развития Белыничского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Белыничского районного Совета депутатов от 8 ноября 2006 г. N 18-2 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 216, 9/5727).

За 2006 - 2010 годы обеспечено выполнение пятилетних заданий по промышленной продукции (при прогнозе 166,0 - 174,0 процента выполнено на 850,4 процента), потребительских товаров (при прогнозе 264,0 - 271,0 процента выполнено на 684,7 процента), розничному товарообороту (при прогнозе 164,6 процента выполнено на 168,3 процента), платным услугам населению (при прогнозе 145,0 - 153,0 процента выполнено на 176,9 процента), вводу в эксплуатацию жилых домов (при прогнозе 43,7 - 46,9 тысячи квадратных метров введено 49,1). Производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (далее - сельхозорганизации) увеличилось в 1,3 раза, инвестиции в основной капитал - в 6,2 раза.

Валовой объем производства зерновых и зернобобовых культур за 2006 - 2010 годы достиг 189,5 тысячи (далее - тыс.) тонн, что на 45,5 процента больше его сбора за 2001 - 2005 годы. Урожайность зерновых и зернобобовых культур по району устойчиво превышает 25 центнеров с гектара. По производству молока уровень предыдущего пятилетия превышен более чем в 1,9 раза, по реализации мяса - в 1,4 раза.

4. За годы прошедшей пятилетки в районе значительно активизировалась работа по инвестиционной деятельности. На промышленных предприятиях продолжалось техническое перевооружение, создание новых и модернизация существующих производств. В 2006 - 2010 годах на развитие экономики и социальной сферы района за счет всех источников финансирования использовано 576,1 миллиарда (далее - млрд.) рублей инвестиций в основной капитал, что составило 619,1 процента к 2005 году в сопоставимых ценах.

5. Приоритетом инвестиционной политики является привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу.

В агропромышленном комплексе инвестиционные ресурсы направлялись на создание высокоэффективных и экологически чистых технологий производства продуктов питания, экспортоориентированных и импортозамещающих производств, базирующихся на местных сырьевых ресурсах:

строительство модуля для производства крахмала открытого акционерного общества (далее - ОАО) "Новая Друть" с объемом переработки 10 тыс. тонн картофеля (100 тонн переработки картофеля в сутки). ОАО "Новая Друть" реализован инвестиционный проект по производству катионного крахмала для нужд целлюлозно-бумажной промышленности;

за 2005 - 2010 годы в районе построены, реконструированы и технически переоснащены 10 молочнотоварных ферм (Техтин, Большая Мощаница, Ермоловичи, Голубовка, Головчин, Ильковичи, Падевичи, Светиловичи, Трилесин, Новоселки).

Дальнейшее развитие получила социальная инфраструктура села. Создано 7 сельских поселений нового типа - агрогородков, где условия жизни максимально приближены к городским: Ланьков, Техтин, Большая Мощаница, Вишов, Головчин, Светиловичи, Искра.

6. В промышленности, строительном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве инвестиции направлялись на внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, модернизацию организаций:

реконструкция и модернизация предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья с использованием современных технологий: сыродельное производство с установкой автоматизированной линии мощностью 20 тонн сыра в сутки, строительство цеха сгущения сыворотки (цех по производству сыров ОАО "Бабушкина крынка");

модернизация хлебопекарного производства с заменой старого энергоемкого оборудования на современные хлебопекарные печи на комбинате кооперативной промышленности Белыничского районного потребительского общества;

реконструкция ОАО "Белыничский протеиновый завод" - модернизация линии производства обогатителя кормов белково-жировых;

эксплуатация и обслуживание когенерационной установки, вырабатывающей электроэнергию мощностью 1 МВт и тепловую энергию 1,2 МВт, на котельной Белыничского унитарного коммунального предприятия (далее - БУКП) "Жилкомхоз";

тепловая модернизация и реабилитация зданий и жилых домов;

модернизация коммунальной инфраструктуры на основе современных энергосберегающих технологий с улучшением качества предоставляемых услуг (замена теплосетей с применением предизолированных труб, замена неэффективных котлов на новые экономичные, оснащение квартир индивидуальными приборами учета расхода воды, тепла, газа).

7. Инвестиционные ресурсы направлялись также в объекты социальной инфраструктуры, образование, здравоохранение, культуру, социальную защиту, спорт, туризм, на природоохранные мероприятия и создание условий для безопасной жизнедеятельности, в транспортную инфраструктуру.

8. В строительном комплексе за 2006 - 2010 годы обеспечен значительный рост объема подрядных работ (более чем в 3,6 раза).

9. Результатом планомерной работы по социально-экономическому развитию района стал рост заработной платы. Реальная заработная плата за годы прошедшей пятилетки возросла на 75,6 процента. Регистрируемая безработица удерживалась в социально допустимых пределах. На 1 января 2011 г. она составила 0,9 процента к экономически активному населению.



ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2011 - 2015 ГОДАХ

10. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития, повышения конкурентоспособности экономики и достижения основных показателей социально-экономического развития.

Для ее достижения предусматривается повышение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за пятилетие в 2,8 раза. Основой для этого станет рост объемов производства продукции сельского хозяйства в 1,16 раза, промышленности - в 1,6 раза, инвестиций в основной капитал - 100,9 процента.

11. Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач:

формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста заработной платы и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан;

создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования;

усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда;

совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг;

активизация инвестиционных процессов и привлечение в район прямых иностранных инвестиций;

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение сбалансированности экономики, выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами (без учета организаций, подчиненных республиканским органам управления) в 2014 году.

12. Реализация поставленных целей и задач будет достигнута на основе эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов района.

Реализация поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района.

Развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования.

Инновационный путь развития экономики базируется прежде всего на человеческом потенциале, что требует создания условий для эффективного и всестороннего развития всех его основных составляющих - семейного благополучия, доходов, образования, здоровья, комфортности условий жизни.

Модернизация всех секторов экономики, создание новых наукоемких, высокотехнологичных производств.

13. Основная задача пятилетия - создание новых производств, предприятий и отраслей, производящих экспортоориентированную, высокотехнологичную продукцию, в том числе в партнерстве с иностранными инвесторами, а также повышение эффективности существующих производств.

14. Динамичность развития экономики зависит от предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности. Формирование условий для полноценного партнерства частной и государственной форм собственности, постепенный отказ от административных форм управления экономикой, либерализация экономических отношений обеспечат ускоренное развитие предпринимательства. Создание безбарьерной деловой среды позволит предпринимательству стать основой развития экономики, обеспечит ее гибкость, инновационную активность, быстрое реагирование на изменение внешних факторов и рыночной конъюнктуры.

15. Рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли. Это является обязательным условием снижения уязвимости экономики при изменении внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения необходимых объемов поступления валютных средств и будет способствовать достижению положительного сальдо внешней торговли.

16. Развитие импортозамещающих производств. Требуется дальнейшее снижение зависимости от импорта товаров и услуг за счет выпуска высококачественной продукции собственного производства, повышения эффективности использования импортируемых энергетических и сырьевых ресурсов, увеличения доли собственных комплектующих для производства машин, оборудования и транспортных средств.

Важнейшими направлениями импортозамещения должны стать увеличение выпуска конкурентоспособной продукции, создание производств, обеспечивающих высокую эффективность инвестиций, ориентация на экспорт создаваемых импортозамещающих производств.

17. В текущей пятилетке предусматривается повышение уровня обеспеченности населения жильем, уменьшение количества граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Среди важных задач, требующих первоочередного решения, - повышение качества жилья и жилищно-коммунальных услуг.

18. Основными направлениями повышения эффективности агропромышленного комплекса являются переход на интенсивный путь развития и внедрение передовых технологий.

Усилия в этой сфере будут сконцентрированы на формировании высокорентабельного и устойчивого сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции с высоким уровнем механизации и автоматизации.

Необходимо завершить модернизацию сельскохозяйственного производства и сделать его прибыльным.

Следует расширить возможности для ведения бизнеса в агросекторе.

19. Необходимо равномерно улучшать уровень и качество жизни населения городского поселка и сельских территорий независимо от места жительства, предоставить населению возможность иметь достойную оплату труда и пользоваться услугами высокого качества социальной сферы как в поселке, так и в сельских населенных пунктах.



ГЛАВА 4 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

20. Главным приоритетом в социальной политике является рост уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни.

Основная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг.

21. Основными направлениями ее реализации в текущей пятилетке являются:

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест;

рост заработной платы;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

развитие интеллектуального и культурного потенциала населения;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан.

22. В районе наметились положительные тенденции в развитии демографических процессов, которые проявились в увеличении рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, замедлении темпов смертности и значительном снижении младенческой смертности. Положительные сдвиги произошли в сфере семейно-брачных отношений.

Однако в целом демографическая ситуация продолжает оставаться сложной. Уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства, и численность населения продолжает уменьшаться. За 2006 - 2010 годы численность населения района уменьшилась на 0,4 тыс. человек.

Усиливается деформация возрастной структуры населения района в сторону постарения, остается высокой смертность трудоспособных граждан.

23. Главная цель демографической политики в 2011 - 2015 годах - последовательное повышение ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости, снижение смертности населения. В числе основных приоритетов - охрана здоровья матери и ребенка, создание предпосылок для рождения двух и более детей, укрепление семьи как социального института, оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков.

24. Основными задачами демографического развития района являются:

улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей, стимулирование рождаемости, повышение качества жизни семей с детьми;

осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

оптимизация внешних миграционных процессов с учетом национальных демографических интересов.

25. Социально-экономическая поддержка семьи будет направлена на всестороннее укрепление института семьи, обеспечение приоритетного стимулирования рождения вторых и последующих детей путем совершенствования системы предоставления жилья семьям, воспитывающим троих и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий; увеличения размеров единовременных и ежемесячных пособий, организации систематической информационно-просветительской и агитационной работы по усилению роли семьи, пропаганде рождения второго и третьего ребенка. Особое внимание будет уделено созданию условий для воспитания детей-сирот в семейной среде путем государственной поддержки семейных форм устройства сирот, организации эффективной работы семейных детских домов.

26. Комплекс мероприятий по укреплению здоровья и увеличению ожидаемой продолжительности жизни будет направлен на снижение преждевременной смертности среди лиц трудоспособного возраста, укрепление репродуктивного здоровья населения, совершенствование профилактической и лечебно-диагностической помощи населению, увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни населения путем сокращения заболеваемости и травматизма.

27. Оптимизация миграционных процессов предусматривает повышение эффективности управления миграционными потоками путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава перспективам демографического и социально-экономического развития района, создание экономических условий для сокращения эмиграционного оттока населения.

28. Основной задачей в сфере здравоохранения является улучшение здоровья населения на основе повышения качества и доступности медицинской помощи всем слоям населения и усиления профилактической направленности здравоохранения.

29. Постоянное внимание будет уделяться вопросам организации дифференцированной диспансеризации населения с учетом возраста и факторов риска. Предусматривается ежегодное проведение целевой диспансеризации следующих групп населения: дети в возрасте 0 - 18 лет; лица, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные; женщины группы резерва родов; трудоспособное население групп риска по артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, цереброваскулярным заболеваниям.

Информированность населения о состоянии собственного здоровья в совокупности с возможностью своевременного планирования лечебно-профилактических мероприятий с учетом возможностей медицинских учреждений приведет к снижению заболеваемости и сокращению сроков обследований.

30. Предусматривается внедрение новых технологий, методов профилактики и лечения в области кардиологии и кардиохирургии, онкологии, неврологии и нейрохирургии. В текущей пятилетке планируется внедрение эндопротезирования тазобедренного сустава в учреждении здравоохранения "Белыничская центральная районная больница".

31. Задача по обеспечению доступности медицинской помощи населению будет реализовываться на основе повышения технической оснащенности амбулаторно-поликлинического звена и мобильности службы скорой медицинской помощи, развития института семейного врача и общей врачебной практики, особенно в сельской местности, внедрения автоматической информационной системы "Врач общей практики" во всех амбулаториях, расположенных в сельской местности.

Особое внимание будет уделено вопросам укомплектования медицинскими кадрами первичного звена, доведения показателя укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом в организациях здравоохранения района до 100 процентов.

32. Планируется продолжить проведение общественно-массовых акций по профилактике основных социально значимых заболеваний, выступлений в средствах массовой информации специалистов районного уровня по вопросам профилактики и ранней диагностики заболеваний.

33. Продолжится работа по совершенствованию организации медицинской реабилитации людей с ограниченными возможностями, внедрению новых медицинских технологий. Планируется ежегодно дооснащать учреждения здравоохранения, оказывающие медицинскую реабилитационную помощь, тренажерами и другим специальным оборудованием для физической реабилитации.

34. Продолжится работа по увеличению экспорта медицинских услуг. Эта задача будет решаться за счет расширения перечня видов медицинской помощи иностранным гражданам, размещения информации о потенциале здравоохранения района на интернет-сайте.

Достижение намеченных целей в области здравоохранения будет способствовать снижению уровня заболеваемости и сокращению смертности населения, увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 72 - 73 лет в 2015 году.

35. Основной целью развития образования является приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества образования, обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях перехода к информационному обществу.

36. В системе дошкольного образования будет продолжена работа по внедрению игровых, сезонных площадок. Это позволит сохранить доступность образовательных и оздоровительных услуг, а также повысить процент охвата дошкольным образованием в сельской местности. Удовлетворение запросов семьи будет обеспечено через организацию работы адаптационной группы кратковременного пребывания с целью профилактики тяжелой адаптации детей в государственном учреждении образования "Ясли-сад N 5 г.п. Белыничи".

В 2013 году планируется открытие пункта коррекционно-педагогической помощи в филиале ясли-сад N 9 агрогородка Вишов государственного учреждения образования "Ясли-сад N 3 г.п. Белыничи".

37. Развитие системы общего среднего образования будет направлено на повышение его качественного уровня. Стратегическим приоритетом развития общего среднего образования остается создание высокотехнологичной образовательной среды, интеграция компьютерных и информационных ресурсов системы образования в целостную систему, способную обеспечить информационные потребности всех участников образовательного процесса. Предполагается:

модернизация 5 библиотек общеобразовательных учреждений района, создание медиатек;

оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения и учебным оборудованием.

38. Будет также продолжена работа по дальнейшей популяризации белорусского языка, повышению эффективности организации образовательного процесса по иностранным языкам.

39. Работа в области специального образования будет направлена на осуществление максимально раннего выявления и оказания помощи детям с особенностями психофизического развития.

40. Реализация требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 198, 1/8110) позволит повысить ответственность родителей за воспитание детей, сократить количество детей, утративших связь или оставшихся без попечения родителей, признанных находящимися в социально опасном положении.

Будет продолжена работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи.

41. В 2011 - 2015 годах планируется строительство детского дома семейного типа в городском поселке Белыничи, пристройки к средней общеобразовательной школе в агрогородке Головчин, дошкольного учреждения образования в агрогородке Большая Мощаница.

42. Основными задачами в сфере занятости населения района являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Достижение поставленных задач предусматривает ряд приоритетных направлений:

содействие нанимателям в структурной перестройке экономики и повышение эффективности занятости на основе модернизации рабочих мест;

стимулирование занятости на основе создания новых рабочих мест в высокотехнологичных производствах и сфере услуг;

формирование действенных стимулов к высокопроизводительному труду, совершенствование системы оплаты труда при повышении социальной ответственности за результаты своего труда, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины;

повышение качества рабочей силы, ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями;

стимулирование роста занятости в сфере услуг;

содействие развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, фермерства, ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

повышение гибкости рынка труда путем согласования объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью в квалифицированной рабочей силе.

В условиях модернизации экономики структурные изменения занятости будут связаны с высвобождением избыточной численности работников из сферы производства и их перераспределением в сферу услуг.

43. Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, неконкурентоспособных на рынке труда. В этих целях предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, развитие надомного труда, содействие безработным в организации предпринимательской деятельности, в том числе путем увеличения размеров финансовой поддержки для открытия собственного дела.

44. В результате решения поставленных задач уровень занятости населения в 2015 году составит 79 процентов к трудовым ресурсам. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,0 процента к экономически активному населению.

45. Главной целью социальной политики является последовательное повышение реальных денежных доходов населения, снижение уровня малообеспеченности, повышение оплаты труда как важнейших условий для расширенного воспроизводства человеческого потенциала на качественно новом уровне.

Заработная плата должна в полной мере выполнять свою стимулирующую функцию. Наиболее актуальным становится повышение ее мотивационного потенциала и увязка механизма роста с результатами труда.

Мотивация труда будет базироваться на применении гибких систем оплаты труда, внедрении прогрессивных видов премирования во взаимоувязке с показателями производительности труда и качества продукции, личным вкладом каждого работника в повышение эффективности деятельности организаций.

Реализация намеченных мер обеспечит рост номинальной начисленной заработной платы работников района за пятилетие в 2,76 раза.

46. Дальнейшее развитие получит система социального обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прежде всего тем, кто в повседневной жизни не может обходиться без посторонней помощи. Численность граждан, обслуживаемых отделением социальной помощи на дому территориального центра социального обслуживания населения, планируется увеличить до 610 человек.

В целях повышения качества жизни, трудовой и социальной реабилитации инвалидов предусматривается создание безбарьерной среды их жизнедеятельности, в том числе на 26 объектах социальной инфраструктуры.

47. Особое внимание будет уделяться ветеранам войны, лицам, пострадавшим от последствий войн, а также одиноким и одиноко проживающим людям, которые в силу объективных причин не в состоянии позаботиться о себе сами.

48. Стратегической целью государственной политики в сфере культуры района станет развитие и эффективное использование культурного потенциала, поддержка культурных инноваций.

Возрастет социальная и экономическая эффективность функционирования сферы культуры за счет внедрения и совершенствования механизмов рационального и эффективного использования государственных ресурсов, реформирования системы менеджмента, внедрения инновационных технологий в практику управления, развития государственно-частного партнерства, привлечения дополнительных внебюджетных средств, развития внебюджетной коммерческой деятельности.

49. Основной целью отрасли культуры является сохранение историко-культурного наследия, создание условий для всестороннего развития личности, роста ее творческой инициативы, духовных и эстетических потребностей, что значительно повысит роль личности как главной движущей силы гражданства.

50. В целях сохранения и развития материального и нематериального культурного наследия будут пополняться экспонаты музея с последующим включением их в сферу активной культурно-познавательной деятельности. Планируется строительство фондохранилища музея.

Планируется капитальный ремонт кинотеатра "Зорька", приобретение современной аппаратуры и оборудования для кинотеатра "Зорька", расширение сети классов детской школы искусств и детской школы художественных ремесел на селе.

51. В сфере организации досуга и народного творчества приоритетное внимание будет уделено созданию равных условий для городских и сельских жителей в доступе к культурным ценностям и услугам, сохранению образцов и традиций народного творчества.

Значимое место будет отведено проектной деятельности учреждений культуры. Будут разрабатываться долговременные проекты, такие как "Таланты среди нас", "От сердца к сердцу", "Творческая палитра Белыничского края", "Ручнiк i яго выкарыстанне ў клубнай дзейнасцi", "Вышывае мацi долю дзiцятку".

Дальнейшее развитие получит система эстетического воспитания детей, подростков и молодежи путем создания новых творческих коллективов, открытия новых классов и филиалов детской школы искусств и детской школы художественных ремесел, выставочной и экскурсионной деятельности. Будет осуществлена полная компьютеризация библиотек с подключением к сети Интернет и организацией электронной почты.

52. Главная цель развития физической культуры и спорта - физическое совершенствование человека, повышение уровня здоровья всех групп населения, обеспечение высоких достижений спортсменов на областных и республиканских соревнованиях.

Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта на период до 2015 года являются:

формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

улучшение качества физического воспитания населения, проведение мониторинга физической подготовки и физического развития детей и молодежи;

совершенствование деятельности спортивного центра;

укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных школах и других учебных заведениях;

формирование широких и доступных возможностей использования объектов спортивной инфраструктуры;

создание эффективной системы подготовки спортивного резерва.

53. Важнейшими направлениями развития физической культуры и спорта являются расширение в сельской местности сети филиалов, отделений детско-юношеской спортивной школы; увеличение количества занимающихся физической культурой по месту работы, учебы и месту жительства в группах оздоровительной направленности, секциях, клубах по спортивным интересам; охват учащихся общеобразовательных школ подготовкой в специализированных учебно-спортивных учреждениях.

В 2011 - 2015 годы запланировано строительство стадиона в агрогородке Вишов.

54. Целью молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:

всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, нравственному и физическому развитию;

создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества;

получение качественного образования молодежью и предоставление гарантий трудоустройства;

социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи.

55. Важная роль будет отведена проведению мероприятий по всестороннему воспитанию молодежи, содействию ее гражданскому, духовному и нравственному развитию, формированию у молодежи патриотизма, национального самосознания, правовой и политической культуры, направленных на усвоение молодыми гражданами общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и духовных традиций белорусского народа, профилактику правонарушений и преступлений в молодежной среде.

В поле деятельности государства останутся вопросы содействия участию молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества, обеспечения молодежи равными возможностями для самоутверждения, профессиональной ориентации и трудоустройства молодых граждан (получение образования, предоставление первого рабочего места, поддержка предпринимательской деятельности среди молодежи, включение положений о дополнительных гарантиях молодежи в коллективные договоры предприятий, развитие различных форм занятости в свободное от учебы время и движения студенческих отрядов).

Предусматривается проведение работы по обеспечению надлежащих условий для укрепления института семьи, стимулированию молодежи к созданию семьи с несколькими детьми и обоими родителями, состоящими в первом браке, сочетанию родителями трудовой деятельности и выполнению семейных обязанностей, улучшению жилищных условий молодых семей.

Будут проводиться мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, организацию физкультурно-оздоровительной работы с молодежью, привлечение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

56. Инвестиционная привлекательность района определяется рядом факторов, среди которых выгодное экономико-географическое и геополитическое положение, политическая, социальная и экономическая стабильность, благоприятные природно-климатические условия, высокий научно-технический и промышленный потенциал, квалифицированные кадры, наличие законодательного и организационного обеспечения инвестиционного процесса.

57. В 2011 - 2015 годах сохранится повышенное внимание к инвестиционной деятельности за счет накопления капитала в производственных отраслях реального сектора экономики региона. Предусматривается дальнейшее повышение эффективности инвестирования за счет расширенного воспроизводства основных фондов, обновления производственных мощностей на базе качественно нового оборудования с использованием передовых технологий.

58. Приоритетом инвестиционной политики района в предстоящем периоде будет привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности. Инновационная политика будет нацелена на модернизацию существующих и создание новых модернизированных рабочих мест.

Значительные объемы инвестиций будут направлены в социальную сферу, здравоохранение, на развитие дорожной сети, газификацию, проведение экологических мероприятий.

В агропромышленном комплексе инвестиционные ресурсы будут направляться на обустройство агрогородков.

В строительном комплексе инвестиции будут направлены на разработку и внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, модернизацию строительных организаций, в жилищное строительство.

В жилищно-коммунальном хозяйстве планируется:

замена теплосетей в битум-перлитном исполнении на предизолированные трубы;

оборудование артскважин станциями управления СУЗ-5;

модернизация котельных с переводом на сжигание древесной щепы с автоматизацией и диспетчеризацией процессов;

реконструкция гостиницы в городском поселке Белыничи с полной внутренней перепланировкой, тепловой модернизацией фасада, заменой кровли.

В транспорте инвестиции будут направлены в первую очередь на обновление подвижного состава автомобильного и грузового транспорта.

Инвестиционные проекты в районе будут направлены на:

модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение действующих промышленных предприятий (проекты: модернизация линии производства обогатителя кормов белково-жировых на ОАО "Белыничский протеиновый завод");

строительство и реконструкцию объектов сферы услуг, торговли и социальной сферы; строительство водопроводных сетей и приобретение специальной техники БУКП "Жилкомхоз"; реконструкцию и приобретение оборудования и компьютерных систем для предприятий торговли; установку модульных павильонов; открытие кафе; реконструкцию и переоснащение учреждения здравоохранения "Белыничская центральная районная больница";

создание новых производств (в 2011 - 2015 годах будут реализованы инвестиционные проекты: реконструкция ОАО "Белыничский протеиновый завод" с созданием производства кормов для домашних животных; строительство ОАО "Передвижная механизированная колонна-83 Водстрой" системы повторного использования воды реки Вабич для поддержания уровня наливного бассейна по производству форели и строительство артезианской скважины; благоустройство природных территорий для развития экологического туризма на реке Вабич; организация производства минеральной воды ОАО "Новая Друть").

59. Основным направлением в работе района является повышение инвестиционной активности организаций. Для развития новых производств, развития предпринимательства будет продолжена работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости всех форм собственности.

60. Для повышения инвестиционной привлекательности экономики района продолжится работа по информированию иностранных инвесторов относительно перспектив возможной взаимовыгодной кооперации по инвестиционным предложениям организаций района.

В целях активизации привлечения инвестиций будут реализовываться предоставленные законодательством возможности по заключению инвестиционных договоров с инвесторами.

Продолжится сотрудничество между муниципалитетом Лолланд Королевства Дании и Белыничским районом в реализации проекта "Содействие в решении проблем энергосбережения в Белыничском районе".

61. Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить за 2011 - 2015 годы объем инвестиций в основной капитал на 1425 млрд. рублей, или на 800 млрд. рублей больше, чем за 2006 - 2010 годы.



ГЛАВА 6 СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

62. Основной целью структурной перестройки является повышение конкурентоспособности и эффективности экономики, расширение сфер экономической деятельности, обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной стоимостью, прежде всего производств с высокой степенью переработки сырья и материалов, высокотехнологичных производств, сферы услуг.

63. Структурные преобразования экономики основаны на:

производственно-технологической реструктуризации, направленной на совершенствование структуры производственной программы, освоение новых технологий и востребованных рынком товаров, сокращение производства не пользующихся спросом товаров, внедрение ресурсоэффективных технологий;

кадровой реструктуризации, предполагающей ротацию кадров внутри организации в целях достижения более высокой производительности труда и эффективного использования их творческого потенциала, оптимизацию численности работников с учетом реальных потребностей производства, переподготовку и повышение квалификации персонала;

финансовой реструктуризации, которая направлена на ликвидацию и перенос накопленных долгов предприятий с использованием новых инструментов взаиморасчетов в условиях дефицита ликвидности;

организационно-имущественной реструктуризации, в основе которой лежат изменение форм собственности, привлечение инвесторов, выделение отдельных производств в самостоятельные субъекты хозяйствования;

маркетинговой реструктуризации, направленной на совершенствование производственной и сбытовой политики, принятие мер по сокращению складских запасов готовой продукции. Особый акцент должен быть сделан на поиски новых рынков сбыта и каналов продвижения производимой продукции.

64. Основной целью развития промышленности в предстоящем пятилетии являются устойчиво высокие темпы роста на основе модернизации, совершенствования технологической структуры производства и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, прежде всего за счет улучшения ее качества.

Главным фактором повышения качественных и количественных параметров развития промышленного комплекса в текущей пятилетке будет активизация инвестиционных процессов, направленных на внедрение экспортоориентированных и импортозамещающих производств с использованием ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, повышение производительности труда на основе быстрого обновления активной части основных средств, наращивание выпуска высококачественной и востребованной на мировом рынке продукции.

ОАО "Белыничский протеиновый завод" планирует реализовать инвестиционный проект "Создание производства кормов для домашних животных" с целью расширения номенклатуры и объемов выпуска продукции. Потребность в инвестициях - 2,7 млрд. рублей.

ОАО "Новая Друть" в 2011 году организует производство минеральной воды.

Немаловажное значение в промышленном комплексе района будут иметь коммерческие структуры негосударственной формы собственности. Прогнозируется увеличить объем произведенной ими продукции в 2015 году по сравнению с 2010 годом на 49,9 процента.

Основные виды деятельности коммерческих организаций по производству промышленной продукции:

производство тканных изделий;

производство москитной сетки;

производство оконных блоков;

производство мебели;

деревообработка, производство столярных изделий и прочих деревянных изделий;

производство масел из рапса;

производство товарного бетона;

производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.

65. В 2015 году объем промышленного производства по сравнению с 2010 годом увеличится на 64,6 процента.

66. Первостепенными задачами развития сельского хозяйства района на 2011 - 2015 годы являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности района, увеличение доходов и укрепление престижности сельскохозяйственных работников. Стратегическим направлением станет интенсификация производства на основе достижений научно-технического прогресса, модернизации производственно-технической базы, внедрения ресурсосберегающих, безотходных и экологически безопасных технологий.

Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, переориентацию на инновационный путь развития, предполагающий комплексную модернизацию технико-технологической базы сельского хозяйства на основе новейших разработок науки, переход сельхозорганизаций на самоокупаемость и самофинансирование.

Предстоит продолжить работу по совершенствованию организационной структуры агропромышленного комплекса, численность сельхозорганизаций к концу 2015 года уменьшится до шести.

67. Дальнейшее качественное развитие получит совершенствование специализации сельскохозяйственного производства. Предусматривается развитие сфер сельскохозяйственной деятельности, их размещение и концентрация на крупных животноводческих комплексах.

68. Получит дальнейшее развитие государственная поддержка сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, при этом ее размер будет дифференцирован в зависимости от кадастровой оценки земель. Помощь государства приобретет избирательный характер. Она будет направлена на реализацию государственных целевых программ и поддержку участвующих в них субъектов хозяйствования.

В перспективе планируется ежегодное сокращение доли государственной поддержки в стоимости произведенной валовой продукции сельского хозяйства.

Последовательная реализация курса на формирование устойчивого и безубыточного сельского хозяйства требует его технического переоснащения с переходом на ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, позволяющие увеличить производительность труда и выпуск конкурентоспособной продукции. Решению поставленной задачи будут способствовать ежегодное обновление машинно-тракторного парка техническими средствами нового поколения на 10 процентов, строительство и модернизация зерноочистительно-сушильных комплексов и комплексов по хранению зерна, разработка и реализация мер по совершенствованию ремонтно-технической базы сельскохозяйственных организаций и организаций, обслуживающих сельское хозяйство, продолжение лизинговых поставок сельскохозяйственной техники с учетом потребности в ней.

69. За 2011 - 2015 годы планируется обеспечить рост производства валовой продукции во всех категориях хозяйств на уровне 115,8 процента, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 125,8 процента, рентабельность продаж увеличить до 11 процентов в 2015 году.

70. На период до 2015 года в отрасли растениеводства планируется внедрить зональные системы земледелия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий уровень окупаемости инвестиций в производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции.

В целях повышения плодородия почв к концу 2015 года планируется увеличить внесение органических удобрений не менее 8 тонн на гектар пашни, минеральных - до 205 килограммов действующего вещества на гектар сельскохозяйственных земель и до 270 килограммов - на гектар пашни, ежегодно проводить известкование не менее 20 процентов пахотных земель.

Для технологического переоснащения хозяйств намечено:

использование сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой потенциальной продуктивностью (зерна - 50 - 60 ц/га, картофеля - 300 - 350 ц/га, льноволокна - 8 - 10 ц/га), а также высоким качеством продукции;

применение эффективных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.

Оптимизация структуры растениеводства предусматривает:

расширение в структуре посевных площадей зерновых культур посевов озимой и яровой пшеницы, озимой и яровой тритикале, зернобобовых культур;

совершенствование структуры посевов многолетних трав, доведение посевов бобовых и бобово-злаковых смесей до 80 процентов.

Дальнейшим приоритетом остается обеспечение потребности населения района в свежих плодах отечественного производства. К концу 2015 года предусматривается увеличить их производство в сельхозорганизациях до уровня 3 тыс. тонн.

Предстоит активизировать работу по эффективному функционированию льняного комплекса. Для этого необходимо оптимизировать число льносеющих сельхозорганизаций.

Аграрная политика будет нацелена на создание высокоэффективного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего увеличение вклада каждого хозяйства в продовольственные ресурсы района путем внедрения рациональной специализации по производству:

льна (сельскохозяйственный производственный кооператив (далее - СПК) "Ильковичи", СПК "Кудин", СПК "Колхоз имени Заслонова", СПК "Лебедянка", ОАО "Белыничский райагропромтехснаб");

картофеля (ОАО "Новая Друть");

пивоваренного ячменя (СПК "Кудин", СПК "Колхоз имени Заслонова", ОАО "Новая Друть").

71. В предстоящем пятилетии особое внимание будет уделено развитию животноводства. Намечен комплекс мер по увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных, рост объема производства продукции животноводства, повышение качества и снижение затрат.

В отрасли животноводства в ближайшей перспективе молочное скотоводство будет развиваться во всех хозяйствах района как приоритетная отрасль, обеспечивающая стабильный доход. Ставится задача увеличить в сельскохозяйственных организациях объемы производства молока до 46 тыс. тонн при среднем удое от коровы не менее 5100 килограммов молока в год.

Планируется ежегодно выращивать в расчете на 100 коров не менее 110 телок собственного производства, добиться продуктивности ремонтных телок не ниже 750 граммов привеса в сутки.

Будет продолжена работа по реконструкции молочнотоварных ферм, в том числе с внедрением энергосберегающих технологий. За 2011 - 2015 годы предполагается построить две новые молочнотоварные фермы в д. Староселье мощностью 1000 скотомест и в д. Мокровичи мощностью 640 скотомест.

Производство говядины на комплексах планируется довести до 1235 тонн, или до 30 процентов от районного объема с обеспечением суточной продуктивности скота на выращивании и откорме до 800 граммов, в том числе на откорме - до 950 граммов.

72. Особое внимание будет уделено обеспечению потребности населения в рыбе и рыбных продуктах. В целях дальнейшего роста производства рыбы и повышения эффективности использования имеющихся производственных мощностей естественных водоемов планируется ежегодное зарыбление имеющихся водоемов в соответствии с технологически обоснованными нормами, обеспечение комплекса агромелиоративных мероприятий, снижение затрат по использованию искусственных кормов. Объемы реализации товарной прудовой рыбы к концу 2015 года в сельскохозяйственных организациях должны составить не менее 8 тонн, или с ростом в 1,2 раза к уровню 2010 года.

73. Будет продолжена целенаправленная работа по повышению уровня заработной платы на основе роста производительности труда и экономической эффективности сельхозорганизаций, постепенному сближению уровня доходов работников сельского хозяйства и промышленного производства.

74. Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности лесов за счет улучшения качества и эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий в целях увеличения запасов насаждений (главным образом за счет хозяйственно ценных пород) на всех этапах лесовыращивания и на этой основе более полного обеспечения потребностей деревообрабатывающих производств в древесном сырье.

В текущем пятилетии продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда, своевременному облесению лесных площадей, не покрытых лесом, хозяйственно ценными породами. Предусматривается повышение уровня освоения лесосечного фонда и объемов заготовки круглой древесины.

Важной задачей является проведение сертификации лесоуправления и лесопользования. Сертификация лесхоза проведена по международной системе FSC и национальной системе.

В результате реализации намеченных мер по развитию лесного хозяйства к концу пятилетия прогнозируется увеличить размер расчетной лесосеки на 20,3 тыс. кубических метров и довести его до 95,1 тыс. кубических метров. Общий объем лесозаготовок составит не менее 108 тыс. кубических метров.

75. Строительство доступного и комфортного жилья, снижение стоимости и гарантия качества строительства - основные пути развития строительного комплекса района. Главными задачами являются повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг) и обеспечение населения доступным и качественным жильем.

Важнейшие направления жилищной политики - учет демографической ситуации в районе при определении перспектив развития жилищной сферы; развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья в целях расширения возможностей граждан в обеспечении жильем; соблюдение адресного принципа в предоставлении государственной поддержки в жилищном строительстве.

В числе важных задач - расширение жилищного строительства, в том числе индивидуального, за счет всех источников финансирования.

76. Повышению качества строительства будет способствовать создание механизма экономической ответственности за качество работ и соблюдение требований нормативов и документов на всех стадиях строительства.

Для обеспечения выполнения региональной программы развития строительного комплекса региона на 2011 - 2015 годы в районе задействованы строительные подрядные организации: государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие "Белыничская передвижная механизированная колонна N 241" и ОАО "Передвижная механизированная колонна-83 Водстрой". Перед организациями поставлена задача наращивания темпов строительства, для чего необходимо существенно развить материально-техническую базу, обеспечить современной строительной техникой, средствами технологического оснащения, принять необходимые меры по привлечению квалифицированных инженерно-технических специалистов и рабочих строительных специальностей.

77. Всего за 2011 - 2015 годы в районе предусматривается ввести 43,6 тыс. квадратных метров жилья, уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя повысится с 33,1 квадратного метра в 2010 году до 35,2 - в 2015 году.

78. За пятилетку предусматривается увеличить объем подрядных работ на 51 процент к уровню 2010 года, обеспечить рентабельность продаж в строительстве в 2015 году на уровне 13 процентов.

79. Главной задачей развития сферы услуг является обеспечение экономики и населения вне зависимости от места проживания высококачественными услугами по доступным ценам.

Акцент будет сделан на ускоренное развитие новых видов услуг - информационных, телекоммуникационных, финансовых, способствующих ускорению экономического роста, а также социальных услуг, повышающих качество жизни населения. Предстоит расширить применение информационно-коммуникационных технологий в медицине, образовании, активнее развивать электронную торговлю.

80. Основными задачами развития транспорта являются высокоразвитая современная сеть пассажирских и грузовых перевозок для жителей района, выполнение государственных социальных стандартов, расширение пассажирской автобусной маршрутной сети, рост экспорта транспортных услуг.

В области автомобильного транспорта предусматривается ежегодное обновление парка автобусов, используемых на городских и пригородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении, расширение использования автобусов малой и средней вместимости (до 50 человек) на маршрутах с незначительным пассажиропотоком.

Получит дальнейшее развитие система автоматизированного управления движением автобусов с использованием возможностей спутниковой навигации, что позволит обеспечить информационное взаимодействие управляющих систем транспортных организаций, повысить уровень качества перевозок пассажиров за счет непрерывного контроля за движением автобусов, оперативного устранения возникающих отклонений и срывов перевозочного процесса. В результате этого увеличение грузооборота транспортом общего пользования планируется на 35,3 процента, пассажирооборота - на 1,6 процента. Рентабельность реализованных транспортных услуг к 2015 году составит не менее 6,5 процента.

С целью создания привлекательных условий для иностранных перевозчиков предусматривается открытие одного объекта придорожного сервиса, двух автозаправочных станций.

81. В сфере услуг связи к концу 2015 года увеличится охват населения цифровым телевизионным вещанием с применением высокотехнологичных средств связи. До 2,5 тыс. человек станут абонентами и пользователями стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет.

Будет обеспечено внедрение передовых информационных технологий в органах государственного управления, реальном и финансовом секторах экономики, других сферах жизни, что позволит повысить производительность труда и качество жизни населения района.

Для этого предусматривается:

формирование современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение ее доступности на всей территории района, переход к мультисервисным сетям электросвязи на основе единой аппаратно-программной платформы (IMS-платформы) на опорной сети национального оператора;

развитие прогрессивных видов подвижной электросвязи, широкополосного доступа в сеть Интернет на всей территории района;

расширение использования и доступности информационно-коммуникационных технологий в различных сферах народного хозяйства.

82. Развитие торговли будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения на высококачественные товары широкого ассортимента преимущественно за счет отечественного производства при высоком уровне обслуживания, а также увеличение сопутствующих услуг. Для этого предусматривается повышение конкурентоспособности и улучшение условий реализации отечественных товаров, совершенствование методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, совершенствование методов организации торговли, обеспечение эффективного взаимодействия торговли с другими отраслями народнохозяйственного комплекса, укрупнение розничной торговой сети и расширение ее инфраструктуры.

В период до 2015 года Белыничским районным потребительским обществом будет произведен ремонт и реконструкция магазинов "Каравай", "Гастраном" и "Товары для детей".

Количество магазинов увеличится со 190 в 2010 году до 195 в 2015 году с увеличением торговой площади с 12 до 12,3 тыс. квадратных метров соответственно.

Предусматривается продолжение формирования системы так называемых "удобных магазинов", расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, а также сети дисконтных магазинов (магазинов самообслуживания, реализующих товары по более низким ценам за счет сокращения затрат на их хранение и продажу).

Продолжится работа по улучшению торгового обслуживания жителей малых населенных пунктов, где отсутствует стационарная торговая сеть.

Особое внимание намечено уделять обеспечению продовольственной безопасности. Для бесперебойного и равномерного снабжения населения продуктами питания будет продолжена работа по своевременному созданию запасов основных продуктов питания, в том числе социально значимых.

В системе потребительской кооперации особое внимание будет уделяться улучшению торгового обслуживания жителей сельской местности, обеспечению их социально значимыми товарами, расширению ассортимента и повышению качества обслуживания. В магазинах потребительской кооперации предусматривается предоставление скидок и бонусов.

Предполагается быстрый рост количества магазинов, оснащенных платежными терминалами и автоматизированными комплексами. Намечается расширение продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному расчету, в том числе с применением пластиковых карточек, организация торговли по образцам, заказам и каталогам.

В целом реализация намеченных мер позволит увеличить за пятилетку объем розничного товарооборота торговли в 1,6 - 1,7 раза, повысить обеспеченность торговыми площадями до 647 квадратных метров на 1 тыс. жителей, создать современную инфраструктуру и эффективную систему товародвижения.

83. Дальнейшее развитие и совершенствование общественного питания планируется путем формирования оптимального размещения сети общественного питания, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг во всех регионах района. К 2015 году планируется увеличение количества торговых объектов общественного питания до 39.

В целях удовлетворения потребностей всех слоев населения в районе планируется решать вопросы по организации работы торговых объектов общественного питания различных типов и наценочных категорий. Планируется присвоить ресторану в городском поселке Белыничи первую наценочную категорию.

Продолжится работа по развитию придорожного сервиса в части общественного питания, обеспечив качественные преобразования данных объектов по материально-технической базе и уровню обслуживания.

Планируются качественные преобразования объектов общественного питания в части повышения культуры обслуживания, внедрения прогрессивных форм обслуживания, современного оборудования.

Будет проводиться работа по расширению и обеспечению доступности услуг, предоставляемых объектами общественного питания, расширению ассортимента выпускаемой продукции с учетом современных направлений развития кулинарии, внедрению прогрессивных способов приготовления, улучшению качества выпускаемой продукции.

Для изготовления продукции общественного питания планируется приоритетное использование товаров отечественного производства и безусловное соблюдение установленного ассортимента товаров для объектов общественного питания.

Одним из важнейших направлений в развитии общественного питания будет совершенствование профессионального мастерства работников отрасли.

Реализация намеченных мер позволит увеличить объемы розничного товарооборота общественного питания за 2011 - 2015 годы в 1,6 раза.

84. Наиболее интенсивно будут развиваться услуги ремонтно-восстановительного характера, в том числе техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств, машин и оборудования, ремонт жилья, обслуживание вычислительной техники, а также услуги личного характера (химчистки, прачечные и парикмахерские).

Продолжится формирование сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности. Планируется за пятилетку открыть не менее 3 новых объектов по оказанию бытовых услуг населению района, обеспечить приоритетное выделение свободных помещений субъектам частной формы собственности для организации услуг.

Продолжится работа по снижению затрат на оказание бытовых услуг в сельской местности за счет оптимизации сети сельских комплексных приемных пунктов, экономии сырья и топливно-энергетических ресурсов при реализации энергосберегающих программ.

Эффективная работа организаций бытового обслуживания населения будет обеспечена за счет повышения качества оказываемых услуг, их ценовой доступности, формирования конкурентной среды, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства, сохранения в сельской местности и дальнейшего развития социально значимых бытовых услуг.

В целом за пятилетку планируется увеличить объем реализации бытовых услуг населению через все каналы реализации в 1,5 - 1,6 раза.

85. Цель развития туризма - создание благоприятных условий, позволяющих наиболее полно удовлетворить потребности отечественных и зарубежных потребителей туристических услуг при рациональном использовании и сохранении историко-культурного наследия и природных ресурсов, в том числе дальнейшее развитие агроэкотуризма.

По развитию туризма предусматривается открытие туристического маршрута для экологов в гидрологическом заказнике "Заозерье" и в агрогородке Головчин на месте сражения русских и шведских войск в 1708 году, развитие въездного и выездного туризма, расширение охотничьего туризма на базе государственного лесохозяйственного учреждения "Белыничский лесхоз", реконструкция и благоустройство базы отдыха "Глухариный ток" в д. Осливка.

Имеющийся природно-ландшафтный потенциал и наличие уникальных водных ресурсов создают реальные условия для строительства туристических баз отдыха, профилакторно-оздоровительного учреждения в гидрологическом заказнике "Заозерье", предусматривающего обустройство лодочных станций, организацию проката катамаранов и других спортивно-развлекательных мероприятий.

Работа по дальнейшему развитию рынка туристических услуг будет проводиться в рамках мероприятий развития туризма в Белыничском районе на 2011 - 2015 годы.

В результате реализации мероприятий планируется за 2011 - 2015 годы увеличить объем экспорта туристических услуг в 1,6 раза.

86. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований и предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат организаций по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов населения, снижения издержек самих организаций и совершенствования тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Предусматривается ежегодно снижать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года не менее 5 процентов в год.

Для снижения тепловых потерь и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг в текущей пятилетке запланировано:

модернизация котельных с автоматизацией и диспетчеризацией процессов;

установка частотно-регулируемых электроприводов на котельных;

реконструкция котельных с переводом на местные виды топлива с механизированной подачей топлива;

тепловая реабилитация жилых домов;

замена тепловых сетей с применением предизолированных труб;

замена насосного оборудования на более энергоэффективное.

На балансе БУКП "Жилкомхоз" имеется гостиница, в 2011 году начата работа по ее реконструкции, созданию комфортных условий проживания.

Поставлена задача полного охвата городского населения раздельным сбором коммунальных отходов.

Планируется увеличение объемов оказываемых услуг по заказам населения: увеличение выпуска столярных изделий, строительство жилых домов, капитальный ремонт жилого фонда.

87. В 2011 - 2015 годах основными направлениями энергосбережения, реализуемыми в районе в соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. N 3 "Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства", будут являться внедрение новых энергоэффективных технологий, оборудования и технологических процессов, повышение эффективности действующих технологий и технологических процессов; увеличение использования местных, нетрадиционных, возобновляемых источников энергии; создание эффективной инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению и доставке местных видов топлива; ввод в эксплуатацию электрогенерирующего оборудования; внедрение систем частотного регулирования электроприводов на механизмах, работающих с переменной нагрузкой; внедрение энергосберегающих осветительных приборов, систем автоматического регулирования освещения и другое.

В электроэнергетике важной задачей будет внедрение новых энергоэффективных технологий, оборудования и технологических процессов, повышение эффективности действующих технологий и технологических процессов; увеличение использования местных, нетрадиционных, возобновляемых источников энергии; создание эффективной инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению и доставке местных видов топлива и другое.

Особое внимание будет уделено снижению уровня использования природного газа при производстве тепловой энергии.

88. В целях увеличения использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, замещения импортируемых видов топлива планируется:

ввод в эксплуатацию котельной ОАО "Белыничский протеиновый завод" производительностью 10 тонн/час с возможностью использования животного жира в качестве топлива;

создание производств топливных гранул, брикетов из соломы и отходов деревообработки.

В рамках мероприятий по обеспечению энергетической безопасности продолжится работа по эффективному использованию местных видов топлива.

89. Реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов на уровне 5 - 5,5 тыс. тонн условного топлива, увеличить долю использования местных топливно-энергетических ресурсов к 2015 году в балансе котельно-печного топлива по району до 72 процентов, по БУКП "Жилкомхоз" - до 50 процентов.



ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

90. Важнейшим приоритетом социально-экономического развития района является предпринимательство и инициатива, становление и развитие конкурентоспособного предпринимательского сектора экономики.

В связи с этим основной целью региональной политики по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных условий и возможностей для его развития, способствующих динамичному и устойчивому развитию, формированию рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности, стимулированию ее развития в городском поселке и сельской местности.

Для достижения данной цели необходимо обеспечить:

устранение административных барьеров, сдерживающих ведение бизнеса;

совершенствование контрольно-надзорной деятельности, усиление предупредительной функции;

создание условий для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам, научно-техническим разработкам, новым технологиям, земельным участкам и недвижимости;

развитие производственной, инновационной, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции;

расширение взаимодействия малых и средних предприятий с крупными путем развития кооперационных связей;

формирование позитивного имиджа предпринимательства в обществе.

91. С учетом потребностей и имеющихся природных ресурсов района для коммерческих структур имеется возможность организации в районе новых производств:

производство мебели из натуральной древесины, производство экологически чистых срубов жилых домов, деревообработка (наличие деловой древесины);

производство по переработке плодов (проведена закладка питомников многолетних насаждений ОАО "Новая Друть", СПК "Колхоз "Родина");

производство по переработке и заморозке дикорастущей продукции (имеются ресурсы грибов и ягод);

организация производства выращивания грибов вешенок;

организация производства полиэтиленовой пленки и упаковки;

производство товарного бетона;

производство щепы.

На бывшей территории ОАО "Белыничский крахмальный завод" имеется скважина, которую выкупило общество с ограниченной ответственностью "ВНН-плюс", запланировано на перспективу производство минеральной воды.

92. Повышение эффективности деятельности предприятий, сокращение объемов их государственного субсидирования, увеличение притока прямых иностранных инвестиций предполагает активизацию процесса приватизации и реформирования структуры государственной собственности.

Основными задачами являются совершенствование структуры государственной собственности исходя из критериев эффективности ее использования и экономической безопасности, усиление гарантий прав частной собственности с принятием государством обязательств по необратимости приватизации государственного имущества.

Основная цель реформирования отношений собственности - повышение эффективности работы организаций, сокращение объемов их государственного субсидирования, увеличение притока прямых иностранных инвестиций. Достижение указанной цели будет осуществляться за счет решения следующих задач:

оптимизация структуры коммунальной собственности района исходя из задач ее социально-экономического развития, в том числе определение государственных предприятий, остающихся в государственной собственности, подлежащих преобразованию в открытые акционерные общества, приватизации;

совершенствование и актуализация нормативной правовой базы приватизационных процессов;

совершенствование системы экономического мониторинга деятельности реформированных организаций;

совершенствование организации владельческого надзора за деятельностью открытых акционерных обществ;

проведение продажи пакетов акций, находящихся в коммунальной собственности района, на конкурсах (аукционах);

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества.



ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

93. Основными задачами внешнеэкономической деятельности района являются расширение экспорта, оптимизация объема и структуры импорта в целях достижения устойчивого положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами.

Для выполнения этих задач необходимо обеспечить:

наращивание объемов экспорта традиционных для района товаров и услуг за счет ускоренного развития соответствующих производств;

усиление конкурентных позиций на мировых рынках производителей-экспортеров за счет снижения затрат на производимую продукцию, внедрения современных технологий, обеспечивающих повышение ее качества и соответствие требованиям международных стандартов;

развитие системы поддержки экспорта на региональном уровне (льготное кредитование экспортеров, страхование экспортных рисков, использование лизинговых схем продвижения высокотехнологичных наукоемких товаров с высокой добавленной стоимостью на внешние рынки и другое);

создание импортозамещающих производств;

создание новых производств организациями района и субъектами малого предпринимательства;

выход в 2015 году на положительное сальдо внешней торговли товарами (без учета организаций, подчиненных республиканским органам управления);

развитие международного регионального сотрудничества;

активное использование имеющихся механизмов взаимодействия в рамках установленных побратимских связей для продвижения товаров и снятия взаимных ограничительных мер по доступу на внешние рынки.

94. Увеличение экспорта к 2015 году планируется за счет продвижения продукции на рынок Российской Федерации, а также освоения рынков стран Содружества Независимых Государств, Балтии, дальнего зарубежья.

Работа в сфере внешнеэкономической деятельности будет направлена на рационализацию объемов и структуры импорта товаров. Планируется реализация ряда мероприятий в данном направлении, в частности согласование закупок подчиненными организациями инвестиционных и промежуточных товаров; организация работы по обеспечению финансирования закупок технологического оборудования, машин и механизмов за счет долгосрочных внешних источников в объеме не менее 85 процентов от общего объема финансирования.



ГЛАВА 9 РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

95. Основная цель экономической политики района в прогнозируемом периоде - рост благосостояния населения независимо от мест его проживания и уменьшение существующих различий между городским поселком и сельскими поселениями по уровню социально-экономического развития на основе стабильного и сбалансированного роста их экономики, наиболее эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов.

Основными задачами на период до 2015 года являются:

повышение конкурентоспособности экономики за счет приоритетного развития в ее структуре высокотехнологичных отраслей и сфер деятельности, которые смогут в кратчайшие сроки обеспечить максимальный экономический эффект;

развитие эффективных направлений специализации экономики;

обеспечение сбалансированного воспроизводства и использования местных возобновляемых, а также рационального расходования невозобновляемых природных ресурсов;

улучшение использования трудовых ресурсов и кадрового потенциала.

96. В 2011 - 2015 годах в городском поселке продолжится работа по созданию новых рабочих мест, ускоренному строительству жилья, объектов физической культуры и спорта, развитию сферы услуг. Здесь намечается проводить целенаправленную политику стимулирования размещения новых предприятий, филиалов и цехов действующих производств, а также развитие частного предпринимательства, прежде всего производств, связанных с обслуживанием сельского хозяйства, переработкой сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения.

Намечается также более активно использовать накопленное историко-культурное наследие, созданный культурный потенциал для развития туризма и отдыха.

Важнейшей задачей остается привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу городского поселка и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности.

97. По развитию сельских территорий предусматривается:

продолжить целенаправленную работу по благоустройству агрогородков, доведению их до полного соответствия своим паспортам, преобразованию их в центры эффективного и достойно оплачиваемого труда сельчан, а также других сельских населенных пунктов, жители которых будут получать комплекс социальных услуг за счет повышения доступности социальной сферы агрогородков;

повысить комфортность проживания сельского населения и уровень обеспечения социальными стандартами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;

снизить износ объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, повысить эффективность и надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения и жилищного фонда;

развивать торговую инфраструктуру, обеспечить выездное торговое обслуживание жителей малонаселенных пунктов, устойчивый рост объемов и качества бытовых услуг;

улучшить экологическое состояние водных объектов и мест отдыха населения;

обеспечить безопасность жизнедеятельности сельских жителей, в том числе повышение уровня защиты здоровья и жизни от пожаров и других чрезвычайных ситуаций, снижение рисков и минимизацию последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

уменьшить отток населения из сельской местности, прежде всего молодых специалистов и квалифицированных кадров;

обеспечить приток молодежи в сельскую местность, прежде всего за счет возвращения молодых людей, получивших образование и профессиональную подготовку;

улучшить информированность населения о возможности переселения на новое место жительства и получения нового места работы в сельской местности.



ГЛАВА 10 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

98. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных.

Сформированная система природоохранных территорий позволит сохранить в естественном состоянии экосистемы, биологическое и ландшафтное разнообразие.

Политика в области защиты атмосферного воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников. Для этого предусматривается:

внедрение энергоресурсосберегающих технологий в промышленности на основе организации производства и широкого использования низкосернистых видов топлива, усовершенствования технологий сжигания твердого топлива;

оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, прежде всего топливосжигающим оборудованием, работающим на твердом топливе; повышение эффективности очистки за счет использования фильтрационного метода и очистки в электрофильтрах;

использование биодизельного топлива, усиление технического контроля транспортных средств и топлива по экологическим параметрам, широкое внедрение нейтрализаторов отработанных газов двигателей, активизация процесса перевода автомобилей на сжатый и сжиженный газ.

99. Основными задачами, касающимися использования и охраны водных ресурсов, являются обеспечение защиты водных объектов от биологического и химического загрязнения, истощения, а также обеспечение населения района качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

Основное внимание будет сосредоточено на решении следующих задач: сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с сельскохозяйственных территорий с ливневыми потоками; обеспечение населения чистой питьевой водой.

Реализация программы "Чистая вода" способствует повышению качества подаваемой потребителям питьевой воды и очистки отводимых сточных вод, улучшению защиты подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения от загрязнения, снижению затрат на производство услуг по водоснабжению и водоотведению за счет внедрения прогрессивных энергосберегающих технологий, оптимизации работы технологического оборудования, сокращению непроизводительных расходов, совершенствованию системы учета и контроля за использованием воды и, в конечном итоге, решению приоритетной социальной задачи по обеспечению населения качественной питьевой водой и созданию благоприятных условий для проживания.

100. Охрана земель, биологического и ландшафтного разнообразия. Общая площадь земель района в административных границах составляет 141,952 тыс. га.

Площадь сельскохозяйственных земель в районе имеет тенденцию к уменьшению за счет отвода для жилищного строительства, строительства автомобильных дорог и других линейных сооружений, посадки лесных культур на низкопродуктивных сельскохозяйственных землях, передаваемых в состав земель лесного фонда.

101. Лесной фонд района на начало 2011 года составлял 72,7 тыс. га, при этом лесом покрыто 62,2 тыс. га. Средняя лесистость - 43,2 процента.

В районе выявлено 2 вида животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.

После проведенной инвентаризации особо охраняемых природных территорий состоят на учете 2 заказника республиканского значения, а также 2 памятника природы и 6 заказников местного значения.

102. Самым распространенным способом обращения с твердыми коммунальными отходами продолжает оставаться их смешанный сбор и обезвреживание путем размещения (захоронения) на полигонах.

В настоящее время в районе эксплуатируются городской полигон, 16 мини-полигонов и 20 площадок временного складирования твердых коммунальных отходов. Данные объекты включены в Государственный реестр объектов захоронения отходов. Однако в процессе смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется значительная часть ценных ресурсов, которые могли бы быть использованы в промышленном производстве, сельском хозяйстве или для получения тепловой и электрической энергии.

В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, оптимизация сети объектов захоронения отходов, минимизация образования отходов на основе расширения использования технологической глубокой переработки и обезвреживания, охват населения раздельным сбором коммунальных отходов до 100 процентов, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.



ГЛАВА 11 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

103. Главным результатом реализации Программы станет рост благосостояния и улучшение условий жизни населения района на основе совершенствования социально-экономических отношений и повышения конкурентоспособности экономики.

В экономике района произойдет обновление основных средств. Инвестиционная политика будет нацелена на модернизацию и создание новых рабочих мест. Высокопроизводительные и гарантированные хорошо оплачиваемые рабочие места позволят трудоспособным гражданам с максимальной отдачей применить свой опыт, квалификацию и способности, получать достойное вознаграждение за труд.

Все это повысит долю производств с высокой добавленной стоимостью, увеличит производительность труда, обеспечит рост номинальной начисленной заработной платы работников района в 2,76 раза. Доступность услуг здравоохранения, образования, культуры и спорта обеспечит возможности для всестороннего развития населения района.

Устойчивый рост экономики Белыничского района в социальном аспекте будет способствовать улучшению демографической ситуации в районе.

Ожидается, что в результате реализации Программы будет обеспечено:

техническое и технологическое переоснащение сельскохозяйственных и промышленных предприятий;

увеличение валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на 15,8 процента;

строительство жилья 43,6 тыс. квадратных метров;

увеличение промышленного производства в 1,6 раза;

повышение рентабельности производства;

развитие экспортоориентированных отраслей позволит к 2015 году получить положительное сальдо от внешнеэкономической деятельности в размере 0,4 миллиона долларов США, экспорт продукции прогнозируется довести до 1,2 миллиона долларов США.

104. В Программе определены основные показатели социально-экономического развития Белыничского района на 2011 - 2015 годы согласно приложениям 1 - 14.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Белыничского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+------
¦              ¦           ¦ 2010 ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦2015 год¦ Индексы  ¦
¦              ¦  Единица  ¦ год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦        ¦изменения,¦
¦  Показатели  ¦ измерения +------+-------+-------+-------+-------+--------+процентов,¦
¦              ¦           ¦отчет ¦                прогноз                 ¦2015 год к¦
¦              ¦           ¦      ¦                                        ¦2010 году ¦
+--------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦Продукция     ¦процентов к¦134,1 ¦ 115,3 ¦ 111,8 ¦ 108,4 ¦ 108,5 ¦ 108,6  ¦  164,6   ¦
¦промышленности¦предыдущему¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
+--------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦Продукция     ¦    -"-    ¦103,0 ¦ 107,0 ¦ 102,0 ¦ 102,0 ¦ 102,0 ¦ 102,0  ¦  115,8   ¦
¦сельского     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
¦хозяйства     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
+--------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦Инвестиции в  ¦    -"-    ¦146,8 ¦ 128,8 ¦ 103,7 ¦ 61,8  ¦ 108,8 ¦ 112,3  ¦  100,9   ¦
¦основной      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
¦капитал       ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
+--------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦Доля          ¦ процентов ¦ 1,7  ¦  0,1  ¦  0,3  ¦  0,5  ¦  0,8  ¦  2,3   ¦    -     ¦
¦иностранных   ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
¦инвестиций в  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
¦общем объеме  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
¦инвестиций    ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
+--------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦Экспорт       ¦процентов к¦107,3 ¦ 123,3 ¦ 118,2 ¦ 115,4 ¦ 120,0 ¦ 122,2  ¦  246,6   ¦
¦товаров       ¦предыдущему¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
+--------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦Сальдо внешней¦ миллионов ¦-1,331¦ -0,6  ¦ -0,3  ¦ -0,1  ¦ 0,13  ¦  0,4   ¦    -     ¦
¦торговли      ¦ долларов  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
¦товарами      ¦    США    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
+--------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦Розничный     ¦процентов к¦111,5 ¦112,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 - ¦ 167,7 -  ¦
¦товарооборот  ¦предыдущему¦      ¦ 113,0 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦ 111,5  ¦  174,7   ¦
¦              ¦   году    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
+--------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦Платные услуги¦    -"-    ¦113,1 ¦109,5 -¦108,5 -¦ 109 - ¦ 109 - ¦109,5 - ¦ 154,6 -  ¦
¦населению     ¦           ¦      ¦ 111,0 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦  110  ¦ 110,5  ¦  161,8   ¦
+--------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+
¦Ввод в        ¦   тысяч   ¦ 13,2 ¦ 11,0  ¦  7,7  ¦  8,0  ¦  8,3  ¦  8,6   ¦   65,2   ¦
¦эксплуатацию  ¦квадратных ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
¦жилья за счет ¦  метров   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
¦всех          ¦   общей   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
¦источников    ¦  площади  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
¦финансирования¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
¦--------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------


Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Белыничского района на 2011 - 2015 годы



НАСЕЛЕНИЕ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА

--------------------+----------+-----T----+----T----+----T-----+------
¦                   ¦          ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                   ¦ Единица  ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатель     ¦измерения +-----+----+----+----+----+-----+процентов,¦
¦                   ¦          ¦отчет¦         прогноз         ¦2015 год к¦
¦                   ¦          ¦     ¦                         ¦2010 году ¦
+-------------------+----------+-----+----+----T----+----T-----+----------+
¦Среднегодовая      ¦  тысяч   ¦21,3 ¦20,8¦20,3¦19,8¦19,4¦19,0 ¦   89,2   ¦
¦численность        ¦ человек  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦постоянного        ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦населения          ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+-------------------+----------+-----+----+----+----+----+-----+----------+
¦В том числе:       ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦городского         ¦  тысяч   ¦10,7 ¦10,6¦10,6¦10,6¦10,6¦10,6 ¦   99,1   ¦
¦                   ¦ человек  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦                   +----------+-----+----+----+----+----+-----+----------+
¦                   ¦процентов ¦50,2 ¦51,0¦52,2¦53,5¦54,6¦55,8 ¦    -     ¦
+-------------------+----------+-----+----+----+----+----+-----+----------+
¦сельского          ¦  тысяч   ¦10,6 ¦10,2¦9,7 ¦9,2 ¦8,8 ¦ 8,4 ¦   79,2   ¦
¦                   ¦ человек  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦                   +----------+-----+----+----+----+----+-----+----------+
¦                   ¦процентов ¦49,8 ¦49,0¦47,8¦46,5¦45,4¦44,2 ¦    -     ¦
¦-------------------+----------+-----+----+----+----+----+-----+-----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Белыничского района на 2011 - 2015 годы



ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА

---------------+---------+-----T------+-----T-----+-----T-----+-------
¦              ¦         ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦  Индексы  ¦
¦              ¦ Единица ¦ год ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения, ¦
¦  Показатели  ¦измерения+-----+------+-----+-----+-----+-----+процентов, ¦
¦              ¦         ¦отчет¦           прогноз            ¦2015 год к ¦
¦              ¦         ¦     ¦                              ¦ 2010 году ¦
+--------------+---------+-----+------+-----T-----+-----T-----+-----------+
¦Трудовые      ¦  тысяч  ¦11,8 ¦ 11,6 ¦11,4 ¦11,2 ¦11,0 ¦10,8 ¦   91,5    ¦
¦ресурсы (в    ¦ человек ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦среднегодовом ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦исчислении)   ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Численность   ¦   -"-   ¦ 8,8 ¦ 8,9  ¦ 8,8 ¦ 8,7 ¦ 8,7 ¦ 8,6 ¦   97,7    ¦
¦занятых в     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦экономике     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦В том числе:  ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦сфера         ¦   -"-   ¦ 4,1 ¦ 4,2  ¦ 4,1 ¦ 4,0 ¦ 3,9 ¦ 3,8 ¦   92,7    ¦
¦производства  ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦товаров       ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦сфера услуг   ¦   -"-   ¦ 4,7 ¦ 4,7  ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦   102,1   ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Уровень       ¦процентов¦ 0,9 ¦ 1,0  ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦     -     ¦
¦безработицы (к¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦экономически  ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦активному     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦населению)    ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Белыничского района на 2011 - 2015 годы



ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА

---------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦                    ¦          ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦ Единица  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦     Показатели     ¦измерения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦                    ¦          ¦ отчет ¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦                    ¦          ¦       ¦                                       ¦2010 году ¦
+--------------------+----------+-------+---------------------------------------+----------+
¦                                    Земельные ресурсы                                     ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Общая земельная     ¦  тысяч   ¦ 57,9  ¦ 61,1  ¦ 61,2  ¦ 61,2  ¦ 61,3  ¦ 61,3  ¦  105,9   ¦
¦площадь             ¦ гектаров ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе         ¦   -"-    ¦ 53,7  ¦ 56,9  ¦ 57,0  ¦ 57,0  ¦ 57,1  ¦ 57,1  ¦  106,3   ¦
¦сельскохозяйственные¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦земли               ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦из них пахотные     ¦   -"-    ¦ 37,4  ¦ 38,1  ¦ 38,1  ¦ 38,1  ¦ 38,1  ¦ 38,1  ¦  101,9   ¦
¦земли               ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь             ¦ гектаров ¦ 2,46  ¦ 2,61  ¦ 2,61  ¦ 2,61  ¦  2,6  ¦  2,6  ¦  105,7   ¦
¦сельскохозяйственных¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦угодий на 1 жителя  ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦района              ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь пахотных    ¦   -"-    ¦ 1,72  ¦ 1,75  ¦ 1,75  ¦ 1,75  ¦ 1,75  ¦ 1,75  ¦  101,7   ¦
¦земель на 1 жителя  ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦района              ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Общая площадь       ¦  тысяч   ¦ 11,7  ¦ 11,7  ¦ 11,7  ¦ 11,7  ¦ 11,7  ¦ 11,7  ¦   100    ¦
¦осушенных земель    ¦ гектаров ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь             ¦  тысяч   ¦ 0,042 ¦ 0,052 ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦ 0,05  ¦  119,0   ¦
¦рекультивированных  ¦гектаров в¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦земель              ¦   год    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Удельный вес        ¦процентов ¦ 0,12  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦  0,1  ¦   83,3   ¦
¦радиоактивно        ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦загрязненных        ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦территорий (зона    ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦отчуждения)         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                      Лесные ресурсы                                      ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь лесопокрытых¦  тысяч   ¦ 80,3  ¦ 80,4  ¦ 80,5  ¦ 80,8  ¦  81   ¦ 81,3  ¦  101,1   ¦
¦земель              ¦ гектаров ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Расчетная лесосека  ¦  тысяч   ¦ 74,8  ¦ 74,8  ¦ 74,8  ¦ 74,8  ¦ 83,6  ¦ 95,1  ¦  127,1   ¦
¦по главному         ¦кубических¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользованию         ¦  метров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Общий объем         ¦   -"-    ¦ 82,0  ¦ 96,0  ¦ 99,0  ¦ 102,0 ¦ 105,0 ¦ 108,0 ¦  131,7   ¦
¦заготовки древесины ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Лесовосстановление и¦  тысяч   ¦ 0,23  ¦ 0,17  ¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦ 0,24  ¦ 0,21  ¦   91,3   ¦
¦лесоразведение      ¦ гектаров ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                    Наличие и организация особо охраняемых территорий                     ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Заказники           ¦ единиц/  ¦2/9,136¦2/9,136¦2/9,136¦2/9,136¦2/9,136¦2/9,136¦  100,0   ¦
¦республиканского    ¦  тысяч   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦значения            ¦ гектаров ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Заказники местного  ¦   -"-    ¦7/6,520¦7/6,520¦7/6,520¦7/6,520¦7/6,520¦7/6,520¦  100,0   ¦
¦значения            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                      Водные ресурсы                                      ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем забора воды из¦  тысяч   ¦1983,5 ¦1983,5 ¦ 1981  ¦ 1980  ¦ 1980  ¦ 1980  ¦   99,8   ¦
¦природных источников¦кубических¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦                    ¦  метров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Водопотребление     ¦   -"-    ¦1333,5 ¦1333,5 ¦ 1331  ¦ 1330  ¦ 1330  ¦ 1330  ¦   99,7   ¦
¦(использования воды)¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Сброс сточных вод в ¦   -"-    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦поверхностные водные¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источники           ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе         ¦   -"-    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦загрязненных и      ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦недостаточно        ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦очищенных           ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                    Атмосферный воздух                                    ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Выбросы загрязняющих¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦веществ от:         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦стационарных        ¦   тонн   ¦  422  ¦  422  ¦  422  ¦  422  ¦  422  ¦  422  ¦   100    ¦
¦источников          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦передвижных         ¦   -"-    ¦  428  ¦  428  ¦  428  ¦  428  ¦  428  ¦  428  ¦   100    ¦
¦источников          ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Белыничского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА

---------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------
¦                    ¦          ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦ Единица  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦     Показатель     ¦измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦                    ¦          ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦                    ¦          ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+--------------------+----------+------+----------------------------------+----------+
¦                              Уровень жизни населения                               ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная         ¦  тысяч   ¦1033,2¦1430,5¦1790,0¦2184,0¦2562,0¦2848,5¦  275,7   ¦
¦начисленная         ¦  рублей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦среднемесячная      ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная плата    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦работников          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Темп роста к уровню ¦процентов ¦130,0 ¦138,5 ¦125,1 ¦122,0 ¦117,3 ¦111,2 ¦    -     ¦
¦прошлого года       ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                    Образование                                     ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦ 2190 ¦ 2204 ¦ 2226 ¦ 2236 ¦ 2203 ¦ 2214 ¦  101,1   ¦
¦населения           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательными¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦школами на 1000     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учащихся            ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   -"-    ¦ 955  ¦ 921  ¦ 917  ¦ 932  ¦ 963  ¦ 977  ¦  102,3   ¦
¦населения детскими  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦дошкольными         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 1000¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦детей               ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в действие за  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦счет всех источников¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования:     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательных ¦   -"-    ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦школ                ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦детских дошкольных  ¦   -"-    ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦учреждении          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                  Здравоохранение                                   ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   коек   ¦ 63,6 ¦ 66,3 ¦  68  ¦ 69,7 ¦ 71,1 ¦ 72,6 ¦  114,2   ¦
¦населения           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больничными койками ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦на 10 тысяч человек ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность врачей  ¦человек/на¦ 19,8 ¦ 22,9 ¦ 23,5 ¦ 24,1 ¦ 24,6 ¦ 25,1 ¦  126,8   ¦
¦                    ¦  10000   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦населения ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в действие:    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больниц             ¦   коек   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦амбулаторно-        ¦посещений ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦поликлинических     ¦ в смену  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждений          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                   Жилищная сфера                                   ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦  тысяч   ¦ 13,2 ¦ 11,0 ¦ 7,7  ¦ 8,0  ¦ 8,3  ¦ 8,6  ¦   65,2   ¦
¦жилья за счет всех  ¦квадратных¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦источников          ¦  метров  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования      ¦  общей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦ площади  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе в       ¦   -"-    ¦ 4,7  ¦ 4,0  ¦ 1,0  ¦ 1,1  ¦ 1,2  ¦ 1,3  ¦   27,7   ¦
¦сельской местности  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦квадратных¦ 33,1 ¦ 33,6 ¦ 34,0 ¦ 34,4 ¦ 34,7 ¦ 35,2 ¦  106,3   ¦
¦населения общей     ¦ метров/  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦площадью жилых      ¦ человек  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦домов:              ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦в городских         ¦   -"-    ¦ 24,8 ¦ 25,4 ¦ 25,5 ¦ 25,6 ¦ 25,7 ¦ 25,8 ¦  104,0   ¦
¦поселениях          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦в сельской местности¦   -"-    ¦ 41,5 ¦ 41,9 ¦ 42,5 ¦ 43,2 ¦ 43,9 ¦ 44,5 ¦  107,2   ¦
¦--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
Белыничского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА

-------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                  ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатель    ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                  ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                  ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем производства¦ миллионов ¦15827¦18244¦20398¦22114¦23997¦26056¦    -     ¦
¦продукции         ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленности    +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                  ¦процентов к¦134,1¦115,3¦111,8¦108,4¦108,5¦108,6¦  164,6   ¦
¦                  ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                  ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рост              ¦ процентов ¦137,6¦115,5¦ 112 ¦108,5¦108,7¦ 109 ¦  166,3   ¦
¦производительности¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦труда             ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность    ¦    -"-    ¦ 1,2 ¦3,0 -¦3,5 -¦4,0 -¦4,5 -¦5,0 -¦    -     ¦
¦продаж в          ¦           ¦     ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 4,5 ¦ 5,0 ¦ 5,5 ¦          ¦
¦организациях      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленности    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Структура         ¦    -"-    ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦    -     ¦
¦промышленности:   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦обрабатывающая    ¦    -"-    ¦18,9 ¦34,0 ¦32,9 ¦31,9 ¦31,2 ¦30,3 ¦    -     ¦
¦промышленность    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство      ¦    -"-    ¦ 9,0 ¦24,7 ¦22,7 ¦21,6 ¦20,5 ¦19,5 ¦    -     ¦
¦пищевых продуктов,¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦включая напитки, и¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦табака            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦текстильное и     ¦    -"-    ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦    -     ¦
¦швейное           ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦обработка         ¦    -"-    ¦ 4,5 ¦ 4,1 ¦ 4,5 ¦ 4,6 ¦ 4,9 ¦ 4,9 ¦    -     ¦
¦древесины и       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦изделий из дерева ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство      ¦    -"-    ¦ 3,4 ¦ 3,2 ¦ 3,7 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,9 ¦    -     ¦
¦прочих            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦неметаллических   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦минеральных       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продуктов         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦прочие отрасли    ¦    -"-    ¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦    -     ¦
¦промышленности    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство и    ¦    -"-    ¦81,1 ¦66,0 ¦67,1 ¦68,1 ¦68,8 ¦69,7 ¦    -     ¦
¦распределение     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦электроэнергии,   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦газа и воды       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
Белыничского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА

---------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                    ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦     Показатель     ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                    ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                    ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Производство        ¦миллиардов ¦104,8¦112,1¦114,3¦116,6¦119,0¦121,4¦  115,8   ¦
¦продукции сельского ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства в         +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦хозяйствах всех     ¦процентов к¦103,0¦107,0¦102,0¦102,0¦102,0¦102,0¦  115,8   ¦
¦категорий           ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                    ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе:        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦растениеводства     ¦миллиардов ¦33,6 ¦36,0 ¦36,6 ¦37,2 ¦37,8 ¦38,5 ¦  114,6   ¦
¦                    ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦животноводства      ¦    -"-    ¦71,2 ¦76,1 ¦77,7 ¦79,4 ¦81,2 ¦82,9 ¦  116,4   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Производство        ¦    -"-    ¦78,2 ¦87,4 ¦90,0 ¦92,7 ¦95,5 ¦98,4 ¦  125,8   ¦
¦продукции сельского ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства в         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сельхозпредприятиях ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Наличие             ¦  единиц   ¦  9  ¦  9  ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦   88,9   ¦
¦сельскохозяйственных¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организаций всех    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦форм собственности  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Наличие фермерских  ¦    -"-    ¦ 13  ¦ 13  ¦ 13  ¦ 13  ¦ 13  ¦ 13  ¦   100    ¦
¦хозяйств            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Производство        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦основных видов      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции в         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦натуральном         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦выражении:          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦зерновых и          ¦тысяч тонн ¦38,8 ¦46,0 ¦51,0 ¦51,5 ¦52,0 ¦52,5 ¦  135,3   ¦
¦зернобобовых культур¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(в весе после       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦доработки)          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦картофеля           ¦    -"-    ¦47,4 ¦47,3 ¦43,0 ¦43,2 ¦43,5 ¦44,0 ¦   92,8   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦льноволокна         ¦    -"-    ¦0,36 ¦0,51 ¦0,51 ¦0,51 ¦0,51 ¦0,51 ¦  141,7   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦маслосемян рапса    ¦    -"-    ¦4,97 ¦ 5,0 ¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦ 6,3 ¦  126,8   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦овощей              ¦    -"-    ¦6,31 ¦ 6,1 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦   95,1   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦плодов и ягод       ¦    -"-    ¦ 3,4 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦  102,9   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦скота и птицы (в    ¦    -"-    ¦3,57 ¦3,44 ¦ 3,4 ¦3,45 ¦ 3,5 ¦ 3,6 ¦  100,8   ¦
¦живом весе)         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦молока              ¦    -"-    ¦41,89¦46,74¦49,6 ¦50,6 ¦51,6 ¦52,5 ¦  125,3   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦яиц                 ¦ миллионов ¦6,84 ¦6,74 ¦6,08 ¦ 6,0 ¦ 5,9 ¦ 5,8 ¦   84,8   ¦
¦                    ¦   штук    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦ процентов ¦ 9,5 ¦ 8,0 ¦ 8,7 ¦ 9,3 ¦10,0 ¦10,6 ¦    -     ¦
¦продаж в            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациях        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сельского хозяйства ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦    -"-    ¦10,6 ¦10,0 ¦ 9,0 ¦ 9,7 ¦10,4 ¦11,0 ¦    -     ¦
¦реализуемой         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции (работ,   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуг)              ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Снижение (-) уровня ¦    -"-    ¦-0,56¦-1,1 ¦-1,0 ¦-1,0 ¦-1,0 ¦-1,0 ¦    -     ¦
¦материалоемкости    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции сельского ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства (в        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦фактических ценах)  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
Белыничского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА

----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T------+------
¦               ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦               ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год  ¦изменения,¦
¦  Показатель   ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+------+процентов,¦
¦               ¦           ¦отчет¦           прогноз            ¦2015 год к¦
¦               ¦           ¦     ¦                              ¦2010 году ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T------+----------+
¦Объем подрядных¦ миллионов ¦71777¦76920¦83550¦90880¦99120¦108340¦    -     ¦
¦работ,         ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦выполненных    +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦собственными   ¦процентов к¦128,2¦107,2¦108,6¦108,8¦109,1¦109,3 ¦  151,0   ¦
¦силами, по виду¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦деятельности   ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦"Строительство"¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Рентабельность ¦ процентов ¦11,0 ¦12,6 ¦12,7 ¦12,8 ¦12,9 ¦ 13,0 ¦    -     ¦
¦продаж         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Рентабельность ¦    -"-    ¦14,9 ¦15,0 ¦15,0 ¦15,0 ¦15,0 ¦ 15,0 ¦    -     ¦
¦реализованной  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦продукции      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦(работ, услуг) ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----------


Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
Белыничского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА

----------------+-----------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+------
¦               ¦           ¦2010 ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦               ¦  Единица  ¦ год ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦  Показатель   ¦ измерения +-----+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦               ¦           ¦отчет¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦               ¦           ¦     ¦                                       ¦2010 году ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Удельный вес   ¦ процентов ¦53,4 ¦ 52,8  ¦ 53,4  ¦ 54,0  ¦ 55,2  ¦ 55,8  ¦    -     ¦
¦занятых в сфере¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦услуг в общей  ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦численности    ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦занятых в      ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦экономике      ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                     Транспорт                                      ¦
+---------------+-----------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем перевозок¦тысяч тонн ¦ 294 ¦  320  ¦  340  ¦  360  ¦  380  ¦  400  ¦  136,1   ¦
¦грузов         ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Грузооборот    ¦   тысяч   ¦11,9 ¦ 12,6  ¦ 13,4  ¦ 14,2  ¦ 15,0  ¦ 16,1  ¦  135,3   ¦
¦               ¦  тонно-   ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦               ¦километров ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем перевозок¦   тысяч   ¦ 364 ¦  367  ¦  370  ¦  373  ¦  376  ¦  380  ¦  104,4   ¦
¦пассажиров     ¦пассажиров ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦транспортом    ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общего         ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Пассажирооборот¦   тысяч   ¦ 6,4 ¦  6,5  ¦  6,5  ¦  6,5  ¦  6,5  ¦  6,5  ¦  101,6   ¦
¦транспорта     ¦пассажиро- ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общего         ¦километров ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Протяженность  ¦ процентов ¦ 634 ¦  652  ¦  652  ¦  652  ¦  652  ¦  652  ¦  102,8   ¦
¦автомобильных  ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦дорог общего   ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Из них с       ¦    -"-    ¦ 634 ¦  652  ¦  652  ¦  652  ¦  652  ¦  652  ¦  102,8   ¦
¦твердым        ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦покрытием      ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Рентабельность ¦    -"-    ¦ 4,5 ¦  4,6  ¦   5   ¦  5,6  ¦   6   ¦  6,5  ¦    -     ¦
¦реализованных  ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦транспортных   ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦услуг          ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                      Торговля                                      ¦
+---------------+-----------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем          ¦в процентах¦111,5¦112,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦ 167,7 -  ¦
¦розничного     ¦     к     ¦     ¦ 113,0 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦  174,7   ¦
¦товарооборота  ¦предыдущему¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли через ¦   году    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦все каналы     ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦реализации     ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе    ¦    -"-    ¦106,4¦ 109,1 ¦ 109,5 ¦ 109,9 ¦ 110,4 ¦ 110,9 ¦  160,7   ¦
¦потребительская¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦кооперация     ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Структура      ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦объема         ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦розничного     ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦товарооборота  ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли по    ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦формам         ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦собственности: ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦государственная¦ процентов ¦11,3 ¦  10   ¦   9   ¦   8   ¦   8   ¦   8   ¦    -     ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦частная        ¦    -"-    ¦29,9 ¦  34   ¦ 35,5  ¦  37   ¦  37   ¦  37   ¦    -     ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦из нее         ¦    -"-    ¦58,8 ¦  56   ¦ 55,5  ¦  55   ¦  55   ¦  55   ¦    -     ¦
¦потребительская¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦кооперация     ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦иностранная    ¦    -"-    ¦  -  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 190 ¦  193  ¦  194  ¦  195  ¦  195  ¦  195  ¦  102,6   ¦
¦розничной      ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговой сети  ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦на конец года  ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе в  ¦    -"-    ¦ 78  ¦  78   ¦  78   ¦  78   ¦  78   ¦  78   ¦   100    ¦
¦сельской       ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Торговая       ¦   тысяч   ¦12,0 ¦ 12,1  ¦ 12,2  ¦ 12,3  ¦ 12,3  ¦ 12,3  ¦  102,5   ¦
¦площадь        ¦квадратных ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦магазинов      ¦  метров   ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность ¦квадратных ¦ 565 ¦  582  ¦  601  ¦  621  ¦  634  ¦  647  ¦  114,5   ¦
¦населения      ¦  метров   ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговыми      ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦площадями на   ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦1000 жителей   ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                Общественное питание                                ¦
+---------------+-----------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем          ¦в процентах¦109,7¦  111  ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,5 ¦  157,4   ¦
¦розничного     ¦     к     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦товарооборота  ¦предыдущему¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общественного  ¦   году    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания        ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе    ¦    -"-    ¦119,1¦ 108,5 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,5 ¦  153,9   ¦
¦потребительская¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦кооперация     ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 37  ¦  38   ¦  38   ¦  38   ¦  39   ¦  39   ¦  105,4   ¦
¦общественного  ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания на     ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦конец года     ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе в  ¦    -"-    ¦ 23  ¦  26   ¦  26   ¦  26   ¦  27   ¦  27   ¦  117,4   ¦
¦сельской       ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число мест в   ¦   тысяч   ¦1,85 ¦ 1,87  ¦ 1,87  ¦ 1,87  ¦ 1,89  ¦ 1,89  ¦  102,2   ¦
¦объектах       ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания        ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность ¦   мест    ¦21,8 ¦  26   ¦  27   ¦  27   ¦  29   ¦  30   ¦  137,6   ¦
¦населения      ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местами в      ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общедоступных  ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦объектах       ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания на 1000¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦жителей        ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем          ¦процентов к¦113,1¦109,5 -¦108,5 -¦ 109 - ¦ 109 - ¦109,5 -¦ 154,6 -  ¦
¦реализации     ¦предыдущему¦     ¦ 111,0 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦  110  ¦ 110,5 ¦  161,8   ¦
¦платных услуг  ¦   году    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦населению через¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦все каналы     ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦реализации     ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 66  ¦  67   ¦  68   ¦  69   ¦  69   ¦  69   ¦  104,5   ¦
¦бытового       ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦обслуживания   ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦населения на   ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦конец года     ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе в  ¦    -"-    ¦ 23  ¦  23   ¦  23   ¦  23   ¦  23   ¦  23   ¦   100    ¦
¦сельской       ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
Белыничского района на 2011 - 2015 годы



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА

-------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------
¦                  ¦         ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦ Единица ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦    Показатели    ¦измерения+------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦                  ¦         ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦                  ¦         ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Инвестиции в      ¦миллионов¦201520¦285460¦325650¦221500¦265100¦327400¦    -     ¦
¦основной капитал -¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦всего             ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Темпы роста       ¦процентов¦146,8 ¦128,8 ¦103,7 ¦ 61,8 ¦108,8 ¦112,3 ¦  100,9   ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Из них по видам   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦экономической     ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦деятельности:     ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦промышленность    ¦миллионов¦11244 ¦17000 ¦19000 ¦20000 ¦25000 ¦32000 ¦  176,8   ¦
¦(секции C, D, E)  ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦сельское          ¦   -"-   ¦79911 ¦86000 ¦98000 ¦111000¦130000¦150000¦  116,6   ¦
¦хозяйство, охота и¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦предоставление    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услуг в этих      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦областях (секция  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦A-01)             ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦строительство     ¦   -"-   ¦ 7195 ¦10680 ¦14000 ¦16000 ¦20000 ¦25000 ¦  215,8   ¦
¦(секция F)        ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦транспорт и связь ¦   -"-   ¦70983 ¦135000¦150000¦15000 ¦18000 ¦20000 ¦   17,5   ¦
¦(секция I)        ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦образование       ¦   -"-   ¦ 1146 ¦ 900  ¦ 1200 ¦ 2000 ¦ 3000 ¦ 4000 ¦  216,8   ¦
¦(секция M)        ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦здравоохранение   ¦   -"-   ¦ 1160 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ 3000 ¦ 3500 ¦ 3700 ¦  198,1   ¦
¦(секция N)        ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦предоставление    ¦   -"-   ¦ 220  ¦ 400  ¦ 450  ¦ 500  ¦ 600  ¦ 700  ¦  197,6   ¦
¦коммунальных,     ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦социальных и      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦персональных услуг¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦(секция O)        ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦прочие виды       ¦   -"-   ¦29661 ¦34480 ¦41000 ¦54000 ¦65000 ¦92000 ¦  192,7   ¦
¦экономической     ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦деятельности      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем инвестиций  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦за счет:          ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦средств           ¦   -"-   ¦44353 ¦12300 ¦13000 ¦13000 ¦13000 ¦13000 ¦   18,2   ¦
¦консолидированного¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦бюджета           ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе:      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦средств           ¦   -"-   ¦34723 ¦ 4300 ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ 4500 ¦   8,0    ¦
¦республиканского  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦бюджета           ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦средств местных   ¦   -"-   ¦ 9630 ¦ 8500 ¦ 8500 ¦ 8500 ¦ 8500 ¦ 8500 ¦   54,8   ¦
¦бюджетов          ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦собственных       ¦   -"-   ¦19322 ¦18000 ¦18000 ¦18000 ¦20000 ¦22000 ¦   70,7   ¦
¦средств           ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦организаций       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦собственных       ¦   -"-   ¦ 3139 ¦ 3500 ¦ 3500 ¦ 3500 ¦ 4000 ¦ 6000 ¦  118,7   ¦
¦средств населения ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦кредитов          ¦   -"-   ¦118969¦238660¦277150¦171000¦211100¦266400¦  139,1   ¦
¦белорусских банков¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦из них иностранные¦   -"-   ¦ 2336 ¦  -   ¦ 1000 ¦  -   ¦ 1000 ¦ 5600 ¦  148,9   ¦
¦кредитные линии   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦иностранных       ¦   -"-   ¦ 1029 ¦  -   ¦  -   ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦  120,7   ¦
¦источников,       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦включая кредиты   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦иностранных банков¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦в том числе       ¦   -"-   ¦  34  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  50  ¦ 100  ¦  182,7   ¦
¦кредитов          ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦иностранных банков¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦прочих источников ¦   -"-   ¦14708 ¦13000 ¦14000 ¦15000 ¦16000 ¦18000 ¦   76,0   ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем иностранных ¦миллионов¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦ 1,2  ¦ 1,5  ¦   150    ¦
¦инвестиций        ¦долларов ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                  ¦   США   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Из них прямые     ¦   -"-   ¦ 0,8  ¦ 0,4  ¦ 0,4  ¦ 0,4  ¦ 0,8  ¦  1   ¦   125    ¦
¦иностранные       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦инвестиции на     ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦чистой основе (без¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учета             ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦задолженности     ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦прямому инвестору ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦за товары (работы,¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услуги)           ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦------------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
Белыничского района на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА

----------------+----------+------+----T-----+-----T-----+-----T------
¦               ¦          ¦ 2010 ¦2011¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦               ¦ Единица  ¦ год  ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатель   ¦измерения +------+----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦               ¦          ¦отчет ¦          прогноз           ¦2015 год к¦
¦               ¦          ¦      ¦                            ¦2010 году ¦
+---------------+----------+------+----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Экспорт товаров¦миллионов ¦0,446 ¦0,55¦0,65 ¦0,75 ¦0,900¦ 1,1 ¦  246,6   ¦
¦               ¦ долларов ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦               ¦   США    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+----------+------+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Экспорт услуг  ¦   -"-    ¦0,049 ¦0,05¦0,06 ¦0,07 ¦0,08 ¦ 0,1 ¦  204,1   ¦
+---------------+----------+------+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сальдо внешней ¦   -"-    ¦-1,331¦-0,6¦-0,3 ¦-0,1 ¦0,13 ¦ 0,4 ¦    -     ¦
¦торговли       ¦          ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦товарами и     ¦          ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услугами       ¦          ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+----------+------+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Импорт         ¦   -"-    ¦1,826 ¦1,20¦1,01 ¦0,92 ¦0,85 ¦ 0,8 ¦   43,8   ¦
¦---------------+----------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 12
к Программе
социально-экономического развития
Белыничского района на 2011 - 2015 годы



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА

----------------------+---------+-----T----+----T----+----T----+------
¦                     ¦         ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦                     ¦ Единица ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦
¦     Показатель      ¦измерения+-----+----+----+----+----+----+процентов,¦
¦                     ¦         ¦отчет¦        прогноз         ¦2015 год к¦
¦                     ¦         ¦     ¦                        ¦2010 году ¦
+---------------------+---------+-----+----+----T----+----T----+----------+
¦Доля малого и        ¦процентов¦26,4 ¦26,5¦26,7¦27,0¦27,2¦27,5¦    -     ¦
¦среднего             ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательства в¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦общем объеме выручки ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦от реализации        ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦товаров, продукции,  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦работ, услуг         ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Количество           ¦ единиц  ¦ 72  ¦ 68 ¦ 70 ¦ 72 ¦ 74 ¦ 78 ¦  108,3   ¦
¦микроорганизаций и   ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦малых организаций    ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Количество субъектов ¦   -"-   ¦  5  ¦ 5  ¦ 5  ¦ 5  ¦ 5  ¦ 5  ¦  100,0   ¦
¦среднего             ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательства  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Количество           ¦ человек ¦ 247 ¦235 ¦240 ¦245 ¦250 ¦260 ¦  105,3   ¦
¦индивидуальных       ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимателей     ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Численность          ¦   -"-   ¦1848 ¦1855¦1870¦1890¦1900¦1940¦  105,0   ¦
¦работающих в малом и ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦среднем              ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательстве  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦---------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+-----------


Приложение 13
к Программе
социально-экономического развития
Белыничского района на 2011 - 2015 годы



ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

----------------+----------------+----------+----------+----------+-------
¦               ¦                ¦          ¦Стоимость ¦Фактически¦Планируемый¦
¦ Наименование  ¦  Наименование  ¦   Годы   ¦ проекта, ¦ освоено  ¦   объем   ¦
¦инвестиционного¦  организации   ¦реализации¦миллиардов¦инвестиций¦инвестиций ¦
¦    проекта    ¦                ¦          ¦  рублей  ¦по проекту¦ на 2011 - ¦
¦               ¦                ¦          ¦          ¦          ¦ 2015 годы ¦
+---------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+
¦                 Белыничский районный исполнительный комитет                 ¦
+---------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Строительство  ¦Открытое        ¦  2010 -  ¦   8,4    ¦   2,2    ¦    6,2    ¦
¦системы        ¦акционерное     ¦   2014   ¦          ¦          ¦           ¦
¦повторного     ¦общество        ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦использования  ¦"Передвижная    ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦воды реки Вабич¦механизированная¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦для поддержания¦колонна-83      ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦уровня         ¦Водстрой"       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦наливного      ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦бассейна по    ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦производству   ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦форели и       ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦строительство  ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦артезианской   ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦скважины;      ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦благоустройство¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦природных      ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦территорий для ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦развития       ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦экологического ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦туризма на реке¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦Вабич          ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+---------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Реконструкция  ¦Открытое        ¦  2012 -  ¦   2,7    ¦    -     ¦    2,7    ¦
¦открытого      ¦акционерное     ¦   2014   ¦          ¦          ¦           ¦
¦акционерного   ¦общество        ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦общества       ¦"Белыничский    ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦"Белыничский   ¦протеиновый     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦протеиновый    ¦завод"          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦завод" с       ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦созданием      ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦производства   ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦кормов для     ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦домашних       ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦животных       ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦---------------+----------------+----------+----------+----------+------------


Приложение 14
к Программе
социально-экономического развития
Белыничского района на 2011 - 2015 годы



РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА БЕЛЫНИЧИ

-------------+---------+------+------+------+------+------+------+------
¦            ¦         ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦            ¦ Единица ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦ Показатели ¦измерения+------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦            ¦         ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦            ¦         ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность ¦ человек ¦ 4954 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦занятых в   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦экономике   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Количество  ¦ единиц  ¦ 212  ¦ 200  ¦ 200  ¦ 200  ¦ 200  ¦ 200  ¦   94,3   ¦
¦созданных   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦новых       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦рабочих мест¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная ¦  тысяч  ¦1390,8¦1752,4¦2055,6¦2360,0¦2664,4¦2698,1¦  213,4   ¦
¦начисленная ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦плата на    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦конец года  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Уровень     ¦процентов¦ 0,9  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦безработицы ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦(к          ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦экономически¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦активному   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦населению)  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Количество  ¦ единиц  ¦  48  ¦  43  ¦  45  ¦  48  ¦  52  ¦  54  ¦  112,5   ¦
¦микро- и    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦малых       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦организаций ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----------


Примечание. В 2011 - 2015 годах расчет показателей по численности занятых в экономике и уровню безработицы в разрезе малых и средних городских поселений не представляется возможным в связи с отсутствием нормативно-правового акта, утверждающего методику расчета данных показателей.






dokumenty archiwalne

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList