Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Клецкого районного Совета депутатов от 23.08.2011 № 66 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Клецкого района на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 4 октября 2011 г. N 9/44100



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Клецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Клецкого района на 2011 - 2015 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Клецкого районного Совета депутатов и заместителей председателя Клецкого районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель С.В.Чекун



                                                         УТВЕРЖДЕНО
                                                         Решение
                                                         Клецкого районного
                                                         Совета депутатов
                                                         23.08.2011 N 66


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛЕЦКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660) и Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462) и одобренной четвертым Всебелорусским народным собранием, и Программы социально-экономического развития Минской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 10 июня 2011 г. N 90 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 82, 9/42269).

2. Обеспечение устойчивого и эффективного развития экономики, реализация социально-экономических приоритетов района и главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения - станут главными результатами реализации настоящей Программы.

3. В настоящей Программе дана оценка результатам развития Клецкого района в 2006 - 2010 годах, проведен анализ внешних и внутренних факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики Клецкого района на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации.

4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении Клецкого районного исполнительного комитета (далее - райисполком), осуществляется с согласия таких организаций.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛЕЦКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

5. Итоги работы за 2006 - 2010 годы свидетельствуют о положительных результатах развития народнохозяйственного комплекса Клецкого района и реализации намеченных социально-экономических приоритетов. Заложена основа для дальнейшего роста экономического потенциала.

Достигнут рост объемов по основным показателям социально-экономического развития Клецкого района на 2006 - 2010 годы: производству продукции промышленности, производству потребительских товаров, производству продукции сельского хозяйства, привлечению инвестиций в основной капитал, экспорту товаров и услуг, розничному товарообороту, платным услугам населению, росту номинальной и реальной заработной платы.

6. В промышленном производстве, несмотря на снижение темпов роста в 2009 году, уже в 2010 году достигнут значительный рост объемов во всех отраслях. Своевременно принятые антикризисные меры позволили увеличить объем промышленного производства и потребительских товаров к 2005 году в 1,7 и 1,4 раза соответственно.

7. Комплексное решение проблем развития аграрного производства позволило району за прошедшее пятилетие увеличить производство основных видов сельскохозяйственной продукции в общественном секторе: плодов и ягод - более чем в 2 раза, сахарной свеклы и овощей - в 1,6 раза, мяса скота и птицы - в 1,4 раза, картофеля, молока и зерна - в 1,1 раза.

С 2006 по 2010 год построена 1 и завершена реконструкция 3 молочнотоварных ферм. Всего за данный период на строительство и реконструкцию животноводческих объектов сельскохозяйственными организациями района было использовано 51,3 млрд. рублей кредитных ресурсов.

За время действия пятилетней программы значительно обновлен машинно-тракторный парк в агропромышленном комплексе района. За 2006 - 2010 годы сельскохозяйственными организациями района приобретен 71 зерноуборочный комбайн, 113 тракторов, 14 кормоуборочных комбайнов, 57 автомобилей, 33 погрузчика. В сельскохозяйственных организациях имеется около 30 комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов, из которых 25 были закуплены за истекшую пятилетку.

С целью улучшения жилищных условий сельских жителей с 2006 по 2010 год было построено и сдано в эксплуатацию 276 одноквартирных домов общей площадью 22,2 тыс. кв. метров, в том числе 73 жилых дома в агрогородках. На строительство жилых помещений сельскохозяйственным организациям предоставлены кредиты на сумму около 50 млрд. рублей.

8. По Клецкому району отмечается положительная динамика роста объема внешней торговли. Объем экспортных поставок в 2010 году по сравнению с 2005 годом вырос в 2,8 раза.

Растет география сотрудничества. Организации района осуществляли внешнеторговые операции с 16 странами мира. Товары поставлялись на рынки 9 государств, импортировалась продукция 12 стран.

9. Объем инвестиций в экономику Клецкого района увеличился с 2006 года в 2,2 раза. Следует отметить, что в 2010 году объем инвестиций увеличился по следующим источникам финансирования: бюджетные средства - на 19 процентов, иностранные источники (без кредитов иностранных банков) - в 4,2 раза, кредиты банков - на 69,5 процента, средства населения - в 4,1 раза, прочие источники - в 17 раз.

Значительно выросли объемы вводимого жилья. За счет всех источников финансирования в 2010 году введено в эксплуатацию 12,3 тыс. кв. метров (в 2006 году - 10 тыс. кв. метров).

10. Обеспечено стабильное развитие внутреннего потребительского рынка и положительная динамика роста продажи товаров.

11. Успешное выполнение важнейших параметров социально-экономического развития Клецкого района в 2006 - 2010 годах позволило обеспечить рост реальной заработной платы за пятилетие в 1,6 раза.

Уровень регистрируемой безработицы на конец декабря 2010 года составил 0,7 процента от экономически активного населения и удерживается в социально допустимых пределах.

12. Существенно улучшились демографические показатели. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 67,3 года в 2005 году до 70,2 года в 2010 году, коэффициент естественной убыли сократился с минус 13,3 промилле до минус 11,8 промилле соответственно в основном за счет роста рождаемости.

В Клецком районе созданы благоприятные условия для занятия спортом, проведения спортивно-массовых мероприятий, оздоровления населения.

13. В 2006 - 2010 годах не удалось в полной мере решить ряд проблем. Для экономики Клецкого района все еще характерны высокая импортоемкость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, относительно низкая производительность труда. Следствием этого становится недостаточная конкурентоспособность продукции отечественного производства. Снижается эффективность инвестиций и медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям.

Решение указанных проблем и преодоление ограничений экономического роста позволит в 2011 - 2015 годах обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития Клецкого района, существенно повысить благосостояние населения.



ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛЕЦКОГО РАЙОНА

14. Переход Клецкого района к устойчивому социально-экономическому развитию определяется его ролью и местом в национальной системе разделения труда, имеющимися природными и трудовыми ресурсами, созданным социально-экономическим потенциалом и возможностями его наращивания. В ближайшем пятилетии предстоит решить сложную задачу повышения эффективности использования имеющихся ресурсов и социально-экономического потенциала, направленную на дальнейшее формирование постиндустриальной модели экономики, развитие человека, улучшение его благосостояния.

15. На начало 2011 года численность населения Клецкого района составила 31,3 тыс. человек. Современное состояние демографической ситуации характеризуется естественной убылью населения, обусловленной низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности, ухудшением возрастной структуры населения. Внутренние миграционные потоки в основном направлены из сельской местности в городскую, в результате чего ежегодно сокращается численность сельского населения.

Вследствие естественной убыли и старения населения, отрицательного сальдо миграции наблюдается уменьшение трудовых ресурсов. Если в 2005 году численность трудовых ресурсов составляла 20,1 тыс. человек, то в 2008 году - 19,5 тыс. человек, а в 2010 году - 19,2 тыс. человек, или 61,3 процента населения Клецкого района. Прогнозируется, что тенденция уменьшения трудовых ресурсов будет сохранена в дальнейшем и в 2015 году их численность составит 18,7 тыс. человек, что на 2,6 процента меньше, чем в 2010 году.

16. Клецкий район обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. Эффективность его использования наряду с рациональным природопользованием является одним из основных факторов устойчивого развития.

Для удовлетворения современных перспективных потребностей в воде Клецкий район располагает достаточными запасами водных ресурсов. По данным Государственного водного кадастра в 2010 году объем забора воды из природных источников составил 4,44 млн. куб. метров, водопотребление составляло 4,16 млн. куб. метров, сброс сточных вод в поверхностные водные источники - 1,01 млн. куб. метров.

17. Общая площадь земель Клецкого района составляет 97,4 тыс. гектаров (60,1 тыс. гектаров из которых составляют сельскохозяйственные земли, из них 36,7 тыс. гектаров - пахотные земли). Общая площадь иных земель составляет 0,172 тыс. гектаров. С учетом природных условий, экономических возможностей, экологической целесообразности выделяются земли, подлежащие окультуриванию, осушению, рекультивации и являющиеся резервом освоения и источником прироста сельскохозяйственных угодий.

Общая площадь земель лесного фонда государственного лесохозяйственного учреждения "Клецкий лесхоз" (далее - Клецкий лесхоз) составляет около 27,3 тыс. гектаров, лесистость - 24 процента. За Клецким лесхозом закреплено 100 процентов лесного фонда Клецкого района.

На лесопокрытых землях преобладают молодняки и средневозрастные насаждения (65 процентов). Спелые и перестойные насаждения древесных пород, от которых зависит размер расчетной лесосеки и лесной доход, составляют 12 процентов, из них спелые насаждения хвойных пород - 6,5 процента, твердолиственных - 2 процента и мягколиственных - 3,5 процента.

18. К отраслям специализации экономики Клецкого района относятся машиностроение и металлообработка, легкая и пищевая промышленность. Также Клецкий район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, картофеля, сахарной свеклы, рапса, овощей. Основным резервом в наращивании производства валовой продукции агропромышленного комплекса (далее - АПК) является животноводство, занимающее в структуре 48,8 процента.

19. Вместе с тем наиболее сложная ситуация остается в растениеводческой отрасли, в частности в зерновом производстве, выращивании картофеля, сахарной свеклы и рапса. Основная причина нестабильного производства хоть и связана частично с погодными условиями, все же в большей степени зависит от качества семенного материала, плодородия почв, доз минеральных и органических удобрений, оснащенности производства техникой и средствами защиты растений, а также четкого выполнения агротехнических и технологических условий, требуемых для отдельной культуры.

Основными проблемами животноводства остаются снижение себестоимости продукции, повышение продуктивности стада за счет увеличения заготовки кормов и улучшения их качества, повышения суточных привесов животных на откорме.

20. Обеспечение устойчивого экономического развития Клецкого района невозможно в полной мере без мощного производственного потенциала, основу которого составляет промышленность. На территории Клецкого района осуществляет производственную деятельность 9 промышленных организаций, подчиненных райисполкому.

21. Основная часть проблем экономического роста промышленности напрямую зависит от рыночных факторов внутренней и внешней среды. Главный из них - высокий уровень физического и морального износа основных промышленно-производственных средств. Несмотря на рост инвестиций в промышленное производство, проводимые мероприятия по реконструкции и модернизации производств, внедрению ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, удельный вес накопленной амортизации в первоначальной стоимости основных средств по району составляет 37,6 процента. Коэффициенты ликвидации (списания) морально и физически устаревших основных средств и ввода новых составляют в целом по району соответственно 2,8 процента и 10,8 процента. Коэффициент обновления основных средств - 11,3 процента.

22. В районе городские, пригородные и междугородние перевозки пассажиров автомобильным транспортом осуществляет филиал "Автомобильный парк N 8" открытого акционерного общества "Миноблавтотранс", расположенный в городе Несвиже. В городе Клецке имеется одна автостанция.

Перевозку грузов на территории Клецкого района осуществляет 23 организации.

Основной проблемой транспортного комплекса Клецкого района остается физический и моральный износ активной части основных фондов. Средний износ автомобилей составляет более 70 процентов, и около 72 процентов автомобилей имеют срок эксплуатации более 10 лет. Действующая система тарифов (особенно пригородного транспорта) не обеспечивает полного покрытия затрат, что снижает возможности обновления автобусного парка.

23. Предоставление услуг электросвязи на территории Клецкого района обеспечивает Клецкий районный узел электросвязи Минского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи "Белтелеком" (далее - Клецкий РУЭС), которым создана современная инфраструктура связи на территории района, построена разветвленная кабельная сеть. Действующие в районе электронные телефонные станции позволяют пользователям получать дополнительные услуги связи.

Проведены значительные работы по реконструкции и развитию линейно-кабельных сооружений связи, на местных сетях ликвидированы все воздушные линии связи. Продолжается интенсивная модернизация сети телекоммуникаций: переход от металлического кабеля к волоконно-оптическому, замена аналоговых систем передачи на цифровые.

Вместе с тем уровень услуг связи еще не в полной мере отвечает международным стандартам. Необходимо и дальше расширять сети беспроводного широкополосного доступа Wi-Fi, интерактивного телевизионного вещания.

На 2011 - 2015 годы Клецким РУЭС запланированы мероприятия, которые позволят обеспечить прирост абонентов широкополосного доступа и интерактивного телевидения на 2 тыс. абонентов, развитие инфраструктуры сети передачи данных с учетом внедрения новых технологий, модернизацию пункта коллективного пользования с расширенным перечнем предоставляемых услуг.

24. Сфера торгового обслуживания населения представлена широкой сетью торговых организаций. В Клецком районе работает 242 объекта розничной торговли и 52 объекта общественного питания. Общедоступная сеть общественного питания составляет 15 объектов на 819 посадочных мест. За последние 5 лет торговая сеть увеличилась на 16 объектов и 4 объекта общественного питания.

25. На 1 января 2011 г. 37 организаций Клецкого района оказывало бытовые услуги населению, в том числе в сельской местности - 25.

26. На территории Клецкого района весь комплекс работ по техническому обслуживанию жилищного фонда и предоставлению коммунальных и водопроводно-канализационных услуг физическим и юридическим лицам выполняет районное коммунальное унитарное предприятие "Клецкое ЖКХ".

В хозяйственном ведении данной организации имеется одна гостиница, 11 объектов банного хозяйства, в том числе 9 сельских бань.

27. В целях удовлетворения растущих потребностей населения в услугах образования в Клецком районе осуществляет деятельность 42 организации, подчиненные райисполкому, из них 16 школ, 6 учебно-педагогических комплексов, 1 лицей, 14 дошкольных организаций, 1 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 1 учреждение дополнительного образования, 1 туристическая база, 1 оздоровительный лагерь. Также получение среднего образования обеспечивает государственное учреждение образования "Клецкий сельскохозяйственный лицей".

28. Оказание медицинских услуг в Клецком районе обеспечивают учреждение здравоохранения "Клецкая центральная районная больница", 3 участковые больницы, 1 больница сестринского ухода, 5 амбулаторий, 19 фельдшерско-акушерских пунктов и государственное учреждение "Клецкий районный центр гигиены и эпидемиологии".

29. Для занятий физической культурой и спортом в Клецком районе с максимальной нагрузкой эксплуатируются следующие спортивные сооружения: 31 спортивная площадка, 29 спортивных залов, 7 футбольных полей, 2 тренажерных зала, 3 площадки для пляжного волейбола, городской стадион на 1500 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие.

В районе работают 2 детско-юношеские спортивные школы, а в сфере оказания туристических услуг - коммунальное унитарное предприятие "Клецкий туристический центр".

30. Сеть организаций культуры Клецкого района на 1 января 2011 г. представлена: 1 центром культуры, 17 сельскими домами культуры, 1 центром ремесел, 1 Домом фольклора, 1 детской школой ремесел, 1 музеем, 1 детской школой искусств и 4 ее филиалами, 22 библиотеками, 17 библиотеками-клубами.

Деятельность данных организаций направлена на реализацию долговременных целевых программ по развитию культуры и искусства Клецкого района, в том числе улучшение работы клубных организаций, развитие библиотечной сети и музейного дела, народных промыслов и ремесел, расширение эстетического охвата детей и подростков, подготовку кадрового звена отрасли.

В Клецком районе уровень развития сети организаций производственной и социальной сферы позволяет обеспечивать выполнение социальных стандартов по предоставлению услуг населению в полном объеме.



ГЛАВА 4 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛЕЦКОГО РАЙОНА

31. Цель социально-экономического развития Клецкого района на 2011 - 2015 годы - создание благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

32. Задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются создание условий для формирования конкурентной, динамичной и высокотехнологичной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие Клецкого района, и на этой основе создание условий для повышения уровня и качества жизни населения.

33. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение реальных располагаемых денежных доходов населения в 2015 году к 2010 году за счет роста объемов производства продукции сельского хозяйства в 1,41 - 1,47 раза, промышленности в 1,9 раза, удельного веса отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции до 3,5 процента в 2015 году, инвестиций в основной капитал за пятилетие в 1,7 раза, основная часть которых будет направлена на создание и модернизацию рабочих мест. Основные показатели социально-экономического развития Клецкого района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе.

34. Основными направлениями социально-экономического развития Клецкого района будут:

повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры;

развитие экономического потенциала на основе внедрения результатов научно-технической деятельности и инновационных процессов;

развитие предпринимательства с целью формирования конкурентной среды, насыщения рынка товарами и услугами;

усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда;

совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг;

активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока в страну прямых иностранных инвестиций;

развитие интеграционных связей;

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение сбалансированности экономики;

обеспечение энергетической безопасности Республики Беларусь.

Перспективы развития Клецкого района соответствуют республиканским приоритетам в дальнейшем совершенствовании белорусской модели социально ориентированной рыночной экономики.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

35. В Клецком районе главными приоритетами в социальной политике являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития Клецкого района представлены согласно приложению 2 к настоящей Программе.

36. Основными направлениями реализации поставленной цели являются:

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест;

рост уровня реальных денежных доходов населения и предотвращение их чрезмерных межрегиональных различий;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

повышение образовательного и культурного потенциала граждан;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан.

37. Сложившаяся к настоящему времени структура населения и параметры его воспроизводства будут и в дальнейшем обусловливать тенденцию к уменьшению численности населения в районе. Численность населения Клецкого района за последнее десятилетие сократилась на 8,8 тыс. человек, или на 21,9 процента (с 40,1 тыс. человек на 1 января 2000 г. до 31,3 тыс. человек на 1 января 2010 г.), численность сельского населения за указанный период сократилась на 8,5 тыс. человек. Показатели численности населения Клецкого района представлены согласно приложению 3 к настоящей Программе.

Реализация мероприятий Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2007 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 2007 г. N 135 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 79, 1/8434), способствовала развитию позитивных тенденций. Достигнуто увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 2,9 года, рост уровня рождаемости на 36,7 процента. В Клецком районе отмечается тенденция постепенного роста коэффициента рождаемости (на 1000 человек населения) с 8,0 промилле в 2006 году до 10,6 промилле в 2010 году.

38. Основными задачами демографического развития являются:

стимулирование рождаемости населения путем усиления социально-экономической поддержки семей, укрепления потенциала семейной среды для воспитания и социализации детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни путем осуществления комплекса медицинских, организационных, технологических мероприятий и формирования здорового образа жизни;

оптимизация внешних миграционных процессов с учетом национальных демографических интересов.

К 2016 году в Клецком районе планируется достичь следующих показателей:

рост суммарного коэффициента рождаемости до 1,3;

снижение общего коэффициента смертности населения до 18,5 - 19,5 на 1000 человек;

рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72 лет;

снижение тяжести первичной инвалидности лиц трудоспособного возраста до 59,5 процента;

стабилизация младенческой смертности до 4,0 на 1000 детей, родившихся живыми.

39. В Клецком районе сохраняется стабильная, контролируемая ситуация на рынке труда, в полном объеме обеспечивается предоставление гражданам социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством.

На сегодняшний день формирование трудового потенциала Клецкого района происходит в условиях сокращения трудоспособного населения в связи со вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения родившихся в 90-е годы прошлого века, с одной стороны, с другой - выбывания из рабочих возрастов более многочисленного послевоенного поколения.

По прогнозным расчетам к концу 2015 года трудовые ресурсы снизятся на 0,5 тыс. человек и составят 18,7 тыс. человек. Численность населения, занятого в экономике, также будет иметь тенденцию к сокращению и составит 13,5 тыс. человек (уменьшение на 0,9 тыс. человек). Показатели трудовых ресурсов Клецкого района представлены согласно приложению 4 к настоящей Программе.

40. Основными задачами политики занятости являются повышение ее эффективности и качества рабочей силы, обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочих мест на рынке труда по профессионально-квалификационному составу.

С 2011 по 2015 год в сфере занятости предусматриваются следующие приоритетные направления:

содействие нанимателям в структурной перестройке организаций в условиях модернизации рабочих мест, развитие новых форм работы с нанимателями;

стимулирование создания экономически эффективных рабочих мест в перспективных наукоемких, высокотехнологичных, динамично развивающихся отраслях экономики и сфере востребованных услуг;

содействие безработным в развитии предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

стимулирование роста занятости в сфере услуг;

повышение сбалансированности между спросом и предложением рабочей силы и ее конкурентоспособности на основе создания системы непрерывного профессионального обучения и стимулов для повышения квалификации персонала непосредственно на производстве, внедрение эффективных программ профессиональной ориентации молодежи;

повышение экономической активности незанятого населения;

создание благоприятных условий для повышения уровня занятости в регионах;

обеспечение занятости граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда;

совершенствование социальной защиты безработных.

Такая политика содействия занятости населения позволит повысить эффективность использования трудовых ресурсов Клецкого района и одновременно удержать безработицу на уровне 1,2 процента.

41. Важнейший показатель, предопределяющий качество жизни, - доходы населения, основным элементом которых выступает заработная плата.

За 2006 - 2010 годы в Клецком районе отмечен заметный и стабильный рост реальной заработной платы (в 1,6 раза).

Исходя из задач, установленных Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. N 216 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 29, 5/33370), рост номинальной заработной платы по Клецкому району за 2011 - 2015 годы составит 234,1 процента и ее размер к концу 2015 года достигнет 2694,2 тыс. рублей.

42. Рост заработной платы в текущем пятилетии будет обеспечен на основе роста эффективности производства, в том числе за счет роста рентабельности продаж, увеличения чистой прибыли, повышения производительности труда, снижения энергоемкости и материалоемкости продукции, сокращения просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей.

В значительной степени прогнозируемые параметры по росту заработной платы будут обеспечены за счет расширения прав нанимателей по установлению гибких условий оплаты труда работников, определенных пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519) и направленных на усиление материальной заинтересованности работников в повышении производительности труда, максимально учитывающих сложность выполняемых работ, уровень квалификации, эффективность, качество и условия труда, а также вклад каждого работника в общие результаты деятельности, его предприимчивость, творческий подход.

43. Особое внимание в текущем пятилетии будет уделено сокращению разрыва в уровне заработной платы в отраслевом разрезе. Так, соотношение в уровне заработной платы работников сельскохозяйственного производства по отношению к уровню заработной платы в целом по реальному сектору экономики должно составить около 87 процентов, в то время как за 2010 год данный показатель составлял 83,8 процента.

Уровень заработной платы работников бюджетной сферы планируется довести до ее размера в целом по народнохозяйственному комплексу.

Будет усилена роль минимальной заработной платы как государственного минимального стандарта в сфере труда, что позволит уменьшить удельный вес малообеспеченной категории граждан.

44. Рост заработной платы обеспечит повышение реальных располагаемых денежных доходов населения Клецкого района, которые к 2015 году вырастут в 1,3 - 1,37 раза.

С учетом роста реальной заработной платы, изменения стоимости жизни и экономических возможностей размер пенсий по возрасту возрастет к 2015 году в 1,8 - 1,9 раза.

Снижение малообеспеченности среди пожилых и инвалидов предполагается обеспечить также за счет повышения минимальных государственных пенсионных гарантий.

45. Важная роль в данных вопросах отводится развитию программ дополнительного добровольного пенсионного страхования в рамках коммерческого страхования и привлечению к активному участию в них работодателей и работников.

В 2011 - 2015 годах одновременно будет усилена поддержка наиболее уязвимых категорий населения и тех, кто не может самостоятельно обеспечить себе необходимый доход или находится в трудной жизненной ситуации.

В этих целях предполагается повысить адресность оказания социальной помощи, внедрить новые формы социального обслуживания населения, создать условия для трудовой и социальной реабилитации инвалидов, улучшить условия проживания граждан в стационарных организациях социального обслуживания, расширить перечень организаций и специальностей, обеспечивающих получение инвалидами профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, обучение новым профессиям.

46. В целях оптимизации сети организаций социального обслуживания, усиления социальной защищенности и повышения качества жизни граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, государственным учреждением "Клецкий территориальный центр социального обслуживания населения" планируется открытие отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Реализация Государственной программы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2010 г. N 1602 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 266, 5/32771), позволит увеличить удельный вес объектов, учитывающих требования безбарьерной среды, до 70 процентов, что будет способствовать созданию условий, обеспечивающих физически ослабленным лицам равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной и другой инфраструктуры.

47. Развитие образования в Клецком районе, как и в Республике Беларусь, ориентируется на приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества образования.

48. Основными направлениями развития системы образования в 2011 - 2015 годах являются:

совершенствование многофункциональной сети дошкольных организаций Клецкого района и обеспечение доступного и качественного дошкольного образования;

расширение использования в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания;

повышение качества медицинского обслуживания детей в дошкольных организациях, снижение уровня заболеваемости детей;

оптимизация сети учреждений образования с учетом демографической ситуации;

широкое использование в образовательном процессе информационных технологий;

обеспечение полного распределения выпускников, завершивших обучение на уровнях общего базового и общего среднего образования, по каналам дальнейшего обучения и трудоустройства;

уменьшение социального сиротства, обеспечение своевременного выявления семейного неблагополучия;

снижение уровня детской преступности;

повышение уровня правовой грамотности учащихся и родителей;

развитие молодежных инициатив;

внедрение в практическую деятельность новых форм и методов работы по внеурочной занятости несовершеннолетних исходя из их запросов.

49. Основными задачами в сфере культуры являются возрождение, сохранение и развитие народных традиций и ремесел, сохранение и восстановление культурно-исторического наследия, развитие системы эстетического воспитания, создание равных условий для реализации творческих способностей разных групп населения и обеспечение разнообразия культурных услуг.

Деятельность организаций культуры в 2011 - 2015 годах будет осуществляться по следующим основным направлениям:

возрождение, сохранение и развитие народных традиций и ремесел, внедрение их в практику работы;

повышение профессионального уровня работников сельских домов культуры, организация и проведение семинаров-практикумов и семинарских занятий для руководителей кружков и коллективов любительского творчества и любительских объединений;

повышение творческого и художественного уровня работы кружков и коллективов любительского творчества, клубов по интересам и любительских объединений;

совершенствование работы творческих "образцовых" и народных коллективов;

расширение и совершенствование форм культурно-досуговых мероприятий для всех категорий населения;

расширение и совершенствование видов музыкально-просветительной и концертной деятельности;

введение новых видов платных образовательных услуг;

развитие декоративно-прикладного творчества;

оптимизация сети: реорганизация и создание новых типов учреждений культуры, открытие новых отделений;

совершенствование деятельности передвижных средств по культурному обслуживанию малонаселенных и отдаленных деревень, не имеющих стационарных организаций культуры;

внедрение современных информационных технологий в библиотечные процессы;

участие в областных, республиканских, международных конкурсах и фестивалях;

обеспечение квалификационными специалистами учреждений культуры, активизация профессионально-ориентационной работы среди выпускников школ, направление их на поступление в учебные заведения по контрактной форме обучения, создание благоприятных социально-экономических условий для жизни и творческой деятельности специалистов.

50. Основной составляющей развития человеческого потенциала Клецкого района является здоровье населения, проживающего на ее территории. Поставленная задача укрепления здоровья населения будет решена на основе повышения качества медицинских услуг, гарантированного обеспечения единых социальных стандартов медицинской помощи каждому человеку.

В этих целях предусматривается:

обеспечивать граждан доступной и качественной медицинской помощью на всех уровнях ее оказания с использованием новых современных методов диагностики и лечения;

повышать ответственность граждан за свое здоровье, формировать мотивацию к здоровому образу жизни, искоренению вредных привычек;

укреплять материально-техническую базу организаций здравоохранения Клецкого района;

реализовывать комплекс мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матери и ребенка;

добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения за счет снижения преждевременной смертности, в первую очередь среди лиц трудоспособного возраста;

организовывать проведение профилактических мероприятий по раннему выявлению факторов риска социально значимых заболеваний, улучшению качества их диагностики, лечения и реабилитации пациентов;

создавать единую систему мониторинга здоровья населения на основе информационных технологий;

развивать современную инфраструктуру медицинских услуг;

расширять спектр платных медицинских услуг населению и увеличивать объем экспорта услуг здравоохранения через стимулирование предприимчивости и здоровой конкуренции;

укомплектовать медицинскими кадрами первичного звена, повышать уровень укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом до 100 процентов.

51. В 2011 - 2015 годах будет продолжена работа по концентрации ресурсов на приоритетных направлениях деятельности и реструктуризации медицинской помощи, внедрению ресурсосберегающих технологий, перераспределению финансовых средств на амбулаторно-поликлиническую помощь, повышению качества и эффективности медицинских услуг, предоставляемых организациями здравоохранения района.

Первостепенной задачей остается формирование самосохранительного поведения человека, здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, мероприятий по снижению продажи табака и алкоголя населению.

Усилия врачей первичного звена будут направлены на работу по профилактике факторов риска в группе часто и длительно болеющих лиц трудоспособного населения, раннее выявление основных социально значимых заболеваний.

Реализация поставленной задачи по обеспечению доступности медицинской помощи для населения будет осуществляться на основе повышения технической оснащенности первичного звена здравоохранения и мобильности службы скорой медицинской помощи, развития института семейного врача и общей врачебной практики, особенно в сельской местности.

52. С целью вовлечения населения в активные занятия физической культурой и спортом, формирования и утверждения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и правонарушений, преодоления распространения пьянства и наркомании в текущем пятилетии предусматривается:

дальнейшее развитие и качественное улучшение материально-спортивной базы, особенно в сельских населенных пунктах и агрогородках;

улучшение качества организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на основе традиционных и новейших технологий, повышение массовости физической культуры и спорта с доведением к 2015 году числа занимающихся физической культурой не менее 20 процентов от общей численности населения;

совершенствование имеющейся в районе материально-спортивной базы, благоустройство спортивных сооружений;

активизация деятельности отдела по физической культуре, спорту и туризму райисполкома по оздоровлению жителей Клецкого района, оказание доступных физкультурно-оздоровительных услуг, отвечающих потребностям и интересам населения;

проведение массовых спортивно-профилактических мероприятий, зрелищных акций по пропаганде здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта.

53. Главная цель молодежной политики - воспитание молодежи в духе высокой гражданственности и патриотизма, правового самосознания, духовности и культуры, толерантности, миролюбия, развитие потенциала молодых граждан для их самореализации и активного участия в создании сильной и процветающей Беларуси.

В Клецком районе продолжится целенаправленная работа по активному вовлечению молодежи в разработку и реализацию государственной молодежной политики. Важная роль будет отведена поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений, а также вопросам содействия профессиональной ориентации и обеспечения занятости молодых граждан. Предусмотрена работа по активному вовлечению молодежи в занятия физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни.

Реализация указанных направлений будет способствовать повышению духовно-нравственного, интеллектуального и трудового потенциала молодежи, развитию предпринимательской и творческой инициативы молодых людей.



ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

54. Главными задачами развития промышленности в 2011 - 2015 годах станет повышение производительности труда на основе быстрого обновления активной части основных средств, наращивание выпуска соответствующей мировым стандартам высококачественной и востребованной на рынке продукции.

Основными направлениями реализации указанных задач будут:

модернизация, техническое переоснащение действующих производств в целях углубления переработки используемого сырья;

организация новых специализированных производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки, имеющих высокую добавленную стоимость в цене производимой продукции;

поиск партнеров для наращивания объемов производства продукции и ее продаж, инвестиций в основной капитал с привлечением финансовых ресурсов иностранных фирм;

экономия всех видов ресурсов в первую очередь за счет снижения затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, совершенствования организационных структур и структур управления организаций, реализации программ импортозамещения в первую очередь по комплектующим;

принятие конкретных мер по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых капитальных строений (зданий, сооружений), находящихся в хозяйственном ведении или безвозмездном пользовании промышленных организаций, с целью привлечения потенциальных инвесторов и организации перспективных производств;

сохранение и укрепление конкурентных товарных позиций организаций Клецкого района на традиционных рынках Российской Федерации, Украины, стран Европейского союза, а также расширение рынков сбыта в других странах;

увеличение продаж за счет проведения активной маркетинговой политики, расширения товаропроводящей сети;

поддержание складских остатков готовой продукции на оптимальном уровне с целью недопущения "омертвления" собственных оборотных средств в данных активах.

55. По итогам работы за 2010 год объем промышленной продукции к уровню 2009 года составил 153,0 процента.

Основу промышленности Клецкого района составляют республиканские организации (удельный вес - 55,5 процента). Темп роста объема производства промышленной продукции по данной группе организаций за 2010 год обеспечен на уровне 115,4 процента, по коммунальным организациям (удельный вес - 33,3 процента) - 110,6 процента, организациям без ведомственной подчиненности (удельный вес - 11,2 процента) - 69,6 процента.

Несмотря на достигнутые показатели, основными проблемами, препятствующими эффективному развитию промышленного производства, остаются сложное финансово-экономическое положение организаций, нехватка собственных оборотных средств для модернизации и технического перевооружения производств, физический и моральный износ технологического оборудования, необеспеченность сырьевыми ресурсами, наличие значительного количества неиспользуемых площадей и непрофильных активов, нехватка высококвалифицированных специалистов.

56. Исходя из общей стратегии реформирования промышленного производства определены главные направления развития основных его видов, среди которых рост производственного потенциала за счет организации новых специализированных производств, использующих современные технологии, передовые разработки и создающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, формирование эффективных механизмов управления промышленным производством. Основные показатели развития промышленности Клецкого района установлены согласно приложению 5 к настоящей Программе.

57. Целью модернизации действующих производств является техническое перевооружение, позволяющее создать и модернизировать рабочие места с высокой производительностью труда, что обеспечит выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, достижение ценовых конкурентных преимуществ, расширение выпускаемого ассортимента с учетом изменения спроса на рынке, снижение материалоемкости.

58. Производство пищевых продуктов в Клецком районе будет развиваться на основе технического переоснащения и повышения глубины переработки сельскохозяйственного сырья.

В 2011 - 2015 годах продолжится модернизация производства на молокоперерабатывающей организации Клецкого района открытом акционерном обществе "Клецкая крыначка". Результатом станет увеличение в натуральном выражении производства масла на 90 процентов к уровню 2010 года, сыров жирных - на 30,0 процента, цельномолочной продукции - на 20 процентов, сухого обезжиренного молока - на 90 процентов.

59. На частном унитарном предприятии "Клецкий производственно-пищевой завод" будет обеспечена модернизация мясного производства, что позволит увеличить производство колбасных изделий - до 70 тонн (102,0 процента), мясных полуфабрикатов - до 135 тонн (135,0 процента).

60. Основными задачами производства плодоовощной консервированной продукции являются повышение эффективности работы организаций и обеспечение окупаемости средств, вложенных в реконструкцию, проведенную в прошлом пятилетии. В 2011 - 2015 годах продолжится работа по созданию собственных сырьевых зон, расширению ассортимента выпускаемой продукции, увеличению выпуска продукции импортозамещающего ассортимента, в частности соков плодоовощных, томатных соусов и кетчупов, грибов, джемов, варенья, конфитюров. К 2015 году увеличится выпуск плодовоовощных пюре-полуфабрикатов до 3,5 тыс. тонн и соков плодоовощных до 17 миллионов условных банок, что позволит продлить сезон производства плодоовощных консервов из отечественного сырья.

Планируется дальнейшая реконструкция и техническое переоснащение цеха детского питания открытого акционерного общества "Гамма вкуса", строительство хранилища для овощей и фруктов с системой климат-контроля на 5 тыс. тонн.

61. Главным направлением преобразований производственного потенциала Клецкого района в 2011 - 2015 годах станет внедрение новых и высоких технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго- и материалоемкостью, способных предложить принципиально новые виды товаров и услуг, а также обеспечивающих производство традиционных товаров и услуг с новыми свойствами и параметрами.

62. В текущем пятилетии на территории Клецкого района запланирована реализация 10 важнейших инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,2 трлн. рублей. Все проекты реализовываются по различным направлениям экономической деятельности:

использование местных видов топлива (строительство котельной на местных видах топлива в агрогородке Заостровечье коммунальным унитарным предприятием "Клецкое ЖКХ");

агропромышленные технологии и производства (реконструкция и расширение производства сухого цельного молока открытым акционерным обществом "Клецкая крыначка", строительство сушильного комплекса и емкостей для хранения рапса закрытым акционерным обществом "РапсКлецк"; строительство молочнотоварной фермы на 600 голов открытым акционерным обществом "Клецкий комбикормовый завод");

промышленные технологии и производства (модернизация действующих производств открытым акционерным обществом "Гамма вкуса").

63. Развитие импортозамещающих производств направлено на наиболее полное удовлетворение потребностей внутреннего рынка в первую очередь за счет увеличения доли отечественной продукции, что позволит снизить зависимость организаций от импорта.

В целях импортозамещения в Клецком районе планируется создание производства соков в упаковку "Тетра-Пак" (емкостью 1 л и 0,2 л) открытым акционерным обществом "Гамма вкуса". Выпуск соков позволит увеличить на 9 процентов объем поставки продукции на внутренний рынок.

64. С целью сокращения потребления импортируемых видов топлива перспективным направлением в районе является создание коммунальным унитарным предприятием "Миноблтопливо" производства по выпуску топливных гранул (пеллет) из соломы.

65. Главными задачами развития сельского хозяйства на 2011 - 2015 годы являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности страны, наращивание экспортного потенциала и увеличение доходов работников.

Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, переориентацию на инновационный путь развития, предполагающий комплексную модернизацию технико-технологической базы сельского хозяйства на основе новейших разработок науки, переход сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование.

66. За 2006 - 2010 годы в АПК Клецкого района сложилась устойчивая динамика роста производства и реализации сельскохозяйственной продукции, наращивания экспортного потенциала. Наметившиеся тенденции сохранятся и в 2011 - 2015 годах. Запланирована рентабельность продаж в размере не менее 6 - 8 процентов в 2011 году с увеличением к 2015 году до 11,5 процента.

Перед сельскохозяйственными организациями Клецкого района ставится задача ежегодно снижать уровень материалоемкости не менее чем на 1,1 процента. Производительность труда за пятилетие должна увеличиться на 54 - 58 процентов.

В целях повышения рентабельности сельскохозяйственного производства и роста производительности труда необходимо активизировать внедрение достижений научно-технического прогресса, инноваций, техническое и технологическое переоснащение с переходом на адаптивные ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и животноводстве. Основные показатели развития сельского хозяйства Клецкого района определены согласно приложению 6 к настоящей Программе.

67. В целом по Клецкому району во всех категориях хозяйств рост производства валовой продукции сельского хозяйства за 2011 - 2015 годы составит 140,6 - 146,6 процента к уровню 2010 года. В 2015 году будет произведено продукции более чем на 295 млрд. рублей, в том числе в сельскохозяйственных организациях около 270 млрд. рублей валовой продукции, и за пятилетие прирост составит 50,1 процента.

В 2015 году в сельскохозяйственных организациях планируется произвести зерна 136 тыс. тонн, картофеля - 25 тыс. тонн, сахарной свеклы - 221 тыс. тонн, маслосемян рапса - 11 тыс. тонн, овощей - около 5 тыс. тонн, плодов и ягод - свыше 5 тыс. тонн, молока - 115 тыс. тонн, реализовать скота и птицы на убой (в живом весе) свыше 19 тыс. тонн.

В отрасли молочного скотоводства планируется к 2015 году производить в сельскохозяйственных организациях 115 тыс. тонн молока, обеспечив продуктивность дойного стада 7435 килограммов от коровы. Перед хозяйствами ставится задача ежегодно иметь товарность молока до 95 процентов и получать максимальный доход от его реализации. Классом "экстра" в 2015 году планируется реализовать свыше 35 процентов поставляемого молока.

Для достижения поставленной задачи необходимо увеличить поголовье дойного стада за пятилетие на 3,3 тыс. голов и довести до 15,4 тыс. голов. С этой целью запланировано строительство 3 молочнотоварных ферм на 2,3 тыс. ското-мест, реконструкция 19 молочнотоварных ферм с монтажом доильных залов.

68. Резервом наращивания объемов производства является дальнейшее углубление специализации производства говядины - к 2015 году в сельскохозяйственных организациях ожидается получить свыше 8 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота. Запланирована реконструкция и модернизация 35 животноводческих помещений для содержания молодняка крупного рогатого скота суммарной мощностью 7,5 тыс. ското-мест.

Производство свинины необходимо обеспечить в 2015 году в объеме 10 тыс. тонн. Для этого предполагается модернизация действующего свинокомплекса, реконструкция помещений для содержания свиней суммарной мощностью 25,7 тыс. ското-мест, а также строительство в 2012 году комплекса мощностью 24 тыс. ското-мест. Также необходимо отметить необходимость дальнейшего совершенствования племенной работы с целью получения товарных гибридов, способных иметь потенциальный среднесуточный привес 800 - 900 граммов.

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить устойчивое производство в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах высококачественной сельскохозяйственной продукции в объемах, достаточных для сбалансированности внутреннего рынка и расширения объемов экспорта.

69. Создание эффективной системы сбыта агропромышленной продукции позволит реализовать производственный потенциал АПК и увеличить экспортные поставки.

Совершенствование организационной структуры АПК будет проводиться на основе развития продуктовых кооперативно-интеграционных формирований.

Результатом реализации намеченных мер станет создание безубыточного, высокоразвитого и экспортно-ориентированного сельского хозяйства.

70. Основными целями развития лесного хозяйства являются воспроизводство и повышение продуктивности лесов, охрана их от пожаров, защита от болезней и вредителей, лесоразведение и регулирование лесопользования.

Возрастная структура лесов с точки зрения экономической оценки в настоящее время не совсем благоприятна, так как оптимальная норма спелых насаждений - 15 - 18 процентов. Выравнивание возрастной структуры лесов - сложный и длительный процесс, который требует проведения комплекса лесохозяйственных мероприятий и регулирования объема рубок главного пользования.

Покрытые лесом площади, запасы древесины на корню, в том числе спелых насаждений, последовательно возрастают.

71. Повысилась продуктивность лесов. В 2015 году расчетная лесосека по главному пользованию запланирована в размере 55,1 тыс. куб. метров.

Прогнозируется увеличить объем освоения расчетной лесосеки с 93,6 процента в 2011 году до 95,8 процента в 2015 году и дополнительно получить 515 тыс. куб. метров ликвидной древесины (деловой и дров).

В рамках реализации мероприятий по повышению продуктивности лесов планируется:

осуществить лесовосстановление и лесоразведение на площади не менее 180 гектаров, в том числе посев и посадку леса на 130 гектарах, из них лесоразведение на площади не менее 20 гектаров;

довести к 2015 году удельный вес лесных культур, создаваемых с использованием селекционного репродуктивного материала, не менее чем 32 процента от общей площади всех создаваемых лесных культур;

ввести в категорию ценных древесных насаждений 200 гектаров молодняков;

создать не менее 10 гектаров лесных плантаций для ускоренного выращивания востребованной на рынке крупномерной и балансовой древесины хвойных пород.

Наряду с повышением продуктивности важная роль отводится Клецкому лесхозу в охране лесов от пожаров, защите от болезней и вредителей.

72. Строительный комплекс Клецкого района - это структура, в состав которой входят организации, основанные как на государственной, так и на частной форме собственности.

Повышение качества оказываемых услуг, выпускаемой продукции организациями строительного комплекса является важнейшей задачей всех звеньев его управления. За 2006 - 2010 годы проведена значительная работа в данном направлении.

Предпринятые меры по обновлению основных фондов организаций строительного комплекса обусловили положительную тенденцию развития материально-технической базы строительства.

73. Капитальное строительство в Клецком районе ведется подрядными строительно-монтажными и ремонтными организациями.

В целях координации деятельности организаций строительного комплекса Клецкого района, повышения эффективности их производства, снижения себестоимости продукции, обновления и улучшения использования основных фондов, трудовых и материальных ресурсов в районе функционируют строительное коммунальное унитарное предприятие "УКС-Клецк" и коммунальное унитарное предприятие "Клецкое архитектурно-планировочное бюро".

74. В 2011 - 2015 годах будут проводится коренные изменения в технологической структуре строительной отрасли, ее модернизации и техническом перевооружении. Основные усилия будут направлены на снижение стоимости, материало- и энергоемкости строительства и улучшение его качества. Основные показатели развития строительства в Клецком районе определены согласно приложению 7 к настоящей Программе.

Важнейшим направлением организации и производства строительных работ остается строительство на селе, ориентированное на широкое применение местных строительных материалов и изделий.

75. В 2011 - 2015 годах планируется продолжить обновление автомобильного парка, механизмов и технологической оснастки, что позволит за счет роста производительности труда увеличить мощности строительных организаций.

Значительно возрастут в ближайшие годы объемы работ по тепловой модернизации капитальных строений (зданий, сооружений) на основе созданных ранее и вновь разрабатываемых систем их утепления, установки герметичных окон и дверей с повышенным сопротивлением теплопередаче. Это направление также потребует совершенствования технологии и организации работ.

76. Для обеспечения наращивания объемов строительства во всех строительных организациях Клецкого района разработаны программы по увеличению численности работающих, повышению их квалификационного уровня.

Предусмотренный комплекс мер (обновление материально-технической базы, модернизация производства и увеличение численности работающих) позволит организациям строительного комплекса ежегодно увеличивать объемы подрядных работ, выполняемые собственными силами.

77. Наибольший удельный вес в структуре введенного жилья занимает строительство жилищно-строительными кооперативами, в сельскохозяйственных организациях и индивидуальное строительство. При этом постоянно растет объем ввода жилых домов подрядными организациями. В 2010 году подрядным способом построено 5,3 тыс. кв. метров, или 43,1 процента от общего ввода жилья.

Исходя из ситуации, складывающейся в строительном комплексе Клецкого района, в 2011 - 2015 годах за счет всех источников финансирования планируется строительство 61 тыс. кв. метров общей площади жилых домов.

78. Для решения поставленных задач планируется увеличить мощности подрядных организаций по строительству жилья практически в два раза и довести удельный вес жилья, построенного подрядным способом, не менее чем до 60 процентов, поскольку строительство жилья для нуждающихся - это в основном подрядный способ строительства.

Основными задачами, стоящими перед строительной отраслью на 2011 - 2015 годы, являются:

рост производительности труда за счет модернизации производства основных подрядных организаций;

снижение стоимости строительных услуг за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, прогрессивных строительных материалов и конструкций;

усиление контроля за качеством строительной продукции и нормативными сроками строительства;

безусловное выполнение доведенных заданий по строительству жилья, инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов инвестиционных программ;

реализация масштабной программы наращивания индивидуального жилья с обеспечением его инженерно-транспортной инфраструктурой;

максимальное усиление роли строительного коммунального унитарного предприятия "УКС-Клецк" в качестве основного заказчика по строительству жилья для нуждающихся, в осуществлении технического надзора за качеством строительства.

79. Главной задачей развития сферы услуг является повышение уровня удовлетворения потребностей населения и экономики в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам, расширение объемов и видов экспортируемых услуг. Основные показатели развития сферы услуг Клецкого района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе.

80. Приоритетное развитие должны получить новые виды услуг: информационно-коммуникационные, консалтинговые, маркетинговые, рекламные, логистические, финансовые, деловые, а также социальные услуги, повышающие качество жизни населения.

Особое значение имеет внедрение новых технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в медицине, образовании и на транспорте, развитие электронной торговли, транспортно-логистических центров, сферы научных исследований и другое.

Получат дальнейшее развитие и традиционные виды услуг (транспортные, коммунальные, бытовые и другие).

Увеличению объемов и расширению ассортимента услуг будет способствовать дальнейшее создание крупных конкурентоспособных организаций, в том числе коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

Привлечение отечественного и иностранного капитала, государственная поддержка приоритетных инвестиционных проектов в сфере услуг, в том числе по созданию инфраструктуры, позволит нарастить объемы и расширить виды услуг.

В связи со складывающейся демографической ситуацией и старением населения предстоит создать индустрию услуг для пожилых, а также ускоренными темпами развивать сферу услуг не только в городе, но и в сельской местности, прежде всего путем привлечения инвестиций в развитие транспортной, коммуникационной и социальной инфраструктуры.

81. Главной задачей развития транспортного обслуживания является наиболее полное удовлетворение потребностей в этих услугах при минимальных издержках оказания услуг. Приоритет принадлежит комплексному развитию транспортной системы, рациональному распределению перевозок между видами транспорта.

В 2011 - 2015 годах по отрасли планируется:

обеспечить обновление парка грузовых автотранспортных средств за счет приобретения новых грузовых автомобилей;

принять меры по развитию видов деятельности, сопутствующих осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом.

Запланированные меры позволят к 2015 году практически сохранить объемы перевозок пассажиров автомобильным транспортом и пассажирооборот, увеличить объемы перевозок грузов на 13,2 процента, грузооборот - на 16,5 процента.

82. Клецким РУЭС сегодня создана мощная современная инфраструктура связи на территории Клецкого района, построена разветвленная кабельная сеть.

Проведены значительные работы по реконструкции и развитию линейно-кабельных сооружений связи, на местных сетях ликвидированы все воздушные линии связи. Продолжается интенсивная модернизация сети телекоммуникаций: переход от металлического кабеля к волоконно-оптическому, замена аналоговых систем передачи на цифровые.

В 2011 - 2015 годах Клецким РУЭС планируются мероприятия, которые позволят обеспечить:

прирост абонентов широкополосного доступа Wi-Fi на 2 тыс. абонентов;

прирост абонентов интерактивного телевидения на 2 тыс. абонентов;

развитие инфраструктуры сети передачи данных с учетом внедрения новых технологий;

расширение перечня сервисных услуг интерактивного телевидения и широкополосного доступа в сеть Интернет;

модернизацию пункта коллективного пользования.

83. Розничная торговля и общественное питание Клецкого района развиваются динамичными темпами в соответствии с изменением потребительского спроса, ростом требований к качеству товаров и обслуживания. В отрасли происходит открытие фирменных магазинов, обновление материально-технической базы, развитие новых форм и методов продажи, внедрение информационных технологий.

Основным стратегическим направлением развития отрасли является обеспечение покрытия денежных доходов населения товарами и услугами отечественного производства, улучшение условий их реализации, формирование развитой инфраструктуры в сфере торговли и общественного питания, обеспечение сбалансированности роста производства потребительских товаров и розничного товарооборота.

84. Для реализации этих направлений необходимы меры по интеграции торговых организаций с товаропроизводителями, совершенствованию организации проведения ярмарок, заключение долгосрочных соглашений, создание сетевых структур по производству и реализации потребительских товаров.

За счет повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции должна быть снижена заинтересованность организаций торговли и предпринимательских структур в завозе из-за рубежа продуктов питания, технически сложных потребительских товаров, изделий легкой промышленности, аналоги которых вырабатываются в Республике Беларусь. Доля импорта товаров в общем объеме продаж планируется в пределах 10 - 15 процентов.

85. Одним из основных направлений развития торговли является расширение и совершенствование ее инфраструктуры. В 2011 - 2015 годах в Клецком районе планируется увеличить розничную торговую сеть на 10 магазинов.

Особое внимание будет уделяться укрупнению размеров торговых объектов.

Важное значение будет иметь развитие социальных магазинов, торгующих широким ассортиментом первой необходимости, востребованных гражданами с более низкими доходами, в первую очередь в сельской местности.

86. В 2011 - 2015 годах в общественном питании важной задачей является обеспечение широкого ассортимента, гарантированного качества, высокого уровня сервиса и санитарно-гигиенических условий.

Сеть общественного питания увеличится на 4 торговых объекта. Прирост количества посадочных мест составит 104 места.

87. Реализация запланированных мероприятий по реконструкции и переспециализации действующих объектов с учетом сокращения численности сельского населения позволит объем розничного товарооборота по Клецкому районному потребительскому обществу увеличить в 1,5 раза.

88. В целях наполнения торговой сети потребительской кооперации товарными ресурсами от собственной деятельности особое внимание будет уделено развитию заготовок сельскохозяйственной продукции и производству потребительских товаров. Увеличатся закупки у населения скота, продукции растениеводства, а также дикорастущей продукции и других видов сырья, что позволит повысить загруженность имеющихся мощностей перерабатывающих организаций и более рационально использовать сырьевые ресурсы.

Выполнение разработанных направлений при условии роста реальной заработной платы населения на 30,9 - 37,0 процента позволит увеличить темпы роста товарооборота организаций торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах в 1,7 раза.

89. Основной целью развития платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных видов. Приоритетным станет развитие услуг транспорта и связи, традиционно занимающих высокую долю в сфере услуг.

Особое внимание будет уделено ускоренному развитию услуг, улучшающих качество жизни населения Клецкого района и способствующих активизации человеческого фактора в экономике. Это прежде всего услуги, связанные с организацией досуга и рационализацией быта населения.

90. Дальнейшее развитие бытового обслуживания населения Клецкого района направлено на решение следующих задач:

обеспечение доступности для населения полного комплекса бытовых услуг повседневного спроса;

сохранение количества и профиля действующих организаций службы быта;

создание условий для обеспечения ценовой доступности бытовых услуг и повышения уровня обслуживания;

обеспечение ценовой и территориальной доступности бытовых услуг первой необходимости социально уязвимым группам сельского населения;

совершенствование выездного обслуживания населения;

развитие стационарной приемной сети бытового обслуживания и привлечение субъектов хозяйствования, основанных на частной форме собственности, для обслуживания населения в сельской местности.

91. Для обеспечения шаговой доступности бытовых услуг от субъектов хозяйствования потребуется совершенствование структуры бытовых услуг путем развития новых видов услуг и форм их предоставления.

Экономический механизм в прогнозном периоде будет призван обеспечить выравнивание уровней бытового обслуживания между сельскими населенными пунктами, координацию деятельности организаций и повышение эффективности их работы.

Увеличение объемов бытовых услуг будет обеспечено как за счет роста числа частных организаций и индивидуальных предпринимателей, так и повышения эффективности работы государственных организаций.

В 2011 - 2015 годах планируется реорганизация коммунального унитарного предприятия "Клецкий районный комбинат бытового обслуживания" в форме преобразования его в акционерное общество.

92. Реализация настоящей Программы позволит обеспечить:

ценовую и территориальную доступность бытовых услуг для всех категорий населения;

рост объемов бытовых услуг, оказываемых через все каналы реализации, в 3,9 раза;

повышение качества бытовых услуг за счет использования современного оборудования, передовых прогрессивных, энергоэффективных, безотходных и ресурсосберегающих технологий, сырья и материалов;

совершенствование структуры бытовых услуг путем приоритетного развития социально необходимых услуг, в том числе услуг для жителей сельской местности;

создание ежегодно не менее 30 новых рабочих мест.

93. Создание для граждан комфортных условий проживания по месту их жительства, повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей - главные задачи развития жилищно-коммунального хозяйства.

Важнейшими направлениями деятельности в жилищно-коммунальной сфере в 2011 - 2015 годах должны стать дальнейшее улучшение технического состояния жилищного фонда и повышение эффективности его эксплуатации, ежегодное снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению не менее чем на 4,5 - 5 процентов.

Деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства будет направлена на экономию материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Особое внимание будет уделено прежде всего повышению производительности труда каждого работника, обеспечивающей в целом повышение качества оказываемых услуг во всех сферах деятельности, включая водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, содержание жилищного фонда, на основе применения новейших энерго- и ресурсосберегающих технологий.

В целях улучшения жилищных условий населения, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, соблюдения социальных стандартов в текущем пятилетии планируется произвести капитальный ремонт 3,8 тыс. кв. метров жилищного фонда. Будут продолжены работы по реконструкции и ремонту бань и гостиниц, благоустройству дворовых территорий с проведением комплексных работ по устройству тротуаров, детских игровых площадок, площадок для временных парковок автомобилей, озеленению, содержанию дорог, улиц и других объектов внешнего благоустройства города и агрогородков района.

94. В текущей пятилетке будет проведена реконструкция теплоснабжения города Клецка путем строительства маломощных модульных котельных непосредственно в районе потребления тепла. В настоящее время проведен первый этап реконструкции, построена блочно-модульная водогрейная котельная по ул. Победы, 91 города Клецка. В перспективе планируется строительство котельной по ул. Советской, 34а города Клецка и реконструкция котельной учреждения здравоохранения "Клецкая центральная районная больница". Данные мероприятия позволят ликвидировать длинные изношенные теплотрассы и повысить эффективность выработки теплоэнергии путем монтажа нового высокоэффективного оборудования в котельных. В агрогородке Заостровечье строится котельная, вырабатывающая теплоэнергию на соломе.

95. В целях развития системы водоснабжения и водоотведения и бесперебойного обеспечения населения питьевой водой в текущем пятилетии продолжатся работы по ремонту и строительству артезианских скважин, водонапорных башен, водозаборных колонок, станций обезжелезивания, перекладке водопроводных сетей. Также предусматривается реконструкция очистных сооружений города Клецка, объектов водоснабжения и водоотведения, развитие хозяйственно-бытовой канализации.

96. Туризм является одним из перспективных направлений развития Клецкого района.

Главными задачами развития туристической деятельности являются создание конкурентоспособных туров, туристических услуг и их продвижение на внутреннем и международном рынках, увеличение их экспорта на основе эффективного использования природного потенциала, историко-культурного наследия и материальной базы туризма, создание объектов туристической индустрии, привлечение инвестиций.

Перспективным представляется создание на основе существующих сельских поселений объектов туристического интереса с постройками в духе традиционного народного зодчества, на территории которых размещаются мастерские народных мастеров, умельцев и художников.

97. Первостепенной задачей в развитии туристической и экскурсионной деятельности является создание современных объектов туристической индустрии, а также условий для обеспечения отдыхающих качественными туристскими услугами.

Также предполагается дальнейшее развитие и совершенствование материально-технической базы объектов культуры, вовлечение историко-культурных объектов в туристическую индустрию, популяризация историко-культурного наследия Клецкого района через пропаганду национальных культурных ценностей, народного искусства, обрядов и обычаев, самобытной традиционной культуры - промыслов и ремесел.

98. Таким образом, основными направлениями развития туризма являются:

создание объектов туристической индустрии, разработка комплекса мер по содействию модернизации материальной базы, активизации строительства новых объектов;

продвижение туров на основе использования местного потенциала;

создание условий для развития агроэкотуризма в сельской местности;

обеспечение развития малого предпринимательства, развитие объектов потребительского рынка и услуг, стимулирование занятости населения в сфере туризма и обслуживающей сфере;

расширение сети культурных объектов, обустройство туристских зон;

создание условий для увеличения привлекательности загородного отдыха и развития спортивно-оздоровительных видов отдыха;

эффективное использование историко-культурных ценностей, обеспечивающее их сохранность;

придание новых функциональных качеств историческим объектам.

99. Совершенствование структуры сферы услуг будет достигнуто путем приоритетного развития наукоемких и новых видов рыночных услуг.

Услуги рыночной инфраструктуры включают консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, исследования конъюнктуры рынка, рекламную деятельность, наем рабочей силы и подбор персонала, взыскание платежей по счетам, оценку платежеспособности, проведение экспертиз, деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита и другое.

100. Деятельность маркетинговых служб будет направлена на исследование рынка, поиск и создание новых продуктов, определение рыночных ниш, разработку маркетинговых программ, организацию товародвижения и рекламы, поиск деловых партнеров и клиентов, сбор и изучение различных информационных материалов по товарным рынкам.

Развитию рекламного рынка будет способствовать создание благоприятных условий для эффективной рекламной деятельности, повышение качества и эффективности отечественной коммерческой и социальной рекламы, пропаганда социальных интересов и государственных программ.

Предусматривается создание условий для наращивания объемов рекламы отечественных производителей, активное развитие интернет-рекламы.

Особое внимание будет уделено повышению профессионализма, разработке программ обучения персонала, развитию современных информационных технологий, в том числе использованию сети Интернет (порталы по трудоустройству).

101. Эффективной для развития сферы услуг будет и деятельность организаций, оказывающих услуги организациям в области информатизации, логистики, консалтинга, маркетинга, управления качеством и персоналом, ремонта и модернизации оборудования, транспорта, аудита, бухгалтерского учета и т.д. Следует отметить, что их создание может быть результатом освобождения организаций от непрофильных видов деятельности, то есть развития аутсорсинга.

Важное значение будет уделено работе по направлениям развития других видов услуг рыночной инфраструктуры: правовых услуг, бухгалтерских, услуг экспертизы.

102. Деятельность маркетинговых служб будет направлена на исследование рынка, поиск и создание новых продуктов, определение рыночных ниш, разработку маркетинговых программ, организацию товародвижения и рекламы, поиск деловых партнеров и клиентов, сбор и изучение различных информационных материалов по товарным рынкам.

Развитию рекламного рынка будет способствовать создание благоприятных условий для эффективной рекламной деятельности, повышение качества и эффективности отечественной коммерческой и социальной рекламы, пропаганда социальных интересов и государственных программ.

Предусматривается создание условий для наращивания объемов рекламы отечественных производителей.



ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

103. Малое и среднее предпринимательство является своего рода фундаментом, на котором постепенно строится негосударственный сектор экономики и получают развитие институты рыночной экономики.

Предпринимательство обеспечивает формирование конкурентной среды, препятствует монополизации, способствует сокращению безработицы, дает существенную долю валового регионального продукта и обеспечивает значительную часть рабочих мест.

С 2006 по 2010 год количество организаций малого предпринимательства Клецкого района увеличилось в 9 раз и составило 117 единиц. В 2010 году организациями малого бизнеса освоено инвестиций в сумме 19321 млн. рублей.

Удельный вес в общем объеме поступлений от данной категории плательщиков в 2010 году составил 14,4 процента и увеличился по сравнению с 2009 годом на 1,7 процентного пункта.

Однако в настоящее время частный бизнес сконцентрирован преимущественно в сферах, не требующих высокой квалификации, специальных знаний и значительных объемов финансовых вложений.

В 2010 году наибольшее количество организаций малого предпринимательства (63,5 процента) осуществляли деятельность в сфере оказания услуг, в том числе 45,8 процента - в торговле. В промышленном производстве сосредоточено 9,5 процента организаций малого предпринимательства, строительстве - 5,1 процента, сельском хозяйстве и лесном хозяйстве - 11,9 процента.

Такая ситуация является результатом воздействия как внешних, так и внутренних факторов функционирования и развития данного сектора экономики: нехватка собственных оборотных средств, а также средств для развития, недостаток производственных мощностей и помещений, устаревшее оборудование и технологии, нехватка квалифицированных кадров.

104. В 2011 - 2015 годах будет продолжена целенаправленная и широкомасштабная работа исполнительных и распорядительных органов Клецкого района по созданию позитивного имиджа предпринимательства в обществе и увеличению доли малого и среднего бизнеса в экономике района. Показатели предпринимательской деятельности в Клецком районе представлены согласно приложению 9 к настоящей Программе.

Основной целью государственной политики поддержки предпринимательства является создание наиболее благоприятных условий для его развития.

Для достижения поставленной цели планируется:

создать дополнительные стимулы для роста деловой активности и предпринимательской деятельности в производственной и инновационной сферах;

устранить административные барьеры, препятствующие ведению бизнеса;

повысить доступность кредитно-финансовых, материально-технических, земельных ресурсов и недвижимости;

развить эффективно функционирующую инфраструктуру поддержки предпринимательства.

105. В 2011 - 2015 годах продолжит свою работу рабочая группа, созданная при райисполкоме для оказания консультационной помощи субъектам предпринимательства, а также для решения проблемных вопросов, возникающих в процессе их предпринимательской деятельности.

Основными задачами рабочей группы останутся содействие в реализации государственной политики, направленной на поддержку и развитие бизнеса, создание условий для динамичного развития предпринимательства в Клецком районе, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов предпринимательства, создание благоприятных условий для повышения доступности кредитно-финансовых, материально-технических, земельных ресурсов и недвижимости субъектам предпринимательства и другие вопросы.

106. Государственная финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства будет осуществляться в соответствии с Программой государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Клецкого района, которая разрабатывается и утверждается каждые три года.



ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

107. Основной целью инновационного развития Клецкого района в 2011 - 2015 годах является создание инновационной, конкурентоспособной на мировом рынке, наукоемкой, ресурсо- и энергосберегающей экономики, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие Клецкого района.

В текущем пятилетии основными направлениями инновационного развития области являются:

развитие производственного сектора, внедрение преимущественно наукоемких и высоких технологий в действующих организациях;

внедрение во всех производственных коммунальных организациях области международных систем качества продукции: ИСО 9001, ИСО 14000, ИСО 14001, системы управления охраной труда на базе международных стандартов ИСО 18000, системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР);

модернизация и техническое перевооружение организаций Клецкого района за счет освоения производств современного и новейшего технологических укладов с ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности;

проведение постоянной работы по снижению импортной составляющей в производстве c ориентацией прежде всего на местное сырье, материалы и комплектующие, минимизация импорта в целом;

увеличение финансирования на проведение научных прикладных исследований, разработку инновационных проектов, опытно-конструкторских работ и их внедрение в производственный процесс.



ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

108. Инвестиционная деятельность в Клецком районе в 2006 - 2010 годах была направлена на привлечение ресурсов в производственную сферу, что позволило повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, расширить экспортную базу и производство импортозамещающей продукции.

В предыдущее пятилетие в Клецком районе осуществлялись мероприятия по реконструкции и техническому переоснащению молокоперерабатывающей организации - открытого акционерного общества "Клецкая крыначка" (далее - ОАО "Клецкая крыначка"), в результате которых осуществлена реконструкция технологических процессов производства творожных изделий и цельномолочной продукции, реконструкция цеха сухого обезжиренного молока, реконструкция системы холодоснабжения. В 2008 - 2010 годах в ОАО "Клецкая крыначка" реализован первый этап инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение производства сухого цельного молока". Реконструкция и увеличение мощностей позволила переработать молоко с более высоким уровнем рентабельности, значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции.

109. Инвестиционная политика в предстоящем пятилетии будет нацелена на модернизацию существующих и создание новых и модернизированных рабочих мест. Важнейшие инвестиционные проекты Клецкого района и их характеристика приведены согласно приложению 10 к настоящей Программе.

Одним из основных источников финансирования инвестиций в основной капитал для организаций остаются их собственные средства, хотя в последнее время наблюдается их значительное сокращение и кредиты банков.

Планируется, что за 2011 - 2015 годы инвестиции в развитие экономики Клецкого района вырастут в 1,7 раза. Показатели инвестиций в основной капитал и источников финансирования по Клецкому району определены согласно приложению 11 к настоящей Программе.

110. Для активизации инвестиционной деятельности предстоит решить следующие задачи:

повышение эффективности инвестиционных проектов и сокращение сроков их реализации;

продолжение работы по сокращению объектов сверхнормативного незавершенного строительства;

стимулирование модернизации производств с коротким временным производственным и оборотным циклом и быстрой окупаемостью вложенных средств.

111. Основными направлениями инвестиционной деятельности в Клецком районе на 2011 - 2015 годы станут:

вложение инвестиций в создание новых организаций, экспортно-ориентированных производств;

модернизация действующих организаций на основе новейших технологий;

создание условий и механизмов привлечения средств населения для инвестирования в основной капитал;

поддержание благоприятного инвестиционного климата в целях максимального привлечения инвестиций, особенно прямых иностранных, обеспечение защиты интересов отечественных и иностранных инвесторов и создание для них равных условий.

112. Для реализации приоритетных инвестиционных проектов предстоит усилить работу по использованию иностранных кредитных ресурсов в рамках действующих кредитных линий, а также по поиску и открытию новых иностранных кредитных линий.

В строительном комплексе предусматривается использование капитальных вложений на завершение строительства, продажу, перепрофилирование и снос объектов сверхнормативного незавершенного строительства.

Предусматривается привлечение средств юридических и физических лиц в жилищное строительство.

Предполагается увеличение объемов инвестирования в сферу материального производства и развитие инфраструктуры Клецкого района.

Планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

реконструкция и расширение производства сухого цельного молока (вторая и третья очереди проекта) открытым акционерным обществом "Клецкая крыначка" (будет создано 7 новых рабочих мест);

модернизация действующих производств с внедрением линии стерилизации и асептического наполнения, заменой вертикальных автоклавов открытым акционерным обществом "Гамма вкуса" (будет создано 32 новых рабочих места);

строительство сушильного комплекса и емкостей для хранения рапса закрытым акционерным обществом "РапсКлецк" (будет создано 5 рабочих мест).

Продолжится модернизация других промышленных организаций района (открытого акционерного общества "Клецкий мехзавод", частного унитарного предприятия "Клецкий производственно-пищевой завод"), коммунальных организаций.

113. В сельском хозяйстве инвестиционные ресурсы будут направляться на создание высокоэффективных и экологически чистых технологий производства питания, реконструкцию и модернизацию организаций по переработке сельскохозяйственного сырья с использованием новых и высоких технологий.

114. Согласно Республиканской программе развития молочной отрасли в 2010 - 2015 годах, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2010 г. N 1678 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 279, 5/32869), в 2011 - 2012 годах открытым акционерным обществом "Клецкий комбикормовый завод" планируется строительство молочнотоварной фермы на 600 мест.

115. Реализация государственным предприятием "Племенной завод Красная Звезда" инвестиционного проекта по Республиканской программе реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011 - 2015 годах, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 мая 2011 г. N 568 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 56, 5/33776), позволит построить в 2011 - 2015 годах комплекс по выращиванию свиней на 24 тыс. голов откорма в год с производством свинины 2,7 тыс. тонн.

116. Максимальное сокращение импорта энергоносителей является одной из стратегических задач стабильности экономики Республики Беларусь. Решение указанной задачи целесообразно осуществить за счет увеличения использования местных энергоресурсов в производстве тепловой и электрической энергии.

Предусматривается реализация следующих инвестиционных проектов:

строительство котельной на местных видах топлива в агрогородке Заостровечье коммунальным унитарным предприятием "Клецкое ЖКХ";

создание в городе Клецке производства по выпуску топливных гранул (пеллет) из соломы коммунальным унитарным предприятием "Миноблтопливо".

117. В целях проведения государственной инвестиционной политики и активизации инвестиционной деятельности в течение 2011 - 2015 годов работа в Клецком районе будет направлена на обеспечение устойчивых темпов экономического роста за счет привлечения внутренних и иностранных инвестиций в экономику Клецкого района, необходимых для рациональных преобразований в экономике и социальной сфере.

В целях повышения эффективности деятельности организаций, сокращения объемов их государственного субсидирования, увеличения притока прямых иностранных инвестиций и поступления в местный бюджет доходов от использования и реализации имущества, находящегося в коммунальной собственности, важнейшими направлениями в сфере управления и распоряжения имуществом является работа по преобразованию государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества и продажа организаций как имущественных комплексов.

Использование различных механизмов по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества позволит организациям проводить модернизацию производства, создавать новые рабочие места.

117-1. В целях обеспечения эффективной занятости населения, в том числе с учетом распространения опыта Поставского района по созданию новых (дополнительных) рабочих мест, особое внимание будет уделяться вопросам:

предоставления бюджетных ссуд для создания новых рабочих мест, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, субсидий гражданам для организации предпринимательской деятельности;

создания новых производств за счет вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества, а также на базе устойчиво убыточных организаций;

обеспечения занятости в малых и средних городских поселениях, сельской местности в значительной степени за счет развития малого бизнеса, где законодательно закреплены существенные налоговые и другие льготы;

привлечения частных инвестиций в экономику региона;

участия объектов малого и среднего бизнеса в развитии социальной инфраструктуры.



ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

118. Клецкий район осуществляет активную внешнеторговую деятельность.

В 2010 году по сравнению с 2005 годом объем внешней торговли товарами возрос в 2,8 раза и составил 39,9 млн. долларов США, сальдо внешней торговли товарами - 28,9 млн. долларов США.

За последние пять лет география внешнеторговых связей значительно расширилась, товарная структура экспорта Клецкого района оставалась достаточно стабильной, преобладали молочная продукция, игрушка мягконабивная.

119. Основными торговыми партнерами Клецкого района в 2006 - 2010 годах традиционно являлись Российская Федерация, Украина, Казахстан, Германия, Литва.

На Российскую Федерацию по итогам 2010 года приходилось 75,4 процента всего внешнеторгового оборота района. Товарооборот с Российской Федерацией увеличился в 2,7 раза к уровню 2005 года и достиг 34,2 млн. долларов США, экспорт - в 2,4 раза (33,8 млн. долларов США).

Основу товарной структуры импорта Клецкого района составляли оборудование и сельскохозяйственная техника.

Более 90 процентов районного экспорта приходилось на открытое акционерное общество "Клецкая крыначка".

120. В 2010 году экспорт услуг организаций района составил 42,8 тыс. долларов США и увеличился к уровню 2005 года в 86,4 раза, сальдо внешней торговли услугами - 21,7 тыс. долларов США.

121. На текущее пятилетие поставлена задача как увеличения физических объемов экспорта за счет развития сырьевых зон, так и стоимостных за счет более глубокой переработки сырья и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Главной целью внешнеэкономической деятельности Клецкого района в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. Объем внешней торговли товарами и услугами Клецкого района установлен согласно приложению 12 к настоящей Программе.

К 2014 году Клецкому району необходимо обеспечить сбалансированность во внешней торговле, а к концу 2015 года выйти на положительное сальдо в размере 87 млн. долларов США. Для достижения поставленной задачи требуется обеспечить темп роста экспорта товаров и услуг в 2015 году к 2010 году на уровне не ниже 220 процентов.

122. Приоритетными направлениями региональной экономической политики Клецкого района на 2011 - 2015 годы, способствующими наращиванию ее экспортного потенциала, должны стать:

внедрение новых технологий, нового технологического оборудования, позволяющего повысить качественные характеристики производимой продукции, работ и услуг до уровня международных стандартов;

освоение производства новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью, сертифицированной по современным международным стандартам качества, достаточным для систематического наращивания экспортных поставок;

техническое перевооружение предприятий Клецкого района, основанное на использовании в производстве экспортно-ориентированной продукции, новых энергосберегающих технологий и нового энергетического оборудования;

сохранение и укрепление конкурентных товарных позиций организаций Клецкого района на традиционных рынках Российской Федерации, Украины, стран Европейского союза, а также расширение рынков сбыта в других странах;

расширение и диверсификация товаропроводящей сети подведомственных организаций;

рационализация импортных закупок, развитие импортозамещающих производств.

123. С целью активного продвижения отечественной продукции на внешний рынок перерабатывающие организации принимают участие в выставках-ярмарках, проводят рекламные акции за пределами Республики Беларусь. Рекламно-выставочная деятельность и в дальнейшем будет рассматриваться как элемент брендовой политики, направленной на поддержание имиджа товаропроизводителей и района в целом.



ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ ГОРОДА КЛЕЦКА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

124. Основной целью социально-экономического развития города Клецка и сельских территорий является повышение уровня благосостояния населения за счет стабильного и сбалансированного роста экономики.

В городе Клецке будет продолжена работа по реструктуризации экономики, строительству жилья, развитию частного предпринимательства, производств, связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения, созданию новых рабочих мест. Развитие города Клецка определено согласно приложению 13 к настоящей Программе.

125. Реализация мер, направленных на расширение социальной направленности отраслевой структуры занятости, позволит обеспечить уровень безработицы не выше 1,2 процента. Важным направлением является повышение конкурентоспособности рабочей силы и сбалансированности спроса и предложения рабочих мест на рынке труда. В текущем пятилетии будет создано 860 рабочих мест.

Обеспечение занятости в городе Клецке будет осуществляться в значительной степени за счет развития малого бизнеса, где законодательно закреплены существенные налоговые и другие льготы.

В результате осуществления мер, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства в городе Клецке, к 2015 году количество микро- и малых организаций увеличится в 1,2 раза и достигнет 106 единиц.

126. Развитие социально-культурной сферы будет направлено на повсеместное обеспечение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения, приближение социальных услуг к потребителям, укрепление их материально-технической базы и т.д.

Намечено обновление производственных мощностей ремонтных мастерских, предусматривается дальнейшее развитие сети бытового обслуживания в сельской местности и выездных форм обслуживания сельского населения, что обеспечит их доступность для населения.

127. В целях развития города Клецка местным органам власти будет необходимо принять меры, направленные на обеспечение:

динамичного развития производств, повышения производительности труда, снижения энерго- и материалоемкости выпускаемой продукции;

устойчивого развития здравоохранения, образования, инженерной инфраструктуры (выполнение социальных стандартов);

повышения уровня обеспечения жильем, создания возможности получения финансовых ресурсов для жилищного строительства, предоставления необходимых территорий для жилищного строительства;

доступности услуг, качества и устойчивости систем водоснабжения и канализации, обеспеченности электроэнергией, топливом;

формирования эффективной и устойчивой системы транспорта, качественной дорожной сети, оптимального использования частного и общественного транспорта и средств связи;

охраны окружающей среды, качества воды, сбора и удаления твердых отходов, рационального ресурсопотребления.

Также будут решаться задачи по обеспечению взаимосвязанного развития города Клецка с прилегающими сельскими территориями.

128. Мероприятия по укреплению аграрной экономики и развитию сельской территории района в текущем пятилетии будут направлены на улучшение работы АПК и повышение уровня жизни населения.

В 2011 - 2015 годах будет продолжена целенаправленная работа по благоустройству сельских населенных пунктов, развитию социальной инфраструктуры и созданию комфортных условий сельскому населению для труда и жизни.

Важнейшими задачами, требующими решения, остаются мотивация труда и повышение уровня жизни сельского населения. Будет проводиться работа по повышению уровня заработной платы на основе роста производительности труда и экономической эффективности сельскохозяйственных организаций, постепенному сближению уровня доходов работников сельского хозяйства и промышленного производства.

Также будет продолжена целенаправленная работа по дальнейшему развитию агрогородков и близлежащих сельских территорий в части инженерно-транспортных коммуникаций и других значимых объектов социальной сферы.

129. Для достижения этих целей потребуется:

направить усилия на выполнение всех доведенных параметров развития;

стимулировать развитие новых производств как в целях наращивания объемов производства по выпуску конкурентоспособной продукции, так и создания новых рабочих мест;

создавать в районе условия для активизации инвестиционной деятельности и развития предпринимательства;

обеспечить достойную оплату труда работникам всех сфер деятельности;

развивать социальную инфраструктуру населенных пунктов района.



ГЛАВА 12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

130. Объем добычи полезных ископаемых Клецкого района по видам полезных ископаемых сложится следующим образом: песок в 2010 году - 0,0488 млн. куб. метров и прогнозируемый объем к 2015 году - 0,061 млн. куб. метров, песчано-гравийная смесь - 0,0315 млн. куб. метров и 0,04 млн. куб. метров соответственно, грунт - 0,0096 млн. куб. метров и 0,02 млн. куб. метров, торф - 0,0061 млн. тонн и 0,01 млн. тонн.

Показатели природопользования в Клецком районе приведены согласно приложению 14 к настоящей Программе.

131. Лесные ресурсы на прогнозный период оцениваются исходя из ожидаемых объемов заготовок и уровня проведения лесохозяйственных работ. При прогнозировании лесных ресурсов определяются расчетные объемы и товарная структура лесосечного фонда. Объемы допустимой вырубки определяются расчетной лесосекой. Увеличение расчетной лесосеки планируется проводить за счет лиственных пород деревьев, которые впоследствии оставляются под естественное заращивание. Показатель лесовосстановления и лесоразведения уменьшается.

132. К 2015 году прогнозируется увеличение объема забора воды из природных источников до 5,1 млн. куб. метров за счет строительства новых централизованных сетей водоснабжения. Водопотребление по Клецкому району увеличится до 4,57 млн. куб. метров, сброс сточных вод в поверхностные водные источники составит 1,11 млн. куб. метров за счет строительства очистных сооружений в агрогородках, а также увеличения мощностей очистных сооружений.

133. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников по Клецкому району к 2015 году ожидаются в пределах 10,5 тыс. тонн. Более 79 процентов загрязняющих веществ, поступающих в воздушный бассейн Клецкого района, приходится на передвижные источники, что связано с увеличением грузоперевозок и количества личного автотранспорта. Увеличение выбросов от стационарных источников обусловлено увеличением объема производства, а также переходом организаций на местные виды топлива.

134. В целях обеспечения благоприятной экологической ситуации в Клецком районе на 2011 - 2015 годы предусматриваются следующие мероприятия:

в области рационального водопользования - строительство и улучшение систем водоснабжения и очистных сооружений, сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с сельскохозяйственных территорий, снабжение населения чистой питьевой водой;

в области охраны и использования земельных ресурсов - обеспечение комплексного подхода к использованию и охране земель (почв) для их устойчивого использования, поддержание экологических функций в ландшафтах и реализация мер по борьбе с их деградацией и загрязнением;

в области охраны и использования лесных ресурсов - обеспечение стабильного функционирования лесных экосистем, сохранение биологического и генетического разнообразия лесов, повышение эколого-экономического потенциала лесного сектора экономики, усиление роли леса в сохранении биосферы;

в сфере обращения с отходами - предотвращение или минимизация образования отходов за счет внедрения мало- и безотходных технологий, создание системы нормирования образования отходов с обязательным контролем соблюдения нормативов.



ГЛАВА 13 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

135. Разработанные райисполкомом меры правового, организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намечаемых направлений социально-экономического развития Клецкого района. Будут созданы условия для формирования прогрессивных структурных сдвигов и поддержания комплексности развития территориального, экономического и социального пространства.

136. В целях экономической безопасности в Клецком районе будет продолжена работа по реализации комплекса мер в части сокращения долга райисполкома:

мониторинг за своевременным возвратом предоставленных бюджетных кредитов, ссуд (займов);

принудительное взыскание просроченной задолженности по бюджетным кредитам, ссудам (займам), исполненным гарантиям, в том числе путем обращения взыскания на имущество организаций-должников в судебном порядке;

сокращение запасов готовой продукции на складах организаций с целью погашения задолженности;

реструктуризация задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь юридическим лицам под гарантии местных исполнительных органов власти;

предоставление бюджетных кредитов, ссуд (займов), гарантий в строгом соответствии с законодательством;

соблюдение норм Бюджетного кодекса Республики Беларусь в части установленных размеров лимита долга органов местного управления и лимита долга, гарантированного местными исполнительными и распорядительными органами;

привлечение юридическими лицами кредитов под обеспечение их возврата залогом имущества кредитополучателей, поручительством, гарантией и другими способами.

137. Механизм реализации намечаемых направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в Клецком районе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения намечаемых параметров их развития.

Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития Клецкого района определены согласно приложению 15 к настоящей Программе.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического
развития Клецкого района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛЕЦКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦              ¦               ¦ 2010 ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦              ¦    Единица    ¦ год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦  Показатели  ¦   измерения   +------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦              ¦               ¦отчет ¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦              ¦               ¦      ¦                                       ¦2010 году ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦      1       ¦       2       ¦  3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦    9     ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Продукция     ¦  процентов к  ¦153,0 ¦ 117,9 ¦ 112,4 ¦ 112,3 ¦ 113,3 ¦ 114,0 ¦  192,2   ¦
¦промышленности¦  предыдущему  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦              ¦     году      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем         ¦   процентов   ¦ 0,27 ¦  3,0  ¦  3,2  ¦  3,3  ¦  3,4  ¦  3,5  ¦    x     ¦
¦отгруженной   ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦инновационной ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦продукции (от ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общего объема ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦отгруженной   ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦продукции)    ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Продукция     ¦  процентов к  ¦107,7 ¦107,8 -¦106,2 -¦105,5 -¦107,8 -¦108,0 -¦ 140,6 -  ¦
¦сельского     ¦  предыдущему  ¦      ¦ 108,8 ¦ 107,2 ¦ 106,5 ¦ 108,8 ¦ 108,5 ¦  146,6   ¦
¦хозяйства     ¦     году      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Экспорт       ¦      -"-      ¦138,8 ¦ 123,5 ¦ 127,5 ¦ 119,5 ¦ 120,5 ¦ 114,5 ¦  259,6   ¦
¦товаров       ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Экспорт услуг ¦      -"-      ¦269,2 ¦  123  ¦  128  ¦  120  ¦  121  ¦  115  ¦  261,0   ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Инвестиции в  ¦      -"-      ¦131,2 ¦ 112,0 ¦ 111,0 ¦ 111,0 ¦ 111,0 ¦ 111,0 ¦  170,0   ¦
¦основной      ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦капитал       ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Доля          ¦   процентов   ¦ 13,0 ¦ 16,1  ¦ 15,8  ¦ 16,1  ¦ 15,3  ¦ 14,7  ¦    x     ¦
¦иностранных   ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦инвестиций в  ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общем объеме  ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦инвестиций    ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Ввод в        ¦тыс. кв. метров¦ 12,3 ¦ 21,0  ¦ 11,5  ¦ 10,5  ¦  9,5  ¦  8,5  ¦   69,1   ¦
¦эксплуатацию  ¦ общей площади ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦жилья за счет ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦всех          ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источников    ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦финансирования¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Рост реальной ¦   процентов   ¦110,7 ¦104,1 -¦105,0 -¦105,5 -¦107,0 -¦106,1 -¦ 130,9 -  ¦
¦заработной    ¦               ¦      ¦ 105,0 ¦ 106,0 ¦ 106,5 ¦ 108,0 ¦ 107,0 ¦  137,0   ¦
¦платы         ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Номинальная   ¦  тыс. рублей  ¦1150,8¦1309,7 ¦1637,1 ¦1997,3 ¦2342,8 ¦2694,2 ¦  234,1   ¦
¦начисленная   ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦заработная    ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦плата на конец¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦года          ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 2
к Программе
социально-экономического
развития Клецкого района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КЛЕЦКОГО РАЙОНА

---------------------+---------------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+------
¦                    ¦               ¦2010 ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦    Единица    ¦ год ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦     Показатели     ¦   измерения   +-----+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦                    ¦               ¦отчет¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦                    ¦               ¦     ¦                                       ¦2010 году ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦         1          ¦       2       ¦  3  ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦    9     ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                   Уровень жизни населения                                   ¦
+--------------------+---------------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Рост реальной       ¦  процентов к  ¦110,7¦104,1 -¦105,0 -¦105,5 -¦107,0 -¦106,1 -¦ 130,9 -  ¦
¦заработной платы    ¦  предыдущему  ¦     ¦ 105,0 ¦ 106,0 ¦ 106,5 ¦ 108,0 ¦ 107,0 ¦  137,0   ¦
¦                    ¦     году      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Номинальная         ¦  тыс. рублей  ¦899,0¦1193,0 ¦1479,3 ¦1804,7 ¦2116,9 ¦2434,4 ¦  270,8   ¦
¦начисленная         ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦среднемесячная      ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦заработная плата    ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦работников          ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                         Образование                                         ¦
+--------------------+---------------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность      ¦     мест      ¦2500 ¦ 2510  ¦ 2520  ¦ 2530  ¦ 2540  ¦ 2530  ¦    x     ¦
¦населения           ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общеобразовательными¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦школами на 1000     ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦учащихся            ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность      ¦      -"-      ¦1550 ¦ 1520  ¦ 1510  ¦ 1500  ¦ 1500  ¦ 1500  ¦    x     ¦
¦населения детскими  ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦дошкольными         ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦учреждениями на 1000¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦детей               ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Ввод в действие за  ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦счет всех источников¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦финансирования:     ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общеобразовательных ¦      -"-      ¦  -  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    x     ¦
¦школ                ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦детских дошкольных  ¦      -"-      ¦  -  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    x     ¦
¦учреждений          ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                       Здравоохранение                                       ¦
+--------------------+---------------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность      ¦     коек      ¦78,1 ¦ 80,1  ¦ 78,9  ¦ 77,2  ¦ 76,8  ¦ 76,0  ¦    x     ¦
¦населения           ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦больничными койками ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦на 10 тыс. человек  ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность      ¦  посещений в  ¦249,0¦ 255,0 ¦ 256,0 ¦ 258,6 ¦ 260,4 ¦ 262,2 ¦    x     ¦
¦амбулаторно-        ¦     смену     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦поликлиническими    ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦учреждениями на 10  ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦тыс. населения      ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Численность врачей  ¦    человек    ¦21,8 ¦ 23,3  ¦ 23,8  ¦ 24,1  ¦ 24,6  ¦ 25,4  ¦    x     ¦
¦на 10 тыс. населения¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Ввод в действие:    ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦больниц             ¦     коек      ¦  -  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    x     ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦амбулаторно-        ¦  посещений в  ¦  -  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    x     ¦
¦поликлинических     ¦     смену     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦учреждений          ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                       Жилищная сфера                                        ¦
+--------------------+---------------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс. кв. метров¦12,3 ¦ 21,0  ¦ 11,5  ¦ 10,5  ¦  9,5  ¦  8,5  ¦   69,1   ¦
¦жилья за счет всех  ¦ общей площади ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источников          ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦финансирования      ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе в       ¦      -"-      ¦ 6,0 ¦ 4,05  ¦   -   ¦  0,2  ¦  0,2  ¦  0,2  ¦   3,3    ¦
¦сельской местности  ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность      ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦населения общей     ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦площадью жилых      ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦домов:              ¦               ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦в городских         ¦ кв. метров на ¦27,0 ¦ 27,3  ¦ 27,6  ¦ 27,7  ¦ 27,9  ¦ 28,2  ¦    x     ¦
¦поселениях          ¦   человека    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦в сельской местности¦      -"-      ¦35,1 ¦ 35,5  ¦ 35,6  ¦ 35,7  ¦ 35,9  ¦ 36,1  ¦    x     ¦
¦--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического
развития Клецкого района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КЛЕЦКОГО РАЙОНА

--------------+------------+-----T-----+-----T-------+----T----+------
¦             ¦            ¦2010 ¦ 2011¦2012 ¦ 2013  ¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦             ¦  Единица   ¦ год ¦ год ¦ год ¦  год  ¦год ¦год ¦изменения,¦
¦ Показатели  ¦ измерения  +-----+-----+-----+-------+----+----+процентов,¦
¦             ¦            ¦отчет¦          прогноз            ¦2015 год к¦
¦             ¦            ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+-------------+------------+-----+-----+-----T-------+----T----+----------+
¦Среднегодовая¦тыс. человек¦31,7 ¦ 31,4¦31,1 ¦ 31,0  ¦31,0¦30,9¦   97,5   ¦
¦численность  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦       ¦    ¦    ¦          ¦
¦постоянного  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦       ¦    ¦    ¦          ¦
¦населения    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦       ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------+------------+-----+-----+-----+-------+----+----+----------+
¦В том числе: ¦            ¦     ¦     ¦     ¦       ¦    ¦    ¦          ¦
¦городского   ¦тыс. человек¦10,8 ¦ 10,7¦10,6 ¦ 10,6  ¦10,5¦10,5¦   97,2   ¦
¦             +------------+-----+-----+-----+-------+----+----+----------+
¦             ¦ процентов  ¦34,1 ¦ 34,1¦34,1 ¦ 34,2  ¦33,9¦34,0¦    x     ¦
+-------------+------------+-----+-----+-----+-------+----+----+----------+
¦сельского    ¦тыс. человек¦20,9 ¦ 20,7¦20,5 ¦ 20,4  ¦20,5¦20,4¦   97,6   ¦
¦             +------------+-----+-----+-----+-------+----+----+----------+
¦             ¦ процентов  ¦65,9 ¦ 65,9¦65,9 ¦ 65,8  ¦66,1¦66,0¦    x     ¦
¦-------------+------------+-----+-----+-----+-------+----+----+-----------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического
развития Клецкого района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КЛЕЦКОГО РАЙОНА

-------------------+------------+-----T----+----T----+----T----+------
¦                  ¦            ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦                  ¦  Единица   ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦
¦    Показатели    ¦ измерения  +-----+----+----+----+----+----+процентов,¦
¦                  ¦            ¦отчет¦        прогноз         ¦2015 год к¦
¦                  ¦            ¦     ¦                        ¦2010 году ¦
+------------------+------------+-----+----+----T----+----T----+----------+
¦Трудовые ресурсы  ¦тыс. человек¦19,2 ¦19,0¦18,9¦18,8¦18,7¦18,7¦   97,4   ¦
¦(в среднегодовом  ¦            ¦ <*> ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦исчислении)       ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Экономически      ¦    -"-     ¦14,5 ¦14,2¦14,1¦14,0¦13,8¦13,6¦   93,8   ¦
¦активное население¦            ¦ <*> ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Численность       ¦    -"-     ¦14,4 ¦14,1¦14,0¦13,9¦13,7¦13,5¦   93,8   ¦
¦занятых в         ¦            ¦ <*> ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦экономике         ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Процент к         ¦ процентов  ¦99,3 ¦99,3¦99,3¦99,3¦99,3¦99,3¦    x     ¦
¦экономически      ¦            ¦ <*> ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦активному         ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦населению         ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦В том числе:      ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦сфера производства¦тыс. человек¦ 8,6 ¦8,2 ¦8,1 ¦7,9 ¦7,6 ¦7,3 ¦   84,9   ¦
¦товаров           ¦            ¦ <*> ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦сфера услуг       ¦тыс. человек¦ 5,8 ¦5,9 ¦5,9 ¦6,0 ¦6,1 ¦6,2 ¦  106,9   ¦
¦                  ¦            ¦ <*> ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Уровень           ¦ процентов  ¦ 0,7 ¦1,0 ¦1,2 ¦1,2 ¦1,2 ¦1,2 ¦    x     ¦
¦зарегистрированной¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦безработицы (к    ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦экономически      ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦активному         ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦населению)        ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Количество        ¦   единиц   ¦ 382 ¦380 ¦300 ¦280 ¦280 ¦280 ¦   73,3   ¦
¦созданных новых   ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦рабочих мест      ¦            ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦------------------+------------+-----+----+----+----+----+----+-----------


--------------------------------

<*> Оценка.



Приложение 5
к Программе
социально-экономического
развития Клецкого района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЛЕЦКОГО РАЙОНА

---------------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                    ¦            ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦  Единица   ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦     Показатели     ¦ измерения  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                    ¦            ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                    ¦            ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦         1          ¦     2      ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦    9     ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем производства  ¦млрд. рублей¦295,0¦347,8¦391,0¦439,2¦497,5¦567,1¦    x     ¦
¦продукции           +------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦промышленности      ¦процентов к ¦153,0¦117,9¦112,4¦112,3¦113,3¦114,0¦  192,2   ¦
¦                    ¦предыдущему ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                    ¦    году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Удельный вес        ¦ процентов  ¦0,27 ¦ 3,0 ¦ 3,2 ¦ 3,3 ¦ 3,4 ¦ 3,5 ¦    x     ¦
¦отгруженной         ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инновационной       ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции           ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациями,      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦основным видом      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономической       ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности которых¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦является            ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство        ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленной        ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции, в общем  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦объеме отгруженной  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленной        ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции           ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рост                ¦    -"-     ¦118,5¦114,3¦111,2¦111,4¦112,4¦113,1¦  180,0   ¦
¦производительности  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦труда               ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Количество созданных¦   единиц   ¦ 20  ¦ 48  ¦ 17  ¦ 13  ¦ 12  ¦ 13  ¦    x     ¦
¦новых рабочих мест  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦ процентов  ¦11,3 ¦10,1 ¦10,2 ¦10,4 ¦10,5 ¦10,7 ¦    x     ¦
¦продаж в            ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациях        ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленности      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Структура           ¦ процентов  ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦          ¦
¦промышленности:     ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦горнодобывающая     ¦    -"-     ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦          ¦
¦промышленность      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦обрабатывающая      ¦    -"-     ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦          ¦
¦промышленность      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство пищевых¦    -"-     ¦86,5 ¦86,51¦86,54¦86,57¦86,59¦86,6 ¦          ¦
¦продуктов, включая  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦напитки, и табака   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦обработка древесины ¦    -"-     ¦0,002¦0,002¦0,002¦0,002¦0,002¦0,002¦          ¦
¦и производство      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦изделий из дерева   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство        ¦    -"-     ¦0,012¦0,012¦0,011¦0,011¦0,011¦0,011¦          ¦
¦резиновых и         ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦пластмассовых       ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦изделий             ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦металлургическое    ¦    -"-     ¦0,356¦0,356¦0,36 ¦0,36 ¦0,36 ¦0,366¦          ¦
¦производство и      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство готовых¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦металлических       ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦изделий             ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦текстильное и       ¦    -"-     ¦0,067¦0,067¦0,067¦0,067¦0,067¦0,067¦          ¦
¦швейное производство¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство        ¦    -"-     ¦0,03 ¦0,03 ¦0,04 ¦0,04 ¦0,04 ¦0,04 ¦          ¦
¦электрооборудования,¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦электронного и      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦оптического         ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦оборудования        ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство машин и¦    -"-     ¦0,051¦0,051¦0,051¦0,051¦0,051¦0,051¦          ¦
¦оборудования        ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство        ¦    -"-     ¦4,052¦4,053¦4,053¦4,053¦4,053¦4,053¦          ¦
¦транспортных средств¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦и оборудования      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦прочие отрасли      ¦    -"-     ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦1,96 ¦1,96 ¦1,93 ¦ 1,9 ¦          ¦
¦промышленности      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство и      ¦    -"-     ¦6,93 ¦6,92 ¦6,92 ¦6,91 ¦6,91 ¦6,91 ¦          ¦
¦распределение       ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦электроэнергии, газа¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦и воды              ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического
развития Клецкого района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КЛЕЦКОГО РАЙОНА

---------------------+------------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+------
¦                    ¦            ¦2010 ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦  Единица   ¦ год ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦     Показатели     ¦ измерения  +-----+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦                    ¦            ¦отчет¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦                    ¦            ¦     ¦                                       ¦2010 году ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦         1          ¦     2      ¦  3  ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦    9     ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Производство        ¦млрд. рублей¦224,6¦ 231,7 ¦ 246,0 ¦ 259,4 ¦ 279,6 ¦ 296,0 ¦    х     ¦
¦продукции сельского +------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦хозяйства в         ¦процентов к ¦107,7¦107,8 -¦106,2 -¦105,5 -¦107,8 -¦108,0 -¦ 140,6 -  ¦
¦хозяйствах всех     ¦предыдущему ¦     ¦ 108,8 ¦ 107,2 ¦ 106,5 ¦ 108,8 ¦ 108,5 ¦  146,6   ¦
¦категорий           ¦    году    ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе:        ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦растениеводства     ¦млрд. рублей¦105,0¦ 114,3 ¦ 118,6 ¦ 122,5 ¦ 127,6 ¦ 131,6 ¦  125,3   ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦животноводства      ¦    -"-     ¦110,0¦ 117,4 ¦ 127,4 ¦ 137,0 ¦ 152,1 ¦ 164,3 ¦  149,5   ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Производство        ¦    -"-     ¦179,4¦ 200,6 ¦ 216,3 ¦ 230,9 ¦ 251,9 ¦ 269,3 ¦  150,1   ¦
¦продукции сельского ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦хозяйства в         ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦сельскохозяйственных¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦организациях        ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Наличие             ¦   единиц   ¦ 13  ¦  11   ¦  11   ¦  11   ¦  11   ¦  11   ¦   84,6   ¦
¦сельскохозяйственных¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦организаций всех    ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦форм собственности  ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Наличие фермерских  ¦    -"-     ¦ 11  ¦  12   ¦  12   ¦  12   ¦  12   ¦  12   ¦  109,1   ¦
¦хозяйств            ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Производство        ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦основных видов      ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦продукции в         ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦натуральном         ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦выражении:          ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦зерно               ¦ тыс. тонн  ¦87,7 ¦ 118,3 ¦ 119,8 ¦ 124,2 ¦ 129,7 ¦ 135,6 ¦  154,6   ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦картофель           ¦    -"-     ¦20,2 ¦ 17,0  ¦ 19,4  ¦ 21,2  ¦ 23,0  ¦ 24,5  ¦  121,3   ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦льноволокно         ¦    -"-     ¦  -  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦сахарная свекла     ¦    -"-     ¦152,0¦ 172,7 ¦ 175,0 ¦ 192,0 ¦ 206,6 ¦ 221,0 ¦  145,4   ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦маслосемена рапса   ¦    -"-     ¦ 3,7 ¦ 10,7  ¦ 10,8  ¦ 10,9  ¦ 11,0  ¦ 11,0  ¦  297,3   ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦овощи               ¦    -"-     ¦ 1,9 ¦  3,0  ¦  3,3  ¦  3,6  ¦  3,9  ¦  4,6  ¦  242,1   ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦плоды и ягоды       ¦    -"-     ¦ 1,4 ¦  3,1  ¦  3,7  ¦  3,8  ¦  4,4  ¦  5,3  ¦  378,6   ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦скот и птица        ¦    -"-     ¦12,1 ¦ 13,0  ¦ 13,8  ¦ 15,2  ¦ 17,4  ¦ 19,1  ¦  157,9   ¦
¦(реализация)        ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦молоко              ¦    -"-     ¦73,9 ¦ 83,0  ¦ 90,4  ¦ 96,6  ¦ 105,3 ¦ 114,6 ¦  155,1   ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦яйцо                ¦ млн. штук  ¦  -  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Рентабельность      ¦ процентов  ¦-4,1 ¦ 6 - 8 ¦  7,4  ¦  8,6  ¦ 10,6  ¦ 11,5  ¦    x     ¦
¦продаж в            ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦организациях        ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦сельского хозяйства ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Рентабельность      ¦    -"-     ¦-3,9 ¦  6,9  ¦  8,0  ¦  9,4  ¦ 11,9  ¦ 14,3  ¦    x     ¦
¦реализуемой         ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦продукции (работ,   ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦услуг)              ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Рост                ¦    -"-     ¦105,2¦108,9 -¦108,5 -¦108,7 -¦109,3 -¦109,5 -¦154 - 158 ¦
¦производительности  ¦            ¦     ¦ 109,9 ¦ 109,0 ¦ 109,2 ¦ 109,8 ¦ 110,0 ¦          ¦
¦труда               ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Количество созданных¦   единиц   ¦ 118 ¦  150  ¦  110  ¦  90   ¦  90   ¦  90   ¦    x     ¦
¦новых рабочих мест  ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Снижение  (-)       ¦ процентов  ¦-3,8 ¦ -1,1  ¦ -1,1  ¦ -1,1  ¦ -1,1  ¦ -1,1  ¦    x     ¦
¦уровня              ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦материалоемкости    ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦продукции сельского ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦хозяйства (в        ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦фактических ценах)  ¦            ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического
развития Клецкого района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В КЛЕЦКОМ РАЙОНЕ

-----------------+------------+-----T-----+----T-----+-----T-----+------
¦                ¦            ¦2010 ¦ 2011¦2012¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                ¦  Единица   ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦   Показатели   ¦ измерения  +-----+-----+----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                ¦            ¦отчет¦          прогноз           ¦2015 год к¦
¦                ¦            ¦     ¦                            ¦2010 году ¦
+----------------+------------+-----+-----+----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем           ¦млрд. рублей¦56,9 ¦ 58,0¦44,0¦45,0 ¦45,0 ¦46,0 ¦    x     ¦
¦строительно-    ¦            ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦монтажных работ ¦            ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦и капитального  +------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+----------+
¦ремонта         ¦процентов к ¦102,0¦101,9¦76,0¦102,0¦100,0¦102,0¦   80,6   ¦
¦капитальных     ¦предыдущему ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦строений        ¦    году    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(зданий,        ¦            ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сооружений)     ¦            ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность  ¦ процентов  ¦ 6,0 ¦ 7,0 ¦7,0 ¦ 7,3 ¦ 7,3 ¦ 7,2 ¦    x     ¦
¦продаж          ¦            ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность  ¦    -"-     ¦ 5,0 ¦ 5,5 ¦5,6 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 5,4 ¦    x     ¦
¦реализованной   ¦            ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции       ¦            ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(работ, услуг)  ¦            ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+----------+
¦Снижение (-)    ¦ процентов  ¦  х  ¦ -0,9¦-0,9¦-0,9 ¦-0,9 ¦-0,9 ¦    x     ¦
¦уровня          ¦            ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦материалоемкости¦            ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦строительной    ¦            ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции (в    ¦            ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦фактических     ¦            ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦ценах)          ¦            ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦----------------+------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического
развития Клецкого района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ КЛЕЦКОГО РАЙОНА

----------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦               ¦               ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦               ¦    Единица    ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦  Показатели   ¦   измерения   +-------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦               ¦               ¦ отчет ¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦               ¦               ¦       ¦                                       ¦2010 году ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦       1       ¦       2       ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦    9     ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Удельный вес   ¦   процентов   ¦ 40,0  ¦ 48,5  ¦ 49,1  ¦ 50,4  ¦ 51,2  ¦ 51,8  ¦    x     ¦
¦занятых в сфере¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦услуг в общей  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦численности    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦занятых в      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦экономике      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Темп роста     ¦  процентов к  ¦ 123,0 ¦ 119,0 ¦ 122,0 ¦ 125,0 ¦ 128,0 ¦ 130,0 ¦  302,0   ¦
¦платных услуг  ¦  предыдущему  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦населению через¦     году      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦все каналы     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦реализации в   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦фактических    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦ценах          ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Из них бытовых ¦  процентов к  ¦ 144,6 ¦ 125,0 ¦ 128,0 ¦ 131,0 ¦ 134,0 ¦ 138,0 ¦  387,6   ¦
¦услуг через все¦  предыдущему  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦каналы         ¦     году      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦реализации в   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦фактических    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦ценах          ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                        Транспорт                                         ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем перевозок¦   тыс. тонн   ¦ 282,6 ¦ 300,0 ¦ 305,0 ¦ 310,0 ¦ 315,0 ¦ 320,0 ¦  113,2   ¦
¦грузов         ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Грузооборот    ¦  тыс. тонно-  ¦12022,3¦12100,0¦12500,0¦13000,0¦13500,0¦14000,0¦  116,5   ¦
¦               ¦  километров   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем перевозок¦ тыс. человек  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦пассажиров     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦транспортом    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общего         ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользования    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Пассажирооборот¦тыс. пассажиро-¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦транспорта     ¦  километров   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общего         ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользования    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Протяженность  ¦    тыс. км    ¦ 0,430 ¦ 0,430 ¦ 0,430 ¦ 0,430 ¦ 0,430 ¦ 0,430 ¦   100    ¦
¦автомобильных  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦дорог общего   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользования    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Из них с       ¦      -"-      ¦ 0,428 ¦ 0,428 ¦ 0,428 ¦ 0,428 ¦ 0,428 ¦ 0,428 ¦   100    ¦
¦твердым        ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦покрытием      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Рентабельность ¦   процентов   ¦  1,0  ¦  0,7  ¦  0,7  ¦  0,7  ¦  0,7  ¦  0,8  ¦    x     ¦
¦реализованных  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦транспортных   ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦услуг          ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                         Торговля                                         ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Розничный      ¦  процентов к  ¦ 116,6 ¦  114  ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦  176,2   ¦
¦товарооборот   ¦  предыдущему  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли через ¦     году      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦все каналы     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦реализации     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Структура      ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦розничного     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦товарооборота  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли по    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦формам         ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦собственности: ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦государственная¦   процентов   ¦  3,1  ¦  3,0  ¦  2,7  ¦  2,5  ¦  2,3  ¦  2,0  ¦    x     ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦частная        ¦      -"-      ¦ 96,9  ¦ 94,9  ¦ 97,3  ¦ 97,5  ¦ 97,7  ¦ 98,0  ¦    x     ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦в том числе    ¦      -"-      ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦частная        ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦собственность  ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦иностранных    ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦инвесторов     ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Розничный      ¦  процентов к  ¦ 114,6 ¦ 113,0 ¦ 110,5 ¦ 110,5 ¦ 110,5 ¦ 110,5 ¦  168,5   ¦
¦товарооборот   ¦  предыдущему  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общественного  ¦     году      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания        ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 9
к Программе
социально-экономического
развития Клецкого района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЛЕЦКОМ РАЙОНЕ

--------------------+---------+-----T----+-----T-----+----T----+------
¦                   ¦         ¦2010 ¦2011¦2012 ¦2013 ¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦                   ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год¦год ¦изменения,¦
¦    Показатели     ¦измерения+-----+----+-----+-----+----+----+процентов,¦
¦                   ¦         ¦отчет¦          прогноз         ¦2015 год к¦
¦                   ¦         ¦     ¦                          ¦2010 году ¦
+-------------------+---------+-----+----+-----T-----+----T----+----------+
¦Доля малого и      ¦процентов¦18,2 ¦26,0¦26,8 ¦27,6 ¦28,3¦29,1¦    x     ¦
¦среднего           ¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
¦в общем объеме     ¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
¦выручки от         ¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
¦реализации товаров,¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
¦продуктов и услуг  ¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+----+-----+-----+----+----+----------+
¦Количество микро- и¦ единиц  ¦ 117 ¦124 ¦ 130 ¦ 136 ¦ 142¦150 ¦  128,2   ¦
¦малых организаций  ¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+----+-----+-----+----+----+----------+
¦Количество         ¦   -"-   ¦  4  ¦ 7  ¦  7  ¦  7  ¦  7 ¦ 7  ¦  175,0   ¦
¦субъектов среднего ¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+----+-----+-----+----+----+----------+
¦Количество         ¦ человек ¦ 475 ¦520 ¦ 550 ¦ 590 ¦ 630¦660 ¦  138,9   ¦
¦индивидуальных     ¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимателей   ¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+----+-----+-----+----+----+----------+
¦Численность        ¦   -"-   ¦1841 ¦2588¦2600 ¦2630 ¦2650¦2700¦  146,7   ¦
¦работающих в малом ¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
¦и среднем          ¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательстве¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+----+-----+-----+----+----+----------+
¦Удельный вес       ¦процентов¦16,0 ¦21,9¦22,3 ¦23,0 ¦23,8¦24,7¦    x     ¦
¦занятых в сфере    ¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
¦малого и среднего  ¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
¦в общей численности¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
¦экономически       ¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
¦активного населения¦         ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦          ¦
¦-------------------+---------+-----+----+-----+-----+----+----+-----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического
развития Клецкого района
на 2011 - 2015 годы



ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КЛЕЦКОГО РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

----------------+-----------+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+-------
¦               ¦           ¦             ¦                         Объем финансирования, млн. рублей                         ¦           ¦
¦               ¦           ¦             +-----+-----------------------------------------------------------------------------+           ¦
¦               ¦           ¦             ¦     ¦                             в том числе за счет                             ¦Количество ¦
¦ Наименование  ¦           ¦             ¦     +------------+--------+-----------+--------------+----------+-----------------+создаваемых¦
¦  организации  ¦   Сроки   ¦   Органы    ¦     ¦            ¦        ¦           ¦   кредитов   ¦          ¦   иностранных   ¦     и     ¦
¦  Республики   ¦реализации,¦ управления, ¦     ¦            ¦        ¦           ¦ белорусских  ¦          ¦   инвесторов    ¦модернизи- ¦
¦  Беларусь и   ¦   годы    ¦ответственные¦всего¦республикан-¦        ¦собственных¦    банков    ¦          ¦                 ¦ рованных  ¦
¦инвестиционного¦           ¦за реализацию¦     ¦   ского    ¦местных ¦  средств  +-----+--------+  прочих  +-----+-----------+  рабочих  ¦
¦    проекта    ¦           ¦             ¦     ¦  бюджета   ¦бюджетов¦организаций¦     ¦ из них ¦источников¦     ¦в том числе¦   мест,   ¦
¦               ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦всего¦кредитов¦          ¦всего¦ кредитов  ¦  единиц   ¦
¦               ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦ по ИКЛ ¦          ¦     ¦иностранных¦           ¦
¦               ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦  банков   ¦           ¦
+---------------+-----------+-------------+-----+------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------+
¦       1       ¦     2     ¦      3      ¦  4  ¦     5      ¦   6    ¦     7     ¦  8  ¦   9    ¦    10    ¦ 11  ¦    12     ¦    13     ¦
+---------------+-----------+-------------+-----+------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------+
¦Открытое       ¦2011 - 2012¦ Райисполком ¦18500¦            ¦        ¦           ¦18500¦ 18500  ¦          ¦     ¦           ¦     7     ¦
¦акционерное    ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦общество       ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦"Клецкая       ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦крыначка"      ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦"Реконструкция ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦и расширение   ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦производства   ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦сухого цельного¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦молока"        ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
+---------------+-----------+-------------+-----+------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------+
¦Открытое       ¦2011 - 2013¦ Райисполком ¦2740 ¦            ¦        ¦           ¦2740 ¦  2740  ¦          ¦     ¦           ¦     7     ¦
¦акционерное    ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦общество "Гамма¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦вкуса"         ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦"Модернизация  ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦действующих    ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦производств.   ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦Внедрение линии¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦стерилизации и ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦асептического  ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦наполнения"    ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
+---------------+-----------+-------------+-----+------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------+
¦Открытое       ¦2011 - 2015¦ Райисполком ¦6040 ¦            ¦        ¦           ¦6040 ¦  6040  ¦          ¦     ¦           ¦    25     ¦
¦акционерное    ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦общество "Гамма¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦вкуса"         ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦"Модернизация  ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦действующих    ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦производств.   ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦Замена         ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦вертикальных   ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦автоклавов"    ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
+---------------+-----------+-------------+-----+------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------+
¦Совместное     ¦2010 - 2011¦ Райисполком ¦5000 ¦            ¦        ¦    500    ¦4500 ¦        ¦          ¦     ¦           ¦     5     ¦
¦закрытое       ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦акционерное    ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦общество       ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦"РапсКлецк"    ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦"Строительство ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦сушильного     ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦комплекса и    ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦емкостей для   ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦хранения рапса"¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
+---------------+-----------+-------------+-----+------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------+
¦ОАО "Клецкий   ¦2011 - 2013¦ Райисполком ¦50000¦            ¦        ¦   1000    ¦44000¦        ¦   5000   ¦     ¦           ¦    16     ¦
¦комбикормовый  ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦завод"         ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦"Строительство ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦молочнотоварной¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦фермы на 600   ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦голов"         ¦           ¦             ¦     ¦            ¦        ¦           ¦     ¦        ¦          ¦     ¦           ¦           ¦
¦---------------+-----------+-------------+-----+------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+------------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического
развития Клецкого района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО КЛЕЦКОМУ РАЙОНУ

-------------------+-------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                  ¦             ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦   Единица   ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатели    ¦  измерения  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                  ¦             ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                  ¦             ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦        1         ¦      2      ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦    9     ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Инвестиции в      ¦млрд. рублей ¦149,8¦201,3¦223,4¦248,0¦275,3¦305,6¦    x     ¦
¦основной капитал -¦             ¦     ¦ <*> ¦ <*> ¦ <*> ¦ <*> ¦ <*> ¦          ¦
¦всего             ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Темпы роста       ¦ процентов к ¦131,2¦112,0¦111,0¦111,0¦111,0¦111,0¦  170,0   ¦
¦                  ¦ предыдущему ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                  ¦    году     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Из них по видам   ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономической     ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности:     ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленность    ¦млрд. рублей ¦32,7 ¦47,2 ¦51,2 ¦58,1 ¦63,3 ¦75,1 ¦    x     ¦
¦(секции C, D, E)  ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦сельское          ¦     -"-     ¦68,2 ¦82,7 ¦92,8 ¦105,9¦116,6¦127,4¦    x     ¦
¦хозяйство, охота и¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦предоставление    ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуг в этих      ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦областях (секция  ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦A-01)             ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦строительство     ¦     -"-     ¦32,9 ¦46,1 ¦50,4 ¦53,4 ¦62,0 ¦66,7 ¦    x     ¦
¦(секция F)        ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦транспорт и связь ¦     -"-     ¦ 5,6 ¦ 8,5 ¦ 9,3 ¦ 9,5 ¦10,3 ¦11,4 ¦    x     ¦
¦(секция I)        ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦образование       ¦     -"-     ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦    x     ¦
¦(секция M)        ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦здравоохранение   ¦     -"-     ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦    x     ¦
¦(секция N)        ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦предоставление    ¦     -"-     ¦ 8,3 ¦13,4 ¦14,9 ¦15,7 ¦16,8 ¦17,8 ¦    x     ¦
¦коммунальных,     ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦социальных и      ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦персональных услуг¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(секция O)        ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦прочие виды       ¦     -"-     ¦ 1,7 ¦ 3,0 ¦ 4,1 ¦ 4,5 ¦ 5,2 ¦ 5,9 ¦    x     ¦
¦экономической     ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности      ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем инвестиций  ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦за счет:          ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦средств           ¦     -"-     ¦17,1 ¦20,5 ¦23,2 ¦25,4 ¦27,0 ¦30,5 ¦    x     ¦
¦консолидированного¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦бюджета           ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦в том числе:      ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦средств           ¦     -"-     ¦ 6,4 ¦ 7,0 ¦ 8,5 ¦ 9,6 ¦10,0 ¦12,4 ¦    x     ¦
¦республиканского  ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦бюджета           ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦средств местных   ¦     -"-     ¦10,7 ¦13,5 ¦14,7 ¦15,8 ¦17,0 ¦18,1 ¦    x     ¦
¦бюджетов          ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦собственных       ¦     -"-     ¦49,1 ¦70,2 ¦74,5 ¦79,8 ¦83,9 ¦98,2 ¦    x     ¦
¦средств           ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организаций       ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦собственных       ¦     -"-     ¦ 7,3 ¦ 8,7 ¦ 9,3 ¦11,0 ¦14,2 ¦16,5 ¦    x     ¦
¦средств населения ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦кредитов          ¦     -"-     ¦56,6 ¦77,7 ¦82,1 ¦91,0 ¦103,2¦105,6¦    x     ¦
¦белорусских банков¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦из них ИКЛ        ¦     -"-     ¦18,1 ¦27,5 ¦32,2 ¦36,5 ¦38,0 ¦40,0 ¦    x     ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦иностранных       ¦     -"-     ¦ 1,3 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 5,0 ¦    x     ¦
¦источников,       ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦включая кредиты   ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦иностранных банков¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦в том числе       ¦     -"-     ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦    x     ¦
¦кредитов          ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦иностранных банков¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦прочих источников ¦     -"-     ¦18,4 ¦19,2 ¦31,3 ¦37,3 ¦42,9 ¦49,8 ¦    x     ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем иностранных ¦млн. долларов¦ 0,4 ¦ 10  ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 1,7 ¦ 2,0 ¦    x     ¦
¦инвестиций        ¦     США     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Из них прямые     ¦     -"-     ¦  0  ¦ 10  ¦ 0,2 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦    x     ¦
¦иностранные       ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инвестиции на     ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦чистой основе (без¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦учета             ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦задолженности     ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦прямому инвестору ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦за товары (работы,¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуги)           ¦             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


--------------------------------

<*> В ценах 2011 года.



Приложение 12
к Программе
социально-экономического
развития Клецкого района
на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ КЛЕЦКОГО РАЙОНА

--------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------
¦             ¦           ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015¦ Индексы  ¦
¦             ¦  Единица  ¦ год ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦ Показатели  ¦ измерения +-----+------+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦             ¦           ¦отчет¦            прогноз           ¦2015 год к¦
¦             ¦           ¦     ¦                              ¦2010 году ¦
+-------------+-----------+-----+------+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Экспорт      ¦процентов к¦138,8¦123,5 ¦127,5¦119,5¦120,5¦114,5¦  259,6   ¦
¦товаров <*>  ¦предыдущему¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦             ¦   году    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Экспорт      ¦    -"-    ¦138,6¦ 124  ¦ 128 ¦ 120 ¦ 121 ¦ 115 ¦   267    ¦
¦товаров <**> ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Экспорт услуг¦    -"-    ¦269,2¦ 123  ¦ 128 ¦ 120 ¦ 121 ¦ 115 ¦   261    ¦
¦<*>          ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Экспорт услуг¦    -"-    ¦269,2¦ 123  ¦ 128 ¦ 120 ¦ 121 ¦ 115 ¦   261    ¦
¦<***>        ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сальдо       ¦   млн.    ¦28,9 ¦ 37,5 ¦49,0 ¦60,5 ¦75,0 ¦ 87,0¦    х     ¦
¦внешней      ¦ долларов  ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦торговли     ¦    США    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦товарами <*> ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сальдо       ¦    -"-    ¦33,7 ¦ 39,0 ¦51,5 ¦63,2 ¦77,0 ¦ 88,0¦    х     ¦
¦внешней      ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦торговли     ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦товарами <**>¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сальдо       ¦   млн.    ¦0,02 ¦ 0,01 ¦0,01 ¦0,03 ¦0,04 ¦ 0,05¦    х     ¦
¦внешней      ¦ долларов  ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦торговли     ¦    США    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услугами <*> ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сальдо       ¦    -"-    ¦0,02 ¦ 0,01 ¦0,01 ¦0,03 ¦0,04 ¦ 0,05¦    х     ¦
¦внешней      ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦торговли     ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услугами     ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦<***>        ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----------


--------------------------------

<*> В целом по Клецкому району.

<**> Без учета нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах).

<***> Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах).



Приложение 13
к Программе
социально-экономического
развития Клецкого района
на 2011 - 2015 годы



РАЗВИТИЕ ГОРОДА КЛЕЦКА

-------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+------
¦            ¦           ¦ 2010 ¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦ Индексы  ¦
¦            ¦  Единица  ¦ год  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦изменения,¦
¦ Показатели ¦ измерения +------+--------+--------+--------+--------+--------+процентов,¦
¦            ¦           ¦отчет ¦                  прогноз                   ¦2015 год к¦
¦            ¦           ¦      ¦                                            ¦2010 году ¦
+------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Численность ¦  человек  ¦ 6495 ¦  6400  ¦  6340  ¦  6280  ¦  6200  ¦  6150  ¦   94,7   ¦
¦занятых в   ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦экономике   ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Количество  ¦  единиц   ¦ 264  ¦  200   ¦  200   ¦  180   ¦  150   ¦  130   ¦    x     ¦
¦созданных   ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦новых       ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦рабочих мест¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Номинальная ¦тыс. рублей¦1295,2¦1454,0 -¦1710,7 -¦2020,6 -¦2390,3 -¦2850,2 -¦ 220,1 -  ¦
¦начисленная ¦           ¦      ¦ 1474,3 ¦ 1769,2 ¦ 2123,0 ¦ 2547,6 ¦ 3057,2 ¦  236,0   ¦
¦заработная  ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦плата на    ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦конец года  ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Уровень     ¦ процентов ¦ 0,7  ¦  1,0   ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,2   ¦  1,2   ¦    x     ¦
¦безработицы ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦(к          ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦экономически¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦активному   ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦населению)  ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Количество  ¦  единиц   ¦  86  ¦   91   ¦   94   ¦   98   ¦  103   ¦  106   ¦  123,3   ¦
¦микро- и    ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦малых       ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦организаций ¦           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦------------+-----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Приложение 14
к Программе
социально-экономического
развития Клецкого района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В КЛЕЦКОМ РАЙОНЕ

---------------------+----------------+------+-----T-----+-----T-----+-----T-------
¦                    ¦                ¦ 2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦  Индексы  ¦
¦                    ¦    Единица     ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения, ¦
¦     Показатели     ¦   измерения    +------+-----+-----+-----+-----+-----+процентов, ¦
¦                    ¦                ¦отчет ¦           прогноз           ¦2015 год к ¦
¦                    ¦                ¦      ¦                             ¦ 2010 году ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----T-----+-----T-----+-----------+
¦         1          ¦       2        ¦  3   ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦     9     ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦                                 Минеральные ресурсы                                  ¦
+--------------------+----------------+------+-----T-----+-----T-----+-----T-----------+
¦Объем добычи        ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦полезных ископаемых:¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦по видам полезных   ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦ископаемых:         ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦песок               ¦млн. куб. метров¦0,0488¦0,052¦0,055¦0,058¦0,058¦0,061¦   125,0   ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦песчано-гравийная   ¦      -"-       ¦0,0315¦0,033¦0,035¦0,037¦0,037¦0,04 ¦   127,0   ¦
¦смесь               ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦грунт               ¦      -"-       ¦0,0096¦0,01 ¦0,01 ¦0,011¦0,011¦0,02 ¦   208,3   ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦торф                ¦   млн. тонн    ¦0,0061¦0,008¦0,008¦0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦   163,9   ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦сапропели           ¦      -"-       ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦     -     ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦глина (всех видов)  ¦      -"-       ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦     -     ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦                                  Земельные ресурсы                                   ¦
+--------------------+----------------+------+-----T-----+-----T-----+-----T-----------+
¦Общая земельная     ¦ тыс. гектаров  ¦ 97,4 ¦97,4 ¦97,4 ¦97,4 ¦97,4 ¦97,4 ¦   100,0   ¦
¦площадь             ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦В том числе         ¦      -"-       ¦ 60,1 ¦60,1 ¦60,1 ¦60,0 ¦60,0 ¦60,0 ¦   99,8    ¦
¦сельскохозяйственные¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦земли               ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦из них пахотные     ¦      -"-       ¦ 36,7 ¦36,7 ¦36,7 ¦36,6 ¦36,6 ¦36,6 ¦   99,7    ¦
¦земли               ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Площадь             ¦    гектаров    ¦ 1,89 ¦1,91 ¦1,93 ¦1,94 ¦1,94 ¦1,94 ¦   102,6   ¦
¦сельскохозяйственных¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦угодий на 1 жителя  ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦района              ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Площадь пахотных    ¦      -"-       ¦ 1,16 ¦1,17 ¦1,18 ¦1,18 ¦1,18 ¦1,18 ¦   101,7   ¦
¦земель на 1 жителя  ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦района              ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Общая площадь иных  ¦ тыс. гектаров  ¦0,172 ¦0,177¦0,172¦0,170¦0,165¦0,160¦   93,0    ¦
¦земель              ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Площадь             ¦тыс. гектаров в ¦0,0007¦0,01 ¦0,005¦0,005¦0,005¦0,005¦     x     ¦
¦рекультивированных  ¦      год       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦земель              ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦                                    Лесные ресурсы                                    ¦
+--------------------+----------------+------+-----T-----+-----T-----+-----T-----------+
¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. гектаров  ¦ 35,2 ¦35,2 ¦35,3 ¦35,3 ¦35,4 ¦35,4 ¦   100,6   ¦
¦земель, закрепленных¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦за Клецким лесхозом ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Расчетная лесосека  ¦млн. куб. метров¦ 37,5 ¦37,5 ¦72,8 ¦72,8 ¦72,8 ¦72,8 ¦   194,1   ¦
¦по главному         ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦пользованию         ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Общий объем         ¦тыс. куб. метров¦ 71,7 ¦75,4 ¦85,9 ¦85,9 ¦85,9 ¦85,9 ¦   119,8   ¦
¦заготовки древесины ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Лесовосстановление и¦ тыс. гектаров  ¦ 230  ¦ 107 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦   73,9    ¦
¦лесоразведение      ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Наличие и           ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦организация особо   ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦охраняемых          ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦территорий          ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Из них:             ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦заповедники         ¦    единиц/     ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦     -     ¦
¦                    ¦ тыс. гектаров  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦национальные парки  ¦      -"-       ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦     -     ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦заказники           ¦      -"-       ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦     -     ¦
¦республиканского    ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦значения            ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦заказники местного  ¦      -"-       ¦1/0,5 ¦1/0,5¦1/0,5¦1/0,5¦1/0,5¦1/0,5¦100,0/100,0¦
¦значения            ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦                                    Водные ресурсы                                    ¦
+--------------------+----------------+------+-----T-----+-----T-----+-----T-----------+
¦Объем забора воды из¦млн. куб. метров¦ 4,44 ¦4,57 ¦4,71 ¦4,84 ¦4,97 ¦ 5,1 ¦   114,9   ¦
¦природных источников¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Водопотребление     ¦      -"-       ¦ 4,16 ¦4,24 ¦4,32 ¦ 4,4 ¦4,49 ¦4,57 ¦   109,9   ¦
¦(использование воды)¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Сброс сточных вод в ¦      -"-       ¦ 1,01 ¦1,03 ¦1,05 ¦1,07 ¦1,09 ¦1,11 ¦   109,9   ¦
¦поверхностные водные¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦источники           ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦В том числе         ¦      -"-       ¦ 0,19 ¦0,19 ¦0,19 ¦0,18 ¦0,18 ¦0,18 ¦   94,7    ¦
¦загрязненных и      ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦недостаточно        ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦очищенных           ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦                                  Атмосферный воздух                                  ¦
+--------------------+----------------+------+-----T-----+-----T-----+-----T-----------+
¦Выбросы загрязняющих¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦веществ от:         ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦                    ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦стационарных        ¦   тыс. тонн    ¦1,895 ¦1,95 ¦2,01 ¦2,06 ¦2,12 ¦2,17 ¦   114,5   ¦
¦источников          ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦передвижных         ¦      -"-       ¦ 7,58 ¦7,73 ¦7,88 ¦8,03 ¦8,18 ¦8,33 ¦   109,9   ¦
¦источников          ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦Ввод в действие     ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦природоохранных     ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦объектов за счет    ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦всех источников     ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦финансирования:     ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦сооружения для      ¦тыс. куб. метров¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦ 5,3 ¦  -  ¦  -  ¦     x     ¦
¦очистки сточных вод ¦    в сутки     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦системы оборотного  ¦      -"-       ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦     x     ¦
¦водоснабжения       ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
+--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
¦установки для       ¦тыс. куб. метров¦  -   ¦  9  ¦  -  ¦ 16  ¦  -  ¦  -  ¦     x     ¦
¦улавливания и       ¦     в час      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦обезвреживания      ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦вредных веществ из  ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦отходящих газов     ¦                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦           ¦
¦--------------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------------


Приложение 15
к Программе
социально-экономического
развития Клецкого района
на 2011 - 2015 годы



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛЕЦКОГО РАЙОНА

--------------------------+------------------+----------+-------------
¦                         ¦                  ¦          ¦Подготовкой каких¦
¦ Содержание предлагаемых ¦   Исполнители    ¦  Сроки   ¦   документов    ¦
¦           мер           ¦                  ¦исполнения¦ обеспечивается  ¦
¦                         ¦                  ¦          ¦ реализация мер  ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦1. Правовое обеспечение  ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Подготовка предложений о ¦Отдел экономики   ¦  2011 -  ¦Внесение         ¦
¦внесении изменений и     ¦райисполкома,     ¦2015 годы ¦предложений по   ¦
¦дополнений в Декрет      ¦структурные       ¦          ¦совершенствованию¦
¦Президента Республики    ¦подразделения     ¦          ¦законодательства ¦
¦Беларусь от 6 августа    ¦райисполкома      ¦          ¦                 ¦
¦2009 г. N 10 "О создании ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦дополнительных условий   ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦для инвестиционной       ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦деятельности в Республике¦                  ¦          ¦                 ¦
¦Беларусь" (Национальный  ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦реестр правовых актов    ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦Республики Беларусь, 2009¦                  ¦          ¦                 ¦
¦г., N 188, 1/10912)      ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Подготовка предложений   ¦Управление по     ¦  2011 -  ¦Внесение         ¦
¦для внесения изменений в ¦труду, занятости и¦2015 годы ¦предложений по   ¦
¦законодательные акты по  ¦социальной защите ¦          ¦совершенствованию¦
¦вопросам введения системы¦райисполкома      ¦          ¦законодательства ¦
¦социального страхования  ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦населения от безработицы ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Внесение предложений по  ¦Отдел экономики   ¦  2011 -  ¦Внесение         ¦
¦упрощению                ¦райисполкома      ¦2015 годы ¦предложений по   ¦
¦административных         ¦                  ¦          ¦совершенствованию¦
¦процедур, совершаемых в  ¦                  ¦          ¦законодательства ¦
¦отношении юридических лиц¦                  ¦          ¦                 ¦
¦и индивидуальных         ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦предпринимателей         ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Проведение               ¦Отдел экономики   ¦  2011 -  ¦Распоряжение     ¦
¦разъяснительной работы по¦райисполкома      ¦2015 годы ¦председателя     ¦
¦вопросам применения и    ¦                  ¦          ¦райисполкома по  ¦
¦совершенствования        ¦                  ¦          ¦созданию         ¦
¦законодательства,        ¦                  ¦          ¦постоянно        ¦
¦регулирующего привлечение¦                  ¦          ¦действующего     ¦
¦к административной       ¦                  ¦          ¦координационного ¦
¦ответственности          ¦                  ¦          ¦Совета при       ¦
¦индивидуальных           ¦                  ¦          ¦райисполкоме     ¦
¦предпринимателей и       ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦юридических лиц          ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦2. Общесистемные меры    ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦финансового регулирования¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Разработка и утверждение ¦Отдел экономики   ¦ Ежегодно ¦Бизнес-планы     ¦
¦бизнес-планов развития   ¦райисполкома,     ¦          ¦развития         ¦
¦коммунальных организаций ¦организации,      ¦          ¦коммунальных     ¦
¦                         ¦подчиненные       ¦          ¦организаций      ¦
¦                         ¦райисполкому и его¦          ¦                 ¦
¦                         ¦структурным       ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦подразделениям    ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦(далее - районные ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦организации)      ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Улучшение инвестиционного¦Отдел экономики   ¦  2011 -  ¦Внесение         ¦
¦климата, снижение рисков ¦райисполкома      ¦2015 годы ¦предложений по   ¦
¦и повышение доверия      ¦                  ¦          ¦совершенствованию¦
¦зарубежных партнеров к   ¦                  ¦          ¦законодательства ¦
¦инвестированию в Клецком ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦районе                   ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Оказание государственной ¦Управление по     ¦  2011 -  ¦Решение          ¦
¦поддержки юридическим    ¦труду, занятости и¦2015 годы ¦райисполкома     ¦
¦лицам и индивидуальным   ¦социальной защите ¦          ¦                 ¦
¦предпринимателям в виде  ¦райисполкома      ¦          ¦                 ¦
¦бюджетных ссуд на        ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦создание рабочих мест    ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦3. Производственно-      ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦экономические            ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Разработка и утверждение ¦Отдел экономики   ¦ 2011 год ¦Решение Клецкого ¦
¦Программы социально-     ¦райисполкома,     ¦          ¦районного Совета ¦
¦экономического развития  ¦структурные       ¦          ¦депутатов        ¦
¦Клецкого района на 2011 -¦подразделения     ¦          ¦(далее -         ¦
¦2015 годы, приоритетного ¦райисполкома,     ¦          ¦райсовет)        ¦
¦развития производств и   ¦районные          ¦          ¦                 ¦
¦видов деятельности,      ¦организации       ¦          ¦                 ¦
¦непосредственно связанных¦                  ¦          ¦                 ¦
¦с переработкой местных   ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦ресурсов,                ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦сельскохозяйственной     ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦продукции                ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Разработка и утверждение ¦Отдел экономики   ¦ Ежегодно ¦Решения          ¦
¦ежегодных прогнозов      ¦райисполкома,     ¦          ¦райсовета,       ¦
¦социально-экономического ¦структурные       ¦          ¦приказы по       ¦
¦развития Клецкого района ¦подразделения     ¦          ¦организациям     ¦
¦в целях выполнения       ¦райисполкома,     ¦          ¦                 ¦
¦параметров утвержденных  ¦районные          ¦          ¦                 ¦
¦программ социально-      ¦организации       ¦          ¦                 ¦
¦экономического развития  ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦регионов на 2011 - 2015  ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦годы                     ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Проведение ускоренной    ¦Отдел экономики   ¦ Ежегодно ¦Районная         ¦
¦модернизации,            ¦райисполкома,     ¦          ¦программа        ¦
¦комплексного технического¦структурные       ¦          ¦развития         ¦
¦переоснащения действующих¦подразделения     ¦          ¦                 ¦
¦производств              ¦райисполкома,     ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦коммунальные      ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦организации       ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Реализация мероприятий по¦Отдел экономики   ¦ Ежегодно ¦Программа        ¦
¦снижению импорта по      ¦райисполкома,     ¦          ¦действий по      ¦
¦закрепленным товарным    ¦управление по     ¦          ¦импортозамещению ¦
¦позициям и снижению      ¦сельскому         ¦          ¦                 ¦
¦импортной составляющей в ¦хозяйству и       ¦          ¦                 ¦
¦выпускаемой продукции.   ¦продовольствию    ¦          ¦                 ¦
¦Утверждение перечня      ¦райисполкома,     ¦          ¦                 ¦
¦импортозамещающей        ¦районные          ¦          ¦                 ¦
¦продукции, планируемой к ¦организации и     ¦          ¦                 ¦
¦освоению либо наращиванию¦другие            ¦          ¦                 ¦
¦объемов производства в   ¦заинтересованные  ¦          ¦                 ¦
¦рамках действующих       ¦организации       ¦          ¦                 ¦
¦государственных, научно- ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦технических, отраслевых  ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦(региональных) программ, ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦отдельных мероприятий и  ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦планов                   ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Мониторинг запасов       ¦Отдел экономики   ¦ Ежегодно ¦Отраслевая       ¦
¦готовой продукции в целях¦райисполкома,     ¦          ¦стратегия по     ¦
¦недопущения превышения их¦районные          ¦          ¦снижению запасов ¦
¦нормативного уровня      ¦организации       ¦          ¦готовой продукции¦
¦                         ¦                  ¦          ¦по валообразующим¦
¦                         ¦                  ¦          ¦коммунальным     ¦
¦                         ¦                  ¦          ¦организациям     ¦
¦                         ¦                  ¦          ¦Минской области  ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Внедрение                ¦Отдел жилищно-    ¦ Ежегодно ¦Программа        ¦
¦энергоэффективных        ¦коммунального     ¦          ¦энергосбережения ¦
¦технологий, развитие     ¦хозяйства         ¦          ¦Клецкого района  ¦
¦энергетических           ¦райисполкома,     ¦          ¦                 ¦
¦источников, работающих на¦структурные       ¦          ¦                 ¦
¦местных видах топлива, и ¦подразделения     ¦          ¦                 ¦
¦возобновляемых источников¦райисполкома,     ¦          ¦                 ¦
¦энергии                  ¦районные          ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦организации       ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Внесение предложений при ¦Управление по     ¦ 2011 год ¦Внесение         ¦
¦разработке               ¦сельскому         ¦          ¦предложений по   ¦
¦Государственной программы¦хозяйству и       ¦          ¦совершенствованию¦
¦устойчивого развития села¦продовольствию    ¦          ¦законодательства ¦
¦на 2011 - 2015 годы.     ¦райисполкома,     ¦          ¦                 ¦
¦Основные положения       ¦районные          ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦организации       ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Разработка и утверждение ¦Управление по     ¦ 2011 год ¦Решения райсовета¦
¦районных программ в      ¦сельскому         ¦          ¦                 ¦
¦отраслях растениеводства ¦хозяйству и       ¦          ¦                 ¦
¦и животноводства         ¦продовольствию    ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦райисполкома,     ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦районные          ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦организации       ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Реализация мероприятий   ¦Отдел экономики   ¦ Ежегодно ¦Решение          ¦
¦Клецкого района по       ¦райисполкома,     ¦          ¦райисполкома     ¦
¦достижению показателей   ¦районные          ¦          ¦                 ¦
¦прогноза сальдо внешней  ¦организации       ¦          ¦                 ¦
¦торговли товарами и      ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦услугами                 ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Разработка и утверждение ¦Управление по     ¦ Ежегодно ¦Решение          ¦
¦мероприятий по содействию¦труду, занятости и¦          ¦райисполкома     ¦
¦занятости населения      ¦социальной защите ¦          ¦                 ¦
¦Клецкого района в целях  ¦райисполкома      ¦          ¦                 ¦
¦повышения эффективности  ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦использования трудовых   ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦ресурсов,                ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦сбалансированности спроса¦                  ¦          ¦                 ¦
¦и предложения рабочих    ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦мест на рынке труда,     ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦поддержания стабильности ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦в сфере социально-       ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦трудовых отношений,      ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦удержания регистрируемой ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦безработицы в пределах   ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦социально допустимого    ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦уровня                   ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦4. Меры социального      ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦характера                ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Усиление роли минимальной¦Управление по     ¦  2011 -  ¦Внесение         ¦
¦заработной платы как     ¦труду, занятости и¦2015 годы ¦изменений и      ¦
¦государственного         ¦социальной защите ¦          ¦дополнений в     ¦
¦минимального стандарта в ¦райисполкома,     ¦          ¦локальные        ¦
¦сфере труда и снижение   ¦районные          ¦          ¦нормативные      ¦
¦удельного веса           ¦организации       ¦          ¦правовые акты    ¦
¦малообеспеченной         ¦                  ¦          ¦организаций      ¦
¦категории граждан        ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Достижение позитивных    ¦Управление по     ¦  2011 -  ¦Программа        ¦
¦результатов в            ¦труду, занятости и¦2015 годы ¦демографической  ¦
¦демографическом развитии ¦социальной защите ¦          ¦безопасности     ¦
¦района, повышении        ¦райисполкома      ¦          ¦                 ¦
¦адресности оказания      ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦социальной помощи,       ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦внедрении новых форм     ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦социального обслуживания ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦населения, расширении    ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦перечня и повышении      ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦доступности социальных   ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦услуг                    ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Реализация мероприятий по¦Отдел экономики   ¦  2011 -  ¦Решение          ¦
¦развитию сферы услуг     ¦райисполкома,     ¦2015 годы ¦райисполкома     ¦
¦Клецкого района на 2011 -¦отдел жилищно-    ¦          ¦                 ¦
¦2015 годы в целях        ¦коммунального     ¦          ¦                 ¦
¦создания новых и         ¦хозяйства         ¦          ¦                 ¦
¦реконструкции действующих¦райисполкома,     ¦          ¦                 ¦
¦объектов сферы услуг,    ¦отдел образования ¦          ¦                 ¦
¦развития современной     ¦райисполкома,     ¦          ¦                 ¦
¦инфраструктуры услуг,    ¦учреждение        ¦          ¦                 ¦
¦обеспечения социальных   ¦здравоохранения   ¦          ¦                 ¦
¦стандартов в оказании    ¦"Клецкая          ¦          ¦                 ¦
¦услуг населению          ¦центральная       ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦больница", отдел  ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦культуры          ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦райисполкома,     ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦другие            ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦заинтересованные  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Продолжение работы по    ¦Отдел образования ¦  2011 -  ¦Решение          ¦
¦реорганизации сельских   ¦райисполкома      ¦2015 годы ¦райисполкома     ¦
¦дошкольных учреждений в  ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦учебно-педагогические    ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦комплексы "детский сад - ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦школа", оптимизации и    ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦рационализации сети      ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦общеобразовательных      ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦учреждений в соответствии¦                  ¦          ¦                 ¦
¦с демографической        ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦ситуацией и потребностью ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦регионов                 ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦5. Организационные       ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦мероприятия              ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Организация работы по    ¦Отдел экономики   ¦  2011 -  ¦Стратегия        ¦
¦привлечению прямых       ¦райисполкома,     ¦2015 годы ¦привлечения      ¦
¦иностранных инвестиций   ¦структурные       ¦          ¦прямых           ¦
¦                         ¦подразделения     ¦          ¦иностранных      ¦
¦                         ¦райисполкома,     ¦          ¦инвестиций в     ¦
¦                         ¦районные          ¦          ¦Республику       ¦
¦                         ¦организации       ¦          ¦Беларусь         ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Проведение               ¦Отдел экономики   ¦  2011 -  ¦Инвестиционные   ¦
¦подготовительной работы с¦райисполкома,     ¦2015 годы ¦договоры         ¦
¦иностранными инвесторами ¦структурные       ¦          ¦                 ¦
¦по заключению            ¦подразделения     ¦          ¦                 ¦
¦инвестиционных договоров ¦райисполкома      ¦          ¦                 ¦
¦в рамках Декрета         ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦Президента Республики    ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦Беларусь от 6 августа    ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦2009 г. N 10             ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Продолжение работы в     ¦Отдел по          ¦  2011 -  ¦Решение          ¦
¦коммунальных строительных¦архитектуре и     ¦2015 годы ¦райисполкома     ¦
¦организациях по          ¦строительству     ¦          ¦                 ¦
¦наращиванию мощностей    ¦райисполкома,     ¦          ¦                 ¦
¦путем обновления         ¦коммунальные      ¦          ¦                 ¦
¦материально-технической  ¦строительные      ¦          ¦                 ¦
¦базы, увеличению         ¦организации       ¦          ¦                 ¦
¦среднесписочной          ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦численности работников   ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Развитие торгово-        ¦Отдел экономики   ¦  2011 -  ¦Соглашения о     ¦
¦экономических связей со  ¦райисполкома,     ¦2015 годы ¦сотрудничестве   ¦
¦странами ближнего и      ¦структурные       ¦          ¦                 ¦
¦дальнего зарубежья       ¦подразделения     ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦райисполкома      ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Активизация              ¦Отдел экономики   ¦  2011 -  ¦Договоры на      ¦
¦сотрудничества с         ¦райисполкома,     ¦2015 годы ¦оказание услуг   ¦
¦информационным           ¦структурные       ¦          ¦                 ¦
¦республиканским унитарным¦подразделения     ¦          ¦                 ¦
¦предприятием             ¦райисполкома,     ¦          ¦                 ¦
¦"Национальный центр      ¦районные          ¦          ¦                 ¦
¦маркетинга и конъюнктуры ¦организации       ¦          ¦                 ¦
¦цен" (маркетинговые      ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦исследования, мониторинг ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦цен, поиск деловых       ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦партнеров) для           ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦продвижения продукции    ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦организаций-экспортеров  ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦на зарубежные рынки      ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Расширение и             ¦Отдел экономики   ¦  2011 -  ¦Заключение       ¦
¦диверсификация           ¦райисполкома,     ¦2015 годы ¦внешнеторговых   ¦
¦товаропроводящей сети    ¦районные          ¦          ¦договоров        ¦
¦подведомственных         ¦организации       ¦          ¦                 ¦
¦организаций, активизация ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦продвижения продукции    ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Обеспечение участия      ¦Отдел экономики   ¦  2011 -  ¦В соответствии с ¦
¦организаций района в     ¦райисполкома,     ¦2015 годы ¦утвержденными    ¦
¦выставочно-ярмарочных    ¦районные          ¦          ¦графиками        ¦
¦мероприятиях, проводимых ¦организации       ¦          ¦                 ¦
¦в странах ближнего и     ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦дальнего зарубежья       ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Совершенствование        ¦Управление по     ¦Постоянно ¦Локальные        ¦
¦нормирования труда,      ¦труду, занятости и¦          ¦нормативные      ¦
¦пересмотр норм и         ¦социальной защите ¦          ¦правовые         ¦
¦нормативов               ¦райисполкома,     ¦          ¦документы        ¦
¦                         ¦структурные       ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦подразделения     ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦райисполкома,     ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦районные          ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦организации       ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Расширение прав          ¦Управление по     ¦ 2011 год ¦Локальные        ¦
¦нанимателей по           ¦труду, занятости и¦          ¦нормативные      ¦
¦установлению гибких      ¦социальной защите ¦          ¦правовые         ¦
¦условий оплаты труда     ¦райисполкома,     ¦          ¦документы        ¦
¦работников, определенных ¦структурные       ¦          ¦                 ¦
¦Указом Президента        ¦подразделения     ¦          ¦                 ¦
¦Республики Беларусь от 10¦райисполкома,     ¦          ¦                 ¦
¦мая 2011 г. N 181        ¦районные          ¦          ¦                 ¦
¦                         ¦организации       ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦6. Другие мероприятия    ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Создание благоприятных   ¦Райисполком       ¦  2011 -  ¦Решение          ¦
¦условий для организаций, ¦                  ¦2015 годы ¦райисполкома     ¦
¦осуществляющих           ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦деятельность на          ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦территории малых и       ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦средних городских        ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦поселений, в сельской    ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦местности, в целях       ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦сокращения трудовой      ¦                  ¦          ¦                 ¦
¦миграции населения       ¦                  ¦          ¦                 ¦
+-------------------------+------------------+----------+-----------------+
¦Обеспечение соблюдения   ¦Структурные       ¦ Ежегодно ¦Паспорта         ¦
¦минимальных социальных   ¦подразделения     ¦не позднее¦внедрения системы¦
¦стандартов по            ¦райисполкома      ¦1 февраля ¦государственных  ¦
¦обслуживанию населения   ¦                  ¦          ¦социальных       ¦
¦Клецкого района          ¦                  ¦          ¦стандартов       ¦
¦-------------------------+------------------+----------+------------------





Архів документів

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList