Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Костюковичского районного Совета депутатов от 23.09.2011 № 10-2 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Костюковичского района на 2011-2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 26 декабря 2011 г. N 9/46311



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Костюковичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Костюковичского района на 2011 - 2015 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Костюковичского районного Совета депутатов и заместителей председателя Костюковичского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель Р.М.Савченко



                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Решение
                                                  Костюковичского районного
                                                  Совета депутатов
                                                  23.09.2011 N 10-2


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа социально-экономического развития Костюковичского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660) и Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462).

2. Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Костюковичского района (далее - район) в предыдущие пятилетия, главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения.

В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития района в 2006 - 2010 годах, проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики региона на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ

3. В прошедшей пятилетке работа Костюковичского районного исполнительного комитета была направлена на достижение главной цели экономической политики, определенной в Программе социально-экономического развития Костюковичского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Костюковичского районного Совета депутатов от 14 сентября 2006 г. N 21-8, - повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности экономики, эффективности производства и улучшения качественных показателей.

4. По итогам работы за 2006 - 2010 годы обеспечено выполнение важнейших прогнозных показателей социально-экономического развития района (по большинству показателей задания пятилетней программы выполнены по итогам работы за 2006 - 2009 годы): темп роста объемов производства промышленной продукции составил 156,6 процента при задании 124 - 132 процента, потребительских товаров - 108,7 процента при задании 84 - 90 процентов, валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - 140,0 процента при задании 139,3 процента, розничного товарооборота - 190,7 процента при задании 171,3 процента, платных услуг населению - 186,7 процента при задании 145 - 152 процента, введено в эксплуатацию общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования 43988 квадратных метров при задании 25600 - 27700 квадратных метров.

5. Результатом планомерной работы по социально-экономическому развитию района стал рост заработной платы. Реальная заработная плата за годы прошедшей пятилетки возросла более чем на 70 процентов. Регистрируемая безработица на 1 января 2011 г. составила 0,7 процента к экономически активному населению.

6. В прошедшей пятилетке на промышленных предприятиях продолжалось техническое перевооружение, модернизация существующих производств, повышение качества выпускаемой продукции, наращивание объемов промышленного производства.

Осваивались новые виды конкурентоспособной продукции, внедрялись мероприятия по сертификации систем качества организаций в соответствии с международными стандартами ИСО 9000 и НАССР, сертификации систем управления окружающей средой в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 14000.

7. Ведущее место по объемам промышленности в районе занимает производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский цементный завод" (далее - производственный РУП "БЦЗ"), удельный вес продукции которого в общем объеме производства составляет 93,5 процента.

В 2006 - 2010 годах на производственном РУП "БЦЗ" в целях снижения себестоимости продукции и наращивания объемов производства производилась модернизация действующих производств.

В 2006 году была произведена установка горелки с первичным дутьем на печи цеха "Обжиг"; завершено строительство инвестиционного проекта "Замена пневмотранспорта цемента и сырьевой муки на механический транспорт", что позволило снизить потребление электроэнергии, расходуемой на производство сжатого воздуха, снизить себестоимость цемента, обеспечить сокращение количества выбросов пыли в атмосферу. В декабре 2007 года введен в эксплуатацию инвестиционный проект "Печное отделение цеха "Обжиг" с установкой вращающейся печи с холодильником", что позволяет предприятию ежегодно выпускать дополнительно 200 тысяч тонн высококачественного цемента и более полно обеспечить как отечественных, так и зарубежных потребителей. В феврале 2008 года реализован инвестиционный проект "Использование автомобильных шин в качестве дополнительного топлива", что позволяет предприятию замещать импортное технологическое топливо (природный газ). В январе 2009 года введен в эксплуатацию роллер-пресс для предварительного помола клинкера с целью увеличения производительности цементных мельниц и снижения энергозатрат при помоле цемента. Для увеличения силикатного модуля с целью исключения неконтролируемого набора обмазки в печи и снижения теплоэнергозатрат при производстве цемента введена в эксплуатацию и используется мельница помола песка. В феврале 2010 года введена в эксплуатацию энерготехнологическая газотурбинная установка ГТЭ-15Ц N 2.

8. На обособленном структурном подразделении "Костюковичский спиртзавод" республиканского унитарного предприятия "Климовичский ликеро-водочный завод" (далее - ОСП "Костюковичский спиртзавод" РУП "Климовичский ЛВЗ") в 2009 году проведена модернизация брагоректификационной установки (далее - БРУ), что позволило улучшить качество выпускаемой продукции, увеличить производственные мощности до 2000 дал в сутки, снизить затраты по теплоэнергии. В 2010 году проведена реконструкция варочного отделения. В результате чего увеличилось использование производственных мощностей до 85 процентов, снизилась себестоимость производимого спирта.

9. В сельскохозяйственном производстве осуществлялось дальнейшее углубление специализации, реформирование убыточных организаций с реструктуризацией задолженности, укреплялась материально-техническая база. За 2005 - 2010 годы в районе построены 3 молочнотоварные фермы, реконструировано и технически переоснащено 13 молочнотоварных ферм, 7 ферм по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, 1 свинотоварная ферма.

Дальнейшее развитие получила социальная инфраструктура села. Создано 8 сельских поселений нового типа - агрогородков, где условия жизни максимально приближены к городским.

10. Малое предпринимательство района по состоянию на 1 января 2011 г. представлено 39 малыми предприятиями (на 1 января 2006 г. - 11 предприятий) и 278 индивидуальными предпринимателями (на 1 января 2006 г. - 196 предпринимателей).

По сферам деятельности коммерческие организации распределились следующим образом: торговля - 23,1 процента, производство - 30,7 процента, транспорт - 7,7 процента, услуги - 18 процентов, сельское хозяйство - 20,5 процента.

11. Основные результаты деятельности системы образования свидетельствуют о положительной динамике большинства показателей эффективности ее функционирования и развития.

В районе обеспечена доступность качественного дошкольного образования независимо от места жительства, социального статуса, состояния здоровья и уровня развития ребенка. За 2006 - 2010 годы в районе сохранена и расширена сеть новых типов учреждений. Создано 5 учебно-педагогических комплексов "детский сад - школа", 1 дошкольное учреждение с углубленным физкультурно-оздоровительным направлением в работе.

По запросам родителей в районе открыто 9 игровых площадок по подготовке детей к школе, 9 групп для детей раннего возраста, 9 санаторных групп, 8 дежурных и 1 круглосуточная группы, а также группа выходного дня в сельской местности.

Создано учреждение нового типа с углубленным физкультурно-оздоровительным направлением в работе (ясли-сад N 9). Открыты дополнительно 3 санаторные группы (ясли-сад N 8, 9) для часто и длительно болеющих детей, 2 пункта коррекционно-педагогической помощи для детей с особенностями психофизического развития (ясли-сад N 8, 9).

Объем затрат на одного обучающегося в год в общеобразовательных учреждениях района увеличился с 2,2 миллиона рублей в 2007 году до 4,5 миллиона рублей в 2010 году. Выполнена реконструкция Селецковского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя общеобразовательная школа. Произведен ремонт актовых залов в Тупичинской средней общеобразовательной школе (далее - СОШ), Шарейковской СОШ, Белодубровской СОШ, Новосамотевичской СОШ. Произведена замена оконных и дверных блоков в Белодубровской СОШ, СОШ N 1, Белодубровском детском саду, Костюковичской районной государственной гимназии.

С целью создания оптимальных условий для обучения сельских школьников отделом образования Костюковичского районного исполнительного комитета за последние 4 года приобретено 5 единиц транспорта для организации подвоза детей, проживающих в сельской местности.

12. Сфера культуры района ежегодно на протяжении всей пятилетки развивалась количественно и качественно, выполнены все плановые показатели и задания по всем направлениям работы. Открыто 15 новых учреждений культуры, из них 5 нового типа, создано 3 передвижных учреждения культуры. Во всех агрогородках открыты филиалы школ искусств и художественных ремесел, театрально-филармонические площадки, кроме имеющихся в них клубных учреждений и библиотек. Осуществлены значимые проекты по всем видам культурно-просветительной работы и художественного образования. По сохранению историко-культурного наследия: открыт зал истории краеведческого музея; создана Аллея Героев из бронзовых бюстов героям-землякам, установлен памятник воинам-интернационалистам. По библиотечной работе: осуществлен проект ежегодного проведения регионального праздника поэзии "Белы бусел над Бесяддзю"; издан сборник поэзии современных поэтов Костюковщины "Крынiцы душы"; в районной центральной библиотеке имени Ивана Чигринова и Муравильской сельской библиотеке созданы центры правовой информации, компьютеризированы с подключением к Интернету все библиотеки агрогородков. Для развития детского художественного образования открыта школа художественных ремесел; открыто 10 филиалов школ искусств и художественных ремесел; контингент учащихся школ увеличился в 2 раза, каждый четвертый учащийся района получает художественное образование.

Пятнадцати творческим коллективам присвоены звания "народный" и "образцовый", и еще пять коллективов представляются на эти звания в 2011 году. Ежегодно обеспечен рост количества клубных формирований, культурно-массовых мероприятий, читателей библиотек, посетителей музея, кинозрителей. Ежегодно растет количество лауреатов областных, республиканских, международных конкурсов и фестивалей. В 2010 году творческие коллективы района успешно представили Республику Беларусь на международных фестивалях в Республике Молдове и Федеративной Республике Германия. Растет творческий уровень районных фестивалей детского творчества "Прыбяседскiя зорачкi", народного творчества учреждений культуры района "Крынiца душы" и трудовых коллективов города "Белы бусел".

13. Медицинская помощь населению района оказывается учреждением здравоохранения "Костюковичская центральная районная больница" (далее - УЗ "Костюковичская ЦРБ"), Забычанской участковой больницей, Крапивенской больницей сестринского ухода, 7 врачебными амбулаториями, 12 фельдшерско-акушерскими пунктами.

В УЗ "Костюковичская ЦРБ" функционирует межрайонный перинатальный центр на 15 коек, а также отделение гемодиализа на 7 гемодиализных мест и в 2010 году открыто травматологическое отделение на 20 коек.

За пятилетку укреплена материально-техническая база Муравильской, Тупичинской, Шарейковской, Крапивенской, Селецковской врачебных амбулаторий. Переведена в новое здание Бороньковская врачебная амбулатория. Введено в эксплуатацию новое здание Белодубровского фельдшерско-акушерского пункта. Произведен косметический ремонт фасада УЗ "Костюковичская ЦРБ".

УЗ "Костюковичская ЦРБ" оснащена современным медицинским оборудованием, что позволяет повышать качество оказываемой медицинской помощи. В отделении скорой медицинской помощи внедрена программа "Диспетчер", которая позволяет обеспечить качественную работу отделения скорой медицинской помощи.

В регистратуре отделения районной поликлиники, статистике организована компьютерная обработка амбулаторных карт и выдача талонов на прием к врачам, что позволяет одновременно вести четкий учет посещений и нагрузку больных на врача, а также учет диспансерных больных.

В последние годы в районе не зарегистрированы материнская смертность, перинатальная смертность, послеоперационная летальность при заболеваниях органов брюшной полости, требующих экстренной хирургической помощи.



ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

14. Целью социальной политики района является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение государственных минимальных социальных гарантий.

15. Для реализации указанной цели намечено решение следующих задач:

создание экономических предпосылок для роста заработной платы;

обеспечение роста реальных денежных доходов населения и снижения уровня малообеспеченности;

осуществление мер по улучшению демографической ситуации;

опережающее развитие сферы услуг, и прежде всего образования, здравоохранения, культуры - основы совершенствования человеческого капитала;

создание благоприятных условий для размещения новых производств и развития предпринимательства;

привлечение необходимого объема инвестиций для модернизации и технического перевооружения предприятий и организаций.

16. Важность и актуальность стоящих перед районом задач определяют следующие приоритетные направления социально-экономического развития:

развитие человеческого потенциала как важнейшего фактора и движущей силы нового постиндустриального общества, формирование эффективных систем образования, здравоохранения и других отраслей сферы услуг;

наращивание экспортного потенциала;

повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе дальнейшего развития аграрного сектора и агрогородков;

комплексное развитие территории города с учетом сохранения и улучшения окружающей среды;

совершенствование структуры и повышение комфортности вводимого жилья на основе улучшения его потребительских и эксплуатационных характеристик.



ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

17. Главными приоритетами в социальной политике являются рост уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни.

18. Основная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг.

Основными направлениями ее реализации в текущей пятилетке являются:

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест;

рост заработной платы;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

развитие интеллектуального и культурного потенциала населения;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан.

19. В районе наметились положительные тенденции в развитии демографических процессов, которые проявились в увеличении рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, замедлении темпов смертности и значительном снижении младенческой смертности. Положительные сдвиги произошли в сфере семейно-брачных отношений.

Однако в целом демографическая ситуация продолжает оставаться сложной. Уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства, и численность населения продолжает уменьшаться. За 2006 - 2010 годы численность населения района уменьшилась на 1,9 тысячи человек, в том числе миграционная убыль населения за годы прошедшей пятилетки составила 1371 человек.

Усиливается деформация возрастной структуры населения района в сторону постарения, остается высокой смертность трудоспособных граждан.

20. Главная цель демографической политики в 2011 - 2015 годах - последовательное повышение ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости, снижение смертности населения. В числе основных приоритетов - охрана здоровья матери и ребенка, создание предпосылок для рождения двух и более детей, укрепление семьи как социального института, оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков.

21. Основными задачами демографического развития района являются:

улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей, стимулирование рождаемости, повышение качества жизни семей с детьми;

осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

оптимизация внешних миграционных процессов с учетом национальных демографических интересов.

22. Поставленные задачи будут реализовываться в рамках мероприятий Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 357 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 93, 1/12762).

Социально-экономическая поддержка семьи будет направлена на всестороннее укрепление института семьи, обеспечение приоритетного стимулирования рождения вторых и последующих детей путем совершенствования системы предоставления жилья семьям, воспитывающим троих и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий; увеличение размеров единовременных и ежемесячных пособий, организацию систематической информационно-просветительской и агитационной работы по усилению роли семьи, пропаганде рождения второго и третьего ребенка. Особое внимание будет уделено созданию условий для воспитания детей-сирот в семейной среде путем государственной поддержки семейных форм устройства сирот, организации эффективной работы семейных детских домов.

Комплекс мероприятий по укреплению здоровья и увеличению ожидаемой продолжительности жизни будет направлен на снижение преждевременной смертности среди лиц трудоспособного возраста, укрепление репродуктивного здоровья населения, совершенствование профилактической и лечебно-диагностической помощи населению, увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни населения путем сокращения заболеваемости и травматизма.

23. Оптимизация миграционных процессов предусматривает повышение эффективности управления миграционными потоками путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава перспективам демографического и социально-экономического развития Могилевской области, создание экономических условий для сокращения эмиграционного оттока населения.

Реализация названных направлений демографической политики позволит повысить рождаемость, оптимизировать миграционные потоки и стабилизировать численность населения Могилевской области.

24. Основной задачей в сфере здравоохранения является улучшение здоровья населения на основе повышения качества и доступности медицинской помощи населению района и усиление профилактической направленности.

Для ее реализации необходимо создание единой системы мониторинга здоровья населения на основе информационных технологий. В этих целях будет проводиться мониторинг почасовой обращаемости в регистратуру поликлиники в течение рабочего дня для оперативного планирования и обеспечения рациональной расстановки кадров медицинских регистраторов. Планируется создать в лечебно-профилактических учреждениях (далее - ЛПУ) района отраслевую систему электронного документооборота.

Постоянное внимание будет уделяться вопросам организации дифференцированной диспансеризации населения с учетом возраста и факторов риска. Предусматривается ежегодное проведение целевой диспансеризации следующих групп населения: дети в возрасте до 18 лет; лица, пострадавшие от аварии на ЧАЭС; инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные; женщины группы резерва родов; трудоспособное население групп риска по артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, цереброваскулярным заболеваниям.

Будет увеличено число высокотехнологических травматологических операций.

Во врачебных амбулаториях врача общей практики планируется внедрить автоматическую информацию системы "Врач общей практики".

Особое внимание будет уделено вопросам укомплектования медицинскими кадрами первичного звена, доведения показателя укомплектованности врачами и средним медперсоналом в ЛПУ района до 100 процентов.

Планируется продолжить проведение общественно-массовых акций по профилактике основных социально значимых заболеваний.

Продолжится работа по увеличению экспорта медицинских услуг. Эта задача будет решаться за счет расширения перечня высокотехнологичных видов медицинской помощи иностранным гражданам.

В 2012 году планируется приобрести медицинское оборудование: аппарат УЗТ-1, аппарат ЭКГ, бакоблучатели, стерилизаторы паровые ГК-10, стерилизаторы воздушные ГП-40, ультразвуковую мойку.

Достижение намеченных целей в области здравоохранения будет способствовать снижению уровня заболеваемости и сокращению смертности населения, увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 72 - 73 лет в 2015 году.

25. Первоочередными задачами в сфере образования являются достижение качества образовательных результатов обучающихся, обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг, совершенствование управления системой образования. Предполагается сохранение до 2015 года и оптимизация сети образовательных учреждений района.

В системе дошкольного образования планируется сохранить доступность дошкольного образования и обеспечить до 2015 года повышение охвата детей дошкольными учреждениями до 92 процентов в городской и до 85 процентов в сельской местности за счет организации новых форм дошкольного образования экономически целесообразных по режиму пребывания детей и направлениям содержания дошкольного образования. Удовлетворение запросов семьи будет обеспечено через внедрение адаптационных групп, материнских школ, воспитание и обучение детей на дому в 2011 году на платной основе.

Необходимо сформировать адаптивную образовательную среду в дошкольных учреждениях, обеспечить здоровьесберегающий процесс воспитания, обучения и развития каждого воспитанника, его социализацию и успешный переход на следующий уровень образования путем внедрения современных образовательных технологий, открытие санаторных, интегрированных групп, оснащение дошкольных учреждений игровым физкультурным и другим оборудованием, средствами обучения.

Приоритетными направлениями развития образования на 2011 - 2015 годы являются информатизация и переход на новейшие образовательные технологии. Предполагается создать на базе всех средних общеобразовательных школ медиатеки. Обеспечить подключение всех общеобразовательных школ к широкополосному Интернету. С целью создания единого информационного пространства планируется создание всеми общеобразовательными учреждениями своих web-сайтов.

Обеспечить 100-процентную оснащенность дошкольных учреждений образования компьютерной техникой. С целью обеспечения качества образовательных услуг для сельских школьников планируется продолжить реализацию программы "Школьный автобус".

Важнейшими направлениями деятельности в системе образования района на 2011 - 2015 годы остаются техническое переоснащение лабораторий и совершенствование материально-технической базы учреждений образования, прежде всего на селе. В 2011 году планируется проведение капитального ремонта с заменой оконных и дверных блоков на ПВХ в яслях-саду N 5, ремонт фасада в яслях-саду N 8. Будет осуществлено строительство многофункциональной площадки в СОШ N 4. До 2015 года планируется завершить работы по строительству пристройки к СОШ N 1. В период с 2011 по 2015 год планируется довести оснащенность учреждений образования учебным оборудованием до 100 процентов, произвести замену ученической мебели.

Работа в области специального образования будет направлена на:

осуществление максимального раннего выявления и оказания помощи детям с особенностями психофизического развития (далее - ОПФР);

оптимизацию сети классов интегрированного (совместного) обучения и воспитания;

создание необходимой образовательной среды для обучения и воспитания детей с ОПФР.

Реализация требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 198, 1/8110) позволит повысить ответственность родителей за воспитание детей, сократить количество детей, утративших связь или оставшихся без попечения родителей, признанных находящимися в социально опасном положении.

Будет продолжена работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи.

С этой целью в районе совместно со средствами массовой информации будут пропагандироваться семейные формы устройства осиротевших детей, обеспечено качественное обучение и психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей.

В 2011 - 2015 годах в районе планируется строительство детского дома семейного типа для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

26. Основными задачами в сфере занятости населения района являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Достижение поставленных задач предусматривает ряд приоритетных направлений:

содействие нанимателям в структурной перестройке экономики и повышение эффективности занятости на основе модернизации рабочих мест;

стимулирование занятости на основе создания новых рабочих мест в наукоемких и высокотехнологичных производствах и сфере услуг;

формирование действенных стимулов к высокопроизводительному труду, совершенствование системы оплаты труда при повышении социальной ответственности за результаты своего труда, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины;

повышение качества рабочей силы, ее соответствие требованиям, предъявляемым нанимателями;

стимулирование роста занятости в сфере услуг;

содействие развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, фермерства, ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

повышение гибкости рынка труда путем согласования объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью в квалифицированной рабочей силе.

В условиях модернизации экономики структурные изменения занятости будут связаны с высвобождением избыточной численности работников из сферы производства и их перераспределением в сферу услуг.

Политика района будет направлена на обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочих мест по профессионально-квалификационному составу. В этих целях будет продолжена работа по согласованию объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью инновационного развития экономики района в квалифицированной рабочей силе, расширению занятости в сфере новых видов услуг, обслуживающих инфраструктуру рыночного хозяйства.

Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, неконкурентоспособных на рынке труда. В этих целях предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, развитие надомного труда, содействие безработным в организации предпринимательской деятельности, в том числе путем увеличения размеров финансовой поддержки для открытия собственного дела.

В результате решения поставленных задач уровень занятости населения в 2015 году составит 70 процентов к трудовым ресурсам. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,5 процента к экономически активному населению. За 2011 - 2015 годы планируется создать в городе Костюковичи 570 новых рабочих мест.

27. Главными целями социальной политики являются последовательное повышение реальных денежных доходов населения, снижение уровня малообеспеченности, повышение оплаты труда как важнейшего условия для расширенного воспроизводства человеческого потенциала на качественно новом уровне.

Заработная плата должна в полной мере выполнять свою стимулирующую функцию. Наиболее актуальным становится повышение ее мотивационного потенциала и увязка механизма роста с результатами труда.

Мотивация труда будет базироваться на применении гибких систем оплаты труда, внедрении прогрессивных видов премирования во взаимоувязке с показателями производительности труда и качества продукции, личным вкладом каждого работника в повышение эффективности деятельности организаций.

Реализация намеченных мер обеспечит рост номинальной начисленной заработной платы работников района за пятилетие в 2,7 раза.

В 2011 - 2015 годах усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах, будет реализовываться в рамках Комплексной программы развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц Могилевской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 23 декабря 2010 г. N 6-14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 20, 9/37904).

Эффективность социальной поддержки населения будет достигаться путем:

усиления адресности оказания социальной помощи;

внедрения новых социальных технологий, расширения перечня и повышения доступности социальных услуг;

создания условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов и лиц с ОПФР;

улучшения условий проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания;

укрепления материально-технической базы нестационарных учреждений социального обслуживания.

Основой дальнейшего развития системы адресной помощи станет дифференцированный подход к различным слоям и группам населения при определении мер социальной защиты, содействие комплексному решению проблем каждого конкретного человека, нуждающегося в социальной поддержке государства.

Развитие получит система социального обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прежде всего тем, кто в повседневной жизни не может обходиться без посторонней помощи. Численность граждан, обслуживаемых отделением социальной помощи на дому учреждения "Костюковичский районный центр социального обслуживания населения", планируется увеличить до 700 человек.

В целях повышения качества жизни, трудовой и социальной реабилитации инвалидов предусматривается создание безбарьерной среды их жизнедеятельности, в том числе и на 19 объектах социальной инфраструктуры.

Предусмотрены меры по внедрению новых технологий и методик социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями. В целях развития социально-трудовой реабилитации при наличии средств будет создана реабилитационно-трудовая мастерская отделения дневного пребывания для инвалидов в учреждении "Костюковичский районный центр социального обслуживания населения".

Особое внимание будет уделяться ветеранам войны, лицам, пострадавшим от последствий войн, а также одиноким и одиноко проживающим людям, которые в силу объективных причин не в состоянии позаботиться о себе сами.

28. Стратегической целью государственной политики в сфере культуры района станет сохранение историко-культурного наследия района, развитие народного творчества, художественного образования, эстетического, патриотического, нравственного воспитания населения, развитие и эффективное использование культурного потенциала, поддержка культурных инноваций.

В отрасли культуры планируется:

развитие и модернизация сети учреждений культуры: создание в каждом агрогородке района сети учреждений культуры, включающей в себя центр культуры, библиотеку-музей, школу искусств, школу художественных ремесел, киновидеоустановку; открытие в городе Костюковичи кино-, видео-, фото-, аудиостудии и кукольного театра; создание районного музея культуры; районного Центра этнографии и фольклора; открытие в городе Костюковичи филиала Могилевского колледжа искусств, парка культуры и отдыха;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры: реконструкция бывшего здания районной стоматологической поликлиники под районную библиотеку и оснащение ее современным технологическим оборудованием, строительство Дворца культуры района, реконструкция районного Центра культуры под кинотеатр, капитальный ремонт восьми учреждений культуры, строительство Центра этнографии и фольклора в агрогородке Новые Самотевичи, текущий ремонт девяти учреждений культуры, оснащение учреждения культуры района современным видео-, аудиооборудованием, музыкальными инструментами, сценическими костюмами, обеспечение всех библиотек района компьютерной и копировальной техникой, установка современного рекламного оборудования в городе и агрогородках.

29. Для сохранения историко-культурного наследия, совершенствования культурно-просветительной работы, развития народного творчества, художественного образования, декоративно-прикладного творчества и народных ремесел, внедрения новых форм досуга населения ежегодно проводить:

региональный праздник поэзии и авторской песни "Письменков луг";

районный смотр народного творчества учреждений культуры "Крынiца душы";

районный смотр художественной самодеятельности трудовых коллективов "Белы бусел";

районный смотр детского творчества "Прыбяседскiя зорачкi";

районный конкурс "Мисс Костюковичи";

районный конкурс КВН;

районный конкурс патриотической песни "С чего начинается Родина";

культурно-массовые мероприятия, посвященные государственным, отраслевым, международным праздничным дням;

подготовить 3 творческих коллектива на звание "Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь";

подготовить 5 творческих коллективов учреждений культуры на звания "народный" и "образцовый";

увеличить контингент учащихся детских школ искусств и художественных ремесел, обеспечив охват учащихся 7 - 15-летнего возраста художественным образованием в объеме 30 процентов;

установить к 100-летию А.Кулешова памятник поэту в городе Костюковичи;

внести в Государственный список материальных и нематериальных ценностей Республики Беларусь не менее 10 объектов района;

подготовить на звание "народный" творческие коллективы трудовых коллективов: хор производственного РУП "БЦЗ", хор филиала N 712 открытого акционерного общества "Сберегательный банк "Беларусбанк", ансамбль УЗ "Костюковичская ЦРБ", ансамбль унитарного коммунального производственного предприятия "Костюковичский жилкоммунхоз" (далее - УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз");

создать наружную экспозицию в учреждении культуры "Костюковичский краеведческий музей" на тему "Крестьянское подворье";

открыть эстрадно-цирковое и театральное отделения при Костюковичской детской школе искусств;

обеспечить ежегодное участие творческих коллективов и мастеров искусств района в областных, республиканских, международных конкурсах и фестивалях.

В сфере организации досуга и народного творчества приоритетное внимание будет уделено созданию равных условий для городских и сельских жителей в доступе к культурным ценностям и услугам, сохранению образцов и традиций народного творчества.

Дальнейшее развитие получит система эстетического воспитания, профессионального художественного образования, поддержка талантливой молодежи.

30. Основная цель развития физической культуры и спорта - физическое совершенствование человека, повышение уровня здоровья всех групп населения, обеспечение высоких достижений спортсменов на областных, республиканских и международных соревнованиях.

Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта на 2011 - 2015 годы являются:

вовлечение населения, особенно детей и молодежи в активные занятия физической культурой и спортом, внедрение здорового образа жизни, повышение уровня образованности в этой области;

улучшение качества физического воспитания населения;

совершенствование деятельности спортивных клубов и секций;

укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

формирование широких и доступных возможностей использования объектов спортивной инфраструктуры;

создание условий для развития спорта высших достижений;

создание эффективной системы подготовки спортивного резерва.

Физкультурно-оздоровительные услуги должны отвечать потребностям и интересам жителей района. На новый уровень должна выйти организация спортивно-массовой работы, проведение спортивных мероприятий и туристских слетов, фестивалей спорта и т.д.

В 2011 - 2015 годах планируется:

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и ледовой арены с игровым залом и бассейном в городе Костюковичи;

обеспечение участия в областных, республиканских и других международных спортивно-оздоровительных мероприятиях;

развитие материально-технической базы физической культуры и спорта;

обеспечение подготовки спортсменов к участию в Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, международных, республиканских и областных соревнованиях;

реконструкция городского стадиона в городе Костюковичи;

обеспечение выполнения государственного социального стандарта в районе по бюджетной обеспеченности расходов на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя;

обеспечение сотрудничества в области физической культуры и спорта с регионами стран ближнего и дальнего зарубежья.

31. Основной целью реализации государственной молодежной политики в 2011 - 2015 годах является дальнейшее формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий и гарантий для гражданского становления, воспитания и социальной самореализации молодежи; развитие позитивных молодежных инициатив, соответствующих идеологии и направлениям социально-экономического развития белорусского государства.

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач:

патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан, формирование политической культуры у молодежи;

привлечение молодежи к решению важных государственных и общественных дел;

формирование у молодых граждан правовой культуры и здорового образа жизни;

развитие и поддержка детских и молодежных общественных объединений (в том числе оказание финансовой поддержки из средств районного бюджета на реализацию проектов и программ);

создание условий и развитие трудовой активности молодежи (возможность трудоустройства в свободное от учебы время).

Ожидаемые результаты:

системное формирование нормативно-правовой базы по вопросам, регулирующим положение молодежи и реализацию государственной молодежной политики, соответствующей динамике общественно-политических и социально-экономических процессов в Республике Беларусь;

снижение уровня безработицы среди молодежи;

улучшение социально-бытовых и жилищных условий молодежи;

повышение качества жизни сельской молодежи и снижение уровня миграции молодых граждан, в том числе молодых специалистов из сельских населенных пунктов;

снижение уровня алкоголизма, наркомании, увеличение числа молодых людей, ориентированных на нормы здорового образа жизни;

снижение уровня преступности и асоциальных проявлений;

сохранение и развитие детского и молодежного общественного движения.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

32. Обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке возможно только при переходе на инновационный путь обновления экономики.

33. Привлечению инвестиций, необходимых для рациональных преобразований в реальном секторе и социальной сфере, повышения конкурентоспособности экономики района, будет способствовать техническое перевооружение, реконструкция и модернизация производств за счет реализации инвестиционных проектов с наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности, повышение инновационной активности организаций, стимулирование разработки инвестиционных проектов.

34. В 2011 - 2015 годах сохранится повышенное внимание к инвестиционной деятельности за счет накопления капитала в производственных отраслях реального сектора экономики района. Предусматривается дальнейшее повышение эффективности инвестирования за счет расширенного воспроизводства основных фондов, обновления производственных мощностей на базе качественно нового оборудования с использованием передовых технологий, в первую очередь в промышленности, в сельскохозяйственных организациях и других сферах района.

35. В 2011 - 2015 годах планируется реализация следующих важнейших инвестиционных проектов:

строительство второй технологической линии "сухим способом" и углеподготовительного отделения с переводом действующей технологической линии производства клинкера с природного газа на уголь производственного РУП "БЦЗ". Реализация инвестиционного проекта обеспечит прирост выпуска цемента в объеме 1800 тысяч тонн в год, положительную динамику налоговых поступлений в государственный бюджет, создание дополнительно 154 рабочих мест;

строительство дрожжебродильного отделения, зернового склада с сушкой и подработкой зерна, замена котла с низким коэффициентом полезного действия на высокоэкономичный, модернизация БРУ (вторая очередь) ОСП "Костюковичский спиртзавод" РУП "Климовичский ЛВЗ", что позволит уменьшить затраты по теплоэнергии, сократить затраты за хранение зерна, улучшить качество выпускаемой продукции. В результате ввода в эксплуатацию нового дрожжебродильного отделения производственные мощности могут использоваться до 100 процентов. Соответственно снизится себестоимость производимого спирта. В 2011 году планируется освоить инвестиций в основной капитал 14270 миллионов рублей;

реконструкция тепловой сети с применением ПИ-труб, тепловая модернизация торцевых стен жилого дома N 2 микрорайона Молодежный, УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз".

36. В 2011 году планируется реконструкция свинотоварной фермы "Забычанье" в сельскохозяйственном подразделении (далее - СП) "Цемагро" производственного РУП "БЦЗ" на 3000 голов. Также в СП "Цемагро" производственного РУП "БЦЗ" в 2012 году планируется строительство свинотоварного комплекса.

До 2015 года планируется строительство 4 молочнотоварных ферм на 690 коров, в том числе в сельскохозяйственном производственном кооперативе (далее - СПК) "Мошевое", в СПК "Демидовичский", в СПК "Селецкое", в филиале "Шарейки" открытого акционерного общества (далее - ОАО) "Костюковичский райагропромтехэнерго".

В соответствии с бизнес-планами развития предприятия и организации района ежегодно производят замену или модернизацию основных производственных фондов.

37. Для повышения инвестиционной привлекательности экономики района продолжится работа по информированию инвесторов об имеющихся трудовых, сырьевых ресурсах, удобном географическом расположении района (до границы с Российской Федерацией 30 километров), имеющихся инвестиционных площадках. На сайте Костюковичского районного исполнительного комитета на странице "К сведению инвестора" размещены информация о потенциалах района, предложения для инвесторов о возможности создания производства строительных и отделочных материалов с использованием цемента, производства с использованием трепела.

По инвестициям в основной капитал индекс изменения 2015 года к 2010 году составит 12,9 процента в связи с завершением реализации инвестиционного проекта производственного РУП "БЦЗ" в 2011 - 2012 годах.



ГЛАВА 6 СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

38. Основной целью структурной перестройки является повышение конкурентоспособности и эффективности экономики, расширение сфер экономической деятельности, обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Структурные преобразования экономики основаны на:

производственно-технологической реструктуризации, направленной на совершенствование структуры производственной программы, освоение новых технологий и востребованных рынком товаров, сокращение производства не пользующихся спросом товаров, внедрение ресурсоэффективных технологий;

кадровой реструктуризации, предполагающей ротацию кадров внутри организации в целях достижения более высокой производительности труда и эффективного использования их творческого потенциала, оптимизацию численности работников с учетом реальных потребностей производства, переподготовку и повышение квалификации персонала;

финансовой реструктуризации, которая направлена на ликвидацию и перенос накопленных долгов предприятий. Финансовая реструктуризация предполагает использование новых инструментов взаиморасчетов в условиях дефицита ликвидности;

организационно-имущественной реструктуризации, в основе которой лежат изменение форм собственности, привлечение инвесторов, выделение отдельных производств в самостоятельные субъекты хозяйствования;

маркетинговой реструктуризации, направленной на совершенствование производственной и сбытовой политики, принятие мер по сокращению складских запасов готовой продукции. Особый акцент должен быть сделан на поиски новых рынков сбыта и каналов продвижения производимой продукции.

39. Основополагающая роль в решении намеченных задач принадлежит промышленности, обеспечивающей устойчивое функционирование других отраслей народнохозяйственного комплекса, удовлетворение потребностей населения в товарах и определяющей экспортный потенциал района.

Главным фактором повышения качественных и количественных параметров развития промышленного комплекса в текущей пятилетке является активизация инвестиционных процессов, направленных на внедрение наукоемких экспортоориентированных производств с использованием ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий.

Прирост промышленной продукции за 2011 - 2015 годы прогнозируется увеличить на 61 процент к уровню 2010 года согласно приложению 6.

40. Основой дальнейшего развития сельского хозяйства является формирование эффективного, конкурентоспособного, устойчивого производства сельскохозяйственной продукции. Для устойчивого его развития стратегическим направлением является интенсификация производства на основе достижений научно-технического прогресса, модернизации производственно-технической базы, внедрения ресурсосберегающих, безотходных и экологически безопасных технологий.

41. На период до 2015 года в отрасль растениеводства предусматривается внедрить зональные системы земледелия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий уровень окупаемости инвестиций в производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции.

До 2015 года планируется ввести в эксплуатацию 598 гектаров пахотных земель, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения.

В целях повышения плодородия почв намечено увеличить к 2015 году применение органических удобрений не менее 10 тонн на гектар пашни, минеральных удобрений - не менее 300 килограммов действующего вещества на гектар пашни, ежегодно проводить известкование не менее 10 процентов пахотных земель.

Для технологического переоснащения хозяйств намечено:

использование сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой потенциальной продуктивностью (зерна - 40 - 45 центнеров с гектара), а также высоким качеством продукции;

доведение до 50 процентов и более объемов обработки почвы комбинированными агрегатами, снижающими удельные производственные затраты не менее чем в 1,3 раза, использование комбинированных агрегатов, совмещающих подготовку почвы и посев, не менее чем на половине посевных площадей;

применение эффективных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.

Оптимизация структуры растениеводства предусматривает:

расширение в структуре посевных площадей зерновых культур посевов озимой и яровой пшеницы, озимого и ярового тритикале, зернобобовых культур;

совершенствование структуры посевов многолетних трав, доведение посевов бобовых и бобово-злаковых смесей до 80 процентов.

42. В отрасли животноводства в ближайшей перспективе молочное скотоводство будет развиваться во всех сельскохозяйственных организациях как отрасль, обеспечивающая ежедневный доход.

Планируется ежегодно выращивать в расчете на 100 коров не менее 120 телок собственного производства, добиться продуктивности ремонтных телок не ниже 700 граммов привеса в сутки.

В 2011 году планируется реконструкция свинотоварной фермы "Забычанье" СП "Цемагро" производственного РУП "БЦЗ" на 3000 голов. Также в СП "Цемагро" производственного РУП "БЦЗ" в 2012 году планируется строительство свинотоварного комплекса.

До 2015 года планируется строительство 4 молочнотоварных ферм на 690 коров, в том числе в СПК "Мошевое", СПК "Демидовичский", СПК "Селецкое", в филиале "Шарейки" ОАО "Костюковичский райагропромтехэнерго". Вышеназванные мероприятия позволят увеличить объем производства молока в сельскохозяйственных организациях до 40 тысяч тонн к 2015 году при среднегодовом удое молока от коровы 5960 килограммов.

Вышеназванные меры позволят увеличить объем производства валовой продукции в сельскохозяйственных организациях на 72,3 процента в 2015 году к уровню 2010 года, довести рентабельность продаж до 10 процентов.

43. Ведение лесного хозяйства осуществляется на принципах постоянства, неистощительности и равномерности лесопользования.

Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности лесов за счет улучшения качества и эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий в целях увеличения запасов насаждений (главным образом за счет хозяйственно-ценных пород) на всех этапах лесовыращивания и на этой основе более полного обеспечения потребностей деревообрабатывающих производств в древесном сырье.

В текущем пятилетии продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда, своевременному облесению лесных площадей, непокрытых лесом, хозяйственно-ценными породами.

Важной задачей является проведение сертификации лесоуправления и лесопользования. Сертификация государственного лесохозяйственного учреждения "Костюковичский лесхоз" проведена по международной системе FSC и национальной системе.

В результате реализации намеченных мер по развитию лесного хозяйства к концу пятилетия прогнозируется увеличить размер расчетной лесосеки на 29,6 тысячи кубических метров и довести его до 138,2 тысячи кубических метров. Общий объем лесозаготовок составит не менее 112 тысяч кубических метров.

44. Строительство доступного и комфортного жилья, снижение стоимости и гарантия качества строительства - основные пути развития строительного комплекса области. Главными задачами являются повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг) и обеспечение населения доступным и качественным жильем.

Важнейшие направления жилищной политики - учет демографической ситуации в районе при определении перспектив развития жилищной сферы, развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья в целях расширения возможностей граждан в обеспечении жильем, соблюдение адресного принципа в предоставлении государственной поддержки в жилищном строительстве.

В числе важных задач - расширение жилищного строительства, в том числе индивидуального, за счет всех источников финансирования.

Особое внимание будет уделено строительству жилья типовых потребительских качеств повышенной комфортности, расширению индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности и малых городских поселениях, ориентированного на широкое применение местных строительных материалов и изделий. Получит дальнейшее развитие крупнопанельное домостроение с применением модернизированных серий домов, приближающихся по комфортности к каркасным и кирпичным домам и являющихся дешевле их. Актуальным остается строительство домов на основе железобетонного каркаса.

Для наращивания объемов жилищного строительства предусматривается дальнейшее развитие материально-технической базы государственного унитарного коммунального дочернего строительного предприятия "Костюковичская передвижная механизированная колонна N 260". В 2011 году планируется приобрести автобус МАЗ, начать строительство РБУ и в 2012 году продолжить его строительство, в 2013 году планируется приобрести автомобиль МАЗ и полуприцеп, в 2014 году - автокран и автобетоносмеситель, в 2015 году - автобетоносмеситель.

Повышению качества строительства будет способствовать создание механизма экономической ответственности за качество работ и соблюдение требований нормативов и документов на всех стадиях строительства.

Всего за 2011 - 2015 годы в районе предусматривается ввести 57,0 тысячи квадратных метров жилья. К 2016 году удельный вес энергоэффективного жилья составит не менее 60 процентов от его общего ввода. Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя увеличится до 30,6 квадратного метра в 2015 году.

За пятилетку предусматривается увеличить объем подрядных работ на 116,3 процента к уровню 2010 года, обеспечить рентабельность продаж в строительстве в 2015 году на уровне 4,3 процента.

45. Основной целью развития сферы услуг в 2011 - 2015 годах является обеспечение потребностей населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных и новых видов.

Предусматривается обеспечить в 2015 году прирост объемов оказания платных услуг населению на 42,5 процента к уровню 2010 года.

Опережающими темпами будут развиваться услуги, способствующие активизации человеческого фактора в экономике и определяющие качество жизни населения (услуги медицинские, образовательные и другие).

Основное направление роста объемов медицинских услуг - развитие высокотехнологических методов диагностики и лечения, позволяющих повысить результативность диагностики, создать альтернативу хирургическим вмешательствам.

В отрасли образования предусматривается создание цивилизованного рынка услуг на основе сочетания государственного сектора образования, обеспечение их качества. Предполагается создание эффективной системы доступа общеобразовательных учреждений к современным информационным ресурсам и сети Интернет, модернизация школ.

Предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, физического воспитания населения, активизация физкультурного движения в районе, укрепление материально-технической базы отрасли.

Продолжится работа по повышению качества обслуживания населения в соответствии с системой государственных социальных стандартов, их совершенствование с учетом региональных особенностей и включение в эту работу более полного спектра объектов обслуживания, обеспечивающих гармоничное развитие человека.

46. Основными задачами развития отрасли являются высокоразвитая современная сеть пассажирских и грузовых перевозок для жителей населенных пунктов района, выполнение государственных социальных стандартов, расширение маршрутной сети, повышение качества обслуживания населения, рост экспорта транспортных услуг.

В области автомобильного транспорта предусматривается ежегодное обновление парка автобусов, используемых на городских и пригородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении, расширение использования автобусов малой и средней вместимости (до 50 человек) на маршрутах с незначительным пассажиропотоком. Получит дальнейшее развитие система автоматизированного управления движением автобусов с использованием возможностей спутниковой навигации, что позволит обеспечить информационное взаимодействие управляющих систем транспортных организаций, повысить уровень качества перевозок пассажиров за счет непрерывного контроля за движением автобусов, оперативное устранение возникающих отклонений и срывов перевозочного процесса. В результате этого увеличение грузооборота транспортом общего пользования планируется на 14 процентов, пассажирооборота - на 4 процента. Рентабельность реализованных транспортных услуг к 2015 году составит не менее 4,5 процента.

47. В сфере услуг связи к концу 2015 года увеличится охват населения цифровым телевизионным вещанием с применением высокотехнологичных средств связи.

Будет обеспечено внедрение передовых информационных технологий в органах государственного управления, реальном и финансовом секторах экономики, других сферах жизни, что позволит повысить производительность труда и качество жизни населения района.

Для этого предусматривается:

формирование современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение ее доступности на всей территории района, переход к мультисервисным сетям электросвязи на основе единой аппаратно-программной платформы (IMS-платформы) на опорной сети национального оператора;

развитие прогрессивных видов подвижной электросвязи, широкополосного доступа в сеть Интернет на всей территории района;

расширение использования и доступности информационно-коммуникационных технологий в различных сферах жизни общества.

48. Развитие торговли в 2011 - 2015 годах будет направлено на создание стабильности в обеспечении населения социально значимыми товарами за счет дальнейшего совершенствования форм и методов организации торговли. Для этого предусматривается повышение конкурентоспособности и улучшение условий реализации отечественных товаров, совершенствование методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, развитие инфраструктуры товарных рынков, совершенствование методов организации торговли, обеспечение эффективного взаимодействия торговли с другими отраслями народнохозяйственного комплекса.

Будет продолжена работа по упорядочению деятельности рынков, переводу индивидуальных предпринимателей в специально оборудованные помещения. Дальнейшему усилению позиций организованной торговли будут также способствовать меры по совершенствованию торговой сети, направленные на улучшение условий реализации товаров и повышение качества обслуживания населения района.

В период до 2015 года в районе планируется: открытие в 2011 году современного торгового объекта типа универсам торговой площадью не менее 200 квадратных метров с установкой компьютерной системы учета товародвижения и банковских платежных терминалов для осуществления безналичных расчетов за товары с использованием банковских пластиковых карточек, внедрением метода самообслуживания, систем скидок; открытие до 2015 года торгового объекта по методу самообслуживания системы потребительской кооперации; открытие 2 предприятий розничной торговли частного торгового унитарного предприятия "Прогрессторг"; проведение ремонта гастронома N 1 с переводом его на метод самообслуживания; реконструкция и техническое переоснащение столовой административно-бытового корпуса производственного РУП "БЦЗ" и кондитерского цеха с установкой современного высокотехнологического, энергосберегающего оборудования; открытие цеха по выработке мясных полуфабрикатов торгово-производственного подразделения "Цементторг" производственного РУП "БЦЗ"; закупить и установить в объектах торговли 14 единиц холодильного и 50 единиц торгово-технологического оборудования, 17 единиц терминального оборудования.

Потребительская кооперация продолжит работу по развитию социально ориентированных объектов общественного питания, в том числе объектов быстрого обслуживания, и других, ориентированных на объемы продаж при минимальной стоимости.

Развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться за счет переспециализации и реконструкции действующих объектов: отдела полуфабрикатов в специализированный объект - магазин "Кулинария" с установкой конвекционной печи, блинницы, гриля.

В III квартале 2011 года планируется открытие кафетерия на 16 посадочных мест, бильярдного бара на 8 посадочных мест; в 2014 году - открытие кафетерия в агрогородке Муравилье с отдельным входом на 12 посадочных мест.

Деятельность заготовительной отрасли потребительской кооперации района будет направлена на увеличение объемов заготовки сельскохозяйственной продукции у населения, фермерских хозяйств и других сельхозпроизводителей, более полное освоение вторичных материальных ресурсов, реализацию мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств.

До 2015 года ежегодно в сезон массовой заготовки сельскохозяйственной и дикорастущей продукции дополнительно будет организована работа одного сезонного разъездного заготовителя. Для стимулирования сдачи выращенной продукции предполагается предоставление скидок активным производителям и сдатчикам продукции на приобретение ряда товаров.

В ходе выполнения намеченных заготовительной отраслью мероприятий ожидается увеличение доходов населения, полученных от продажи потребительской кооперации излишков сельскохозяйственной продукции и сырья, вторичных материальных ресурсов. Планируется ежегодно обеспечить темп роста закупок сельскохозяйственной продукции и сырья не менее 107 процентов.

49. Особое внимание будет уделяться развитию бытового обслуживания, для достижения целей предусматривается решение задач:

модернизация сети бытовых услуг, особенно в сельской местности;

обеспечение ценовой и территориальной доступности;

повышение качества и культуры обслуживания;

внедрение новых видов и форм оказания бытовых услуг.

Костюковичским унитарным коммунальным предприятием "Бытуслуги" до 2015 года планируется освоить производство трикотажных изделий, оказание услуг по изготовлению ключей, заточке ножей.

Продолжится работа по снижению затрат на оказание бытовых услуг в сельской местности за счет оптимизации сети сельских комплексных приемных пунктов, экономии сырья и топливно-энергетических ресурсов при реализации энергосберегающих программ.

Продолжится работа по укреплению материально-технической базы, улучшению финансового состояния организаций бытового обслуживания населения.

В целом за пятилетку планируется увеличить объем реализации бытовых услуг населению через все каналы реализации в 1,4 раза.

50. Цель развития туризма в районе - создание благоприятных условий для формирования современного эффективного конкурентоспособного туристического рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребности белорусских и иностранных граждан в туристических услугах, сохранение и рациональное использование историко-культурного наследия и природного потенциала, а также формирование имиджа района как привлекательного региона.

Работа по дальнейшему развитию рынка туристических услуг будет проводиться в рамках мероприятий развития туризма в Костюковичском районе на 2011 - 2015 годы, утвержденных решением Костюковичского районного исполнительного комитета от 4 июля 2011 г. N 13-9.

В 2011 - 2015 годах планируется:

издание рекламно-информационной продукции о туристическом потенциале района, обеспечение рекламы туристских возможностей района на областных туристических ярмарках-выставках;

подготовка специалистов в туристическом бизнесе и в сфере физической культуры и спорта;

обустройство туристических зон;

развитие инфраструктуры туризма;

развитие агроэкотуризма в районе.

51. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований и предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат организаций по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов населения, снижения издержек самих организаций и совершенствования тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Предусматривается ежегодно снижать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года не менее 5 процентов в год.

Костюковичское унитарное коммунальное предприятие "Водоканал" в 2011 - 2015 годах планирует строительство станций обезжелезивания воды в агрогородках Новые Самотевичи, Крапивня, Селецкое, Белая Дуброва, реконструкцию и строительство водопроводных сетей в городе Костюковичи и сельской местности. Предусматривается дальнейшее повышение эффективности инвестирования за счет расширенного воспроизводства основных фондов, обновления производственных мощностей на базе качественного нового оборудования с использованием передовых технологий.

На предприятии УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" разработана система менеджмента качества на 3 вида оказываемых услуг: теплоснабжение, эксплуатация жилья и выполнение строительных работ.

До 2016 года УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" планирует произвести текущий ремонт 46 котлов, замену 13 насосов, капитальный ремонт 15 километров теплосетей с применением ПИ-трубы в однотрубном измерении, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда, замену котлов на МВТ в количестве 6 штук, ремонт котельных, капитальный ремонт улиц.

Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства - поддержание уровня обслуживания населения в соответствии с нормативами государственных социальных стандартов, расширение видов и повышение качества услуг по обслуживанию и ремонту жилищного фонда, привлечение в эту сферу субъектов малого и среднего предпринимательства.



ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

52. Развитие и поддержка малого предпринимательства остаются приоритетом региональной политики с учетом достигнутого уровня его развития, растущего вклада в решение задач социального и экономического развития района, приобретения им статуса равноправного с другими секторами экономики макроэкономического компонента. Малый бизнес должен стать одной из движущих сил в развитии района.

Для достижения указанных целей необходимо реализовать дополнительные меры по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства.

53. Главной целью политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства является создание организационных, правовых и экономических условий, способствующих его динамичному и устойчивому развитию, формированию рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности, стимулированию ее развития в малых городских поселениях и сельской местности.

На территории района будет продолжено формирование кластера вокруг производственного РУП "БЦЗ".

54. Планируется довести количество микро- и малых предприятий по району к 2016 году до 45, в том числе по городу Костюковичи - до 31, в основном за счет создания организаций с осуществлением производственной деятельности (производство строительных материалов, швейное производство и прочее).



ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

55. Основными задачами внешнеэкономической деятельности района в 2011 - 2015 годах являются расширение экспорта, оптимизация объема и структуры импорта в целях достижения устойчивого положительного сальдо внешней торговли товарами.

Для выполнения этих задач необходимо обеспечить:

наращивание объемов экспорта товаров за счет ускоренного развития соответствующих производств;

товарную и географическую диверсификацию экспорта производимой продукции, в том числе создаваемой с использованием высоких технологий;

усиление конкурентных позиций на мировых рынках производителей-экспортеров за счет снижения затрат на производимую продукцию, внедрения современных технологий, обеспечивающих повышение ее качества и соответствие требованиям международных стандартов;

активное использование имеющихся механизмов взаимодействия в рамках установленных побратимских связей для продвижения товаров и снятия взаимных ограничительных мер по доступу на внешние рынки.

56. Увеличение экспорта к 2015 году планируется за счет дальнейшего продвижения продукции на рынок Российской Федерации, других стран СНГ, участия в выставках и ярмарках, заключения прямых, долгосрочных контрактов с потенциальными потребителями за рубежом, расширения выпуска фирменной рекламной продукции в широком ассортименте производственным РУП "БЦЗ".

57. На рост экспорта организаций региона существенное влияние будет оказывать активное проведение инвестиционно-инновационной модернизации действующих производств, наращивание объемов выпускаемой продукции, создание новых производств, поиск новых эффективных форм продаж и рынков сбыта.



ГЛАВА 9 ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

58. В период 2006 - 2010 годов в район поступило 2409,3 тонны фосфорных удобрений, 7735,4 тонны - калийных удобрений, на площади 12369 гектаров произведено известкование почвы.

Эффективность защитных мер в районе очевидна. За последние годы производство молока с превышением допустимого содержания радиоцезия в общественном секторе практически не отмечалось. За этот период не было возврата скота с мясокомбинатов.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 января 2009 года "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 17, 2/1561) бесплатное питание школьников организовано во всех учреждениях образования, расположенных на загрязненной территории.

За данный период израсходовано средств на выплату льгот и компенсаций всего 1,7 миллиарда рублей, в том числе выплаты, связанные с бесплатным питанием школьников, учащихся профтехучилищ и техникумов, составили 977,7 миллиона рублей.

В районе проводилась целенаправленная работа по оздоровлению и санаторно-курортному лечению детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. За прошедший период оздоровление прошли 1606 детей.

В период 2006 - 2010 годов в районе за счет средств, направляемых на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, был построен следующий объект: "Пристройка к школе с реконструкцией существующего здания школы в деревне Селецкое" второй пусковой комплекс, на строительство которого использовано 2586 миллионов рублей.

В целях обеспечения населения качественной питьевой водой введены в эксплуатацию станции обезжелезивания воды в агрогородках Муравилье (2008 год), Тупичино (2009 год), Шарейки (2010 год), на строительство которых было затрачено 1358 миллионов рублей.

59. Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 1922 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 10, 5/33118), предусматривается проведение мероприятий по следующим приоритетным направлениям:

социальная защита, медицинское обеспечение и оздоровление пострадавшего населения;

радиационная защита и адресное применение защитных мер;

формирование и реализация специальных проектов, обеспечивающих модернизацию и эффективное использование производственных мощностей, природных, сырьевых и трудовых ресурсов, развитие социальной сферы, укрепление кадрового потенциала.

60. В 2011 - 2015 годах планируется направить 1220,2 миллиона рублей гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в виде льгот и компенсаций, а также на бесплатное питание учащихся.

Кроме того, предусматриваются надбавки к должностным окладам (ставкам) педагогических, медицинских и фармацевтических работников, работников культуры и искусства, работающих в организациях, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, ежегодные (в течение 3 лет) выплаты выпускникам учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, направленным на работу на территорию радиоактивного загрязнения.

В целях обеспечения компенсации ущерба здоровью, нанесенного населению катастрофой на Чернобыльской АЭС, снижения риска для здоровья граждан будет реализована система мер, направленных на обеспечение ранней диагностики, специальной диспансеризации и оперативного лечения.

Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по Могилевской области совместно с государственными органами, местными исполнительными и распорядительными органами, собственниками санаторных организаций будут приняты конкретные меры по увеличению охвата санаторно-курортным лечением и оздоровлением пострадавших граждан (за 2011 - 2015 годы - 1069 граждан).

61. Агропромышленный комплекс - одна из отраслей народного хозяйства района, наиболее пострадавшая от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В настоящие время производство сельскохозяйственной продукции в районе осуществляется на 19388 гектарах земель, загрязненных радионуклидами.

Защитные мероприятия в сельском хозяйстве представляют собой комплекс организационных, агротехнических, агрохимических и других мероприятий, направленных на получение продуктов питания и сырья для них, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам по содержанию радионуклидов, обеспечение радиационной безопасности сельскохозяйственных работ. Благодаря применению на загрязненных сельскохозяйственных угодьях комплекса защитных мероприятий за послеаварийный период удалось добиться значительного снижения производства сельскохозяйственной продукции с содержанием радионуклидов, превышающим республиканский допустимый уровень. Достигнутые результаты не указывают на необходимость сокращения защитных мероприятий, поскольку при их сокращении неизбежен рост производства загрязненной сельскохозяйственной продукции.

В 2011 - 2015 годах необходимо предусмотреть расходы также на финансирование комплекса защитных мероприятий, предусматривающих обеспечение функционирования системы радиационного контроля продукции сельского хозяйства, включающей следующие мероприятия: радиологическое обследование сельскохозяйственных угодий, ведение радиационного контроля сельскохозяйственной продукции, поверка и ремонт приборов радиационного контроля.

По-прежнему остается актуальной проблема производства нормативно чистой продукции животноводства, в первую очередь молока в частном секторе. Необходимо предусмотреть выделение денежных средств на проведение работ по залужению (перезалужению) кормовых угодий для населенных пунктов, проведение на них уходных работ и другое.

На финансирование защитных мероприятий в сельском хозяйстве за 2011 - 2015 годы планируется направить 12044 миллиона рублей.

На территории района на отселенных территориях находятся объекты, подлежащие захоронению.

Работы по ликвидации непригодных для дальнейшего использования объектов в населенных пунктах, находящихся в зоне первоочередного и последующего отселения, планируется завершить в течение 2011 - 2015 годов. Работы будут производиться силами спецпредприятия "Радон" с учетом максимальной загрузки имеющихся у предприятия мощностей.

На проведение вышеуказанных работ планируется направить 25890 миллионов рублей.

62. Реализация в 2011 - 2015 годах мероприятий по формированию и реализации специальных проектов, обеспечивающих модернизацию и эффективное использование производственных мощностей, природных, сырьевых и трудовых ресурсов, развитию социальной сферы, укреплению кадрового потенциала позволит:

повысить эффективность работы предприятий, уровень заработной платы и, следовательно, уровень социальной защищенности пострадавших от катастрофы граждан;

развить и поддерживать на необходимом уровне инфраструктуру, обеспечивающую безопасные условия жизнедеятельности населения, проживающего на территории радиоактивного загрязнения;

снизить дозы облучения населения вследствие сокращения использования местных видов топлива;

создать условия для привлечения высококвалифицированных специалистов во все отрасли народного хозяйства пострадавших регионов;

повысить качество предоставляемых санаторно-курортных и оздоровительных мероприятий;

сократить объемы незавершенного строительства.

Приоритетными направлениями в этой сфере являются:

газификация населенных пунктов;

развитие водопроводных сетей и строительство сооружений водоподготовки;

благоустройство населенных пунктов;

реализация специальных проектов.

Основной целью газификации населенных пунктов в пострадавших населенных пунктах района является снижение дозовых нагрузок на население, проживающее на загрязненных радионуклидами территориях. При этом одновременно решается ряд не менее важных задач, в частности предполагается улучшение экологической обстановки за счет использования чистого топлива, создание необходимых санитарно-бытовых условий проживания.

В 2012 году планируется выделить 2,66 миллиарда рублей агрогородку Белая Дуброва. Будет газифицировано 250 домов частного сектора, проложено 15 километров газопровода.

Для обеспечения бесперебойного снабжения населения качественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями, а также для создания благоприятных экологических условий планируется построить в 2011 - 2012 годах станцию обезжелезивания воды в агрогородке Белая Дуброва, провести реконструкцию водопроводных сетей в деревне Забычанье.

На финансирование строительства, реконструкцию данных объектов планируется направить 714 миллионов рублей.

Главной задачей развития транспортной инфраструктуры является наиболее полное удовлетворение потребностей экономики и населения района в перевозках при минимальных издержках оказания услуг.

Выполнение дорожных работ на объектах, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения, обусловлено необходимостью улучшения эксплуатационных качеств местных автодорог, обеспечивающих транспортные связи сельских населенных пунктов, где среднегодовая эффективная доза облучения населения может превысить 1 миллизиверт в год, с районными центрами и сетью автодорог общего пользования, устройства асфальтобетонных покрытий с целью обеспыливания, а также благоустройства подъездов к кладбищам в данных населенных пунктах.

На финансирование строительства данных объектов планируется направить 4,54 миллиарда рублей, ввести в эксплуатацию 7,6 километра дорог.

В 2011 - 2015 годах на территории района планируется реализовать проект по созданию предприятия по производству рыб ценных пород с направлением на эти цели 3,478 миллиарда рублей.



ГЛАВА 10 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

63. Основная цель экологической политики, проводимой в районе, - это обеспечение экологической безопасности и эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов.

За последние годы на территории района произошло снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха. Данные наблюдений показывают стабилизацию уровня загрязнения воздушного бассейна района как основными, так и специфическими примесями. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от стационарных источников, выбросов предприятий района в последние годы не выявлено. Просматривается тенденция ежегодного снижения суммарных выбросов.

64. В 2011 - 2015 годах политика в области защиты атмосферного воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников. Для этого необходимо обеспечить выполнение следующих задач:

внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях на основе организации производства и широкого использования низкосернистых видов топлива;

достижение целевых показателей, установленных для республики в соответствии с международными обязательствами, в том числе по снижению выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ;

оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, повышение эффективности очистки путем замены существующих пылегазоулавливающих установок на более усовершенствованные и эффективные;

использование дров при массовой доле влаги в древесине не более 40 процентов согласно техническим условиям Республики Беларусь 100725266-2003 "Древесина дровяная для топливных нужд".

В прогнозируемом периоде основными целями являются сохранение гидрологических, биологических, химических, а также развитие рекреационных функций водных систем, обеспечение предприятий и населения водой необходимого качества. Актуальной остается проблема сохранения качества подземных вод в основном в сельской местности, где население пользуется шахтными колодцами.

В 2011 - 2015 годах основное внимание необходимо сосредоточить на решении следующих задач:

сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных источников сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с сельскохозяйственных объектов и сельхозтерриторий;

обеспечение населения чистой питьевой водой;

недопущение потерь добываемых подземных вод в связи с порывами и всевозможными утечками в системах водоснабжения;

создание благоприятных условий для развития водного туризма и рекреации на водных объектах.

65. В прогнозируемом периоде необходимо продолжить работы по наведению порядка на земле, вовлечению в сельхозоборот пустующих не используемых, но пригодных земель для возделывания сельхозкультур. Одновременно проводить залесение малопродуктивных, неиспользуемых земель. Вести работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности на полях, раскорчевке освободившихся площадей, распашке обочин дорог, ликвидации межполевых неиспользуемых дорог, уборке с полей опор неиспользуемых линий электропередач и связи, камней и других посторонних предметов, препятствующих обработке земли.

66. В районе образуется около 6 тысяч тонн промышленных и бытовых отходов, в том числе 0,35 тысячи тонн промышленных отходов и 5,65 тысячи тонн отходов потребления. Применяемым способом обращения с твердыми коммунальными отходами в районе является смешанный сбор и обезвреживание путем размещения (захоронения) на городском полигоне твердо-бытовых отходов и мини-полигонах в сельских населенных пунктах. Следует отметить, что в процессе смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется значительная часть ценных ресурсов, которые могли бы быть использованы в различных отраслях народного хозяйства.

В прогнозируемом периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, минимизация образования отходов на основе их обезвреживания, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.



ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

67. Основными задачами являются увеличение использования местных видов топлива и вторичных энергоресурсов, внедрение энергоэффективных технологий и оборудования.

Для снижения уровня использования природного газа на производственном РУП "БЦЗ" действующая технологическая линия по производству клинкера будет переведена на использование угля в качестве топлива. В целях замещения импортируемых видов топлива на производственном РУП "БЦЗ" будут использоваться топливные брикеты.

68. В организациях жилищно-коммунального хозяйства района планируется провести замену тепловых сетей с применением ПИ-труб, замену насосного оборудования на энергосберегающее, внедрение энергосберегающих осветительных устройств, проведение оптимизации схем теплоснабжения.

69. Реализация энергосберегающих мероприятий позволит обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов на уровне 70 - 71 тысячи тонн условного топлива. Доля местных видов топлива в балансе котельно-печного топлива к 2015 году должна составить 8,6 процента.



ГЛАВА 12 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

70. Главным результатом реализации Программы станет рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе модернизации экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики.

Доступность услуг здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта обеспечит возможность всестороннего развития физически здорового, духовно богатого человека независимо от места его жительства. Привлекательность жизни населения района также повысится за счет выравнивания жилищных условий, качества транспортных услуг, обеспеченности услугами современной связи на всей территории района.

71. В предстоящей пятилетке предусматривается обеспечить увеличение объема промышленного производства на 61 процент, продукции сельского хозяйства - на 39,6 процента, розничного товарооборота - на 55,7 процента.

В Программе определены основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы согласно приложениям 1 - 14.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Костюковичского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

----+--------------+-----------+------+-----T-----+-----T-----+-----T------
¦   ¦              ¦           ¦ 2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦ Наименование ¦  Единица  ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦п/п¦  показателя  ¦ измерения +------+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦   ¦              ¦           ¦отчет ¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦   ¦              ¦           ¦      ¦                             ¦2010 году ¦
+---+--------------+-----------+------+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦ 1 ¦      2       ¦     3     ¦  4   ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦    10    ¦
+---+--------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 1 ¦Продукция     ¦процентов к¦123,7 ¦110,0¦110,0¦110,0¦110,0¦110,0¦  161,0   ¦
¦   ¦промышленности¦предыдущему¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦              ¦   году    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 2 ¦Продукция     ¦процентов к¦103,3 ¦107,0¦107,0¦107,0¦107,0¦106,5¦  139,6   ¦
¦   ¦сельского     ¦предыдущему¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦хозяйства     ¦   году    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 3 ¦Инвестиции в  ¦процентов к¦181,3 ¦172,4¦71,5 ¦ 8,5 ¦113,6¦108,7¦   12,9   ¦
¦   ¦основной      ¦предыдущему¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦капитал       ¦   году    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 4 ¦Экспорт       ¦процентов к¦ 97,5 ¦116,1¦105,1¦106,2¦108,8¦110,4¦  155,6   ¦
¦   ¦товаров       ¦предыдущему¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦              ¦   году    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 5 ¦Экспорт услуг ¦процентов к¦255,2 ¦124,8¦86,1 ¦108,8¦ 104 ¦102,5¦  124,6   ¦
¦   ¦              ¦предыдущему¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦              ¦   году    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 6 ¦Розничный     ¦процентов к¦114,7 ¦117,0¦100,0¦110,0¦110,0¦110,0¦  155,7   ¦
¦   ¦товарооборот  ¦предыдущему¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦              ¦   году    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 7 ¦Платные услуги¦процентов к¦116,3 ¦109,5¦100,0¦109,0¦109,0¦109,5¦  142,5   ¦
¦   ¦населению     ¦предыдущему¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦              ¦   году    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 8 ¦Ввод в        ¦   тысяч   ¦16,025¦17,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦   62,4   ¦
¦   ¦эксплуатацию  ¦квадратных ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦жилья за счет ¦  метров   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦всех          ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦источников    ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦финансирования¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---+--------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Костюковичского района
на 2011 - 2015 годы



НАСЕЛЕНИЕ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА

---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦              ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ Наименование ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦  показателя  ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦              ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦              ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Среднегодовая ¦   тысяч   ¦26,0 ¦25,7 ¦25,4 ¦25,1 ¦24,8 ¦24,5 ¦   94,2   ¦
¦численность   ¦  человек  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦постоянного   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦населения     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе:  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦городского    ¦   тысяч   ¦15,9 ¦15,8 ¦15,7 ¦15,6 ¦15,5 ¦15,4 ¦   96,9   ¦
¦              ¦  человек  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦              +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦              ¦ процентов ¦61,1 ¦61,5 ¦61,8 ¦62,1 ¦62,5 ¦62,9 ¦    -     ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦сельского     ¦   тысяч   ¦10,1 ¦ 9,9 ¦ 9,7 ¦ 9,5 ¦ 9,3 ¦ 9,1 ¦   90,1   ¦
¦              ¦  человек  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦              +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦              ¦ процентов ¦38,9 ¦38,5 ¦38,2 ¦37,9 ¦37,5 ¦37,1 ¦    -     ¦
¦--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Костюковичского района
на 2011 - 2015 годы



ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА

----+---------------+----------+-----T----+----T----+-----T----+------
¦   ¦               ¦          ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014 ¦2015¦ Индексы  ¦
¦ N ¦ Наименование  ¦ Единица  ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦год ¦изменения,¦
¦п/п¦  показателя   ¦измерения +-----+----+----+----+-----+----+процентов,¦
¦   ¦               ¦          ¦отчет¦         прогноз         ¦2015 год к¦
¦   ¦               ¦          ¦     ¦                         ¦2010 году ¦
+---+---------------+----------+-----+----+----T----+-----T----+----------+
¦ 1 ¦Трудовые       ¦  тысяч   ¦15,8 ¦15,5¦15,2¦14,9¦14,6 ¦14,3¦   90,5   ¦
¦   ¦ресурсы (в     ¦ человек  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦   ¦среднегодовом  ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦   ¦исчислении)    ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
+---+---------------+----------+-----+----+----+----+-----+----+----------+
¦ 2 ¦Численность    ¦  тысяч   ¦10,7 ¦10,7¦10,6¦10,4¦10,2 ¦10,0¦   93,5   ¦
¦   ¦занятых в      ¦ человек  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦   ¦экономике      ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦   +---------------+----------+-----+----+----+----+-----+----+----------+
¦   ¦В том числе:   ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦   ¦сфера          ¦  тысяч   ¦ 5,0 ¦5,0 ¦4,8 ¦4,6 ¦ 4,4 ¦4,1 ¦   82,0   ¦
¦   ¦производства   ¦ человек  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦   ¦товаров        ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦   +---------------+----------+-----+----+----+----+-----+----+----------+
¦   ¦сфера услуг    ¦  тысяч   ¦ 5,7 ¦5,7 ¦5,8 ¦5,8 ¦ 5,8 ¦5,9 ¦  103,5   ¦
¦   ¦               ¦ человек  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
+---+---------------+----------+-----+----+----+----+-----+----+----------+
¦ 3 ¦Уровень        ¦процентов ¦ 0,7 ¦1,1 ¦1,5 ¦1,5 ¦ 1,5 ¦1,5 ¦    -     ¦
¦   ¦безработицы (к ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦   ¦экономически   ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦   ¦активному      ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦   ¦населению)     ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦---+---------------+----------+-----+----+----+----+-----+----+-----------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Костюковичского района
на 2011 - 2015 годы



ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА

----+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦   ¦                    ¦            ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦    Наименование    ¦  Единица   ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦п/п¦     показателя     ¦ измерения  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦   ¦                    ¦            ¦ отчет ¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦   ¦                    ¦            ¦       ¦                                       ¦2010 году ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 1 ¦         2          ¦     3      ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦    10    ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                       Земельные ресурсы                                        ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 1 ¦Общая земельная     ¦   тысяч    ¦149,38 ¦149,38 ¦149,38 ¦149,38 ¦149,38 ¦149,38 ¦  100,0   ¦
¦   ¦площадь             ¦  гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦В том числе         ¦   тысяч    ¦ 69,75 ¦ 69,7  ¦ 69,65 ¦ 69,6  ¦ 69,57 ¦ 69,54 ¦   99,7   ¦
¦   ¦сельскохозяйственные¦  гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦земли               ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦из них пахотные     ¦   тысяч    ¦ 31,1  ¦ 31,12 ¦ 31,14 ¦ 31,15 ¦ 31,17 ¦ 31,19 ¦  100,3   ¦
¦   ¦земли               ¦  гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 2 ¦Площадь             ¦  гектаров  ¦  2,7  ¦  2,7  ¦  2,7  ¦  2,7  ¦  2,7  ¦  2,7  ¦  100,0   ¦
¦   ¦сельскохозяйственных¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦угодий на 1 жителя  ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦Костюковичского     ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦района              ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 3 ¦Площадь пахотных    ¦  гектаров  ¦ 1,21  ¦ 1,21  ¦ 1,21  ¦ 1,21  ¦ 1,21  ¦ 1,21  ¦  100,0   ¦
¦   ¦земель на 1 жителя  ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦Костюковичского     ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦района              ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 4 ¦Общая площадь       ¦   тысяч    ¦ 0,275 ¦ 0,27  ¦ 0,27  ¦ 0,275 ¦ 0,267 ¦ 0,248 ¦   90,0   ¦
¦   ¦нарушенных земель   ¦  гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 5 ¦Площадь             ¦   тысяч    ¦ 0,005 ¦ 0,002 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦  100,0   ¦
¦   ¦рекультивированных  ¦ гектаров в ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦земель              ¦    год     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                         Лесные ресурсы                                         ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 6 ¦Удельный вес        ¦ процентов  ¦ 21,1  ¦ 21,1  ¦ 21,1  ¦ 21,1  ¦ 21,1  ¦ 21,1  ¦    -     ¦
¦   ¦радиоактивно        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦загрязненных        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦территорий (зона    ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦отчуждения)         ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 7 ¦Площадь лесопокрытых¦   тысяч    ¦ 47,7  ¦ 47,7  ¦ 48,0  ¦ 48,2  ¦ 48,2  ¦ 48,5  ¦  101,7   ¦
¦   ¦земель              ¦  гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 8 ¦Расчетная лесосека  ¦   тысяч    ¦ 70,9  ¦ 70,9  ¦ 70,9  ¦ 70,9  ¦ 100,5 ¦ 100,5 ¦  141,7   ¦
¦   ¦по главному         ¦ кубических ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦пользованию         ¦   метров   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 9 ¦Общий объем         ¦   тысяч    ¦ 90,8  ¦ 98,4  ¦ 98,5  ¦ 99,0  ¦  102  ¦  105  ¦  115,6   ¦
¦   ¦заготовки древесины ¦ кубических ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦                    ¦   метров   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦10 ¦Лесовосстановление и¦   тысяч    ¦ 0,25  ¦ 0,25  ¦ 0,25  ¦  0,2  ¦ 0,17  ¦ 0,18  ¦   72,0   ¦
¦   ¦лесоразведение      ¦  гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                       Наличие и организация особо охраняемых территорий                        ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦11 ¦Заказники местного  ¦единиц/тысяч¦1/0,112¦1/0,112¦1/0,112¦1/0,112¦1/0,112¦1/0,112¦   100    ¦
¦   ¦значения            ¦  гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                         Водные ресурсы                                         ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦12 ¦Объем забора воды из¦ миллионов  ¦ 2,78  ¦  2,7  ¦ 2,74  ¦ 2,75  ¦ 2,75  ¦  2,8  ¦  100,7   ¦
¦   ¦природных источников¦ кубических ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦                    ¦   метров   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦13 ¦Водопотребление     ¦ миллионов  ¦  2,2  ¦ 2,27  ¦ 2,28  ¦ 2,31  ¦ 2,35  ¦ 2,35  ¦  107,0   ¦
¦   ¦(использование воды)¦ кубических ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦                    ¦   метров   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦14 ¦Сброс сточных вод в ¦ миллионов  ¦ 1,32  ¦ 1,33  ¦ 1,33  ¦ 1,34  ¦ 1,35  ¦ 1,35  ¦  102,0   ¦
¦   ¦поверхностные водные¦ кубических ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦источники           ¦   метров   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                       Атмосферный воздух                                       ¦
+---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦15 ¦Выбросы загрязняющих¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦веществ от:         ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦стационарных        ¦ тысяч тонн ¦  3,3  ¦  3,4  ¦  3,6  ¦  6,7  ¦ 6,75  ¦  6,8  ¦  206,0   ¦
¦   ¦источников          ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦передвижных         ¦ тысяч тонн ¦ 1,84  ¦  1,9  ¦ 1,95  ¦ 1,97  ¦ 1,99  ¦ 2,02  ¦  110,0   ¦
¦   ¦источников          ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦---+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Костюковичского района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА

----+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------
¦   ¦                    ¦          ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦    Наименование    ¦ Единица  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦п/п¦     показателя     ¦измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦   ¦                    ¦          ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦   ¦                    ¦          ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦         2          ¦    3     ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦    10    ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                Уровень жизни населения                                 ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦Номинальная         ¦  тысяч   ¦1069,5¦1415,0¦1782,9¦2166,2¦2560,0¦2930,0¦  274,0   ¦
¦   ¦начисленная         ¦  рублей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦среднемесячная      ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦заработная плата    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦работников          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 2 ¦Темп роста к уровню ¦процентов ¦128,4 ¦132,3 ¦126,0 ¦121,5 ¦118,2 ¦114,5 ¦  274,0   ¦
¦   ¦прошлого года       ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                      Образование                                       ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 3 ¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦ 2144 ¦ 2253 ¦ 2360 ¦ 2423 ¦ 2478 ¦ 2521 ¦  117,5   ¦
¦   ¦населения           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦общеобразовательными¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦школами на 1000     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦учащихся            ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 4 ¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦ 1013 ¦ 1013 ¦ 1013 ¦ 1013 ¦ 1013 ¦ 1013 ¦   100    ¦
¦   ¦населения детскими  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦дошкольными         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦учреждениями на 1000¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦детей               ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                    Здравоохранение                                     ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 5 ¦Обеспеченность      ¦   коек   ¦ 72,2 ¦ 68,4 ¦ 68,4 ¦ 68,4 ¦ 68,4 ¦ 68,4 ¦   94,7   ¦
¦   ¦населения           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦больничными койками ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦на 10 тысяч         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦населения           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 6 ¦Обеспеченность      ¦посещений ¦417,5 ¦417,5 ¦417,5 ¦417,5 ¦417,5 ¦417,5 ¦   100    ¦
¦   ¦амбулаторно-        ¦ в смену  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦поликлиническими    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦учреждениями на 10  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦тысяч населения     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 7 ¦Численность врачей  ¦ человек  ¦ 24,3 ¦ 24,3 ¦ 24,3 ¦ 24,3 ¦ 24,3 ¦ 24,3 ¦   100    ¦
¦   ¦на 10 тысяч         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦населения           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                     Жилищная сфера                                     ¦
+---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 8 ¦Ввод в эксплуатацию ¦  тысяч   ¦16,025¦ 17,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦   62,4   ¦
¦   ¦жилья за счет всех  ¦квадратных¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦источников          ¦  метров  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦финансирования      ¦  общей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦                    ¦ площади  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦---+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
Костюковичского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА

----+------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦   ¦                  ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦   Наименование   ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦п/п¦    показателя    ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦   ¦                  ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦   ¦                  ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---+------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦ 1 ¦        2         ¦     3     ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦    10    ¦
+---+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 1 ¦Объем производства¦миллиардов ¦327,5¦385,5¦453,7¦534,0¦628,5¦739,7¦  161,0   ¦
¦   ¦продукции         ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦промышленности    +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦                  ¦процентов к¦123,7¦110,0¦110,0¦110,0¦110,0¦110,0¦  161,0   ¦
¦   ¦                  ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦                  ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 2 ¦Рост              ¦процентов к¦106,4¦109,5¦109,5¦109,5¦109,5¦109,5¦  157,4   ¦
¦   ¦производительности¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦труда             ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 3 ¦Рентабельность    ¦ процентов ¦ 7,7 ¦ 4,0 ¦ 5,0 ¦ 6,4 ¦ 7,3 ¦ 7,8 ¦    -     ¦
¦   ¦продаж в          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦организациях      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦промышленности    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 4 ¦Структура         ¦ процентов ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦    -     ¦
¦   ¦промышленности:   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦горнодобывающая   ¦ процентов ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦0,08 ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦   ¦промышленность    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦производство      ¦ процентов ¦ 1,4 ¦ 1,2 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦    -     ¦
¦   ¦пищевых продуктов,¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦включая напитки, и¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦табака            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦текстильное и     ¦ процентов ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦0,12 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦    -     ¦
¦   ¦швейное           ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦производство      ¦ процентов ¦93,3 ¦94,7 ¦96,1 ¦96,6 ¦97,1 ¦97,5 ¦    -     ¦
¦   ¦прочих            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦неметаллических   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦минеральных       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦продуктов         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦производство и    ¦ процентов ¦ 4,8 ¦ 3,6 ¦ 2,9 ¦ 2,5 ¦ 2,1 ¦ 1,8 ¦    -     ¦
¦   ¦распределение     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦электроэнергии,   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦газа и воды       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
Костюковичского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА

----+--------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦   ¦                    ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦    Наименование    ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦п/п¦     показателя     ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦   ¦                    ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦   ¦                    ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦ 1 ¦         2          ¦     3     ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦    10    ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 1 ¦Производство        ¦миллиардов ¦130,6¦139,7¦149,5¦160,0¦171,2¦182,3¦    -     ¦
¦   ¦продукции сельского ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦хозяйства в         +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦хозяйствах всех     ¦процентов к¦103,3¦107,0¦107,0¦107,0¦107,0¦106,5¦  139,6   ¦
¦   ¦категорий           ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦                    ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦В том числе:        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦растениеводства     ¦миллиардов ¦85,6 ¦92,1 ¦95,2 ¦101,1¦ 106 ¦111,1¦  129,8   ¦
¦   ¦                    ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦животноводства      ¦миллиардов ¦45,0 ¦47,6 ¦54,3 ¦58,9 ¦65,2 ¦71,2 ¦  158,2   ¦
¦   ¦                    ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 2 ¦Производство        ¦миллиардов ¦73,1 ¦82,3 ¦92,5 ¦103,0¦115,0¦126,0¦  172,3   ¦
¦   ¦продукции сельского ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦хозяйства в         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦сельхозпредприятиях ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 3 ¦Наличие             ¦  единиц   ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦  100,0   ¦
¦   ¦сельскохозяйственных¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦организаций всех    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦форм собственности  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 4 ¦Наличие фермерских  ¦  единиц   ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦  8  ¦  100,0   ¦
¦   ¦хозяйств            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 5 ¦Производство        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦основных видов      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦продукции в         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦натуральном         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦выражении в         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦хозяйствах всех     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦категорий:          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦зерновых и          ¦тысяч тонн ¦33,4 ¦46,6 ¦47,9 ¦49,5 ¦51,7 ¦55,9 ¦  167,4   ¦
¦   ¦зернобобовых культур¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦(в весе после       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦доработки)          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦картофеля           ¦тысяч тонн ¦36,7 ¦37,1 ¦38,2 ¦39,0 ¦39,9 ¦40,6 ¦  110,6   ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦маслосемян рапса    ¦тысяч тонн ¦ 3,1 ¦ 4,7 ¦ 4,9 ¦ 5,0 ¦5,05 ¦ 5,1 ¦  164,5   ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦овощей              ¦тысяч тонн ¦ 6,7 ¦6,91 ¦7,02 ¦7,02 ¦ 7,0 ¦ 6,9 ¦  103,0   ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦плодов и ягод       ¦тысяч тонн ¦ 5,8 ¦6,37 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦  110,3   ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦скота и птицы (в    ¦тысяч тонн ¦ 3,3 ¦ 4,0 ¦4,07 ¦4,54 ¦5,42 ¦5,54 ¦  167,9   ¦
¦   ¦живом весе)         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦молока              ¦тысяч тонн ¦26,1 ¦33,5 ¦35,4 ¦38,2 ¦40,9 ¦44,3 ¦  169,7   ¦
¦   +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦   ¦яиц                 ¦ миллионов ¦ 9,5 ¦9,56 ¦9,58 ¦ 9,6 ¦ 9,6 ¦ 9,6 ¦  101,1   ¦
¦   ¦                    ¦   штук    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 6 ¦Рентабельность      ¦ процентов ¦ 2,9 ¦ 5,0 ¦ 7,0 ¦ 8,0 ¦ 9,0 ¦10,0 ¦    -     ¦
¦   ¦продаж в            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦организациях        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦сельского хозяйства ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 7 ¦Рентабельность      ¦ процентов ¦ 3,0 ¦ 5,1 ¦ 8,0 ¦ 9,0 ¦10,0 ¦11,2 ¦    -     ¦
¦   ¦реализуемой         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦продукции (работ,   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦услуг)              ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦ 8 ¦Снижение (-) уровня ¦ процентов ¦-6,3 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦    -     ¦
¦   ¦материалоемкости    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦продукции сельского ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦хозяйства (в        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦   ¦фактических ценах)  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
Костюковичского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА

---+---------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦  ¦               ¦          ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦N ¦ Наименование  ¦ Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦п/¦  показателя   ¦измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦п ¦               ¦          ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦  ¦               ¦          ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+--+---------------+----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦1 ¦      2        ¦    3     ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦    10    ¦
+--+---------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦1 ¦Объем          ¦миллионов ¦46429¦50000¦51000¦52000¦53000¦54000¦  116,3   ¦
¦  ¦подрядных      ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦  ¦работ,         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦  ¦выполненных    +----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦  ¦собственными   ¦процентов ¦110,3¦107,7¦102,0¦102,0¦101,9¦101,9¦  116,3   ¦
¦  ¦силами, по     ¦    к     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦  ¦виду           ¦предыдущем¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦  ¦деятельности   ¦  у году  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦  ¦"Строительство"¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦  ¦               ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--+---------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦2 ¦Рентабельность ¦процентов ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦    -     ¦
¦  ¦продаж         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--+---------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦3 ¦Рентабельность ¦процентов ¦ 5,0 ¦ 5,1 ¦ 5,2 ¦ 5,3 ¦ 5,4 ¦ 5,5 ¦    -     ¦
¦  ¦реализованной  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦  ¦продукции      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦  ¦(работ, услуг) ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
L--+---------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
Костюковичского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА

----+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦   ¦               ¦           ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦ Наименование  ¦  Единица  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦п/п¦  показателя   ¦ измерения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦   ¦               ¦           ¦ отчет ¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦   ¦               ¦           ¦       ¦                                       ¦2010 году ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 1 ¦       2       ¦     3     ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦    10    ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 1 ¦Удельный вес   ¦ процентов ¦ 53,3  ¦ 53,3  ¦ 54,7  ¦ 55,8  ¦ 56,9  ¦ 59,0  ¦    -     ¦
¦   ¦занятых в сфере¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦услуг в общей  ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦численности    ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦занятых в      ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦экономике      ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                        Транспорт                                         ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 2 ¦Объем перевозок¦тысяч тонн ¦ 607,9 ¦ 644,4 ¦ 657,3 ¦ 663,8 ¦ 670,4 ¦ 677,1 ¦  111,3   ¦
¦   ¦грузов         ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 3 ¦Грузооборот    ¦   тысяч   ¦7246,9 ¦7942,6 ¦8022,0 ¦8102,2 ¦8183,2 ¦8265,0 ¦  114,0   ¦
¦   ¦               ¦  тонно-   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦               ¦километров ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 4 ¦Объем перевозок¦   тысяч   ¦ 693,4 ¦ 698,9 ¦ 704,4 ¦ 710,0 ¦ 715,7 ¦ 721,3 ¦  104,0   ¦
¦   ¦пассажиров     ¦пассажиров ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦транспортом    ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦общего         ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦пользования    ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 5 ¦Пассажирооборот¦   тысяч   ¦10387,1¦10470,2¦10553,9¦10638,3¦10723,4¦10809,2¦  104,0   ¦
¦   ¦транспорта     ¦пассажиро- ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦общего         ¦километров ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦пользования    ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 6 ¦Протяженность  ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦автомобильных  ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦дорог:         ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦общего         ¦километров ¦ 517,7 ¦ 517,7 ¦ 517,7 ¦ 517,7 ¦ 517,7 ¦ 517,7 ¦  100,0   ¦
¦   ¦пользования    ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦с твердым      ¦километров ¦ 191,9 ¦ 191,9 ¦ 191,9 ¦ 191,9 ¦ 191,9 ¦ 191,9 ¦  100,0   ¦
¦   ¦покрытием      ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                         Торговля                                         ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 7 ¦Рентабельность ¦ процентов ¦  4,1  ¦  4,2  ¦  4,3  ¦  4,4  ¦  4,5  ¦  4,5  ¦    -     ¦
¦   ¦реализованных  ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦транспортных   ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦услуг          ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 8 ¦Объем          ¦процентов к¦ 114,7 ¦ 117,0 ¦ 100,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦  155,7   ¦
¦   ¦розничного     ¦предыдущему¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦товарооборота  ¦   году    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦торговли через ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦все каналы     ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦реализации     ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦В том числе    ¦процентов к¦ 110,1 ¦ 110,1 ¦ 100,0 ¦ 109,9 ¦ 110,4 ¦ 110,9 ¦  148,1   ¦
¦   ¦потребительская¦предыдущему¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦кооперация     ¦   году    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 9 ¦Структура      ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦объема         ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦розничного     ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦товарооборота  ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦торговли по    ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦формам         ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦собственности: ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦государственная¦ процентов ¦ 13,4  ¦ 13,3  ¦ 12,5  ¦ 12,0  ¦ 12,0  ¦ 11,5  ¦    -     ¦
¦   +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦частная        ¦ процентов ¦ 86,6  ¦ 86,7  ¦ 87,5  ¦ 88,0  ¦ 88,0  ¦ 88,5  ¦    -     ¦
¦   +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦из нее         ¦ процентов ¦ 46,7  ¦ 45,0  ¦ 45,5  ¦ 45,5  ¦ 45,5  ¦ 45,5  ¦    -     ¦
¦   ¦потребительская¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦кооперация     ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦10 ¦Число объектов ¦  единиц   ¦  151  ¦  152  ¦  153  ¦  154  ¦  154  ¦  155  ¦  102,6   ¦
¦   ¦розничной      ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦торговой сети  ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦на конец года  ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦В том числе в  ¦  единиц   ¦  45   ¦  45   ¦  45   ¦  45   ¦  45   ¦  45   ¦  100,0   ¦
¦   ¦сельской       ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦местности      ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦11 ¦Торговая       ¦   тысяч   ¦10,288 ¦10,388 ¦10,588 ¦10,588 ¦10,588 ¦10,588 ¦  102,9   ¦
¦   ¦площадь        ¦квадратных ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦магазинов      ¦  метров   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦12 ¦Обеспеченность ¦квадратных ¦ 398,8 ¦ 402,6 ¦ 410,3 ¦ 410,3 ¦ 410,3 ¦ 410,3 ¦  102,9   ¦
¦   ¦населения      ¦  метров   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦торговыми      ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦площадями на   ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦1000 жителей   ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                   Общественное питание                                   ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦13 ¦Объем          ¦процентов к¦ 118,8 ¦ 113,0 ¦ 100,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦  146,3   ¦
¦   ¦розничного     ¦предыдущему¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦товарооборота  ¦   году    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦общественного  ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦питания        ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦В том числе    ¦процентов к¦ 115,2 ¦ 109,5 ¦ 100,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,5 ¦  142,5   ¦
¦   ¦потребительская¦предыдущему¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦кооперация     ¦   году    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦14 ¦Число объектов ¦  единиц   ¦  50   ¦  50   ¦  50   ¦  50   ¦  50   ¦  50   ¦  100,0   ¦
¦   ¦общественного  ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦питания на     ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦конец года     ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦В том числе в  ¦  единиц   ¦  28   ¦  28   ¦  28   ¦  28   ¦  28   ¦  28   ¦  100,0   ¦
¦   ¦сельской       ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦местности      ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦15 ¦Число мест в   ¦  единиц   ¦ 2370  ¦ 2370  ¦ 2370  ¦ 2370  ¦ 2370  ¦ 2370  ¦  100,0   ¦
¦   ¦объектах       ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦общественного  ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦питания        ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦16 ¦Обеспеченность ¦   мест    ¦ 25,8  ¦ 25,8  ¦ 25,8  ¦ 25,8  ¦ 25,8  ¦ 25,8  ¦  100,0   ¦
¦   ¦населения      ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦местами в      ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦общедоступных  ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦объектах       ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦общественного  ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦питания на 1000¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦жителей        ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦17 ¦Объем          ¦процентов к¦ 116,3 ¦ 109,5 ¦ 100,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,5 ¦  142,5   ¦
¦   ¦реализации     ¦предыдущему¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦платных услуг  ¦   году    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦населению через¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦все каналы     ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦реализации     ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦18 ¦Число объектов ¦  единиц   ¦  35   ¦  35   ¦  35   ¦  35   ¦  35   ¦  35   ¦  100,0   ¦
¦   ¦бытового       ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦обслуживания   ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦населения на   ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦конец года     ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦В том числе в  ¦  единиц   ¦   8   ¦   8   ¦   8   ¦   8   ¦   8   ¦   8   ¦  100,0   ¦
¦   ¦сельской       ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦местности      ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦---+---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
Костюковичского района
на 2011 - 2015 годы



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА

----+------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+------
¦   ¦                  ¦         ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦   Наименование   ¦ Единица ¦        ¦        ¦        ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦п/п¦    показателя    ¦измерения+--------+--------+--------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦   ¦                  ¦         ¦ отчет  ¦                 прогноз                 ¦2015 год к¦
¦   ¦                  ¦         ¦        ¦                                         ¦2010 году ¦
+---+------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦ 1 ¦        2         ¦    3    ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦    10    ¦
+---+------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦ 1 ¦Инвестиции в      ¦миллионов¦320264,0¦607362,2¦477484,2¦44498,3¦55595,3¦66484,3¦   12,9   ¦
¦   ¦основной капитал -¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦всего             ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦Темпы роста       ¦процентов¦ 181,3  ¦ 172,4  ¦  71,5  ¦  8,5  ¦ 113,6 ¦ 108,7 ¦   12,9   ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦Из них по видам   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦экономической     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦деятельности:     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦промышленность    ¦миллионов¦241317,0¦565930,0¦438530,0¦1832,0 ¦2707,0 ¦3370,0 ¦   1,4    ¦
¦   ¦(секции C, D, E)  ¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦сельское          ¦миллионов¦25777,0 ¦17100,0 ¦17500,0 ¦19000,0¦26000,0¦34000,0¦  119,9   ¦
¦   ¦хозяйство, охота и¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦предоставление    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦услуг в этих      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦областях (секция  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦A-01)             ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦строительство     ¦миллионов¦ 2332,0 ¦ 2425,3 ¦ 2519,3 ¦2613,3 ¦2707,3 ¦2801,3 ¦  109,2   ¦
¦   ¦(секция F)        ¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦транспорт и связь ¦миллионов¦ 5395,0 ¦ 5502,9 ¦ 5609,9 ¦5716,0 ¦5821,0 ¦5925,0 ¦  100,0   ¦
¦   ¦(секция I)        ¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦образование       ¦миллионов¦ 223,0  ¦ 220,0  ¦ 240,0  ¦ 240,0 ¦ 250,0 ¦ 260,0 ¦  106,0   ¦
¦   ¦(секция M)        ¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦здравоохранение   ¦миллионов¦ 526,0  ¦  73,0  ¦  85,0  ¦ 97,0  ¦ 110,0 ¦ 128,0 ¦   22,0   ¦
¦   ¦(секция N)        ¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦предоставление    ¦миллионов¦ 215,0  ¦ 111,0  ¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦   ¦коммунальных,     ¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦социальных и      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦персональных услуг¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦(секция O)        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦прочие виды       ¦миллионов¦44479,0 ¦16000,0 ¦13000,0 ¦15000,0¦18000,0¦20000,0¦   12,8   ¦
¦   ¦экономической     ¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦деятельности      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦ 2 ¦Объем инвестиций  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦за счет:          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦средств           ¦миллионов¦41830,0 ¦83072,6 ¦92329,9 ¦3800,1 ¦4309,3 ¦5091,1 ¦   11,1   ¦
¦   ¦консолидированного¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦бюджета           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦в том числе:      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦средств           ¦миллионов¦37121,0 ¦80986,7 ¦89943,0 ¦ 966,2 ¦ 989,3 ¦1012,2 ¦   2,5    ¦
¦   ¦республиканского  ¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦бюджета           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦средств местных   ¦миллионов¦ 4709,0 ¦ 2085,9 ¦ 2386,9 ¦2833,9 ¦3320,0 ¦4078,9 ¦   78,7   ¦
¦   ¦бюджетов          ¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦собственных       ¦миллионов¦51688,0 ¦15163,1 ¦17768,8 ¦8481,0 ¦14848,0¦23814,9¦   41,9   ¦
¦   ¦средств           ¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦организаций       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦собственных       ¦миллионов¦ 6493,0 ¦   -    ¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦   ¦средств населения ¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦кредитов          ¦миллионов¦211856,0¦298076,5¦359015,5¦27780,6¦31816,4¦33151,5¦   14,2   ¦
¦   ¦белорусских банков¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦иностранных       ¦миллионов¦  96,0  ¦202700,0¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦   ¦источников,       ¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦включая кредиты   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦иностранных банков¦         ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   +------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦   ¦прочих источников ¦миллионов¦ 8301,0 ¦ 8350,0 ¦ 8370,0 ¦4436,6 ¦4621,6 ¦4426,8 ¦   48,5   ¦
¦   ¦                  ¦ рублей  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦---+------------------+---------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
Костюковичского района
на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА

----+------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+------
¦   ¦            ¦         ¦2010 год ¦2011 год¦2012 год¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦Наименование¦ Единица ¦         ¦        ¦        ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦п/п¦ показателя ¦измерения+---------+--------+--------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦   ¦            ¦         ¦  отчет  ¦                 прогноз                 ¦2015 год к¦
¦   ¦            ¦         ¦         ¦                                         ¦2010 году ¦
+---+------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦ 1 ¦Экспорт     ¦  тысяч  ¦ 10500,3 ¦12192,3 ¦12817,5 ¦13609,7¦14805,0¦16345,5¦  155,6   ¦
¦   ¦товаров     ¦долларов ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦            ¦   США   ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦ 2 ¦Экспорт     ¦  тысяч  ¦  106,4  ¦ 132,8  ¦ 114,4  ¦ 124,5 ¦ 129,5 ¦ 132,8 ¦  124,6   ¦
¦   ¦услуг       ¦долларов ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦            ¦   США   ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---+------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦ 3 ¦Сальдо      ¦  тысяч  ¦-17762,1 ¦-11890,0¦-182,5,0¦ 967,0 ¦1112,0 ¦2102,0 ¦    -     ¦
¦   ¦внешней     ¦долларов ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦торговли    ¦   США   ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦товарами и  ¦         ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦   ¦услугами    ¦         ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦---+------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 12
к Программе
социально-экономического развития
Костюковичского района
на 2011 - 2015 годы



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА

----+-------------------+---------+-----T----+----T----+----T----+------
¦   ¦                   ¦         ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦ N ¦   Наименование    ¦ Единица ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦
¦п/п¦    показателя     ¦измерения+-----+----+----+----+----+----+процентов,¦
¦   ¦                   ¦         ¦отчет¦        прогноз         ¦2015 год к¦
¦   ¦                   ¦         ¦     ¦                        ¦2010 году ¦
+---+-------------------+---------+-----+----+----T----+----T----+----------+
¦ 1 ¦Количество микро- и¦ единиц  ¦ 39  ¦ 41 ¦ 42 ¦ 43 ¦ 44 ¦ 45 ¦  115,4   ¦
¦   ¦малых предприятий  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---+-------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦ 2 ¦Количество         ¦ человек ¦ 287 ¦305 ¦330 ¦333 ¦335 ¦338 ¦  117,7   ¦
¦   ¦индивидуальных     ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦предпринимателей   ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---+-------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦ 3 ¦Численность        ¦ человек ¦ 456 ¦475 ¦495 ¦520 ¦540 ¦550 ¦  120,6   ¦
¦   ¦работающих в малом ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦   ¦предпринимательстве¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦---+-------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+-----------


Приложение 13
к Программе
социально-экономического развития
Костюковичского района
на 2011 - 2015 годы



ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

----+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-------
¦   ¦                     ¦                     ¦          ¦         ¦Фактически¦Планируемый¦
¦   ¦                     ¦                     ¦          ¦Стоимость¦ освоено  ¦   объем   ¦
¦ N ¦    Наименование     ¦    Наименование     ¦   Годы   ¦проекта, ¦инвестиций¦инвестиций ¦
¦п/п¦   инвестиционного   ¦     организации     ¦реализации¦миллионов¦    по    ¦ на 2011 - ¦
¦   ¦       проекта       ¦                     ¦          ¦ рублей  ¦ проекту, ¦2015 годы, ¦
¦   ¦                     ¦                     ¦          ¦         ¦миллионов ¦ миллионов ¦
¦   ¦                     ¦                     ¦          ¦         ¦  рублей  ¦  рублей   ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 1 ¦          2          ¦          3          ¦    4     ¦    5    ¦    6     ¦     7     ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 1 ¦Реконструкция сетей  ¦Костюковичское       ¦   2011   ¦   350   ¦    -     ¦    350    ¦
¦   ¦водопровода в деревне¦унитарное            ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦Забычанье            ¦коммунальное         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦предприятие          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Водоканал"          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 2 ¦Строительство сетей  ¦Костюковичское       ¦   2011   ¦   500   ¦    -     ¦    500    ¦
¦   ¦водопровода по улице ¦унитарное            ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦Студенецкой в городе ¦коммунальное         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦Костюковичи          ¦предприятие          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Водоканал"          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 3 ¦Строительство        ¦Сельскохозяйственный ¦   2011   ¦  2000   ¦    -     ¦   2000    ¦
¦   ¦зернохранилища на 6  ¦производственный     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦тысяч тонн зерна     ¦кооператив "Колхоз   ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Прогресс"           ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 4 ¦Строительство второй ¦Производственное     ¦  2011 -  ¦ 1255300 ¦  274900  ¦  980400   ¦
¦   ¦технологической линии¦республиканское      ¦   2012   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦по производству      ¦унитарное предприятие¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦цемента "сухим       ¦"Белорусский         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦способом" и          ¦цементный завод"     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦углеподготовительного¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦отделения с переводом¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦действующей          ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦технологической линии¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦производства клинкера¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦с природного газа на ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦уголь                ¦                     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 5 ¦Строительство        ¦Обособленное         ¦   2011   ¦  3000   ¦    -     ¦   3000    ¦
¦   ¦дрожжебродильного    ¦структурное          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦отделения            ¦подразделение        ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Костюковичский      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦спиртзавод"          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦республиканского     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦унитарного           ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦предприятия          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Климовичский ликеро-¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦водочный завод"      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 6 ¦Строительство        ¦Обособленное         ¦   2011   ¦  7500   ¦    -     ¦   7500    ¦
¦   ¦зернового склада с   ¦структурное          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦сушкой и подработкой ¦подразделение        ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦зерна                ¦"Костюковичский      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦спиртзавод"          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦республиканского     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦унитарного           ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦предприятия          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Климовичский ликеро-¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦водочный завод"      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 7 ¦Модернизация         ¦Обособленное         ¦   2011   ¦  1500   ¦    -     ¦   1500    ¦
¦   ¦брагоректификационной¦структурное          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦установки (вторая    ¦подразделение        ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦очередь)             ¦"Костюковичский      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦спиртзавод"          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦республиканского     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦унитарного           ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦предприятия          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Климовичский ликеро-¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦водочный завод"      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 8 ¦Замена котла с низким¦Обособленное         ¦   2011   ¦  2270   ¦    -     ¦   2270    ¦
¦   ¦коэффициентом        ¦структурное          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦полезного действия на¦подразделение        ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦высокоэкономичный    ¦"Костюковичский      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦спиртзавод"          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦республиканского     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦унитарного           ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦предприятия          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Климовичский ликеро-¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦водочный завод"      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦ 9 ¦Строительство цеха по¦Обособленное         ¦   2012   ¦  6700   ¦    -     ¦   6700    ¦
¦   ¦переработке          ¦структурное          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦послеспиртовой барды ¦подразделение        ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Костюковичский      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦спиртзавод"          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦республиканского     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦унитарного           ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦предприятия          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Климовичский ликеро-¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦водочный завод"      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦10 ¦Строительство        ¦Сельскохозяйственный ¦   2012   ¦  10000  ¦    -     ¦   10000   ¦
¦   ¦молочнотоварной фермы¦производственный     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦на 690 коров         ¦кооператив "Мошевое" ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦11 ¦Строительство        ¦Сельскохозяйственное ¦  2012 -  ¦  45000  ¦    -     ¦   45000   ¦
¦   ¦свинотоварного       ¦подразделение        ¦   2015   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦комплекса на 12 тысяч¦"Цемагро"            ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦голов свиней         ¦производственного    ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦республиканского     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦унитарного           ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦предприятия          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Белорусский         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦цементный завод"     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦12 ¦Строительство станции¦Костюковичское       ¦   2012   ¦   400   ¦    -     ¦    400    ¦
¦   ¦обезжелезивания в    ¦унитарное            ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦агрогородке Новые    ¦коммунальное         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦Самотевичи           ¦предприятие          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Водоканал"          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦13 ¦Строительство        ¦Сельскохозяйственный ¦   2013   ¦  10000  ¦    -     ¦   10000   ¦
¦   ¦молочнотоварной фермы¦производственный     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦на 690 коров         ¦кооператив           ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Демидовичский"      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦14 ¦Строительство        ¦Костюковичское       ¦   2013   ¦   300   ¦    -     ¦    300    ¦
¦   ¦водопроводной сети в ¦унитарное            ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦агрогородке Муравилье¦коммунальное         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦предприятие          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Водоканал"          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦15 ¦Строительство        ¦Костюковичское       ¦  2012 -  ¦  28000  ¦    -     ¦   28000   ¦
¦   ¦физкультурно-        ¦унитарное            ¦   2013   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦оздоровительного     ¦коммунальное         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦комплекса            ¦производственное     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦предприятие          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Упркапстрой"        ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦16 ¦Строительство Дома   ¦Костюковичское       ¦  2013 -  ¦  20000  ¦    -     ¦   20000   ¦
¦   ¦культуры в городе    ¦унитарное            ¦   2014   ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦Костюковичи          ¦коммунальное         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦производственное     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦предприятие          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Упркапстрой"        ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦17 ¦Строительство        ¦Сельскохозяйственный ¦   2014   ¦  10000  ¦    -     ¦   10000   ¦
¦   ¦молочнотоварной фермы¦производственный     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦на 690 коров         ¦кооператив "Селецкое"¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦18 ¦Строительство станции¦Костюковичское       ¦   2014   ¦   600   ¦    -     ¦    600    ¦
¦   ¦обезжелезивания в    ¦унитарное            ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦агрогородках         ¦коммунальное         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦Крапивня, Селецкое   ¦предприятие          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Водоканал"          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦19 ¦Строительство        ¦Филиал "Шарейки"     ¦   2015   ¦  10000  ¦    -     ¦   10000   ¦
¦   ¦молочнотоварной фермы¦открытого            ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦на 690 коров         ¦акционерного общества¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Костюковичский      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦райагропромтехэнерго"¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦20 ¦Строительство станции¦Костюковичское       ¦   2015   ¦   400   ¦    -     ¦    400    ¦
¦   ¦обезжелезивания в    ¦унитарное            ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦агрогородке Белая    ¦коммунальное         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦Дуброва              ¦предприятие          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦"Водоканал"          ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
+---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------+
¦21 ¦Реконструкция,       ¦Производственное     ¦   2015   ¦   150   ¦    -     ¦    150    ¦
¦   ¦модернизация         ¦республиканское      ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦пылегазоулавливающего¦унитарное предприятие¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦оборудования         ¦"Белорусский         ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦   ¦                     ¦цементный завод"     ¦          ¦         ¦          ¦           ¦
¦---+---------------------+---------------------+----------+---------+----------+------------


Приложение 14
к Программе
социально-экономического развития
Костюковичского района
на 2011 - 2015 годы



РАЗВИТИЕ ГОРОДА КОСТЮКОВИЧИ

----+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+------
¦   ¦           ¦         ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦ N ¦           ¦ Единица ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦п/п¦Показатели ¦измерения+------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦   ¦           ¦         ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦   ¦           ¦         ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+---+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦     2     ¦    3    ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦    10    ¦
+---+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 1 ¦Количество ¦ единиц  ¦ 236  ¦ 220  ¦ 200  ¦  50  ¦  50  ¦  50  ¦   21,2   ¦
¦   ¦созданных  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦новых      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦рабочих    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦мест       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 2 ¦Номинальная¦  тысяч  ¦1498,2¦1850,0¦2200,0¦2500,0¦2850,0¦3195,0¦  213,3   ¦
¦   ¦начисленная¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦заработная ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦плата на   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦конец года ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦ 3 ¦Количество ¦ единиц  ¦  27  ¦  29  ¦  29  ¦  30  ¦  30  ¦  31  ¦  114,8   ¦
¦   ¦микро- и   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦малых      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦   ¦организаций¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦---+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+-----------





dokumenty archiwalne

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList