Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Наровлянского районного Совета депутатов от 07.10.2011 № 55 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Наровлянского района на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 21 марта 2012 г. N 9/48763



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Наровлянский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Наровлянского района на 2011 - 2015 годы.

2. Наровлянскому районному исполнительному комитету довести Программу социально-экономического развития Наровлянского района на 2011 - 2015 годы до заинтересованных.

3. Контроль за выполнением Программы социально-экономического развития Наровлянского района на 2011 - 2015 годы возложить на заместителей председателя Наровлянского районного исполнительного комитета по принадлежности.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель А.В.Науменко



                                                    УТВЕРЖДЕНО
                                                    Решение
                                                    Наровлянского районного
                                                    Совета депутатов
                                                    07.10.2011 N 55


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития Наровлянского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462).

2. В настоящей Программе дана оценка социально-экономического развития Наровлянского района (далее - район) в 2006 - 2010 годах, определены цели и задачи, основные направления и приоритеты социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы, меры по их реализации, необходимые ресурсы и ожидаемые социально-экономические результаты.



ГЛАВА 2 ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА ЗА 2006 - 2010 ГОДЫ

3. В целом в районе за 2006 - 2010 годы выполнены основные прогнозные показатели Программы социально-экономического развития Наровлянского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Наровлянского районного Совета депутатов от 29 сентября 2006 г. N 132, по росту инвестиций - 246,2 процента (далее - %) (прогноз 198 - 215%), по объему промышленного производства - 153,3% (прогноз 150 - 158%), розничному товарообороту - 192,5% (прогноз 157 - 165%), платным услугам населению - 154,5% (прогноз 154 - 161%), реальной заработной плате - 244,2% (прогноз 152 - 158%). Целевой показатель по энергосбережению составил минус 65,8%.

4. За 2006 - 2010 годы темп роста производства промышленной продукции в районе составил 153,4% при прогнозе 150 - 158%, потребительских товаров - 123,1% при прогнозе 150 - 157%.

5. В районе функционируют два промышленных предприятия, основным видом деятельности которых является производство промышленной продукции и потребительских товаров.

За 2006 - 2010 годы в открытом акционерном обществе "Красный Мозырянин" (далее - ОАО "Красный Мозырянин") освоено 7273 миллиона рублей (далее - млн. рублей) инвестиций в основной капитал. ОАО "Красный Мозырянин" приобретены кондитерский комплекс "Интелемикс", резальная машина, введены в эксплуатацию линия производства желейного мармелада, горелка газовая, варочное оборудование, проведена реконструкция производственного корпуса, обновлен парк грузового транспорта. В 2008 году после ввода в эксплуатацию линии по производству желейного мармелада ОАО "Красный Мозырянин" начало производить инновационную продукцию. Всего в 2006 - 2010 годах произведено 630 тонн инновационной продукции на сумму 2660 млн. рублей. Однако падение объемов производства промышленной продукции в сопоставимых ценах в 2006 году составило 87,8%, в 2007 году - 76,5%, что негативно сказалось на выполнении ОАО "Красный Мозырянин" основных прогнозных показателей в 2006 - 2010 годах.

За 2006 - 2010 годы в дочернем республиканском унитарном предприятии "Наровлянский завод гидроаппаратуры" (далее - ДРУП "Наровлянский завод гидроаппаратуры") освоен выпуск промышленной продукции более 200 наименований изделий, что позволило открыть 117 новых рабочих мест.

ДРУП "Наровлянский завод гидроаппаратуры" реализует инвестиционный проект "Организация производства присоединительной арматуры к рукавам высокого давления" в 2009 - 2015 годах с объемом инвестиций 6090 млн. рублей. Данный проект позволит предприятию увеличить объем производства на 50% в сумме 5,0 миллиарда рублей (далее - млрд. рублей) и полностью заменить импортные комплектующие к рукавам высокого давления комплектующими собственного производства, а также открыть новые рабочие места в количестве 25.

6. Рост валовой продукции сельского хозяйства за 2006 - 2010 годы составил в районе 125,3% (прогноз 134 - 145%).

При этом продукции сельского хозяйства произведено на сумму 174,021 млн. рублей, что в 7 раз больше, чем за 2001 - 2005 годы.

Валовой сбор зерна в 2006 - 2010 годах составил 55356 тонн при прогнозе 69900 тонн, производство картофеля - 10410 тонн при прогнозе 11900 тонн, производство овощей - 1582 тонны при прогнозе 1300 тонн.

При задании по производству молока 37300 тонн фактически произведено 33795 тонн. Реализация мяса крупного рогатого скота составила 2933,4 тонны при задании 3113 тонн.

Среднемесячная заработная плата работников агропромышленного комплекса в 2010 году по сравнению с 2005 годом увеличилась в 3,1 раза.

Развитие получила социальная инфраструктура сельских населенных пунктов района. Создано пять сельских поселений нового типа - агрогородков.

Активизировалась работа по усовершенствованию производства сельскохозяйственной продукции.

Проведена реконструкция животноводческого комплекса в поселке (далее - п.) Чехи, введена в эксплуатацию новая молочнотоварная ферма на 600 голов в деревне (далее - д.) Свеча, закуплена новейшая сельскохозяйственная техника.

7. В районе ежегодно наращиваются объемы жилищного строительства. За 2006 - 2010 годы введено в эксплуатацию 16 тысяч (далее - тыс.) квадратных метров (далее - кв.м) жилья при прогнозе 15 тыс. кв.м.

8. Рост экспорта товаров за 2006 - 2010 годы в районе составил 41,4% при прогнозе 155 - 162%.

Основу внешнеэкономической деятельности в районе составляет деятельность ОАО "Красный Мозырянин", занимающая более 50% экспорта в целом в районе, а также деятельность предприятий негосударственного сектора экономики.

9. Численность населения, занятого в экономике в районе, с 4706 человек в 2005 году выросла до 5086 человек в 2010 году, или на 8,1%. Низкий темп роста занятых в экономике обусловлен сокращением в целом численности населения района с 12787 человек в 2005 году до 11211 человек на 1 января 2011 г. Численность населения в трудоспособном возрасте сократилась с 6960 человек в 2005 году до 6155 человек в 2010 году, или на 11,6%.

Реальная заработная плата за 2006 - 2010 годы выросла в 2,4 раза по сравнению с 2005 годом при прогнозе 152 - 158%.

10. В 2006 - 2010 годах в районе сохранилась положительная динамика показателей развития малого предпринимательства. По состоянию на 1 января 2011 г. зарегистрировано 123 индивидуальных предпринимателя, 48 субъектов малого предпринимательства. Основной вид деятельности малого предпринимательства - розничная торговля.

11. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Наровлянского района на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, которые оказывают сдерживающее влияние на динамичное социально-экономическое развитие района. Сохранилась недостаточно эффективная структура экономики, выражающаяся в высоких показателях импортоемкости, материалоемкости и энергоемкости выпускаемой продукции, относительно низкой производительности труда и, как следствие, недостаточной конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Слабой остается восприимчивость предприятий и организаций к инновациям, привлечению в экономику прямых иностранных инвестиций, развитию импортозамещающих производств.

12. Настоящая Программа направлена на решение указанных проблем и преодоление ограничений экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития района, повысить благосостояние населения.



ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА

13. Район расположен в юго-восточной части Гомельской области, образован 17 июля 1924 г., граничит с Ельским, Мозырским и Хойникским районами Гомельской области Республики Беларусь, Народичским, Овручским, Полесским и Иванковским районами Украины. В состав района входят 4 сельсовета, на территории которых расположено 34 населенных пункта. На 1 января 2011 г. население района составляет 11211 человек, в том числе городское - 8061 человек, сельское - 3150 человек.

Протяженность района с востока на запад - 40 километров (далее - км), с севера на юг - 55 км. Центр района - город (далее - г.) Наровля, расположенный в 180 км от г. Гомеля.

Общая площадь района составляет 158882 гектара (далее - га), из них 13,9% территории, или 22109 га, занимают сельскохозяйственные угодья, в том числе 13245 га - пахотные угодья, 8538 га - луговые угодья, 42,2% территории района, или 66140 га, занимает государственное специализированное лесохозяйственное учреждение "Наровлянский спецлесхоз" (далее - ГСЛХУ "Наровлянский спецлесхоз"), 41%, или 63477 га, - Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 2,5% - реки, озера, искусственные водоемы, каналы.

В районе преобладают дерново-подзолистые песчаные, реже супесчаные почвы различного механического состава. Значительная площадь занята торфяно-болотными почвами. Качественная оценка земельных ресурсов района проводилась в 2000 году. Общий балл кадастровой оценки составил по пахотным землям - 27,8 балла, по сельскохозяйственным землям - 26,0 балла.

14. Район - уникальный регион Припятского Полесья, своеобразие которого обусловлено сочетанием нескольких факторов:

сохранением на значительных площадях малоизмененных природных систем, представленных обширными болотами, широкими поймами, дубравами, мелколиственными лесами;

разнообразием растительного и животного мира;

мягким умеренным климатом;

значительной долей осушенных земель в структуре сельскохозяйственных земель.

Сохранившиеся в близком к естественному состоянию природные водные и водно-болотные экосистемы обладают значительным рекреационно-туристическим потенциалом. Трансформация структуры землепользования в направлении увеличения доли охотничьих угодий и создание туристической инфраструктуры будут способствовать социально-экономическому развитию района.

15. Минерально-сырьевые ресурсы района представлены месторождениями строительных песков и глинистого сырья.

На территории района разведаны 2 месторождения глинистого сырья для производства грубой керамики: Головчицы-II, Вепры.

Общие промышленные запасы составляют около 697 тыс. кубических метров (далее - куб.м).

Предварительно оценено около 1266 тыс. куб.м глинистого сырья.

Район обладает значительными ресурсами поверхностных и подземных вод. На использовании пресных подземных вод базируется практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение. Для нужд централизованного водоснабжения используются напорные (артезианские) водоносные горизонты, а для нецентрализованного - грунтовые воды, которые эксплуатируются колодцами в некоторых сельских населенных пунктах района.

Пресные подземные воды используются для водоснабжения г. Наровли и сельских населенных пунктов района.

В районе известны месторождения минеральных вод.

16. В 2006 - 2010 годах динамичными темпами развивались производственная и социальная сферы.

Приняты кардинальные меры по экономии и бережливому использованию топливно-энергетических и материальных ресурсов во всех сферах производства. Ежегодно предприятиям доводились показатель экономии ресурсов, задания по увеличению использования местных видов топлива.

Валообразующими предприятиями топливной отрасли района являются коммунальное унитарное предприятие "Жилкомстрой" г. Наровля (далее - КУП "Жилкомстрой" г. Наровля) и ОАО "Красный Мозырянин".

17. Пассажирские перевозки в районе обеспечивает филиал "Автобусный парк N 2" открытого акционерного общества "Гомельоблавтотранс" (далее - филиал).

Филиал обслуживает 13 маршрутов, в том числе 1 городской и 2 междугородных маршрута, 10 пригородных. Протяженность маршрутной сети, которая обслуживается филиалом, составляет 797,5 км, в том числе по пригородным маршрутам - 415 км, междугородным маршрутам - 374 км, городскому маршруту - 8,5 км.

Охват центральных усадеб сельскохозяйственных предприятий, сельсоветов составляет 100% с обязательным выполнением рейсов 4 раза в неделю (по 2 оборота в день). Охват сельских населенных пунктов с количеством дворов более 10 - с обязательным выполнением рейсов 2 дня в неделю (по 2 оборота в день). В г. Наровле расположена автобусная станция.

В 2008 году проведена реконструкция диагностической станции с приобретением и установкой универсального оборудования, позволяющего осуществлять при проведении государственного технического осмотра инструментальный контроль транспортных средств всех категорий.

Для решения комплекса вопросов по получению доходов филиал осуществляет прочие виды деятельности - мойку транспорта, сдачу в аренду неиспользуемых объектов недвижимости и др.

18. В районе система образования насчитывает 19 учреждений, среди которых 10 учреждений общего среднего образования, Наровлянский районный центр творчества детей и молодежи, Наровлянский районный детско-юношеский клуб физической подготовки, Наровлянский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, Наровлянский районный социально-педагогический центр. Существующая сеть полностью удовлетворяет образовательные запросы населения района.

Развитие системы образования в 2006 - 2010 годах направлено на модернизацию, реконструкцию, укрепление материально-технической базы учреждений образования района.

Уровень учителей с высшим образованием увеличился с 90,9% в 2006 году до 94% в 2010 году. Высшую категорию имеют 33,2% учителей, что на 11,8% больше, чем в 2006 году.

19. В сфере здравоохранения за 2006 - 2010 годы реализован ряд мероприятий, направленных на укрепление материальной базы, улучшение доступности и качества первичной медицинской помощи.

Основным направлением развития сферы здравоохранения в 2006 - 2010 годах являлось проведение работ по реконструкции здания учреждения здравоохранения "Наровлянская центральная районная больница" (далее - УЗ "Наровлянская ЦРБ"), поликлиники, укрепление материально-технической базы структурных подразделений УЗ "Наровлянская ЦРБ". На данные мероприятия затрачено 2804,2 млн. рублей.

УЗ "Наровлянская ЦРБ" представлено стационаром на 100 коек, районной поликлиникой на 375 посещений в смену, 2 амбулаториями врача общей практики, 11 фельдшерско-акушерскими пунктами.

20. Сеть учреждений культуры района составляют государственное учреждение образования "Наровлянская детская школа искусств", центр ремесел, Наровлянский этнографический музей, централизованная библиотечная система, районный Дом культуры, 8 сельских Домов культуры, 4 сельских клуба, 3 библиотеки-клуба, 10 сельских библиотек, 7 Домов социальных услуг.

За 2006 - 2010 годы контингент учащихся детской школы искусств вырос на 71 учащегося, или в 1,4 раза по сравнению с 2005 годом. В районе открыто 4 филиала детской школы искусств в агрогородках Завойть, Киров, Демидов, Буда Головчицкая.

21. На 1 января 2011 г. в районе имеется необходимая база для развития физической культуры, спорта и туризма: 46 спортивных объектов, в том числе стадион с трибунами на 1500 мест, 10 спортивных залов, тренажерный зал и другое.

На 2011 - 2015 годы предусматривается:

развитие агроэкотуризма на территории района, увеличение предоставления туристических услуг;

формирование осознанной потребности населения в здоровом образе жизни;

вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом;

совершенствование системы физического воспитания и образования населения;

формирование широких и доступных возможностей использования объектов спортивной инфраструктуры.

22. В 2006 - 2010 годах сохранена положительная тенденция развития физической культуры, спорта и туризма в районе.

Для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения здорового образа жизни в районе работают 39 спортивных кружков и секций, 34 физкультурно-оздоровительные группы.

Для занятий спортом подрастающего населения работает детско-юношеский клуб физической подготовки, в котором занимаются 330 учащихся (22 группы). За 2006 - 2010 годы 113 учащимся присвоены спортивные разряды. Для развития туризма в районе обустраиваются места и зоны отдыха, открыто 15 агроусадеб.



ГЛАВА 4 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

23. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - обеспечение устойчивого развития территории, рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики района за счет реализации приоритетов, определенных в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы.

Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач:

формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста реальных доходов и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан;

модернизация организационно-экономических механизмов и институтов, создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования;

усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда;

повышение эффективности агропромышленного комплекса, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры села;

совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг;

активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока прямых иностранных инвестиций;

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение сбалансированности экономики, выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2015 году;

обеспечение энергетической безопасности.

24. Важное значение для развития района будет иметь реализация Государственной программы социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. N 161 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 80, 1/11503), и Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 1922 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 10, 5/33118).

Показатели социально-экономического развития Наровлянского района на 2011 - 2015 годы представлены согласно приложениям 1 - 11.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

25. Демографическая ситуация в районе в течение последних лет характеризуется процессом естественной убыли населения, что обусловлено превышением показателя смертности над показателем рождаемости и миграционными процессами. Отмечается увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста.

Основными направлениями демографического развития на 2011 - 2015 годы являются:

стимулирование рождаемости;

повышение качества жизни семей с детьми, улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей;

улучшение состояния здоровья населения, увеличение средней продолжительности жизни;

оптимизация внешних и внутренних миграционных процессов.

26. Решение демографических задач планируется посредством:

формирования семейной идеологии, направленной на признание в обществе устойчивой, благополучной семьи как социальной нормы;

реализации мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матери и ребенка;

снижения смертности в результате проведения мероприятий по укреплению здоровья населения;

увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения, прежде всего за счет снижения преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста.

27. В 2011 - 2015 годах рынок труда района будет формироваться под воздействием следующих факторов:

сокращения численности трудовых ресурсов;

дисбаланса спроса и предложения рабочих мест по профессионально-квалификационному составу;

сохранения низкой конкурентоспособности на рынке труда граждан, особо нуждающихся в социальной защите, инвалидов, молодежи, граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, женщин, длительно неработающих граждан.

Основными источниками пополнения рынка труда будут лица, уволенные по причинам текучести кадров, лица, высвобождаемые в результате модернизации производства и оптимизации численности работников, лица, имеющие длительный перерыв в работе.

Основными направлениями при решении поставленных задач являются:

оказание содействия нанимателям в структурной перестройке предприятий в условиях модернизации и обновления рабочих мест, развитие новых форм работы с нанимателями;

стимулирование создания экономически эффективных рабочих мест в первую очередь в сфере востребованных услуг;

стимулирование роста занятости в сфере малого бизнеса и предпринимательства, развитие ремесленной деятельности, агроэкотуризма;

повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы и ее конкурентоспособности на основе создания системы непрерывного профессионального обучения для повышения квалификации персонала непосредственно на производстве, совершенствование профориентации молодежи;

повышение экономической активности незанятого населения, создание благоприятных условий для повышения уровня занятости в районе и обеспечение занятости граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда;

совершенствование социальной защиты безработных.

28. Реализация комплекса мер по содействию занятости населения позволит сохранить численность населения, занятого в экономике района, в 2011 - 2015 годах не менее 5,0 - 5,1 тысячи человек. Уровень безработицы к численности экономически активного населения в 2011 - 2015 годах останется в пределах 1,1 - 1,2% по району и 1,0 - 1,2% по г. Наровле.

29. Важнейшим показателем, предопределяющим уровень жизни, являются доходы населения, основным элементом которых выступает заработная плата.

Поступательный рост заработной платы в 2011 - 2015 годах будет обеспечен путем предоставления широких прав субъектам хозяйствования в выборе форм и систем заработной платы, установления прямой зависимости повышения заработной платы от показателей эффективности производства, качества и производительности труда, создания экономических предпосылок для легализации всех трудовых доходов.

Реализация намеченных мер обеспечит рост среднемесячной заработной платы за 2011 - 2015 годы в 2,5 раза.

30. Основными задачами проводимых и намеченных перспективных мероприятий по развитию системы общего среднего образования на 2011 - 2015 годы являются:

осуществление комплекса мер по обеспечению благоприятных условий для функционирования и развития сети общеобразовательных учреждений, обеспечение качественного образования учащихся;

удовлетворение потребностей личности в получении общего среднего образования с учетом индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей, интересов учащихся;

развитие высокотехнологичной образовательной среды учреждений, совершенствование образовательного процесса посредством внедрения продуктивных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, комплексного обеспечения современным учебным оборудованием и средствами обучения;

повышение уровня владения иностранным языком выпускников общеобразовательных учреждений через интенсификацию образовательного процесса, использование современных форм и методов обучения;

формирование мотивации педагогов к постоянному повышению квалификации и педагогического мастерства;

создание молодым специалистам, прибывшим по направлению, необходимых социально-бытовых условий в целях их закрепления;

укрепление и обновление материально-технической базы учреждений образования.

31. В 2011 - 2015 годах предстоит осуществить меры по дальнейшему совершенствованию организационной структуры учреждений культуры и механизма их финансирования, оптимизации сети учреждений культуры в сельской местности, взаимосвязи общей культуры населения с высокой политической, правовой и экономической его сознательностью.

32. Основные направления деятельности здравоохранения района в 2011 - 2015 годах сохранят преемственность целей и приоритетов, которые были сформулированы и реализовывались в предыдущие годы в рамках национальной модели социально ориентированной рыночной экономики.

В 2011 - 2015 годах планируется провести укрепление материально-технической базы структурных подразделений УЗ "Наровлянская ЦРБ", строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Конотоп, реконструкцию амбулатории врача общей практики УЗ "Наровлянская ЦРБ", приобретение автомобилей для скорой медицинской помощи.

Перспективы развития здравоохранения района направлены на внедрение работы передвижной лечебно-диагностической амбулатории, обновление и усовершенствование реабилитационного отделения поликлиники (создание и открытие водолечебницы, гипнотария, кабинета психологической разгрузки), открытие поста в палатах интенсивной терапии, внедрение малоинвазивной хирургии.

Планируется достичь темпов роста платных медицинских услуг в 2015 году по сравнению с 2010 годом на уровне 176,2 - 184,2%, создать 6 новых рабочих мест.

Улучшение показателей здоровья населения, снижение общей смертности, заболеваемости, инвалидности, снижение уровня младенческой и материнской смертности, улучшение доступности и качества медицинского обслуживания населения, проведение диспансеризации приведут к улучшению медико-демографической ситуации в районе.

33. Приоритетными направлениями в сфере физической культуры, спорта и туризма на 2011 - 2015 годы предусматриваются совершенствование системы массового физкультурно-оздоровительного движения и привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом наибольшего количества населения, повышение уровня физического воспитания населения, дальнейшее улучшение качества организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на основе традиционных и новейших технологий, развитие детско-юношеского спорта.



ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА, А ТАКЖЕ ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

34. Главными задачами развития промышленности на 2011 - 2015 годы будут являться повышение производительности труда на основе быстрого обновления активной части основных средств, освоение и наращивание выпуска конкурентоспособной и востребованной на рынке продукции.

Рост производственного потенциала будет обеспечен в первую очередь за счет организации новых специализированных производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки и создающих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Качественное улучшение производственного потенциала, снижение материало- и импортоемкости продукции, повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках требуют постоянной модернизации промышленных предприятий, создания новых высокотехнологичных наукоемких производств, что будет обеспечено за счет реализации ряда инвестиционных проектов.

35. Основным видом деятельности ОАО "Красный Мозырянин" является производство сахаристых кондитерских изделий.

ОАО "Красный Мозырянин" в 2011 - 2015 годах планируется достичь темпа роста объема производства в сопоставимых ценах 170%, объемов производства в фактических ценах - 270%, экспорта товаров - 180%, роста заработной платы - 180%.

С 1 сентября 2011 г. после ввода в эксплуатацию линии по производству зефира ускоренным способом увеличится производство и реализация инновационной продукции с 5% в 2010 году до 21,4% в 2015 году. Планируемые объемы производства инновационной продукции в 2011 - 2015 годах составят 1300 тонн зефира в ассортименте ежегодно.

36. Основной сферой деятельности ДРУП "Наровлянский завод гидроаппаратуры" является:

производство рукавов высокого давления;

пошив спецодежды;

производство прочих пластмассовых изделий;

производство готовых металлических изделий или полуфабрикатов путем ковки, прессования, штамповки и прокатки;

производство изделий из проволоки.

Важнейшими задачами в реализации принятой стратегии развития ДРУП "Наровлянский завод гидроаппаратуры" на 2011 - 2015 годы являются:

повышение технического уровня и эффективности производства рукавов высокого давления путем внедрения новых технологий, использования нового высокотехнологичного оборудования;

повышение эффективности производства, упрочение финансового положения и наращивание масштабов производства, внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий, обеспечивающих повышение качества и ценовой конкурентоспособности выпускаемой продукции, реальный рост доходов и социальной защищенности трудового коллектива.

Наращивание объемов выпуска присоединительной арматуры для сборки рукавов высокого давления позволит улучшить экономическое и финансовое состояние ДРУП "Наровлянский завод гидроаппаратуры" путем:

увеличения объемов производства и реализации рукавов высокого давления (за счет выпуска на предприятии присоединительной арматуры);

значительного снижения затрат на сборку рукавов высокого давления за счет замещения импортных комплектующих изделиями собственного производства (разница в цене комплектующих составит около 25%);

уменьшения закупок импортных комплектующих до 30%.

37. Повышение технического и технологического уровня промышленного производства на основе быстрого обновления основных средств, создание и развитие конкурентоспособных производств, наращивание выпуска высококачественных и востребованных производственных товаров позволят увеличить выпуск промышленной продукции в 1,54 - 1,6 раза, достичь уровня рентабельности продаж в промышленности не менее 14 - 15%.

38. Результатами выполнения поставленных задач по развитию промышленного комплекса в районе станут увеличение объема промышленного производства в 2015 году по сравнению с 2010 годом в 1,4 - 1,5 раза, производительности труда на 59,6 - 62,5%, повышение рентабельности продаж до 14 - 15% в 2015 году.

39. Основными направлениями развития сельского хозяйства района в 2011 - 2015 годах должны стать:

расширенное ресурсосберегающее производство;

углубление специализации отрасли.

К основным целям, стоящим перед агропромышленным комплексом района на 2011 - 2015 годы, относятся:

обеспечение повышения экономической эффективности и финансовой устойчивости агропромышленного производства на основе создания адекватного экономического механизма и необходимых условий для повышения эффективности использования ресурсов и аграрного потенциала района, роста производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающей получение высокой добавленной стоимости;

стимулирование инвестиций и инноваций в агропромышленный комплекс, рационализация его структуры;

кадровое обеспечение;

закрепление и дальнейшее развитие достигнутых положительных тенденций в социальном развитии села, росте качества жизни сельского населения, повышении его доходов.

В 2011 - 2015 годах предусматривается ежегодное техническое обновление машинно-тракторного парка не менее чем на 5%.

Парк машин планируется комплектовать преимущественно многофункциональными, универсально-комбинированными агрегатами отечественного производства, которые можно адаптировать к условиям производства путем быстрой смены рабочих органов.

40. Развитие животноводства в 2011 - 2015 годах будет базироваться на основе новых технологий ведения племенной работы и селекции сельскохозяйственных животных, повышения генетического прогресса популяций племенных животных по селекционируемым признакам, что является мощным источником резерва повышения продуктивности животных, а также улучшения качества животноводческой продукции.

Основным направлением развития станет производство продукции на крупных инновационных молочнотоварных фермах, оснащенных современным технологическим оборудованием, число которых в районе уже к 2015 году составит 5 единиц.

На этих фермах предусматривается внедрение системы идентификации зоотехнического, ветеринарного компьютерного учета и индивидуального кормления коров, переход на высокопроизводительные, кормо- и энергосберегающие технологии содержания сельскохозяйственных животных, что позволит к 2015 году производить 25 тысяч тонн молока в год при продуктивности не менее 6000 килограммов на корову. С этой целью планируется:

улучшить генетический потенциал животных через обновление дойного стада за счет увеличения обеспеченности ремонтными телками до 115 - 125 голов на 100 коров;

увеличить выход и сохранность телят на 100 коров до 90 голов, из которых для воспроизводства отбирать не менее 40 телок и вводить в основное стадо 25 - 30 проверенных первотелок.

Кроме этого, в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии "Братство" планируется расширение производства мясного скотоводства, где будет создана племенная и откормочная база под мясной скот, приобретение 600 голов телок и быков мясной породы и доведение к 2015 году поголовья до 1000 голов.

В рамках Государственной программы социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010 - 2015 годы в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии "Владимировский-Головчицы" (далее - КУП "Владимировский-Головчицы") запланировано строительство свинотоварной фермы в агрогородке Завойть мощностью 12000 голов, что к 2015 году позволит производить 1000 тонн мяса свиней, увеличив его объем по сравнению с достигнутым уровнем в 2010 году в 3,4 раза.

41. Повышение эффективности отрасли растениеводства будет связано с доступностью приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями качественных семян.

Для воспроизводства семенного материала высшей репродукции площадь, засеваемая элитными семенами, должна составить не менее 10% от общей площади посевов, что позволит обеспечить внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям района.

В целях повышения эффективности земледелия будет вестись постоянная работа по повышению плодородия почв, для чего планируется увеличить внесение органических и минеральных удобрений.

На ближайшую перспективу ведущая роль будет принадлежать культурам, имеющим повышенный спрос на зерновом рынке.

42. Важным направлением социально-экономического развития района в 2011 - 2015 годах должно стать садоводство. В КУП "Владимировский-Головчицы" согласно Государственной программе социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010 - 2015 годы планируется закладка сада с капельным орошением, что позволит к 2015 году производить до 1000 тонн яблок.

43. Дальнейшее развитие получат все формы собственности и хозяйствования. Будут созданы условия для развития хозяйств населения (оказание услуг по выполнению сельскохозяйственных работ, закупка молодняка скота и сельскохозяйственной продукции). Однако приоритетное развитие сохранится за высокоэффективным крупным товарным производством.

Для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами намечается выполнение следующих мероприятий:

совершенствование системы непрерывного профессионального образования;

стимулирование привлечения и закрепления для работы в сельской местности выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений, молодых специалистов;

повышение мотивации в закреплении квалифицированных кадров в сельской местности.

В целях дальнейшего улучшения социальной обустроенности быта сельских жителей, повышения качества их жизни будет продолжена работа по развитию социальной инфраструктуры сельских территорий.

Особое внимание будет уделяться созданию условий для повышения занятости сельских жителей, развитию индивидуальной предпринимательской деятельности в сельской местности, мониторингу и прогнозированию трудовых ресурсов на селе с учетом перспективных планов.

Результатами выполнения поставленных задач по развитию сельского хозяйства в 2011 - 2015 годах станут увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на 112%, повышение рентабельности продаж в организациях сельского хозяйства до 8 - 9% в 2015 году.

44. Строительство доступного и комфортного жилья, снижение стоимости и гарантия качества строительства - основные пути развития строительного комплекса района.

Всего за 2011 - 2015 годы предполагается ввести в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 18,3 тыс. кв.м общей площади жилых домов.

Главными задачами развития строительства являются:

внедрение новых инновационных технологий в строительстве, обеспечивающих ресурсосберегающий тип воспроизводства строительной продукции;

выход строительной продукции (работ, услуг) по конкурентоспособности на европейский уровень;

развитие массового строительства доступного, комфортного и энергоэффективного жилья;

снижение материало- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;

сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла, развитие современной инженерной и социальной инфраструктур.

45. В сфере жилищного строительства первоочередными приоритетами будут являться:

обеспечение жильем семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

увеличение объемов строительства и ввода жилья в эксплуатацию;

повышение качества жилья и обеспечение его доступности для большинства граждан.

Основными направлениями реализации указанных приоритетов в сфере жилищного строительства будут являться:

наращивание объемов ввода в эксплуатацию жилья в соответствии с европейскими стандартами качества и повышение обеспеченности населения района жилой площадью в расчете на одного жителя;

доведение объемов строительства и ввода в эксплуатацию жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до уровня не менее 80% от общего объема ввода жилья в эксплуатацию;

улучшение качества строительства жилья и потребительских свойств жилых помещений на основе инновационных технологий индустриального домостроения и архитектурно-конструктивных проектных решений;

развитие малоэтажного домостроения, в том числе на основе полносборного индустриального домостроения, включая деревянное домостроение.

46. Основной целью развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы будет являться удовлетворение потребностей населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. При этом необходимо обеспечить опережающие темпы развития данного сектора экономики, прежде всего за счет приоритетных и новых видов услуг.

В 2011 - 2015 годах приоритет будет отдан ускоренному развитию услуг, определяющих качество жизни населения: образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, туристических услуг и услуг по организации досуга, рационализации быта населения.

Также особое внимание будет обращено на формирование современного рынка информационных продуктов и услуг путем увеличения объема реализации современных информационных услуг (телекоммуникаций, программного обеспечения, электронной связи), расширения сети Интернет на территории района.

Объем платных услуг населению в 2011 - 2015 годах планируется увеличить в 1,6 раза.

47. Важное значение будет придаваться развитию сферы бытового обслуживания населения, главной целью которого является обеспечение населения высококачественными бытовыми услугами при максимальной их ценовой и территориальной доступности.

Предусматривается повышение уровня высокотехнологичных услуг. Будет совершенствоваться такая услуга, как прокат дорогостоящих товаров.

Приоритетному развитию бытового обслуживания в сельской местности будет способствовать расширение на этих территориях туристической деятельности, в том числе в сфере агро- и экотуризма. Это повлечет за собой открытие пунктов проката спортинвентаря и развитие другой инфраструктуры.

К концу 2015 года число объектов бытового обслуживания населения района составит 9, в том числе в сельской местности 8 объектов.

Объем бытовых услуг вырастет в 2011 - 2015 годах в 1,9 раза.

48. Учитывая существенную долю в объеме платных услуг населению услуг связи (более 11%), получат дальнейшее развитие современные информационные технологии, сети стационарной и подвижной электросвязи, обеспечение их защиты от несанкционированного доступа, надежности функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций, строительство магистральных волоконно-оптических линий связи и другое.

49. Целью развития отрасли связи является обеспечение максимального удовлетворения спроса на услуги связи и информации всех категорий пользователей.

Основной задачей технологического развития связи на 2011 - 2015 годы является формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры и внедрение новых технологий в различные сферы жизни общества. Для решения этой задачи необходимо дальнейшее развитие сети стационарного широкополосного доступа к сети Интернет, увеличение количества абонентов и пользователей сети Интернет, модернизация транспортных сетей передачи данных.

С учетом существующего уровня развития сетей электросвязи и поставленных социальных задач приоритетными направлениями развития связи на период до 2015 года в области электросвязи будут:

модернизация существующей сети электросвязи путем замены коммутационного оборудования на узлы доступа к сети передачи данных, позволяющие оказывать мультисервисные услуги с применением IP-технологий (IMS). Это позволит повысить качество предлагаемых услуг, увеличить их спрос;

дальнейшее развитие услуг Интернета, конференц-связи, телевидения с реализацией возможности предоставления социального пакета программ;

замена координатных станций на более эффективные электронные или им подобные;

создание перспективных интернет-технологий, обеспечение возможности обмена мультимедийными файлами, локальных вычислительных сетей, объединяющих интернет-объекты в различных сферах деятельности.

50. Приоритетными направлениями в области почтовой связи будут являться:

модернизация технологии на основе современных информационных технологий;

осуществление автоматизации технологических и управленческих процессов в организациях почтовой связи, повышение уровня их технической оснащенности;

развитие традиционных и внедрение новых услуг, в том числе на основе применения информационных технологий.

51. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в 2011 - 2015 годах будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований (создание для граждан комфортных условий проживания, повышение качества содержания и обслуживания жилищного фонда, обеспечение населения комплексом коммунальных услуг в соответствии с государственными минимальными социальными стандартами), снижение издержек самих организаций и совершенствование тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве.

52. Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства выступает одним из главных факторов снижения текущих затрат, повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, надежности, стабильности и экономичности функционирования.

На 2011 - 2012 годы запланировано мероприятие по модернизации котельной N 8 по улице (далее - ул.) Корзуна в г. Наровле с переводом в водогрейный режим и внедрением энергоэффективного оборудования. Проведение данного мероприятия планируется в два этапа:

первый этап - установка котлов и замена оборудования котельной;

второй этап - оптимизация схемы теплоснабжения г. Наровли.

Для выполнения второго этапа мероприятия необходимо дополнительно финансовых средств в объеме 9500,0 млн. рублей.

Финансирование модернизации оборудования котельной запланировано за счет ресурсов Всемирного банка развития и подтверждено Государственной программой социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010 - 2015 годы.

53. Основными проблемами водопроводно-канализационного хозяйства являются:

недостаточная обеспеченность населения системами централизованного водоснабжения и водоотведения, особенно в сельской местности;

высокий физический износ и недостаточные объемы обновления сетей, оборудования и сооружений;

несоответствие качества воды подземных источников водоснабжения требованиям санитарных норм по содержанию железа, марганца и других элементов и недостаточная обеспеченность действующих систем питьевого водоснабжения сооружениями подготовки воды;

несовершенство и несоответствие общеевропейским нормам действующих нормативных требований к качеству очищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты;

отсутствие конструкций и технологий очистки сточных вод, в том числе экологически безопасных методов обеззараживания;

недостаток надежного технологического оборудования, изделий и труб из современных материалов.

На 2011 - 2015 годы в целях развития водопроводно-канализационного хозяйства согласно Государственной программе социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010 - 2015 годы запланированы следующие мероприятия:

реконструкция канализационной насосной станции N 1 по ул. Макаренко и N 6 по ул. Минской в г. Наровле;

устройство ливневой канализации в г. Наровле (ул. Садовая, Коммунистическая, Пионерская, Октябрьская);

строительство станций обезжелезивания в сельских населенных пунктах: агрогородок Головчицы, агрогородок Буда Головчицкая, агрогородок Вербовичи, д. Будки;

модернизация системы водоснабжения в д. Заракитное, д. Гута, п. Чехи, п. Красный Остров, д. Лубень, д. Ничипоровка, д. Дятлик, п. Чирвоный Промень;

замена водопроводных сетей в г. Наровле (ул. Гагарина - 0,6 км, Тимирязева - 0,6 км);

приведение в соответствие систем противопожарного водоснабжения на территории района.

Планируется на 2011 - 2015 годы произвести капитальный ремонт жилищного фонда в объеме не менее 5,44 тыс. кв.м, в том числе в сельской местности 500 кв.м.

54. Инновационный путь развития системы жилищно-коммунального хозяйства в 2011 - 2015 годах направлен на:

рациональное использование водных ресурсов, которое состоит в обеспечении населения и отраслей экономики водой необходимого качества и в достаточном количестве, эффективном использовании подземных вод;

обезвреживание отходов производства и потребления - строительство организаций (производств) по комплексной переработке твердых коммунальных отходов, разработку технологий обезвреживания отходов, в том числе опасных, внедрение технологий сбора, использования и обезвреживания метана, образующегося на полигонах коммунальных отходов;

замещение импортируемых энергоносителей для производства тепловой энергии на местные виды топлива путем строительства, модернизации, реконструкции ведомственных котельных с применением энергоэффективного оборудования;

увеличение объемов работ по реконструкции и тепловой модернизации жилищного фонда. Переход от модернизации отдельных жилых домов к комплексной реконструкции жилой застройки (улиц, кварталов, микрорайонов), обеспечивая при этом выбор наиболее эффективных решений, создание зон энергоэффективной эксплуатации жилых помещений;

поэтапное повышение уровня освещенных с усовершенствованным покрытием городских улиц и дорог, обеспечив их удельный вес к 2015 году до 100% с привлечением для этих целей внешних инвестиций.

В 2011 - 2015 годах планируется направить более 10 млрд. рублей инвестиций в основной капитал.

В целях повышения качества предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг и снижения затрат в 2011 - 2015 годах планируется заменить 10 км тепловых сетей с преимущественным применением предизолированной трубы.

Реализация мероприятий по энергосбережению в 2011 - 2015 годах позволит сэкономить около 1,5 тысячи тонн условного топлива.

55. Основной целью развития сферы торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет создание условий для наиболее полного удовлетворения потребительского спроса путем предоставления широкого ассортимента товаров и услуг, в первую очередь отечественного производства, на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами.

В целях повышения качественного уровня торговых услуг планируется:

увеличить на 4 единицы число объектов, работающих по методу самообслуживания;

увеличить на 40% количество платежных терминалов, используемых для расчетов за товары посредством пластиковых карточек, число которых достигнет к концу 2015 года 60 единиц;

упорядочить режим работы объектов торговли через увеличение числа магазинов, работающих без обеденного перерыва, в выходные дни.

Развитие торговой сети района в 2011 - 2015 годах предусматривает ряд мероприятий, направленных на улучшение торгового обслуживания, качества и доступности оказания услуг населению:

восстановление работы двух ранее закрытых магазинов;

ремонт и реконструкция четырех торговых объектов;

организация работы двух торговых объектов по методу самообслуживания;

приобретение холодильного оборудования в количестве 25 единиц;

оснащение шести торговых объектов банковскими платежными терминалами;

увеличение удельного веса безналичных расчетов с использованием банковских платежных терминалов до 8%;

проведение активных форм торговли, ярмарки, выставки, акции.

За 2011 - 2015 годы объем розничного товарооборота торговли через все каналы реализации в районе увеличится на 67,0 - 73,1%.

56. Основной целью развития общественного питания является обеспечение различных категорий населения услугами питания на основе повышения их качества и расширения номенклатуры, а также обеспечения их доступности по ценовому и территориальному фактору.

За 2011 - 2015 годы розничный товарооборот общественного питания увеличится на 48,3 - 53,9%.

57. Одной из важнейших задач радиационной защиты населения остается радиационный контроль пищевых продуктов, сырьевой базы, заготавливаемой дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья, питьевой воды. Важным объектом контроля является молоко, производимое в личных подсобных хозяйствах граждан. Данная работа будет осуществляться санитарно-эпидемиологической службой района.

58. Для решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, на 2011 - 2015 годы планируется выполнение мероприятий с выделением денежных средств:

на благоустройство улиц и дорог в г. Наровле - 24,0 млрд. рублей;

на объекты коммунального строительства - 23,32 млрд. рублей;

на строительство 57 квартир (1,99 тыс. кв.м) - 4,8 млрд. рублей;

на газификацию 1170 жилых домов - 24,0 млрд. рублей;

на реконструкцию объектов физической культуры - 9,92 млрд. рублей;

на реконструкцию объектов культуры - 29,35 млрд. рублей;

на реконструкцию объектов здравоохранения - 2,75 млрд. рублей;

на разборку, снос и захоронение 467 подворий и строений - 43,5 млрд. рублей;

на реализацию специальных проектов - 21,5 млрд. рублей.

59. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию района позволит:

повысить эффективность работы организаций, уровень заработной платы;

обеспечить необходимый уровень инфраструктуры, безопасные условия жизнедеятельности населения, проживающего на территории радиоактивного загрязнения;

обеспечить сокращение местных видов топлива.

Приоритетными направлениями являются:

газификация населенных пунктов;

развитие водопроводных сетей;

благоустройство населенных пунктов, включая строительство дорог.



ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

60. В целом в районе наблюдается положительная динамика показателей развития малого предпринимательства.

В 2010 году удельный вес выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг, полученной малыми предприятиями, составил 12,7% от ее общего объема по району. Объем промышленного производства, включая стоимость переработанного давальческого сырья, составил 35,5 млрд. рублей, розничный товарооборот - 51,9 млрд. рублей.

61. Для достижения поставленной цели и повышения вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики района за счет более широкого использования его потенциала в сферах производства и оказания услуг как в г. Наровле, так и в сельской местности, активизации его инвестиционной, инновационной и экспортной деятельности должна проводиться работа по следующим направлениям:

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;

расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам;

развитие производственной кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными организациями;

совершенствование информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства;

совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства.

62. Будет продолжена практика по проведению встреч с субъектами предпринимательства в целях изучения проблем развития предпринимательства и выработки предложений по их преодолению.

В результате к 2015 году количество малых предприятий планируется довести до 178 единиц, в том числе расположенных в г. Наровле - до 62 предприятий.

Темп роста численности занятых в малом предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей и работающих у них по найму, планируется увеличить на 19%. Предполагаемая доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки от реализации товаров, продуктов, услуг составит 13,7%.



ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

63. Наиболее важными для района направлениями инновационной деятельности на 2011 - 2015 годы будут следующие:

разработка и создание ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий производства конкурентоспособной продукции;

сокращение материалоемкости промышленной продукции, разработка новых, в том числе импортозамещающих, материалов и источников энергии;

повышение инновационной восприимчивости агропромышленного сектора, строительного комплекса и коммунального хозяйства;

разработка технологий производства и хранения сельскохозяйственной продукции;

улучшение экологической ситуации в регионе и создание технологий рационального природопользования;

совершенствование медицинского обслуживания населения.

64. Главной целью инвестиционной деятельности является создание условий для привлечения различных форм инвестиций, направленных на создание современных прогрессивных предприятий, способных обеспечить производство продукции, обладающей высокой экспортной конкурентоспособностью, а также ориентированной на замещение импорта.

65. Основными направлениями инвестиционной деятельности в районе в 2011 - 2015 годах станут:

совершенствование инвестиционного климата и благоприятного имиджа района;

повышение эффективности инвестиционных проектов и сокращение сроков их реализации;

модернизация действующих предприятий на основе новейших технологий;

направление инвестиционных ресурсов в сельском хозяйстве на развитие социальной и производственной инфраструктуры агрогородков, техническое и технологическое перевооружение сельскохозяйственного производства, реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм по выращиванию, откорму и молочному производству крупного рогатого скота и свиней;

поддержание благоприятного инвестиционного климата в целях максимального привлечения инвестиций, особенно прямых иностранных, обеспечение защиты интересов отечественных и иностранных инвесторов и создание для них равных условий.

Осуществление указанных направлений позволит повысить инновационную и инвестиционную активность организаций, обеспечить снижение энерго- и импортоемкости, что в свою очередь повысит конкурентоспособность продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках.

66. В районе инвестиционную деятельность осуществляют более 30 организаций, в том числе 15 коммунальных предприятий, 3 предприятия без ведомственной подчиненности.

Темп роста инвестиций в основной капитал предприятий, расположенных на территории района, в 2015 году составит 178,8% к уровню 2010 года.

67. В 2011 - 2015 годах предусматривается реализация ряда важных для района проектов, направленных на интенсивное инновационное развитие экономики.

Инвестиционная деятельность ОАО "Красный Мозырянин" будет направлена на техническое перевооружение предприятия.

Объем инвестиций запланирован в сумме более 14 млрд. рублей. Планируется приобретение линии по производству пастилы и машины для резки многослойных мармеладов. Планируемый источник финансирования данных мероприятий - средства инновационного фонда концерна "Белгоспищепром".

В 2015 году планируется приобретение линии для отливки многослойных сахарных и жиросодержащих масс стоимостью 15 млрд. рублей. Главной целью проекта является повышение эффективности производства и обеспечение высокой конкурентоспособности выпускаемой продукции.

На ДРУП "Наровлянский завод гидроаппаратуры" запланированы к реализации проекты, направленные на расширение к 2013 году инновационных технологий при производстве рукавов высокого давления, с объемом инвестирования более 5,3 млрд. рублей.

Инвестиционное развитие предусмотрено в сфере производства строительных материалов. Так, в районе предусматривается реализовать к 2014 году проект по строительству завода по производству импортозамещающих теплоизоляционных материалов типа пеноплекс с объемом инвестиций 15 млрд. рублей, который включен в перечень специальных инновационных проектов, направленных на социально-экономическое развитие пострадавших регионов.

Это позволит усилить конкурентоспособность данных предприятий, повысить их экспортный потенциал, что в свою очередь обеспечит стабильное развитие и функционирование реального сектора экономики и социальной сферы.

В соответствии с разработанными мероприятиями, направленными на социально-экономическое развитие района в 2011 - 2015 годах, планируется осуществить за счет средств республиканского бюджета, выделяемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, ряд мероприятий с общим объемом финансирования не менее 197 млрд. рублей, включая специальные инновационные проекты, включенные в Государственную программу по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года.

Особое внимание будет уделяться инвестиционным проектам, имеющим импортозамещающую направленность, предполагающим производство продукции, позволяющей сократить объем импорта в Республику Беларусь.

Таким образом, инвестиционная деятельность в районе в 2011 - 2015 годах будет ориентирована на создание инновационных наукоемких производств, обладающих высоким экспортным потенциалом.

Перечень основных инвестиционных проектов и их характеристика представлены согласно приложению 12.



ГЛАВА 9 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

68. Специфика экономики района в 2011 - 2015 годах будет направлена на экспортную деятельность предприятий.

69. Среди мер, направленных на рост экспортного потенциала района, можно выделить следующие:

диверсификация экспорта путем оптимизации структуры экспортных поставок, осуществления экспортного планирования с учетом конъюнктурных колебаний мирового рынка, увеличения доли таких товарных групп, как продукция кондитерской отрасли, деревообработка;

использование предприятиями района для освоения новых рынков сбыта и информационной поддержки присутствия на зарубежных рынках инструментов, предоставляемых Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты, Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен, Белорусской универсальной товарной биржей, Гомельским филиалом республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант";

модернизация действующих производств.

В целях достижения в районе положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами планируется:

увеличение загрузки действующих производственных мощностей в целях увеличения объема экспортной продукции, в том числе увеличение объемов производства кондитерских изделий;

реализация инвестиционных проектов по техническому перевооружению и реконструкции производственных мощностей в ОАО "Красный Мозырянин" в целях повышения качества кондитерских изделий, реализуемых на экспорт, обновления и расширения ассортимента производимой продукции.

Наибольший удельный вес в общем объеме экспорта товаров (70%) приходится на промышленное предприятие республиканской формы собственности ОАО "Красный Мозырянин".

Остальная часть экспорта в районе приходится на предприятия, не занимающиеся производством экспортной продукции.

В целях повышения качества и конкурентоспособности продукции, поставляемой на экспорт ОАО "Красный Мозырянин", производится обновление производственных линий по выпуску кондитерских изделий.



ГЛАВА 10 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

70. Проводимая в районе экологическая политика направлена на обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, снижение вредных воздействий на окружающую среду, кардинальное улучшение в районе обращения с отходами.

71. В целях улучшения качества и защиты атмосферного воздуха путем минимизации объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников выбросов прогнозируется обеспечить ежегодный прирост выбросов не более 0,2% на 1% роста объемов производства.

В качестве важнейших задач по улучшению состояния атмосферного воздуха предусматривается переоснащение крупных промышленных предприятий г. Наровли современным эффективным газоочистным оборудованием.

72. Основными направлениями деятельности в области использования и охраны водных ресурсов на 2011 - 2015 годы являются улучшение качества подземных и поверхностных вод, снижение концентрации загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты в составе сточных вод, рациональное использование водных ресурсов.

Предусматривается реализация следующих мер:

сокращение объема потребления (использования) свежей воды и увеличение количества оборотной и повторно используемой воды в промышленности;

снижение бытового водопотребления до 137 литров в сутки на человека за счет дальнейшего внедрения поквартирного приборного учета, рационального использования воды;

проведение реконструкции, ремонта водопроводных систем и сокращение потерь воды при ее транспортировке до потребителя на 20%.

73. Основными направлениями и задачами являются:

улучшение качества компонентов окружающей среды на основе повышения технологического уровня производства;

сокращение объемов образования отходов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снабжение населения чистой питьевой водой;

увеличение уровня вовлечения отходов в гражданский оборот;

формирование экологической культуры населения через систему образования.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Наровлянского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

----------------+-----------+--------------------------------------------+-----
¦               ¦           ¦                    Годы                    ¦2015 год ¦
¦               ¦  Единица  +------+-------+-----T-------+-------+-------+    в    ¦
¦  Показатели   ¦ измерения ¦ 2010 ¦ 2011  ¦2012 ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦процентах¦
¦               ¦           +------+-------+-----+-------+-------+-------+ к 2010  ¦
¦               ¦           ¦отчет ¦               прогноз               ¦  году   ¦
+---------------+-----------+------+-------+-----T-------+-------+-------+---------+
¦Продукция      ¦процентов к¦115,5 ¦103,5 -¦109 -¦ 109 - ¦ 109 - ¦ 109 - ¦ 146,1 - ¦
¦промышленности ¦предыдущему¦      ¦  105  ¦109,5¦  110  ¦  110  ¦ 110,5 ¦  153,7  ¦
¦               ¦   году    ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+------+-------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦Продукция      ¦    -"-    ¦102,8 ¦ 107,1 ¦ 107 ¦  110  ¦  111  ¦  112  ¦  156,7  ¦
¦сельского      ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦хозяйства      ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+------+-------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦Инвестиции в   ¦    -"-    ¦ 75,4 ¦  152  ¦105,2¦ 101,4 ¦  105  ¦  105  ¦  178,8  ¦
¦основной       ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦капитал        ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+------+-------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦Экспорт товаров¦    -"-    ¦  84  ¦ 92,7  ¦110,3¦  115  ¦ 117,4 ¦ 118,5 ¦         ¦
+---------------+-----------+------+-------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦В том числе без¦    -"-    ¦112,1 ¦ 40,1  ¦122,2¦ 123,2 ¦ 126,2 ¦ 136,4 ¦         ¦
¦учета нефти,   ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦нефтепродуктов ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦и              ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦республиканских¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦организаций    ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+------+-------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦Сальдо внешней ¦ миллионов ¦ 0,03 ¦ -2,38 ¦  0  ¦ 0,039 ¦ 0,04  ¦   0   ¦         ¦
¦торговли       ¦ долларов  ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦товарами       ¦    США    ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+------+-------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦В том числе без¦    -"-    ¦-0,541¦-0,703 ¦0,005¦ 0,01  ¦ 0,015 ¦ 0,02  ¦         ¦
¦учета нефти,   ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦нефтепродуктов ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦и              ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦республиканских¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦организаций    ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+------+-------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦Экспорт услуг  ¦процентов к¦ 350  ¦ 52,8  ¦108 -¦ 115,4 ¦  120  ¦ 127,8 ¦         ¦
¦               ¦предыдущему¦      ¦       ¦ 109 ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦               ¦   году    ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+------+-------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦В том числе без¦    -"-    ¦741,4 ¦ 56,7  ¦108,3¦ 115,4 ¦  120  ¦ 127,8 ¦         ¦
¦учета          ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦республиканских¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦организаций    ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+------+-------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦Сальдо внешней ¦ миллионов ¦-0,015¦ -0,03 ¦0,001¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦         ¦
¦торговли       ¦ долларов  ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦услугами       ¦    США    ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+------+-------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦В том числе без¦    -"-    ¦-0,005¦-0,021 ¦0,001¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ 0,002 ¦         ¦
¦учета          ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦республиканских¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦организаций    ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+------+-------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦Розничный      ¦процентов к¦118,4 ¦  112  ¦110,5¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦ 167,0 - ¦
¦товарооборот   ¦предыдущему¦      ¦       ¦     ¦  112  ¦  112  ¦ 111,5 ¦  173,1  ¦
¦торговли через ¦   году    ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦все каналы     ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦реализации     ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+------+-------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦Платные услуги ¦    -"-    ¦119,1 ¦ 115,3 ¦107 -¦ 109 - ¦ 109 - ¦109,5 -¦ 160,5 - ¦
¦населению (в   ¦           ¦      ¦       ¦ 108 ¦ 109,5 ¦  110  ¦ 110,5 ¦  165,7  ¦
¦действующих    ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦ценах)         ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+------+-------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦Ввод в         ¦   тысяч   ¦  3   ¦   4   ¦ 3,3 ¦  3,4  ¦  3,5  ¦  4,1  ¦  136,7  ¦
¦эксплуатацию   ¦квадратных ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦жилья за счет  ¦  метров   ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦всех источников¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦финансирования ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+------+-------+-----+-------+-------+-------+---------+
¦Номинальная    ¦   тысяч   ¦1192,5¦ 1510  ¦1780 ¦ 2100  ¦ 2540  ¦ 2980  ¦   250   ¦
¦начисленная    ¦  рублей   ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦среднемесячная ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦заработная     ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦плата с начала ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦года           ¦           ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦---------------+-----------+------+-------+-----+-------+-------+-------+----------


Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Наровлянского района
на 2011 - 2015 годы



НАСЕЛЕНИЕ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА

---------------+---------+--------------------------------------+-----
¦              ¦         ¦                 Годы                 ¦2015 год ¦
¦              ¦ Единица +---------+-------+----T----+-----T----+    в    ¦
¦  Показатель  ¦измерения¦  2010   ¦ 2011  ¦2012¦2013¦2014 ¦2015¦процентах¦
¦              ¦         +---------+-------+----+----+-----+----+    к    ¦
¦              ¦         ¦  отчет  ¦          прогноз           ¦2010 году¦
+--------------+---------+---------+-------+----T----+-----T----+---------+
¦Среднегодовая ¦  тысяч  ¦  11,2   ¦ 11,1  ¦11,1¦11,1¦11,1 ¦ 11 ¦  98,2   ¦
¦численность   ¦ человек ¦         ¦       ¦    ¦    ¦     ¦    ¦         ¦
¦постоянного   ¦         ¦         ¦       ¦    ¦    ¦     ¦    ¦         ¦
¦населения     ¦         ¦         ¦       ¦    ¦    ¦     ¦    ¦         ¦
+--------------+---------+---------+-------+----+----+-----+----+---------+
¦В том числе:  ¦         ¦         ¦       ¦    ¦    ¦     ¦    ¦         ¦
¦городского    ¦  тысяч  ¦   8,1   ¦  8,1  ¦8,1 ¦8,1 ¦ 8,1 ¦8,15¦  100,6  ¦
¦              ¦ человек ¦         ¦       ¦    ¦    ¦     ¦    ¦         ¦
¦              +---------+---------+-------+----+----+-----+----+---------+
¦              ¦процентов¦  72,3   ¦  73   ¦ 73 ¦ 73 ¦ 73  ¦74,1¦         ¦
+--------------+---------+---------+-------+----+----+-----+----+---------+
¦сельского     ¦  тысяч  ¦   3,1   ¦  3,0  ¦3,0 ¦3,0 ¦ 3,0 ¦2,85¦  91,4   ¦
¦              ¦ человек ¦         ¦       ¦    ¦    ¦     ¦    ¦         ¦
¦              +---------+---------+-------+----+----+-----+----+---------+
¦              ¦процентов¦  34,1   ¦  27   ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27  ¦25,9¦         ¦
¦--------------+---------+---------+-------+----+----+-----+----+----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Наровлянского района
на 2011 - 2015 годы



ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА

----------------+---------+-------------------------------------+-----
¦               ¦         ¦                Годы                 ¦2015 год ¦
¦               ¦ Единица +-------+-----T-----+-----T-----+-----+    в    ¦
¦  Показатели   ¦измерения¦ 2010  ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦процентах¦
¦               ¦         +-------+-----+-----+-----+-----+-----+    к    ¦
¦               ¦         ¦ отчет ¦           прогноз           ¦2010 году¦
+---------------+---------+-------+-----+-----T-----+-----T-----+---------+
¦Трудовые       ¦  тысяч  ¦  5,6  ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 5,4 ¦ 5,4 ¦  96,4   ¦
¦ресурсы (в     ¦ человек ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦среднегодовом  ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦исчислении)    ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Экономически   ¦   -"-   ¦  5,2  ¦5,1 -¦5,1 -¦5,1 -¦5,1 -¦5,1 -¦   100   ¦
¦активное       ¦         ¦       ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦         ¦
¦население      ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Численность    ¦   -"-   ¦  5,1  ¦ 5 - ¦ 5 - ¦ 5 - ¦ 5 - ¦ 5 - ¦   100   ¦
¦занятых в      ¦         ¦       ¦ 5,1 ¦ 5,1 ¦ 5,1 ¦ 5,1 ¦ 5,1 ¦         ¦
¦экономике      ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦В процентах к  ¦процентов¦  98   ¦ 98  ¦ 98  ¦ 98  ¦ 98  ¦ 98  ¦         ¦
¦экономически   ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦активному      ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦населению      ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе:   ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦сфера          ¦  тысяч  ¦  2,1  ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦  2  ¦  2  ¦  95,2   ¦
¦производства   ¦ человек ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦товаров        ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦сфера услуг    ¦   -"-   ¦   1   ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦   130   ¦
+---------------+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Уровень        ¦процентов¦  1,1  ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦         ¦
¦безработицы (к ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦экономически   ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦активному      ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦населению)     ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Трудоустройство¦ человек ¦  188  ¦ 190 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 110 ¦ 100 ¦  53,2   ¦
¦граждан на     ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦созданные      ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦рабочие места  ¦         ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦---------------+---------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Наровлянского района
на 2011 - 2015 годы



ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА

---------------------+----------+-----------------------------------+-----
¦                    ¦          ¦               Годы                ¦2015 год ¦
¦                    ¦ Единица  +-----+-----T-----+-----T-----+-----+    в    ¦
¦     Показатели     ¦измерения ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦процентах¦
¦                    ¦          +-----+-----+-----+-----+-----+-----+    к    ¦
¦                    ¦          ¦отчет¦           прогноз           ¦2010 году¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+---------+
¦Эксплуатационные    ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦запасы важнейших    ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦видов полезных      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦ископаемых          ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦(промышленных       ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦категорий A + B +   ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦C1):                ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦                    ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦глина (всех видов)  ¦  тысяч   ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦   100   ¦
¦                    ¦кубических¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦                    ¦  метров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦                              Земельные ресурсы                              ¦
+--------------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+---------+
¦Общая земельная     ¦  тысяч   ¦158,8¦158,8¦158,8¦158,8¦158,8¦158,8¦   100   ¦
¦площадь             ¦ гектаров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе         ¦ гектаров ¦22109¦22109¦22109¦22109¦22109¦22109¦   100   ¦
¦сельскохозяйственные¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦земли               ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦из них пахотные     ¦   -"-    ¦13245¦13245¦13245¦13245¦13245¦13245¦   100   ¦
¦земли               ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Площадь             ¦   -"-    ¦  2  ¦  2  ¦  2  ¦  2  ¦  2  ¦  2  ¦   100   ¦
¦сельскохозяйственных¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦угодий на 1 жителя  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦района              ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Площадь пахотных    ¦   -"-    ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦   100   ¦
¦земель на 1 жителя  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦района              ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Площадь             ¦  тысяч   ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦   100   ¦
¦рекультивированных  ¦ гектаров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦земель              ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Удельный вес        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦радиоактивно        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦загрязненных        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦территорий:         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦цезий-137           ¦процентов ¦ 47  ¦ 47  ¦ 47  ¦ 47  ¦ 47  ¦ 47  ¦   100   ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦стронций-90         ¦   -"-    ¦ 27  ¦ 27  ¦ 27  ¦ 27  ¦ 27  ¦ 27  ¦   100   ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦                               Лесные ресурсы                                ¦
+--------------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+---------+
¦Площадь лесопокрытых¦  тысяч   ¦55,56¦55,56¦55,56¦55,58¦55,61¦55,65¦  100,2  ¦
¦земель              ¦ гектаров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Расчетная лесосека  ¦миллионов ¦73,2 ¦73,2 ¦73,2 ¦73,2 ¦73,2 ¦73,2 ¦   100   ¦
¦по главному         ¦кубических¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦пользованию         ¦  метров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Общий объем         ¦  тысяч   ¦42,1 ¦48,5 ¦48,5 ¦48,5 ¦48,5 ¦48,5 ¦  115,2  ¦
¦заготовки древесины ¦кубических¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦(на всех видах      ¦  метров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦рубок)              ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Лесовосстановление и¦  тысяч   ¦ 274 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦   73    ¦
¦лесоразведение      ¦ гектаров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦                               Водные ресурсы                                ¦
+--------------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+---------+
¦Объем забора воды из¦миллионов ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦   100   ¦
¦природных источников¦кубических¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦                    ¦  метров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Водопотребление     ¦   -"-    ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦   100   ¦
¦(использование воды)¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Выбросы загрязняющих¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦веществ от:         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦стационарных        ¦тысяч тонн¦0,144¦0,144¦0,144¦0,144¦0,144¦0,144¦   100   ¦
¦источников          ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦передвижных         ¦   -"-    ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦   100   ¦
¦источников          ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Ввод в действие     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦природоохранных     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦объектов за счет    ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦всех источников     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦финансирования:     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦системы оборотного  ¦   штук   ¦  1  ¦  1  ¦  1  ¦  1  ¦  1  ¦  1  ¦   100   ¦
¦водоснабжения       ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Наровлянского района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА

---------------------+----------+----------------------------------+-----
¦                    ¦          ¦               Годы               ¦2015 год ¦
¦                    ¦ Единица  +------+-----T-----+----T----+-----+    в    ¦
¦     Показатель     ¦измерения ¦ 2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015 ¦процентах¦
¦                    ¦          +------+-----+-----+----+----+-----+    к    ¦
¦                    ¦          ¦отчет ¦          прогноз          ¦2010 году¦
+--------------------+----------+------+---------------------------+---------+
¦                          Уровень жизни населения                           ¦
+--------------------+----------+------+-----T-----+----T----+-----T---------+
¦Номинальная         ¦  тысяч   ¦1192,5¦1510 ¦1780 ¦2100¦2540¦2980 ¦   250   ¦
¦начисленная         ¦  рублей  ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦среднемесячная      +----------+------+-----+-----+----+----+-----+         ¦
¦заработная плата с  ¦процентов ¦      ¦126,6¦117,9¦118 ¦121 ¦117,3¦         ¦
¦начала года         ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+------+-----+-----+----+----+-----+---------+
¦                                Образование                                 ¦
+--------------------+----------+------+-----T-----+----T----+-----T---------+
¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦ 2183 ¦2345 ¦2377 ¦2399¦2419¦2494 ¦  114,2  ¦
¦населения           ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦общеобразовательными¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦школами на 1000     ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦учащихся            ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+------+-----+-----+----+----+-----+---------+
¦Обеспеченность      ¦   -"-    ¦ 1510 ¦1480 ¦1469 ¦1454¦1474¦1467 ¦  97,2   ¦
¦населения детскими  ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦дошкольными         ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦учреждениями на 1000¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦детей               ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+------+-----+-----+----+----+-----+---------+
¦                              Здравоохранение                               ¦
+--------------------+----------+------+-----T-----+----T----+-----T---------+
¦Обеспеченность      ¦   коек   ¦ 88,2 ¦89,2 ¦89,2 ¦89,2¦89,2¦89,2 ¦  101,1  ¦
¦населения           ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦больничными койками ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦на 10 тысяч человек ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+------+-----+-----+----+----+-----+---------+
¦Обеспеченность      ¦посещений ¦ 345  ¦ 370 ¦ 370 ¦370 ¦370 ¦ 370 ¦  107,2  ¦
¦амбулаторно-        ¦ в смену  ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦поликлиническими    ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦учреждениями на 10  ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦тысяч человек       ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+------+-----+-----+----+----+-----+---------+
¦Численность врачей  ¦человек на¦ 24,1 ¦27,6 ¦28,2 ¦26,3¦26,3¦26,3 ¦  109,1  ¦
¦                    ¦ 10 тысяч ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦                    ¦населения ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+------+-----+-----+----+----+-----+---------+
¦                               Жилищная сфера                               ¦
+--------------------+----------+------+-----T-----+----T----+-----T---------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦  тысяч   ¦  3   ¦  4  ¦ 3,3 ¦3,4 ¦3,5 ¦ 4,1 ¦  136,7  ¦
¦жилья за счет всех  ¦квадратных¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦источников          ¦  метров  ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦финансирования      ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+------+-----+-----+----+----+-----+---------+
¦В том числе в       ¦   -"-    ¦ 0,6  ¦ 0,7 ¦  -  ¦ -  ¦ -  ¦  -  ¦         ¦
¦сельской местности  ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+------+-----+-----+----+----+-----+---------+
¦Обеспеченность      ¦квадратных¦ 29,7 ¦ 30  ¦30,3 ¦30,5¦30,6¦30,8 ¦  103,7  ¦
¦населения общей     ¦метров на ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦площадью жилых домов¦ человека ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+------+-----+-----+----+----+-----+---------+
¦В том числе:        ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
¦в городских         ¦   -"-    ¦ 25,7 ¦26,1 ¦26,5 ¦26,8¦27,1¦27,6 ¦  107,4  ¦
¦поселениях          ¦          ¦      ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦         ¦
+--------------------+----------+------+-----+-----+----+----+-----+---------+
¦в сельской местности¦   -"-    ¦ 40,1 ¦40,3 ¦40,4 ¦40,4¦40,4¦40,4 ¦  100,7  ¦
¦--------------------+----------+------+-----+-----+----+----+-----+----------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
Наровлянского района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА

-------------------+-----------+------------------------------------------+-----
¦                  ¦           ¦                   Годы                   ¦2015 год ¦
¦                  ¦  Единица  +------+-------+------+------+------+------+    в    ¦
¦    Показатель    ¦ измерения ¦ 2010 ¦ 2011  ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦процентах¦
¦                  ¦           +------+-------+------+------+------+------+    к    ¦
¦                  ¦           ¦отчет ¦              прогноз              ¦2010 году¦
+------------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+---------+
¦Объем производства¦миллиардов ¦35,452¦36,7 - ¦40,1 -¦43,7 -¦47,6 -¦51,9 -¦         ¦
¦продукции         ¦  рублей   ¦      ¦ 37,25 ¦ 40,8 ¦ 44,8 ¦ 49,3 ¦ 54,5 ¦         ¦
¦промышленности    +-----------+------+-------+------+------+------+------+---------+
¦                  ¦процентов к¦115,5 ¦103,5 -¦109 - ¦109 - ¦109 - ¦109 - ¦ 146,1 - ¦
¦                  ¦предыдущему¦      ¦  105  ¦109,5 ¦ 110  ¦ 110  ¦110,5 ¦  153,7  ¦
¦                  ¦   году    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+------------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+---------+
¦Удельный вес      ¦ процентов ¦  -   ¦12 - 13¦ 13 - ¦ 14 - ¦ 17 - ¦ 20 - ¦         ¦
¦отгруженной       ¦           ¦      ¦       ¦  14  ¦  15  ¦  19  ¦  21  ¦         ¦
¦инновационной     ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦продукции         ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦организациями,    ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦основным видом    ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦экономической     ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦деятельности      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦которых является  ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦производство      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦промышленной      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦продукции, в общем¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦объеме отгруженной¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦промышленной      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦продукции         ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+------------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+---------+
¦Рост              ¦    -"-    ¦114,1 ¦  108  ¦109,5 ¦110,5 ¦110 - ¦111 - ¦ 159,6 - ¦
¦производительности¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦ 111  ¦ 112  ¦  162,5  ¦
¦труда             ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+------------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+---------+
¦Рентабельность    ¦    -"-    ¦ 4,7  ¦ 8 - 9 ¦9 - 11¦ 11 - ¦ 13 - ¦ 14 - ¦         ¦
¦продаж в          ¦           ¦      ¦       ¦      ¦  13  ¦  14  ¦  15  ¦         ¦
¦организациях      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦промышленности    ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+------------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+---------+
¦Структура         ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦промышленности:   ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦обрабатывающая    ¦    -"-    ¦ 97,2 ¦ 97,4  ¦  98  ¦  98  ¦  98  ¦  98  ¦         ¦
¦промышленность    ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+------------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+---------+
¦производство      ¦    -"-    ¦ 77,3 ¦  74   ¦ 74,5 ¦ 74,5 ¦ 74,5 ¦ 74,5 ¦         ¦
¦пищевых продуктов,¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦включая напитки, и¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦табака            ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+------------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+---------+
¦текстильное и     ¦    -"-    ¦ 5,6  ¦  4,6  ¦ 4,6  ¦ 4,6  ¦ 4,6  ¦ 4,6  ¦         ¦
¦швейное           ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦производство      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+------------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+---------+
¦обработка         ¦    -"-    ¦ 0,3  ¦  0,5  ¦ 0,5  ¦ 0,5  ¦ 0,5  ¦ 0,5  ¦         ¦
¦древесины и       ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦производство      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦изделий из дерева ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+------------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+---------+
¦металлургическое  ¦    -"-    ¦ 0,4  ¦  0,1  ¦ 0,1  ¦ 0,1  ¦ 0,1  ¦ 0,1  ¦         ¦
¦производство и    ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦производство      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦готовых           ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦металлических     ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦изделий           ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+------------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+---------+
¦производство машин¦    -"-    ¦ 13,4 ¦  18   ¦  18  ¦  18  ¦  18  ¦  18  ¦         ¦
¦и оборудования    ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+------------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+---------+
¦производство и    ¦    -"-    ¦ 2,9  ¦  2,9  ¦ 2,8  ¦ 2,8  ¦ 2,8  ¦ 2,8  ¦         ¦
¦распределение     ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦электроэнергии,   ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦газа и воды       ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦------------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
Наровлянского района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА

-----------------+-----------+----------------------------------+-----
¦                ¦           ¦               Годы               ¦2015 год ¦
¦                ¦  Единица  +------+-----T----+----T-----+-----+    в    ¦
¦   Показатель   ¦ измерения ¦ 2010 ¦2011 ¦2012¦2013¦2014 ¦2015 ¦процентах¦
¦                ¦           +------+-----+----+----+-----+-----+    к    ¦
¦                ¦           ¦отчет ¦          прогноз          ¦2010 году¦
+----------------+-----------+------+-----+----T----+-----T-----+---------+
¦Объем           ¦миллиардов ¦33,22 ¦46,5 ¦65,1¦91,1¦127,5¦178,6¦         ¦
¦строительно-    ¦  рублей   ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦монтажных работ +-----------+------+-----+----+----+-----+-----+---------+
¦и капитального  ¦процентов к¦118,3 ¦ 107 ¦105 ¦105 ¦ 105 ¦ 105 ¦  130,1  ¦
¦ремонта зданий и¦предыдущему¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦сооружений всех ¦   году    ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦форм            ¦           ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦собственности   ¦           ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
+----------------+-----------+------+-----+----+----+-----+-----+---------+
¦Рентабельность  ¦ процентов ¦ 8,9  ¦ 8 - ¦8 - ¦8 - ¦8 - 9¦8 - 9¦         ¦
¦продаж          ¦           ¦      ¦  9  ¦ 9  ¦ 9  ¦     ¦     ¦         ¦
+----------------+-----------+------+-----+----+----+-----+-----+---------+
¦Рентабельность  ¦    -"-    ¦ 11,4 ¦11 - ¦11 -¦11 -¦11 - ¦11 - ¦         ¦
¦реализованной   ¦           ¦      ¦ 12  ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12  ¦ 12  ¦         ¦
¦продукции       ¦           ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦(работ, услуг)  ¦           ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
+----------------+-----------+------+-----+----+----+-----+-----+---------+
¦Количество      ¦  единиц   ¦  22  ¦ 20  ¦ 20 ¦ 10 ¦ 10  ¦ 20  ¦   91    ¦
¦созданных новых ¦           ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦рабочих мест    ¦           ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
+----------------+-----------+------+-----+----+----+-----+-----+---------+
¦Снижение (-)    ¦процентов к¦ 1,7  ¦ -1  ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1  ¦ -1  ¦         ¦
¦уровня          ¦предыдущему¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦материалоемкости¦   году    ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦строительной    ¦           ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦продукции (в    ¦           ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦фактических     ¦           ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦ценах)          ¦           ¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦         ¦
¦----------------+-----------+------+-----+----+----+-----+-----+----------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
Наровлянского района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА

----------------+-----------+-------------------------------------------+-----
¦               ¦           ¦                   Годы                    ¦2015 год ¦
¦               ¦  Единица  +-----+------+------+-------+-------+-------+    в    ¦
¦  Показатели   ¦ измерения ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦процентах¦
¦               ¦           +-----+------+------+-------+-------+-------+    к    ¦
¦               ¦           ¦отчет¦               прогноз               ¦2010 году¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Удельный вес   ¦ процентов ¦19,6 ¦21,6 -¦21,6 -¦23,5 - ¦25,5 - ¦25,5 - ¦         ¦
¦занятых в сфере¦           ¦     ¦  22  ¦  22  ¦  24   ¦  26   ¦  26   ¦         ¦
¦услуг в общей  ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦численности    ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦занятых в      ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦экономике      ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Количество     ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦созданных новых¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦рабочих мест:  ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦торговля       ¦  единиц   ¦  6  ¦  6   ¦  6   ¦   6   ¦   6   ¦   6   ¦   100   ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦                                    Транспорт                                    ¦
+---------------+-----------+-----T------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Объем перевозок¦ миллионов ¦0,283¦0,283 ¦0,284 ¦ 0,284 ¦ 0,284 ¦ 0,284 ¦  100,4  ¦
¦пассажиров     ¦  человек  ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦транспортом    ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦общего         ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦пользования <*>¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Пассажирооборот¦ миллионов ¦8,248¦8,280 ¦8,315 ¦ 8,321 ¦ 8,324 ¦ 8,327 ¦   101   ¦
¦транспорта     ¦пассажиро- ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦общего         ¦километров ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦пользования <*>¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Протяженность  ¦   тысяч   ¦0,324¦0,324 ¦0,324 ¦ 0,324 ¦ 0,324 ¦ 0,324 ¦   100   ¦
¦автомобильных  ¦километров ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦дорог общего   ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦пользования    ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Из них с       ¦    -"-    ¦0,324¦0,324 ¦0,324 ¦ 0,324 ¦ 0,324 ¦ 0,324 ¦   100   ¦
¦твердым        ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦покрытием      ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦                                    Торговля                                     ¦
+---------------+-----------+-----T------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Объем          ¦процентов к¦118,4¦ 112  ¦110,5 ¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦  167 -  ¦
¦розничного     ¦предыдущему¦     ¦      ¦      ¦  112  ¦  112  ¦ 111,5 ¦  173,1  ¦
¦товарооборота  ¦   году    ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦торговли через ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦все каналы     ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦реализации     ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦В том числе    ¦    -"-    ¦119,1¦110,6 ¦109,7 ¦ 110,5 ¦ 110,6 ¦ 111,1 ¦  164,7  ¦
¦потребительская¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦кооперация     ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Структура      ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦объема         ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦розничного     ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦товарооборота  ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦торговли по    ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦формам         ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦собственности: ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦государственная¦ процентов ¦17,7 ¦ 18,5 ¦ 18,7 ¦  19   ¦ 19,2  ¦ 19,5  ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦частная        ¦    -"-    ¦82,3 ¦  82  ¦ 81,3 ¦  81   ¦ 80,8  ¦ 80,5  ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦из нее         ¦    -"-    ¦39,4 ¦ 40,1 ¦ 40,3 ¦ 40,5  ¦ 40,7  ¦ 40,9  ¦         ¦
¦потребительская¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦кооперация     ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 80  ¦  80  ¦  82  ¦  83   ¦  84   ¦  85   ¦  106,3  ¦
¦розничной      ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦торговой сети  ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦на конец года  ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦В том числе в  ¦    -"-    ¦ 18  ¦  18  ¦  18  ¦  18   ¦  18   ¦  18   ¦   100   ¦
¦сельской       ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦местности      ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Торговая       ¦   тысяч   ¦6,951¦7,249 ¦ 7,3  ¦ 7,35  ¦  7,4  ¦ 7,45  ¦  107,2  ¦
¦площадь        ¦квадратных ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦магазинов      ¦  метров   ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Обеспеченность ¦квадратных ¦ 540 ¦ 653  ¦ 657  ¦  662  ¦  666  ¦  677  ¦  125,3  ¦
¦населения      ¦  метров   ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦торговыми      ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦площадями на   ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦1000 жителей   ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦                              Общественное питание                               ¦
+---------------+-----------+-----T------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Объем          ¦процентов к¦111,5¦ 109  ¦108 - ¦ 108 - ¦ 108 - ¦ 108 - ¦ 148,3 - ¦
¦розничного     ¦предыдущему¦     ¦      ¦ 109  ¦  109  ¦  109  ¦  109  ¦  153,9  ¦
¦товарооборота  ¦   году    ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦общественного  ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦питания        ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦В том числе    ¦    -"-    ¦107,6¦108,5 ¦ 109  ¦  109  ¦  109  ¦ 109,5 ¦  153,9  ¦
¦потребительская¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦кооперация     ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 10  ¦  11  ¦  11  ¦  12   ¦  12   ¦  13   ¦   130   ¦
¦общественного  ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦питания на     ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦конец года     ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦В том числе в  ¦    -"-    ¦  5  ¦  5   ¦  5   ¦   5   ¦   5   ¦   5   ¦   100   ¦
¦сельской       ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦местности      ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Число мест в   ¦тысяч мест ¦0,385¦0,405 ¦0,405 ¦ 0,417 ¦ 0,417 ¦ 0,425 ¦  110,3  ¦
¦объектах       ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦общественного  ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦питания        ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Обеспеченность ¦   мест    ¦34,1 ¦ 35,8 ¦ 35,8 ¦ 36,9  ¦ 36,9  ¦ 37,6  ¦  110,3  ¦
¦населения      ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦местами в      ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦общедоступных  ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦объектах       ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦общественного  ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦питания на 1000¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦жителей        ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Объем          ¦процентов к¦119,1¦115,3 ¦107 - ¦ 109 - ¦ 109 - ¦109,5 -¦ 160,5 - ¦
¦реализации     ¦предыдущему¦     ¦      ¦108,0 ¦ 109,5 ¦  110  ¦ 110,5 ¦  165,7  ¦
¦платных услуг  ¦   году    ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦населению через¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦все каналы     ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦реализации     ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+---------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦  9  ¦  8   ¦  8   ¦   8   ¦   8   ¦   9   ¦   100   ¦
¦бытового       ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦обслуживания на¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦конец года     ¦           ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦---------------+-----------+-----+------+------+-------+-------+-------+----------


--------------------------------

<*> Без трубопроводного и железнодорожного транспорта.



Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
Наровлянского района
на 2011 - 2015 годы



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАРОВЛЯНСКОМУ РАЙОНУ

-----------------+-----------+-----------------------------------------+-----
¦                ¦           ¦                  Годы                   ¦2015 год ¦
¦                ¦  Единица  +------+------+------+------+------+------+    в    ¦
¦   Показатели   ¦ измерения ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦процентах¦
¦                ¦           +------+------+------+------+------+------+    к    ¦
¦                ¦           ¦отчет ¦             прогноз              ¦2010 году¦
+----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Инвестиции в    ¦миллиардов ¦39,584¦ 80,8 ¦110,5 ¦145,8 ¦198,9 ¦271,6 ¦         ¦
¦основной капитал¦  рублей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦                +-----------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦                ¦процентов к¦ 75,4 ¦ 152  ¦105,2 ¦101,4 ¦ 105  ¦ 105  ¦  178,8  ¦
¦                ¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦                ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦Объем инвестиций¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦за счет:        ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦бюджетных       ¦миллиардов ¦18,317¦13,602¦40,591¦36,79 ¦29,895¦18,832¦  138,4  ¦
¦средств         ¦  рублей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦в том числе:    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦средств         ¦    -"-    ¦ 9,02 ¦12,642¦39,391¦36,275¦27,29 ¦16,467¦  102,8  ¦
¦республиканского¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦бюджета         ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦средств местных ¦    -"-    ¦9,297 ¦ 0,96 ¦ 1,2  ¦0,515 ¦2,605 ¦2,365 ¦  25,4   ¦
¦бюджетов        ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦собственных     ¦    -"-    ¦11,249¦ 0,1  ¦      ¦      ¦ 0,15 ¦ 0,2  ¦    2    ¦
¦средств         ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦организаций     ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦собственных     ¦    -"-    ¦2,068 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦средств         ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦населения       ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦кредитов        ¦    -"-    ¦6,803 ¦  46  ¦49,32 ¦ 2,22 ¦ 2,12 ¦  3   ¦  44,1   ¦
¦белорусских     ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦банков          ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦иностранных     ¦    -"-    ¦0,317 ¦ 2,25 ¦ 2,25 ¦  0   ¦  0   ¦  0   ¦         ¦
¦источников      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦в том числе     ¦    -"-    ¦0,117 ¦ 2,25 ¦ 2,25 ¦  0   ¦  0   ¦  0   ¦         ¦
¦кредитов        ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦иностранных     ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦банков          ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦прочих          ¦    -"-    ¦ 0,83 ¦17,63 ¦19,493¦11,144¦ 7,13 ¦0,996 ¦   120   ¦
¦источников      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
Наровлянского района
на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА

----------------+---------+--------------------------------------+-----
¦               ¦         ¦                 Годы                 ¦2015 год ¦
¦               ¦ Единица +------+------+------+-----T-----+-----+    в    ¦
¦  Показатель   ¦измерения¦2010  ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦процентах¦
¦               ¦         +------+------+------+-----+-----+-----+    к    ¦
¦               ¦         ¦отчет ¦            прогноз            ¦2010 году¦
+---------------+---------+------+------+------+-----T-----+-----+---------+
¦Экспорт товаров¦миллионов¦0,979 ¦0,907 ¦  1   ¦1,15 ¦1,35 ¦ 1,6 ¦  163,4  ¦
¦               ¦долларов ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦               ¦   США   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------+---------+------+------+------+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе без¦   -"-   ¦0,203 ¦0,081 ¦0,099 ¦0,122¦0,154¦0,21 ¦  103,4  ¦
¦учета нефти,   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦нефтепродуктов ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦и              ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦республиканских¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦организаций    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------+---------+------+------+------+-----+-----+-----+---------+
¦Сальдо внешней ¦   -"-   ¦0,03  ¦-2,38 ¦  0   ¦0,039¦0,04 ¦  0  ¦         ¦
¦торговли       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦товарами       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------+---------+------+------+------+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе без¦   -"-   ¦-0,541¦-0,703¦0,005 ¦0,01 ¦0,015¦0,02 ¦         ¦
¦учета нефти,   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦нефтепродуктов ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦и              ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦республиканских¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦организаций    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------+---------+------+------+------+-----+-----+-----+---------+
¦Экспорт услуг  ¦   -"-   ¦0,023 ¦0,012 ¦0,013 ¦0,015¦0,018¦0,023¦   100   ¦
+---------------+---------+------+------+------+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе без¦   -"-   ¦0,021 ¦0,012 ¦0,013 ¦0,015¦0,018¦0,023¦  109,5  ¦
¦учета          ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦республиканских¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦организаций    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------+---------+------+------+------+-----+-----+-----+---------+
¦Сальдо внешней ¦   -"-   ¦-0,015¦-0,03 ¦0,001 ¦0,001¦0,001¦0,001¦         ¦
¦торговли       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦услугами       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
+---------------+---------+------+------+------+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе без¦   -"-   ¦-0,005¦-0,021¦0,0005¦0,001¦0,001¦0,001¦         ¦
¦учета          ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦республиканских¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦организаций    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦         ¦
¦---------------+---------+------+------+------+-----+-----+-----+----------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
Наровлянского района
на 2011 - 2015 годы



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА

--------------------+---------+---------------------------------+-----
¦                   ¦         ¦              Годы               ¦2015 год ¦
¦                   ¦ Единица +------+------+----T----+----T----+    в    ¦
¦    Показатель     ¦измерения¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦процентах¦
¦                   ¦         +------+------+----+----+----+----+    к    ¦
¦                   ¦         ¦отчет ¦         прогноз          ¦2010 году¦
+-------------------+---------+------+------+----T----+----T----+---------+
¦Доля малого и      ¦процентов¦ 12,7 ¦ 12,9 ¦13,1¦13,3¦13,5¦13,7¦         ¦
¦среднего           ¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦предпринимательства¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦в общем объеме     ¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦выручки от         ¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦реализации товаров,¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦продуктов и услуг  ¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
+-------------------+---------+------+------+----+----+----+----+---------+
¦Количество микро- и¦ единиц  ¦  48  ¦  50  ¦ 52 ¦ 54 ¦ 56 ¦ 58 ¦  120,8  ¦
¦малых предприятий  ¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
+-------------------+---------+------+------+----+----+----+----+---------+
¦Количество         ¦ человек ¦ 123  ¦ 105  ¦115 ¦125 ¦130 ¦145 ¦  117,9  ¦
¦индивидуальных     ¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦предпринимателей   ¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
+-------------------+---------+------+------+----+----+----+----+---------+
¦Численность        ¦   -"-   ¦ 210  ¦ 230  ¦240 ¦250 ¦250 ¦250 ¦   119   ¦
¦работающих в малом ¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦и среднем          ¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦предпринимательстве¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
+-------------------+---------+------+------+----+----+----+----+---------+
¦Удельный вес       ¦процентов¦  4   ¦ 4,5  ¦4,7 ¦4,9 ¦4,9 ¦4,9 ¦         ¦
¦занятых в сфере    ¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦малого и среднего  ¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦предпринимательства¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦в общей численности¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦экономически       ¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦активного населения¦         ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦-------------------+---------+------+------+----+----+----+----+----------


Приложение 12
к Программе
социально-экономического развития
Наровлянского района
на 2011 - 2015 годы



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

----+-------------------+-----------+----------------+------------------------------------------------------------------
¦   ¦                   ¦           ¦                ¦                Объем финансирования, миллионов рублей                ¦
¦   ¦                   ¦           ¦                +-----+----------------------------------------------------------------+
¦   ¦                   ¦           ¦                ¦     ¦                          в том числе                           ¦
¦   ¦                   ¦           ¦                ¦     +---------------+-------+-----------+------------------+---------+
¦   ¦   Наименование    ¦   Срок    ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦     кредиты      ¦         ¦
¦ N ¦  инвестиционного  ¦реализации,¦Ответственные за¦     ¦               ¦       ¦           ¦белорусских банков¦         ¦
¦п/п¦     проекта,      ¦   годы    ¦   реализацию   ¦всего¦               ¦       ¦собственные+------+-----------+         ¦
¦   ¦    организации    ¦           ¦                ¦     ¦республиканский¦местный¦ средства  ¦      ¦  из них   ¦ прочие  ¦
¦   ¦                   ¦           ¦                ¦     ¦    бюджет     ¦бюджет ¦организаций¦      ¦кредиты по ¦источники¦
¦   ¦                   ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦всего ¦иностранным¦         ¦
¦   ¦                   ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦ кредитным ¦         ¦
¦   ¦                   ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦  линиям   ¦         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦ 1 ¦         2         ¦     3     ¦       4        ¦  5  ¦       6       ¦   7   ¦     8     ¦  9   ¦    10     ¦   11    ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦  Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до  ¦
¦                                                         2020 года                                                         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----T---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦ 1 ¦Реконструкция      ¦2011 - 2015¦КУП             ¦4870 ¦     4870      ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦канализации и      ¦           ¦"Жилкомстрой"   ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦очистных сооружений¦           ¦г. Наровля      ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦ 2 ¦Реконструкция      ¦2011 - 2012¦Отдел           ¦4920 ¦     4920      ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦стадиона в         ¦           ¦образования     ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦г. Наровле         ¦           ¦Наровлянского   ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦                   ¦           ¦районного       ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦                   ¦           ¦исполнительного ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦                   ¦           ¦комитета (далее ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦                   ¦           ¦- райисполком)  ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦ 3 ¦Строительство      ¦2011 - 2013¦Отдел спорта и  ¦5000 ¦     5000      ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦спортивно-         ¦           ¦туризма         ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦технического клуба ¦           ¦райисполкома    ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦в г. Наровле       ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦ 4 ¦Реконструкция      ¦   2012    ¦КУП             ¦4500 ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦участка            ¦           ¦"Жилкомстрой"   ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦деревообработки N 1¦           ¦г. Наровля      ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦КУП "Жилкомстрой"  ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦г. Наровля         ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦управления жилищно-¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦коммунального      ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦хозяйства          ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦Гомельского        ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦областного         ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦исполнительного    ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦комитета с         ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦оснащением         ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦современным        ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦оборудованием      ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦лесопильного цеха, ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦линии сращивания,  ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦сушильного         ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦хозяйства, линии   ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦изготовления окон и¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦дверей             ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦ 5 ¦Применение         ¦   2012    ¦ДРУП            ¦5299 ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦инновационных      ¦           ¦"Наровлянский   ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦технологий при     ¦           ¦завод           ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦производстве       ¦           ¦гидроаппаратуры"¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦рукавов высокого   ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦давления на ДРУП   ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦"Наровлянский завод¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦гидроаппаратуры"   ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦ 6 ¦Комплексное        ¦   2013    ¦ОАО "Красный    ¦14000¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦техническое        ¦           ¦Мозырянин"      ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦переоснащение ОАО  ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦"Красный Мозырянин"¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦с внедрением       ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦прогрессивных      ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦инновационных      ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦технологий и       ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦оборудований       ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦  Государственная программа социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского  ¦
¦                                                Полесья на 2011 - 2015 годы                                                ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----T---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦ 7 ¦Реконструкция      ¦2011 - 2013¦УЗ "Наровлянская¦4500 ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦   4500  ¦
¦   ¦зданий УЗ          ¦           ¦ЦРБ"            ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦"Наровлянская ЦРБ" ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦ 8 ¦Модернизация       ¦2011 - 2012¦КУП             ¦     ¦               ¦       ¦           ¦ 4500 ¦    4500   ¦         ¦
¦   ¦котельной N 8 по   ¦           ¦"Жилкомстрой"   ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦улице Корзуна в    ¦           ¦г. Наровля      ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦г. Наровле с       ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦оснащением         ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦когенерационной    ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦установкой         ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦ 9 ¦Капитальный ремонт ¦2011 - 2012¦Отдел           ¦10000¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦  10000  ¦
¦   ¦с элементами       ¦           ¦образования     ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦реконструкции      ¦           ¦райисполкома    ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦здания             ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦общеобразовательной¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦школы N 3 в г.     ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦Наровле с созданием¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦школьного музея    ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦народного быта     ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦10 ¦Капитальный ремонт ¦2011 - 2013¦Отдел           ¦9500 ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦   9500  ¦
¦   ¦с элементами       ¦           ¦образования     ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦реконструкции      ¦           ¦райисполкома    ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦здания             ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦общеобразовательной¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦школы N 2 в        ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦г. Наровле         ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦11 ¦Реконструкция и    ¦2010 - 2015¦Коммунальное    ¦11408¦     11408     ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦восстановление     ¦           ¦дочернее        ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦мелиоративных      ¦           ¦унитарное       ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦систем             ¦           ¦предприятие     ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦                   ¦           ¦мелиоративных   ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦                   ¦           ¦систем          ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦                   ¦           ¦"Наровлянское   ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦                   ¦           ¦ПМС"            ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦12 ¦Реконструкция с    ¦2010 - 2015¦КУП             ¦10000¦               ¦       ¦           ¦ 10000¦           ¦         ¦
¦   ¦переоснащением     ¦           ¦"Владимировский-¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦оборудованием      ¦           ¦Головчицы"      ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦свиноводческого    ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦комплекса на 8000  ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦голов с очистными  ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦сооружениями и     ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦навозохранилищем   ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦КУП                ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦"Владимировский-   ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦Головчицы"         ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦13 ¦Реконструкция парка¦2011 - 2015¦Коммунальное    ¦22500¦     22500     ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦в г. Наровле и     ¦           ¦унитарное       ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦набережной реки    ¦           ¦предприятие     ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦Припять            ¦           ¦"Управление     ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦                   ¦           ¦капитального    ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦                   ¦           ¦строительства   ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦                   ¦           ¦Наровлянского   ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦                   ¦           ¦района"         ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦     Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2010 г. N 480 "О некоторых вопросах развития молочной отрасли"     ¦
¦                     (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 223, 1/11956)                     ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----T---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦14 ¦Строительство      ¦2011 - 2012¦КУП             ¦38200¦               ¦       ¦           ¦ 38200¦           ¦         ¦
¦   ¦молочнотоварной    ¦           ¦"Владимировский-¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦фермы на 600 голов ¦           ¦Головчицы"      ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦в деревне Физинки  ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
+---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+
¦15 ¦Строительство      ¦2011 - 2012¦КУП             ¦40200¦               ¦       ¦           ¦ 40200¦           ¦         ¦
¦   ¦молочнотоварной    ¦           ¦"Владимировский-¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦фермы на 600 голов ¦           ¦Головчицы"      ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦в агрогородке Буда ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦   ¦Головчицкая        ¦           ¦                ¦     ¦               ¦       ¦           ¦      ¦           ¦         ¦
¦---+-------------------+-----------+----------------+-----+---------------+-------+-----------+------+-----------+----------





Архіў дакументаў

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList