Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Могилевского областного Совета депутатов от 18.10.2011 № 11-1 "О Программе социально-экономического развития Могилевской области на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 12 декабря 2011 г. N 9/45857



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Могилевской области на 2011 - 2015 годы.

2. Могилевскому областному исполнительному комитету принять меры по реализации настоящего решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя облисполкома по направлению деятельности и постоянную комиссию по экономике и коммунальной собственности Могилевского областного Совета депутатов.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель В.И.Пантюхов



                                                    УТВЕРЖДЕНО
                                                    Решение
                                                    Могилевского областного
                                                    Совета депутатов
                                                    18.10.2011 N 11-1


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660) и Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462) и одобренной четвертым Всебелорусским народным собранием.

2. Обеспечение устойчивого и эффективного развития экономики, реализация социально-экономических приоритетов Могилевской области (далее - область) и главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения - станут главными результатами реализации настоящей Программы.

3. В настоящей Программе дана оценка результатам реализации Программы социально-экономического развития Могилевской области на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 26 октября 2006 г. N 19-1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 216, 9/5631), проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики области на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации.

4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

5. В 2006 - 2010 годах в развитии экономики можно условно выделить три этапа: докризисный, кризисный, посткризисный.

В первые три года пятилетки в области наблюдались высокие темпы роста: среднегодовые темпы прироста продукции промышленности составили 13 процентов, инвестиций в основной капитал - 29, реальной заработной платы - 12,1 процента.

Мировой финансово-экономический кризис оказал отрицательное влияние на социально-экономическое развитие области, обусловив снижение роста реальной заработной платы в 2009 году относительно 2008 года (97,3 процента), промышленного производства (91,5 процента). Особенно его негативные последствия проявились в сфере внешнеэкономической деятельности, в 2009 году экспорт снизился до 69 процентов к уровню 2008 года. В результате своевременно принятых мер к концу 2009 года удалось приостановить кризисные процессы.

За 2010 год областью достигнута положительная динамика по всем прогнозным параметрам развития как качественным, так и количественным, что позволило обеспечить в основном все основные показатели Программы социально-экономического развития Могилевской области на 2006 - 2010 годы.

6. Значительно активизировалась работа по созданию инновационной экономики. На промышленных предприятиях продолжалось техническое перевооружение, создание новых и модернизация существующих производств. Создан ряд новых промышленных предприятий и филиалов: республиканское производственное унитарное предприятие (далее - РПУП) "Завод газетной бумаги", филиал "Домостроение" РПУП "Завод газетной бумаги", совместное закрытое акционерное общество (далее - СЗАО) "Могилевский вагоностроительный завод", совместное общество с ограниченной ответственностью (далее - СООО) "СТЛ Экструзия", иностранное частное унитарное производственно-торговое предприятие (далее ИЧУПТП) "Старая крепость", филиал СООО "Фабрика специальной обуви "Труд Нью-Лайн", общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Газосиликат", СЗАО "Осиповичский вагоностроительный завод".

Осваивались новые виды конкурентоспособной продукции, в том числе импортозамещающей, внедрялись мероприятия по сертификации систем качества организаций в соответствии с международными стандартами ИСО 9000 и НАССР, систем управления окружающей средой в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 14000.

Принимаемые меры позволили увеличить объем промышленного производства и потребительских товаров к 2005 году в 1,9 и 1,6 раза соответственно.

7. За 2010 год экспортировано товаров на 1682,8 миллиона (далее - млн.) долларов США при 875,9 млн. долларов США за 2005 год. Расширилась география сотрудничества. Организации области в 2010 году осуществляли внешнеторговые операции со 125 странами мира. Товары поставлялись на рынки 90 государств.

8. В сельскохозяйственном производстве осуществлялось дальнейшее углубление специализации, укреплялась материально-техническая база, шло реформирование убыточных организаций с реструктуризацией задолженности. За 2005 - 2010 годы в области построены, реконструированы и технически переоснащены 163 молочно-товарные фермы, 23 комплекса по выращиванию и откорму свиней и крупного рогатого скота, 6 птицефабрик.

Валовой объем производства зерновых и зернобобовых культур за 2006 - 2010 годы достиг 5,8 млн. тонн, что в 1,3 раза больше его сбора за 2001 - 2005 годы. Урожайность зерновых и зернобобовых культур по области превышает 30 центнеров с гектара. По производству молока и реализации мяса уровень 2001 - 2005 годов превышен более чем в 1,2 раза.

Дальнейшее развитие получила социальная инфраструктура села. Создано 203 сельских населенных пункта - агрогородка, где условия жизни максимально приближены к городским.

9. В строительном комплексе за 2006 - 2010 годы обеспечен значительный рост объема подрядных работ (более чем в 2 раза). Введено в эксплуатацию 2506,1 тысячи (далее - тыс.) квадратных (далее - кв.) метров общей площади жилых домов, что в 1,6 раза больше, чем за 2001 - 2005 годы. Значительные средства были направлены на развитие материально-технической базы строительной отрасли. Проводилась работа по модернизации, реконструкции и расширению производств действующих организаций, выпускающих строительные материалы.

10. Результатом планомерной работы по социально-экономическому развитию области стал рост заработной платы. Реальная заработная плата за 2006 - 2010 годы возросла более чем на 60 процентов.

Регистрируемая безработица удерживалась в социально допустимых пределах. На 1 января 2011 г. она составила 0,8 процента к экономически активному населению.

11. Улучшились демографические показатели. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 67,7 года в 2005 году до 69,6 года в 2010 году. Естественная убыль населения на 1000 человек в 2010 году составила минус 4,8 при минус 7 в 2005 году.

12. В области созданы благоприятные условия для занятия спортом, проведения спортивно-массовых мероприятий, оздоровления населения. В системе образования основные усилия были сосредоточены на повышении эффективности функционирования организаций образования, подготовке специалистов в соответствии с потребностями социально-экономического развития области.

13. Вместе с тем за указанный период не удалось в полной мере решить ряд проблем, которые оказывают сдерживающее влияние на динамичное социально-экономическое развитие области. Сохранилась недостаточно эффективная структура экономики, выражающаяся в высокой импортоемкости, материалоемкости и энергоемкости выпускаемой продукции, относительно низкой производительности труда и, как следствие, недостаточной конкурентоспособности продукции отечественного производства. Снижается эффективность инвестиций, медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям. Наблюдается несбалансированность во внешней торговле. На 1 января 2011 г. долг органов местного управления и самоуправления области сложился в сумме 531,6 миллиарда (далее - млрд.) рублей, долг, гарантированный местными исполнительными и распорядительными органами области, - 2921,2 млрд. рублей.



ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

14. Главная цель социально-экономического развития области на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики региона.

15. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за 2011 - 2015 годы в 2,8 раза. Основой для этого станет рост валового регионального продукта в 1,6 - 1,7 раза, объемов производства продукции сельского хозяйства в 1,4 раза, промышленности более чем в 1,5 раза, удельного веса отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции до 14 процентов в 2015 году, инвестиций в основной капитал в 1,9 раза. Основные показатели социально-экономического развития области на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1.

16. Достижение главной цели предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития области:

развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования;

модернизация всех секторов экономики, создание новых наукоемких, высокотехнологичных производств;

стимулирование предпринимательства и деловой инициативы;

рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли, сохранение положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами;

развитие импортозамещающих производств;

строительство качественного и доступного жилья;

повышение эффективности агропромышленного комплекса;

развитие малых и средних городских поселений, сельских территорий, а также районов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее - ЧАЭС);

повышение эффективности бюджетных расходов.



ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

17. Основными направлениями реализации социальной политики в 2011 - 2015 годах являются:

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест;

рост заработной платы;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

развитие интеллектуального и культурного потенциала населения;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан.

Показатели социального развития области определены согласно приложению 2.

18. В области наметились положительные тенденции в развитии демографических процессов, которые проявились в увеличении рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, замедлении темпов смертности и снижении младенческой смертности.

Однако в целом демографическая ситуация продолжает оставаться сложной. Уровень рождаемости не обеспечивает воспроизводство и численность населения продолжает уменьшаться. Усиливается деформация возрастной структуры населения в сторону старения, остается высокой смертность трудоспособных граждан.

19. Основными задачами демографического развития области в 2011 - 2015 годах являются:

улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей, стимулирование рождаемости, повышение качества жизни семей с детьми. Социально-экономическая поддержка семьи будет направлена на всестороннее укрепление института семьи, обеспечение приоритетного стимулирования рождения вторых и последующих детей путем совершенствования системы предоставления жилья семьям, воспитывающим троих и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, увеличения размеров единовременных и ежемесячных пособий, организации систематической информационно-просветительской и агитационной работы по усилению роли семьи, пропаганде рождения второго и третьего ребенка. Особое внимание будет уделено созданию условий для воспитания детей-сирот в семейной среде путем государственной поддержки семейных форм устройства сирот, организации эффективной работы семейных детских домов;

осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Комплекс мероприятий будет направлен на снижение преждевременной смертности среди лиц трудоспособного возраста, укрепление репродуктивного здоровья населения, совершенствование профилактической и лечебно-диагностической помощи населению, увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни населения путем сокращения заболеваемости и травматизма;

оптимизация внешних миграционных процессов с учетом национальных демографических интересов. Оптимизация предусматривает повышение эффективности управления миграционными потоками путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава перспективам демографического и социально-экономического развития области, создание экономических условий для сокращения эмиграционного оттока населения.

Реализация названных направлений демографической политики позволит к 2016 году достичь роста суммарного коэффициента рождаемости на уровне 1,56 - 1,65, снижения общего коэффициента смертности населения до 13 на 1000 человек, сохранить положительное сальдо внешней миграции.

20. Основной задачей в сфере здравоохранения является улучшение здоровья населения на основе повышения качества и доступности медицинской помощи всем слоям населения и усиления профилактической направленности здравоохранения. Для ее реализации предусматривается:

создание единой системы мониторинга здоровья населения на основе информационных технологий. Регистратуры поликлиник всех уровней будут дооснащаться автоматизированными информационными системами, что позволит создать в организациях здравоохранения систему электронного документооборота;

организация дифференцированной диспансеризации населения с учетом возраста и факторов риска. Предусматривается ежегодное проведение целевой диспансеризации следующих групп населения: дети в возрасте 0 - 18 лет, лица, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные, женщины репродуктивного возраста, трудоспособное население групп риска по артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, цереброваскулярным заболеваниям;

внедрение в медицинскую практику новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний в области кардиологии и кардиохирургии, онкологии, неврологии и нейрохирургии на основе передовых отечественных и зарубежных научных медицинских разработок, внедрение телемедицинских технологий, обеспечивающих взаимодействие организаций здравоохранения различных уровней, а также использование интеллектуального потенциала ведущих специалистов;

повышение технической оснащенности амбулаторно-поликлинического звена и мобильности службы скорой медицинской помощи, развитие института семейного врача и общей врачебной практики, особенно в сельской местности, внедрение автоматической информационной системы "Врач общей практики" во всех амбулаториях, расположенных в сельской местности;

доведение показателя укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом в организациях здравоохранения области до 100 процентов.

Планируется увеличить число организаций здравоохранения области, выполняющих высокотехнологичные травматолого-ортопедические операции. Предусматривается внедрение эндопротезирования тазобедренного сустава в учреждениях здравоохранения Осиповичского, Белыничского и Шкловского районов.

Будут проводиться общественно-массовые акции по профилактике основных социально значимых заболеваний, выступления в средствах массовой информации (далее - СМИ) специалистов по вопросам профилактики и ранней диагностики заболеваний.

Продолжится работа по совершенствованию организации медицинской реабилитации людей с ограниченными возможностями, внедрению новых технологий. В филиале "Больница медицинской реабилитации" учреждения здравоохранения "Могилевский областной лечебно-диагностический центр" будет внедряться методика обучения ходьбы пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения на тренажере "Локомат". Планируется ежегодно дооснащать организации здравоохранения, их структурные подразделения, оказывающие медицинскую реабилитационную помощь, тренажерами и другим специальным оборудованием для физической реабилитации.

Рост объема экспорта медицинских услуг будет обеспечиваться за счет внедрения в медицинскую практику высокотехнологичных видов медицинской помощи.

Достижение намеченных целей в области здравоохранения будет способствовать снижению уровня заболеваемости и сокращению смертности населения, увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 72 - 73 лет в 2015 году.

21. Основная задача развития образования - приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях перехода к информационному обществу, опережающего развития новых наукоемких технологий.

В системе дошкольного образования будет продолжена работа по внедрению его новых форм: группы кратковременного пребывания, игровые, сезонные площадки. Удовлетворение запросов семьи будет обеспечиваться через развитие таких дошкольных образовательных услуг, как воспитание и обучение на дому, открытие групп для детей раннего возраста, по уходу и досмотру в вечернее время.

Развитие системы общего среднего образования будет направлено на повышение его качественного уровня. Предполагается создание эффективной системы доступа учреждений общего среднего образования к информационным образовательным ресурсам и сети Интернет, модернизация библиотек школ и преобразование их в центры информационных ресурсов, создание медиатек, оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения и учебным оборудованием. Продолжится работа по дальнейшей популяризации белорусского языка, повышению эффективности организации образовательного процесса по иностранным языкам.

Развитие профессионально-технического образования будет направлено на максимальное удовлетворение потребностей организаций области в квалифицированных рабочих кадрах, расширение форм и перечня образовательных услуг, предоставляемых учреждениями образования, в том числе за счет:

увеличения до 30 процентов числа выпускников учреждений образования с повышенным уровнем квалификации (4-й разряд и выше) для наукоемких и высокотехнологичных производств;

повышения квалификации и прохождения переподготовки более 1300 педагогических работников;

приема на обучение рабочим профессиям в учреждения образования области около 29 тысяч выпускников школ;

подготовки более 30 тысяч квалифицированных рабочих по востребованным в области профессиям;

дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества с организациями - заказчиками кадров по совершенствованию подготовки рабочих кадров в соответствии с современными требованиями;

развития учебно-материальной базы учреждений образования, в том числе и за счет создания обособленных подразделений производственного обучения с концентрацией современной техники на базе отдельных учреждений и последующим использованием машин и оборудования всеми учебными заведениями для отработки практических навыков.

Работа в области специального образования будет направлена на:

осуществление максимально раннего выявления и оказания помощи детям с особенностями психофизического развития;

создание на базе учреждений специального образования ресурсных центров;

обновление материально-технического оснащения учреждений специального образования, создание доступной образовательной среды для учащихся с особенностями психофизического развития.

Реализация требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 198, 1/8110) позволит повысить ответственность родителей за воспитание детей, сократить количество детей, утративших связь или оставшихся без попечения родителей, признанных находящимися в социально опасном положении.

Продолжится работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. С этой целью в области принимаются меры по оптимизации до 2015 года детских домов и школ-интернатов. В 2013 году планируется реорганизация государственного учреждения образования (далее - ГУО) "Круглянская общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в детский городок.

Оптимизация сети учреждений образования будет осуществляться с учетом проводимых преобразований и складывающейся демографической ситуации. В 2011 - 2015 годах сохранится сеть существующих гимназий, лицеев и учреждений, обеспечивающих профессионально-техническое и среднее специальное образование. Предполагается закрытие ряда малокомплектных начальных и базовых школ, расположенных в нетиповых приспособленных зданиях, условия организации учебно-воспитательного процесса в которых не соответствуют действующим санитарным нормам и правилам.

Предусматривается строительство 18 учреждений образования в микрорайонах-новостройках, в том числе 4 средние школы и 14 детских дошкольных учреждений. Строительство школ будет осуществляться в городах (далее - г.) Могилеве и Бобруйске, детских садов - в микрорайонах г. Могилева, г. Бобруйска, г. Мстиславля, г. Кричева и г. Горки.

Будет проводиться реконструкция ГУО "Славгородский районный детский дом творчества", детского сада деревни (далее - дер.) Сидоровки Краснопольского района, строительство пристройки к ГУО "Средняя школа N 1 г. Славгорода" с реконструкцией существующей на 300 учащихся, строительство пристройки к школе на 624 учащихся с реконструкцией существующей в городском поселке (далее - г.п.) Дрибине.

22. Основными задачами в сфере занятости населения области являются повышение качества использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, обеспечение эффективной занятости населения. Достижение поставленных задач предусматривает ряд приоритетных направлений:

содействие нанимателям в модернизации организаций и открытию новых наукоемких, высокотехнологичных производств;

создание новых (дополнительных) рабочих мест, в том числе с использованием опыта Поставского района (подпункт 1.4 пункта 1 протокола поручений Президента Республики Беларусь от 29 сентября 2011 г. N 19, данных 20 - 21 июля и 3 - 4 августа 2011 г. во время рабочих поездок в Витебскую и Могилевскую области), государственной поддержки в виде бюджетных ссуд из Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;

формирование кадрового потенциала в соответствии с потребностями развития экономики и требованиями, предъявляемыми нанимателями;

содействие развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, фермерства, ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

повышение гибкости рынка труда путем согласования объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью в квалифицированной рабочей силе.

Показатели трудовых ресурсов области определены согласно приложению 3.

В условиях модернизации экономики структурные изменения занятости будут связаны с высвобождением избыточной численности работников из сферы производства и их перераспределением в сферу услуг. Постоянное внимание будет уделяться обеспечению сбалансированности спроса и предложения рабочих мест по профессионально-квалификационному составу. Продолжится работа по согласованию объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью инновационного развития экономики области в квалифицированной рабочей силе, расширению занятости в сфере новых видов услуг, обслуживающих инфраструктуру рыночного хозяйства.

Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, неконкурентоспособных на рынке труда. Предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, развитие надомного труда, содействие безработным в организации предпринимательской деятельности, в том числе путем увеличения размеров финансовой поддержки для открытия собственного дела.

В результате реализации поставленных задач уровень занятости населения области к 2015 году возрастет до 78 процентов объема трудовых ресурсов. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,5 процента к экономически активному населению.

23. Важнейший показатель, предопределяющий качество жизни, - доходы населения, основным элементом которых выступает заработная плата. Наиболее актуальным становится повышение ее мотивационного потенциала и увязка механизма роста заработной платы с результатами труда.

Рост заработной платы будет обеспечен на основе повышения эффективности производства, в том числе за счет роста рентабельности продаж, увеличения чистой прибыли, повышения производительности труда, снижения энергоемкости и материалоемкости продукции, сокращения просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей. Мотивация труда будет базироваться на применении гибких систем оплаты труда, внедрении прогрессивных видов премирования во взаимоувязке с показателями производительности труда и качества продукции, личным вкладом каждого работника в повышение эффективности деятельности организаций.

Особое внимание будет уделено сокращению разрыва в уровне заработной платы по видам экономической деятельности.

Реализация намеченных мер обеспечит рост номинальной начисленной заработной платы работников области за 2011 - 2015 годы в 2,8 раза.

24. Усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах, будет реализовываться в области в рамках Комплексной программы развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц Могилевской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 23 декабря 2010 г. N 6-14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 20, 9/37904).

Эффективность социальной поддержки населения будет достигаться путем:

усиления адресности оказания социальной помощи;

внедрения новых социальных технологий, расширения перечня и повышения доступности социальных услуг;

создания условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития;

улучшения условий проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания;

укрепления материально-технической базы нестационарных учреждений социального обслуживания.

Основой дальнейшего развития системы адресной помощи станет дифференцированный подход к различным слоям и группам населения при определении мер социальной защиты, содействие комплексному решению проблем каждого конкретного человека, нуждающегося в социальной поддержке государства.

Получит развитие система социального обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прежде всего тем, кто в повседневной жизни не может обходиться без посторонней помощи. Численность граждан, обслуживаемых отделениями социальной помощи на дому территориальных центров социального обслуживания населения, планируется увеличить до 10,9 тыс. человек.

В целях повышения качества жизни, трудовой и социальной реабилитации инвалидов предусматривается создание безбарьерной среды их жизнедеятельности, в том числе и на 976 объектах социальной инфраструктуры.

Будут реализовываться меры по внедрению новых технологий и методик социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями. Предусматривается создание отделений социально-трудовой реабилитации (мастерских) в Быховском, Весновском, Кричевском домах-интернатах. Во всех районах при наличии средств планируется создание реабилитационно-трудовых мастерских отделений дневного пребывания для инвалидов центров социального обслуживания населения.

Особое внимание будет уделяться ветеранам войны, лицам, пострадавшим от последствий войн, а также одиноким и одиноко проживающим людям, которые в силу объективных причин не в состоянии позаботиться о себе сами. Акцент будет сделан на усиление их социальной поддержки, дальнейшее развитие стационарных и нестационарных учреждений социального обслуживания. С этой целью планируется строительство специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов областного подчинения, центров социального обслуживания населения в Мстиславском, Шкловском районах. Предусматривается создание стационарных учреждений социального обслуживания (далее - дома-интернаты) малой вместимости, повышенной комфортности для оказания социальных услуг на платной основе, увеличение коечного фонда на 100 коек в домах-интернатах психоневрологического профиля.

25. Основной задачей в сфере культуры области является дальнейшее развитие и эффективное использование культурного потенциала, поддержка культурных инноваций.

Деятельность организаций культуры будет осуществляться по следующим направлениям:

дальнейшее усовершенствование организационной структуры организаций отрасли, оптимизация сети;

обеспечение квалифицированными специалистами;

сохранение и развитие материального и нематериального историко-культурного наследия;

расширение и совершенствование видов культурно-массовых мероприятий, обеспечение условий для организации полноценного досуга жителей;

сохранение, развитие и поддержка народного творчества;

улучшение комплектования библиотек;

информатизация сферы культуры, использование новых информационно-коммуникационных технологий в практике работы.

В целях сохранения и развития материального и нематериального культурного наследия будут проводиться реставрационно-восстановительные работы на 10 объектах с последующим включением их в сферу активной культурно-познавательной деятельности. Планируется завершить работы по восстановлению Успенского монастыря в дер. Пустынки Мстиславского района, Жиличского дворцово-паркового ансамбля в Кировском районе, осуществить мероприятия по консервации фрагментов замка и синагоги в г. Быхове, костелов в дер. Рясно Дрибинского и в дер. Княжицы Могилевского районов, а также провести работы по реконструкции зданий бывшей усадьбы в дер. Рясно Дрибинского района, Успенского костела и бывшего коллегиума иезуитов в г. Мстиславле, усадебно-паркового комплекса в дер. Грудиновке Быховского района.

Будет осуществлена полная компьютеризация библиотек с подключением к сети Интернет и организацией электронной почты. Библиотеки обеспечат свободный и равный доступ к своим фондам и информационным ресурсам для разных групп населения.

В соответствии с Государственной программой "Культура Беларусi" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2010 г. N 1905 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 11, 5/33091), в области предусматривается создание Мстиславского историко-археологического музея-заповедника и историко-культурного музейного комплекса "Бобруйская крепость", открытие филиала Дрибинского историко-этнографического музея в дер. Рясно, обновление новых экспозиций в 19 музеях.

26. Основными задачами в сфере физической культуры являются:

формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

улучшение качества физического воспитания населения;

укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно в учебных заведениях;

создание условий для развития спорта высших достижений и профессионального спорта;

создание эффективной системы подготовки спортивного резерва.

Важнейшими направлениями развития физической культуры и спорта являются: расширение в регионах, особенно в малых городах и сельской местности, сети детско-юношеских спортивных школ и их филиалов, отделений; развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры в агрогородках; совершенствование деятельности спортивных клубов и молодежных центров досуга; строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых арен.

В 2011 - 2015 годах предусматривается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Костюковичи, г. Климовичи, г. Черикове, г.п. Краснополье и г.п. Круглое, лыжероллерной трассы и биатлонного стрельбища в г. Чаусы, ледовой арены с игровым залом и бассейном в г. Костюковичи, ледовых арен в г. Горки, г. Осиповичи, г. Кричеве, г. Кличеве, г. Чаусы, г. Шклове и г.п. Глуске, гребной базы в г. Бобруйске, футбольного манежа и гребного канала в г. Могилеве.

27. Основными задачами молодежной политики являются:

всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, нравственному и физическому развитию;

создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества;

получение качественного образования и предоставление гарантий трудоустройства;

социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи.

Важная роль будет отведена проведению мероприятий по формированию у молодежи патриотизма, национального самосознания, правовой и политической культуры, направленных на усвоение молодыми гражданами общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и духовных традиций белорусского народа, профилактике правонарушений и преступлений в молодежной среде, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, организацию физкультурно-оздоровительной работы с молодежью.

Будет оказываться содействие участию молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества, международном молодежном сотрудничестве, обеспечению ее равными возможностями для самоутверждения, профессиональной ориентации и трудоустройства (получение образования, предоставление первого рабочего места, поддержка предпринимательской деятельности среди молодежи, включение положений о дополнительных гарантиях молодежи в коллективные договоры, развитие различных форм занятости в свободное от учебы время), поддержка волонтерского движения, патриотическо-поисковой и научной деятельности.

Предусматривается проведение работы по обеспечению надлежащих условий для укрепления института семьи, стимулированию молодежи к созданию семьи с несколькими детьми и обоими родителями, состоящими в первом браке, сочетанию родителями трудовой деятельности и выполнению семейных обязанностей, улучшению жилищных условий молодых семей.

Важная роль будет отведена усилению научно-методического и информационно-аналитического обеспечения процесса реализации молодежной политики, достижению качественно нового уровня информационного обеспечения молодежи, включающего в себя адресное информационное обслуживание молодежи по основным социальным проблемам.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

28. Основными направлениями инновационного развития области в 2011 - 2015 годах являются:

модернизация и техническое перевооружение организаций области за счет освоения производств современного и новейшего технологических укладов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности;

проведение постоянной работы по снижению импортной составляющей в производстве с ориентацией прежде всего на местное сырье, материалы и комплектующие;

содействие формированию региональных научно-производственных технологических кластеров как основы инновационного развития экономики регионов, малых и средних городов;

увеличение финансирования на проведение научных прикладных исследований, разработку инновационных проектов, опытно-конструкторских работ и их внедрение в производственный процесс;

обеспечение положительной динамики увеличения удельного веса инновационной продукции в объеме промышленного производства.

В области продолжится работа по повышению эффективности деятельности субъектов инновационной инфраструктуры (технопарка, центров трансфера технологий, инновационных центров) и других структур, ориентированных на комплексную поддержку малых инновационных предприятий, способных оперативно разрабатывать и внедрять результаты научно-технической деятельности в производство.

В г. Могилеве в 2011 - 2015 годах планируется создание индустриальной зоны - промышленной площадки, оборудованной инженерными коммуникациями, необходимыми для размещения организаций по производству высокотехнологичной продукции, созданных субъектами предпринимательской деятельности.

Росту инновационной активности организаций области будет способствовать реализация региональной научно-технической программы "Разработка экономически и социально значимых инноваций и внедрение их в отраслях экономики Могилевской области" ("Инновационное развитие Могилевской области") на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 25 марта 2011 г. N 8-5 (далее - РНТП). Реализация заданий РНТП основана на эффективном использовании производственного, ресурсного и кадрового потенциалов, обеспечении сбалансированного воспроизводства и рационального использования местных природных ресурсов, развитии производств и видов деятельности, связанных непосредственно с переработкой местных ресурсов, сельскохозяйственной продукции.

Реализация запланированных мер позволит обеспечить удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме произведенной промышленной продукции в 2015 году на уровне не менее 14 процентов.

29. Привлечению инвестиций, необходимых для рациональных преобразований в реальном секторе и социальной сфере, повышения конкурентоспособности экономики области, будет способствовать техническое перевооружение, реконструкция и модернизация производств за счет реализации инвестиционных проектов с наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности, повышение инновационной активности организаций, стимулирование разработки инвестиционных проектов. В области функционирует свободная экономическая зона "Могилев" (далее - СЭЗ "Могилев"), имеющая большой потенциал развития. Особый экономико-правовой статус предприятий - резидентов СЭЗ "Могилев" предполагает наличие налоговых и таможенных льгот.

Показатели инвестиционной деятельности области определены согласно приложению 4, основные инвестиционные показатели социально-экономического развития СЭЗ "Могилев" согласно приложению 5.

В 2011 - 2015 годах сохранится повышенное внимание к инвестиционной деятельности за счет накопления капитала в производственных отраслях реального сектора экономики региона. Предусматривается дальнейший рост эффективности инвестирования за счет расширенного воспроизводства основных фондов, обновления производственных мощностей на базе качественно нового оборудования с использованием передовых технологий, в первую очередь в машиностроении, нефтехимическом комплексе, энергетике, деревообрабатывающей и перерабатывающей промышленности и других сферах деятельности.

Приоритетом инвестиционной политики области будет привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности. Это позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, обеспечить снижение степени износа основных производственных фондов организаций.

Значительные объемы инвестиций планируется направить в социальную сферу, здравоохранение, на развитие дорожной сети, газификацию, проведение экологических мероприятий.

Продолжится целенаправленная работа по информированию иностранных инвесторов относительно перспектив возможной взаимовыгодной кооперации. В рамках проведения международных выставок, встреч и переговоров с иностранными инвесторами будет проводиться презентация инвестиционных предложений области.

Будут реализовываться предоставленные законодательством возможности по заключению инвестиционных договоров с инвесторами.

Продолжится работа с иностранными инвесторами по уже начатым проектам и осуществлению новых таких, как организация вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса иностранным обществом с ограниченной ответственностью (далее - ИООО) "ВМГ Индустри". ИООО планируется построить до 2015 года заводы по производству панелей, мебельных деталей из лущеного шпона и корпусной мебели. Будут реализованы инвестиционные проекты по созданию производств оконных систем "Монблан" в г. Могилеве, мебели ИООО "Мебелаин", сборного железобетона, цельномолочной продукции и промышленных смесей, синтетических моющих средств и товаров бытовой химии в г. Осиповичи.

Реализация запланированных мероприятий позволит увеличить за 2011 - 2015 годы объем инвестиций в основной капитал не менее чем в 1,9 раза. Перечень важнейших инвестиционных проектов и их характеристика определены согласно приложению 6.



ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

30. В промышленном комплексе области рост производственного потенциала, его качественное улучшение, снижение материало- и импортоемкости продукции, повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках будут обеспечены в первую очередь за счет организации новых производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки и создающих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Увеличение объемов продаж промышленной продукции планируется обеспечить за счет проведения активной маркетинговой политики, расширения товаропроводящей сети, совершенствования гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Основные показатели развития промышленности области определены согласно приложению 7.

31. В электроэнергетике важной задачей будет внедрение новых энергоэффективных технологий, оборудования и технологических процессов, повышение эффективности действующих технологий и технологических процессов, увеличение использования местных, нетрадиционных, возобновляемых источников энергии, создание эффективной инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению и доставке местных видов топлива.

Особое внимание будет уделено снижению уровня использования природного газа при производстве электрической и тепловой энергии.

В целях увеличения использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, замещения импортируемых видов топлива планируется:

строительство (реконструкция) энергоисточников на местных видах топлива;

развитие ветроэнергетики, в том числе строительство ветроустановок в Могилевском и ветропарка в Горецком районах;

развитие производства и использования биогаза, в том числе внедрение биогазовых установок в организациях сельского и жилищно-коммунального хозяйства;

внедрение в сельскохозяйственных организациях воздухонагревателей на соломе;

создание производств топливных гранул, брикетов из соломы и отходов деревообработки.

Реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов на уровне 681 - 888 тыс. тонн условного топлива (далее - тут.), увеличить долю использования местных топливно-энергетических ресурсов к 2015 году в балансе котельно-печного топлива по области до 27,2 процента, в организациях жилищно-коммунального хозяйства - до 53,1 процента.

32. Продолжится работа по повышению эффективности использования местных видов топлива. Предусматриваются существенные изменения в структуре используемых видов топлива, увеличение доли местных видов топлива в балансе котельно-печного топлива, в том числе увеличение использования торфа.

Реализация мероприятий по увеличению добычи и использования торфа в энергетике и сельском хозяйстве, созданию новых и совершенствованию существующих экологобезопасных ресурсосберегающих технологий разработки торфяных месторождений, добычи, переработки и использования торфа будет осуществляться в рамках Государственной программы "Торф" на 2008 - 2010 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 января 2008 г. N 94 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 29, 5/26698). Планируется провести техническое переоснащение и модернизацию производственного республиканского унитарного торфопредприятия "Днепровское" с увеличением выпуска топливных брикетов к 2015 году до 80 тыс. тонн в год, на республиканском производственном унитарном торфопредприятии "Татарка" - организовать выпуск экспортоориентированной продукции - кипованного торфа.

33. Ускоренными темпами будет развиваться химическое производство. В рамках Программы развития открытого акционерного общества "Могилевхимволокно" на 2010 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2010 г. N 1702 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 287, 5/32886), предусматривается строительство новой установки по выпуску полиэтилентерефталата пищевого назначения. Основные стратегические направления развития открытого акционерного общества (далее - ОАО) "Могилевхимволокно": более полное использование имеющихся мощностей, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет улучшения качества и снижения издержек производства. ОАО "Могилевхимволокно" будет реализовывать инвестиционные проекты. За 2011 - 2015 годы предполагается использовать на их реализацию инвестиций на сумму 420,7 млрд. рублей.

Развитие ОАО "Могилевский завод искусственного волокна" будет направлено на замещение производства вискозной текстильной нити производством гибкой полимерной упаковки. До 2015 года планируется реализовать проекты с общим объемом инвестиций более 146 млрд. рублей.

34. Дальнейшее развитие получит производство резиновых изделий. В ОАО "Белшина" будет проводиться техническое переоснащение потока легковых шин завода крупногабаритных шин, а также производства грузовых цельнометаллокордных шин. В соответствии со стратегией технологического развития общества планируется осуществить реализацию ряда инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией действующего производства. Объем инвестиций за 2011 - 2015 годы составит 607,4 млрд. рублей, в том числе в 2011 году - 122,2 млрд. рублей. Реализация инвестиционных проектов позволит ОАО "Белшина" обеспечить увеличение объемов производства шин и их ассортимента, а также сохранить и улучшить конкурентные позиции на внутреннем и внешнем рынках.

35. Будет развиваться металлургическое производство. В ОАО "Могилевский металлургический завод" планируется освоение новых видов продукции. Будет осуществляться поэтапное внедрение инвестиционных проектов, включая модернизацию литейного производства. Общий объем инвестиций составит более 6 млрд. рублей.

36. Развитие машиностроительного комплекса будет направлено на обновление основных производственных фондов, внедрение новых технологий, экономию энерго- и материальных ресурсов, увеличение объемов производства за счет роста производительности труда, повышения качества производимых машин, оборудования и транспортных средств и достижения их соответствия экологическим требованиям, освоения производства новых видов экспортоориентированной продукции.

Республиканским унитарным предприятием (далее - РУП) завод "Могилевлифтмаш" будет реализовываться инвестиционный проект "Создание конкурентоспособного производства лифтов нового поколения", планируемый объем инвестиций - 80 млрд. рублей. Заводом предусматривается освоить производство новых видов лифтов: энергоэффективных грузоподъемностью 400, 630, 1000 кг с частотным регулированием скорости движения главного привода и привода дверей; для лечебно-профилактических учреждений с возможностью транспортирования больных и медперсонала с реанимационным оборудованием; для транспортирования инвалидов на кресле-каталке; всех модификаций, соответствующих техническим регламентам стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ); модельного ряда пассажирских, соответствующих Европейским нормам и имеющих право СЕ-маркировки; грузовых для паркингов, а также платформ подъемных открытого, закрытого и наклонного типов для инвалидов. Будет проводиться работа по модернизации и созданию новых деревообрабатывающих станков, приусадебной техники. Кроме того, предусматриваются новые направления производственной деятельности: изготовление оборудования для зерносушильных комплексов и животноводческих ферм и техники для почвообработки и внесения средств защиты растений.

В настоящее время СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод" реализует инвестиционный проект "Создание мощностей по выпуску грузовых вагонов с покрасочным цехом по новой технологии" и проводит реконструкцию блока цехов N 3. Заводом предусматривается изготовление опытных образцов вагона-хоппера для перевозки цемента и зерна, полувагона белорусской разработки, а также их дальнейший серийный выпуск. Расширение производства планируется за счет кооперационных связей со сталелитейным цехом ОАО "Белорусский автомобильный завод" (далее - "БелАЗ") с последующей механической обработкой деталей на филиале ОАО "БелАЗ" - автозаводе им. Кирова. Реализация инвестиционного проекта и запланированных мероприятий позволит заводу выйти на производственные мощности по изготовлению грузовых вагонов в 2011 году в объеме 2 тыс. штук в год (проектная мощность - 2,5 тыс. штук), а также сократить импортную составляющую в себестоимости продукции. Кроме того, завод проводит модернизацию производства с целью выпуска криогенных контейнеров-цистерн, а также нефтехимического и газового оборудования массой до 40 тонн. Разработан бизнес-план инвестиционного проекта на 2010 - 2020 годы.

На базе Осиповичского вагонного депо завершается реализация инвестиционного проекта "Организация производства и ремонта грузового железнодорожного транспорта, а также производство танк-контейнеров" в СЗАО "Осиповичский вагоностроительный завод", предусматривающего создание современного высокотехнологичного производства танк-контейнеров и грузовых железнодорожных вагонов, ремонт сухогрузных контейнеров. Строится цех по производству вагонов. Выход на полную мощность планируется в 2013 году с объемами производства 3,5 тысячи грузовых вагонов, 2 тысячи танк-контейнеров и ремонта 2 тысяч контейнеров в год. Продукция СЗАО "Осиповичский вагоностроительный завод" планируется к реализации на экспорт и внутренний рынок Республики Беларусь. Планируемый объем инвестиций - более 130 млн. долларов США.

ОАО "Могилевский завод "Электродвигатель" планирует реализовать два инвестиционных проекта: "Создание производства энергоэффективных электродвигателей, соответствующих требованиям европейских стандартов, с доведением объема их выпуска с 5 процентов до 7 процентов в общем объеме в 2011 - 2015 годах" и "Модернизация производства с целью расширения номенклатуры и объемов выпуска специализированных двигателей и двигателей малых серий (взрывозащищенные, малошумные привода для лифтов, двигатели для интеллектуальных приводов трубопроводной арматуры) в 2011 - 2015 годах".

Инвестиционная деятельность ОАО "Техноприбор" в 2011 - 2015 годах будет направлена на техническое перевооружение производства, замену устаревшего и физически изношенного оборудования. Развитие общества будет направлено на производство продукции высокого качества и наращивание объемов производства за счет освоения выпуска новых видов продукции (ламп цокольных светодиодных уличного освещения, автомобилей специальных для перевозки металлического лома, машин для очистки полов, прожекторов для архитектурной подсветки зданий, прожекторов для производственных помещений).

Перспективное направление развития РУП "Бобруйский завод тракторных деталий и агрегатов" - освоение производства гидротрансмиссий, расширение спектра коммунальной техники (экскаватор, машина подметально-уборочная, устройство оросительное, поливочная машина, роторный снегоочиститель). Будет проводиться работа по производству технически упрощенных малогабаритных тракторов "Беларус-211/311", предназначенных для поставок в Пакистан и другие страны Ближнего Востока. Продолжится реализация инвестиционного проекта "Модернизация производства дисковых колес на 2010 - 2020 годы", что позволит расширить номенклатуру выпускаемых колес до 15 типоразмеров и обеспечить потребность ведущих белорусских машиностроительных предприятий.

ОАО "Бобруйскагромаш" до 2015 года предусматривается реализация инвестиционного проекта "Создание дополнительных мощностей производства под выпуск новой сельскохозяйственной техники для заготовки кормов и внесения удобрений на базе энергонасыщенных тракторов и самоходных шасси". Реализация проекта позволит освоить производство полуприцепов для внесения твердых органических удобрений грузоподъемностью 11, 15, 20, 24 тонны, машин для внесения жидких органических удобрений грузоподъемностью 16 тонн, для внесения минеральных удобрений на базе шасси МАЗ грузоподъемностью 10 тонн, косилки роторного типа с шириной захвата 6 метров, агрегата для безотвальной обработки почвы с шириной захвата 6 метров, самоходных кормораздатчиков с механизмом самозагрузки.

ОАО "ТАиМ" планирует за счет улучшения качества и снижения затрат на производство удерживать позиции по реализации на внутреннем рынке комплектующих и запасных частей для автомобильной, сельскохозяйственной и коммунальной техники. Обществом предусматривается освоение производства малогабаритной техники автономной и навесной, агрегатируемой с трактором класса 0,6 тонны, способной работать на малых дворовых территориях, в парковых зонах, местах массового отдыха и других, выполняющей весь комплекс работ, связанных с ремонтом, благоустройством, санитарным обслуживанием и уборкой территорий, освоение навесной и автономной коммунальной техники (пылесоса паркового автономного и навесного), дровокола автономного, бетоносмесителя автономного и навесного, снегоочистителя тракторного, оборудования экскаваторного. Планируется дальнейшее расширение кооперации путем увеличения объема производства пневмоаппаратов для производственного объединения "Минский тракторный завод". Для повышения качества выпускаемой продукции будет проводиться модернизация производства. На указанные мероприятия планируется направить около 14 млрд. рублей.

ОАО "Могилевский завод "Строммашина" в прогнозируемом периоде планирует к реализации инвестиционные проекты: "Приобретение технологического, лабораторного оборудования и средств автоматизации для увеличения объемов выпуска импортозамещающей продукции (кранов башенных, оборудования для кирпичных заводов, горнодобывающего оборудования, приводов штанговых глубинных насосов)", "Внедрение автоматизированной системы учета и контроля энергоресурсов" и "Модернизация термического производства". Общий объем инвестиций на их реализацию составит более 12 млрд. рублей.

37. В числе приоритетных направлений в области остаются обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство. Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции будет обеспечено на основе глубокой переработки древесного сырья, снижения ее энергоемкости за счет замены импортируемых видов топлива на местные. Снизить зависимость от импорта древесных плит, бумаги, картона и изделий из них предусматривается за счет создания новых производств древесностружечных и древесноволокнистых плит. Модернизация действующего бумаго- и картоноделательного оборудования позволит освоить производство высококачественной бумаги для гофрирования, двухслойного картона и других видов продукции.

Расширение ассортимента продукции предполагается за счет увеличения производства готовых изделий из дерева с высокой степенью обработки (окна, паркет, мебель, материалы для домостроения из клеенного, оцилиндрованного, профилированного бруса для каркасно-щитового домостроения).

ОАО "ФанДОК" реализуются мероприятия по модернизации действующих производств и техническому перевооружению, предусматривающие строительство завода древесностружечных плит толщиной 2 - 6 мм мощностью 30 тыс. кубических (далее - куб.) метров в год, строительство мини-теплоэлектроцентраль (далее - мини-ТЭЦ) тепловой мощностью 12,5 мегаватт (далее - МВт), электрической - 1,6 МВт, модернизацию фанерного завода, модернизацию производства лесозаготовок. Предполагается использовать инвестиций на сумму 81,4 млрд. рублей.

Перспективное направление РПУП "Завод газетной бумаги" (г. Шклов) - создание производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов, потребность в которой у предприятий деревообрабатывающей отрасли существенно возрастет после ввода в эксплуатацию строящихся производств по выпуску древесных плитных материалов. Предполагается использовать инвестиций более 73 млн. евро.

Шкловским ОАО "Бумажная фабрика "Спартак" продолжается реализация инвестиционного проекта "Техническое перевооружение и модернизация ОАО "Бумажная фабрика "Спартак".

38. В числе приоритетных направлений развития организаций, выпускающих строительные материалы и конструкции, - реконструкция, техперевооружение и модернизация действующих производств с наращиванием их производственных мощностей.

Производственное республиканское унитарное предприятие (далее - ПРУП) "Белорусский цементный завод" реализует инвестиционный проект "Строительство второй технологической линии по производству цемента "сухим способом" и углеподготовительного отделения с переводом действующей технологической линии производства клинкера с природного газа на уголь" с освоением мощностей второй технологической линии (срок реализации 2011 - 2015 годы). Выход на проектную мощность 1800 тыс. тонн цемента в год планируется к 2016 году. В результате перевода технологического процесса производства цемента на использование более дешевого угольного топлива и внедрения энергоэффективных инновационных технологий планируется снизить удельный вес затрат на топливно-энергетические ресурсы в расчете на 1 тонну производимого цемента на 23 процента.

ПРУП "Кричевцементношифер" реализуются инвестиционные проекты "Строительство технологической линии по производству цемента мощностью 1,8 млн. тонн в год" (срок реализации 2011 - 2012 годы), "Реконструкция действующей котельной в карьере "Каменка" (2011 год), "Установка линии по покраске асбестоцементных листов порошковыми красками" (2011 - 2012 годы), "Использование альтернативных видов топлива при производстве клинкера на вращающихся печах" (2011 - 2015 годы), "Реконструкция здания производства асбестоцементных изделий" (2011 - 2014 годы). На реализацию проектов будет направлено 1444,8 млрд. рублей.

В ОАО "Кричевский завод железобетонных изделий" реализуется инвестиционный проект "Организация производства сборного железобетона и сборных панелей для строительства многоквартирных жилых домов с внедрением новых технологий производства в ОАО "Кричевский завод железобетонных изделий" в г. Кричеве. I, II, III, IV этапы" с привлечением иностранных инвестиций (Чехия) в сумме не менее 5 млн. долларов США (срок реализации 2008 - 2012 годы) проектной мощностью 50 тыс. кв. метров жилья в год из сборного железобетона. Завершены первые два этапа строительства, в настоящее время идет монтаж оборудования (3-й этап строительства).

39. В текстильном и швейном производствах основными задачами являются освоение новой и импортозамещающей продукции, расширение ассортимента выпускаемой продукции с широким использованием местного сырья, создание новых специализированных потоков по изготовлению различных видов детской, мужской и женской одежды.

В ОАО "Могилевский текстиль" завершается реализация 2-й очереди проекта "Техническое перевооружение производства по выпуску тканей". Третья очередь запланирована на 2011 - 2015 годы и предусматривает внедрение нового оборудования для выработки суровых тканей, крашения, печати и заключительной отделки тканей различного назначения, содержащих химические и хлопчатобумажные волокна, планируется освоить 65 млрд. рублей. Будет освоен выпуск тканей полиэфирных водонепроницаемых, хлопкополиэфирных для летнего форменного обмундирования военнослужащих, полиэфирно-вискозные для одежды сотрудников спецведомств, ткани для интерьера и вискозные нити новой структуры.

ОАО "Бобруйсктрикотаж" планируется замена физически изношенного и морально устаревшего технологического оборудования на новое высокоскоростное и высокотехнологичное. Общий объем инвестиций составит 4,2 млрд. рублей.

Основное направление развития ОАО "Лента" - усиление позиций на рынке текстильной продукции. ОАО "Лента" планирует производство новых видов товаров: медицинских перевязочных материалов, пакетов первой помощи при ранениях, ожогах, индивидуальных многофункциональных для силовых структур, различных видов лент. Будет расширено производство штор с эффектом "дождик", световозвращающего ассортимента продукции.

Ежегодный прирост объема производства ОАО "Славянка" планируется за счет увеличения выпуска наиболее ликвидного ассортимента продукции, одежды нестандартных размеров, совершенствования спортивной линии изделий "Slav sport", улучшения и расширения ассортимента одежды для школьников.

40. Предусматривается дальнейшая модернизация производств кожи, изделий из кожи, обуви. Основной задачей кожевенного производства является повышение качества кожсырья, доведение его до уровня мировых стандартов.

В ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат" планируется выпуск новых видов конкурентоспособной и импортозамещающей продукции из всех видов сырья, предназначенных для выпуска обуви, одежды, галантерейных изделий, предметов домашнего обихода. С этой целью планируется провести техническое перевооружение производства с приобретением оборудования на сумму 3,2 млн. евро.

В производстве обуви предусматривается внедрение новых методов проектирования и повышение качества выпускаемых изделий, износоустойчивости и комфортности.

41. Производство пищевых продуктов будет развиваться на основе технического переоснащения и повышения глубины переработки сельскохозяйственного сырья. Дальнейшее наращивание производственных мощностей, увеличение объемов производства высококачественных экспортоориентированных видов продукции, внедрение новых прогрессивных технологий с глубокой и комплексной переработкой молока и мяса на предприятиях молокоперерабатывающей отрасли планируется путем проведения технического перевооружения и модернизации производства.

В соответствии с инвестиционным планом развития отрасли предусматривается приоритетное внедрение автоматизированных ресурсо- и энергосберегающих технологий, компьютеризация систем управления производством и технологическими процессами, выполнение мероприятий, направленных на снижение энергоемкости производства.

В прогнозируемом периоде предусматривается реконструкция сыродельных цехов перерабатывающих организаций с внедрением автоматизированных линий производства сыров в ОАО "Мстиславский маслодельно-сыродельный завод", ОАО "Осиповичский молочный комбинат", ОАО "Быховмолоко" (Чаусский цех), ОАО "Бабушкина крынка" (на площадке Кировского филиала). Внедрение автоматизированных линий позволит увеличить объем переработки молока, направляемого на выработку полутвердых сыров с 23 до 35 процентов, снизить затраты на производство, улучшить их качество и увеличить конкурентоспособность готового продукта.

С учетом востребованности сухих молочных продуктов на внешнем рынке планируется проведение дальнейшей модернизации действующих сушилок, а также установка новых производительностью 1000 кг испаренной влаги в час в ОАО "Осиповичский молочный комбинат", ОАО "Быховмолоко" и ОАО "Мстиславский маслодельно-сыродельный завод". В 2011 году в ОАО "Бабушкина крынка" будет внедрен комплект оборудования для модернизации распылительной сушилки и линия фасовки сухих молочных продуктов с целью получения продукта, отвечающего требованиям международных стандартов.

Дальнейшее развитие мясоперерабатывающей отрасли направлено на расширение ассортимента, увеличение выработки продуктов с длительными сроками годности.

В 2011 году ОАО "Могилевский мясокомбинат" планирует освоение новых видов полуфабрикатов в тесте на введенной пельменной линии (чебуреки, вареники, манты, блинчики с различными начинками). В целях более полного удовлетворения потребительского спроса осваивается производство мясных паштетов мелкой фасовки (от 200 граммов). До 2015 года в ОАО "Могилевский мясокомбинат" планируется приобретение и установка оборудования для групповой и одиночной упаковки мясных продуктов под вакуумом.

В ОАО "Бобруйский мясокомбинат" в 2011 - 2012 годах реализуется инвестиционный проект "Строительство мясожирового цеха" с объемом инвестиций 50 млрд. рублей. В настоящее время общество разрабатывает технические условия с целью освоения производства мясосодержащих вареных колбас класса "Эконом".

Основная задача предприятий, выпускающих плодоовощную консервированную продукцию, - повышение эффективности производства за счет увеличения объемов выпуска и освоения новых видов продукции.

Реконструкция консервного производства базовой организации консервной отрасли - ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод" в 2011 - 2015 годах предусматривает приобретение нового технологического оборудования и расширение ассортимента выпускаемой импортозамещающей консервной продукции. С целью организации собственной сырьевой базы и наращивания объемов реализации готовой плодоовощной консервированной продукции на внутреннем и внешнем рынках на базе ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод" создана кооперативно-интеграционная структура с ОАО "Мокрянский".

Республиканским унитарным производственным предприятием "Могилевхлебпром" в 2011 - 2015 годах предусматривается техническое перевооружение и модернизация хлебозаводов с использованием инвестиций на сумму более 73,7 млрд. рублей. Будет расширен ассортимент и увеличен объем производства новых видов продукции, в том числе импортозамещающей. Продолжится работа по повышению качества выпускаемой продукции, увеличению объемов экспортных поставок.

ОАО "Могилевхлебопродукт" в 2011 - 2012 годах завершит установку линии дезодорирования и рафинирования растительного масла и размещение технологической линии для получения продуктов на основе пророщенного зерна, общая стоимость - 3 млрд. рублей. Установка линии получения дезодорированного и рафинированного рапсового масла позволит перерабатывать техническое рапсовое масло, производство которого было налажено в 2009 году, в пищевое. Установка технологической линии для получения продуктов на основе пророщенного зерна позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, даст возможность вводить в комбикорма витамины посредством пророщенного зерна. Кроме того, ОАО "Могилевхлебопродукт" планирует реализовать инвестиционный проект по строительству птицефабрики проектной мощностью 500 тыс. голов бройлеров, который позволит получать не менее 11,5 млрд. рублей прибыли в год от реализации продукции. Годовой объем производства продукции составит 6336 тонн мяса птицы. Ориентировочная стоимость проекта - 150 млрд. рублей.

Унитарное коммунальное промышленное предприятие "Завод по переработке масличных культур" планирует дальнейшее наращивание мощностей по переработке маслосемян рапса до 35 тыс. тонн в год с планируемым объемом инвестиций 1,6 млрд. рублей.

42. Развитие винодельческого производства будет направлено на сокращение объемов производства плодовых крепленых вин с одновременным расширением ассортимента и наращиванием объемов производства плодовых вин улучшенного качества и специальной технологии.

43. Реализация указанных мероприятий позволит увеличить объем промышленного производства за 2011 - 2015 годы более чем в 1,5 раза, обеспечить уровень рентабельности продаж в организациях промышленности в 2015 году 8,2 - 8,6 процента.

44. Первостепенными задачами развития сельского хозяйства области в 2011 - 2015 годах являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности области, наращивание экспортного потенциала, увеличение доходов и укрепление престижности сельскохозяйственных работников. Стратегическим направлением станет интенсификация производства на основе достижений научно-технического прогресса, модернизации производственно-технической базы, внедрения ресурсосберегающих, безотходных и экологически безопасных технологий. Основные показатели развития сельского хозяйства области определены согласно приложению 8.

Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, переориентацию на инновационный путь развития, предполагающий комплексную модернизацию технико-технологической базы сельского хозяйства на основе новейших разработок науки, переход сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование.

Предстоит продолжить работу по совершенствованию организационной структуры агропромышленного комплекса (далее - АПК).

Получит дальнейшее развитие государственная поддержка сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, при этом ее размер будет дифференцирован в зависимости от кадастровой оценки земель. Помощь государства будет направлена на реализацию государственных целевых программ и поддержку участвующих в них субъектов хозяйствования. В перспективе планируется ежегодное сокращение доли государственной поддержки в стоимости произведенной валовой продукции сельского хозяйства.

Продолжится работа по повышению уровня заработной платы на основе роста производительности труда и экономической эффективности сельскохозяйственных организаций, постепенному сближению уровня доходов работников сельского хозяйства и промышленного производства.

Последовательная реализация курса на формирование устойчивого и безубыточного сельского хозяйства требует его технического переоснащения с переходом на ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, позволяющие увеличить производительность труда и выпуск конкурентоспособной продукции. Решению поставленной задачи будут способствовать ежегодное обновление машинно-тракторного парка техническими средствами нового поколения на 10 - 15 процентов, строительство и модернизация зерноочистительно-сушильных комплексов и комплексов по хранению зерна, овощей и фруктов, разработка и реализация мер по совершенствованию ремонтно-технической базы сельскохозяйственных организаций и организаций, обслуживающих сельское хозяйство, совершенствование работы технических (дилерских) центров заводов-изготовителей (отечественных и зарубежных) энергонасыщенной техники, сложных машин и оборудования, продолжение лизинговых поставок сельскохозяйственной техники с учетом потребности в ней, предусматривающих увеличение срока аренды объекта лизинга до полной его амортизации.

45. В отрасли растениеводства предусматривается внедрить зональные системы земледелия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий уровень окупаемости инвестиций в производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции.

В целях повышения плодородия почв к концу 2015 года планируется увеличить внесение органических удобрений не менее 11 тонн на гектар пашни, минеральных - до 215 килограммов действующего вещества на гектар сельскохозяйственных земель и до 300 килограммов - на гектар пашни, ежегодно проводить известкование не менее 20 процентов пахотных земель.

Оптимизация структуры растениеводства предусматривает:

расширение в структуре посевных площадей зерновых культур посевов озимой и яровой пшеницы, озимого и ярового тритикале, зернобобовых культур;

совершенствование структуры посевов многолетних трав, доведение посевов бобовых и бобово-злаковых смесей до 80 процентов.

Для увеличения объемов производства овощей в защищенном грунте планируется внедрение энергосберегающих технологий, тепличных комбинатов. Предусматривается увеличение урожайности до 50 - 55 кг с кв. метра.

Приоритетным направлением остается обеспечение потребности населения области в свежих и переработанных плодах и ягодах отечественного производства. К концу 2015 года предусматривается увеличить их производство в сельскохозяйственных организациях до уровня более 50 тыс. тонн, в личных подсобных хозяйствах граждан - 65 тыс. тонн. Организациями, осуществляющими переработку плодов и ягод, будут создаваться собственные сырьевые зоны с использованием сортов, пригодных для механизированной уборки.

В сельскохозяйственных организациях предусматривается к концу 2015 года произвести более 60 тыс. тонн овощей.

В целях повышения эффективности функционирования льняного комплекса будет проводиться работа по оптимизации числа льнозаводов и льносеющих сельскохозяйственных организаций.

Будет продолжена работа по совершенствованию специализации сельскохозяйственного производства. Предусматривается развитие сфер сельскохозяйственной деятельности и их размещение по зонам и регионам с учетом почвенно-климатических условий и оптимизации затрат, внедрение рациональной специализации по производству:

зерновых культур (Бобруйский, Горецкий, Кировский, Кричевский, Круглянский, Могилевский, Мстиславский, Осиповичский и Шкловский районы);

льна (Белыничский, Горецкий, Дрибинский, Кировский, Кричевский, Круглянский, Мстиславский, Хотимский, Чаусский и Шкловский районы);

сахарной свеклы (Бобруйский, Горецкий, Глусский, Кировский и Осиповичский районы);

картофеля (Белыничский, Бобруйский, Быховский, Глусский, Горецкий, Кировский, Климовичский, Кричевский, Круглянский, Могилевский, Славгородский, Чериковский, Шкловский районы);

пивоваренного ячменя (все районы области).

46. Особое внимание будет уделено развитию животноводства. Будет реализован комплекс мер, предусматривающих увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных, рост объема производства продукции животноводства, повышение ее качества и снижение затрат на ее производство.

В отрасли животноводства молочное скотоводство будет развиваться во всех районах области. Объем производства молока в сельскохозяйственных и иных организациях планируется увеличить до 1221 тыс. тонн при среднем удое от коровы не менее 5980 килограммов молока в год. С целью увеличения продуктивности дойного стада предусматривается ежегодно закупать в странах с развитым молочным скотоводством сперму быков-производителей голштино-фризской породы с годовой продуктивностью матерей не менее 12 тыс. килограммов молока. Планируется ежегодно выращивать в расчете на 100 коров не менее 114 телок собственного производства, достичь продуктивности ремонтных телок не ниже 750 граммов привеса в сутки.

Продолжится работа по реконструкции молочнотоварных ферм, в том числе с внедрением энергосберегающих технологий. За 2011 - 2015 годы предполагается построить 84 новые молочнотоварные фермы общей мощностью 92,4 тыс. скотомест, провести реконструкцию 179 молочнотоварных ферм общей вместимостью 54,7 тыс. голов. Для содержания молодняка крупного рогатого скота планируется строительство 407 помещений на 142,5 тыс. скотомест.

Дальнейшую концентрацию свиноводства на комплексах планируется обеспечить за счет строительства 18 новых свинокомплексов мощностью откорма 518 тыс. голов свиней, а также реконструкции 106 помещений свинокомплексов на 94,4 тыс. скотомест.

Удельный вес производства говядины на комплексах планируется довести до 20 процентов в общем объеме производства по области с обеспечением суточной продуктивности скота на выращивании и откорме до 800 граммов, в том числе на откорме - до 950 граммов, свинины - до 96 процентов за счет роста продуктивности свиней не менее 650 граммов.

47. Дальнейшее развитие получит птицеводство. Увеличение производства яиц и мяса птицы в области будет обеспечено за счет технического перевооружения птицеводческих предприятий и закупки новых, более продуктивных кроссов яичной и мясной птицы.

Предусматривается увеличить производство мяса птицы в живом весе до 77 тыс. тонн и яиц до 382,3 млн. штук. Для этого планируется внедрение прогрессивных технологий производства, повышение среднесуточных привесов бройлеров до 60 граммов, совершенствование племенной базы яичного птицеводства, позволяющей создавать кроссы птицы с генетическим потенциалом продуктивности 330 - 340 яиц в год на несушку.

48. Особое внимание будет уделено обеспечению потребности населения в рыбе и рыбных продуктах. В целях дальнейшего роста производства рыбы и повышения эффективности использования имеющихся производственных мощностей естественных и искусственных водоемов планируется ежегодное зарыбление имеющихся водоемов в соответствии с технологически обоснованными нормами, обеспечение комплекса агромелиоративных мероприятий, снижение затрат по использованию искусственных кормов. Объемы реализации товарной прудовой и озерно-речной рыбы к концу 2015 года в организациях, имущество которых находится в коммунальной собственности, должны составить не менее 408 тонн, или с ростом в 1,7 раза к уровню 2010 года.

Реализация намеченных мер в АПК позволит увеличить объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2011 - 2015 годы не менее чем на 40 процентов, в том числе в сельскохозяйственных организациях на 40 - 46 процентов, увеличить рентабельность продаж до 10,6 процента в 2015 году.

49. Основными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности лесов за счет улучшения качества и эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий в целях увеличения запасов насаждений (главным образом за счет хозяйственно-ценных пород) на всех этапах лесовыращивания и на этой основе более полного обеспечения потребностей деревообрабатывающих производств в сырье.

Продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда, своевременному облесению лесных площадей, не покрытых лесом, хозяйственно-ценными породами. Реконструкция малоценных лесных насаждений будет проведена на площади 2,7 тыс. гектаров (далее - га). Внедрение в лесных питомниках лесхозов современных технологий выращивания посадочного материала позволит обеспечить потребность в качественном посадочном материале, в том числе и с улучшенными наследственными свойствами.

Важной задачей является сертификация лесоуправления и лесопользования. Будет завершена сертификация оставшихся двух лесхозов по международной системе FSC.

В результате реализации намеченных мер по развитию лесного хозяйства к концу 2015 года прогнозируется увеличить размер расчетной лесосеки на 0,6 млн. куб. метров и довести его до 1,8 млн. куб. метров. Средний запас древесины на 1 гектар в спелых и перестойных насаждениях повысится до 250 куб. метров, удельный вес спелых лесов от лесопокрытой площади составит 11,5 - 12 процентов.

50. Основными задачами строительного комплекса области являются повышение качества строительной продукции (работ, услуг), обеспечение населения доступным и качественным жильем, расширение жилищного строительства, в том числе индивидуального, за счет всех источников финансирования. Основные показатели развития строительства области определены согласно приложению 9.

Важнейшие направления жилищной политики - учет демографической ситуации в регионах области при определении перспектив развития жилищной сферы, развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья в целях расширения возможностей граждан в обеспечении жильем, соблюдение адресного принципа в предоставлении государственной поддержки в жилищном строительстве.

Особое внимание будет уделено строительству жилья типовых потребительских качеств повышенной комфортности, расширению индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности и малых городских поселениях, ориентированного на широкое применение местных строительных материалов и изделий. Получит дальнейшее развитие крупнопанельное домостроение с применением модернизированных серий домов, приближающихся по комфортности к каркасным и кирпичным домам и являющихся дешевле их. Актуальным остается строительство домов на основе железобетонного каркаса.

Для наращивания объемов жилищного строительства предусматривается дальнейшее развитие предприятий индустриального домостроения. Ведется работа по реконструкции, модернизации и созданию новых мощностей на строительном республиканском унитарном предприятии (далее - СРУП) "Могилевский домостроительный комбинат", ОАО "Бобруйский завод крупнопанельного домостроения", Бобруйском унитарном коммунальном производственном предприятии "Комбинат железобетонных изделий", СРУП "Бобруйский домостроительный комбинат".

Повышению качества строительства будет способствовать создание механизма экономической ответственности за качество работ и соблюдение требований нормативов и документов на всех стадиях строительства.

Всего за 2011 - 2015 годы в области предусматривается ввести 4,77 - 4,82 млн. кв. метров жилья, что в 1,9 раза больше, чем в прошедшем пятилетии. К 2016 году удельный вес энергоэффективного жилья составит не менее 60 процентов от его общего ввода. Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя повысится с 26,2 кв. метра в 2010 году до 30,6 в 2015 году.

За пятилетку предусматривается увеличить объем подрядных работ на 32,5 процента к уровню 2010 года, обеспечить рентабельность продаж в строительстве в 2015 году на уровне 6,7 процента.

51. Основной задачей развития сферы услуг является обеспечение экономики и населения высококачественными услугами по доступным ценам и увеличение объемов их экспорта.

Главное внимание в прогнозируемом периоде будет уделено развитию новых видов услуг - информационных, телекоммуникационных, финансовых, логистических, рекламных, а также социальных услуг, повышающих качество жизни населения. Предусматривается расширить применение информационно-коммуникационных технологий в медицине, образовании, развивать электронную торговлю, активизировать работу по созданию транспортно-логистических центров.

Решение поставленной задачи по увеличению объемов и расширению ассортимента услуг планируется обеспечить на основе привлечения иностранного капитала, государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов в сфере услуг.

Основные показатели развития сферы услуг области определены согласно приложению 10 к настоящей Программе.

52. Основными задачами развития транспорта являются:

формирование соответствующей современным требованиям транспортной инфраструктуры и рынка транспортных услуг;

рост экспорта транспортных услуг, эффективное использование международных транспортных коридоров, проходящих по территории области.

В области автомобильного транспорта предусматривается ежегодное обновление парка автобусов, используемых на городских и пригородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении.

Получит дальнейшее развитие система автоматизированного управления движением автобусов с использованием возможностей спутниковой навигации, что позволит обеспечить информационное взаимодействие управляющих систем транспортных организаций, повысить уровень качества перевозок пассажиров за счет непрерывного контроля за движением автобусов, оперативного устранения возникающих отклонений и срывов перевозочного процесса.

Реализация запланированных мероприятий позволит к 2015 году увеличить грузооборот транспорта общего пользования на 6,1 процента, объемы перевозок пассажиров автомобильным транспортом и пассажирооборот - сохранить на уровне 2010 года. Рентабельность реализованных транспортных услуг к 2015 году составит не менее 14 процентов.

Для развития экспортного потенциала грузоперевозок планируется создание двух современных транспортно-логистических комплексов, обслуживающих внутренний и внешний рынки, развитие инфраструктуры международных транспортных коридоров, проходящих по территории области, повышение технического уровня республиканских автомобильных дорог, реконструкция по параметрам I категории участков дорог в направлении г. Минска и направления Гомель - Минск на территории области, соответствие дорожного полотна предельной нагрузке на одиночную ось автомобиля до 11,5 тонны.

С целью создания привлекательных условий для иностранных перевозчиков предусматривается открытие 30 объектов придорожного сервиса, 15 автозаправочных станций.

В области железнодорожного транспорта будет продолжена работа по электрификации отдельных участков Могилевского отделения Белорусской железной дороги, предполагается увеличение пассажиропотока в местном сообщении при введении скоростных пассажирских поездов между городами Могилевом и Минском.

53. Основные задачи развития связи - обеспечение инновационного развития телекоммуникационной инфраструктуры, расширение услуг почтовой связи современного уровня. Достижение поставленных задач предусматривает ряд приоритетных направлений:

переход к мультисервисным сетям электросвязи;

расширение современных видов сотовой подвижной электросвязи;

дальнейшее развитие цифрового телевизионного вещания;

расширение услуг передачи данных, сети Интернет;

развитие услуг почтовой связи на основе современных информационно-коммуникационных технологий.

Охват населения цифровым телевизионным вещанием с применением высокотехнологичных средств связи к концу 2015 года предусматривается увеличить до 99 процентов, число абонентов и пользователей стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет - до 200 тысяч человек.

Предусматривается внедрение передовых информационных технологий в органах государственного управления, реальном и финансовом секторах экономики, других сферах жизни, что позволит повысить производительность труда и качество жизни населения области.

54. Развитие торговли будет направлено на стабильное обеспечение населения товарами и услугами отечественного производства, улучшение условий их реализации, формирование развитой инфраструктуры в сфере торговли и общественного питания.

Решению поставленных задач будет способствовать создание крупных конкурентоспособных структур в сфере торговли. Основным направлением в развитии розничной торговой сети будет увеличение торговой площади магазинов, развитие таких их типов, как гипермаркеты и супермаркеты, продолжится работа по формированию крупных розничных торговых структур, работающих по технологии торговых сетей.

Особое внимание предусматривается уделять обеспечению продовольственной безопасности. Для бесперебойного и равномерного снабжения населения продуктами питания будет продолжена работа по своевременному созданию запасов основных продуктов питания, в том числе социально значимых.

Возрастет роль оптовой торговли в формировании товарных ресурсов, в том числе за счет развития крупных специализированных оптовых баз. Более высокими темпами будет развиваться рыночная инфраструктура, обеспечивающая потребности малого и среднего предпринимательства (магазины-склады и другое).

В системе потребительской кооперации особое внимание будет уделяться улучшению торгового обслуживания жителей сельской местности, обеспечению их социально значимыми товарами, расширению ассортимента и повышению качества обслуживания.

Улучшению торгового обслуживания потребителей, увеличению реализации товаров и услуг будет способствовать развитие электронной торговли. Предполагается формирование инфраструктуры электронного бизнеса, включающей региональные информационные системы и сети, региональные информационно-маркетинговые центры. Будет продолжена работа по обеспечению эффективного взаимодействия всех элементов данной инфраструктуры (системы сбора, обработки и хранения информации, технических решений, программного обеспечения).

Планируется расширение участия иностранных инвесторов в формировании потребительского рынка.

Реализация запланированных мероприятий позволит увеличить за 2011 - 2015 годы объем розничного товарооборота торговли в 1,6 - 1,7 раза, повысить обеспеченность торговыми площадями до 600 кв. метров на тысячу жителей, создать современную инфраструктуру и эффективную систему товародвижения.

55. Приоритетное внимание будет уделяться открытию специализированных объектов общественного питания, в том числе для детей, семейного отдыха, культурно-развлекательных центров, особенно в местах отдыха населения, развитию мобильной сети быстрого питания в парках, на рынках и других местах сезонного массового посещения, а также объектов, специализирующихся на выпуске блюд с использованием традиций белорусской национальной кухни.

Развитие общественного питания будет направлено на обеспечение качественным горячим питанием учащейся молодежи, рабочих и служащих. Для достижения этой цели необходимо восстановление и расширение сети общественного питания в первую очередь на производстве и по месту учебы.

К 2015 году планируется увеличить количество торговых объектов общественного питания до 1690. Реализация указанных мероприятий позволит увеличить объем розничного товарооборота общественного питания за 2011 - 2015 годы в 1,6 раза.

56. Развитие бытового обслуживания населения будет направлено на обеспечение ценовой и территориальной доступности для населения полного комплекса бытовых услуг первой необходимости, совершенствование структуры бытовых услуг, повышения уровня обслуживания и качества оказываемых услуг.

Планируется за 2011 - 2015 годы открыть не менее 165 новых объектов по оказанию бытовых услуг населению области, обеспечить приоритетное выделение помещений для организации оказания услуг малому бизнесу. Объем реализации бытовых услуг населению за 2011 - 2015 годы предусматривается увеличить в 1,9 раза.

57. Основной задачей развития туристической и экскурсионной деятельности области является создание современных объектов туристической индустрии и условий для обеспечения отдыхающих качественными туристическими услугами. Для достижения поставленной задачи необходимо:

ускорение модернизации объектов индустрии туризма, обустройство туристских зон;

создание новых туристско-экскурсионных маршрутов, способствующих формированию позитивного имиджа области;

дальнейшее развитие агроэкотуризма;

создание новых рабочих мест в сфере туризма и обслуживающей сфере с привлечением малого предпринимательства;

расширение сети культурных центров, комплексов и объектов;

создание условий для повышения привлекательности загородного отдыха и развития спортивно-оздоровительных видов отдыха;

эффективное использование историко-культурных ценностей, обеспечивающее их сохранность;

придание новых функциональных качеств историческим объектам.

Работа по развитию туристических услуг будет проводиться в рамках мероприятий развития туризма в Могилевской области на 2011 - 2015 годы.

Маркетинговая стратегия по развитию туризма будет направлена на создание системы брендов, интернет-сайтов и туристическо-информационных терминалов, форм подачи рекламной информации о туристических возможностях области.

Реализация запланированных мероприятий значительно повысит привлекательность региона и создаст стимулы для притока иностранного капитала. Объем экспорта туристических услуг за 2011 - 2015 годы прогнозируется с ростом не менее чем в 3,5 раза.

58. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат организаций по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов населения, снижения издержек самих организаций и совершенствования тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве. Предусматривается ежегодно снижать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению на уровне не менее 5 процентов в год.

В области ведутся работы по получению энергии путем переработки отходов жизнедеятельности человека. Продолжается строительство биоэнергетического комплекса на полигоне твердых бытовых отходов "Ново-Милеевка" Могилевского района мощностью 1 МВт.

Для снижения тепловых потерь и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг предусматривается произвести замену 620 километров (далее - км) тепловых сетей с преимущественным применением ПИ-трубопроводов. Ожидаемая экономия от внедрения данного мероприятия составит 35070,6 тут.

Продолжится работа по благоустройству и развитию инфраструктуры населенных пунктов, предусматривается благоустроить не менее 35 дворовых территорий.

Будет проводиться замена пассажирских лифтов в жилых домах и общежитиях, находящихся на обслуживании предприятий жилищно-коммунального хозяйства области, планируется заменить 572 лифта.

Предполагается постепенная передача оказания отдельных видов коммунальных услуг от организаций, имущество которых находится в коммунальной собственности, на конкурсной основе в негосударственный сектор с сохранением при этом перечня коммунальных услуг, тарифы на которые регулируются государством.

На балансе организаций жилищно-коммунального хозяйства области находится 19 гостиниц единовременной вместимостью на 828 койко-мест. Планируется проведение работ по дальнейшему их обустройству, созданию комфортных условий проживания.

Основной задачей в сфере обращения с отходами является обеспечение полного охвата городского населения раздельным сбором коммунальных отходов. Ведутся работы по строительству 2-й очереди мусороперерабатывающего завода в г. Могилеве. Изучаются предложения ряда иностранных фирм по выбору технологии переработки коммунальных отходов в г. Бобруйске с последующим строительством завода.

Важнейшей задачей является обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения. В 2011 - 2015 годах в области продолжится реализация мероприятий по обеспечению нормативным качеством воды городов, районных центров, поселков городского типа и агрогородков, дальнейшему развитию систем хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов области; строительства объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с Государственной программой по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2011 г. N 1234 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 106, 5/34450).

Результатом реализации намеченных мер в сфере услуг станет повышение ее удельного веса в объеме валового регионального продукта до 49,6 процента в 2015 году.



ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

59. Для формирования масштабного конкурентоспособного предпринимательского сектора экономики региональная политика поддержки малого и среднего предпринимательства будет направлена на создание благоприятных условий и возможностей для его динамичного и устойчивого развития, в том числе в малых и средних городских поселениях и сельской местности.

Достижение данной цели будет осуществляться в рамках реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 3, 1/12259) и программ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства области.

В результате проводимых мер будут созданы необходимые условия для повышения предпринимательской активности и интенсивного развития малого и среднего бизнеса.

Доля малого предпринимательства в общем объеме выручки от реализации товаров, продуктов и услуг в 2015 году возрастет до 18,2 процента.

Показатели развития предпринимательства области определены согласно приложению 11.

60. Повышение эффективности деятельности предприятий, сокращение объемов их государственного субсидирования, увеличение притока прямых иностранных инвестиций предполагает активизацию процесса приватизации и реформирования структуры государственной собственности.

Реформирование отношений собственности будет осуществляться за счет решения следующих задач:

оптимизация структуры коммунальной собственности области исходя из задач ее социально-экономического развития, в том числе определение организаций, имущество которых находится в коммунальной собственности, подлежащих преобразованию в ОАО, приватизации;

совершенствование системы экономического мониторинга деятельности реформированных организаций;

совершенствование организации владельческого надзора за деятельностью ОАО;

проведение продажи пакетов акций ОАО, имущество которых находится в коммунальной собственности области, на конкурсах (аукционах);

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества.



ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

61. Основными задачами внешнеэкономической деятельности области являются: рост экспорта товаров и услуг, повышение рентабельности экспортных поставок, оптимизация объема и структуры импорта в целях достижения устойчивого положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами. Объем внешней торговли товарами и услугами области определен согласно приложению 12.

Для выполнения поставленных задач необходимо обеспечить:

наращивание объемов экспорта традиционных для области товаров и услуг за счет ускоренного развития соответствующих производств;

товарную и географическую диверсификацию экспорта производимой продукции;

развитие товаропроводящих сетей;

усиление конкурентных позиций на мировых рынках производителей-экспортеров за счет снижения затрат на производимую продукцию, внедрения современных технологий, обеспечивающих повышение ее качества и соответствие требованиям международных стандартов;

более полную реализацию экспортного потенциала СЭЗ "Могилев", освоение новых технологий и выход на внешние рынки с новыми видами продукции;

развитие системы поддержки экспорта на региональном уровне (льготное кредитование экспортеров, страхование экспортных рисков, использование лизинговых схем продвижения высокотехнологичных наукоемких товаров с высокой добавленной стоимостью на внешние рынки и другое);

опережающее развитие сферы услуг (транспортные, строительные, связь, туризм, банковские, страховые, консалтинговые и другие);

создание импортозамещающих производств;

развитие международного регионального сотрудничества;

активное использование имеющихся механизмов взаимодействия в рамках установленных побратимских связей для продвижения товаров и снятия взаимных ограничительных мер по доступу на внешние рынки;

выход в 2015 году на положительное сальдо внешней торговли товарами (без учета организаций, подчиненных республиканским органам управления).

62. В 2011 - 2015 годах распределение экспорта продукции не претерпит существенных изменений и будет приходиться на Россию и страны СНГ. Вторым по значимости торговым партнером области после стран СНГ является Европейский Союз. Развитие сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом ввиду его устойчивого экономического развития будет одним из перспективных направлений современных международных экономических отношений. Планируется более активное освоение рынков Индии, Ирана, Китая.

Увеличение объема экспорта товаров планируется за счет продвижения продукции через товаропроводящую сеть, в том числе через созданные совместные предприятия, дилерские центры, торговые дома, а также структуры, которые будут созданы в течение 2011 - 2015 годов.

Рост экспортных поставок планируется обеспечить за счет перехода производителей на мировые технологические стандарты - сертификацию системы качества на соответствие международным стандартам серии ISO-9000 версии 2000 года. Для освоения рынков Европейского Союза планируется проведение работы по получению международных сертификатов СЕ-маркировки.

Наращивание объемов экспортных поставок будет осуществляться за счет привлечения субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса.

Работа в сфере внешнеэкономической деятельности будет направлена на рационализацию объемов и структуры импорта товаров.

Планируется реализация ряда мероприятий в данном направлении, в частности, согласование закупок подчиненными организациями инвестиционных и промежуточных товаров, ежегодная разработка и реализация региональных программ импортозамещения.

Во внешней торговле услугами в 2011 - 2015 годах сохранится положительное сальдо.

Наращиванию экспорта транспортных услуг (удельный вес около 70 процентов) будет способствовать Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана в результате отмены квот на въезд в Россию. Расширение экспорта туристических услуг будет обеспечено за счет развития инфраструктуры туризма, повышения эффективности использования имеющихся туристических ресурсов.

Продолжится работа по оптимизации импорта транспортных услуг путем привлечения к международным перевозкам отечественных перевозчиков.

Реализация указанных мероприятий позволит увеличить объем экспорта товаров за 2011 - 2015 годы в 2 раза, услуг - более чем в 2,4 раза, обеспечивать положительное сальдо внешнеэкономической деятельности в целом по области и выйти к 2015 году на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам, и юридическим лицам без ведомственной подчиненности.



ГЛАВА 9 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, А ТАКЖЕ РАЙОНОВ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

63. Основной целью социально-экономического развития малых и средних городских поселений, сельских населенных пунктов является повышение уровня благосостояния населения независимо от мест его проживания и уменьшение существующих различий между регионами на основе стабильного и сбалансированного роста экономики, наиболее эффективного использования их конкурентных преимуществ.

В малых и средних городах будет продолжена работа по реструктуризации экономики, строительству жилья, развитию частного предпринимательства, производств, связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения, созданию новых рабочих мест. Развитие малых и средних городских поселений области определено согласно приложению 13.

За 2011 - 2015 годы в малых и средних городских поселениях предусматривается создать не менее 21 тыс. рабочих мест.

Обеспечение занятости в малых и средних городских поселениях будет осуществляться в значительной степени за счет развития малого бизнеса, где законодательно закреплены существенные налоговые и другие льготы.

В результате осуществления мер, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства в малых и средних городских поселениях области, к 2015 году количество микроорганизаций и малых организаций увеличится в 1,3 раза и достигнет не менее 1,5 тыс. единиц.

Развитие социально-культурной сферы малых и средних городских поселений будет направлено на повсеместное обеспечение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения.

Намечается более активно использовать накопленное историко-культурное наследие малых и средних городов, созданный культурный потенциал для развития туризма и отдыха. Продолжится работа по формированию необходимой для этого инфраструктуры, реставрации памятников культуры и архитектуры.

Важнейшей задачей остается привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу малых городов и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности.

64. Развитие сельских населенных пунктов будет осуществляться в соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. N 342 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 88, 1/12739), в рамках которой предусматривается продолжить дальнейшую работу на базе созданных агрогородков, также других сельских населенных пунктов по преобразованию их в центры высокоэффективного труда сельчан, достижению установленных социальных стандартов по обслуживанию всего сельского населения. На развитие социальной сферы села предусматривается направить за 2011 - 2015 годы 221,61 млрд. рублей бюджетных средств.

65. В районах, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС, будут осуществляться мероприятия по восстановлению и дальнейшему развитию социально-экономического потенциала территорий в соответствии с Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 1922 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 10, 5/33118), в том числе:

предоставление льгот и выплата компенсаций, установленных законодательством, гражданам, пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС;

совершенствование системы медицинского наблюдения, диагностики и лечения пострадавших граждан, обеспечение 100-процентной диспансеризации указанной категории граждан;

ежегодное увеличение количества несовершеннолетних детей, получающих санаторно-курортное лечение или оздоровление;

обеспечение бесплатным питанием учащихся школ, расположенных на загрязненных территориях, с учетом полной потребности;

реализация комплекса защитных мер в сельском хозяйстве, обеспечивающих производство продукции, соответствующей республиканским и международным нормативам по содержанию радионуклидов;

газификация, строительство дорог и водопроводных сетей в населенных пунктах, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения;

обеспечение жильем льготной категории граждан и специалистов, прибывших на работу на территории радиоактивного загрязнения;

реализация специальных инновационных проектов, направленных на социально-экономическое развитие пострадавших районов.

В районах, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС, в 2011 - 2015 годах предусматривается:

проложить 342,4 км газопровода, подключить к сетям природного газа 3239 домов частного сектора;

проложить 87,6 км водопроводных сетей, построить 15 станций обезжелезивания воды и 19 артскважин;

строительство и реконструкция 70,3 км дорог к 14 населенным пунктам;

продолжить строительство районного дома культуры в г. Черикове, начать реконструкцию средней школы N 1 в г. Славгороде;

реализовать 4 специальных инновационных проекта (создание предприятий по производству рыб ценных пород в Костюковичском и Быховском районах и модернизация асфальтобетонных заводов в Краснопольском и Чаусском районах).



ГЛАВА 10 УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

66. Основными задачами в области защиты атмосферного воздуха являются улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников.

Для этого предусматривается:

внедрение энергоресурсосберегающих технологий в промышленности на основе организации производства и широкого использования низкосернистых видов топлива, усовершенствования технологий сжигания твердого топлива, использования в чугунолитейном производстве электроплавильного оборудования;

оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, прежде всего, топливосжигающим оборудованием, работающим на твердом топливе; повышение эффективности очистки за счет использования фильтрационного метода и очистки в электрофильтрах;

разработка информационно-аналитической системы дистанционного контроля за выбросами в атмосферу сильнодействующих ядовитых веществ, в том числе газообразных;

использование биодизельного топлива, усиление технического контроля транспортных средств и топлива по экологическим параметрам, широкое внедрение нейтрализаторов отработавших газов двигателей, активизация процесса перевода автомобилей на сжатый и сжиженный газ.

67. Важнейшими задачами, касающимися использования и охраны водных ресурсов, являются обеспечение защиты водных объектов от биологического и химического загрязнения, истощения, а также обеспечения населения области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

Основное внимание будет сосредоточено на реализации мероприятий по сокращению загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с урбанизированных и сельскохозяйственных территорий с ливневыми потоками; ограничению трансграничных переносов; обеспечению населения чистой питьевой водой; созданию благоприятных условий для развития водного туризма и рекреации на водных объектах.

68. Общая площадь земель области в административных границах составляет 2906,9 тыс. га. Площадь сельскохозяйственных земель в области имеет тенденцию к уменьшению за счет отвода для жилищного строительства, строительства автомобильных дорог и других линейных сооружений, посадки лесных культур на низкопродуктивных сельскохозяйственных землях, передаваемых в состав земель лесного фонда.

В дальнейшем в связи с продолжением работ по облесению низкопродуктивных сельскохозяйственных земель, переданных в состав земель лесного фонда (до 2015 года необходимо облесить 7,1 тыс. га), и с учетом работ по вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель и рекультивации земель сохранится ежегодное уменьшение сельскохозяйственных земель в пределах 1 тыс. га.

Общая площадь нарушенных земель до 2015 года будет увеличиваться в среднем на 0,1 тыс. га в связи с возрастающими объемами строительства и реконструкции автомобильных дорог, газопроводов и других линейных объектов, отвода земель для добычи полезных ископаемых, в том числе торфа.

В то же время сохранится ежегодная площадь рекультивируемых земель на уровне 0,06 тыс. га в связи с тем, что земли для добычи полезных ископаемых, в том числе торфа, предоставляются на срок более 10 лет и будут рекультивироваться после 2015 года.

69. Основная задача в области охраны и использования лесных ресурсов - обеспечение стабильного функционирования лесных экосистем, сохранение биологического и генетического разнообразия лесов, повышение эколого-экономического потенциала лесного сектора экономики, усиление роли леса в сохранении биосферы.

Лесной фонд области на начало 2011 года составлял 1196,7 тыс. га, при этом лесом покрыто 1028,1 тыс. га. При средней лесистости 35,9 процента (2010 год) она варьируется от 15,3 процента в Мстиславском и до 56,5 процента в Кличевском районах.

В соответствии с мероприятиями по эффективному использованию земель запаса до 2015 года предусмотрена передача из земель запаса 18,0 тыс. га земельных угодий, пригодных для ведения лесного хозяйства.

70. В сфере заповедного дела главной задачей является обеспечение условий сохранения биологического разнообразия, оптимизация сети особо охраняемых природных территорий.

В области выявлено 9 видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, в 43 местах обитания, а также 7 видов редких растений в 15 местах произрастания.

После проведенной инвентаризации особо охраняемых природных территорий состоит на учете 14 памятников природы и 3 заказника республиканского значения, а также 68 памятников природы и 122 заказника местного значения.

71. В области эксплуатируется 21 городской полигон твердых коммунальных отходов. В процессе смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется значительная часть ценных ресурсов, которые могли бы быть использованы в промышленном производстве, сельском хозяйстве или для получения тепловой и электрической энергии.

В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является:

снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей;

оптимизация сети объектов захоронения твердых коммунальных отходов;

минимизация образования отходов на основе расширения использования технологической глубокой переработки и обезвреживания;

охват населения раздельным сбором коммунальных отходов до 100 процентов, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

Показатели природопользования области определены согласно приложению 14.



ГЛАВА 11 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

72. В целях реализации настоящей Программы облисполкомом ежегодно в 2012 - 2015 годах будет разрабатываться комплекс мер организационного, социально-экономического и производственно-технического характера, направленный на достижение намечаемых направлений социально-экономического развития области.

Будут созданы условия для формирования прогрессивных структурных сдвигов и поддержания комплексности развития территориального, экономического и социального пространства.

73. В целях экономической безопасности в области будет продолжена работа по реализации комплекса мер в части сокращения долгов органов местного управления и самоуправления:

погашение субъектами хозяйствования кредитов, выданных банками Республики Беларусь под гарантии местных исполнительных и распорядительных органов, за счет собственных средств;

погашение ценных бумаг, размещенных местными исполнительными и распорядительными органами на внутреннем финансовом рынке, в установленные сроки;

предоставление гарантий местных исполнительных и распорядительных органов только при отсутствии других способов обеспечения кредитных обязательств субъектов хозяйствования.

Для поддержания дефицита бюджета области на уровне, установленном законодательством, будет продолжена работа по сокращению непервоочередных расходов бюджета, привлечению дополнительных доходных источников, снижению объемов заимствований.

74. Механизм реализации намечаемых направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в области ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения намечаемых параметров их развития.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Могилевской области на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

----+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+------
¦   ¦              ¦               ¦ 2010  ¦ 2011  ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦ Наименование ¦    Единица    ¦  год  ¦  год  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦изменения,¦
¦п/п¦ показателей  ¦   измерения   +-------+-------+---------+---------+---------+---------+процентов,¦
¦   ¦              ¦               ¦ отчет ¦                    прогноз                    ¦2015 год к¦
¦   ¦              ¦               ¦       ¦                                               ¦2010 году ¦
+---+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ 1 ¦      2       ¦       3       ¦   4   ¦   5   ¦    6    ¦    7    ¦    8    ¦    9    ¦    10    ¦
+---+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ 1 ¦Валовой       ¦ млрд. рублей  ¦12762,9¦13912 -¦15303,2 -¦16986,6 -¦18855,1 -¦21023,4 -¦          ¦
¦   ¦региональный  ¦               ¦       ¦ 14040 ¦ 15584,4 ¦ 17454,5 ¦ 19461,8 ¦ 21797,2 ¦          ¦
¦   ¦продукт       +---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ¦              ¦  процентов к  ¦ 109,6 ¦ 109 - ¦110 - 111¦  111 -  ¦111 - 112¦ 111,5 - ¦165 - 171 ¦
¦   ¦              ¦  предыдущему  ¦       ¦  110  ¦         ¦  111,5  ¦         ¦   112   ¦          ¦
¦   ¦              ¦     году      ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+---+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ 2 ¦Продукция     ¦  процентов к  ¦ 116,4 ¦ 109,0 ¦  109,0  ¦  109,0  ¦  109,0  ¦  109,0  ¦  154,0   ¦
¦   ¦промышленности¦  предыдущему  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦              ¦     году      ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+---+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ 3 ¦Продукция     ¦      -"-      ¦ 100,4 ¦ 107,0 ¦  107,0  ¦  107,0  ¦  107,0  ¦  106,8  ¦  140,0   ¦
¦   ¦сельского     ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦хозяйства     ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+---+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ 4 ¦Инвестиции в  ¦      -"-      ¦ 127,2 ¦ 111,5 ¦  112,0  ¦  114,5  ¦  115,0  ¦  115,6  ¦  190,0   ¦
¦   ¦основной      ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦капитал       ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+---+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ 5 ¦Доля          ¦   процентов   ¦  7,2  ¦  7,5  ¦   7,7   ¦   6,9   ¦   7,5   ¦   7,3   ¦          ¦
¦   ¦иностранных   ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦инвестиций в  ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦общем объеме  ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦инвестиций    ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+---+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ 6 ¦Экспорт       ¦  процентов к  ¦ 137,8 ¦ 118,9 ¦  112,2  ¦  112,7  ¦  116,7  ¦  114,2  ¦   200    ¦
¦   ¦товаров       ¦  предыдущему  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦              ¦     году      ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+---+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ 7 ¦Экспорт услуг ¦      -"-      ¦ 135,3 ¦ 143,2 ¦  111,0  ¦  113,4  ¦  116,1  ¦  116,0  ¦  242,6   ¦
+---+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ 8 ¦Сальдо внешней¦ млн. долларов ¦ 133,0 ¦ 184,0 ¦  322,0  ¦  491,0  ¦  630,0  ¦  798,0  ¦          ¦
¦   ¦торговли      ¦      США      ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦товарами      ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+---+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ 9 ¦Сальдо внешней¦      -"-      ¦ 16,0  ¦ 29,0  ¦  34,0   ¦  39,0   ¦  45,0   ¦  49,0   ¦          ¦
¦   ¦торговли      ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦услугами      ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+---+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦10 ¦Розничный     ¦  процентов к  ¦ 117,6 ¦112,5 -¦ 110,5 - ¦ 110,5 - ¦ 110,5 - ¦ 110,5 - ¦ 167,7 -  ¦
¦   ¦товарооборот  ¦  предыдущему  ¦       ¦ 113,0 ¦  111,5  ¦  111,5  ¦  111,5  ¦  111,5  ¦  174,7   ¦
¦   ¦              ¦     году      ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+---+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦11 ¦Платные услуги¦      -"-      ¦ 109,2 ¦109,5 -¦ 108,5 - ¦ 109,0 - ¦ 109,0 - ¦ 109,5 - ¦ 154,6 -  ¦
¦   ¦населению     ¦               ¦       ¦ 111,0 ¦  109,5  ¦  109,5  ¦  110,0  ¦  110,5  ¦  161,8   ¦
+---+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦12 ¦Ввод в        ¦тыс. кв. метров¦ 681,6 ¦  850  ¦   900   ¦   955   ¦  1010   ¦ 1055 -  ¦ 150,4 -  ¦
¦   ¦эксплуатацию  ¦ общей площади ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦  1115   ¦   159    ¦
¦   ¦жилья за счет ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦всех          ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦источников    ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦финансирования¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+---+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦13 ¦Номинальная   ¦  тыс. рублей  ¦1089,9 ¦1446,3 ¦ 1809,3  ¦ 2207,3  ¦ 2589,2  ¦ 3005,0  ¦  275,7   ¦
¦   ¦начисленная   ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦среднемесячная¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦заработная    ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦плата         ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦   ¦работников    ¦               ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦---+--------------+---------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+-----------


Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Могилевской области на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

----+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------
¦   ¦                    ¦               ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦    Наименование    ¦    Единица    ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦п/п¦     показателя     ¦   измерения   +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦   ¦                    ¦               ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦   ¦                    ¦               ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦         2          ¦       3       ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦    10    ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                   Уровень жизни населения                                   ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦Номинальная         ¦  тыс. рублей  ¦1089,9¦1446,3¦1809,3¦2207,3¦2589,2¦3005,0¦  276,3   ¦
¦   ¦начисленная         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦среднемесячная      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦заработная плата    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦работников          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 2 ¦Темп роста к уровню ¦   процентов   ¦126,2 ¦132,7 ¦125,1 ¦122,0 ¦117,3 ¦116,3 ¦          ¦
¦   ¦прошлого года       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                         Образование                                         ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 3 ¦Обеспеченность      ¦     мест      ¦ 1330 ¦ 1300 ¦ 1290 ¦ 1260 ¦ 1230 ¦ 1200 ¦   90,2   ¦
¦   ¦населения           ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦общеобразовательными¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦школами на 1000     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦учащихся            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 4 ¦Обеспеченность      ¦      -"-      ¦ 1240 ¦ 1230 ¦ 1200 ¦ 1100 ¦ 1050 ¦ 1000 ¦   80,6   ¦
¦   ¦населения детскими  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦дошкольными         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦учреждениями на 1000¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦детей               ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 5 ¦Ввод в действие за  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦счет всех источников¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦финансирования:     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦учреждений общего   ¦      -"-      ¦  -   ¦ 1020 ¦ 1020 ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦среднего образования¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦учреждений          ¦      -"-      ¦  -   ¦ 480  ¦ 335  ¦ 605  ¦ 1360 ¦      ¦          ¦
¦   ¦дошкольного         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦образования         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                       Здравоохранение                                       ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 6 ¦Обеспеченность      ¦     коек      ¦107,8 ¦107,9 ¦107,9 ¦107,9 ¦107,9 ¦107,9 ¦  100,0   ¦
¦   ¦населения           ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦больничными койками ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦на 10 тыс. населения¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 7 ¦Обеспеченность      ¦  посещений в  ¦275,1 ¦275,1 ¦275,1 ¦275,1 ¦275,1 ¦275,1 ¦  100,0   ¦
¦   ¦амбулаторно-        ¦     смену     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦поликлиническими    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦учреждениями на 10  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦тыс. населения      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 8 ¦Численность врачей  ¦    человек    ¦ 47,8 ¦ 47,8 ¦ 47,8 ¦ 47,8 ¦ 47,8 ¦ 47,8 ¦  100,0   ¦
¦   ¦на 10 тыс. населения¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 9 ¦Численность         ¦ тыс. человек  ¦348141¦302451¦302451¦302451¦302451¦302451¦   86,9   ¦
¦   ¦лечащихся и         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦отдыхающих в        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦санаторно-курортных ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦учреждениях РБ      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦10 ¦Ввод в действие:    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦больниц             ¦     коек      ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦   +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦амбулаторно-        ¦  посещений в  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦   ¦поликлинических     ¦     смену     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦учреждений          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                       Жилищная сфера                                        ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦11 ¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс. кв. метров¦681,6 ¦ 850  ¦ 900  ¦ 955  ¦ 1010 ¦1055 -¦ 150,4 -  ¦
¦   ¦жилья за счет всех  ¦ общей площади ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 1115 ¦   159    ¦
¦   ¦источников          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦финансирования      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦В том числе в       ¦      -"-      ¦143,8 ¦  90  ¦  92  ¦  94  ¦  96  ¦ 100  ¦   69,4   ¦
¦   ¦сельской местности  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦12 ¦Обеспеченность      ¦ кв. метров на ¦ 26,2 ¦ 26,4 ¦ 26,8 ¦ 27,4 ¦ 30,0 ¦ 30,6 ¦  116,8   ¦
¦   ¦населения общей     ¦   человека    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦площадью жилых      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦домов:              ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦в городских         ¦      -"-      ¦ 23,3 ¦ 23,4 ¦ 23,5 ¦ 23,9 ¦ 24,3 ¦ 24,7 ¦  106,0   ¦
¦   ¦поселениях          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦в сельской местности¦      -"-      ¦ 35,9 ¦ 36,0 ¦ 36,2 ¦ 36,4 ¦ 36,8 ¦ 37,4 ¦  104,2   ¦
¦---+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Могилевской области на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

----+--------------+------------+------+------+------+------+------+------+------
¦   ¦              ¦            ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦ Наименование ¦  Единица   ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦п/п¦ показателей  ¦ измерения  +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦   ¦              ¦            ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦   ¦              ¦            ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+---+--------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦Среднегодовая ¦тыс. человек¦1092,7¦1090,0¦1086,9¦1080,7¦1075,0¦1069,3¦   97,9   ¦
¦   ¦численность   ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦постоянного   ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦населения     ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +--------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦В том числе:  ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦городского    ¦тыс. человек¦832,8 ¦834,2 ¦835,9 ¦835,8 ¦835,2 ¦834,8 ¦  100,2   ¦
¦   ¦              +------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦              ¦ процентов  ¦ 76,2 ¦ 76,5 ¦ 76,9 ¦ 77,3 ¦ 77,7 ¦ 78,1 ¦          ¦
¦   +--------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦сельского     ¦тыс. человек¦259,9 ¦255,8 ¦251,0 ¦244,9 ¦239,8 ¦234,5 ¦   90,2   ¦
¦   ¦              +------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦              ¦ процентов  ¦ 23,8 ¦ 23,5 ¦ 23,1 ¦ 22,7 ¦ 22,3 ¦ 21,9 ¦          ¦
+---+--------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 2 ¦Трудовые      ¦тыс. человек¦690,3 ¦684,4 ¦677,0 ¦666,3 ¦655,8 ¦645,8 ¦   93,6   ¦
¦   ¦ресурсы (в    ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦среднегодовом ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦исчислении)   ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 3 ¦Численность   ¦    -"-     ¦507,7 ¦508,6 ¦506,3 ¦504,0 ¦501,9 ¦500,0 ¦   98,5   ¦
¦   ¦занятых в     ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦экономике     ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +--------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦В том числе:  ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦сфера         ¦    -"-     ¦245,2 ¦245,7 ¦241,0 ¦234,4 ¦231,9 ¦229,5 ¦   93,6   ¦
¦   ¦производства  ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦товаров       ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +--------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦сфера услуг   ¦    -"-     ¦262,5 ¦262,9 ¦265,3 ¦269,6 ¦270,0 ¦270,5 ¦  103,0   ¦
+---+--------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 4 ¦Уровень       ¦ процентов  ¦ 0,8  ¦ 1,5  ¦ 1,5  ¦ 1,5  ¦ 1,5  ¦ 1,5  ¦          ¦
¦   ¦безработицы (к¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦экономически  ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦активному     ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦населению)    ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦---+--------------+------------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Могилевской области на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

----+------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------
¦   ¦                  ¦             ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦   Наименование   ¦   Единица   ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦п/п¦   показателей    ¦  измерения  +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦   ¦                  ¦             ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦   ¦                  ¦             ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+---+------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦        2         ¦      3      ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦    10    ¦
+---+------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦Инвестиции в      ¦млрд. рублей ¦5482,8¦ 6725 ¦ 8285 ¦10435 ¦13200 ¦16785 ¦          ¦
¦   ¦основной капитал -¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦всего             ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦Темпы роста       ¦  процентов  ¦127,2 ¦111,5 ¦112,0 ¦114,5 ¦115,0 ¦115,6 ¦  190,0   ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦Из них по видам   ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦экономической     ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦деятельности:     ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦промышленность    ¦млрд. рублей ¦1770,2¦ 2241 ¦2714,6¦3384,9¦4291,4¦5866,5¦  205,8   ¦
¦   ¦(секции C, D, E)  ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦сельское          ¦     -"-     ¦1311,3¦1850,6¦2391,2¦2425,9¦3750,8¦4510,1¦  213,6   ¦
¦   ¦хозяйство, охота и¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦предоставление    ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦услуг в этих      ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦областях (секция  ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦A-01)             ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦строительство     ¦     -"-     ¦341,9 ¦ 359  ¦476,9 ¦ 562  ¦756,8 ¦ 1128 ¦  204,9   ¦
¦   ¦(секция F)        ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦транспорт и связь ¦     -"-     ¦316,7 ¦329,4 ¦396,5 ¦421,2 ¦510,1 ¦740,8 ¦  145,2   ¦
¦   ¦(секция I)        ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦образование       ¦     -"-     ¦ 49,2 ¦ 50,2 ¦ 55,2 ¦ 60,3 ¦ 70,3 ¦  82  ¦  103,5   ¦
¦   ¦(секция M)        ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦здравоохранение   ¦     -"-     ¦102,7 ¦105,8 ¦ 118  ¦123,7 ¦137,4 ¦181,6 ¦  109,8   ¦
¦   ¦(секция N)        ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦предоставление    ¦     -"-     ¦ 91,4 ¦ 92,3 ¦103,2 ¦ 112  ¦121,9 ¦ 175  ¦  118,9   ¦
¦   ¦коммунальных,     ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦социальных и      ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦персональных услуг¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦(секция O)        ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦прочие виды       ¦     -"-     ¦1499,4¦1696,7¦2029,4¦ 3345 ¦3561,3¦ 4101 ¦  169,8   ¦
¦   ¦экономической     ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦деятельности      ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 2 ¦Объем инвестиций  ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦за счет:          ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦средств           ¦млрд. рублей ¦1064,1¦1157,5¦1267,7¦1445,1¦2094,6¦2957,1¦  172,6   ¦
¦   ¦консолидированного¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦бюджета           ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦в том числе:      ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦средств           ¦     -"-     ¦621,7 ¦ 683  ¦768,7 ¦901,9 ¦1296,5¦1723,8¦  172,2   ¦
¦   ¦республиканского  ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦бюджета           ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦средств местных   ¦     -"-     ¦442,4 ¦474,5 ¦ 499  ¦543,2 ¦798,1 ¦1233,3¦  173,1   ¦
¦   ¦бюджетов          ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦собственных       ¦     -"-     ¦ 1346 ¦1434,5¦1972,7¦2834,9¦ 3506 ¦4234,3¦  195,3   ¦
¦   ¦средств           ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦организаций       ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦собственных       ¦     -"-     ¦ 314  ¦ 356  ¦383,8 ¦ 536  ¦657,2 ¦930,1 ¦  183,9   ¦
¦   ¦средств населения ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦кредитов          ¦     -"-     ¦ 2195 ¦ 3170 ¦3920,5¦4799,4¦ 6000 ¦7260,5¦  205,4   ¦
¦   ¦белорусских банков¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦из них иностранные¦     -"-     ¦ 208  ¦ 253  ¦315,7 ¦ 328  ¦509,7 ¦618,3 ¦  184,6   ¦
¦   ¦кредитные линии   ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦иностранных       ¦     -"-     ¦ 186  ¦ 251  ¦320,1 ¦389,1 ¦479,1 ¦614,5 ¦  205,1   ¦
¦   ¦источников,       ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦включая кредиты   ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦иностранных банков¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦в том числе       ¦     -"-     ¦ 112  ¦ 127  ¦132,1 ¦142,9 ¦154,5 ¦227,1 ¦  125,9   ¦
¦   ¦кредитов          ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦иностранных банков¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦прочих источников ¦     -"-     ¦377,7 ¦ 356  ¦420,2 ¦430,5 ¦463,1 ¦788,5 ¦  129,6   ¦
+---+------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 3 ¦Объем иностранных ¦млн. долларов¦103,6 ¦110,0 ¦118,0 ¦127,0 ¦137,0 ¦150,0 ¦   145    ¦
¦   ¦инвестиций        ¦     США     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦Из них прямые     ¦     -"-     ¦ 50,1 ¦ 70,0 ¦ 80,0 ¦ 85,0 ¦ 90,0 ¦ 95,0 ¦   190    ¦
¦   ¦иностранные       ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦инвестиции на     ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦чистой основе (без¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦учета             ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦задолженности     ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦прямому инвестору ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦за товары (работы,¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦услуги)           ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦---+------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Могилевской области на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЭЗ "МОГИЛЕВ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ

----+-------------+-------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦   ¦             ¦             ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦Наименование ¦   Единица   ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦п/п¦ показателей ¦  измерения  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦   ¦             ¦             ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦   ¦             ¦             ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---+-------------+-------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦ 1 ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей ¦129,9¦199,3¦233,2¦254,2¦261,8¦274,9¦в 2,1 раза¦
¦   ¦основной     ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦капитал      ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+-------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 2 ¦Доля         ¦  процентов  ¦ 8,2 ¦21,0 ¦21,0 ¦21,0 ¦21,0 ¦21,0 ¦          ¦
¦   ¦иностранных  ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦инвестиций в ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦общем объеме ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦инвестиций   ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+-------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 3 ¦Прямые       ¦млн. долларов¦ 2,8 ¦20,0 ¦22,0 ¦22,0 ¦25,0 ¦25,0 ¦в 8,9 раза¦
¦   ¦иностранные  ¦     США     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦инвестиции на¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦чистой основе¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦(без учета   ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦задолженности¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦прямому      ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦инвестору за ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦товары       ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦(работы,     ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦услуги)      ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---+-------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
Могилевской области на 2011 - 2015 годы



ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

(млрд. рублей)

----+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-------
¦   ¦                     ¦                     ¦          ¦         ¦Фактически¦Планируемый¦
¦ N ¦    Наименование     ¦    Наименование     ¦   Годы   ¦Стоимость¦ освоено  ¦   объем   ¦
¦п/п¦   инвестиционного   ¦     организации     ¦реализации¦ проекта ¦инвестиций¦инвестиций ¦
¦   ¦       проекта       ¦                     ¦          ¦         ¦по проекту¦ на 2011 - ¦
¦   ¦                     ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦ 2015 годы ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 1 ¦          2          ¦          3          ¦    4     ¦    5    ¦    6     ¦     7     ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦    Итого по перечню, млрд. рублей                        ¦ 4803,4  ¦  1830,7  ¦  2947,0   ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 1 ¦Строительство        ¦Бобруйское унитарное ¦  2010 -  ¦  20,1   ¦    -     ¦   20,1    ¦
¦   ¦биогазового комплекса¦коммунальное дочернее¦   2012   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦на очистных          ¦производственное     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦сооружениях в        ¦предприятие          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦г. Бобруйске         ¦"Водоканал"          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 2 ¦Строительство        ¦Сельскохозяйственный ¦  2010 -  ¦  37,4   ¦   0,4    ¦   37,0    ¦
¦   ¦биогазовой установки ¦производственный     ¦   2012   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦в Кировском районе   ¦кооператив "Рассвет" ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦им. К.П.Орловского   ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 3 ¦Строительство        ¦ОАО "Александрийское"¦  2013 -  ¦  16,0   ¦    -     ¦   16,0    ¦
¦   ¦биогазовых установок ¦                     ¦   2014   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦в Шкловском районе   ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 4 ¦Строительство        ¦СООО "ТДФ Экотех"    ¦  2010 -  ¦  18,3   ¦    -     ¦   18,3    ¦
¦   ¦установки по активной¦                     ¦   2012   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦дегазации полигона   ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦твердых коммунальных ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦отходов "Ново-       ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦Милеевка" в          ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦г. Могилеве          ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 5 ¦Строительство станции¦Республиканское      ¦  2010 -  ¦   4,5   ¦    -     ¦    4,5    ¦
¦   ¦по искусственному    ¦унитарное            ¦   2016   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦осеменению свиней    ¦сельскохозяйственное ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦производственное     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦предприятие по       ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦племенному делу      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Могилевское         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦госплемпредприятие"  ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 6 ¦Реконструкция и      ¦Частное              ¦  2010 -  ¦   1,5   ¦    -     ¦    1,5    ¦
¦   ¦техническое          ¦производственное     ¦   2016   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦переоснащение цеха по¦унитарное предприятие¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦производству         ¦"Могилевский завод   ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦стерильных           ¦ветеринарных         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦противомикробных     ¦препаратов"          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦препаратов           ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 7 ¦Организация          ¦ИЧУПТП "Старая       ¦  2010 -  ¦   9,8   ¦   8,4    ¦    1,4    ¦
¦   ¦производства детского¦крепость"            ¦   2011   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦питания              ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 8 ¦Создание производства¦ОАО "Могилевский     ¦  2010 -  ¦   8,1   ¦    -     ¦    8,1    ¦
¦   ¦энергоэффективных    ¦завод                ¦   2015   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦электродвигателей,   ¦"Электродвигатель"   ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦соответствующих      ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦требованиям          ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦европейских          ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦стандартов           ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 9 ¦Строительство        ¦ПРУП                 ¦  2007 -  ¦ 1612,2  ¦  749,0   ¦   863,2   ¦
¦   ¦технологической линии¦"Кричевцементношифер"¦   2013   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦по производству      ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦цемента и угольного  ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦отделения            ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦10 ¦Строительство второй ¦ПРУП "Белорусский    ¦  2007 -  ¦ 1210,8  ¦  623,7   ¦   587,1   ¦
¦   ¦технологической линии¦цементный завод"     ¦   2012   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦по производству      ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦цемента "сухим       ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦способом" и          ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦углеподготовительного¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦отделения с переводом¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦действующей          ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦технологической линии¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦производства клинкера¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦с природного газа на ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦уголь                ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦11 ¦Модернизация         ¦ОАО "Бобруйский завод¦  2007 -  ¦  50,8   ¦   43,6   ¦    7,2    ¦
¦   ¦производства         ¦крупнопанельного     ¦   2011   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦крупнопанельного     ¦домостроения"        ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦домостроения         ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦12 ¦Модернизация         ¦СРУП "Бобруйский     ¦  2010 -  ¦  123,0  ¦    -     ¦   123,0   ¦
¦   ¦производства         ¦домостроительный     ¦   2012   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦комбинат"            ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦13 ¦Организация          ¦Государственное      ¦  2013 -  ¦   0,6   ¦    -     ¦    0,6    ¦
¦   ¦производства         ¦учреждение высшего   ¦   2014   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦волоконно-оптических ¦профессионального    ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦эндоскопов           ¦образования          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦технического         ¦"Белорусско-         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦назначения           ¦Российский           ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦университет"         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦14 ¦Техническое          ¦ОАО "Бумажная фабрика¦  2009 -  ¦  339,8  ¦  218,7   ¦   121,1   ¦
¦   ¦перевооружение и     ¦"Спартак"            ¦   2012   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦реконструкция        ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦15 ¦Создание в           ¦ИООО "ВМГ Индустри"  ¦  2011 -  ¦  256,3  ¦    -     ¦   230,6   ¦
¦   ¦Могилевской области  ¦                     ¦   2018   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦на территории        ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦свободной            ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦экономической зоны   ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦"Могилев" вертикально¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦интегрированного     ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦деревообрабатывающего¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦комплекса            ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦16 ¦Завод массовых шин.  ¦ОАО "Белшина"        ¦  2008 -  ¦  16,3   ¦    -     ¦   16,3    ¦
¦   ¦Техническое          ¦                     ¦   2013   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦перевооружение       ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦легкового потока     ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦17 ¦Завод массовых шин.  ¦ОАО "Белшина"        ¦  2011 -  ¦  62,7   ¦    -     ¦   62,7    ¦
¦   ¦Техническое          ¦                     ¦   2015   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦перевооружение       ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦производства грузовых¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦цельнометаллокордных ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦шин                  ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦18 ¦Организация          ¦ООО "ПЦЦ БелПол"     ¦  2011 -  ¦   4,1   ¦    -     ¦    4,1    ¦
¦   ¦производства         ¦                     ¦   2015   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦полиэфирных полиолов ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦на территории        ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦свободной            ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦экономической зоны   ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦"Могилев"            ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦19 ¦Строительство завода ¦Иностранное частное  ¦  2010 -  ¦  110,3  ¦   16,9   ¦   93,4    ¦
¦   ¦по производству      ¦производственное     ¦   2015   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦синтетических моющих ¦унитарное предприятие¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦средств и товаров    ¦"Парфюмерно-         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦бытовой химии в      ¦косметическая фабрика¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦г. Осиповичи         ¦"Сонца"              ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦20 ¦Строительство        ¦ОАО "Бобруйский      ¦  2011 -  ¦  50,0   ¦    -     ¦   50,0    ¦
¦   ¦мясожирового цеха    ¦мясокомбинат"        ¦   2013   ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦21 ¦Расширение           ¦Филиал "Серволюкс-   ¦  2010 -  ¦  156,4  ¦    -     ¦   156,4   ¦
¦   ¦промышленного        ¦агро" СЗАО           ¦   2013   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦комплекса по         ¦"Серволюкс"          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦производству мяса    ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦цыплят бройлеров     ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦22 ¦Реконструкция        ¦ОАО "Осиповичский    ¦  2009 -  ¦  56,4   ¦    -     ¦   56,4    ¦
¦   ¦производственной     ¦молочный комбинат"   ¦   2011   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦площадки с установкой¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦новой линии по       ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦выпуску твердых сыров¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦производительностью  ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦10 тонн в сутки      ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦23 ¦Установка            ¦ОАО "Мстиславский    ¦  2010 -  ¦  64,0   ¦   6,0    ¦   58,0    ¦
¦   ¦автоматизированной   ¦маслодельно-         ¦   2012   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦линии производства   ¦сыродельный завод"   ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦сыров мощностью 15   ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦тонн                 ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦24 ¦Реконструкция        ¦ОАО "Белыничский     ¦  2011 -  ¦   2,7   ¦    -     ¦    2,7    ¦
¦   ¦открытого            ¦протеиновый завод"   ¦   2013   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦акционерного общества¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦"Белыничский         ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦протеиновый завод" с ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦созданием            ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦производства кормов  ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦для домашних животных¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦25 ¦Реконструкция        ¦Унитарное            ¦  2011 -  ¦   1,8   ¦    -     ¦    1,8    ¦
¦   ¦унитарного           ¦коммунальное         ¦   2012   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦коммунального        ¦производственное     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦производственного    ¦предприятие          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦предприятия          ¦"Бобруйский завод    ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦"Бобруйский завод    ¦напитков"            ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦напитков"            ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦26 ¦Строительство        ¦ОАО "Шкловский       ¦  2011 -  ¦  50,6   ¦    -     ¦   50,6    ¦
¦   ¦(реконструкция)      ¦льнозавод"           ¦   2012   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦льнозавода           ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦27 ¦Реконструкция завода ¦Могилевское городское¦  2011 -  ¦  31,8   ¦    -     ¦   31,8    ¦
¦   ¦по утилизации бытовых¦коммунальное         ¦   2013   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦ресурсов (ЗУБР) в    ¦унитарное            ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦г. Могилеве (2-й     ¦специализированное   ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦пусковой комплекс)   ¦автопредприятие      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦28 ¦Строительство        ¦ООО"Тайкун"          ¦  2011 -  ¦   0,5   ¦    -     ¦    0,5    ¦
¦   ¦ветроэнергетических  ¦                     ¦   2012   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦установок в          ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦Могилевском районе   ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦29 ¦Расширение           ¦Унитарное частное    ¦  2011 -  ¦   9,8   ¦    -     ¦    9,8    ¦
¦   ¦действующего         ¦научно-              ¦   2013   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦производства         ¦производственное     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦комплектующих для    ¦предприятие          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦машиностроения со    ¦"Технолит"           ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦строительством и     ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦технологическим      ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦оснащением цеха      ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦механической         ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦обработки металлов,  ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦складских помещений и¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦благоустройством     ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦территории по        ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦ул. Бялыницкого-     ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦Бирули, 26 в         ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦г. Могилеве          ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦30 ¦Реконструкция        ¦ОАО "Белыничский     ¦   2011   ¦   1,0   ¦    -     ¦    1,0    ¦
¦   ¦открытого            ¦протеиновый завод"   ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦акционерного общества¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦"Белыничский         ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦протеиновый завод" со¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦строительством       ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦производственной     ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦котельной,           ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦использующей         ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦альтернативное       ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦топливо - технический¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦жир (продукт         ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦собственного         ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦производства)        ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+------------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
Могилевской области на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

----+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦   ¦                    ¦            ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦    Наименование    ¦  Единица   ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦п/п¦     показателя     ¦ измерения  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦   ¦                    ¦            ¦ отчет ¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦   ¦                    ¦            ¦       ¦                                       ¦2010 году ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 1 ¦         2          ¦     3      ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦    10    ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 1 ¦Объем производства  ¦млрд. рублей¦14651,8¦16928,7¦19559,4¦22598,9¦26110,8¦30168,4¦          ¦
¦   ¦продукции           +------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦промышленности      ¦процентов к ¦ 116,4 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦  154,0   ¦
¦   ¦                    ¦предыдущему ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦                    ¦    году    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 2 ¦Удельный вес        ¦ процентов  ¦ 12,5  ¦ 12,8  ¦ 13,0  ¦ 13,2  ¦ 13,5  ¦ 14,0  ¦          ¦
¦   ¦отгруженной         ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦инновационной       ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦продукции           ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦организациями,      ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦основными видами    ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦экономической       ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦деятельности которых¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦является            ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦производство        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦промышленной        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦продукции, в общем  ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦объеме отгруженной  ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦промышленной        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦продукции           ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 3 ¦Рост                ¦    -"-     ¦ 117,4 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦  157,4   ¦
¦   ¦производительности  ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦труда               ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 4 ¦Рентабельность      ¦    -"-     ¦  4,0  ¦ 4,7 - ¦ 5,0 - ¦ 5,5 - ¦ 6,5 - ¦ 8,2 - ¦          ¦
¦   ¦продаж в            ¦            ¦       ¦  5,0  ¦  5,5  ¦  6,0  ¦  7,5  ¦  8,6  ¦          ¦
¦   ¦организациях        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦промышленности      ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 5 ¦Структура           ¦    -"-     ¦  100  ¦  100  ¦  100  ¦  100  ¦  100  ¦  100  ¦          ¦
¦   ¦промышленности:     ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦горнодобывающая     ¦    -"-     ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦          ¦
¦   ¦промышленность      ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦обрабатывающая      ¦    -"-     ¦ 87,8  ¦ 87,3  ¦ 87,5  ¦ 87,5  ¦ 87,3  ¦ 87,3  ¦          ¦
¦   ¦промышленность      ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦производство пищевых¦    -"-     ¦ 22,0  ¦ 24,0  ¦ 24,1  ¦ 24,5  ¦ 24,6  ¦ 24,8  ¦          ¦
¦   ¦продуктов, включая  ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦напитки, и табака   ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦текстильное и       ¦    -"-     ¦  4,6  ¦  5,0  ¦  5,0  ¦  5,0  ¦  4,8  ¦  5,0  ¦          ¦
¦   ¦швейное производство¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦производство кожи,  ¦    -"-     ¦  1,0  ¦  0,8  ¦  0,9  ¦  0,9  ¦  1,0  ¦  1,0  ¦          ¦
¦   ¦изделий из кожи и   ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦производство обуви  ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦обработка древесины ¦    -"-     ¦  1,8  ¦  2,0  ¦  2,0  ¦  2,0  ¦  1,9  ¦  1,9  ¦          ¦
¦   ¦и производство      ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦изделий из дерева   ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦целлюлозно-бумажное ¦    -"-     ¦  1,0  ¦  1,2  ¦  1,2  ¦  1,3  ¦  1,4  ¦  1,4  ¦          ¦
¦   ¦производство,       ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦издательская        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦деятельность        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦производство кокса, ¦    -"-     ¦  3,9  ¦  5,8  ¦  5,3  ¦  5,0  ¦  4,8  ¦  4,5  ¦          ¦
¦   ¦нефтепродуктов и    ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦ядерных материалов  ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦химическое          ¦    -"-     ¦ 15,0  ¦  7,2  ¦  7,5  ¦  7,6  ¦  8,0  ¦  7,8  ¦          ¦
¦   ¦производство        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦производство        ¦    -"-     ¦ 16,8  ¦ 21,3  ¦ 21,5  ¦ 21,6  ¦ 20,8  ¦ 21,5  ¦          ¦
¦   ¦резиновых и         ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦пластмассовых       ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦изделий             ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦производство прочих ¦    -"-     ¦  9,8  ¦  9,5  ¦  9,7  ¦  9,5  ¦  9,3  ¦  9,3  ¦          ¦
¦   ¦неметаллических     ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦минеральных         ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦продуктов           ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦металлургическое    ¦    -"-     ¦  4,4  ¦  4,8  ¦  4,8  ¦  5,0  ¦  5,0  ¦  4,6  ¦          ¦
¦   ¦производство и      ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦производство готовых¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦металлических       ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦изделий             ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦производство машин и¦    -"-     ¦ 12,6  ¦ 11,2  ¦ 11,5  ¦ 11,5  ¦ 11,6  ¦ 11,8  ¦          ¦
¦   ¦оборудования        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦производство        ¦    -"-     ¦  3,8  ¦  3,5  ¦  3,1  ¦  3,2  ¦  3,4  ¦  3,5  ¦          ¦
¦   ¦транспортных средств¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦и оборудования      ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦прочие отрасли      ¦    -"-     ¦  2,0  ¦  2,1  ¦  2,0  ¦  1,6  ¦  2,0  ¦  1,6  ¦          ¦
¦   ¦промышленности      ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦производство        ¦    -"-     ¦  1,3  ¦  1,6  ¦  1,4  ¦  1,3  ¦  1,4  ¦  1,3  ¦          ¦
¦   ¦электрооборудования,¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦электронного и      ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦оптического         ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦оборудования        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦производство и      ¦    -"-     ¦ 12,0  ¦ 12,5  ¦ 12,3  ¦ 12,3  ¦ 12,5  ¦ 12,5  ¦          ¦
¦   ¦распределение       ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦электроэнергии, газа¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦и воды              ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
Могилевской области на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

----+--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+------
¦   ¦                    ¦            ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦    Наименование    ¦  Единица   ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦п/п¦     показателя     ¦ измерения  +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦   ¦                    ¦            ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦   ¦                    ¦            ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+---+--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦         2          ¦     3      ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦    10    ¦
+---+--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦Производство        ¦млрд. рублей¦3201,6¦3425,7¦3665,5¦3922,1¦4196,9¦4482,0¦  140,0   ¦
¦   ¦продукции сельского +------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦хозяйства в         ¦процентов к ¦100,4 ¦107,0 ¦107,0 ¦107,0 ¦107,0 ¦106,8 ¦  140,0   ¦
¦   ¦хозяйствах всех     ¦предыдущему ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦категорий           ¦    году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦В том числе:        ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦растениеводства     ¦млрд. рублей¦1842,0¦1986,9¦2126,0¦2274,8¦2392,2¦2555,0¦  138,7   ¦
¦   +--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦животноводства      ¦    -"-     ¦1359,6¦1438,8¦1539,5¦1647,3¦1804,7¦1927,0¦  141,7   ¦
+---+--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 2 ¦Производство        ¦    -"-     ¦2039,7¦2192,7¦2363,7¦2552,8¦2762,1¦2991,4¦  146,7   ¦
¦   ¦продукции сельского ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦хозяйства в         ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦сельскохозяйственных¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦организациях        ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 3 ¦Количество          ¦   единиц   ¦ 198  ¦ 190  ¦ 182  ¦ 176  ¦ 172  ¦ 170  ¦   85,9   ¦
¦   ¦сельскохозяйственных¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦организаций всех    ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦форм собственности  ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 4 ¦Наличие фермерских  ¦    -"-     ¦ 282  ¦ 285  ¦ 285  ¦ 285  ¦ 290  ¦ 290  ¦  102,8   ¦
¦   ¦хозяйств            ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 5 ¦Производство        ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦основных видов      ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦продукции в         ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦натуральном         ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦выражении:          ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦зерновых и          ¦ тыс. тонн  ¦1090,6¦ 1460 ¦ 1500 ¦ 1550 ¦ 1620 ¦ 1750 ¦  160,5   ¦
¦   ¦зернобобовых культур¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦(в весе после       ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦доработки)          ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦картофеля           ¦    -"-     ¦1091,8¦ 1060 ¦ 1090 ¦ 1115 ¦ 1140 ¦ 1160 ¦  106,2   ¦
¦   +--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦льноволокна         ¦    -"-     ¦ 7,9  ¦ 11,5 ¦ 11,0 ¦ 10,0 ¦ 9,4  ¦ 9,4  ¦  119,0   ¦
¦   +--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦сахарной свеклы     ¦    -"-     ¦ 95,4 ¦ 160  ¦ 160  ¦ 180  ¦ 190  ¦ 350  ¦ в 3,7 р. ¦
¦   +--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦маслосемян рапса    ¦    -"-     ¦ 95,9 ¦ 126  ¦ 130  ¦ 133  ¦ 136  ¦ 140  ¦  146,0   ¦
¦   +--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦овощей              ¦ тыс. тонн  ¦301,6 ¦ 260  ¦ 260  ¦ 260  ¦ 260  ¦ 260  ¦   86,2   ¦
¦   +--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦плодов и ягод       ¦    -"-     ¦115,1 ¦102,0 ¦103,0 ¦104,8 ¦111,0 ¦115,0 ¦  100,0   ¦
¦   +--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦скота и птицы (в    ¦    -"-     ¦152,1 ¦ 175  ¦ 190  ¦ 205  ¦ 220  ¦ 230  ¦  151,2   ¦
¦   ¦живом весе)         ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦молока              ¦    -"-     ¦825,2 ¦ 995  ¦ 1050 ¦ 1130 ¦ 1220 ¦ 1310 ¦  158,7   ¦
¦   +--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦яиц                 ¦ млн. штук  ¦450,3 ¦457,2 ¦ 474  ¦ 482  ¦ 500  ¦ 500  ¦  111,0   ¦
+---+--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 6 ¦Рентабельность      ¦ процентов  ¦ 6,5  ¦ 7,0  ¦ 7,0  ¦ 8,2  ¦ 9,9  ¦ 10,6 ¦          ¦
¦   ¦продаж в            ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦организациях        ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦сельского хозяйства ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 7 ¦Рентабельность      ¦    -"-     ¦ 8,3  ¦ 9,0  ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 11,0 ¦ 12,0 ¦          ¦
¦   ¦реализуемой         ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦продукции (работ,   ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦услуг)              ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 8 ¦Снижение (-) уровня ¦    -"-     ¦ -2,8 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦          ¦
¦   ¦материалоемкости    ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦продукции сельского ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦хозяйства (в        ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦фактических ценах)  ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦---+--------------------+------------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
Могилевской области на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

----+---------------+------------+-----T----+----T----+----T----+------
¦   ¦               ¦            ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦ N ¦ Наименование  ¦  Единица   ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦
¦п/п¦  показателя   ¦ измерения  +-----+----+----+----+----+----+процентов,¦
¦   ¦               ¦            ¦отчет¦        прогноз         ¦2015 год к¦
¦   ¦               ¦            ¦     ¦                        ¦2010 году ¦
+---+---------------+------------+-----+----+----T----+----T----+----------+
¦ 1 ¦Объем подрядных¦млрд. рублей¦2359 ¦2580¦2710¦2840¦2980¦3130¦          ¦
¦   ¦работ,         ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦выполненных    +------------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦   ¦собственными   ¦процентов к ¦116,2¦109 ¦105 ¦105 ¦105 ¦105 ¦  132,5   ¦
¦   ¦силами, по виду¦предыдущему ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦экономической  ¦    году    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦деятельности   ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦"Строительство"¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---+---------------+------------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦ 2 ¦Рентабельность ¦ процентов  ¦ 6,4 ¦6,3 ¦6,4 ¦6,5 ¦6,7 ¦6,7 ¦          ¦
¦   ¦продаж         ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---+---------------+------------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦ 3 ¦Рентабельность ¦    -"-     ¦ 7,8 ¦7,8 ¦7,9 ¦8,0 ¦8,2 ¦8,2 ¦          ¦
¦   ¦реализованной  ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦продукции      ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦(работ, услуг) ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦---+---------------+------------+-----+----+----+----+----+----+-----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
Могилевской области на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

----+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦   ¦               ¦               ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦               ¦    Единица    ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦п/п¦  Показатель   ¦   измерения   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦   ¦               ¦               ¦ отчет ¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦   ¦               ¦               ¦       ¦                                       ¦2010 году ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 1 ¦       2       ¦       3       ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦    10    ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 1 ¦Удельный вес   ¦   процентов   ¦ 40,8  ¦ 42,9  ¦ 44,4  ¦ 45,3  ¦ 47,8  ¦ 49,6  ¦          ¦
¦   ¦сферы услуг в  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦валовом        ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦региональном   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦продукте       ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 2 ¦Темп роста     ¦      -"-      ¦ 110,0 ¦111,0 -¦111,6 -¦ 112 - ¦ 113 - ¦ 114 - ¦ 168,2 -  ¦
¦   ¦валовой        ¦               ¦       ¦ 112,0 ¦ 112,6 ¦  113  ¦  114  ¦  115  ¦  184,2   ¦
¦   ¦добавленной    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦стоимости услуг¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 3 ¦Удельный вес   ¦      -"-      ¦ 51,7  ¦ 51,7  ¦ 52,4  ¦ 53,5  ¦ 53,8  ¦ 54,1  ¦          ¦
¦   ¦занятых в сфере¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦услуг в общей  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦численности    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦занятых в      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦экономике      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 4 ¦Объем          ¦  процентов к  ¦ 109,2 ¦109,5 -¦108,5 -¦109,0 -¦109,0 -¦109,5 -¦ 154,6 -  ¦
¦   ¦реализации     ¦  предыдущему  ¦       ¦ 111,0 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦ 110,0 ¦ 110,5 ¦  161,8   ¦
¦   ¦платных услуг  ¦     году      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦населению через¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦все каналы     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦реализации     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                          Транспорт                                           ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 5 ¦Объем перевозок¦   тыс. тонн   ¦56217,2¦57903,7¦58482,7¦59067,5¦60248,8¦61453,8¦  109,3   ¦
¦   ¦грузов         ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 6 ¦Грузооборот    ¦  млн. тонно-  ¦5731,1 ¦5845,7 ¦5904,2 ¦5963,2 ¦6022,8 ¦6083,0 ¦  106,1   ¦
¦   ¦               ¦  километров   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 7 ¦Объем перевозок¦млн. пассажиров¦ 161,6 ¦ 162,0 ¦ 162,3 ¦ 162,5 ¦ 162,8 ¦ 163,0 ¦  100,9   ¦
¦   ¦пассажиров     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦транспортом    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦общего         ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦пользования    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 8 ¦Пассажирооборот¦     млрд.     ¦ 1,54  ¦ 1,57  ¦ 1,57  ¦ 1,57  ¦ 1,57  ¦ 1,57  ¦  101,9   ¦
¦   ¦транспорта     ¦  пассажиро-   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦общего         ¦  километров   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦пользования    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 9 ¦Протяженность  ¦    тыс. км    ¦ 13,3  ¦ 13,3  ¦ 13,3  ¦ 13,3  ¦ 13,3  ¦ 13,3  ¦  100,0   ¦
¦   ¦автомобильных  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦дорог общего   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦пользования    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦Из них с       ¦    тыс. км    ¦ 9,79  ¦ 9,79  ¦ 9,89  ¦ 9,99  ¦ 10,1  ¦ 10,2  ¦  104,2   ¦
¦   ¦твердым        ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦покрытием      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦10 ¦Рентабельность ¦   процентов   ¦ 13,4  ¦ 13,6  ¦ 13,7  ¦ 13,8  ¦ 13,9  ¦ 14,0  ¦          ¦
¦   ¦реализованных  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦транспортных   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦услуг          ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                           Торговля                                           ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦11 ¦Объем          ¦  процентов к  ¦ 117,6 ¦112,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦ 167,7 -  ¦
¦   ¦розничного     ¦  предыдущему  ¦       ¦ 113,0 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦  174,7   ¦
¦   ¦товарооборота  ¦     году      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦торговли через ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦все каналы     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦реализации     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦В том числе    ¦      -"-      ¦ 109,3 ¦ 109,1 ¦ 109,5 ¦ 109,9 ¦ 110,4 ¦ 110,9 ¦  160,7   ¦
¦   ¦потребительская¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦кооперация     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦12 ¦Структура      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦объема         ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦розничного     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦товарооборота  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦торговли по    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦формам         ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦собственности: ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦государственная¦   процентов   ¦ 10,8  ¦ 10,0  ¦  9,5  ¦  9,0  ¦  8,5  ¦  8,0  ¦          ¦
¦   +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦частная        ¦      -"-      ¦ 84,7  ¦ 85,3  ¦ 85,5  ¦ 85,8  ¦ 86,1  ¦ 86,3  ¦          ¦
¦   +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦Из нее         ¦      -"-      ¦ 20,7  ¦ 20,5  ¦ 20,6  ¦ 20,7  ¦ 20,8  ¦ 20,9  ¦          ¦
¦   ¦потребительская¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦кооперация     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦иностранная    ¦      -"-      ¦  4,5  ¦  4,7  ¦  5,0  ¦  5,2  ¦  5,4  ¦  5,7  ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦13 ¦Число объектов ¦    единиц     ¦ 6322  ¦ 6405  ¦ 6454  ¦ 6506  ¦ 6554  ¦ 6604  ¦  104,5   ¦
¦   ¦розничной      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦торговой сети  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦на конец года  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦В том числе в  ¦      -"-      ¦ 1287  ¦ 1287  ¦ 1287  ¦ 1287  ¦ 1287  ¦ 1287  ¦  100,0   ¦
¦   ¦сельской       ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦местности      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦14 ¦Торговая       ¦тыс. кв. метров¦ 400,0 ¦ 410,0 ¦ 414,0 ¦ 419,0 ¦ 426,0 ¦ 432,0 ¦  108,0   ¦
¦   ¦площадь        ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦магазинов      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦15 ¦Обеспеченность ¦  кв. метров   ¦ 403,3 ¦ 430,0 ¦ 470,0 ¦ 510,0 ¦ 555,0 ¦ 600,0 ¦  148,8   ¦
¦   ¦населения      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦торговыми      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦площадями на   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦1000 жителей   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                     Общественное питание                                     ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦16 ¦Объем          ¦  процентов к  ¦ 108,9 ¦111,5 -¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦ 160,3 -  ¦
¦   ¦розничного     ¦  предыдущему  ¦       ¦ 112,0 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  161,0   ¦
¦   ¦товарооборота  ¦     году      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦общественного  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦питания        ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦В том числе    ¦      -"-      ¦ 108,1 ¦ 108,5 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,5 ¦  153,9   ¦
¦   ¦потребительская¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦кооперация     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦17 ¦Число объектов ¦    единиц     ¦ 1616  ¦ 1630  ¦ 1645  ¦ 1660  ¦ 1675  ¦ 1690  ¦  104,6   ¦
¦   ¦общественного  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦питания на     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦конец года     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦В том числе в  ¦      -"-      ¦  604  ¦  609  ¦  616  ¦  619  ¦  623  ¦  627  ¦  103,8   ¦
¦   ¦сельской       ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦местности      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦18 ¦Число мест в   ¦     тыс.      ¦ 87,5  ¦  88   ¦ 88,5  ¦  89   ¦ 89,5  ¦  90   ¦  102,9   ¦
¦   ¦объектах       ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦общественного  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦питания        ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦19 ¦Обеспеченность ¦     мест      ¦ 25,8  ¦  28   ¦  30   ¦  33   ¦  36   ¦  40   ¦   155    ¦
¦   ¦населения      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦местами в      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦общедоступных  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦объектах       ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦общественного  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦питания на 1000¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦жителей        ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                     Бытовое обслуживание                                     ¦
+---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦20 ¦Число объектов ¦    единиц     ¦ 1815  ¦ 1845  ¦ 1880  ¦ 1910  ¦ 1945  ¦ 1980  ¦  109,0   ¦
¦   ¦бытового       ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦обслуживания   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦населения на   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦конец года     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦В том числе в  ¦      -"-      ¦  21   ¦  21   ¦  21   ¦  21   ¦  21   ¦  21   ¦  100,0   ¦
¦   ¦сельской       ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦местности      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦---+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
Могилевской области на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

----+-------------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦   ¦                   ¦            ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦   Наименование    ¦  Единица   ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦п/п¦    показателей    ¦ измерения  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦   ¦                   ¦            ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦   ¦                   ¦            ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---+-------------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦ 1 ¦Доля малого        ¦ процентов  ¦15,1 ¦15,6 ¦16,1 ¦16,7 ¦17,4 ¦18,2 ¦          ¦
¦   ¦предпринимательства¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦в общем объеме     ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦выручки от         ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦реализации товаров,¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦продуктов и услуг  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+-------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 2 ¦Количество микро- и¦   единиц   ¦6611 ¦7300 ¦7600 ¦7900 ¦8200 ¦8500 ¦  110,4   ¦
¦   ¦малых организаций  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+-------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 3 ¦Количество         ¦  человек   ¦23023¦23050¦23100¦23150¦23200¦23250¦  101,0   ¦
¦   ¦индивидуальных     ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦предпринимателей   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+-------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 4 ¦Численность        ¦тыс. человек¦85,5 ¦91,7 ¦94,5 ¦97,3 ¦100,0¦102,0¦  119,3   ¦
¦   ¦работающих в малом ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦предпринимательстве¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---+-------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 12
к Программе
социально-экономического развития
Могилевской области на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

----+------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------
¦   ¦            ¦             ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦Наименование¦   Единица   ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦п/п¦показателей ¦  измерения  +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦   ¦            ¦             ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦   ¦            ¦             ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+---+------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦Экспорт     ¦млн. долларов¦1682,8¦2000,9¦2245,0¦2530,1¦2952,6¦3365,6¦  200,0   ¦
¦   ¦товаров     ¦     США     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 2 ¦Экспорт     ¦млн. долларов¦ 40,1 ¦ 57,4 ¦ 63,8 ¦ 72,3 ¦ 83,9 ¦ 97,3 ¦  242,6   ¦
¦   ¦услуг       ¦     США     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 3 ¦Сальдо      ¦млн. долларов¦133,0 ¦184,0 ¦322,0 ¦491,0 ¦630,0 ¦798,0 ¦          ¦
¦   ¦внешней     ¦     США     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦торговли    ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦товарами    ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 4 ¦Сальдо      ¦млн. долларов¦ 16,0 ¦ 29,0 ¦ 34,0 ¦ 39,0 ¦ 45,0 ¦ 49,0 ¦          ¦
¦   ¦внешней     ¦     США     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦торговли    ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦услугами    ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 5 ¦Сальдо      ¦млн. долларов¦ 149  ¦ 213  ¦ 356  ¦ 530  ¦ 675  ¦ 847  ¦          ¦
¦   ¦внешней     ¦     США     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦торговли    +-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦   ¦товарами и  ¦в процентах к¦ 3,4  ¦6,2 - ¦11,2 -¦14,9 -¦17,0 -¦19,0 -¦          ¦
¦   ¦услугами    ¦     ВРП     ¦      ¦ 6,3  ¦ 11,4 ¦ 15,3 ¦ 17,5 ¦ 19,7 ¦          ¦
¦---+------------+-------------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 13
к Программе
социально-экономического развития
Могилевской области на 2011 - 2015 годы



РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

----+------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------
¦   ¦            ¦           ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦Наименование¦  Единица  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦п/п¦показателей ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦   ¦            ¦           ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦   ¦            ¦           ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+---+------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦Количество  ¦  единиц   ¦ 4639 ¦ 4200 ¦ 4200 ¦ 4200 ¦ 4200 ¦ 4200 ¦   90,5   ¦
¦   ¦созданных   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦новых       ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦рабочих мест¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 2 ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦1385,3¦1745,4¦2048,2¦2351,0¦2653,8¦2956,9¦  213,4   ¦
¦   ¦начисленная ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦заработная  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦плата на    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦конец года  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 3 ¦Количество  ¦  единиц   ¦ 1157 ¦ 1240 ¦ 1310 ¦ 1370 ¦ 1420 ¦ 1460 ¦  126,2   ¦
¦   ¦микро- и    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦малых       ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦организаций ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦---+------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 14
к Программе
социально-экономического развития
Могилевской области на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

----+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------
¦   ¦                    ¦                ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦ Индексы  ¦
¦ N ¦    Наименование    ¦    Единица     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦изменения,¦
¦п/п¦    показателей     ¦   измерения    +--------+--------+--------+--------+--------+--------+процентов,¦
¦   ¦                    ¦                ¦ отчет  ¦                  прогноз                   ¦2015 год к¦
¦   ¦                    ¦                ¦        ¦                                            ¦2010 году ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦ 1 ¦         2          ¦       3        ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦   7    ¦   8    ¦   9    ¦    10    ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦                                            Земельные ресурсы                                             ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦ 1 ¦Общая земельная     ¦    тыс. га     ¦ 2906,9 ¦ 2906,9 ¦ 2906,9 ¦ 2906,9 ¦ 2906,9 ¦ 2906,9 ¦  100,0   ¦
¦   ¦площадь             ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   +--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦   ¦В том числе         ¦      -"-       ¦ 1392,0 ¦ 1391,0 ¦ 1390,0 ¦ 1389,0 ¦ 1388,0 ¦ 1387,0 ¦   99,6   ¦
¦   ¦сельскохозяйственные¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   ¦земли               ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   +--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦   ¦из них пахотные     ¦      -"-       ¦ 860,2  ¦ 860,5  ¦ 860,8  ¦ 861,0  ¦ 861,4  ¦ 861,7  ¦  100,2   ¦
¦   ¦земли               ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦ 2 ¦Площадь             ¦       га       ¦  1,27  ¦  1,27  ¦  1,27  ¦  1,27  ¦  1,27  ¦  1,27  ¦  100,0   ¦
¦   ¦сельскохозяйственных¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   ¦угодий на 1 жителя  ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   ¦области             ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦ 3 ¦Площадь пахотных    ¦      -"-       ¦  0,79  ¦  0,79  ¦  0,79  ¦  0,79  ¦  0,79  ¦  0,79  ¦  100,0   ¦
¦   ¦земель на 1 жителя  ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   ¦области             ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦ 4 ¦Общая площадь       ¦    тыс. га     ¦  2,1   ¦  2,0   ¦  2,1   ¦  2,2   ¦  2,1   ¦  1,9   ¦   90,5   ¦
¦   ¦нарушенных земель   ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦ 5 ¦Площадь             ¦ тыс. га в год  ¦  0,05  ¦  0,06  ¦  0,04  ¦  0,03  ¦  0,07  ¦  0,05  ¦  100,0   ¦
¦   ¦рекультивированных  ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   ¦земель              ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦ 6 ¦Удельный вес        ¦   процентов    ¦  1,53  ¦  1,51  ¦  1,51  ¦  1,51  ¦  1,51  ¦  1,51  ¦  98,69   ¦
¦   ¦радиоактивно        ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   ¦загрязненных        ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   ¦территорий (зона    ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   ¦отчуждения)         ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦                                              Лесные ресурсы                                              ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦ 7 ¦Площадь лесопокрытых¦    тыс. га     ¦ 1028,1 ¦ 1030,6 ¦  1031  ¦  1031  ¦  1031  ¦  1031  ¦  100,3   ¦
¦   ¦земель              ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦ 8 ¦Расчетная лесосека  ¦тыс. куб. метров¦ 1196,7 ¦ 1196,7 ¦ 1196,7 ¦ 1196,7 ¦  1800  ¦  1800  ¦  150,4   ¦
¦   ¦по главному         ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   ¦пользованию         ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦ 9 ¦Общий объем         ¦тыс. куб. метров¦  2352  ¦  2000  ¦  2000  ¦  2000  ¦  2500  ¦  2500  ¦  106,3   ¦
¦   ¦заготовки древесины ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦10 ¦Лесовосстановление и¦    тыс. га     ¦  5,8   ¦  3,9   ¦  3,3   ¦  3,0   ¦  2,9   ¦  2,9   ¦   50,0   ¦
¦   ¦лесоразведение      ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦                            Наличие и организация особо охраняемых территорий                             ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦11 ¦Заказники           ¦ единиц/тыс. га ¦ 3/32,8 ¦ 3/32,8 ¦ 4/54,8 ¦ 4/54,8 ¦ 4/54,8 ¦ 4/54,8 ¦  167,0   ¦
¦   ¦республиканского    ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   ¦значения            ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦12 ¦Заказники местного  ¦      -"-       ¦122/35,2¦122/35,2¦122/35,2¦122/35,2¦122/35,2¦122/35,2¦  100,0   ¦
¦   ¦значения            ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦                                              Водные ресурсы                                              ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦13 ¦Объем забора воды из¦млн. куб. метров¦ 161,1  ¦ 159,4  ¦ 162,7  ¦  166   ¦ 169,4  ¦ 172,8  ¦  107,3   ¦
¦   ¦природных источников¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦14 ¦Водопотребление     ¦      -"-       ¦ 134,9  ¦ 137,6  ¦ 140,3  ¦ 143,2  ¦  146   ¦ 148,9  ¦  110,4   ¦
¦   ¦(использование воды)¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦15 ¦Сброс сточных вод в ¦      -"-       ¦  89,8  ¦  89,9  ¦   90   ¦  90,2  ¦   91   ¦   92   ¦  102,4   ¦
¦   ¦поверхностные водные¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   ¦источники           ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   +--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦   ¦В том числе         ¦      -"-       ¦  0,49  ¦  0,4   ¦  0,3   ¦  0,2   ¦  0,1   ¦        ¦          ¦
¦   ¦загрязненных и      ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   ¦недостаточно        ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   ¦очищенных           ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦                                            Атмосферный воздух                                            ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦16 ¦Выбросы загрязняющих¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   ¦веществ от:         ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   ¦стационарных        ¦   тыс. тонн    ¦  44,5  ¦  45,4  ¦  49,3  ¦  51,7  ¦  54,3  ¦  57,1  ¦  128,3   ¦
¦   ¦источников          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦   +--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦   ¦передвижных         ¦      -"-       ¦  86,5  ¦  88,2  ¦  90,0  ¦  91,8  ¦  93,6  ¦  95,5  ¦  110,4   ¦
¦   ¦источников          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦             Ввод в действие природоохранных объектов за счет всех источников финансирования              ¦
+---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦17 ¦Сооружения для      ¦тыс. куб. метров¦        ¦        ¦        ¦  0,4   ¦        ¦  0,5   ¦          ¦
¦   ¦очистки сточных вод ¦    в сутки     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦---+--------------------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------





Архів документів

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList