Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Кличевского районного Совета депутатов от 23.09.2011 № 14-7 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Кличевского района на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 17 февраля 2012 г. N 9/47954



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь", Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" Кличевский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Кличевского района на 2011 - 2015 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Кличевского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.



Председатель М.Н.Горбуненко



                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                      Решение
                                                      Кличевского районного
                                                      Совета депутатов
                                                      23.09.2011 N 14-7


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития Кличевского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222).

Ее структура и содержание базируются на основных положениях Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462).

2. Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Кличевского района (далее - район) в предыдущие пятилетия, главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения.

3. В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития района в 2006 - 2010 годах, проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики района на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

4. В прошедшем пятилетии работа района была направлена на решение задач по достижению параметров Программы социально-экономического развития Кличевского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Кличевского районного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. N 16-3 "Об утверждении программ социально-экономического развития Кличевского района и города Кличева на 2006 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 52, 9/28770).

В 2006 - 2010 годах в развитии экономики можно условно выделить три этапа (докризисный, кризисный, посткризисный).

В первые три года пятилетки наблюдались высокие темпы роста: среднегодовые темпы прироста валовой продукции сельского хозяйства составили 30,3 процента, продукции промышленности - 15,8 процента, инвестиций в основной капитал - 39,5 процента.

Мировой финансово-экономический кризис оказал отрицательное влияние на социально-экономическое развитие района, обусловив снижение роста реальной заработной платы в 2009 году относительно 2008 года (90,1 процента), промышленного производства (99,1 процента). Особенно его негативные последствия проявились в сфере внешнеэкономической деятельности района, в 2009 году экспорт снизился до 78,7 процента к уровню 2008 года.

В результате своевременно принятых мер к концу 2009 года удалось приостановить кризисные процессы.

За 2010 год районом достигнута положительная динамика по всем прогнозным параметрам развития как качественным, так и количественным, что позволило обеспечить в основном и все прогнозируемые параметры Программы социально-экономического развития Кличевского района на 2006 - 2010 годы.



----------------------------------------------+-----------------------
¦                                             ¦В сопоставимых ценах, 2010 ¦
¦                                             ¦год в процентах к 2005 году¦
¦                 Показатели                  +----------------+----------+
¦                                             ¦   показатели   ¦выполнение¦
¦                                             ¦   Программы    ¦          ¦
+---------------------------------------------+----------------+----------+
¦Продукция промышленности                     ¦ 105,0 - 113,0  ¦  173,6   ¦
+---------------------------------------------+----------------+----------+
¦Производство потребительских товаров         ¦  73,0 - 80,0   ¦  124,8   ¦
+---------------------------------------------+----------------+----------+
¦Продукция сельского хозяйства                ¦     138,4      ¦  137,5   ¦
+---------------------------------------------+----------------+----------+
¦Инвестиции в основной капитал                ¦     187,0      ¦  113,2   ¦
+---------------------------------------------+----------------+----------+
¦Розничный товарооборот                       ¦     173,7      ¦  181,8   ¦
+---------------------------------------------+----------------+----------+
¦Платные услуги населению                     ¦ 145,0 - 153,0  ¦  171,5   ¦
+---------------------------------------------+----------------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех       ¦                ¦          ¦
¦источников финансирования, тысяч квадратных  ¦                ¦          ¦
¦метров                                       ¦  23,4 - 25,4   ¦   29,3   ¦
¦---------------------------------------------+----------------+-----------


5. За годы прошедшей пятилетки на промышленных предприятиях района продолжалось техническое перевооружение, создание новых и модернизация существующих производств. В государственном лесохозяйственном учреждении "Кличевский лесхоз" в 2009 году были введены в эксплуатацию линия по производству обрезных пиломатериалов и линия сращивания бруса. Проведенная реконструкция позволила предприятию выйти на строительный рынок республики, также расширить круг стран по поставке на экспорт продукции с высокой реализационной стоимостью.

В настоящий период начался выпуск топливных брикетов из отходов лесопиления, что позволило сделать производство безотходным.

6. Проводимая работа способствовала увеличению объема экспорта товаров. Объем экспортных поставок за 2010 год составил 2832,9 тысячи долларов США при 700,5 тысячи долларов США за 2005 год.

7. В сельскохозяйственном производстве осуществлялось дальнейшее углубление специализации, укреплялась материально-техническая база. За 2005 - 2010 годы в районе построены, реконструированы и технически переоснащены 21 молочнотоварная ферма, 11 комплексов и ферм по выращиванию и откорму свиней и крупного рогатого скота.

Валовой объем производства зерновых и зернобобовых культур за истекшее пятилетие достиг 205 тысяч тонн, что в 1,9 раза больше его сбора за 2001 - 2005 годы. Урожайность зерновых и зернобобовых культур по району устойчиво превышает 30 центнеров с гектара. По производству молока и реализации мяса уровень предыдущего пятилетия превышен более чем в 1,6 раза.

Дальнейшее развитие получила социальная инфраструктура села. Создано 10 сельских поселений нового типа - агрогородков, где условия жизни максимально приближены к городским.

8. В строительном комплексе за 2006 - 2010 годы обеспечен значительный рост объема подрядных работ (более чем в 2 раза). За годы прошедшей пятилетки введено в эксплуатацию 29325 квадратных метров общей площади жилых домов, что на 7 процентов больше, чем в 2001 - 2005 годах. Значительные средства были направлены на развитие материально-технической базы строительной отрасли.

9. Результатом планомерной работы по социально-экономическому развитию района стал рост заработной платы. Номинальная начисленная заработная плата за годы прошедшей пятилетки возросла более чем на 40 процентов. Регистрируемая безработица удерживалась в социально допустимых пределах. На 1 января 2011 г. она составила 0,8 процента к экономически активному населению.

Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Кличевского района на 2006 - 2010 годы в истекшей пятилетке не удалось в полной мере решить ряд проблем, которые оказывают сдерживающее влияние на динамичное социально-экономическое развитие региона. Снижается эффективность инвестиций. Слабой остается восприимчивость предприятий и организаций к инновациям.

Работа Кличевского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных проблем, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития района и дальнейшее повышение уровня благосостояния населения.



ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

10. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики региона.

11. Для ее достижения предусматривается повышение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за пятилетие в 2,1 раза. Основой для этого станет рост объемов производства продукции сельского хозяйства на 42 процента, промышленности - более чем на 40,0 процента, инвестиций в основной капитал - на 33,4 процента.

12. Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач:

формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста заработной платы и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан;

создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования;

усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда;

формирование эффективной инновационной системы;

совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг;

активизация инвестиционных процессов и привлечение в район прямых иностранных инвестиций;

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение сбалансированности экономики, обеспечение положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами (без учета организаций, подчиненных республиканским органам управления).

Реализация поставленных целей и задач будет достигнута на основе эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов района.

13. Приоритеты социально-экономического развития района в 2011 - 2015 годах:

реализация поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на развитии человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, росте рождаемости и увеличении продолжительности жизни, укреплении здоровья граждан и повышении качества образования;

инновационный путь развития экономики базируется прежде всего на человеческом потенциале, что требует создания условий для эффективного и всестороннего развития всех его основных составляющих - семейного благополучия, доходов, образования, здоровья, комфортности условий жизни;

модернизация всех секторов экономики, создание новых высокотехнологичных производств.

14. Основная задача пятилетия - создание новых производств, предприятий и отраслей, производящих экспортоориентированную, высокотехнологичную продукцию, в том числе в партнерстве с иностранными инвесторами, а также повышение эффективности существующих производств.

15. Динамичность развития экономики зависит от предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности. Формирование условий для полноценного партнерства частной и государственной форм собственности, постепенный отказ от административных форм управления экономикой, либерализация экономических отношений обеспечат ускоренное развитие предпринимательства. Создание безбарьерной деловой среды позволит предпринимательству стать основой развития экономики, обеспечит ее гибкость, инновационную активность, быстрое реагирование на изменение внешних факторов и рыночной конъюнктуры.

16. Рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли являются обязательным условием снижения уязвимости экономики при изменении внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения необходимых объемов поступления валютных средств и будет способствовать достижению положительного сальдо внешней торговли.

Требуется дальнейшее снижение зависимости от импорта товаров и услуг за счет выпуска высококачественной продукции собственного производства, повышения эффективности использования импортируемых энергетических и сырьевых ресурсов.

Важнейшими направлениями импортозамещения должны стать увеличение выпуска конкурентоспособной продукции, создание производств, обеспечивающих высокую эффективность инвестиций, ориентация на экспорт создаваемых импортозамещающих производств.

17. В текущей пятилетке предусматривается повышение уровня обеспеченности населения жильем, уменьшение количества граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Среди важных задач, требующих первоочередного решения, - повышение качества жилья и жилищно-коммунальных услуг.

18. Основными направлениями повышения эффективности агропромышленного комплекса являются переход на интенсивный путь развития и внедрение передовых технологий.

Усилия в этой сфере будут сконцентрированы на формировании высокорентабельного и устойчивого сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции с высоким уровнем механизации и автоматизации.

Необходимо завершить модернизацию сельскохозяйственного производства и сделать его прибыльным.

Следует расширить возможности для ведения бизнеса в аграрном секторе.

19. Необходимо равномерно улучшать уровень и качество жизни населения независимо от места жительства, предоставить населению возможность иметь достойную оплату труда и пользоваться услугами высокого качества социальной сферы как в городе, так и в сельских населенных пунктах.



ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

20. Главными приоритетами в социальной политике являются рост уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни.

Основная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг.

21. Основными направлениями ее реализации в текущей пятилетке являются:

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест;

рост заработной платы;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

развитие интеллектуального и культурного потенциала населения;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан.

22. В районе наметились положительные тенденции в развитии демографических процессов, которые проявились в увеличении рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, замедлении темпов смертности и значительном снижении младенческой смертности.

Однако в целом демографическая ситуация продолжает оставаться сложной. Уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства, и численность населения продолжает уменьшаться. За 2006 - 2010 годы численность населения района уменьшилась на 2,1 тысячи человек, в том числе миграционная убыль населения за годы прошедшей пятилетки составила 47 человек.

Усиливается деформация возрастной структуры населения района в сторону старения, остается высокой смертность трудоспособных граждан.

23. Главная цель демографической политики в 2011 - 2015 годах - последовательное повышение ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости, снижение смертности населения. В числе основных приоритетов - охрана здоровья матери и ребенка, создание предпосылок для рождения двух и более детей, укрепление семьи как социального института, оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков.

24. Основными задачами демографического развития района являются:

улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей, стимулирование рождаемости, повышение качества жизни семей с детьми;

осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

оптимизация внешних миграционных процессов с учетом национальных демографических интересов.

Поставленные задачи будут реализовываться в рамках мероприятий Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 357 "Об утверждении Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 93, 1/12762).

Социально-экономическая поддержка семьи будет направлена на всестороннее укрепление института семьи, обеспечение приоритетного стимулирования рождения вторых и последующих детей путем совершенствования системы предоставления жилья семьям, воспитывающим троих и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, увеличения размеров единовременных и ежемесячных пособий, организации систематической информационно-просветительской и агитационной работы по усилению роли семьи, пропаганде рождения второго и третьего ребенка. Особое внимание будет уделено созданию условий для воспитания детей-сирот в семейной среде путем государственной поддержки семейных форм устройства сирот, организации эффективной работы семейных детских домов.

25. Комплекс мероприятий по укреплению здоровья и увеличению ожидаемой продолжительности жизни будет направлен на снижение преждевременной смертности среди лиц трудоспособного возраста, укрепление репродуктивного здоровья населения, совершенствование профилактической и лечебно-диагностической помощи населению, увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни населения путем сокращения заболеваемости и травматизма.

26. Оптимизация миграционных процессов предусматривает повышение эффективности управления миграционными потоками путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава перспективам демографического и социально-экономического развития района, создание экономических условий для сокращения эмиграционного оттока населения.

Реализация этих направлений демографической политики позволит повысить рождаемость, оптимизировать миграционные потоки и стабилизировать численность населения района.

27. Основной целью развития здравоохранения является создание современной, эффективной системы, укрепление ее потенциала для обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощью.

28. Основные направления развития здравоохранения района на период до 2015 года:

приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи;

развитие системы амбулаторий врача общей практики путем планомерной замены участковой службы в сельской местности;

перенос основного объема оказания медицинской помощи из стационарных в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения;

развитие технологий, замещающих круглосуточный стационар, - дневной стационар при амбулаторно-поликлинических учреждениях;

повышение эффективности использования круглосуточных стационаров путем совершенствования отбора больных на госпитализацию, стандартизации диагностики и лечения;

интенсификация оказания медицинской помощи в круглосуточных стационарах;

приведение коечного фонда стационарных лечебных учреждений к уровню, соответствующему потребности населения в данном виде медицинской помощи;

перераспределение ресурсов здравоохранения по приоритетным направлениям, рациональное их использование, организация оказания лечебно-профилактической помощи на основе использования менее дорогих методов и технологий;

укрепление материально-технической базы, оснащение организаций здравоохранения современным оборудованием, компьютерной техникой, медицинским автотранспортом, средствами корпоративной связи.

В 2011 - 2015 годах особое внимание будет уделяться развитию высокотехнологичных методов диагностики и лечения, позволяющих повысить результативность методов диагностики, создать альтернативу хирургическим вмешательствам, обеспечить малотравматичность при хирургических вмешательствах и высокие эстетические результаты.

Особое внимание по-прежнему будет уделяться пропаганде формирования здорового образа жизни у населения.

В 2011 году планируется начать ремонт районной поликлиники, закончить строительство морга, провести текущий ремонт отделения скорой медицинской помощи, женской консультации в Вирковском фельдшерско-акушерском пункте (далее - ФАП), в 2012 году все врачебные амбулатории будут переведены в амбулатории врача общей практики.

В 2012 году будет проведен текущий ремонт в терапевтическом отделении районной больницы и Биордовском ФАПе.

В 2013 году будет проведен текущий ремонт в детском отделении районной больницы и Усохском ФАПе.

В 2014 году будет проведен текущий ремонт в родильном отделении районной больницы и Усакинском ФАПе.

В 2015 году будет проведен текущий ремонт в инфекционном отделении районной больницы и клинико-диагностической лаборатории.

29. Основной целью развития образования в районе является приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества образования, обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов.

30. В районе в 2011 - 2015 годах будет продолжена работа по сокращению существующей сети дошкольных учреждений и школ. Стратегическим приоритетом развития общего среднего образования остается создание высокотехнологической образовательной среды, интеграция компьютерных и информационных ресурсов системы образования в целостную систему, способную обеспечить информационные потребности всех участников образовательного процесса. В районе все учреждения образования обеспечены современной компьютерной техникой и имеют выход в Интернет.

В 2012 году планируется открытие в районе гимназии. Образовательный процесс в школах района проводится на достаточно высоком уровне, более 70,0 процента выпускников школ района поступают в учреждения высшего и среднего специального образования Республики Беларусь.

Планируется сохранить в районе учебно-педагогический комбинат, где выпускники района получают профессии водителей, трактористов, продавцов, а также сеть внешкольных учреждений, центр внешкольной работы и детско-юношескую спортивную школу, которые позволяют охватить внешкольной работой около 60,0 процента учащихся района.

Будет также продолжена работа по дальнейшей популяризации белорусского языка и литературы, повышению эффективности организации образовательного процесса по иностранным языкам, направлению выпускников школ в высшие учебные заведения республики по целевым направлениям, что позволит не только обеспечить район педагогическими кадрами, но и повысить их образовательный уровень, достичь к 2015 году уровня 90,0 процента педагогов с высшим педагогическим образованием.

31. Сеть дошкольных учреждений района составляют 9 детских садов и 6 учебно-педагогических комплексов детский сад-школа. Все дошкольные учреждения являются государственными учреждениями общего назначения.

В районе активно развиваются новые формы организации дошкольного образования, группы с кратковременным режимом пребывания детей как на бесплатной, так и на платной основе.

32. В 2011 - 2015 годах планируется:

окончание ремонтных работ спортивного зала Государственного учреждения образования "Долговский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа";

капитальный ремонт зданий государственного учреждения образования "Средняя школа N 2 имени Ф.И.Ковалева", государственного учреждения образования "Бацевичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа", государственного учреждения образования "Ясли-сад N 5 г. Кличева", государственного учреждения образования "Кличевский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации";

замена окон во всех учреждениях образования.

33. Основными задачами в сфере занятости населения района являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда.

Достижение поставленных задач предусматривает ряд приоритетных направлений:

содействие нанимателям в структурной перестройке экономики и повышение эффективности занятости на основе модернизации рабочих мест;

стимулирование занятости на основе создания новых рабочих мест в наукоемких и высокотехнологичных производствах и сфере услуг;

формирование действенных стимулов к высокопроизводительному труду, совершенствование системы оплаты труда при повышении социальной ответственности за результаты своего труда, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины;

повышение качества рабочей силы, ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями;

стимулирование роста занятости в сфере услуг;

содействие развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, фермерства, ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

повышение гибкости рынка труда путем согласования объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью в квалифицированной рабочей силе.

34. В условиях модернизации экономики структурные изменения занятости будут связаны с высвобождением избыточной численности работников из сферы производства и их перераспределением в сферу услуг.

35. С целью обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочих мест по профессионально-квалификационному составу будет продолжена работа по согласованию объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью инновационного развития экономики района в квалифицированной рабочей силе, расширению занятости в сфере новых видов услуг, обслуживающих инфраструктуру рыночного хозяйства.

36. Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, неконкурентоспособных на рынке труда. В этих целях предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, развитие надомного труда, содействие безработным в организации предпринимательской деятельности, в том числе путем увеличения размеров финансовой поддержки для открытия собственного дела.

В результате решения поставленных задач уровень занятости населения в 2015 году составит 78 процентов к трудовым ресурсам. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 0,9 процента к экономически активному населению.

37. Главной целью социальной политики является последовательное повышение реальных денежных доходов населения, снижение уровня малообеспеченности, повышение оплаты труда как важнейших условий для расширенного воспроизводства человеческого потенциала на качественно новом уровне.

Заработная плата должна в полной мере выполнять свою стимулирующую функцию. Наиболее актуальными становятся повышение ее мотивационного потенциала и увязка механизма роста с результатами труда.

Мотивация труда будет базироваться на применении гибких систем оплаты труда, внедрении прогрессивных видов премирования в зависимости от показателей производительности труда и качества продукции, личного вклада каждого работника в повышение эффективности деятельности организаций.

Реализация намеченных мер обеспечит рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников района за пятилетие в 2,7 раза.

38. В 2011 - 2015 годах будет усиливаться поддержка наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах.

39. Эффективность социальной поддержки населения будет достигаться путем:

усиления адресности оказания социальной помощи;

внедрения новых социальных технологий, расширения перечня и повышения доступности социальных услуг;

создания условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития;

укрепления материально-технической базы нестационарных учреждений социального обслуживания.

40. Основой дальнейшего развития системы адресной помощи станет дифференцированный подход к различным слоям и группам населения при определении мер социальной защиты, содействие комплексному решению проблем каждого конкретного человека, нуждающегося в социальной поддержке государства.

41. Развитие получит система социального обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прежде всего тем, кто в повседневной жизни не может обходиться без посторонней помощи. Численность граждан, обслуживаемых отделениями социальной помощи на дому территориальных центров социального обслуживания населения, планируется увеличить до 510 человек.

42. В целях повышения качества жизни, трудовой и социальной реабилитации инвалидов предусматривается создание безбарьерной среды их жизнедеятельности, в том числе и на 26 объектах социальной инфраструктуры.

Предусмотрены меры по внедрению новых технологий и методик социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями. В целях развития социально-трудовой реабилитации предусматривается при наличии средств создание реабилитационной трудовой мастерской отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения "Кличевский районный центр социального обслуживания населения".

Особое внимание будет уделяться ветеранам войны, лицам, пострадавшим от последствий войн, а также одиноким и одиноко проживающим людям, которые в силу объективных причин не в состоянии позаботиться о себе сами. Акцент будет сделан на усиление их социальной поддержки, дальнейшее развитие стационарных и нестационарных учреждений социального обслуживания.

43. Культура является основой, фундаментом государственной идеологии. Именно в культурном наследии страны воплощены лучшие черты белорусского национального характера: миролюбие, гуманизм, толерантность, внимательное отношение к представителям других народов. Взаимодействие культуры и государства определяют состояние и динамику общественного развития.

Государственная политика в сфере культуры осуществляется на основании Закона Республики Беларусь от 4 июня 1991 года "Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 20, ст. 291).

44. Приоритетным направлением деятельности в сфере культуры района является повышение культурного уровня жизни населения, доведение культурного стандарта до каждого жителя, проживающего не только в городе, но и в сельской местности, а также укрепление позитивного культурного имиджа района как в области, стране, так и за рубежом.

Уникальной особенностью района является его военно-историческое прошлое. Находящийся на территории района мемориальный комплекс "Усакино" - единственный в своем роде музей партизанской славы под открытым небом в нашей стране.

С целью формирования устойчивого познавательного интереса у жителей и гостей района в 2011 - 2015 годах планируется создание новой постоянной экспозиции учреждения культуры "Кличевский краеведческий музей", а также частичная реставрация и изменение мемориального комплекса "Усакино".

45. Библиотеки района обеспечат свободный равный доступ к своим фондам, на комплектование которых направляется не менее 15 процентов средств от суммы бюджетного финансирования на их содержание. Одним из направлений в работе централизованной библиотечной системы станет широкое использование компьютерных технологий для нужд населения с активной рекламой предоставляемых услуг, а также обслуживание инвалидов и пожилых людей на дому.

Дальнейшее развитие получит система эстетического воспитания.

46. В 2011 - 2012 годах на реконструкцию здания бывшей районной поликлиники под детскую школу искусств с благоустройством территории планируется использовать 2,0 миллиарда рублей.

В 2012 году будет проведена реорганизация Ядрено-Слободского клуба-библиотеки и Гончанского сельского Дома культуры в дома социально-культурных услуг.

В 2012 - 2013 годах на реконструкцию здания детской школы искусств под общежитие отдела культуры райисполкома планируется направить 750,0 миллиона рублей из местного бюджета.

47. Реализация мероприятий культурного развития района позволит обеспечить максимальную доступность культурных услуг и образования в сфере культуры независимо от места проживания.

48. Главная цель развития физической культуры и спорта - физическое совершенствование человека, повышение уровня здоровья всех групп населения.

49. Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта на период до 2015 года являются:

формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

улучшение качества физического воспитания населения;

укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно в общеобразовательных школах и других учебных заведениях.

50. Важнейшими направлениями развития физической культуры и спорта являются:

расширение в сельской местности сети филиалов детско-юношеской спортивной школы;

поддержание в исправном состоянии имеющихся физкультурно-спортивных сооружений в агрогородках с оказанием населению широкого спектра физкультурно-спортивных услуг.

В 2011 - 2015 годах запланировано строительство ледовой арены с трибунами на 300 мест.

51. Целью реализации молодежной политики в районе является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны.

В рамках реализации молодежной политики в районе предполагается решение следующих задач:

всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, нравственному и физическому развитию;

создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества;

получение качественного образования молодежью и предоставление гарантий трудоустройства;

социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи.

52. Задача по всестороннему воспитанию молодежи, содействию ее гражданскому, духовному и нравственному развитию будет решаться путем организации и проведения мероприятий патриотической направленности. Важная роль будет отводиться формированию у молодежи патриотизма, национального самосознания, правовой и политической культуры, направленных на усвоение молодыми гражданами общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и духовных традиций белорусского народа.

53. Продолжится работа по созданию условий для активного и эффективного участия молодых граждан в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества. Равные возможности для самоутверждения, профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи будут обеспечиваться предоставлением первого рабочего места, льготным кредитованием молодых специалистов, улучшением жилищных условий молодых семей, поддержкой предпринимательской деятельности среди молодежи, включением положений о дополнительных гарантиях молодежи в коллективные договоры предприятий, развитием различных форм занятости в свободное от учебы время, движения студенческих и волонтерских отрядов.

Будет осуществляться поддержка правоохранительного движения, направленного на профилактику правонарушений и преступлений в молодежной среде, патриотическо-поисковой и научной деятельности.

54. Планируется продолжить работу по обеспечению надлежащих условий для укрепления института семьи, стимулированию молодежи к созданию семьи с несколькими детьми и обоими родителями, состоящими в первом браке, путем организации систематической и информационно-пропагандистской работы по усилению роли семьи в обществе, снижению уровня бракоразводных процессов.

55. Важная роль будет отведена усилению научно-методического и информационно-аналитического обеспечения процесса реализации молодежной политики, достижению качественно нового уровня информационного обеспечения молодежи, включающего в себя адресное информационное обслуживание молодежи по основным социальным проблемам.

Формирование здорового образа жизни в молодежной среде будет направлено на проведение спортивно-массовых мероприятий, организацию физкультурно-оздоровительной работы с молодежью, привлечение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание условий для обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

56. Инвестиционная привлекательность района определяется рядом факторов, среди которых:

выгодное экономико-географическое и геополитическое положение;

социальная и экономическая стабильность;

благоприятные природно-климатические условия.

57. Привлечению инвестиций, необходимых для рациональных преобразований в реальном секторе и социальной сфере, повышения конкурентоспособности экономики района, будет способствовать техническое перевооружение, реконструкция и модернизация производств за счет реализации инвестиционных проектов с наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности, повышение инновационной активности организаций, стимулирование разработки инвестиционных проектов.

В 2011 - 2015 годах сохранится повышенное внимание к инвестиционной деятельности за счет накопления капитала в производственных отраслях реального сектора экономики региона.

Предусматривается дальнейшее повышение эффективности инвестирования за счет расширенного воспроизводства основных фондов, обновления производственных мощностей на базе качественно нового оборудования с использованием передовых технологий, в первую очередь в деревообрабатывающей промышленности и других сферах деятельности.

58. Приоритетом инвестиционной политики района в предстоящем периоде будет привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности. Это позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, обеспечить снижение степени износа основных производственных фондов организаций района.

Значительные объемы инвестиций будут направлены в социальную сферу, здравоохранение, на развитие дорожной сети, газификацию, проведение экологических мероприятий.

59. Для повышения инвестиционной привлекательности экономики района продолжится целенаправленная работа по информированию иностранных инвесторов относительно перспектив возможной взаимовыгодной кооперации по инвестиционным предложениям организаций района.

В целях активизации привлечения инвестиций будут реализовываться предоставленные законодательством возможности по заключению инвестиционных договоров с инвесторами.

60. В текущей пятилетке ожидается привлечение прямых иностранных инвестиций от строительства завода по производству минеральной ваты, организации производства по розливу минеральной и питьевой воды, создание производства топливных брикетов из торфа.

Кроме того, планируется реализация инвестиционного проекта в сфере агроэкотуризма с привлечением иностранных инвестиций.

61. В 2011 - 2015 годах будут реализованы инвестиционные проекты:

2011 год - открытие нового швейного предприятия "Славянка-Кличев", которое будет производить одежду делового стиля для детей школьного возраста;

2012 год - строительство завода по производству минеральной ваты;

2012 год - организация производства по розливу минеральной и питьевой воды;

2012 - 2013 годы - строительство биогазовой установки в деревне Заполье;

2012 - 2015 годы - строительство свинокомплекса на 54 тысячи голов на базе унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия "Совхоз "Доброволец";

2013 - 2015 годы - создание производства топливных брикетов из торфа.

Реализация запланированных мероприятий позволит увеличить за пятилетку объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 193,0 процента к уровню 2010 года.



ГЛАВА 6 СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

62. Основной целью структурной перестройки является повышение конкурентоспособности и эффективности экономики, расширение сфер экономической деятельности, обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной стоимостью, прежде всего производств с высокой степенью переработки сырья и материалов, наукоемких и высокотехнологичных производств, сферы услуг.

63. Структурные преобразования экономики основаны на:

производственно-технологической реструктуризации, направленной на совершенствование структуры производственной программы, освоение новых технологий и востребованных рынком товаров, внедрение ресурсоэффективных технологий;

кадровой реструктуризации, предполагающей ротацию кадров внутри организации в целях достижения более высокой производительности труда и эффективного использования их творческого потенциала, оптимизацию численности работников с учетом реальных потребностей производства, переподготовку и повышение квалификации персонала;

финансовой реструктуризации, которая направлена на ликвидацию и перенос накопленных долгов предприятий. Финансовая реструктуризация предполагает использование новых инструментов взаиморасчетов в условиях дефицита ликвидности;

организационно-имущественной реструктуризации, в основе которой лежат изменение форм собственности, привлечение инвесторов, выделение отдельных производств в самостоятельные субъекты хозяйствования;

маркетинговой реструктуризации, направленной на совершенствование производственной и сбытовой политики, принятие мер по сокращению складских запасов готовой продукции.

Особый акцент должен быть сделан на поиски новых рынков сбыта и каналов продвижения производимой продукции.

64. Главным фактором повышения качественных и количественных параметров развития промышленного комплекса в текущей пятилетке будет активизация инвестиционных процессов, направленных на внедрение наукоемких, экспортоориентированных и импортозамещающих производств с использованием ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, повышение производительности труда на основе быстрого обновления активной части основных средств, наращивание выпуска высококачественной и востребованной на мировом рынке продукции.

65. В электроэнергетике важной задачей будет внедрение новых энергоэффективных технологий, оборудования и технологических процессов, повышение эффективности действующих технологий и технологических процессов, увеличение использования местных, нетрадиционных, возобновляемых источников энергии, создание эффективной инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению и доставке местных видов топлива.

Особое внимание будет уделено снижению уровня использования природного газа при производстве электрической и тепловой энергии.

66. Кличевским унитарным коммунальным предприятием "Жилкомхоз" до 2015 года планируется:

100-процентное оснащение подъездов многоквартирных жилых домов фотоакустическими элементами;

ликвидация подвальной котельной в городе Кличеве по переулку Ветеринарному с переводом на индивидуальные бытовые газовые котлы. Планируемый экономический эффект от внедренного мероприятия - 33,5 миллиона рублей;

ликвидация двух подвальных котельных в городе Кличеве по улице Ленинской с подключением к центральной котельной. Планируемый экономический эффект от внедренного мероприятия - 45,4 миллиона рублей;

ликвидация двух подвальных котельных в деревне Заполье и деревне Бацевичи со строительством новых блочно-модульных котельных. Планируемый экономический эффект от внедренного мероприятия - 8,9 миллиона рублей.

В районе продолжится работа по эффективному использованию местных видов топлива с сохранением его в балансе котельно-печного топлива не менее 97,4 процента.

67. В текстильном и швейном производствах основными задачами являются освоение новой и импортозамещающей продукции, расширение ассортимента выпускаемой продукции.

В Кличевском унитарном коммунальном предприятии "Бытуслуги" на проведение модернизации и обновление швейного оборудования в массовом цеху, приобретение оборудования и открытие цеха по пошиву трикотажных изделий в 2011 - 2012 годах планируется освоить 74,0 миллиона рублей, выделенных из областного бюджета. В 2011 году за счет собственных средств приобретен станок для изготовления ключей.

В 2012 году планируется открыть филиалы комплексных приемных пунктов в деревне Вирков, поселке Гончанский и в деревне Усакино, что позволит обеспечить население района высококачественными и современными товарами и услугами в широком ассортименте по доступным ценам.

68. В числе приоритетных направлений остаются обработка древесины и производство изделий из дерева.

Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции будет обеспечено на основе глубокой переработки древесного сырья. Расширение ассортимента продукции предполагается за счет увеличения производства готовых изделий из дерева с высокой степенью обработки.

Общество с дополнительной ответственностью "Элефант" осуществляет техническое переоснащение производства лесопильного цеха и цеха по производству поддонов. Разработаны мероприятия по развитию общества на 2011 - 2015 годы, предусматривающие установку оборудования в цех для переработки высококачественной древесины и древесины твердолиственных пород, закуп линии сортировки леса, сушильного хозяйства.

69. Социально-экономическое развитие района во многом предопределяется результатами работы агропромышленного комплекса (далее - АПК). Основополагающая роль в повышении конкурентоспособности и эффективности АПК принадлежит сельскохозяйственному производству.

70. Первостепенными задачами развития сельского хозяйства района на 2011 - 2015 годы являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности района, наращивание экспортного потенциала, увеличение доходов и укрепление престижности сельскохозяйственных работников. Стратегическим направлением станет интенсификация производства на основе достижений научно-технического прогресса, модернизации производственно-технической базы, внедрения ресурсосберегающих, безотходных и экологически безопасных технологий.

Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, переориентацию на инновационный путь развития, предполагающий комплексную модернизацию технико-технологической базы сельского хозяйства на основе новейших разработок науки, переход сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование.

Предстоит продолжить работу по совершенствованию организационной структуры АПК.

Дальнейшее качественное развитие получит совершенствование специализации сельскохозяйственного производства. Предусматривается развитие сфер сельскохозяйственной деятельности и их размещение по территории района с учетом почвенно-климатических условий и оптимизации затрат.

Получит дальнейшее развитие государственная поддержка сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, при этом ее размер будет дифференцирован в зависимости от кадастровой оценки земель. Помощь государства приобретет избирательный характер. Она будет направлена на реализацию государственных целевых программ и поддержку участвующих в них субъектов хозяйствования.

В перспективе планируется ежегодное сокращение доли государственной поддержки в стоимости произведенной валовой продукции сельского хозяйства. Последовательная реализация курса на формирование устойчивого и безубыточного сельского хозяйства требует его технического переоснащения с переходом на ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, позволяющие увеличить производительность труда и выпуск конкурентоспособной продукции.

Решению поставленной задачи будут способствовать ежегодное обновление машинно-тракторного парка техническими средствами нового поколения на 10 - 15 процентов, строительство и модернизация зерноочистительно-сушильных комплексов и комплексов по хранению зерна, овощей и фруктов, разработка и реализация мер по совершенствованию ремонтно-технической базы сельскохозяйственных организаций и организаций, обслуживающих сельское хозяйство, продолжение лизинговых поставок сельскохозяйственной техники с учетом потребности в ней, предусматривающих увеличение срока аренды объекта лизинга до полной его амортизации.

За 2011 - 2015 годы планируется обеспечить рост производства валовой продукции во всех категориях хозяйств на уровне 142 процентов, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 151 - 152 процента, рентабельность продаж увеличить до 11 процентов в 2015 году.

На период до 2015 года в отрасли растениеводства предусматривается внедрить зональные системы земледелия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий уровень окупаемости инвестиций в производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции.

В целях повышения плодородия почв к концу 2015 года планируется увеличить внесение органических удобрений не менее 10 тонн на гектар пашни, минеральных - до 245 килограммов действующего вещества на гектар сельскохозяйственных земель и до 310 килограммов - на гектар пашни, ежегодно проводить известкование не менее 5 процентов пахотных земель.

71. Для технологического переоснащения сельскохозяйственных предприятий района намечено:

использование сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой потенциальной продуктивностью (зерна - 60 - 70 центнеров с гектара, картофеля - 350 - 400 центнеров с гектара), а также высоким качеством продукции;

применение эффективных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.

Оптимизация структуры растениеводства предусматривает:

расширение в структуре посевных площадей зерновых культур посевов озимой и яровой пшеницы, озимого и ярового тритикале, зернобобовых культур;

совершенствование структуры посевов многолетних трав.

72. В предстоящем пятилетии особое внимание будет уделено развитию животноводства. Намечен комплекс мер по увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных, рост объема производства продукции животноводства, повышение качества и снижение затрат.

В отрасли животноводства в ближайшей перспективе молочное скотоводство будет развиваться во всех хозяйствах района как приоритетная отрасль, обеспечивающая стабильный доход. Ставится задача увеличить в сельскохозяйственных и иных организациях объемы производства молока до 47240 тонн при среднем удое от коровы не менее 5850 килограммов молока в год.

Планируется ежегодно выращивать в расчете на 100 коров не менее 114 телок собственного производства, добиться продуктивности ремонтных телок не ниже 750 граммов привеса в сутки.

73. Будет продолжена работа по реконструкции молочнотоварных ферм, в том числе с внедрением энергосберегающих технологий. За 2011 - 2015 годы предполагается построить 5 новых молочнотоварных ферм общей мощностью 3,6 тысячи скотомест, провести реконструкцию действующих.

74. Производство свинины будет сконцентрировано в унитарном коммунальном сельскохозяйственном предприятии "Совхоз "Доброволец", где планируется построить свиноводческий комплекс и довести производство свинины до 6000 тонн.

75. Результатом реализации намеченных мер станет создание безубыточного, высокоразвитого и экспортоориентированного сельского хозяйства.

Будет продолжена целенаправленная работа по повышению уровня заработной платы на основе роста производительности труда и экономической эффективности сельскохозяйственных организаций, постепенному сближению уровня доходов работников сельского хозяйства и промышленного производства.

76. Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности лесов за счет улучшения качества и эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий в целях увеличения запасов насаждений (главным образом за счет хозяйственно-ценных пород) на всех этапах лесовыращивания и на этой основе более полного обеспечения потребностей деревообрабатывающих производств в древесном сырье.

В текущем пятилетии продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда, своевременному облесению лесных площадей, непокрытых лесом, хозяйственно-ценными породами, что позволит удовлетворить потребность в качественном посадочном материале, в том числе и с улучшенными наследственными свойствами.

Важной задачей является проведение сертификации лесоуправления и лесопользования. Сертификация государственного лесохозяйственного учреждения "Кличевский лесхоз" проведена по международной системе FSC и национальной системе.

В результате реализации намеченных мер по развитию лесного хозяйства к концу пятилетия прогнозируется увеличить размер расчетной лесосеки на 29,0 тысячи кубических метров и довести его до 169,0 тысячи кубических метров. Общий объем лесозаготовок составит не менее 167,0 тысячи кубических метров.

77. Строительство доступного и комфортного жилья, снижение стоимости и гарантия качества строительства - основные пути развития строительного комплекса района. Главными задачами являются повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг) и обеспечение населения доступным и качественным жильем.

78. Важнейшие направления жилищной политики:

учет демографической ситуации в районе при определении перспектив развития жилищной сферы;

развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья в целях расширения возможностей граждан в обеспечении жильем;

соблюдение адресного принципа в предоставлении государственной поддержки в жилищном строительстве.

В числе важных задач - расширение жилищного строительства, в том числе индивидуального, за счет всех источников финансирования.

79. Особое внимание будет уделено строительству жилья типовых потребительских качеств повышенной комфортности, расширению индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности и городе, ориентированного на широкое применение местных строительных материалов и изделий.

Повышению качества строительства будет способствовать создание механизма экономической ответственности за качество работ и соблюдение требований нормативов и документов на всех стадиях строительства.

80. Всего за 2011 - 2015 годы в районе предусматривается ввести 35 тысяч квадратных метров жилья, что на 20,7 процента больше, чем в прошедшем пятилетии. Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя повысится с 33 квадратных метров в 2010 году до 35,1 квадратного метра в 2015 году.

За пятилетку предусматривается увеличить объем подрядных работ до 120,0 процента к уровню 2010 года, обеспечить рентабельность продаж в строительстве в 2015 году на уровне 6,7 процента.

81. Главной задачей развития сферы услуг является обеспечение экономики и населения вне зависимости от места проживания высококачественными услугами по доступным ценам и увеличение объема их экспорта.

Акцент будет сделан на ускоренное развитие новых видов услуг - информационных, телекоммуникационных, финансовых, а также социальных услуг, повышающих качество жизни населения. Предстоит расширить применение информационно-коммуникационных технологий в медицине, образовании, активнее развивать электронную торговлю.

Особое внимание будет уделено развитию сферы услуг в сельской местности, прежде всего путем привлечения инвестиций в развитие транспортной, коммуникационной и социальной инфраструктур.

82. Основными задачами развития транспорта являются высокоразвитая современная сеть пассажирских и грузовых перевозок для жителей населенных пунктов района, выполнение государственных социальных стандартов, расширение пассажирской автобусной маршрутной сети, повышение качества обслуживания населения на пассажирском транспорте.

В области автомобильного транспорта предусматривается ежегодное обновление парка автобусов, используемых на автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении.

Будет пополняться парк грузовых автомобилей. В 2013 году планируется приобретение грузового автомобиля МАЗ и двух прицепов, в 2015 году - грузового автомобиля МАЗ и прицепа к нему. В результате этого увеличение грузооборота транспорта планируется на 6,1 процента. Рентабельность реализованных транспортных услуг к 2015 году составит не менее 10,0 процента.

Для оказания прочих видов услуг и выполнения запланированных показателей по оказанию платных услуг населению в 2012 году планируется открытие шиномонтажного пункта, а также ввод в эксплуатацию станции государственного технического контроля.

83. В сфере услуг связи к концу 2015 года до 85 процентов увеличится охват населения цифровым телевизионным вещанием с применением высокотехнологичных средств связи. До 2 тысяч человек станут абонентами и пользователями стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет.

84. Будет обеспечено внедрение передовых информационных технологий в органах государственного управления, реальном и финансовом секторах экономики, других сферах жизни, что позволит повысить производительность труда и качество жизни населения района.

Для этого предусматривается:

формирование современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение ее доступности на всей территории района, переход к мультисервисным сетям электросвязи на основе единой аппаратно-программной платформы (IMS-платформы) на опорной сети национального оператора;

развитие цифрового теле- и радиовещания, прогрессивных видов подвижной электросвязи, широкополосного доступа в сеть Интернет на всей территории района;

расширение использования и доступности информационно-коммуникационных технологий в различных сферах жизни общества.

85. Развитие торговой отрасли системы потребительской кооперации района в 2011 - 2015 годах будет направлено на дальнейшее повышение уровня и качества обслуживания и полное удовлетворение платежеспособного спроса пайщиков и обслуживаемого населения в товарах и услугах, приостановление тенденции снижения доли потребительской кооперации в общем объеме розничного товарооборота района.

86. В условиях бурного развития торговых сетей в ближайшее время может произойти вытеснение кооперативной торговли с наиболее коммерчески эффективных площадок на уровень, где существование экономически обоснованной торговли будет невозможным.

Поэтому основной целью развития торговли в потребительской кооперации района должно стать решение следующих задач:

открытие 3 мини-магазинов в городе Кличеве, в агрогородках Ореховка и Дмитровка;

совершенствование работы магазинов Кличевского районного потребительского общества (далее - Кличевское райпо) по торговле непродовольственными товарами за счет расширения ассортимента товаров отечественного производства, создания совместных с товаропроизводителями фирменных секций, установки компьютерных систем учета товародвижения, современного торгового оборудования, вовлечения пустующих и сданных в аренду торговых площадей;

приобретение модернизированного автомагазина для улучшения организации торгового обслуживания населения малых поселений, а также крупных кооперативов и садовых товариществ, мест массового отдыха населения;

установка платежных терминалов в количестве 10 единиц;

совершенствование ассортиментной политики и технологии торговых процессов, дополнительное приобретение 13 единиц холодильного оборудования;

активизация продажи товаров в кредит, в том числе по кредитам банков. Организация продажи товаров в кредит должна осуществляться в соответствии с условиями, наиболее приемлемыми для покупателей, и с учетом эффективности работы торговых организаций, предоставлением специальных предложений, стимулирующих приобретение товаров в объектах торговли потребкооперации.

87. В 2012 - 2013 годах планируется открыть два крупных магазина в городе Кличеве унитарным коммунальным сельскохозяйственным предприятием "Совхоз "Доброволец" и индивидуальным предпринимателем, что позволит увеличить розничный товарооборот района в 1,7 раза.

88. Основная цель развития общественного питания - обеспечение услугами питания различных категорий населения на основе повышения их качества и расширения номенклатуры, повышение эффективности работы за счет увеличения объемов розничного товарооборота и продукции собственного производства.

Приоритетными направлениями для достижения этой цели в 2011 - 2015 годах являются:

внедрение современных технологий приготовления пищи на основе высокотехнологического и энергосберегающего оборудования;

использование новых форм организации обслуживания потребителей, в том числе на основе внедрения системы расчетов с использованием сервис-чеков на питание при организации корпоративного питания;

ежегодное повышение профессионального мастерства работников общественного питания (подготовка мастеров-поваров).

Потребительская кооперация продолжит работу по развитию социально-ориентированных объектов общественного питания, в том числе объектов быстрого обслуживания, многофункциональных объектов семейного досуга и других, ориентированных на объемы продаж при минимальной стоимости.

В 2012 - 2014 годах будут открыты бутербродные в магазинах поселка Гончанский и деревни Стоялово. В период до 2015 года планируется открытие объекта общественного питания с высоким уровнем обслуживания.

Для приближения услуг общественного питания непосредственно к потребителю планируется увеличить удельный вес отпуска продукции собственного производства в розничную торговую сеть.

Повышению качества обслуживания потребителей в объектах общественного питания будет способствовать обеспечение постоянного производственного и технологического контроля.

Реализация мероприятий в сфере общественного питания позволит обеспечить увеличение розничного товарооборота Кличевского райпо в 1,5 раза.

89. С целью дальнейшего улучшения качества оказываемых услуг, расширения и обновления их ассортимента продолжится работа по укреплению материально-технической базы, улучшению финансового состояния предприятий бытового обслуживания населения. Продолжится развитие таких видов услуг, которые в объеме потребления населением занимают наибольший удельный вес: услуги парикмахерских, бань, фотоуслуги, обработка приусадебных участков, услуги газификации. Планируется оказывать новый вид услуг по выполнению заказов населения на хозяйственные работы.

90. Основной целью развития сферы услуг в 2011 - 2015 годах является обеспечение потребности населения в широком спектре услуг по доступным ценам. Предусматривается дальнейшее совершенствование инфраструктуры, стимулирование притока инвестиций в эту сферу. В отраслях транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного комплекса прогнозируется преимущественное оказание услуг организациями государственной формы собственности. Особое внимание будет уделено услугам, способствующим активизации человеческого фактора - развитию системы образования, здравоохранения, культуры и спорта. В центре внимания будет находиться поддержание государственных минимальных социальных стандартов, которые установлены в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле, транспорте, связи, бытовом обслуживании. Будет расширяться перечень платных услуг, оказываемых в сельской местности.

91. Цель развития туризма - создание эффективного туристического комплекса, позволяющего наиболее полно удовлетворить потребности отечественных и зарубежных потребителей туристических услуг при рациональном использовании и сохранении историко-культурного наследия и природных ресурсов страны.

92. Район обладает значительным историко-культурным и природным потенциалом, позволяющим развивать познавательный, оздоровительный, охотничий, спортивный туризм, агроэкотуризм.

93. Работа по дальнейшему развитию туристических возможностей района будет проводиться в рамках мероприятий развития туризма в районе на 2011 - 2015 годы.

Для развития охотничьего и оздоровительного туризма в 2011 - 2012 годах предусматривается строительство дома охотника на территории Кличевского лесничества.

Маркетинговая стратегия по развитию туризма будет направлена на создание рекламной информации о туристических возможностях района.

94. Работа в районе по предоставлению жилищно-коммунальных услуг будет направлена на окупаемость затрат организации по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению с учетом роста доходов населения, а также ежегодное пятипроцентное снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

95. Для снижения тепловых потерь и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг в текущей пятилетке планируется произвести:

замену 11 километров тепловых сетей с преимущественным применением предварительно изолированных трубопроводов. Ожидаемая экономия от внедрения данного мероприятия составит 338 тонн условного топлива;

замену котлов на котельной агрогородка Долгое на более эффективные, работающие на местных видах топлива;

реконструкцию четырех котельных на селе.

96. Предусматривается ежегодное выполнение работ по капитальному ремонту кровель, инженерных сетей жилых домов, что позволит значительно улучшить условия и комфортность проживания граждан.

Особое внимание будет уделено улучшению благоустройства и развитию инфраструктуры населенных пунктов. За 2011 - 2015 годы предусматривается благоустроить 14 дворовых территорий.



ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

97. Важнейшим приоритетом социально-экономического развития района является предпринимательство и инициатива, становление и развитие конкурентоспособного предпринимательского сектора экономики.

В связи с этим основной целью региональной политики по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных условий и возможностей для его развития, способствующих динамичному и устойчивому развитию, формированию рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности, стимулированию ее развития в сельской местности.

98. Для достижения данной цели необходимо обеспечить:

устранение административных барьеров, сдерживающих ведение бизнеса;

совершенствование контрольно-надзорной деятельности, усиление предупредительной функции;

создание условий для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам, научно-техническим разработкам, новым технологиям, земельным участкам и недвижимости;

развитие производственной, инновационной, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции;

формирование позитивного имиджа предпринимательства в обществе.

99. В текущей пятилетке планируется создать 25 новых коммерческих организаций.

100. Повышение эффективности деятельности предприятий, сокращение объемов их государственного субсидирования, увеличение притока прямых иностранных инвестиций предполагают активизацию процесса приватизации и реформирования структуры государственной собственности.

101. Основными задачами в этом направлении являются совершенствование структуры государственной собственности исходя из критериев эффективности ее использования и экономической безопасности, усиление гарантий прав частной собственности с принятием государством обязательств по необратимости приватизации государственного имущества.

102. Основная цель реформирования отношений собственности - повышение эффективности работы организаций, сокращение объемов их государственного субсидирования, увеличение притока прямых иностранных инвестиций. Достижение указанной цели будет осуществляться за счет решения следующих задач:

оптимизация структуры коммунальной собственности района исходя из задач ее социально-экономического развития, в том числе определение государственных предприятий, остающихся в государственной собственности, подлежащих преобразованию в открытые акционерные общества, приватизации;

совершенствование и актуализация нормативной правовой базы приватизационных процессов;

совершенствование системы экономического мониторинга деятельности реформированных организаций;

совершенствование организации владельческого надзора за деятельностью открытых акционерных обществ;

проведение продажи пакетов акций, находящихся в коммунальной собственности района, на конкурсах (аукционах);

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества.



ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

103. Основными задачами внешнеэкономической деятельности района являются: расширение экспорта, оптимизация объема и структуры импорта в целях достижения устойчивого положительного сальдо внешней торговли товарами, привлечение в больших объемах иностранных инвестиций.

Для выполнения этих задач необходимо обеспечить:

наращивание объемов экспорта традиционных для района товаров за счет ускоренного развития соответствующих производств;

товарную и географическую диверсификацию экспорта производимой продукции, в том числе создаваемой с использованием высоких технологий;

усиление конкурентных позиций на мировых рынках производителей-экспортеров за счет снижения затрат на производимую продукцию, внедрения современных технологий, обеспечивающих повышение ее качества, и соответствие требованиям международных стандартов;

развитие системы поддержки экспорта на региональном уровне (льготное кредитование экспортеров, страхование экспортных рисков, использование лизинговых схем продвижения высокотехнологичных наукоемких товаров с высокой добавленной стоимостью на внешние рынки и другое);

обеспечение в 2011 - 2015 годах положительного сальдо внешней торговли товарами (без учета организаций, подчиненных республиканским органам управления);

развитие международного регионального сотрудничества.

104. В перспективе распределение экспорта продукции не претерпит существенных изменений и будет приходиться на Россию и другие страны Союза Независимых Государств (далее - СНГ). Вторым по значимости торговым партнером района после стран СНГ является Европейский союз. Предусматривается дальнейшее увеличение поставок продукции в Германию, Польшу, Латвию, Нидерланды и другие государства.

Увеличение экспорта к 2015 году планируется за счет продвижения продукции на рынок Российской Федерации, а также освоения рынков других стран СНГ, Балтии, дальнего зарубежья.

105. Особое внимание в 2011 - 2015 годах будет уделено вопросу получения сертификатов соответствия в системах сертификации других государств. Увеличение экспорта планируется обеспечить за счет привлечения прямых иностранных инвестиций от строительства завода по производству минеральной ваты, организации производства по розливу минеральной и питьевой воды, создания производства топливных брикетов из торфа, перехода производителей на мировые технологические стандарты - сертификацию системы качества на соответствие международным стандартам серии ISO-9000 версии 2000 года.

На рост экспорта организаций региона существенное влияние будет оказывать активное проведение инвестиционно-инновационной модернизации действующих производств, наращивание объемов выпускаемой продукции, создание новых производств, поиск новых эффективных форм продаж и рынков сбыта.

В 2011 - 2015 годах рост экспорта планируется за счет увеличения государственным лесохозяйственным учреждением "Кличевский лесхоз" объемов поставок топливных брикетов, заготовок оцилиндрованных.

106. Работа в сфере внешнеэкономической деятельности будет направлена на рационализацию объемов и структуры импорта товаров.

Планируется реализация ряда мероприятий в данном направлении, в частности согласование закупок подчиненными организациями инвестиционных и промежуточных товаров; организация работы по обеспечению финансирования закупок технологического оборудования, машин и механизмов за счет долгосрочных внешних источников в объеме не менее 85 процентов от общего объема финансирования.



ГЛАВА 9 РАЗВИТИЕ ГОРОДА КЛИЧЕВА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

107. Особое внимание будет уделяться дальнейшему развитию города Кличева. Главной задачей является превращение города в наиболее благоприятное для человека, безопасное и устойчиво развивающееся место проживания, взаимосвязанное развитие города и прилегающих территорий для обеспечения обслуживания сельского населения.

В 2011 - 2015 годах в городе Кличеве продолжится работа по созданию новых рабочих мест, ускоренному строительству жилья, объектов физической культуры и спорта, развитию сферы услуг. Здесь намечается проводить целенаправленную политику стимулирования размещения новых предприятий, филиалов и цехов действующих производств, а также развитие частного предпринимательства, прежде всего производств, связанных с обслуживанием сельского хозяйства, переработкой сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения.

Намечается также более активно использовать накопленное историко-культурное наследие нашего города, созданный культурный потенциал для развития туризма и отдыха. Предметом особой заботы будет формирование необходимой для этого инфраструктуры.

108. Важнейшей задачей остается привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу города и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности.

109. С целью развития сельских территорий в 2011 - 2015 годах предусматривается:

продолжить целенаправленную работу по благоустройству агрогородков, доведению их до полного соответствия своим паспортам, преобразованию их в центры эффективного и достойно оплачиваемого труда сельчан, а также других сельских населенных пунктов, жители которых будут получать комплекс социальных услуг за счет повышения доступности социальной сферы агрогородков;

повысить комфортность проживания сельского населения и уровень обеспечения социальными стандартами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;

снизить износ объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, повысить эффективность и надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения и жилищного фонда;

обеспечить централизованным водоснабжением все население агрогородков;

расширить торговую инфраструктуру, обеспечить выездное торговое обслуживание жителей малонаселенных пунктов, устойчивый рост объемов и качества бытовых услуг;

дополнительно создать в сельской местности рабочие места в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

улучшить экологическое состояние водных объектов и мест рекреации и отдыха населения;

обеспечить безопасность жизнедеятельности сельских жителей, в том числе повышение уровня защиты здоровья и жизни от пожаров и других чрезвычайных ситуаций, снижение рисков и минимизацию последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

уменьшить отток населения из сельской местности, прежде всего молодых специалистов и квалифицированных кадров;

обеспечить приток молодежи в сельскую местность, прежде всего за счет возвращения молодых людей, получивших образование и профессиональную подготовку;

улучшить информированность населения о возможности переселения на новое место жительства и получения нового места работы в сельской местности.

Будет продолжена целенаправленная работа по дальнейшему развитию агрогородков и близлежащих сельских территорий в части инженерно-транспортных коммуникаций и других значимых объектов социальной сферы.



ГЛАВА 10 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

110. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных.

Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования наилучших доступных технических методов при строительстве новых предприятий и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, нормативов и ограничений. Проведение превентивных организационно-технических мер в сфере производства, развитие системы экологического страхования обеспечат минимизацию вреда, причиняемого окружающей среде в результате катастроф техногенного и природного характера.

Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, создать экономические стимулы для применения инновационных технологий в сфере природопользования.

Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод в целом по району.

Сформированная система природоохранных территорий позволит сохранить в естественном состоянии экосистемы, биологическое и ландшафтное разнообразие.

За последние годы произошло снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха. Данные наблюдений показывают стабилизацию уровня загрязнения воздушного бассейна района как основными, так и специфическими примесями, кроме пыли, оксида углерода и фенола, уровень которых незначительно возрос. Превышение предельно допустимых концентраций отмечается в единичных случаях.

Основные проблемы связаны с загрязнением атмосферного воздуха вредными выбросами от автотранспорта и объектов промышленности, в первую очередь энергетики, что обусловлено технологическими и экономическими условиями развития. В 2010 году в воздушный бассейн района поступило 2,16 тысячи тонн загрязняющих веществ, в том числе от передвижных источников - 1,56 тысячи тонн (72,2 процента), от стационарных источников - 0,6 тысячи тонн (27,7 процента).

В 2010 - 2015 годах политика в области защиты атмосферного воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников.

111. Для этого необходимо обеспечить выполнение следующих задач:

достижение целевых показателей, установленных для Республики Беларусь в соответствии с международными обязательствами, в том числе по снижению выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ (далее - ОРВ), путем совершенствования правовых актов, разработки национального кадастра парниковых газов, развития мониторинга озонового слоя, частичного выведения из обращения ОРВ групп А и В, сокращения потребления ОРВ групп С и Е;

оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, прежде всего, топливосжигающего оборудования, работающего на твердом топливе;

повышение эффективности очистки за счет использования фильтрационного метода и очистки в электрофильтрах;

разработку информационно-аналитической системы дистанционного контроля за выбросами в атмосферу сильнодействующих веществ, в том числе газообразных.

Прогноз выбросов вредных веществ рассчитан с учетом ожидаемого увеличения использования местных топливно-энергетических ресурсов на производство энергии, роста потребления автомобильного топлива, выполнения природоохранных мероприятий.

Снижению выбросов будет способствовать дальнейшее совершенствование системы платежей, стимулирование внедрения малоотходных технологий и формирование рынка экологических услуг.

112. На период 2011 - 2015 годов необходимо предусмотреть модернизацию 5 объектов водопроводных сетей протяженностью 12 километров.

Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод в целом по району.

113. Общая площадь земель района в административных границах составляет 180,0 тысячи гектаров.

Площадь сельскохозяйственных земель в районе имеет тенденцию к уменьшению за счет внутрихозяйственного строительства сельскохозяйственных объектов, отвода для жилищного строительства, строительства автомобильных дорог и других линейных сооружений, посадки лесных культур на низкопродуктивных сельскохозяйственных землях, передаваемых в состав земель лесного фонда. С учетом вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сохранится ежегодное уменьшение сельскохозяйственных земель в пределах 0,05 тысячи гектаров.

За счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот залежных земель запаса будет ежегодно увеличиваться площадь пахотных земель в среднем на 0,05 тысячи гектаров.

Площадь нарушенных земель будет незначительно увеличиваться по причине отвода земель для добычи полезных ископаемых в связи с возрастающими объемами строительства сельскохозяйственных объектов, жилья, автомобильных дорог и других линейных сооружений, но к 2015 году площадь нарушенных земель сохранится на уровне 2010 года, так как предусматривается рекультивация выработанных внутрихозяйственных карьеров сельскохозяйственных организаций.

Предусмотрена ликвидация мест загрязнения углеводородсодержащими отходами (загрязненных грунтов нефтепродуктами) на территории складов хранения нефтепродуктов в унитарном коммунальном сельскохозяйственном предприятии "Совхоз "Доброволец", унитарном коммунальном сельскохозяйственном предприятии "Совхоз "Ольса" и в Кличевском сельскохозяйственном кооперативе "Колхоз имени Ленина" путем замены грунта в количестве 23 тонн на площади 112 квадратных метров.

114. Общая площадь земель лесного фонда по государственному лесохозяйственному учреждению "Кличевский лесхоз" на начало 2011 года составляет 105,8 тысячи гектаров, из них покрыто лесом 94,2 тысячи гектаров. Хвойными насаждениями занято 56,6 тысячи гектаров покрытой лесом площади, твердолиственными - 4,8 тысячи гектаров, мягколиственными - 32,7 тысячи гектаров. Общий запас насаждений - 18,8 миллиона кубических метров, из них спелые и перестойные - 4,2 миллиона кубических метров, лесистость района - 56,5 процента.

В районе выявлены места обитания 3 видов диких животных и места произрастания 1 вида растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.

На учете состоят гидрологический заказник республиканского значения "Острова Дулебы", 31 гидрологический заказник местного значения, 2 ботанических памятника природы, 4 гидрологических памятника природы.

115. В районе образуется около 4,7 тысячи тонн твердых бытовых отходов.

Самым распространенным способом обращения с твердыми коммунальными отходами является их смешанный сбор и обезвреживание путем размещения (захоронения) на полигонах.

В настоящее время в районе эксплуатируются 1 городской полигон, 21 мини-полигон, 24 площадки временного складирования твердых коммунальных отходов. Данные объекты включены в Государственный реестр объектов захоронения отходов. Однако в процессе смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется значительная часть ценных ресурсов, которые могли бы быть использованы в промышленном производстве, сельском хозяйстве или для получения тепловой и электрической энергии.

В структуре коммунальных отходов наибольший удельный вес занимают бумага и картон (5 процентов), пищевые отходы (25 процентов), полимеры (11 процентов), металлы (12 процентов) и текстиль (3 процента), относящиеся к вторичным материальным ресурсам.

В целях уменьшения потерь ценных вторичных ресурсов и снижения вероятности загрязнения окружающей среды соединениями тяжелых металлов общепризнанным в мировой практике стал метод раздельного сбора твердых коммунальных отходов, предусматривающий их селекцию по составляющим (макулатура, полимеры, текстиль, металлы, стекло) и максимальное исключение из общего потока отходов, содержащих токсичные вещества и вещества с высокой реакционной способностью (соединения тяжелых металлов, галогенные соединения, кислоты, щелочи, соли, ароматические углеводы, аккумуляторы, элементы электропитания, ртутные, люминесцентные, термометры и другие).

Мониторинг подземных вод осуществляется ежеквартально по четырем наблюдательным скважинам, пробуренным в 2008 году.

В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, минимизация образования отходов на основе расширения использования технологической глубокой переработки и обезвреживания, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.



ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

116. За счет средств республиканского бюджета будет проводиться работа:

по техническому переоснащению и модернизации зерносушильного хозяйства в сельскохозяйственных организациях с заменой топочных агрегатов и переводом существующих на местные виды топлива (солома): в Кличевском сельскохозяйственном производственном кооперативе "Колхоз "Родина", в открытом акционерном обществе "Кличеврайагропромтехснаб" - в 2011 году; в Кличевском сельскохозяйственном производственном кооперативе "Колхоз "Советская Белоруссия", в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Колхоз имени Буденного" и сельскохозяйственном производственном кооперативе "Колхоз "Несята" - в 2012 году; в Кличевском сельскохозяйственном производственном кооперативе "Колхоз имени Тельмана" - в 2013 году; в унитарном коммунальном сельскохозяйственном предприятии "Совхоз "Ольса" - в 2014 году; в Кличевском сельскохозяйственном производственном кооперативе "Колхоз имени Ленина" - в 2015 году;

по внедрению биогазовых установок на спиртзаводе сельскохозяйственного производственного кооператива "Колхоз "Несята" - в 2012 году; в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Колхоз имени Буденного" - в 2013 году.

117. Собственными силами сельскохозяйственных организаций будут проводиться работы:

по реконструкции животноводческих помещений с внедрением бульдозерной системы удаления навоза;

по вводу новых котлов на местных видах топлива для отопления производственных объектов;

по оснащению артезианских скважин приборами учета воды.



ГЛАВА 12 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

118. Главным результатом реализации Программы станет рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики.

Изменится технологическая и отраслевая структура экономики, которая станет более наукоемкой, основанной на высокотехнологичных секторах и производствах. Во всех видах экономической деятельности произойдет переход к обновлению основных средств.

Инвестиционная деятельность будет направлена на модернизацию существующих и создание новых рабочих мест. Высокопроизводительные и гарантированные хорошо оплачиваемые рабочие места позволят трудоспособным гражданам с максимальной отдачей применить свой опыт, квалификацию и способности, получать достойное вознаграждение за труд.

В структуре экономики увеличатся доля производств с высокой добавленной стоимостью, удельный вес сферы услуг.

119. Доступность услуг здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта обеспечит возможность всестороннего развития физически здорового, духовно богатого человека независимо от места его жительства. Привлекательность жизни населения района также повысится за счет выравнивания жилищных условий, качества транспортных услуг, обеспеченности услугами современной связи на всей территории района.

В Программе определены основные показатели социально-экономического развития Кличевского района на 2011 - 2015 годы согласно приложениям 1 - 13.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Кличевского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦              ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦              ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатели  ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦              ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦              ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦      1       ¦     2     ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦    9     ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Продукция     ¦процентов к¦151,3¦112,9¦106,5¦106,0¦106,5¦105,5¦  143,2   ¦
¦промышленности¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Продукция     ¦процентов к¦102,6¦107,7¦107,7¦107,7¦107,7¦107,2¦  144,0   ¦
¦сельского     ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства     ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Инвестиции в  ¦процентов к¦82,3 ¦106,9¦113,0¦115,0¦117,0¦118,7¦  193,0   ¦
¦основной      ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦капитал       ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Доля          ¦ процентов ¦35,2 ¦105,8¦109,5¦102,1¦106,3¦105,0¦          ¦
¦иностранных   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инвестиций,   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦включая       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦кредиты банков¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦в общем объеме¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инвестиций    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Экспорт       ¦процентов к¦164,0¦100,9¦114,6¦116,7¦119,5¦119,3¦  192,4   ¦
¦товаров       ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Экспорт услуг ¦процентов к¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦              ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сальдо внешней¦ миллионов ¦ 0,2 ¦ 1,6 ¦ 2,1 ¦ 2,2 ¦ 2,4 ¦ 2,6 ¦          ¦
¦торговли      ¦ долларов  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦товарами      ¦    США    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сальдо внешней¦ миллионов ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦торговли      ¦ долларов  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услугами      ¦    США    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Розничный     ¦процентов к¦112,1¦ 116 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦  169,8   ¦
¦товарооборот  ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Платные услуги¦процентов к¦113,9¦ 112 ¦ 111 ¦ 110 ¦ 109 ¦ 109 ¦  162,5   ¦
¦населению     ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Ввод в        ¦   тысяч   ¦ 6,8 ¦ 6,8 ¦ 6,9 ¦ 7,0 ¦ 7,1 ¦ 7,2 ¦  105,9   ¦
¦эксплуатацию  ¦квадратных ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦жилья за счет ¦  метров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦всех          ¦   общей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦источников    ¦  площади  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦финансирования¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Кличевского района на 2011 - 2015 годы



НАСЕЛЕНИЕ КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА

---------------+----------+-----T---------+----T----+-----T----+------
¦              ¦          ¦2010 ¦2011 год ¦2012¦2013¦2014 ¦2015¦ Индексы  ¦
¦              ¦ Единица  ¦ год ¦         ¦год ¦год ¦ год ¦год ¦изменения,¦
¦  Показатель  ¦измерения +-----+---------+----+----+-----+----+процентов,¦
¦              ¦          ¦отчет¦           прогноз            ¦2015 год к¦
¦              ¦          ¦     ¦                              ¦2010 году ¦
+--------------+----------+-----+---------+----T----+-----T----+----------+
¦      1       ¦    2     ¦  3  ¦    4    ¦ 5  ¦ 6  ¦  7  ¦ 8  ¦    9     ¦
+--------------+----------+-----+---------+----+----+-----+----+----------+
¦Среднегодовая ¦  тысяч   ¦16,9 ¦  16,6   ¦16,2¦15,9¦15,6 ¦15,4¦   89,2   ¦
¦численность   ¦ человек  ¦     ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦постоянного   ¦          ¦     ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦населения     ¦          ¦     ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
+--------------+----------+-----+---------+----+----+-----+----+----------+
¦В том числе:  ¦          ¦     ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦городского    ¦  тысяч   ¦ 7,4 ¦   7,4   ¦7,3 ¦7,2 ¦ 7,1 ¦7,0 ¦   93,3   ¦
¦              ¦ человек  ¦     ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦              +----------+-----+---------+----+----+-----+----+----------+
¦              ¦процентов ¦97,4 ¦  100,0  ¦98,6¦98,6¦98,6 ¦98,6¦          ¦
+--------------+----------+-----+---------+----+----+-----+----+----------+
¦сельского     ¦  тысяч   ¦ 9,5 ¦   9,2   ¦8,9 ¦8,7 ¦ 8,5 ¦8,4 ¦   87,5   ¦
¦              ¦ человек  ¦     ¦         ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦              +----------+-----+---------+----+----+-----+----+----------+
¦              ¦процентов ¦96,9 ¦  96,8   ¦96,7¦97,8¦97,7 ¦98,8¦          ¦
¦--------------+----------+-----+---------+----+----+-----+----+-----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Кличевского района на 2011 - 2015 годы



ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА

---------------+----------+-----T---------+----T----+----T-----+------
¦              ¦          ¦2010 ¦2011 год ¦2012¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦              ¦ Единица  ¦ год ¦         ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатели  ¦измерения +-----+---------+----+----+----+-----+процентов,¦
¦              ¦          ¦отчет¦           прогноз            ¦2015 год к¦
¦              ¦          ¦     ¦                              ¦2010 году ¦
+--------------+----------+-----+---------+----T----+----T-----+----------+
¦      1       ¦    2     ¦  3  ¦    4    ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦  8  ¦    9     ¦
+--------------+----------+-----+---------+----+----+----+-----+----------+
¦Трудовые      ¦  тысяч   ¦ 9,8 ¦   9,7   ¦9,6 ¦9,5 ¦9,4 ¦ 9,3 ¦   94,9   ¦
¦ресурсы (в    ¦ человек  ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦среднегодовом ¦          ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦исчислении)   ¦          ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+----------+-----+---------+----+----+----+-----+----------+
¦Численность   ¦  тысяч   ¦ 7,1 ¦   7,0   ¦7,0 ¦7,0 ¦6,9 ¦ 7,0 ¦   98,6   ¦
¦занятых в     ¦ человек  ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦экономике     ¦          ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+----------+-----+---------+----+----+----+-----+----------+
¦В том числе:  ¦          ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦сфера         ¦  тысяч   ¦ 2,5 ¦   2,5   ¦2,6 ¦2,6 ¦2,6 ¦ 2,6 ¦   104    ¦
¦производства  ¦ человек  ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦товаров       ¦          ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+----------+-----+---------+----+----+----+-----+----------+
¦сфера услуг   ¦  тысяч   ¦ 4,5 ¦   4,5   ¦4,4 ¦4,4 ¦4,3 ¦ 4,3 ¦   95,6   ¦
¦              ¦ человек  ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+----------+-----+---------+----+----+----+-----+----------+
¦Уровень       ¦процентов ¦ 0,9 ¦   0,9   ¦0,9 ¦0,9 ¦0,9 ¦ 0,9 ¦          ¦
¦безработицы (к¦          ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦экономически  ¦          ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦активному     ¦          ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦населению)    ¦          ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦--------------+----------+-----+---------+----+----+----+-----+-----------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Кличевского района на 2011 - 2015 годы



ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА

---------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------
¦                    ¦            ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦ Индексы  ¦
¦                    ¦  Единица   +--------+--------+--------+--------+--------+--------+изменения,¦
¦     Показатели     ¦ измерения  ¦        ¦                                            ¦процентов,¦
¦                    ¦            ¦ отчет  ¦                  прогноз                   ¦2015 год к¦
¦                    ¦            ¦        ¦                                            ¦2010 году ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦         1          ¦     2      ¦   3    ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦   7    ¦   8    ¦    9     ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦                                        Земельные ресурсы                                         ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Общая земельная     ¦   тысяч    ¦ 180,0  ¦ 180,0  ¦ 180,0  ¦ 180,0  ¦ 180,0  ¦ 180,0  ¦  100,0   ¦
¦площадь             ¦  гектаров  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦В том числе:        ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦сельскохозяйственные¦   тысяч    ¦  54,1  ¦  54,1  ¦  54,0  ¦  54,0  ¦  53,9  ¦  53,9  ¦   99,6   ¦
¦земли               ¦  гектаров  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦из них пахотные     ¦   тысяч    ¦  29,4  ¦  29,4  ¦  29,5  ¦  29,5  ¦  29,6  ¦  29,6  ¦  100,7   ¦
¦земли               ¦  гектаров  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Площадь             ¦  гектаров  ¦  3,16  ¦  3,26  ¦  3,33  ¦  3,40  ¦  3,46  ¦  3,5   ¦  110,8   ¦
¦сельскохозяйственных¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦угодий на 1 жителя  ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦района              ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Площадь пахотных    ¦  гектаров  ¦  1,72  ¦  1,77  ¦  1,82  ¦  1,86  ¦  1,9   ¦  1,92  ¦  111,6   ¦
¦земель на 1 жителя  ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦района              ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Общая площадь       ¦   тысяч    ¦ 0,004  ¦ 0,004  ¦ 0,005  ¦ 0,005  ¦ 0,004  ¦ 0,004  ¦  100,0   ¦
¦нарушенных земель   ¦  гектаров  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Площадь             ¦   тысяч    ¦ 0,002  ¦ 0,002  ¦ 0,001  ¦ 0,001  ¦ 0,002  ¦ 0,002  ¦  100,0   ¦
¦рекультивированных  ¦ гектаров в ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦земель              ¦    год     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Удельный вес        ¦ процентов  ¦  0,37  ¦  0,37  ¦  0,37  ¦  0,37  ¦  0,37  ¦  0,37  ¦  100,0   ¦
¦радиоактивно        ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦загрязненных        ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦территорий (зона    ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦отчуждения)         ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦                                          Лесные ресурсы                                          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Площадь лесопокрытых¦   тысяч    ¦  94,2  ¦  94,3  ¦  94,4  ¦  94,6  ¦  94,6  ¦  95,2  ¦  101,1   ¦
¦земель              ¦  гектаров  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Расчетная лесосека  ¦   тысяч    ¦  140   ¦  140   ¦  140   ¦ 152,2  ¦ 169,0  ¦ 169,0  ¦  120,7   ¦
¦по главному         ¦ кубических ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦пользованию         ¦   метров   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Общий объем         ¦   тысяч    ¦ 152,2  ¦ 147,0  ¦ 151,0  ¦ 156,0  ¦ 161,0  ¦ 167,0  ¦  109,7   ¦
¦заготовки древесины ¦ кубических ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦                    ¦   метров   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Лесовосстановление и¦   тысяч    ¦ 0,346  ¦ 0,245  ¦ 0,250  ¦ 0,200  ¦ 0,170  ¦ 0,180  ¦   52,0   ¦
¦лесоразведение      ¦  гектаров  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Наличие и           ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦организация особо   ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦охраняемых          ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦территорий          ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Из них:             ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦заповедники         ¦единиц/тысяч¦        ¦        ¦        ¦        ¦1/7,459 ¦ 1/7459 ¦          ¦
¦                    ¦  гектаров  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦национальные парки  ¦единиц/тысяч¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦                    ¦  гектаров  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦заказники           ¦единиц/тысяч¦1/21,06 ¦1/21,06 ¦1/21,06 ¦1/21,06 ¦1/21,06 ¦1/21,06 ¦  100,0   ¦
¦республиканского    ¦  гектаров  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦значения            ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦заказники местного  ¦единиц/тысяч¦31/6,774¦31/6,774¦31/6,774¦31/6,774¦31/6,774¦31/6,774¦  100,0   ¦
¦значения            ¦  гектаров  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦                                          Водные ресурсы                                          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Объем забора воды из¦ миллионов  ¦  1,25  ¦  1,27  ¦  1,3   ¦  1,33  ¦  1,35  ¦  1,38  ¦  110,4   ¦
¦природных источников¦ кубических ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦                    ¦   метров   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Водопотребление     ¦ миллионов  ¦  1,11  ¦  1,13  ¦  1,15  ¦  1,18  ¦  1,20  ¦  1,23  ¦  110,8   ¦
¦(использование воды)¦ кубических ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦                    ¦   метров   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦                                        Атмосферный воздух                                        ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Выбросы загрязняющих¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦веществ от:         ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦стационарных        ¦ тысяч тонн ¦  0,6   ¦  0,62  ¦  0,66  ¦  0,69  ¦  0,71  ¦  0,72  ¦   120    ¦
¦источников          ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦передвижных         ¦ тысяч тонн ¦  1,56  ¦  1,56  ¦  1,58  ¦  1,59  ¦  1,56  ¦  1,61  ¦  103,2   ¦
¦источников          ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦--------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Кличевского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА

---------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+------
¦                    ¦          ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦ Единица  ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦     Показатель     ¦измерения +-----+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦                    ¦          ¦отчет¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦                    ¦          ¦     ¦                                  ¦2010 году ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦         1          ¦    2     ¦  3  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦    9     ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦                              Уровень жизни населения                              ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная         ¦  тысяч   ¦901,8¦1268,7¦1531,1¦1889,4¦2217,3¦2434,8¦  270,0   ¦
¦начисленная         ¦  рублей  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦среднемесячная      ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная плата    ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦работников          ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Темп роста к уровню ¦процентов ¦125,2¦140,7 ¦120,7 ¦123,4 ¦117,4 ¦109,8 ¦          ¦
¦прошлого года       ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦                                    Образование                                    ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦ 113 ¦ 107  ¦  99  ¦  93  ¦  87  ¦  82  ¦   72,6   ¦
¦населения           ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательными¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦школами на 1000     ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учащихся            ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   -"-    ¦ 61  ¦  62  ¦  62  ¦  63  ¦  63  ¦  64  ¦  104,9   ¦
¦населения детскими  ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦дошкольными         ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 1000¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦детей               ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в действие за  ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦счет всех источников¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования:     ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательные ¦   -"-    ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦школы               ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦детские дошкольные  ¦   -"-    ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦учреждения          ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦                                  Здравоохранение                                  ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   коек   ¦83,0 ¦ 97,6 ¦100,0 ¦101,9 ¦103,8 ¦105,2 ¦  126,7   ¦
¦населения           ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больничными койками ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦на 10 тысяч человек ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦посещений ¦233,9¦240,7 ¦246,9 ¦251,6 ¦256,4 ¦259,7 ¦  111,0   ¦
¦амбулаторно-        ¦ в смену  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦поликлиническими    ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 10  ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦тысяч человек       ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность врачей  ¦ человек  ¦19,3 ¦ 20,5 ¦ 21,0 ¦ 21,4 ¦ 21,8 ¦ 22,1 ¦  114,5   ¦
¦на 10 тысяч человек ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность         ¦  тысяч   ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦лечащихся и         ¦ человек  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦отдыхающих в        ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦санаторно-курортных ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениях РБ      ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в действие:    ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больниц             ¦   коек   ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦амбулаторно-        ¦посещений ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦поликлинических     ¦ в смену  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждений          ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦                                  Жилищная сфера                                   ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦  тысяч   ¦ 6,8 ¦ 6,8  ¦ 6,9  ¦ 7,0  ¦ 7,1  ¦ 7,2  ¦  105,9   ¦
¦жилья за счет всех  ¦квадратных¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦источников          ¦  метров  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования      ¦  общей   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦ площади  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе в       ¦   -"-    ¦ 3,3 ¦ 3,0  ¦ 2,9  ¦ 2,5  ¦ 2,5  ¦ 2,0  ¦   60,6   ¦
¦сельской местности  ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦квадратных¦ 33  ¦ 33,5 ¦  34  ¦ 34,4 ¦ 34,9 ¦ 35,1 ¦  106,4   ¦
¦населения общей     ¦метров на ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦площадью жилых домов¦ человека ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
Кличевского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА

-------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                  ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатель    ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                  ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                  ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦        1         ¦     2     ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦    9     ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем производства¦миллиардов ¦11,77¦13,29¦14,15¦15,0 ¦15,97¦16,85¦  143,2   ¦
¦продукции         ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленности    +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                  ¦процентов к¦151,3¦112,9¦106,5¦106,0¦106,5¦105,5¦  143,2   ¦
¦                  ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                  ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Удельный вес      ¦ процентов ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦отгруженной       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инновационной     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациями,    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦основными видами  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономической     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦которых является  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленной      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции, в общем¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦объеме отгруженной¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленной      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рост              ¦    -"-    ¦125,0¦100,0¦100,0¦120,0¦100,0¦100,0¦  120,0   ¦
¦производительности¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦труда             ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность    ¦    -"-    ¦10,7 ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ 8,8 ¦ 8,6 ¦ 8,5 ¦          ¦
¦продаж в          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациях      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленности    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Структура         ¦    -"-    ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦          ¦
¦промышленности:   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦текстильное и     ¦    -"-    ¦ 4,0 ¦ 3,7 ¦ 3,9 ¦ 4,0 ¦ 4,2 ¦ 4,4 ¦          ¦
¦швейное           ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦обработка         ¦    -"-    ¦36,5 ¦35,4 ¦34,6 ¦33,3 ¦32,6 ¦31,5 ¦          ¦
¦древесины и       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦изделий из дерева ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство и    ¦    -"-    ¦59,5 ¦60,9 ¦61,5 ¦62,7 ¦63,2 ¦64,1 ¦          ¦
¦распределение     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦электроэнергии,   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦газа и воды       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
Кличевского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА

---------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                    ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦     Показатель     ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                    ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                    ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦         1          ¦     2     ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦    9     ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Производство        ¦миллиардов ¦153,8¦165,6¦178,4¦192,1¦206,9¦221,8¦  144,2   ¦
¦продукции сельского ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства в         +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦хозяйствах всех     ¦процентов к¦102,6¦107,7¦107,7¦107,7¦107,7¦107,2¦  144,2   ¦
¦категорий           ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                    ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе:        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦растениеводства     ¦миллиардов ¦96,1 ¦103,5¦111,3¦119,9¦129,1¦138,4¦  144,0   ¦
¦                    ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦животноводства      ¦    -"-    ¦57,7 ¦62,1 ¦67,1 ¦72,2 ¦77,8 ¦83,4 ¦  144,5   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Производство        ¦    -"-    ¦80,0 ¦92,0 ¦99,0 ¦106,6¦114,8¦123,1¦  153,9   ¦
¦продукции сельского ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства в         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сельхозпредприятиях ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Наличие             ¦  единиц   ¦ 11  ¦ 11  ¦ 10  ¦ 10  ¦ 10  ¦ 10  ¦   90,9   ¦
¦сельскохозяйственных¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организаций всех    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦форм собственности  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Наличие фермерских  ¦    -"-    ¦ 11  ¦ 13  ¦ 13  ¦ 14  ¦ 14  ¦ 15  ¦  136,4   ¦
¦хозяйств            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Производство        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦основных видов      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции в         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦натуральном         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦выражении:          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦зерновых и          ¦тысяч тонн ¦33,8 ¦50,0 ¦51,4 ¦53,1 ¦55,5 ¦59,9 ¦  177,2   ¦
¦зернобобовых культур¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(в весе после       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦доработки)          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦маслосемян рапса    ¦    -"-    ¦ 3,7 ¦ 5,3 ¦ 5,5 ¦ 5,6 ¦ 5,7 ¦ 5,9 ¦  159,5   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦скота и птицы (в    ¦    -"-    ¦ 6,8 ¦6,79 ¦ 7,9 ¦9,98 ¦11,9 ¦12,27¦  180,4   ¦
¦живом весе)         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦молока              ¦    -"-    ¦30,6 ¦37,4 ¦39,15¦41,4 ¦45,76¦50,3 ¦  164,4   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦ процентов ¦ 4,0 ¦ 7,9 ¦ 7,9 ¦ 9,0 ¦10,0 ¦11,0 ¦          ¦
¦продаж в            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациях        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сельского хозяйства ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦    -"-    ¦ 4,8 ¦ 8,9 ¦ 8,9 ¦ 9,5 ¦11,4 ¦12,3 ¦          ¦
¦реализуемой         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции (работ,   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуг)              ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Снижение (-) уровня ¦    -"-    ¦+1,6 ¦-1,1 ¦-1,0 ¦-1,0 ¦-0,9 ¦-0,9 ¦          ¦
¦материалоемкости    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции сельского ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства (в        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦фактических ценах)  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
Кличевского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА

-----------------+-----------+-----T------+----T----+-----T----+------
¦                ¦           ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014 ¦2015¦ Индексы  ¦
¦                ¦  Единица  ¦ год ¦ год  ¦год ¦год ¦ год ¦год ¦изменения,¦
¦   Показатель   ¦ измерения +-----+------+----+----+-----+----+процентов,¦
¦                ¦           ¦отчет¦          прогноз          ¦2015 год к¦
¦                ¦           ¦     ¦                           ¦2010 году ¦
+----------------+-----------+-----+------+----T----+-----T----+----------+
¦       1        ¦     2     ¦  3  ¦  4   ¦ 5  ¦ 6  ¦  7  ¦ 8  ¦    9     ¦
+----------------+-----------+-----+------+----+----+-----+----+----------+
¦Объем подрядных ¦миллиардов ¦19,9 ¦ 21,4 ¦22,5¦23,6¦24,7 ¦25,8¦  129,6   ¦
¦работ,          ¦  рублей   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦выполненных     +-----------+-----+------+----+----+-----+----+----------+
¦собственными    ¦процентов к¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦силами, по виду ¦предыдущему¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦деятельности    ¦   году    ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦"Строительство" ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
+----------------+-----------+-----+------+----+----+-----+----+----------+
¦Рентабельность  ¦ процентов ¦ 4,8 ¦ 2,3  ¦2,5 ¦2,4 ¦ 2,5 ¦2,6 ¦          ¦
¦продаж          ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
+----------------+-----------+-----+------+----+----+-----+----+----------+
¦Рентабельность  ¦    -"-    ¦ 5,4 ¦ 2,5  ¦2,7 ¦2,7 ¦ 2,8 ¦3,0 ¦          ¦
¦реализованной   ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦продукции       ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦(работ, услуг)  ¦           ¦     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦----------------+-----------+-----+------+----+----+-----+----+-----------


Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
Кличевского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА

----------------+-----------+------+-----T-----+-----T-----+------+------
¦               ¦           ¦ 2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦               ¦  Единица  ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год  ¦изменения,¦
¦  Показатель   ¦ измерения +------+-----+-----+-----+-----+------+процентов,¦
¦               ¦           ¦отчет ¦           прогноз            ¦2015 год к¦
¦               ¦           ¦      ¦                              ¦2010 году ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----T-----+-----T------+----------+
¦       1       ¦     2     ¦  3   ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8   ¦    9     ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦                                 Транспорт                                  ¦
+---------------+-----------+------+-----T-----+-----T-----+------+----------+
¦Объем перевозок¦тысяч тонн ¦ 99,2 ¦ 103 ¦ 105 ¦ 107 ¦ 108 ¦108,4 ¦  109,3   ¦
¦грузов         ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Грузооборот    ¦   тысяч   ¦3482,5¦3520 ¦3580 ¦3600 ¦3620 ¦3694,4¦  106,1   ¦
¦               ¦  тонно-   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦               ¦километров ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Объем перевозок¦   тысяч   ¦271,8 ¦272,3¦273,0¦273,5¦273,8¦274,2 ¦  100,9   ¦
¦пассажиров     ¦пассажиров ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦транспортом    ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦общего         ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Пассажирооборот¦   тысяч   ¦4690,4¦4695 ¦4705 ¦4720 ¦4750 ¦4779,5¦  101,9   ¦
¦транспорта     ¦пассажиро- ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦общего         ¦километров ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Протяженность  ¦километров ¦ 778  ¦ 759 ¦ 759 ¦ 759 ¦ 759 ¦ 759  ¦   97,6   ¦
¦обслуживаемых  ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦маршрутов      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Рентабельность ¦ процентов ¦ -0,6 ¦ 0,1 ¦ 0,5 ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦ 10,0 ¦          ¦
¦реализованных  ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦транспортных   ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦услуг          ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Структура      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦объема         ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦розничного     ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦товарооборота  ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦торговли по    ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦формам         ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦собственности: ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦государственная¦ процентов ¦ 14,8 ¦14,9 ¦15,0 ¦15,2 ¦15,4 ¦ 15,6 ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦частная        ¦    -"-    ¦ 85,2 ¦85,1 ¦85,0 ¦84,8 ¦84,6 ¦ 84,4 ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦из нее         ¦    -"-    ¦ 67,9 ¦68,0 ¦68,3 ¦68,4 ¦68,5 ¦ 68,6 ¦          ¦
¦потребительская¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦кооперация     ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦иностранная    ¦    -"-    ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦  99  ¦ 100 ¦ 101 ¦ 102 ¦ 103 ¦ 104  ¦  105,1   ¦
¦розничной      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦торговой сети  ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦на конец года  ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦В том числе в  ¦    -"-    ¦  43  ¦ 44  ¦ 44  ¦ 44  ¦ 45  ¦  45  ¦  104,7   ¦
¦сельской       ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Торговая       ¦   тысяч   ¦ 7,8  ¦ 8,0 ¦ 8,2 ¦ 8,4 ¦ 8,6 ¦ 9,2  ¦  117,9   ¦
¦площадь        ¦квадратных ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦магазинов      ¦  метров   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Обеспеченность ¦квадратных ¦ 480  ¦ 477 ¦ 506 ¦ 528 ¦ 551 ¦ 597  ¦  124,4   ¦
¦населения      ¦  метров   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦торговыми      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦площадями на   ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦1000 жителей   ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦                            Общественное питание                            ¦
+---------------+-----------+------+-----T-----+-----T-----+------+----------+
¦Объем          ¦процентов к¦107,0 ¦114,0¦108,0¦108,0¦108,0¦108,0 ¦  155,1   ¦
¦розничного     ¦предыдущему¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦товарооборота  ¦   году    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦питания        ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦В том числе    ¦    -"-    ¦110,5 ¦117,0¦105,0¦106,0¦107,1¦106,6 ¦  148,7   ¦
¦потребительская¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦кооперация     ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦  41  ¦ 42  ¦ 42  ¦ 43  ¦ 43  ¦  44  ¦  107,3   ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦питания на     ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦конец года     ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦В том числе в  ¦    -"-    ¦  14  ¦ 14  ¦ 14  ¦ 15  ¦ 15  ¦  16  ¦  114,3   ¦
¦сельской       ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Число мест в   ¦   мест    ¦ 1754 ¦1774 ¦1774 ¦1778 ¦1778 ¦ 1782 ¦  101,6   ¦
¦объектах       ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦питания        ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Обеспеченность ¦    -"-    ¦ 24,3 ¦24,8 ¦25,8 ¦26,5 ¦27,0 ¦ 27,7 ¦  114,0   ¦
¦населения      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦местами в      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦общедоступных  ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦объектах       ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦питания на 1000¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦жителей        ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Объем          ¦процентов к¦113,9 ¦112,0¦111,0¦110,0¦109,0¦109,0 ¦  162,5   ¦
¦реализации     ¦предыдущему¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦платных услуг  ¦   году    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦населению через¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦все каналы     ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦реализации     ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦  11  ¦ 11  ¦ 11  ¦ 11  ¦ 11  ¦  11  ¦   100    ¦
¦бытового       ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦обслуживания   ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦населения на   ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦конец года     ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦В том числе в  ¦    -"-    ¦  10  ¦ 10  ¦ 10  ¦ 10  ¦ 10  ¦  10  ¦   100    ¦
¦сельской       ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦---------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+------+-----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
Кличевского района на 2011 - 2015 годы



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА

-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦                  ¦         ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦ Единица ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦    Показатели    ¦измерения+-------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦                  ¦         ¦ отчет ¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦                  ¦         ¦       ¦                                       ¦2010 году ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦        1         ¦    2    ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦    9     ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Инвестиции в      ¦миллионов¦50458,0¦53948,3¦60961,6¦70105,8¦82023,8¦97362,3¦  193,0   ¦
¦основной капитал -¦ рублей  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦всего             ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Темпы роста       ¦процентов¦ 82,3  ¦ 106,9 ¦ 113,0 ¦ 115,0 ¦ 117,0 ¦ 118,7 ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Из них по видам   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦экономической     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦деятельности:     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦промышленность    ¦миллионов¦2280,0 ¦1974,0 ¦2230,6 ¦2565,2 ¦3001,3 ¦3562,5 ¦  156,3   ¦
¦(секции C, D, E)  ¦ рублей  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦сельское          ¦   -"-   ¦17541,0¦18418,0¦20812,3¦23934,1¦28002,9¦33239,4¦  189,5   ¦
¦хозяйство, охота и¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦предоставление    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦услуг в этих      ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦областях (секция  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦A-01)             ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦строительство     ¦   -"-   ¦2118,0 ¦2330,0 ¦2632,9 ¦3027,8 ¦3542,5 ¦4204,9 ¦  198,5   ¦
¦(секция F)        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦транспорт и связь ¦   -"-   ¦3664,0 ¦4030,0 ¦4553,9 ¦5237,0 ¦6127,3 ¦7273,1 ¦  198,5   ¦
¦(секция I)        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦образование       ¦   -"-   ¦ 34,0  ¦ 34,3  ¦ 38,8  ¦ 44,6  ¦ 52,2  ¦ 62,0  ¦  182,4   ¦
¦(секция M)        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦здравоохранение   ¦   -"-   ¦ 232,0 ¦ 243,0 ¦ 274,6 ¦ 315,8 ¦ 369,5 ¦ 438,6 ¦  189,1   ¦
¦(секция N)        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦предоставление    ¦   -"-   ¦20472,0¦22519,0¦25446,5¦29263,5¦34238,3¦40640,9¦  198,5   ¦
¦коммунальных,     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦социальных и      ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦персональных услуг¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦(секция O)        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦прочие виды       ¦   -"-   ¦4117,0 ¦4400,0 ¦4972,0 ¦5717,8 ¦6689,8 ¦7940,8 ¦  192,9   ¦
¦экономической     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦деятельности      ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем инвестиций  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦за счет:          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦средств           ¦   -"-   ¦11005,0¦11814,0¦12931,4¦13207,5¦14039,5¦14740,8¦  133,9   ¦
¦консолидированного¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦бюджета           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦в том числе:      ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦средств           ¦   -"-   ¦3692,0 ¦3938,0 ¦4310,6 ¦4402,5 ¦4679,8 ¦4913,6 ¦  133,1   ¦
¦республиканского  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦бюджета           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦средств местных   ¦   -"-   ¦7313,0 ¦7876,0 ¦8620,8 ¦8805,0 ¦9359,7 ¦9827,2 ¦  134,4   ¦
¦бюджетов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦собственных       ¦   -"-   ¦10267,0¦10952,0¦11986,7¦12242,7¦13013,8¦13663,8¦  133,1   ¦
¦средств           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦организаций       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦собственных       ¦   -"-   ¦ 906,0 ¦ 971,0 ¦1062,8 ¦1085,6 ¦1153,9 ¦1211,6 ¦  133,7   ¦
¦средств населения ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦кредитов          ¦   -"-   ¦15459,0¦16508,0¦18068,0¦18454,5¦19616,8¦20596,7¦  133,2   ¦
¦белорусских банков¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦из них ИКЛ        ¦   -"-   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦иностранных       ¦   -"-   ¦ 306,0 ¦ 323,7 ¦ 354,3 ¦ 361,8 ¦ 384,6 ¦ 403,9 ¦  132,0   ¦
¦источников,       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦включая кредиты   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦иностранных банков¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦в том числе       ¦   -"-   ¦ 42,0  ¦ 44,3  ¦ 48,5  ¦ 49,6  ¦ 52,7  ¦ 55,3  ¦  131,7   ¦
¦кредитов          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦иностранных банков¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦прочих источников ¦   -"-   ¦12515,0¦13379,6¦14643,6¦14956,8¦15898,6¦16692,8¦  133,4   ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем иностранных ¦миллионов¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦инвестиций        ¦долларов ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦                  ¦   США   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Из них прямые     ¦   -"-   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦иностранные       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦инвестиции на     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦чистой основе (без¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦учета             ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦задолженности     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦прямому инвестору ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦за товары (работы,¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦услуги)           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
Кличевского района на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА

-----------+---------+------+------+------+------+------+------+------
¦          ¦         ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦          ¦ Единица ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦Показатель¦измерения+------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦          ¦         ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦          ¦         ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦    1     ¦    2    ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦    9     ¦
+----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт   ¦  тысяч  ¦2832,9¦2968,0¦3103,0¦3258,0¦3384,0¦3550,0¦  125,3   ¦
¦товаров   ¦долларов ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦          ¦   США   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт   ¦   -"-   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦          ¦
¦услуг     ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Сальдо    ¦   -"-   ¦2440,9¦1968,0¦2103,0¦2258,0¦2384,0¦2550,0¦   105    ¦
¦внешней   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговли  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарами  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦----------+---------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 12
к Программе
социально-экономического развития
Кличевского района на 2011 - 2015 годы



РАЗВИТИЕ ГОРОДА КЛИЧЕВА

-------------+---------+------+------+------+------+------+------+------
¦            ¦         ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦            ¦ Единица ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦ Показатель ¦измерения+------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦            ¦         ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦            ¦         ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦     1      ¦    2    ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦    9     ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность ¦ человек ¦ 3500 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦занятых в   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦экономике   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Количество  ¦ единиц  ¦ 137  ¦ 137  ¦ 120  ¦ 120  ¦ 120  ¦ 120  ¦   87,6   ¦
¦созданных   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦новых       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦рабочих мест¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная ¦  тысяч  ¦1195,4¦1506,2¦1766,7¦2028,3¦2289,9¦2550,9¦  213,4   ¦
¦начисленная ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦плата на    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦конец года  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Уровень     ¦процентов¦ 0,7  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦безработицы ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦(к          ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦экономически¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦активному   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦населению)  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Количество  ¦ единиц  ¦  27  ¦  30  ¦  31  ¦  34  ¦  35  ¦  37  ¦  137,0   ¦
¦микро- и    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦малых       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦организаций ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----------


Примечание. В 2011 - 2015 годах расчет показателей по численности занятых в экономике и уровню безработицы в разрезе малых и средних городских поселений не представляется возможным в связи с отсутствием нормативного правового акта, утверждающего методику расчета данных показателей.



Приложение 13
к Программе
социально-экономического развития
Кличевского района на 2011 - 2015 годы



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА

--------------------+---------+-----T-----+-----T----+----T----+------
¦                   ¦         ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦                   ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦
¦    Показатель     ¦измерения+-----+-----+-----+----+----+----+процентов,¦
¦                   ¦         ¦отчет¦         прогноз          ¦2015 год к¦
¦                   ¦         ¦     ¦                          ¦2010 году ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----T----+----T----+----------+
¦         1         ¦    2    ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦    9     ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+
¦Доля малого        ¦процентов¦42,1 ¦42,9 ¦43,8 ¦44,7¦45,6¦46,5¦  110,5   ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦в общем объеме     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦выручки от         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦реализации товаров,¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦продуктов и услуг  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+
¦Количество микро- и¦ единиц  ¦ 47  ¦ 54  ¦ 58  ¦ 61 ¦ 65 ¦ 70 ¦  129,6   ¦
¦малых предприятий  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+
¦Количество         ¦ человек ¦ 189 ¦ 160 ¦ 163 ¦171 ¦175 ¦180 ¦  112,5   ¦
¦индивидуальных     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимателей   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+
¦Численность        ¦ человек ¦2070 ¦2110 ¦2150 ¦2190¦2240¦2280¦  110,1   ¦
¦работающих в малом ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательстве¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+
¦Количество         ¦ единиц  ¦ 10  ¦ 10  ¦ 11  ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦   120    ¦
¦субъектов среднего ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+-----------





dokumenty archiwalne

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList