Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Кировского районного Совета депутатов от 23.09.2011 № 13-5 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Кировского района на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 23 октября 2012 г. N 9/53469



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Кировский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Кировского района на 2011 - 2015 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Кировского районного исполнительного комитета по направлению деятельности и постоянные комиссии Кировского районного Совета депутатов по принадлежности вопросов.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель Н.А.Каранкевич



                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                       Решение
                                                       Кировского районного
                                                       Совета депутатов
                                                       23.09.2011 N 13-5


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития Кировского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660) и Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462).

2. Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Кировского района (далее - район) в предыдущие пятилетия, главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения.

3. В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития района в 2006 - 2010 годах, проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики района на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации.

4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ

5. В прошедшем пятилетии работа всех органов управления, коллективов и организаций была направлена на решение задач и достижение параметров Программы социально-экономического развития города Кировска на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Кировского районного Совета депутатов от 29 декабря 2006 г. N 17-8 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 247, 9/6952).

6. На всех промышленных предприятиях продолжалось техническое перевооружение, модернизация существующих производств, повышение качества выпускаемой продукции, наращивание объемов промышленного производства. Прирост промышленной продукции в сопоставимых ценах за пятилетку составил 55,4 процента при задании 26 - 34 процента.

В 2006 - 2010 годах на частном производственном унитарном предприятии "Кировский консервный завод" произведены реконструкция водонапорной башни, котельной (установлены современные энергоэффективные котлы), текущий ремонт консервного цеха, приобретено оборудование (линия по розливу соков, автоматы закаточные, овощерезка, пресс для отжима сока, насосная установка, компрессор, резервуары).

7. Динамика темпов роста производства потребительских товаров за годы пятилетки характеризуется ежегодным приростом. Темп роста за пятилетку составил 172,5 процента при прогнозе 140 процентов.

8. В отрасли сельского хозяйства проведена определенная работа по наращиванию объемов производства продукции сельского хозяйства, повышению ее эффективности, улучшению финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций. Сельское хозяйство района стабильно из года в год наращивает объемы производства. За 2006 - 2010 годы темп роста валовой продукции в хозяйствах всех категорий составил 138,1 процента при задании 137,8 процента, в том числе в сельскохозяйственных организациях 150 процентов (при задании 144,4 процента).

Выполнены задания пятилетки по производству зерна (107,2 процента), овощей (153 процента), сахарной свеклы (143,2 процента), маслосемян рапса (230,2 процента), льноволокна (102 процента), молока (103,8 процента), производству (выращиванию) мяса (110,2 процента).

В 2006 - 2010 годах в районе создано 9 агрогородков с производственной, инженерно-транспортной и социальной инфраструктурой в соответствии с утвержденными паспортами и государственными социальными стандартами по обслуживанию населения. На создание и развитие действующей инфраструктуры агрогородков направлено за счет всех источников финансирования 35,8 миллиарда (далее - млрд.) рублей, что позволило комплексно сформировать оптимальную социальную и современную производственную сферы в зависимости от численности населения, наличия животноводческих ферм, машинных дворов.

9. Одним из движущих факторов роста экономики выступали высокие темпы инвестиций. За 2006 - 2010 годы сохранилась положительная динамика использования инвестиций в основной капитал в целом по району - обеспечен рост более чем в 2 раза к уровню 2005 года при задании 206 процентов.

Приоритетом инвестиционной политики района являлось привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу.

Построены, реконструированы и оснащены современным технологическим оборудованием 7 молочнотоварных ферм. В текущем пятилетии унитарным коммунальным предприятием (далее - УКП) "Жилкомхоз" построена котельная на местных видах топлива в городе Кировске, начато строительство сетей, сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения, сельскохозяйственным производственным кооперативом (далее - СПК) "Рассвет" имени К.П.Орловского построена теплица с применением энергосберегающих технологий общей площадью 3,2 гектара. Построена и введена в эксплуатацию молочнотоварная ферма на 690 коров в СПК "Колхоз "Нива".

За 2006 - 2010 годы машинно-тракторный парк сельскохозяйственных организаций района пополнился новыми высокопроизводительными машинами и орудиями, зерноуборочными комбайнами и другой техникой. Приобретено 92 трактора различных модификаций, 67 зерноуборочных комбайнов, 9 единиц льноуборочной техники, 31 единица комбинированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов, 32 сеялки, 56 автомобилей.

Из объектов социальной сферы произведена реконструкция и модернизация автостанции в городе Кировске, здания "Центр бытовых услуг" УКП "Бытуслуги", зданий учреждения здравоохранения (далее - УЗ) "Кировская центральная районная больница", Жиличского дворцово-паркового ансамбля. Введена в эксплуатацию станция диагностики Кировского филиала "Автопарк N 14" открытого акционерного общества (далее - ОАО) "Могилевоблавтотранс". Велась целенаправленная работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и образования.

10. За годы пятилетки значительно укрепился строительный комплекс района.

Ежегодно увеличивались объемы подрядных работ, выполняемых собственными силами организаций всех форм собственности, которые за предыдущую пятилетку к уровню 2005 года увеличились в 2,5 раза при задании в 2 раза.

11. Одним из главных приоритетов социально-экономического развития района оставалось обеспечение населения жильем.

За пятилетку в районе введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 48,1 тысячи (далее - тыс.) квадратных (далее - кв.) метров общей площади жилых домов при прогнозе 38,9 тыс. кв. метров, в том числе в сельскохозяйственных организациях построено 216 одноквартирных жилых домов общей площадью 19486 кв. метров.

12. В прошедшей пятилетке в районе активно развивалась торговля и общественное питание, улучшен облик магазинов и кафе.

С целью улучшения организации обслуживания населения, проживающего в отдаленных малонаселенных пунктах, организована работа 4 автомагазинов.

За пятилетку введено в эксплуатацию 16 торговых объектов, из них 6 - Кировским районным потребительским обществом. В 2009 году открыт торговый центр "Кировчанка" на 22 торговых объекта.

Все это позволило обеспечить пятилетнее задание по темпам роста розничного товарооборота с приростом к прогнозу на 32 процентных пункта (задание на пятилетку - 169 процентов, фактическое выполнение - 201 процент в сопоставимых ценах).

13. Работа в сфере услуг была направлена на обеспечение населения широким спектром высококачественных услуг по доступным ценам.

В 2008 году УКП "Бытуслуги" был приобретен и установлен в агрогородке (далее - аг.) Добосна стационарный павильон с размещением в нем комплексно-приемного пункта.

Продолжалась работа по привлечению индивидуальных предпринимателей и частных структур к обслуживанию населения. За 2006 - 2010 годы открыто 2 частных предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, предприятие по оказанию парикмахерских услуг.

Динамика объемов оказания платных услуг населению за годы пятилетки характеризуется ежегодным приростом (темп роста платных услуг за пятилетку составил 166,9 процента при прогнозе 153 процента).

14. Реализация комплекса мер активной политики занятости населения, направленных на предупреждение роста безработицы, позволила удержать в социально допустимых пределах показатель регистрируемой безработицы. В результате уровень безработицы сократился с 1,8 процента на начало 2006 года до 0,9 процента на конец 2010 года, или на 0,9 процентного пункта.

15. Результатом планомерной работы по социально-экономическому развитию района стал рост заработной платы. Реальная заработная плата за годы прошедшей пятилетки возросла более чем на 60 процентов.

16. Вместе с тем за указанный период не удалось в полной мере решить ряд проблем. Не обеспечено выполнение прогнозных показателей по привлечению инвестиций в основной капитал, экспорту товаров.



ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

17. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений и повышения конкурентоспособности экономики региона.

18. Для ее достижения предусматривается повышение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за пятилетие в 2,8 раза. Основой для этого станет рост объемов производства продукции сельского хозяйства более чем в 1,3 раза, промышленности - более чем в 1,4 раза.

Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе.

19. Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:

обеспечить дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения за счет роста заработной платы и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан;

создать благоприятные условия для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования;

усилить стимулирование к эффективной работе и повысить ответственность работников за результаты и качество своего труда;

совершенствовать структуру экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг;

привлекать инвестиции в основной капитал, в том числе прямые иностранные инвестиции;

повысить эффективность внешнеэкономической деятельности.

20. Реализация поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района в 2011 - 2015 годах:

развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования;

стимулирование предпринимательства и деловой инициативы;

наращивание экспортного потенциала;

развитие импортозамещающих производств;

строительство качественного и доступного жилья;

повышение эффективности агропромышленного комплекса.



ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

21. Главным приоритетом в социальной политике является рост уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни.

Основная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг.

Основными направлениями реализации социальной политики в текущей пятилетке являются:

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест;

рост заработной платы;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

развитие интеллектуального и культурного потенциала населения;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан.

Показатели социального развития района представлены согласно приложению 2 к настоящей Программе.

22. В районе наметились положительные тенденции в развитии демографических процессов, которые проявились в увеличении рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, замедлении темпов смертности и значительном снижении младенческой смертности. Положительные сдвиги произошли в сфере семейно-брачных отношений.

Однако в целом демографическая ситуация продолжает оставаться сложной. Уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства, и численность населения продолжает уменьшаться. За 2006 - 2010 годы численность населения района уменьшилась на 1891 человека, в том числе миграционная убыль населения за годы прошедшей пятилетки составила 714 человек. Показатели численности населения района представлены согласно приложению 3 к настоящей Программе.

Усиливается деформация возрастной структуры населения района в сторону старения, остается высокой смертность трудоспособных граждан.

23. Основными задачами демографического развития района являются:

улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей, стимулирование рождаемости, повышение качества жизни семей с детьми;

осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

оптимизация внешних миграционных процессов с учетом национальных демографических интересов.

24. Основной задачей УЗ "Кировская центральная районная больница" является улучшение здоровья населения на основе повышения качества и доступности медицинской помощи всем слоям населения и усиления профилактической направленности здравоохранения.

В текущей пятилетке планируется дооснастить регистратуру, кабинеты врачей-специалистов районной поликлиники, кабинеты заведующих отделениями УЗ "Кировская центральная районная больница" автоматизированными информационными системами, создать в организациях здравоохранения отраслевую систему электронного документооборота.

Постоянное внимание будет уделяться вопросам организации дифференцированной диспансеризации населения с учетом возраста и факторов риска. Предусматривается ежегодное проведение целевой диспансеризации следующих групп населения: детей в возрасте 0 - 18 лет; лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электрической станции; инвалидов и участников Великой Отечественной войны и лиц, к ним приравненным; женщин группы резерва родов; трудоспособного населения; населения групп риска по артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, цереброваскулярным заболеваниям.

Особое внимание будет уделено внедрению в медицинскую практику новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний на основе передовых медицинских разработок, усовершенствованию имеющегося диагностического оборудования и приобретению современного медицинского оборудования (колоноскоп, маммограф, кардиологический ультразвуковой датчик), внедрению новых скрининговых методов диагностики.

Доступность медицинской помощи населению будет реализовываться на основе повышения технической оснащенности амбулаторно-поликлинического звена и мобильности службы скорой медицинской помощи, совершенствования оказания медицинской помощи жителям сельской местности.

Особое внимание будет уделено вопросам укомплектования медицинскими кадрами первичного звена, доведения показателя укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом, в том числе помощниками врача общей практики, до 100 процентов.

Планируется активное участие в общественно-массовых акциях по профилактике основных социально значимых заболеваний, выступления на радио и публикация статей в районной газете "Кiравец" врачей-специалистов по вопросам профилактики и ранней диагностики заболеваний.

Достижение намеченных целей будет способствовать снижению уровня заболеваемости и сокращению смертности населения, увеличению ожидаемой продолжительности жизни.

25. Основной целью развития образования является приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества, государства, повышение качества образования, обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов.

В системе дошкольного образования будет продолжена работа по внедрению новых форм: группы кратковременного пребывания, игровые площадки, детские сады семейного типа. Это позволит сохранить доступность образовательных и оздоровительных услуг, а также повысить процент охвата дошкольным образованием в сельской местности. Удовлетворение запросов семьи будет обеспечено через развитие таких дошкольных образовательных услуг, как открытие групп для детей раннего возраста, по уходу и досмотру в вечернее время. На базе государственного учреждения образования "Ясли-сад N 3 г. Кировска" будет создан центр развития ребенка.

Развитие системы общего среднего образования будет направлено на повышение его качественного уровня. Предполагается развитие эффективной системы доступа учреждений общего среднего образования к информационным образовательным ресурсам и сети Интернет, модернизация библиотек школ и преобразование их в центры информационных ресурсов, создание медиатек, оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения и учебным оборудованием.

Основными направлениями развития профессионально-технического образования являются:

создание реальной и эффективной системы образовательных услуг, отвечающей потребностям существующего и перспективного рынка труда, удовлетворение потребностей личности в получении профессионального образования;

подготовка квалифицированных, конкурентоспособных на рынке труда специалистов, рабочих (служащих) в соответствии с потребностями отраслей экономики, социальной сферы;

расширение спектра реализуемых в учреждении образования образовательных услуг, в том числе платных, с учетом потребностей различных категорий населения и организаций - заказчиков кадров.

Работа в области специального образования будет направлена на осуществление максимально раннего выявления и оказания своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с особенностями психофизического развития, обновление материально-технического оснащения и создание доступной образовательной среды для учащихся с особенностями психофизического развития во всех учреждениях дошкольного, общего среднего образования.

Реализация требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 198, 1/8110) позволит повысить ответственность родителей за воспитание детей, сократить количество детей, утративших связь или оставшихся без попечения родителей, признанных находящимися в социально опасном положении.

Будет продолжена работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи.

26. Основными задачами в сфере занятости населения района являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Достижение поставленных задач предусматривает ряд приоритетных направлений:

формирование действенных стимулов к высокопроизводительному труду, совершенствование системы оплаты труда при повышении социальной ответственности за результаты своего труда, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины;

повышение качества рабочей силы, ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями;

стимулирование роста занятости в сфере услуг;

содействие развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, фермерства, ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

повышение гибкости рынка труда путем согласования объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью в квалифицированной рабочей силе. Трудовые ресурсы района представлены согласно приложению 4 к настоящей Программе.

В 2013 году совместное общество с ограниченной ответственностью (далее - СООО) "Ресситон-Инвест" планирует открыть швейное производство, где будет создано более 20 новых рабочих мест.

В дальнейшем работа района будет направлена на обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочих мест по профессионально-квалификационному составу. В этих целях будет продолжена работа по согласованию объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью развития экономики района.

Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, не конкурентоспособных на рынке труда. В этих целях предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, содействие безработным в организации предпринимательской деятельности.

В результате решения поставленных задач уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,2 процента к экономически активному населению.

27. Главной целью социальной политики является последовательное повышение реальных денежных доходов населения, снижение уровня малообеспеченности, повышение оплаты труда как важнейших условий для расширенного воспроизводства человеческого потенциала на качественно новом уровне.

Заработная плата должна выполнять свою стимулирующую функцию. Наиболее актуальным становится повышение ее мотивационного потенциала и увязка механизма роста с результатами труда.

Мотивация труда будет базироваться на применении гибких систем оплаты труда, внедрении прогрессивных видов премирования во взаимоувязке с показателями производительности труда и качества продукции, личным вкладом каждого работника в повышение эффективности деятельности организаций.

Реализация намеченных мер обеспечит рост номинальной начисленной заработной платы работников района за пятилетие в 2,8 раза в соответствии с повышением производительности труда.

28. В 2011 - 2015 годах усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах, будет реализовываться в рамках Комплексной программы развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц Могилевской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 23 декабря 2010 г. N 6-14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 20, 9/37904).

Основой дальнейшего развития системы адресной помощи станет дифференцированный подход к различным слоям и группам населения при определении мер социальной защиты, содействие комплексному решению проблем каждого конкретного человека, нуждающегося в социальной поддержке государства.

Для улучшения условий проживания граждан в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в 2012 - 2013 годах запланировано выполнение ремонтных работ на сумму 120 миллионов (далее - млн.) рублей.

Развитие получит система социального обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, кто в повседневной жизни не может обходиться без посторонней помощи. Учреждением "Кировский районный центр социального обслуживания населения" на 2011 - 2015 годы планируется увеличить численность граждан, обслуживаемых отделением социальной помощи на дому, на 35 пенсионеров.

На базе учреждения "Кировский районный центр социального обслуживания населения" в 2013 году запланировано открытие компьютерного класса с целью обучения пожилых граждан и инвалидов основам компьютерной грамотности.

В целях повышения качества жизни, трудовой и социальной реабилитации инвалидов предусматривается создание безбарьерной среды их жизнедеятельности, в том числе и на 29 объектах социальной инфраструктуры.

Предусмотрены меры по внедрению новых технологий и методик социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями. В целях развития социально-трудовой реабилитации людей с ограниченными возможностями в 2012 году предусмотрено создание реабилитационно-трудовой полиграфической мастерской.

29. Основными направлениями развития культуры в 2011 - 2015 годах являются:

создание условий для всестороннего развития личности, пропаганда историко-культурного наследия региона;

обеспечение социально-экономических условий для эффективной деятельности кружков, коллективов художественной самодеятельности;

сохранение, развитие и распространение художественного и декоративно-прикладного творчества;

создание условий для эстетического, художественного и культурологического образования детей и молодежи;

организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок.

В целях сохранения и развития материального и нематериального культурного наследия планируется завершить работы по восстановлению Жиличского дворцово-паркового ансамбля.

Музейные учреждения будут содействовать обеспечению сохранности музейных фондов, повышению их количественного и качественного уровня комплектования, внедрению в музейную сферу новых информационных технологий. В учреждении культуры "Жиличский исторический комплекс-музей" планируется создание новой экспозиции.

Библиотеки обеспечат свободный и равный доступ к своим фондам и информационным ресурсам для разных групп населения, будет осуществлена компьютеризация библиотек с подключением к сети Интернет.

Для раскрытия творческого потенциала детей и молодежи планируется участие в Международном фестивале детского творчества "Золотая пчелка" в городе Климовичи, в областных фестивалях: семейного творчества "Сузор'е надзей" (городской поселок Глуск), духовых оркестров "По главной улице с оркестром" (город Быхов), областном празднике "Народная прыпеўка" (город Славгород), "Александрыя збiрае сяброў" (аг. Александрия Шкловского района).

В сфере организации досуга и народного творчества приоритетное внимание будет уделено созданию равных условий для городских и сельских жителей в доступе к культурным ценностям и услугам, сохранению образцов и традиций народного творчества. Планируется создание на базе Мышковичского сельского Дома культуры районного Центра традиционной культуры, новых клубов и любительских объединений в сельских Домах культуры и сельских клубах, открытие Дома ремесел в аг. Добосна, творческих мастерских в аг. Боровица, Любоничи, Скриплица.

Дальнейшее развитие получит система эстетического воспитания, профессионального художественного образования. В Любоничской музыкальной школе планируется открытие эстрадного отделения, в государственном учреждении образования "Жиличская детская школа искусств" - класса духовых инструментов. Будет укрепляться материально-техническая база учреждений культуры.

30. Главная цель развития физической культуры и спорта - физическое совершенствование человека, повышение уровня здоровья всех групп населения, обеспечение высоких достижений спортсменов на международных соревнованиях.

Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта на период до 2015 года являются:

увеличение количества занимающихся физической культурой по месту работы, учебы и месту жительства в группах оздоровительной направленности;

организация работы общегородского катка, катков в сельской местности в количестве 7 единиц, хоккейных коробок в городе Кировске, агрогородках района;

увеличение охвата учащихся общеобразовательных школ подготовкой в государственном специализированном учреждении "Кировская детско-юношеская спортивная школа";

увеличение охвата учащихся государственного специализированного учреждения "Кировская детско-юношеская спортивная школа" оздоровлением и учебно-тренировочным процессом в спортивно-оздоровительных лагерях в летний период (с 300 человек в 2011 году до 330 к 2015 году);

повышение спортивного мастерства учащихся государственного специализированного учреждения "Кировская детско-юношеская спортивная школа":

по подготовке массовых разрядов (со 150 человек в 2011 году до 180 человек к 2015 году);

по подготовке спортсменов перворазрядников (к 2015 году - 3 человека);

по подготовке кандидатов в мастера спорта (к 2015 году - 2 человека);

продолжение работы по введению должности инструктора-методиста физкультурно-оздоровительной работы в штаты организаций района с численностью работающих не менее 300 человек;

включение в планы социально-экономического развития и коллективные договоры организаций всех форм собственности положений о финансировании мероприятий по организации физкультурно-оздоровительной работы, мер морального и материального стимулирования занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни, оплату (частичную оплату) абонементов для занятий работников в группах по спортивным интересам.

31. Целью молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:

развитие молодежных и детских общественных объединений, их партнерства с государством, активное их вовлечение в реализацию государственной молодежной политики, обеспечение роста удельного веса молодежи района, входящей в состав таких объединений;

развитие общественно значимых молодежных инициатив, организация содержательного досуга и занятости молодежи в свободное от учебы и работы время;

формирование ценностных ориентаций молодежи, повышение престижа семьи и здорового образа жизни, профилактика негативных явлений в молодежной среде;

социальная защита молодых граждан, молодых семей, молодых специалистов;

поддержка одаренной и талантливой молодежи района.

Важная роль будет отведена усилению научно-методического и информационно-аналитического обеспечения процесса реализации молодежной политики, достижению качественно нового уровня информационного обеспечения молодежи, включающего в себя адресное информационное обслуживание молодежи по основным социальным проблемам.



ГЛАВА 5 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

32. Основная цель инвестиционной политики состоит в эффективном использовании инвестиционных ресурсов для дальнейшего повышения конкурентоспособности экономики района.

В 2011 - 2015 годах сохранится повышенное внимание к инвестиционной деятельности за счет накопления капитала в производственных отраслях реального сектора экономики региона. Планируется дальнейшее повышение эффективности инвестирования за счет расширенного воспроизводства основных фондов, обновления производственных мощностей на базе качественно нового оборудования.

Приоритетом инвестиционной политики района в предстоящем периоде будет привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу. Это позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, обеспечить снижение степени износа основных производственных фондов организаций района.

33. Планируется реализация важнейших инвестиционных проектов - строительство биогазовой установки (СПК "Рассвет" имени К.П.Орловского), реконструкция очистных сооружений и канализации в аг. Жиличи, строительство общественной бани в городе Кировске на 50 помывочных мест (УКП "Жилкомхоз"), организация консервного производства (иностранное общество с ограниченной ответственностью "Кировский пищевой комбинат").

Кроме того, в 2011 - 2015 годах планируются:

строительство картофелехранилища на 20 тыс. тонн в СПК "Рассвет" имени К.П.Орловского;

строительство плодохранилищ емкостью 1500 тонн в СПК "Рассвет" имени К.П.Орловского и 500 тонн - в СПК "Красный боец";

строительство зерноочистительно-сушильных комплексов в СПК "Колхоз "Нива", СПК "Колхоз "Свердлово";

перевод топочного агрегата зерносушильного комплекса М-819 на местные виды топлива в обособленном структурном подразделении СПК "Бересневский" ОАО "Бобруйскагромаш".

Значительные объемы инвестиций будут направлены в социальную сферу, здравоохранение, на развитие дорожной сети.

34. В целях привлечения прямых иностранных инвестиций продолжится работа по формированию перспективных инвестиционных предложений, связанных с развитием района. Данная информация будет размещена на сайте Кировского районного исполнительного комитета.

Реализация запланированных мероприятий позволит привлечь в экономику района за пятилетку более 604 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Показатели инвестиционной деятельности района определены согласно приложениям 5, 6 к настоящей Программе.



ГЛАВА 6 СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

35. Основной целью структурной перестройки является повышение конкурентоспособности и эффективности экономики, расширение сфер экономической деятельности, обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной стоимостью, прежде всего производств с высокой степенью переработки сырья и материалов, сферы услуг.

36. В промышленном комплексе района рост производственного потенциала, его качественное улучшение, снижение материалоемкости продукции, повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках будут обеспечены в первую очередь за счет организации новых производств, использующих современные технологии и создающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, модернизации действующих производств.

ОАО "Кировск-лен" в 2013 году планируется строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной, в которой будут установлены котлы с факельным горением. Это позволит экономить вторичные ресурсы за счет более высокого коэффициента полезного действия при горении котлов. Условная годовая экономия составит 101 тонну условного топлива. На реализацию данного проекта планируется направить 13,1 млрд. рублей инвестиций.

УКП "Бытуслуги" планируется замена физически изношенного и морально устаревшего технологического оборудования на новое. Общий объем инвестиций - 34,5 млн. рублей.

На основе технического переоснащения и повышения глубины переработки сельскохозяйственного сырья будет развиваться производство пищевых продуктов.

В соответствии с инвестиционным планом развития молокоперерабатывающей отрасли предусматриваются приоритетное внедрение автоматизированных ресурсо- и энергосберегающих технологий, компьютеризация систем управления производством и технологическими процессами, выполнение мероприятий, направленных на снижение энергоемкости производства. В этой связи на площадке Кировского филиала ОАО "Бабушкина крынка" планируется установить автоматизированную линию производства сыров.

Реализация намеченных задач позволит увеличить объем промышленного производства более чем в 1,4 раза к уровню 2010 года. Основные показатели развития промышленности района определены согласно приложению 7 к настоящей Программе.

37. Главными задачами развития сельского хозяйства района на 2011 - 2015 годы являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего внутренние потребности района, увеличение доходов и укрепление престижности труда сельскохозяйственных работников.

Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой рентабельностью, переход сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование.

За 2011 - 2015 годы планируется обеспечить рост производства валовой продукции во всех категориях хозяйств на уровне 139,5 процента, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 155,9 процента. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе.

38. На период до 2015 года в отрасли растениеводства предусматривается внедрить зональные системы земледелия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий уровень окупаемости инвестиций в производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции.

Для решения поставленных задач в отрасли растениеводства намечено:

повышение плодородия почв. К концу 2015 года планируется увеличить внесение органических удобрений не менее 10,4 тонны на гектар пашни, минеральных - до 300 килограммов действующего вещества на гектар пашни, ежегодно проводить известкование не менее 3,2 тыс. гектаров;

улучшение и качественное обновление семенного фонда. Использование сортов семян, характеризующихся высокой потенциальной продуктивностью: зерновых (65 - 70 центнеров с гектара), картофеля (350 - 400 центнеров с гектара), сахарной свеклы (450 - 500 центнеров с гектара), льна (12 центнеров с гектара), на посевной площади более 60 процентов;

применение эффективных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.

Оптимизация структуры растениеводства предусматривает:

расширение в структуре посевных площадей зерновых культур посевов озимой и яровой пшеницы до 30 процентов, озимой тритикале до 14,8 процента, зернобобовых культур - до 8 процентов;

совершенствование структуры посевов многолетних трав, доведение посевов бобовых и бобово-злаковых смесей до 85 процентов. Предусматривается развитие семеноводства многолетних трав, увеличение объемов производства элитных семян многолетних трав в республиканском сельскохозяйственном унитарном предприятии "Жиличи", семян первой репродукции - в СПК "Колхоз "Нива".

Дальнейшим приоритетом остается обеспечение потребности населения района в свежих плодах и ягодах отечественного производства. К концу 2015 года предусматривается увеличить их производство в СПК "Рассвет" имени К.П.Орловского и в учреждении образования "Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж".

39. В отрасли животноводства предполагается наращивание объемов производства и заготовок молока, мяса за счет использования специальных комбикормов для всех половозрастных групп, увеличения поголовья животных, совершенствования племенной работы, внедрения передовых технологий. Будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию кормовой базы в сельскохозяйственных организациях с заготовкой кормов с полуторагодичным запасом. Планируется к 2015 году получить во всех категориях хозяйств 72,1 тыс. тонн молока, 7,99 тыс. тонн мяса, 10,61 млн. штук яиц.

Планируется ежегодно выращивать в расчете на 100 коров не менее 114 телок собственного производства, добиться продуктивности ремонтных телок не ниже 750 граммов привеса в сутки.

За 2011 - 2015 годы планируется в сельскохозяйственных организациях района построить новые молочнотоварные фермы и провести реконструкцию действующих. Будет продолжена работа по реконструкции комплекса по откорму крупного рогатого скота в СПК "Добосна-агро".

40. Данные направления развития агропромышленного комплекса района позволят в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах обеспечить увеличение рентабельности продаж до 12 процентов, рентабельности реализованной продукции - до 12,5 процента, производительности труда - в 1,5 раза, снижение уровня материалоемкости - на 1,1 процента.

41. Строительство доступного и комфортного жилья, снижение стоимости и гарантия качества строительства - основные пути развития строительного комплекса района. Главными задачами являются повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг) и обеспечение населения доступным и качественным жильем.

Показатели развития строительства района определены согласно приложению 9 к настоящей Программе.

Важнейшие направления жилищной политики - учет демографической ситуации при определении перспектив развития жилищной сферы; развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья в целях расширения возможностей граждан в обеспечении жильем; соблюдение адресного принципа в предоставлении государственной поддержки в жилищном строительстве.

Особое внимание будет уделено строительству жилья типовых потребительских качеств повышенной комфортности, расширению индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности, ориентированного на широкое применение местных строительных материалов и изделий.

Повышению качества строительства будет способствовать создание механизма экономической ответственности за качество работ и соблюдение требований нормативов и документов на всех стадиях строительства.

Всего за 2011 - 2015 годы в районе предусматривается ввести 48,3 тыс. кв. метров жилья. Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя повысится с 37,4 кв. метра в 2010 году до 60,3 кв. метра в 2015 году.

Объем подрядных работ за пятилетку прогнозируется увеличить на 32,5 процента к уровню 2010 года, обеспечить рентабельность продаж в строительстве в 2015 году на уровне 4,8 процента.

42. Главной задачей развития сферы услуг является обеспечение экономики и населения вне зависимости от места проживания высококачественными услугами по доступным ценам и увеличение объема их экспорта.

Особое внимание будет уделено развитию сферы услуг в городе и сельской местности путем привлечения инвестиций в развитие транспортной, коммуникационной и социальной инфраструктуры.

Показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 10 к настоящей Программе.

43. Основными задачами развития транспорта являются современная сеть пассажирских и грузовых перевозок для жителей населенных пунктов района, выполнение государственных социальных стандартов, повышение качества обслуживания населения на пассажирском транспорте, рост экспорта транспортных услуг.

Кировским филиалом "Автопарк N 14" ОАО "Могилевоблавтотранс" в 2011 - 2015 годах предусматривается обновить парк 4 автобусами и приобрести 9 грузовых автомобилей. Будет организована подготовка водителей категории "В, С".

К 2015 году планируется установить систему автоматизированного управления движением автобусов с использованием возможностей спутниковой навигации. Это позволит обеспечить информационное взаимодействие управляющих систем транспортных организаций, повысить уровень качества перевозки пассажиров за счет непрерывного контроля за движением автобусов, оперативное устранение возникающих отклонений и срывов перевозочного процесса.

Увеличение грузооборота транспортом общего пользования планируется на 25,1 процента. Рентабельность реализованных транспортных услуг к 2015 году составит не менее 2,9 процента.

44. Развитие услуг связи будет ориентировано на обеспечение качества и широкого ассортимента предоставляемых услуг, максимальное удовлетворение спроса на услуги информационно-коммуникационных технологий всех категорий пользователей.

Основные направления развития Кировского районного узла электросвязи Могилевского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи "Белтелеком" в 2011 - 2015 годах будут направлены на развитие инфраструктуры сети передачи данных с целью максимального охвата населения широкополосным доступом, строительство и модернизацию существующих волоконно-оптических сетей.

Для этих целей будет внедрена IMS-платформа для оказания мультимедийных услуг по проводным сетям с интеграцией трафика разнородных данных и речи.

Будут реализованы проекты по строительству мультисервисной сети с использованием в качестве транспорта технологии X-PON, что позволит предложить стационарным абонентам:

комплекс современных услуг телефонной связи;

высокую скорость передачи данных (до 100 мегабит в секунду на абонента);

стабильное качество традиционных и современных услуг связи.

С целью выполнения вышеназванных мероприятий Кировским районным узлом электросвязи Могилевского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи "Белтелеком" планируется:

строительство межстанционной сети связи к автоматическим телефонным станциям Чигиринка и Стайки с протяженностью оптоволоконной линии связи 21,6 километра (далее - км);

строительство узлов широкополосного доступа в деревне (далее - дер.) Чигиринка и аг. Стайки;

расширение абонентского доступа мультисервисной сети на основе технологии X-PON, строительство узлов широкополосного доступа и оптоволоконных линий общей протяженностью 7,78 км в городе Кировске.

В числе приоритетных направлений в деятельности Кировского районного узла почтовой связи Могилевского филиала республиканского унитарного предприятия "Белпочта" являются:

развитие и совершенствование традиционных почтовых услуг на базе информационных технологий;

дальнейшее развитие новых, современных форм торговли товарами народного потребления, в том числе периодической печатью;

организация и проведение подписных кампаний на более высоком и качественном уровне;

увеличение количества оказываемых услуг и повышение их качества.

45. Развитие торговли будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения на высококачественные товары широкого ассортимента преимущественно за счет отечественного производства при высоком уровне обслуживания, а также увеличение сопутствующих услуг. Для этого предусматриваются повышение конкурентоспособности и улучшение условий реализации отечественных товаров, совершенствование методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, развитие инфраструктуры товарных рынков, совершенствование методов организации торговли, обеспечение эффективного взаимодействия торговли с другими отраслями народнохозяйственного комплекса, укрупнение розничной торговой сети и расширение ее инфраструктуры.

Количество объектов розничной торговой сети увеличится со 127 в 2010 году до 133 в 2015 году с увеличением торговой площади магазинов с 9603,1 до 10373,1 кв. метра соответственно.

Предусматривается продолжение формирования системы так называемых "удобных магазинов", расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Особое внимание будет уделено обеспечению продовольственной безопасности. Для бесперебойного и равномерного снабжения населения продуктами питания будет продолжена работа по своевременному созданию запасов основных продуктов питания, в том числе социально значимых.

В системе потребительской кооперации особое внимание будет уделяться улучшению торгового обслуживания жителей сельской местности, обеспечению их социально значимыми товарами, расширению ассортимента и повышению качества обслуживания. В магазинах потребительской кооперации предусматривается предоставление скидок и бонусов.

В период выполнения Программы основной удельный вес в товарообороте будут занимать предприятия потребкооперации.

Предполагается быстрый рост количества магазинов, оснащенных платежными терминалами и автоматизированными комплексами. Намечается расширение продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному расчету, в том числе с применением пластиковых карточек, организация торговли по образцам, заказам и каталогам.

Улучшению торгового обслуживания потребителей, увеличению реализации товаров и услуг будет способствовать развитие электронной торговли через Интернет, торговли непродовольственными товарами в кредит, по образцам и каталогам.

В целом реализация намеченных мер позволит увеличить за пятилетку объем розничного товарооборота торговли в 1,6 - 1,7 раза, повысить обеспеченность торговыми площадями до 600 кв. метров на 1 тыс. жителей, создать современную инфраструктуру и эффективную систему товародвижения.

46. Дальнейшее развитие и совершенствование общественного питания планируется путем формирования оптимального размещения сети общественного питания, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг.

К 2015 году планируется увеличение количества торговых объектов общественного питания до 44.

Темп роста товарооборота отрасли общественного питания в сопоставимых ценах в рассматриваемом периоде планируется увеличить на 60 - 61 процент.

Приоритетное внимание планируется уделять развитию объектов общественного питания в местах отдыха населения, развитию объектов быстрого питания в местах сезонного массового посещения, а также объектов, специализирующихся на выпуске блюд с использованием традиций белорусской национальной кухни.

Число посадочных мест в общедоступных объектах общественного питания планируется увеличить до 1890 мест при обеспеченности посадочными местами на уровне 30 мест на 1000 человек.

Планируются качественные преобразования объектов общественного питания в части повышения культуры обслуживания, внедрения прогрессивных форм обслуживания, современного оборудования.

Для изготовления продукции общественного питания планируется приоритетное использование товаров отечественного производства и безусловное соблюдение установленного ассортимента товаров для объектов общественного питания.

Одним из важнейших направлений в развитии общественного питания будет совершенствование профессионального мастерства работников отрасли.

Приоритетными направлениями развития общественного питания на селе будут дальнейшее совершенствование сети объектов быстрого обслуживания, установление оптимальных для населения режимов работы объектов общественного питания, внедрение прогрессивных форм обслуживания.

Дальнейшее развитие получит и система объектов придорожного сервиса, в том числе за счет повышения культуры обслуживания, оказания участникам дорожного движения дополнительного комплекса услуг. В 2012 году в дер. Букино на трассе Р-93 Могилев - Бобруйск частным торгово-производственным унитарным предприятием "АмИГо-2010" планируется открытие кафе с количеством посадочных мест не менее 30.

Для приближения услуг общественного питания непосредственно к потребителю планируется увеличить удельный вес отпуска продукции собственного производства в розничную торговую сеть.

Реализация намеченных мер позволит увеличить объемы розничного товарооборота общественного питания за 2011 - 2015 годы в 1,6 раза.

47. Наиболее интенсивно будут развиваться услуги ремонтно-восстановительного характера, в том числе техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья, обслуживание вычислительной техники, а также услуги личного характера (химчистки, прачечные и парикмахерские).

Кировским УКП "Бытуслуги" с целью развития бытового обслуживания в 2011 - 2015 годах предусматривается внедрение новых видов швейных и трикотажных изделий (спортивная одежда, бельевой трикотаж) более 25 единиц, внедрение новых видов услуг: изготовление рекламы, нанесение логотипов на изделия, ремонт сложнобытовой техники (пылесосов, швейных машин, кухонных комбайнов), ремонт мобильных телефонов и компьютерной техники, освоение новых видов ремонтно-строительных работ, расширение видов парикмахерских услуг (карвинг - холодная завивка, стрижка волос горячими ножницами), расширение спектра фотоуслуг (наружная и внутренняя реклама, указатели, объемные буквы).

Планируется открытие участка по оказанию разнобытовых услуг (чистка колодцев, печных труб, ремонт печей) и участка по изготовлению железобетонных колец для колодцев.

Предусматривается расширение перечня оказания ритуальных услуг в сельской местности (оборудование автомобиля под катафалк, организация приема заказов на памятники, изготовление фотомедальонов и ритуальной одежды, обустройство территорий кладбищ).

Для расширения видов оказываемых услуг и увеличения их объема в 2012 году будут приобретены 2 единицы плоскошовных швейных машин для обработки трикотажных изделий и швейное оборудование для окантовки срезов, в 2013 году - 4 единицы универсальных стачивающих швейных машин.

Кировским филиалом "Автопарк N 14" ОАО "Могилевоблавтотранс" для расширения спектра услуг в 2013 году на станции технического обслуживания автомобилей будет введена в эксплуатацию покрасочная камера.

Продолжится работа по привлечению индивидуальных предпринимателей и частных структур к обслуживанию населения. В 2011 - 2012 годах планируется открытие 3 объектов бытового обслуживания: 2 - техническое обслуживание и ремонт автомобилей, 1 - ремонт и пошив швейных изделий.

Эффективная работа организаций бытового обслуживания населения будет обеспечена за счет повышения качества оказываемых услуг, их ценовой доступности, сохранения в сельской местности и дальнейшего развития социально значимых бытовых услуг.

48. Цель развития туризма - создание эффективного туристического комплекса, позволяющего наиболее полно удовлетворить потребности отечественных и зарубежных потребителей туристических услуг при рациональном использовании и сохранении историко-культурного наследия и природных ресурсов страны, в том числе дальнейшее развитие агроэкотуризма.

Работа по дальнейшему развитию рынка туристических услуг будет проводиться в рамках мероприятий развития туризма в Могилевской области на 2011 - 2015 годы.

Реализация мероприятий развития туризма в районе предусматривает:

организацию и проведение обучающих мероприятий, рекламных туров, конкурсов для специалистов, работающих в сфере туризма;

организацию и проведение информационно-рекламных мероприятий туристических возможностей района;

обеспечение функционирования, обновления и пополнения информации о туристических возможностях района на сайте Кировского районного исполнительного комитета;

подготовку, тиражирование и распространение рекламно-информационных материалов о туристических возможностях и потенциале района на бумажных, электронных и цифровых носителях, буклетов, брошюр, карт-схем, видеоматериалов;

организацию ознакомительных туров по району для представителей областных и республиканских средств массовой информации;

развитие и обустройство на территории района сопутствующей инфраструктуры объектов туристического показа;

обеспечение качественного функционирования действующих и организацию деятельности новых субъектов агроэкотуризма;

разработку и внедрение новых туристических маршрутов;

проведение реставрационно-восстановительных работ Жиличского дворцово-паркового ансамбля.

49. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в 2011 - 2015 годах будет направлена на повышение эффективности, надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, качества предоставляемых услуг и предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат организаций по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов населения, снижения издержек самих организаций.

80 процентов оказываемых жилищно-коммунальных услуг приходится на УКП "Жилкомхоз".

В предстоящей пятилетке предусматривается ежегодно снижать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года не менее 5 процентов в год. В целях их снижения планируется:

внедрение лестничных таймеров с датчиками движения в подъездах домов;

демонтаж (консервация) повысительных насосов в жилых домах в связи с вводом в эксплуатацию станции обезжелезивания в городе Кировске;

оптимизация маршрутов движения спецавтотранспорта;

перевод автотранспорта на сжиженный газ;

замена сетевых насосов на менее мощные из расчета нагрузки на котельных: аг. Любоничи, дер. Шалаевка, аг. Жиличи, дер. Чигиринка, УЗ "Кировская центральная районная больница", учреждение образования "Кировский государственный профессиональный лицей N 15";

сокращение потерь теплоносителя за счет замены изношенных участков на ПИ-трубы;

замена котлов с низким коэффициентом полезного действия на более эффективные;

замена изоляции трубопровода наземного исполнения с использованием новых теплоизоляционных материалов;

автоматизация процесса регулирования подачи воздуха на аэротенки биологической очистки городских очистных сооружений.

Для снижения тепловых потерь и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг в текущей пятилетке запланировано произвести замену теплосетей протяженностью 10,1 км с использованием ПИ-труб.

В числе важных мер - обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения. В 2011 - 2015 годах Кировским УКП "Жилкомхоз" предусматривается реализация мероприятий:

по обеспечению качеством воды города Кировска и населенных пунктов района;

по обеспечению централизованным водоснабжением с нормативным качеством воды жителей агрогородков, где содержание железа в исходной воде артезианских скважин централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет около 1 миллиграмма в кубическом дециметре;

по дальнейшему развитию систем хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов.

В 2011 - 2015 годах будет продолжено строительство сетей и сооружений хозяйственного питьевого водоснабжения в городе Кировске, планируется реконструкция очистных сооружений в аг. Жиличи, строительство станции обезжелезивания в аг. Барсуки, аг. Любоничи и аг. Стайки, артскважины в аг. Павловичи, планируется строительство водопроводных сетей в аг. Барсуки протяженностью 1,8 км, аг. Боровица - 0,4 км, аг. Любоничи - 1,8 км, аг. Стайки - 1,8 км, аг. Павловичи - 0,2 км.

Предусматривается ежегодное увеличение объемов выполнения капитального ремонта с вводом общей площади жилых домов после капитального ремонта и тепловой модернизации (в 2011 году - 866 кв. метров, в 2012 - 1003, в 2013 - 1035, в 2014 - 1038, в 2015 году - 1094 кв. метра), что позволит значительно улучшить условия и комфортность проживания граждан.

Особое внимание будет уделено улучшению благоустройства и развитию инфраструктуры населенных пунктов. За 2011 - 2015 годы предусматривается благоустроить 15 дворовых территорий.

Поставлена задача полного охвата городского населения раздельным сбором коммунальных отходов. Для этого планируется произвести ремонт и устройство 20 контейнерных площадок, приобрести 40 контейнеров, линию по сортировке твердых коммунальных отходов. Процент охвата раздельным сбором в секторе многоэтажной застройки составит 100 процентов.

С целью создания комфортных условий проживания на 2013 - 2014 годы запланировано произвести ремонт гостиницы единовременной вместимостью 25 койко-мест, находящейся на балансе УКП "Жилкомхоз".

В 2011 - 2012 годах в городе Кировске запланировано строительство общественной бани с расширенным перечнем оказываемых услуг на 50 помывочных мест.



ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

50. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства остаются приоритетом региональной политики с учетом достигнутого уровня его развития, растущего вклада в решение задач социального и экономического развития района.

Основной целью государственной политики поддержки предпринимательства является создание наиболее благоприятных условий для его развития.

Достижение данной цели будет осуществляться в рамках реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 3, 1/12259) и Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Кировского района на 2011 - 2012 годы, утвержденной решением Кировского районного Совета депутатов от 11 марта 2011 г. N 8-6 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 56, 9/40887).

Показатели развития предпринимательства района определены согласно приложению 11 к настоящей Программе.

51. Основными задачами поддержки малого предпринимательства в период до 2015 года определены:

создание благоприятных правовых условий для функционирования малого предпринимательства в районе;

развитие и совершенствование:

информационного обеспечения;

внешнеэкономической деятельности;

системы подготовки и переподготовки кадров для предпринимательства;

создание новых рабочих мест и сохранение действующих, привлечение субъектов малого предпринимательства к уменьшению уровня безработицы;

предоставление льгот по налогообложению вновь созданным производственным предприятиям и предприятиям, оказывающим бытовые услуги.

Малое предпринимательство занимает все более значительное место в экономике района. За 2010 год удельный вес поступлений в доходную часть бюджета от этого сектора составил 12 процентов.

В 2011 - 2015 годах доля занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, в общем количестве занятых увеличится с 24,8 до 25,6 процента.

52. Основными направлениями развития предпринимательства будут:

дальнейшее развитие деревообрабатывающих производств;

дальнейшее развитие крестьянских (фермерских хозяйств);

развитие сферы услуг (частное производственное унитарное предприятие "АндриКолАвто", частное торгово-производственное унитарное предприятие "Радомас");

производство швейных изделий (СООО "Рессетон-Инвест"), плодоовощных консервов (иностранное общество с ограниченной ответственностью "Кировский пищевой комбинат");

создание новых рабочих мест.

В 2011 - 2015 годах частным торгово-производственным унитарным предприятием "АмИГо-2010" планируется открытие объекта общественного питания, частным унитарным предприятием по оказанию услуг "Кас-стройсервисторг" - мастерской по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, индивидуальным предпринимателем - мастерской по ремонту и пошиву швейных изделий.



ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

53. Основными задачами внешнеэкономической деятельности района являются расширение экспорта, оптимизация объема и структуры импорта в целях достижения устойчивого положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами.

Для выполнения этих задач необходимо обеспечить:

наращивание объемов экспорта традиционных для района товаров и услуг за счет ускоренного развития соответствующих производств;

усиление конкурентных позиций на мировых рынках производителей-экспортеров за счет снижения затрат на производимую продукцию, внедрения современных технологий, обеспечивающих повышение ее качества и соответствие требованиям международных стандартов;

освоение новых видов продукции и выход на внешние рынки;

наращивание экспортного потенциала и освоение новых рынков сбыта продукции;

участие в проведении на территории Российской Федерации выездных ярмарок-продаж, ярмарок выходного дня, осенних и рождественских выставок, обеспечивающих торговлю товарами в максимально широком ассортименте;

привлечение представителей частного сектора экономики, субъектов малого предпринимательства в продвижении продукции организаций района и Могилевской области на зарубежные рынки;

развитие сферы экспортных услуг (транспортные, санаторно-оздоровительные, медицинские и другие).

Показатели внешнеэкономической деятельности района определены согласно приложению 12 к настоящей Программе.

54. В перспективе распределение экспорта продукции не претерпит существенных изменений и будет приходиться на Россию и страны Европейского союза. Предусматривается дальнейшее увеличение поставок продукции в Литву, Германию, Польшу, Испанию, Францию и другие государства.

55. Увеличение экспорта к 2015 году планируется за счет отгрузки продукции СПК "Рассвет" имени К.П.Орловского (картофель, овощи), Кировским районным потребительским обществом (черника, грибы), а также за счет участия в выставках и ярмарках.

Активное участие в наращивании объемов экспортных поставок будет осуществляться с помощью привлечения субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса. Основные участники внешнеэкономической деятельности района:

СООО "Новафорест" (заготовки оцилиндрованные из древесины);

унитарное частное производственно-торговое предприятие "Алмак плюс", частное производственное унитарное предприятие "ВикНик Лес", частное производственно-торговое унитарное предприятие "Сила-Торг", частное торгово-производственное унитарное предприятие "Тримикс" (поддоны деревянные);

частное торгово-производственное унитарное предприятие "Детван" (грибы, черника).

Во внешней торговле услугами сохраняется положительное сальдо. Данная тенденция сохранится до 2015 года. Положительное сальдо будет обеспечено за счет наращивания экспорта транспортных услуг (удельный вес около 90 процентов), за счет расширения перечня видов медицинских услуг иностранным гражданам, санаторно-оздоровительных услуг.



ГЛАВА 9 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА КИРОВСКА

56. Особое внимание будет уделено дальнейшему развитию города Кировска.

Главной целью социально-экономического развития города Кировска в 2011 - 2015 годах является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения. Продолжится работа по созданию новых рабочих мест, ускоренному строительству жилья, развитию сферы услуг. Здесь намечается проводить целенаправленную политику стимулирования размещения новых предприятий, филиалов и цехов действующих производств, а также развития частного предпринимательства, прежде всего производств, связанных с обслуживанием сельского хозяйства, переработкой сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения.

57. Важнейшей задачей остается привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов.

58. Развитие города Кировска определено согласно приложению 13 к настоящей Программе.



ГЛАВА 10 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

59. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных.

Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования наилучших доступных технических методов при строительстве новых предприятий и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, нормативов и ограничений. Проведение превентивных организационно-технических мер в сфере производства, развитие системы экологического страхования обеспечат минимизацию вреда, причиняемого окружающей среде в результате катастроф техногенного и природного характера.

Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, создать экономические стимулы для применения инновационных технологий в сфере природопользования.

Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод в целом по району.

Сформированная система природоохранных территорий позволит сохранить в естественном состоянии экосистемы, биологическое и ландшафтное разнообразие.

60. Политика в области защиты атмосферного воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников.

Для этого предусматривается:

внедрение энергоресурсосберегающих технологий в промышленности на основе организации производства и широкого использования низкосернистых видов топлива, усовершенствования технологий сжигания твердого топлива;

снижение вредных выбросов;

оснащение источников выбросов эффективными системами очистки;

использование биодизельного топлива, усиление технического контроля транспортных средств и топлива по экологическим параметрам, широкое внедрение нейтрализаторов отработанных газов двигателей, активизация процесса перевода автомобилей на сжатый и сжиженный газ.

61. Основными задачами, касающимися использования и охраны водных ресурсов, являются обеспечение защиты водных объектов от биологического и химического загрязнения, истощения, а также обеспечение населения района качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

Основное внимание будет сосредоточено на решении следующих задач: сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с сельскохозяйственных территорий с ливневыми потоками; обеспечение населения чистой питьевой водой.

Общая площадь земель района в административных границах составляет 129,5 тыс. гектаров, площадь сельскохозяйственных земель составляет 58,6 тыс. гектаров.

Лесной фонд района на начало 2011 года составлял 55,3 тыс. гектаров, при этом лесом покрыто 53,2 тыс. гектаров.

После проведенной инвентаризации особо охраняемых природных территорий состоит на учете 1 памятник природы, 6 гидрологических (торфяные месторождения) заказников местного значения.

62. Самым распространенным способом обращения с твердыми коммунальными отходами продолжает оставаться их смешанный сбор и обезвреживание путем размещения (захоронения) на полигонах.

В настоящее время в районе эксплуатируется 1 городской полигон твердых коммунальных отходов и 15 мини-полигонов. Однако в процессе смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется значительная часть ценных ресурсов, которые могли бы быть использованы в промышленном производстве, сельском хозяйстве или для получения тепловой и электрической энергии.

В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, оптимизация сети объектов захоронения твердых бытовых отходов, минимизация образования отходов на основе расширения использования технологической глубокой переработки и обезвреживания, охват населения раздельным сбором коммунальных отходов до 100 процентов, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

Основные показатели природопользования района определены согласно приложению 14 к настоящей Программе.



ГЛАВА 11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

63. Главным результатом реализации Программы станет рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики.

64. Инвестиционная деятельность будет направлена на модернизацию существующих и создание новых рабочих мест. Высокопроизводительные и гарантированные хорошо оплачиваемые рабочие места позволят трудоспособным гражданам с максимальной отдачей применить свой опыт, квалификацию и способности, получать достойное вознаграждение за труд.

65. Доступность услуг здравоохранения, образования, культуры и спорта обеспечит возможность всестороннего развития физически здорового, духовно богатого человека независимо от места его жительства. Привлекательность жизни населения района также повысится за счет выравнивания жилищных условий, качества транспортных услуг, обеспеченности услугами современной связи на всей территории района.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Кировского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

---------------+-----------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+------
¦              ¦           ¦2010 ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦ Наименование ¦  Единица  ¦ год ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦ показателей  ¦ измерения +-----+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦              ¦           ¦отчет¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦              ¦           ¦     ¦                                       ¦2010 году ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Продукция     ¦процентов к¦124,2¦ 105,0 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦  145,5   ¦
¦промышленности¦предыдущему¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Продукция     ¦    -"-    ¦105,2¦ 107,0 ¦ 107,0 ¦ 107,0 ¦ 107,0 ¦ 106,5 ¦  139,5   ¦
¦сельского     ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦хозяйства     ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Инвестиции в  ¦    -"-    ¦102,2¦ 118,0 ¦ 79,6  ¦ 89,0  ¦ 109,7 ¦ 109,7 ¦  100,6   ¦
¦основной      ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦капитал       ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Доля          ¦ процентов ¦  -  ¦   -   ¦   -   ¦  2,4  ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦иностранных   ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦инвестиций в  ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общем объеме  ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦инвестиций    ¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Экспорт       ¦процентов к¦81,8 ¦ 122,2 ¦ 107,3 ¦ 108,6 ¦ 110,8 ¦ 111,0 ¦  178,4   ¦
¦товаров       ¦предыдущему¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Экспорт услуг ¦    -"-    ¦201,6¦ 124,6 ¦ 113,2 ¦ 113,5 ¦ 114,0 ¦ 114,5 ¦  209,0   ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Розничный     ¦процентов к¦123,3¦112,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦ 166,2 -  ¦
¦товарооборот  ¦предыдущему¦     ¦ 113,0 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦ 111,0 ¦ 111,0 ¦  173,1   ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Платные услуги¦процентов к¦113,5¦ 109 - ¦108,5 -¦109,0 -¦109,0 -¦109,5 -¦ 153,9 -  ¦
¦населению     ¦предыдущему¦     ¦ 111,0 ¦ 109,0 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦ 110,5 ¦  160,3   ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Ввод в        ¦   тысяч   ¦ 17  ¦  16   ¦  8,3  ¦  8,0  ¦  8,0  ¦  8,0  ¦   48,3   ¦
¦эксплуатацию  ¦квадратных ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦жилья за счет ¦  метров   ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦всех          ¦   общей   ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источников    ¦  площади  ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦финансирования¦           ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Кировского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

---------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------
¦                    ¦          ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦    Наименование    ¦ Единица  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦     показателя     ¦измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦                    ¦          ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦                    ¦          ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+--------------------+----------+------+----------------------------------+----------+
¦                              Уровень жизни населения                               ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная         ¦  тысяч   ¦894,4 ¦1290,6¦1595,2¦1899,2¦2203,9¦2508,0¦  280,3   ¦
¦начисленная         ¦  рублей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦среднемесячная      ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная плата    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦работников          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Темп роста к уровню ¦процентов ¦1425,9¦144,3 ¦123,6 ¦119,1 ¦116,0 ¦113,8 ¦          ¦
¦прошлого года       ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                    Образование                                     ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦ 2583 ¦ 2820 ¦ 2828 ¦ 2805 ¦ 2889 ¦ 2830 ¦  109,6   ¦
¦населения           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательными¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦школами на 1000     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учащихся            ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   -"-    ¦ 1601 ¦ 1587 ¦ 1567 ¦ 1500 ¦ 1496 ¦ 1438 ¦   89,8   ¦
¦населения детскими  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦дошкольными         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦1000 детей          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                  Здравоохранение                                   ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   коек   ¦ 76,7 ¦ 76,7 ¦ 76,7 ¦ 76,7 ¦ 76,7 ¦ 76,7 ¦  100,0   ¦
¦населения           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больничными койками ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦на 10 тысяч         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦населения           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦посещений ¦134,5 ¦134,5 ¦134,5 ¦134,5 ¦134,5 ¦134,5 ¦  100,0   ¦
¦амбулаторно-        ¦ в смену  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦поликлиническими    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦10 тысяч населения  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность врачей  ¦ человек  ¦ 18,4 ¦ 18,4 ¦ 18,4 ¦ 18,4 ¦ 18,4 ¦ 18,4 ¦  100,0   ¦
¦на 10 тысяч         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦населения           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                   Жилищная сфера                                   ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦  тысяч   ¦  17  ¦  16  ¦ 8,3  ¦ 8,0  ¦ 8,0  ¦ 8,0  ¦   48,3   ¦
¦жилья за счет всех  ¦квадратных¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦источников          ¦  метров  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования      ¦  общей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦ площади  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе в       ¦   -"-    ¦ 4,8  ¦ 1,6  ¦ 0,6  ¦ 0,6  ¦ 0,5  ¦ 0,5  ¦   10,4   ¦
¦сельской местности  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦квадратных¦ 37,4 ¦ 38,1 ¦ 51,6 ¦ 55,3 ¦ 58,7 ¦ 60,3 ¦  161,2   ¦
¦населения общей     ¦метров на ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦площадью жилых      ¦ человека ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦домов:              ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦в городских         ¦   -"-    ¦ 32,4 ¦ 34,0 ¦ 46,7 ¦ 50,6 ¦ 54,3 ¦ 56,2 ¦  173,3   ¦
¦поселениях          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦в сельской местности¦   -"-    ¦ 40,8 ¦ 40,9 ¦ 41,0 ¦ 41,0 ¦ 41,0 ¦ 41,1 ¦  100,7   ¦
¦--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Кировского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

----------------+---------+-----T---------+----T----+----T-----+------
¦               ¦         ¦2010 ¦2011 год ¦2012¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ Наименование  ¦ Единица ¦ год ¦         ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦изменения,¦
¦  показателя   ¦измерения+-----+---------+----+----+----+-----+процентов,¦
¦               ¦         ¦отчет¦           прогноз            ¦2015 год к¦
¦               ¦         ¦     ¦                              ¦2010 году ¦
+---------------+---------+-----+---------+----T----+----T-----+----------+
¦Среднегодовая  ¦  тысяч  ¦22,0 ¦  21,7   ¦21,4¦21,1¦20,8¦20,7 ¦   94,1   ¦
¦численность    ¦ человек ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦постоянного    ¦         ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦населения      ¦         ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+---------------+---------+-----+---------+----+----+----+-----+----------+
¦В том числе:   ¦         ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦городского     ¦  тысяч  ¦ 8,8 ¦   8,8   ¦8,8 ¦8,8 ¦8,8 ¦ 8,8 ¦  100,0   ¦
¦               ¦ человек ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦               +---------+-----+---------+----+----+----+-----+----------+
¦               ¦процентов¦ 40  ¦  40,6   ¦41,1¦41,7¦42,3¦42,5 ¦          ¦
+---------------+---------+-----+---------+----+----+----+-----+----------+
¦сельского      ¦  тысяч  ¦13,2 ¦  12,9   ¦12,6¦12,3¦12,0¦11,9 ¦   90,2   ¦
¦               ¦ человек ¦     ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦               +---------+-----+---------+----+----+----+-----+----------+
¦               ¦процентов¦ 60  ¦  59,4   ¦58,9¦58,3¦57,7¦57,5 ¦          ¦
¦---------------+---------+-----+---------+----+----+----+-----+-----------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Кировского района на 2011 - 2015 годы



ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА

---------------+---------+-----T-------+-----T-----+-----T-----+------
¦              ¦         ¦2010 ¦ 2011  ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦  год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦ показателей  ¦измерения+-----+-------+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦              ¦         ¦отчет¦            прогноз            ¦2015 год к¦
¦              ¦         ¦     ¦                               ¦2010 году ¦
+--------------+---------+-----+-------+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Трудовые      ¦ человек ¦12272¦ 12122 ¦11970¦11860¦11769¦11672¦   95,1   ¦
¦ресурсы (в    ¦         ¦     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦среднегодовом ¦         ¦     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦исчислении)   ¦         ¦     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Численность   ¦   -"-   ¦8683 ¦ 8600  ¦8550 ¦8500 ¦8450 ¦8400 ¦   96,7   ¦
¦занятых в     ¦         ¦     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономике     ¦         ¦     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Уровень       ¦процентов¦ 0,9 ¦  1,1  ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦          ¦
¦безработицы   ¦         ¦     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(к            ¦         ¦     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономически  ¦         ¦     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦активному     ¦         ¦     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦населению)    ¦         ¦     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Кировского района на 2011 - 2015 годы



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

-------------------+---------+-----T------+------+------+------+------+------
¦                  ¦         ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦   Наименование   ¦ Единица ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦   показателей    ¦измерения+-----+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦                  ¦         ¦отчет¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦                  ¦         ¦     ¦                                  ¦2010 году ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦        1         ¦    2    ¦  3  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦    9     ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Инвестиции в      ¦миллионов¦92805¦120462¦105487¦103271¦124617¦150375¦          ¦
¦основной капитал -¦ рублей  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦всего             ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Темпы роста       ¦процентов¦106,9¦118,0 ¦ 79,6 ¦ 89,0 ¦109,7 ¦109,7 ¦  100,6   ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Из них по видам   ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦экономической     ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦деятельности:     ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦промышленность    ¦миллионов¦2422 ¦ 5583 ¦ 9429 ¦11508 ¦11560 ¦ 9625 ¦  246,8   ¦
¦(секции C, D, E)  ¦ рублей  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦сельское          ¦   -"-   ¦41807¦91364 ¦62193 ¦46481 ¦55908 ¦68237 ¦  101,3   ¦
¦хозяйство, охота и¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦предоставление    ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услуг в этих      ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦областях (секция  ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦A-01)             ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦строительство     ¦   -"-   ¦29582¦15562 ¦19327 ¦23092 ¦26857 ¦30620 ¦   64,3   ¦
¦(секция F)        ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦транспорт и связь ¦   -"-   ¦3633 ¦ 2080 ¦ 3322 ¦ 4020 ¦ 5528 ¦ 8490 ¦  145,1   ¦
¦(секция I)        ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦образование       ¦   -"-   ¦2199 ¦ 1150 ¦ 1936 ¦ 2563 ¦ 3200 ¦ 3660 ¦  103,3   ¦
¦(секция M)        ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦здравоохранение   ¦   -"-   ¦ 850 ¦ 270  ¦ 570  ¦ 870  ¦ 1170 ¦ 1500 ¦  109,6   ¦
¦(секция N)        ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦предоставление    ¦   -"-   ¦10232¦ 3152 ¦ 6150 ¦10247 ¦13344 ¦18593 ¦  112,8   ¦
¦коммунальных,     ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦социальных и      ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦персональных услуг¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦(секция O)        ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦прочие виды       ¦миллионов¦2080 ¦ 1301 ¦ 2560 ¦ 4490 ¦ 7050 ¦ 9650 ¦  288,1   ¦
¦экономической     ¦ рублей  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦деятельности      ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем инвестиций  ¦   -"-   ¦92805¦120462¦105487¦103271¦124617¦150375¦          ¦
¦за счет:          ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦средств           ¦   -"-   ¦17619¦ 7396 ¦10205 ¦14140 ¦18075 ¦22594 ¦   79,6   ¦
¦консолидированного¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦бюджета           ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦в том числе:      ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦средств           ¦   -"-   ¦6182 ¦ 584  ¦ 1135 ¦ 2820 ¦ 4505 ¦ 6774 ¦   68,0   ¦
¦республиканского  ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦бюджета           ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦средств местных   ¦   -"-   ¦11437¦ 6812 ¦ 9070 ¦11320 ¦13570 ¦15820 ¦   85,9   ¦
¦бюджетов          ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦собственных       ¦   -"-   ¦28836¦12194 ¦19753 ¦24510 ¦33380 ¦47380 ¦  102,0   ¦
¦средств           ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦организаций       ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦собственных       ¦   -"-   ¦7956 ¦ 8000 ¦ 8800 ¦ 9680 ¦11247 ¦12813 ¦  100,0   ¦
¦средств населения ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦кредитов          ¦   -"-   ¦28119¦84637 ¦55524 ¦40766 ¦44770 ¦48750 ¦  107,6   ¦
¦белорусских банков¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦из них иностранные¦   -"-   ¦  -  ¦42000 ¦41030 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦кредитные линии   ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦иностранных       ¦   -"-   ¦ 53  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦источников,       ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦включая кредиты   ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦иностранных банков¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦в том числе       ¦   -"-   ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦кредитов          ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦иностранных банков¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦прочих источников ¦   -"-   ¦10222¦ 8235 ¦11205 ¦14175 ¦17145 ¦18838 ¦  114,4   ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем иностранных ¦миллионов¦  -  ¦  -   ¦ 0,01 ¦ 0,5  ¦  -   ¦  -   ¦   0,51   ¦
¦инвестиций        ¦долларов ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                  ¦   США   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Из них прямые     ¦   -"-   ¦  -  ¦  -   ¦ 0,01 ¦ 0,5  ¦  -   ¦  -   ¦   0,51   ¦
¦иностранные       ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦инвестиции на     ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦чистой основе (без¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учета             ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦задолженности     ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦прямому инвестору ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦за товары (работы,¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услуги)           ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦------------------+---------+-----+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
Кировского района на 2011 - 2015 годы



ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

(миллиардов рублей)

----------------+--------------------+----------+---------+----------+-------
¦               ¦                    ¦          ¦         ¦Фактически¦Планируемый¦
¦ Наименование  ¦    Наименование    ¦   Годы   ¦Стоимость¦ освоено  ¦   объем   ¦
¦инвестиционного¦    организации     ¦реализации¦ проекта ¦инвестиций¦инвестиций ¦
¦    проекта    ¦                    ¦          ¦         ¦по проекту¦на 2011 -  ¦
¦               ¦                    ¦          ¦         ¦          ¦ 2015 годы ¦
+---------------+--------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦Строительство  ¦Сельскохозяйственный¦  2010 -  ¦  37,4   ¦   0,4    ¦   37,0    ¦
¦биогазовой     ¦производственный    ¦   2012   ¦         ¦          ¦           ¦
¦установки в    ¦кооператив "Рассвет"¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦Кировском      ¦им. К.П.Орловского  ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦районе         ¦                    ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦---------------+--------------------+----------+---------+----------+------------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
Кировского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КИРОВСКОГО РАЙОНА

-------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                  ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦   Наименование   ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    показателя    ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                  ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                  ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем производства¦ миллионов ¦14553¦15426¦16969¦18665¦20532¦22585¦          ¦
¦продукции         ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленности    +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                  ¦процентов к¦124,2¦105,0¦108,5¦108,5¦108,5¦108,5¦  145,5   ¦
¦                  ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                  ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Удельный вес      ¦ процентов ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦          ¦
¦отгруженной       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инновационной     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациями,    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦основным видом    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономической     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦которых является  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленной      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции, в общем¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦объеме отгруженной¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленной      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рост              ¦    -"-    ¦124,6¦109,5¦109,5¦109,5¦109,5¦109,5¦  157,4   ¦
¦производительности¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦труда             ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность    ¦    -"-    ¦-1,8 ¦3,0 -¦3,5 -¦4,0 -¦4,5 -¦5,0 -¦          ¦
¦продаж в          ¦           ¦     ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 4,5 ¦ 5,0 ¦ 6,0 ¦          ¦
¦организациях      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленности    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Структура         ¦    -"-    ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦          ¦
¦промышленности:   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦обрабатывающая    ¦    -"-    ¦53,9 ¦54,0 ¦53,8 ¦53,7 ¦53,8 ¦53,9 ¦          ¦
¦промышленность    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство      ¦ процентов ¦41,0 ¦40,9 ¦40,7 ¦40,7 ¦ 41  ¦40,5 ¦          ¦
¦пищевых продуктов,¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦включая напитки, и¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦табака            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦текстильное и     ¦    -"-    ¦12,6 ¦12,7 ¦12,8 ¦12,7 ¦12,6 ¦12,7 ¦          ¦
¦швейное           ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦обработка         ¦    -"-    ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,4 ¦          ¦
¦древесины и       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦изделий из дерева ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦прочие отрасли    ¦    -"-    ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦          ¦
¦промышленности    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство и    ¦    -"-    ¦46,1 ¦ 45  ¦46,2 ¦46,3 ¦46,2 ¦46,1 ¦          ¦
¦распределение     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦электроэнергии,   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦газа и воды       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
Кировского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА

---------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                    ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦    Наименование    ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    показателей     ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                    ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                    ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Производство        ¦миллиардов ¦261,9¦280,2¦299,8¦320,7¦343,1¦365,4¦  139,5   ¦
¦продукции сельского ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства в         +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦хозяйствах всех     ¦процентов к¦105,2¦107,0¦107,0¦107,0¦107,0¦106,5¦  139,5   ¦
¦категорий           ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                    ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе:        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦растениеводства     ¦миллиардов ¦175,7¦194,7¦ 210 ¦223,8¦237,4¦249,9¦  142,2   ¦
¦                    ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦животноводства      ¦    -"-    ¦86,2 ¦85,5 ¦89,8 ¦96,9 ¦105,7¦115,5¦   134    ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Производство        ¦    -"-    ¦150,9¦165,8¦180,6¦198,0¦216,4¦235,3¦  155,9   ¦
¦продукции сельского ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства в         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сельхозпредприятиях ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Наличие             ¦  единиц   ¦  9  ¦  9  ¦  9  ¦  9  ¦  9  ¦  9  ¦  100,0   ¦
¦сельскохозяйственных¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организаций всех    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦форм собственности  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Наличие фермерских  ¦    -"-    ¦ 18  ¦ 18  ¦ 18  ¦ 18  ¦ 18  ¦ 18  ¦   100    ¦
¦хозяйств            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Производство        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦основных видов      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции в         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦натуральном         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦выражении:          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦зерновых и          ¦тысяч тонн ¦53,4 ¦79,0 ¦81,2 ¦83,9 ¦87,7 ¦94,7 ¦  177,3   ¦
¦зернобобовых культур¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(в весе после       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦доработки)          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦картофеля           ¦тысяч тонн ¦53,8 ¦49,8 ¦53,1 ¦54,3 ¦55,5 ¦56,5 ¦   105    ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦льноволокна         ¦    -"-    ¦ 0,8 ¦ 1,2 ¦0,96 ¦0,96 ¦1,02 ¦1,02 ¦  125,6   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦сахарной свеклы     ¦    -"-    ¦25,8 ¦ 45  ¦ 45  ¦50,6 ¦53,4 ¦ 55  ¦  213,2   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦маслосемян рапса    ¦    -"-    ¦ 5,5 ¦  7  ¦ 7,2 ¦ 7,4 ¦ 7,6 ¦ 7,8 ¦  141,8   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦овощей              ¦    -"-    ¦32,4 ¦25,1 ¦25,1 ¦25,1 ¦25,1 ¦25,1 ¦   77,5   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦плодов и ягод       ¦    -"-    ¦ 6,0 ¦ 6,2 ¦ 5,7 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦  108,3   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦скота и птицы (в    ¦    -"-    ¦ 6,4 ¦7,52 ¦7,65 ¦7,73 ¦7,85 ¦7,99 ¦  124,8   ¦
¦живом весе)         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦молока              ¦    -"-    ¦51,1 ¦58,0 ¦60,32¦63,0 ¦67,28¦72,1 ¦  141,1   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦яиц                 ¦ миллионов ¦12,3 ¦11,94¦11,61¦11,28¦10,88¦10,61¦   86,3   ¦
¦                    ¦   штук    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦ процентов ¦ 4,9 ¦ 9 - ¦ 9 - ¦11,0 ¦12,0 ¦12,0 ¦          ¦
¦продаж в            ¦           ¦     ¦ 11  ¦ 11  ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациях        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сельского хозяйства ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦    -"-    ¦ 6,3 ¦ 9,0 ¦10,0 ¦12,0 ¦12,2 ¦12,5 ¦          ¦
¦реализуемой         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции (работ,   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуг)              ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Снижение (-)        ¦    -"-    ¦-1,0 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦          ¦
¦уровня              ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦материалоемкости    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции сельского ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства (в        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦фактических ценах)  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
Кировского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА

----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦               ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ Наименование  ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦  показателя   ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦               ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦               ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем подрядных¦ миллионов ¦22869¦24927¦26173¦27482¦28856¦30299¦          ¦
¦работ,         ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦выполненных    +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦собственными   ¦процентов к¦108,3¦ 109 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦  132,5   ¦
¦силами, по виду¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности   ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦"Строительство"¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 3,3 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 4,8 ¦          ¦
¦продаж         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность ¦    -"-    ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 4,5 ¦ 5,0 ¦          ¦
¦реализованной  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(работ, услуг) ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
Кировского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ КИРОВСКОГО РАЙОНА

----------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦               ¦           ¦ 2010 ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦ Наименование  ¦  Единица  ¦ год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦  показателя   ¦ измерения +------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦               ¦           ¦отчет ¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦               ¦           ¦      ¦                                       ¦2010 году ¦
+---------------+-----------+------+---------------------------------------+----------+
¦                                      Транспорт                                      ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем перевозок¦тысяч тонн ¦238,0 ¦ 235,8 ¦ 259,3 ¦ 285,3 ¦ 313,3 ¦ 345,2 ¦  145,0   ¦
¦грузов         ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Грузооборот    ¦ миллионов ¦ 5581 ¦4768,9 ¦5245,8 ¦5770,4 ¦6347,5 ¦6982,2 ¦  125,1   ¦
¦               ¦  тонно-   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦               ¦километров ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем перевозок¦   тысяч   ¦376,1 ¦ 366,0 ¦ 366,0 ¦ 361,9 ¦ 356,8 ¦ 352,2 ¦   93,6   ¦
¦пассажиров     ¦пассажиров ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦транспортом    ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общего         ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Пассажирооборот¦ миллионов ¦ 8688 ¦8519,7 ¦8519,7 ¦8417,4 ¦8291,1 ¦8183,3 ¦   94,2   ¦
¦транспорта     ¦пассажиро- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общего         ¦километров ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Протяженность  ¦   тысяч   ¦555,0 ¦ 555,0 ¦ 555,0 ¦ 555,0 ¦ 555,0 ¦ 555,0 ¦  100,0   ¦
¦автомобильных  ¦километров ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦дорог общего   ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Из них с       ¦    -"-    ¦555,0 ¦ 555,0 ¦ 555,0 ¦ 555,0 ¦ 555,0 ¦ 555,0 ¦  100,0   ¦
¦твердым        ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦покрытием      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Рентабельность ¦ процентов ¦ -3,3 ¦  2,0  ¦  2,2  ¦  2,4  ¦  2,7  ¦  2,9  ¦          ¦
¦реализованных  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦транспортных   ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦услуг          ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                      Торговля                                       ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем          ¦процентов к¦123,3 ¦112,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦ 166,2 -  ¦
¦розничного     ¦предыдущему¦      ¦ 113,0 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦ 111,0 ¦ 111,0 ¦  173,1   ¦
¦товарооборота  ¦   году    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли через ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦все каналы     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦реализации     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе    ¦    -"-    ¦106,2 ¦ 110,1 ¦ 110,5 ¦ 110,6 ¦ 110,7 ¦ 110,8 ¦  165,0   ¦
¦потребительская¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦кооперация     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Структура      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦объема         ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦розничного     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦товарооборота  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли по    ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦формам         ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦собственности: ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦государственная¦ процентов ¦  -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦частная        ¦    -"-    ¦ 100  ¦  100  ¦  100  ¦  100  ¦  100  ¦  100  ¦    -     ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦из нее         ¦    -"-    ¦ 63,1 ¦ 62,6  ¦ 62,7  ¦ 62,8  ¦ 62,9  ¦ 63,0  ¦    -     ¦
¦потребительская¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦кооперация     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦иностранная    ¦    -"-    ¦  -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 127  ¦  129  ¦  130  ¦  131  ¦  132  ¦  133  ¦  104,7   ¦
¦розничной      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговой сети  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦на конец года  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦(включая ТЦ,   ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦аптеки, киоски)¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе в  ¦    -"-    ¦  70  ¦  70   ¦  70   ¦  70   ¦  70   ¦  70   ¦   100    ¦
¦сельской       ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Торговая       ¦   тысяч   ¦9603,1¦9903,1 ¦10003,1¦10103,1¦10203,1¦10373,1¦  108,0   ¦
¦площадь        ¦квадратных ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦магазинов      ¦  метров   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность ¦квадратных ¦ 442  ¦  460  ¦  480  ¦  520  ¦  560  ¦  600  ¦  135,7   ¦
¦населения      ¦  метров   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговыми      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦площадями на   ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦1000 жителей   ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                Общественное питание                                 ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем          ¦процентов к¦109,7 ¦ 111,0 ¦109,5 -¦109,5 -¦109,5 -¦109,5 -¦ 159,6 -  ¦
¦розничного     ¦предыдущему¦      ¦       ¦ 109,7 ¦ 109,7 ¦ 109,8 ¦ 109,8 ¦  161,0   ¦
¦товарооборота  ¦   году    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания        ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе    ¦    -"-    ¦107,8 ¦ 111,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,5 ¦  157,4   ¦
¦потребительская¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦кооперация     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 42,0 ¦ 43,0  ¦ 43,0  ¦ 43,0  ¦ 43,0  ¦ 44,0  ¦  104,8   ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания на     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦конец года     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе в  ¦    -"-    ¦ 27,0 ¦ 28,0  ¦ 28,0  ¦ 28,0  ¦ 28,0  ¦ 28,0  ¦  103,8   ¦
¦сельской       ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число мест в   ¦  единиц   ¦ 1853 ¦ 1873  ¦ 1873  ¦ 1873  ¦ 1873  ¦ 1890  ¦  102,0   ¦
¦объектах       ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания        ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность ¦   мест    ¦ 29,6 ¦ 29,6  ¦ 29,6  ¦ 29,6  ¦ 29,6  ¦ 30,0  ¦  101,4   ¦
¦населения      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местами в      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общедоступных  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦объектах       ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания на 1000¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦жителей        ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем          ¦процентов к¦113,5 ¦ 109 - ¦108,5 -¦109,0 -¦109,0 -¦109,5 -¦ 153,9 -  ¦
¦реализации     ¦предыдущему¦      ¦ 111,0 ¦ 109,0 ¦ 109,5 ¦ 109,5 ¦ 110,5 ¦  160,3   ¦
¦платных услуг  ¦   году    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦населению через¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦все каналы     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦реализации     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦  39  ¦  39   ¦  40   ¦  40   ¦  40   ¦  40   ¦  111,0   ¦
¦бытового       ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦обслуживания   ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦населения на   ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦конец года     ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе в  ¦    -"-    ¦  20  ¦  18   ¦  18   ¦  18   ¦  18   ¦  18   ¦   90,0   ¦
¦сельской       ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦---------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
Кировского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА

--------------------+---------+-----T-----+-----T----+----T----+------
¦                   ¦         ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦   Наименование    ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦
¦    показателя     ¦измерения+-----+-----+-----+----+----+----+процентов,¦
¦                   ¦         ¦отчет¦         прогноз          ¦2015 год к¦
¦                   ¦         ¦     ¦                          ¦2010 году ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----T----+----T----+----------+
¦Доля малого и      ¦процентов¦34,1 ¦35,2 ¦36,3 ¦37,6¦39,2¦41,0¦          ¦
¦среднего           ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦в общем объеме     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦выручки от         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦реализации товаров,¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦продукции, работ и ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦услуг              ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+
¦Количество микро- и¦ единиц  ¦ 69  ¦ 75  ¦ 76  ¦ 77 ¦ 78 ¦ 79 ¦  114,5   ¦
¦малых организаций  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+
¦Количество         ¦   -"-   ¦  7  ¦  8  ¦  8  ¦ 8  ¦ 8  ¦ 8  ¦  114,3   ¦
¦субъектов среднего ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+
¦Количество         ¦ человек ¦ 209 ¦ 200 ¦ 202 ¦204 ¦207 ¦211 ¦  101,0   ¦
¦индивидуальных     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимателей   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+
¦Численность        ¦  тысяч  ¦ 745 ¦ 711 ¦ 727 ¦744 ¦761 ¦774 ¦  103,9   ¦
¦работающих в малом ¦ человек ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательстве¦         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+-----------


Приложение 12
к Программе
социально-экономического развития
Кировского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРОВСКОГО РАЙОНА

-------------+---------+------+-------+------+------+------+------+------
¦            ¦         ¦ 2010 ¦ 2011  ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦Наименование¦ Единица ¦ год  ¦  год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦ показателя ¦измерения+------+-------+------+------+------+------+процентов,¦
¦            ¦         ¦отчет ¦              прогноз              ¦2015 год к¦
¦            ¦         ¦      ¦                                   ¦2010 году ¦
+------------+---------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт     ¦  тысяч  ¦1972,8¦2456,1 ¦2635,4¦2862,0¦3171,0¦3519,8¦  178,4   ¦
¦товаров     ¦долларов ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦            ¦   США   ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+---------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт     ¦   -"-   ¦227,4 ¦ 283,3 ¦320,7 ¦364,0 ¦415,0 ¦475,2 ¦  209,0   ¦
¦услуг       ¦         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+---------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Сальдо      ¦   -"-   ¦1813,4¦-9356,9¦2906,1¦3176,0¦3536,0¦3945,0¦          ¦
¦внешней     ¦         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговли    ¦         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарами и  ¦         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услугами    ¦         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦------------+---------+------+-------+------+------+------+------+-----------


Приложение 13
к Программе
социально-экономического развития
Кировского района на 2011 - 2015 годы



РАЗВИТИЕ ГОРОДА КИРОВСКА

---------------+---------+------+---------+----T----+----T-----+------
¦              ¦         ¦ 2010 ¦2011 год ¦2012¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ Наименование ¦ Единица ¦ год  ¦         ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦изменения,¦
¦  показателя  ¦измерения+------+---------+----+----+----+-----+процентов,¦
¦              ¦         ¦отчет ¦           прогноз            ¦2015 год к¦
¦              ¦         ¦      ¦                              ¦2010 году ¦
+--------------+---------+------+---------+----T----+----T-----+----------+
¦Численность   ¦ человек ¦ 3987 ¦  3800   ¦3750¦3700¦3650¦3600 ¦   90,3   ¦
¦занятых в     ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦экономике     ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+---------+------+---------+----+----+----+-----+----------+
¦Количество    ¦ единиц  ¦ 170  ¦   150   ¦100 ¦ 80 ¦ 70 ¦ 50  ¦   41,2   ¦
¦созданных     ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦новых рабочих ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦мест          ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+---------+------+---------+----+----+----+-----+----------+
¦Номинальная   ¦  тысяч  ¦1255,9¦  1500   ¦1800¦2100¦2300¦2680 ¦  213,4   ¦
¦начисленная   ¦ рублей  ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦заработная    ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦плата на      ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦конец года    ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+---------+------+---------+----+----+----+-----+----------+
¦Уровень       ¦процентов¦ 1,2  ¦   1,2   ¦1,2 ¦1,2 ¦1,2 ¦ 1,2 ¦  100,0   ¦
¦безработицы   ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦(к            ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦экономически  ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦активному     ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦населению)    ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
+--------------+---------+------+---------+----+----+----+-----+----------+
¦Количество    ¦ единиц  ¦  52  ¦   52    ¦ 53 ¦ 54 ¦ 55 ¦ 56  ¦  107,7   ¦
¦микро- и      ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦малых         ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦организаций   ¦         ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦     ¦          ¦
¦--------------+---------+------+---------+----+----+----+-----+-----------


Приложение 14
к Программе
социально-экономического развития
Кировского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

--------------------+----------+-----T-----+----T----+----T----+------
¦                   ¦          ¦2010 ¦2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦   Наименование    ¦ Единица  ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦
¦    показателя     ¦измерения +-----+-----+----+----+----+----+процентов,¦
¦                   ¦          ¦отчет¦         прогноз         ¦2015 год к¦
¦                   ¦          ¦     ¦                         ¦2010 году ¦
+-------------------+----------+-----+-------------------------+----------+
¦                             Лесные ресурсы                              ¦
+-------------------+----------+-----T-----+----T----+----T----+----------+
¦Площадь            ¦  тысяч   ¦53,2 ¦53,2 ¦53,2¦53,2¦53,2¦53,2¦  100,0   ¦
¦лесопокрытых земель¦ гектаров ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+----------+-----+-----+----+----+----+----+----------+
¦Расчетная лесосека ¦  тысяч   ¦50,6 ¦50,6 ¦50,6¦50,6¦50,6¦50,6¦  100,0   ¦
¦по главному        ¦кубических¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦пользованию        ¦  метров  ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+----------+-----+-----+----+----+----+----+----------+
¦Общий объем        ¦  тысяч   ¦83,5 ¦83,5 ¦83,5¦ 85 ¦ 86 ¦86,5¦  103,6   ¦
¦заготовки древесины¦кубических¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦                   ¦  метров  ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+----------+-----+-----+----+----+----+----+----------+
¦Лесовосстановление ¦  тысяч   ¦0,14 ¦0,10 ¦0,18¦0,15¦0,1 ¦0,1 ¦   71,4   ¦
¦и лесоразведение   ¦ гектаров ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦-------------------+----------+-----+-----+----+----+----+----+-----------





Архив документов

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList