Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Мозырского районного Совета депутатов от 29.05.2008 № 89 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Мозырского района на 2008 - 2010 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 17 июля 2008 г. N 9/17034



Мозырский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Мозырского района на 2008 - 2010 годы.

2. Мозырскому районному исполнительному комитету довести Программу социально-экономического развития Мозырского района на 2008 - 2010 годы до заинтересованных и обеспечить координацию работы по реализации указанной Программы.

3. Признать утратившим силу решение Мозырского районного Совета депутатов от 6 февраля 2007 г. N 8 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Мозырского района на 2006 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 179, 9/7139) и решение Мозырского городского Совета депутатов от 19 июня 2007 г. N 14 "О Программе социально-экономического развития города Мозыря на 2006 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 23, 9/10017).

4. Контроль за выполнением Программы социально-экономического развития Мозырского района на 2008 - 2010 годы возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и финансам, коммунальной собственности Мозырского районного Совета депутатов.



Председатель Л.Ф.ПИСАНИК



                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                       Решение
                                                       Мозырского районного
                                                       Совета депутатов
                                                       29.05.2008 N 89


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития Мозырского района на 2008 - 2010 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. N 384 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 92, 1/7667), и Программой социально-экономического развития Гомельской области на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Гомельского областного Совета депутатов от 26 сентября 2006 г. N 278 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 194, 9/5486).

2. В настоящей Программе дана оценка уровня социально-экономического развития Мозырского района (далее - район), достигнутого в 2006 - 2007 годах, определены задачи и цели, основные направления и приоритеты социально-экономического развития района на 2008 - 2010 годы, обоснована система мер правового, социально-экономического и экологического характера по их реализации, определены необходимые ресурсы и ожидаемые социально-экономические результаты.

3. При разработке настоящей Программы учтены наметившиеся тенденции в социально-экономическом развитии района в 2001 - 2005 годах, оценка выполнения прогнозных параметров социально-экономического развития района в 2006 и 2007 годах, сохранена положительная динамика параметров социально-экономического развития с учетом основных показателей социально-экономического развития Гомельской области на 2006 - 2010 годы.



Глава 2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА

4. Экономическая деятельность района в последние годы характеризуется стабильным ростом, который сопровождался позитивными качественными изменениями экономики, положительной динамикой основных показателей социально-экономического развития района.

Основная работа субъектов хозяйствования района была направлена на реализацию задач, поставленных Президентом Республики Беларусь по повышению благосостояния населения, достижению параметров развития экономики и социальной сферы.

5. По итогам 2007 года субъектами хозяйствования района обеспечено выполнение большинства доведенных на 2007 год прогнозных показателей.

За 2007 год темп роста по производству товарной продукции составил 102,6 процента (прогноз 104,8 процента); по производству потребительских товаров - 105,5 процента (прогноз 105,3 процента), объемов розничного товарооборота - 111,1 процента (прогноз 109,5 - 110,5 процента); объем платных услуг, оказываемых населению, - 107,4 процента (прогноз 108 - 109 процентов), в том числе бытовых - 117,8 процента (прогноз 115 процентов), туристско-экскурсионных услуг - 186,8 процента (прогноз 122 процента); экспорту товаров - 142,5 процента (прогноз 118,9 процента). Обеспечено положительное сальдо внешнеторгового оборота в объеме 949,1 миллиона долларов США.

В 2007 году введено в эксплуатацию 65,6 тысячи квадратных метров жилья.

По итогам работы отраслей народного хозяйства за январь - март 2008 года выполнено большинство целевых показателей прогноза социально-экономического развития, темп роста которых составил: продукция промышленности - 111,7 процента (прогноз 110 процентов); продукция промышленности предприятий, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам - 191,9 процента (прогноз 115 процентов); продукция промышленности предприятий без ведомственной подчиненности - 124,6 процента (прогноз 121 процент); производство потребительских товаров предприятиями без ведомственной подчиненности - 118,6 процента (прогноз 113 процентов); объем розничного товарооборота - 119,3 процента (прогноз 113,3 процента); экспорт товаров (без учета нефти и нефтепродуктов) - 149,5 процента (прогноз 117 процентов); экспорт товаров предприятий, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам и без ведомственной подчиненности, - 153,7 процента (прогноз 113 процентов); импорт услуг - 87,3 процента (прогноз 125 процентов); импорт услуг предприятий, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам и не имеющих ведомственной подчиненности, - 58,6 процента (прогноз 125 процентов); объем платных услуг за январь - февраль 2008 года - 112,8 процента (прогноз 112 процентов); объем бытовых услуг за январь - февраль 2008 года - 126,3 процента (прогноз 115,5 процента); объем туристско-экскурсионных услуг за январь - февраль 2008 года - 380,6 процента (прогноз 128 процентов); экспорт объемов туристских услуг - 200,0 процента (прогноз 180 процентов); импорт объемов туристских услуг - 124,1 процента (прогноз 130 процентов).

За январь - февраль 2008 года получено положительное сальдо внешней торговли товарами в размере 20,3 миллиона долларов США, или 19,3 процента от задания на год; внешней торговли услугами - 4,1 миллиона долларов США, или 10 процентов к годовому заданию.

Показатель по энергосбережению за январь - февраль текущего года составил минус 13,2 процента при задании на 2008 год минус 12,5 процента.

Рост объема инвестиций в основной капитал по предприятиям, подчиненным местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам и не имеющим ведомственной подчиненности, за январь - март 2008 года в сопоставимых условиях сложился на уровне 141,9 процента при задании на текущий год 135 процентов.

За счет всех источников финансирования в I квартале 2008 года введено в эксплуатацию 17,5 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, или 22,2 процента к заданию на 2008 год.

Уровень безработицы по состоянию на 1 апреля 2008 г. составил 1,1 процента при задании на 2008 год 1,1 процента. Средняя заработная плата за январь - март 2008 года составила 752,3 тысячи рублей, или 350 долларов США.

6. В течение 2006 - 2007 годов при содействии службы занятости трудоустроено 4517 человек, из них 3554 человека безработных, в том числе 557 человек в счет брони.

Компенсированы затраты для создания рабочих мест и трудоустройства на них 22 инвалидов частного унитарного предприятия "Мозырьсвет" общественного объединения "БелТИЗ" в сумме 179,0 миллиона рублей.

Обеспечено участие в оплачиваемых общественных работах 3745 человекам, в том числе 2109 безработных, на работах, признанных социально значимыми, - 237 человек.

Осуществлено переселение 7 семей на новое место жительства и работы.

730 человек из числа учащейся и студенческой молодежи обеспечено временной занятостью в летний период.

Направлено на профессиональное обучение 928 человек. Под заказ предприятий на профессиональное обучение направлены 109 человек.

Из средств фонда социальной защиты выделена финансовая помощь в виде двух ссуд и 71 субсидии безработным на сумму 121,0 миллиона рублей.

В последние годы отмечается положительная динамика снижения уровня безработицы в районе с 3,6 процента в 2001 году до 1,1 процента по состоянию на 1 января 2008 г. Прогнозируется в период до 2010 года дальнейшее сохранение тенденции снижения уровня безработицы.

7. Одним из важнейших приоритетов социальной политики района в период до 2010 года должно стать усиление роли заработной платы как одного из основных факторов стимулирования материальной заинтересованности работников в экономическом росте и повышении конкурентоспособности экономики, а также обеспечение минимальных социальных гарантий в области оплаты труда и регулирования заработной платы работников бюджетной сферы.

За 2006 - 2007 годы средняя заработная плата в районе возросла с 599 до 688 тысяч рублей, или в долларовом эквиваленте с 280 до 319 долларов США. В промышленности заработная плата возросла с 712 до 818 тысяч рублей, или с 332 до 380 долларов США, строительстве - с 580 до 765 тысяч рублей, или с 271 до 355 долларов США, торговле - с 453 до 526 тысяч рублей, или с 211 до 244 долларов США.

К концу 2008 года заработная плата в районе составит 773,8 тысячи рублей, или 352 доллара США.

8. В области пенсионного обеспечения политика государства направлена на улучшение уровня жизни пенсионеров, обеспечение своевременной выплаты пенсий.

В районе по состоянию на 1 января 2008 г. проживает 29608 получателей пенсий и пособий. По сравнению с 2001 годом количество пенсионеров увеличилось на 9 процентов. Фактические расходы на выплату пенсий и пособий в 2007 году составили 101 миллиард 454 миллиона рублей.

Средний размер пенсии в районе на 1 мая 2008 г. составляет 358834 рубля. Минимальный размер пенсии за 2001 - 2008 годы увеличился с 89000 рублей в 2001 году до 168040 рублей в 2008 году.

В 2007 году государственную адресную социальную помощь получили 327 семей на сумму 61,7 миллиона рублей, за первый квартал 2008 года адресная помощь назначена 421 семье на сумму 215,6 миллиона рублей. Материальная помощь из фонда социальной защиты населения в 2007 году выделена 761 пенсионеру на общую сумму 32,8 миллиона рублей, в первом квартале 2008 года ее получили 269 человек на сумму 11,4 миллиона рублей.

9. Основными направлениями в области здравоохранения являлись улучшение материально-технической базы лечебных учреждений, расширение медицинской деятельности учреждений здравоохранения "Мозырская центральная городская поликлиника".

Лечебная сеть учреждения здравоохранения "Мозырская центральная городская поликлиника" представлена 20 лечебно-профилактическими учреждениями с общей мощностью стационарной сети 1185 коек. Амбулаторно-поликлиническая служба - на 3043,1 посещения в смену.

Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составляет 35 человек, работниками со средним медицинским образованием - 122 человека.

Бюджет здравоохранения за 2006 - 2007 годы составил 72,8 миллиарда рублей. В 2008 году - 43,2 миллиарда рублей.

В 2007 году завершена реконструкция отделения реанимации и операционных блоков на сумму 2035,5 миллиона рублей и гинекологического отделения на сумму 99,5 миллиона рублей. Установлены дизельные электростанции на сумму 187,7 миллиона рублей. Начата реконструкция шатровой крыши поликлиники N 2. Работы выполнены на сумму 286,9 миллиона рублей. Выполнен капитальный ремонт в агрогородке Слобода в Слободской участковой больнице на сумму 223,9 миллиона рублей и текущий ремонт в агрогородке Мелешковичи в Мелешковичской больнице сестринского ухода на сумму 54,0 миллиона рублей.

Всего за 2006 - 2007 годы на текущий и капитальный ремонт затрачено 3477,5 миллиона рублей, на реконструкцию - 2709,0 миллионов рублей.

В учреждении здравоохранения "Мозырская центральная городская поликлиника" открыты новые службы: центр экстренной медицинской помощи (санавиация); дневные стационары при амбулаторно-поликлинических учреждениях на 176 коек.

В 2007 году фактические расходы на одного жителя составили 309,8 тысячи рублей, что на 23,3 процента больше, чем в 2006 году.

За 2006 - 2007 годы родилось 2782 ребенка. Вместе с тем рождаемость в 2007 году по сравнению с 2006 годом снизилась на 1,2 промилле и составила 11,1 промилле. В первом квартале 2008 года в районе родилось 388 детей.

За последние 2 года приобретено медицинское оборудование на сумму 5,3 миллиарда рублей, в том числе по линии безвозмездной и гуманитарной помощи - на сумму 0,25 миллиарда рублей. В 2007 году за счет республиканского бюджета было приобретено оборудование на сумму 1,3 миллиарда рублей. Для Криничанской врачебной амбулатории, открывшейся в декабре 2007 года, было приобретено оборудование на сумму 0,05 миллиарда рублей за счет областного бюджета.

Оздоровление населения осуществляется за счет средств республиканского бюджета и средств государственного социального страхования.

Оздоровлено за 2006 / 2007 годы всего 25058 человек, из них 13465 детей.

Государственные социальные минимальные стандарты в области здравоохранения обеспечены.

10. В области образования работа была направлена на совершенствование управленческой деятельности, реализацию очередного реформирования общеобразовательной школы, переход на новые учебные планы и программы на I, II и III ступенях обучения.

Система образования района представлена 98 учреждениями общего среднего, внешкольного и дошкольного образования, которая включает 25 средних общеобразовательных школ, 6 базовых, 3 начальные общеобразовательные школы, гимназию, санаторную школу-интернат, вечернюю сменную школу, 46 дошкольных учреждений, 8 внешкольных учреждений, 2 учебно-производственных комбината, детско-юношескую спортивную школу, детско-юношеский клуб физической подготовки, государственное учреждение образования "Социально-педагогический центр г. Мозыря", государственное учреждение образования "Мозырский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации", 2 учебно-педагогических комплекса "Детский сад - начальная школа".

Значительное внимание уделялось развитию дошкольного образования. Охват детей дошкольным образованием составляет 93 процента, 100 процентов детей пятилетнего возраста охвачены подготовкой к школе. Обеспечивается развитие творческих, интеллектуальных, спортивных способностей детей через развитие кружковой деятельности, в том числе на платной основе. 75 процентов детей дошкольных учреждений заняты в кружках различной направленности. В городе Мозыре (далее - город) функционирует четыре дошкольных санаторных учреждения. Проводится большая работа по формированию у детей дошкольного возраста здорового образа жизни.

Проведение структурной и содержательной перестройки образования в районе было направлено на повышение качества образования.

В 2008 году 5 человек стали победителями республиканских предметных олимпиад (в 2007 году - 1), 32 человека - областных олимпиад (в 2007 году - 31).

Большое внимание уделяется вопросам обучения детей шестилетнего возраста: 55 процентов детей шестилетнего возраста обучается в привычных условиях детского сада, 93 процента детей шестилетнего возраста охвачены школьным обучением.

В средних общеобразовательных школах города осуществляется дифференциация и индивидуализация образования.

В 2007/2008 учебном году в школах города функционирует 13 лицейских, 39 гимназических классов, 133 класса и 35 групп с изучением предметов на повышенном и углубленном уровне.

Ежегодно в высшие учебные заведения республики поступают более 51 процента городских и 30 процентов сельских выпускников школ. Из классов повышенного уровня поступление составляет 75 - 80 процентов.

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2007 году составляет 303 человека, из них социальных сирот - 245 человек, биологических - 58 человек, которые находятся под опекой. Значительное внимание уделяется формам семейного устройства. 5 детей усыновлено, создано 22 приемные семьи. В интернатные учреждения помещено 4 ребенка.

Образовательная интеграция детей-инвалидов и детей, имеющих особенности психофизического развития, стала одной из составляющих развития образования района. Всего в системе специального образования открыто 4 специальных класса и 91 интегрированный.

По состоянию на 1 января 2008 г. банк детей с особенностями психофизического развития составил 2342 ребенка школьного и дошкольного возраста.

Развитие личности ребенка, его творческих способностей, интересов и потребностей осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности, а также внешкольных учреждений.

В школах и внешкольных учреждениях района работает 1766 кружков и спортивных секций, в них занято 93 процента учащихся. Во внешкольных учреждениях занимается 5105 детей и подростков, что составляет 31 процент от общего числа.

Получило развитие детское общественное движение. В общеобразовательных школах действует 33 первичные организации общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи", 33 пионерские дружины.

Во всех школах созданы органы ученического самоуправления.

Широкое распространение получили такие формы работы, как конкурсы, акции, смотры, фестивали, форумы, слеты, сборы, школы лидера и другие.

Создана социально-психологическая служба. Значительное внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. В школах работает 23 музея и 6 музейных уголков, действует 385 поисковых отрядов. Проводятся экскурсии по местам боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами войны и труда. Ведется правовое обучение.

Для укрепления здоровья учащихся проводится работа по совершенствованию учебно-спортивной базы, пропаганде здорового образа жизни.

Большое внимание уделялось укреплению материально-технической базы учреждений образования. Для этих целей только в 2007 году было привлечено денежных средств в сумме 1 миллиарда рублей.

В 2007 году за счет средств областного и местного бюджета приобретено 27 компьютеров на сумму 55,8 миллиона рублей (в 2006 году приобретен 51 компьютер).

Расходы на содержание учреждений образования в 2007 году составили 46,3 миллиарда рублей. В течение года в отрасль образование дополнительно направлено 5,6 миллиона рублей. От внебюджетной деятельности поступило 610,3 миллиона рублей, что составило 1,3 процента бюджетного финансирования.

В 2007 году согласно внедренным социальным стандартам бюджетная обеспеченность на одного ребенка денежными средствами на содержание в дошкольном учреждении составляет 3074,4 тысячи рублей при нормативе 1740 тысяч рублей; на обучение одного учащегося в год в учреждениях общего среднего образования всех типов - 1952,7 тысячи рублей при нормативе 1140,0 тысячи рублей.

11. В 2006 - 2007 годах учреждения культуры проводили работу по реализации приоритетных направлений государственной политики в области культуры, популяризации традиционной национальной культуры, народных промыслов и ремесел, сохранению историко-культурного наследия, развитию культурно-туристической деятельности, укрепляли материально-техническую базу, развивали сферу платных услуг.

Сеть учреждений отдела культуры составляют 97 учреждений культуры: 3 дворца культуры, районный Дом культуры, 14 сельских домов культуры, 18 сельских клубов, эколого-культурный центр, районный центр ремесел, центр национальных культур, автоклуб, районный организационно-методический центр культуры, центральная районная библиотека им. А.С.Пушкина, 12 городских библиотек-филиалов, 26 сельских библиотек-филиалов, 6 библиотек-клубов, объединенный краеведческий музей, картинная галерея, 8 школ искусств, государственное учреждение "Мозырский драматический театр им. И.Мележа".

Всего в учреждениях культуры работает 750 человек, из них 550 специалистов, из которых 486 имеют высшее и среднее специальное образование. 35 работников повышают свой профессиональный уровень на заочном отделении в высших и средних специальных учебных заведениях.

За 2006 год финансирование деятельности учреждений культуры и искусства составило 5860,4 миллиона рублей, или 3,2 процента в общем объеме районного бюджета, в 2007 году - 7691,2 миллиона рублей, или 4,3 процента.

Вырос объем платных услуг, оказываемых учреждениями культуры населению. В 2006 году их было оказано на сумму 384,0 миллиона рулей, что составляло 6,6 процента от бюджетного финансирования, в 2007 году - 449,2 миллиона рублей, или 5,8 процента.

Важным событием культурной жизни Мозырщины стал Международный фестиваль юных талантов "Земля под белыми крыльями", который прошел в 2007 году в пятый раз. В нем приняли участие около 500 детей из 10 стран мира.

Творческие коллективы и исполнители принимали активное участие в международных, республиканских, областных фестивалях, смотрах-конкурсах. Успешно выступила студия циркового искусства "Арена" городского Дворца культуры на международных фестивалях в городах Юрмала, Луганск, Даугавпилс; детский образцовый вокальный ансамбль "Чиполлино" Козенской детской музыкальной школы - на Международном конкурсе в г. Санкт-Петербурге; учащиеся детской школы искусств N 2 и участница образцовой студии эстрадного пения городского Дворца культуры - на Международном детском фестивале "Мир талантов" в г. Киеве. Учащийся детской школы искусств N 2 Антон Земляник принял участие в республиканском детском конкурсе "Песня для Евровидения", который состоялся в сентябре 2007 года в г. Витебске.

Народные мастера Республики Беларусь Васковский М.В. и Гончарова В.С. приняли участие в Национальной выставке Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла в декабре 2007 года.

На содержание учреждений культуры за 2007 год израсходовано 7691,2 миллиона рублей, в том числе дополнительно из областного бюджета выделено 301,4 миллиона рублей, за счет средств резервного фонда райисполкома - 1131,1 миллиона рублей. Всего от внебюджетной деятельности поступило доходов 360,2 миллиона рублей, или 4,7 процента бюджетного финансирования.

В 2007 году укреплялась материальная база учреждений. На проведение текущих ремонтов учреждений израсходовано 944,5 миллиона рублей, капитальных ремонтов - 107,4 миллиона рублей.

12. Самое пристальное внимание уделялось вопросу развития физической культуры и спорта. Для организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в районе работает 43 коллектива физической культуры, спортивных и туристских клубов. Охват занятиями физической культурой и спортом составил более 14 тысяч человек.

В 2007 году подготовлено 9 мастеров спорта международного класса, 25 мастеров спорта Республики Беларусь, 60 кандидатов в мастера спорта.

Наши спортсмены уже завоевали олимпийские лицензии для участия в Олимпийских играх в Пекине: Гелах Наталья, Жильская Ольга, Щербаченя Станислав (гребля академическая), Петрушенко Роман, Литвинчук Артур (гребля на байдарках и каноэ).

В области физической культуры и спорта в текущем периоде предусматривается улучшение условий для занятия физической культурой и спортом различных категорий и слоев населения, повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг, формирование эффективной системы подготовки спортсменов.

13. Наблюдается устойчивый рост по основным показателям работы туристской отрасли.

В районе оказанием туристских услуг занимаются филиал "Мозырское бюро путешествий и экскурсий" туристско-экскурсионного частного дочернего унитарного предприятия "Гомельтурист" и отдел туризма государственного учреждения "Спортивно-оздоровительный горнолыжный комплекс "Мозырь".

Район включен в туристический маршрут юго-восточного региона Беларуси "Золотое кольцо Гомельщины".

14. Приоритетным направлением является развитие строительного комплекса района.

Строительный комплекс района представлен двумя крупнейшими предприятиями: открытое акционерное общество "Мозырьпромстрой", коммунальное производственное строительное унитарное предприятие "Полесьестрой" и 11 строительными организациями.

В 2006 году введен в эксплуатацию первый этап спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса "Мозырь", первый этап реконструкции операционных блоков и отделения реанимации Мозырской городской больницы N 1, реконструкция здания аптеки под станцию переливания крови по улице Нагорной, 5 в городе Мозыре.

В агрогородке Махновичи введены в эксплуатацию сельский Дом культуры и детский сад, проведены работы по капитальному ремонту фельдшерско-акушерского пункта, которые окончены в 2007 году, ремонтные работы асфальтобетонного покрытия подъездов к животноводческим фермам в сельскохозяйственных предприятиях на сумму 640 миллионов рублей.

В 2007 году в агрогородке Слобода проведены работы по капитальному ремонту детского сада, сельского Дома культуры, средней школы, участковой больницы, комплексного приемного пункта на сумму 2034,4 миллиона рублей.

В 2006 году на строительстве объектов жилья и социальной сферы было освоено 33,6 миллиарда рублей капитальных вложений, в 2007 году - 41,6 миллиарда рублей.

15. Важнейшей целью государственной политики в строительном комплексе является жилищное строительство.

В 2006 году по району введено в эксплуатацию 55,9 тысячи квадратных метров жилья.

На строительстве объектов жилья было освоено 60,5 миллиарда рублей капитальных вложений.

В 2007 году введено в эксплуатацию 65,6 тысячи квадратных метров жилья. Строительство жилья в районе велось за счет собственных средств граждан, льготных кредитов банка, одноразовых безвозмездных субсидий и за счет средств областного бюджета.

На селе введено в действие 114 домов общей площадью 8,1 тысячи квадратных метров жилья.

В 2007 году построено 11 жилых домов. Введено в эксплуатацию 24,1 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов частного жилищного фонда.

Улучшили жилищные условия 19 многодетных семей, для чего было выделено 66 миллионов рублей на субсидирование строительства данного жилья.

Для расселения жителей из непригодных для проживания домов в 2007 году выделено 12 благоустроенных квартир (7 квартир построены за счет республиканского бюджета, 5 - из обменного фонда города).

249 молодых семей улучшили жилищные условия путем строительства жилья с использованием собственных средств, льготных кредитов и одноразовых безвозмездных субсидий.

Молодым и многодетным семьям, строящим квартиры, в 2007 году выделено безвозмездно субсидий на сумму 4,8 миллиарда рублей.

Филиалом N 317 открытого акционерного общества "Сберегательный банк "Беларусбанк" выделено льготных кредитов на строительство квартир (домов) на сумму 13,4 миллиарда рублей.

16. В районе жилищно-коммунальное обслуживание осуществляется коммунальным жилищным унитарным предприятием "Мозырский райжилкомхоз", в состав которого входят коммунальное дочернее унитарное предприятие "Мозырьтеплосеть", коммунальное дочернее унитарное предприятие "Леспаркхоз", коммунальное дочернее унитарное предприятие "Мозырский расчетно-кассовый центр".

Эксплуатируется 1615,58 тысячи квадратных метров общей площади жилого фонда, 24 котельных суммарной мощностью 335,5 гигакалории в час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 134,1 километра, водопроводных сетей - 491,9 километра, канализационных сетей - 327,76 километра.

В городе и районе обеспечивается стабильное удовлетворение населения и субъектов предпринимательской деятельности коммунальными услугами, не допущено серьезных сбоев в эксплуатации жилищного фонда, объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения и благоустройства. Выполняются прогнозные показатели по энергосбережению и оказанию населению платных услуг. Проводится работа по выполнению поручений Президента Республики Беларусь по снижению затрат, выходу на безубыточную работу, оборудованию жилищного фонда групповыми приборами учета расхода тепловой энергии.

В соответствии с расходами бюджета на 2006 год в отрасль жилищно-коммунального хозяйства направлено 25,3 миллиарда рублей. Дополнительно из бюджета выделено 3,8 миллиарда рублей.

На финансирование расходов в отрасль жилищно-коммунального хозяйства в 2007 году выделено 27,2 миллиарда рублей, дополнительно к концу 2007 года выделено 11,8 миллиарда рублей.

Коммунальным жилищным унитарным предприятием "Мозырский райжилкомхоз" в 2006 году оказано услуг и выполнено работ на сумму 73,1 миллиарда рублей, в 2007 году - на сумму 81,4 миллиарда рублей, что составило 111,4 процента к уровню 2006 года.

За 2006 год произведено работ по благоустройству за счет фонда охраны природы на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей, приобретено три мусоровоза на сумму 335 миллионов рублей.

По текущему благоустройству за 2006 год освоено 5,7 миллиарда рублей; по капитальному ремонту - 146 миллионов рублей. За 2007 год по текущему благоустройству освоено 4,6 миллиарда рублей, капитальному ремонту - 59,8 миллиона рублей.

При проведении капитального ремонта жилого фонда в 2006 году освоено 3,9 миллиарда рублей, в 2007 году - 5,9 миллиарда рублей.

По текущему ремонту жилого фонда в 2006 году выполнено работ на общую сумму 437 миллионов рублей, в 2007 году - на сумму 1,5 миллиарда рублей.

Продолжаются работы по внедрению системы раздельного сбора коммунальных отходов. В 2008 году планируется ввод в эксплуатацию сортировочно-перегрузочной станции.

В настоящее время за счет республиканского фонда охраны природы закуплено две сортировочные линии для сортировки смешанных твердых коммунальных отходов и твердых коммунальных отходов, собранных раздельным способом, приобретено три пакетировочных пресса. В мае 2007 года введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс - участок сортировки твердых коммунальных отходов, собранных раздельным способом.

В рамках перевода города на закрытую схему теплоснабжения для улучшения качества горячего водоснабжения в 2006 году смонтировано 66 автоматизированных компактных тепловых пунктов в 60 жилых домах.

На оснащение жилфонда приборами учета тепловой энергии и системой регулирования в 2006 - 2007 годах выделено из местного бюджета 722,4 миллиона рублей. Установлено и введено в эксплуатацию 132 прибора регулирования тепловой энергии, 17 групповых приборов учета тепловой энергии, 38 групповых приборов учета холодной воды.

На диспетчеризацию приборов учета тепловой энергии выделено из инновационного фонда 300 миллионов рублей. Диспетчеризировано 313 приборов учета тепловой энергии.

17. В районе насчитывается 30 промышленных предприятий. Градообразующими являются открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", открытое акционерное общество "Мозырьсоль", открытое акционерное общество "Беларускабель", республиканское унитарное предприятие "Комбинат по производству спиртосодержащей и медицинской продукции "Этанол", открытое акционерное общество "Мозырьдрев", открытое акционерное общество "Мозырский машиностроительный завод", республиканское унитарное предприятие "Мозырский завод сельскохозяйственного машиностроения".

Наибольший удельный вес (95 процентов) в общем объеме производства занимает открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод".

Устойчивое развитие промышленного сектора является основополагающей базой для социально-экономического развития района в целом.

В течение последних лет промышленными предприятиями проводилась работа по наращиванию объемов производства, активизации инновационной деятельности, сокращению затратного механизма, повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Перспективы развития экономики района напрямую зависят от эффективной инвестиционной деятельности.

В 2006 году открытым акционерным обществом "Мозырский нефтеперабатывающий завод" завершена реализация проекта строительства комплекса бензола; республиканским унитарным предприятием "Мозырская фабрика художественных изделий" за счет государственной поддержки приобретено две термопечи для обжига керамики, что позволит снизить энергоемкость предприятия; коммунальным унитарным предприятием "Мозырское производственное мебельное объединение" приобретен и внедрен в производство форматно раскроечный станок, что позволило наладить выпуск мебели из ламинированной плиты и уменьшить материалоемкость, трудоемкость и энергоемкость продукции; в открытом акционерном обществе "Беларускабель" с целью снижения себестоимости, увеличения производительности, улучшения качества сетевых шнуров закуплена и поставлена на производство арматура немецкой фирмы "Таллер", а также освоена новая технология изготовления кабельно-проводниковой продукции бытового назначения.

18. В районе работает 5 автотранспортных предприятий: республиканское дочернее автотранспортное унитарное предприятие "Автобусный парк N 2", республиканское дочернее автотранспортное унитарное предприятие "АТУП-2", филиал республиканского транспортного унитарного предприятия "Белорусское речное пароходство" речной порт "Мозырь", промывочно-пропарочная станция "Барбаров" унитарного предприятия "Гомельское отделение Белорусской железной дороги", республиканское унитарное предприятие водных путей "Нижне-Припятское".

За 2007 год всего перевезено по району 42,4 миллиона пассажиров, что составляет 103,6 процента к уровню 2006 года, в том числе республиканским дочерним автотранспортным предприятием "Автобусный парк N 2" перевезено 39,0 миллиона пассажиров (102,7 процента к 2006 году) и индивидуальными предпринимателями - 3,4 миллиона пассажиров (115,7 процента). Удельный вес предпринимателей в общем объеме пассажирооборота - 7 процентов.

В течение 2007 года республиканское дочернее автотранспортное унитарное предприятие "Автобусный парк N 2" приобрело в лизинг 18 единиц подвижного состава.

Объем грузовых перевозок республиканского дочернего автотранспортного предприятия "АТУП-2" в 2007 году составил 278 тысяч тонн, или 71 процент к уровню 2006 года, грузооборот - 10,6 миллиона тонна-километра, или 74,2 процента.

Объем грузовых перевозок республиканского унитарного предприятия водных путей "Нижне-Припятское" за 2007 год составил 209,2 тысячи тонн, или 110,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. Грузооборот составил - 52,0 тысячи тонн километров, или 125,3 процента.

Объем грузовых перевозок по филиалу республиканского транспортного унитарного предприятия "Белорусское речное пароходство" речной порт "Мозырь" за 2007 год составил 431,3 тысячи тонн, что на 49 процентов больше в сравнении с 2006 годом. Грузооборот составил 24,4 миллиона тонна-километра, или 90,4 процента.

19. С 2001 по 2005 годы емкость автоматических телефонных станций района увеличилась на 6295 номеров, в том числе городских автоматических телефонных станций - на 5528 номеров, сельских автоматических телефонных станций - на 767 номеров, установлено 6860 телефонов. Количество телефонных аппаратов, включенных по спаренной схеме, уменьшилось на 2793 номера. Установлено 110 универсальных таксофонов.

В 2006 году Мозырским районным узлом электросвязи Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия "Белтелеком" произведено расширение автоматических телефонных станций на 1100 номеров, заменено 3000 номеров декадно-шаговой автоматической телефонной станции на электронную автоматическую телефонную станцию, подключено 3 абонента подвижной радиосвязи "Леско". В 2007 году произведено расширение автоматических телефонных станций города и района на 1486 номеров.

20. В 2007 году торговое обслуживание населения района осуществляли 356 торговых объектов различных форм собственности торговой площадью 34,7 тысячи квадратных метров, в том числе 84 магазина системы потребительской кооперации.

Обслуживание покупателей по методу самообслуживания обеспечивали 160 торговых объектов, или 45 процентов от общего количества.

16 магазинов имеют статус "фирменный магазин".

Функционировали 10 торговых центров, в которых организована работа на 156 торговых местах по продаже непродовольственных товаров. Торговая площадь торговых центров составила 3,9 тысячи квадратных метров.

Торговая площадь магазинов и торговых центров достигла 38,6 тысячи квадратных метров.

Наряду с организованной торговлей функционировали 10 рынков и мини-рынков с общим количеством торговых мест 1436.

Общественное питание осуществлялось в 119 объектах общественного питания на 10219 посадочных мест, в том числе общедоступная сеть представлена 46 объектами на 2795 посадочных мест.

Обеспечено выполнение нормативов государственных социальных стандартов в области торговли и общественного питания. Обеспеченность населения посадочными местами в общедоступной сети общественного питания составила 19,1 места на 1000 человек при нормативе 15, обеспеченность населения торговыми площадями - 287,3 квадратного метра на 1000 человек при нормативе 260.

Объем розничного товарооборота в 2007 году по официально учтенной торговой сети района, включая общественное питание, составил 299,9 миллиарда рублей. Темп роста в сопоставимых ценах к уровню 2006 года - 111,1 процента.

Розничный товарооборот на 1 городского жителя за 2007 год составил 2,4 миллиона рублей, сельского - 1,4 миллиона рублей.

Удельный вес организаций торговли государственной формы собственности в общем объеме розничного товарооборота в 2007 году составил 32 процента и сохранился на уровне 2006 года, индивидуальных предпринимателей - 7 процентов. В общем количестве организаций, представляющих статистическую отчетность, государственная собственность составляет 23 процента, частная - 76 процентов, иностранная - 1 процент.

Розничный товарооборот, включая общественное питание, по потребительской кооперации составил 24189 миллионов рублей, или 108,7 процента в сопоставимых ценах при задании 108,5 процента, в том числе торговой сети - 20965 миллионов рублей (109,8 процента), общественного питания - 3224 миллиона рублей (102,4 процента).

В общем объеме розничного товарооборота района 7,5 процента занимает оборот организаций общественного питания. За 2007 год товарооборот составил 22496,2 миллиона рублей, или 102 процента в сопоставимых ценах.

Удельный вес продажи отечественных товаров в обороте торговой сети района составил 84,5 процента, в том числе продовольственных - 91,1 процента, непродовольственных - 74,4 процента.

В целях развития и совершенствования розничной торговли и торговой инфраструктуры в 2007 году открыты 9 магазинов и 2 объекта общественного питания. За счет нового строительства произошло увеличение торговых площадей в торговых центрах "Центр" по улице Советской, 132 и "Визит" по улице Притыцкого, 30а. За счет реконструкции и перепрофилирования зданий открылись торгово-развлекательный центр "Молодежный" и кафе "Корчма на Замковой", увеличилось количество посадочных мест в кафе "Пельменная".

В целях развития и совершенствования оптовой торговли открыт магазин-склад совместного общества с ограниченной ответственностью "Новая супра" (г. Минск) по реализации непродовольственных товаров.

В целях развития системы безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых карточек за 2007 год в объектах торговли и общественного питания установлено 26 единиц терминального оборудования при задании 14. Всего в районе в 101 объекте торговли установлено 207 платежных терминалов.

21. В районе согласно статистическим данным платные услуги оказывают 239 субъектов хозяйствования всех форм собственности, в том числе бытовые услуги - 147, из них 46 индивидуальных предпринимателей.

Действуют 4 специализированные организации бытового обслуживания: коммунальное унитарное предприятие "Мозырский районный комбинат бытового обслуживания", коммунальное обслуживающее унитарное предприятие "Механическая прачечная", открытое акционерное общество "Мозырьобувь", коммунальное обслуживающее унитарное предприятие "Дом быта "Визит". Удельный вес специализированных организаций в общем объеме оказываемых бытовых услуг составляет 22,7 процента.

По итогам работы за 2007 год в районе платные услуги населению оказывали 193 организации всех форм собственности, в том числе 101 организация оказывала бытовые услуги.

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг занимают: услуги парикмахерских - 15,3 процента; ритуальные и обрядовые услуги - 17,7 процента; фотоуслуги - 10,7 процента; ремонт и пошив швейных изделий - 7,4 процента, в том числе индивидуальный пошив швейных изделий - 6,2 процента.

За 2007 год объем платных услуг, оказанных населению района через все каналы реализации, составил 102,4 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 107,4 процента к 2006 году. Объем бытовых услуг - 14,5 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах - 117,8 процента по отношению к 2006 году.

За 2007 год объем платных услуг на душу населения через все каналы реализации по району составил 774,6 тысячи рублей. Потребление бытовых услуг на душу населения через все каналы реализации составило 109,3 тысячи рублей.

Выполнены нормативы государственных социальных стандартов по обеспеченности населения производственными мощностями по важнейшим видам бытовых услуг. По состоянию на 1 января 2008 г. норматив обеспеченности жителей сельской местности сетью комплексных приемных пунктов по приему заказов на бытовые услуги составил 14 комплексных приемных пунктов при значении социального стандарта по нормативу 13 комплексных приемных пунктов.

Для поддержания государственных социальных стандартов на должном уровне, а также с целью увеличения объемов бытовых услуг и повышения технического уровня организаций бытового обслуживания за 2007 год коммунальным унитарным предприятием "Мозырский районный комбинат бытового обслуживания" приобретено фотооборудование, оборудование для парикмахерских и прочее технологическое оборудование на сумму 44,0 миллиона рублей, оборудование для прачечной за счет средств республиканского бюджета на сумму 57,4 миллиона рублей, оборудование для укомплектования сельских комплексных приемных пунктов на сумму 21,2 миллиона рублей за счет средств областного бюджета, автомобиль за счет средств бюджетной ссуды на сумму 30,0 миллиона рублей; коммунальным обслуживающим унитарным предприятием "Дом быта "Визит" за счет собственных средств приобретено производственно-технологическое оборудование и автомобиль на общую сумму 31,2 миллиона рублей; коммунальным обслуживающим унитарным предприятием "Механическая прачечная" за счет собственных средств приобретено производственно-технологическое оборудование на сумму 25 миллионов рублей.

22. Основные задачи развития агропромышленного комплекса - улучшение социально-экономической ситуации на селе, формирование эффективного, устойчивого и конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня и качества жизни сельского населения, обеспечение государственных минимальных социальных стандартов обслуживания сельского населения.

Аграрный сектор экономики района включает 7 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 2 коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятия, государственное сельскохозяйственное учреждение "Мозырская сортоиспытательная станция", 2 республиканских сельскохозяйственных предприятия.

Площадь сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных организациях района на 1 января 2008 г. составляла 36357 гектаров, из них 21177 гектаров пашни, лугопастбищных угодий - 1482 гектара, в том числе улучшенных 8448 гектаров. Распаханность сельскохозяйственных угодий - 58,2 процента.

Балл плодородия сельскохозяйственных угодий - 24,4, пашни - 27,4, кормовых угодий - 21,4. Почвы, занятые под пашней, по механическому составу следующие: супесчаные - 22 процента, песчаные - 76 процентов, болотные - 1 процент. Содержание гумуса - 2,33 процента, подвижных форм Р2О5 - 200 миллиграмм на килограмм почвы и К2О - 156 миллиграмм на килограмм почвы. Почв с высоким содержанием подвижных форм Р2О5 насчитывается 9,6 тысячи гектаров, К2О - 1,9 тысячи гектаров.

Энергооснащенность по хозяйствам района в 1990 году составляла 764,8 лошадиные силы на 100 гектаров пашни, а к началу 2008 года - 764 лошадиные силы. Изношенность основных средств в сельскохозяйственном производстве достигла 68 процентов.

Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве района в 1990 году составляла 5442 человека, а к началу 2008 года - 2688 человек.

На начало 2008 года в общественном секторе района имеется 18733 головы крупного рогатого скота, свиней - 38728 голов. Плотность крупного рогатого скота на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий составила 52 головы, свиней на 100 гектаров пашни - 183 головы.

В 2007 году урожайность зерновых составила 22,2 центнера с гектара, картофеля - 147 центнеров с гектара, овощей открытого грунта - 334 центнера с гектара.

Среднегодовой удой молока составил 3409 килограммов, среднесуточные привесы крупного рогатого скота и свиней - соответственно 476 и 554 грамма.

23. Внешняя торговля является одной из важнейших сфер экономической деятельности города. Более 60 процентов выпускаемой продукции реализуется на экспорт. За 2006 - 2010 годы субъектами хозяйствования экспортировано товаров всего на сумму 4,2 миллиарда долларов США, импорт составил 1,6 миллиарда долларов США. Положительное сальдо внешнеторгового оборота составило 2,6 миллиарда долларов США.

По итогам внешнеэкономической деятельности за 2007 год внешнеторговый оборот без учета давальческой нефти и нефтепродуктов, выработанных из нее, составил 3088,8 миллиона долларов США, в том числе экспорт - 2018,9 миллиона долларов США, импорт - 1069,8 миллиона долларов США. Из общего объема экспорта в 2007 году на долю стран Содружества Независимых Государств приходится 12 процентов, в том числе России - 3 процента, стран вне Содружества Независимых Государств - 88,1 процента. Импорт из стран Содружества Независимых Государств составляет 93,6 процента от общего объема импорта, в том числе из России - 92,7 процента, из стран вне Содружества Независимых Государств - 6,4 процента.

Основными торговыми партнерами в 2007 году среди стран вне Содружества Независимых Государств являлись Нидерланды - 70,5 процента от всего объема товарооборота, Великобритания - 10 процентов, Латвия - 1,8 процента, Польша - 8,8 процента. Среди стран Содружества Независимых Государств наибольший удельный вес по внешней торговле занимает Россия - 84,8 процента, Украина - 13,8 процента, Молдова - 1,2 процента.

24. Для продвижения производимых товаров на зарубежные рынки используются и межрегиональные связи.

В 2007 году заключены договоры и соглашения о сотрудничестве с 11 городами, в числе которых Туапсе, Миллерово, Северодвинск, Егорьевск (Российская Федерация); Коростень, Овруч, Александрия (Украина); Стара Загора (Болгария); Хойнице (Польша), Пинск и Бобруйск (Республика Беларусь).

В рамках договора о породнении между городом и муниципальным образованием "Егорьевский район" Московской области Российской Федерации и с целью развития побратимских связей ежегодно осуществляется обмен делегациями на официальном уровне, прорабатываются вопросы взаимодействия предприятий города и субъектов хозяйствования муниципального образования "Егорьевский район".

В рамках проведения дней Республики Беларусь в Московской области предприятиями района организована выездная торговля в городе Егорьевске.

25. В 2007 году в районе внедрены в полном объеме государственные минимальные социальные стандарты.

Основная задача в области социальных стандартов - поддержание на должном уровне жизненно важных услуг, каждодневно предоставляемых населению города, расширение их видов и повышение качества.



Глава 3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ

26. Цели и задачи социально-экономического развития района на 2008 - 2010 годы определены на основании анализа его социально-экономического положения, тенденций развития Республики Беларусь.

Показатели социально-экономического развития района в период до 2010 года представлены согласно приложениям 1 - 7.

27. Главная цель социально-экономического развития района на 2008 - 2010 годы - дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности экономики.

28. Для ее достижения необходимо обеспечить:

рост реальных денежных доходов населения, в том числе заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат;

работу органов государственного управления в интересах человека в целях удовлетворения его потребностей;

благоприятные условия для интеллектуального, творческого, трудового, профессионального и физического совершенствования человека;

опережающее развитие сферы услуг, и прежде всего образования, здравоохранения, культуры - основы совершенствования человеческого капитала;

внедрение повышенной системы социальных стандартов во всех сферах жизни общества;

осуществление мер по улучшению демографической ситуации в районе;

повышение эффективности агропромышленного комплекса, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры села;

развитие взаимовыгодных экономических связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.



Глава 4 НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА

29. Приоритетными направлениями развития района в социально-трудовой сфере являются:

увеличение численности населения в районе;

увеличение экономически активного населения;

снижение уровня безработицы;

совершенствование социально-трудовых отношений, создание действенного механизма экономической заинтересованности субъектов хозяйствования в улучшении условий и безопасности труда, совершенствование механизма защиты трудовых прав граждан;

обеспечение сохранения жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельности, сокращения экономических потерь, обусловленных производственным травматизмом и профессиональной заболеваемостью;

рост реальных денежных доходов населения;

социальная поддержка малообеспеченных категорий населения, дальнейшее совершенствование государственной адресной социальной помощи;

освоение новых видов производств и наращивание объемов производства;

стимулирование развития самозанятости населения, развитие предпринимательства.

30. В течение 2008 - 2010 годов субъектами хозяйствования района предполагается создание 5080 новых рабочих мест, в том числе 151 рабочее место с привлечением средств фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее - фонд) в сумме 1394,2 миллиона рублей.

За 2008 - 2010 годы прогнозируется регистрация в качестве безработных в службе занятости 10496 граждан.

6050 безработных будут трудоустроены на постоянную работу, в том числе 920 человек в счет брони из числа граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, 120 молодых безработных специалистов.

С участием средств фонда предусматривается обеспечить повышение конкурентоспособности безработных путем предоставления возможности профессионального обучения. Прогнозируется направить на профессиональное обучение 1305 человек.

Из средств фонда планируется направить 261,3 миллиона рублей на стимулирование индивидуальной предпринимательской деятельности 119 безработным.

Предполагается обеспечить возможность участия в оплачиваемых общественных работах 5100 безработным, кроме того, в работах, имеющих социально полезную значимость, - 250 безработных. На эти цели планируется направить средства фонда в сумме 391,2 миллиона рублей.

Будет оказываться содействие в трудоустройстве путем переселения безработных и членов их семей в сельскую местность. Предполагается в течение 2008 - 2010 годов переселить 12 семей с оказанием им финансовой помощи из фонда в сумме 23,2 миллиона рублей.

Будет продолжена работа по отслеживанию ситуации с занятостью подростков в возрасте до 18 лет, в том числе не состоящих на учете в службе занятости и не занятых полезной деятельностью.

Планируется обеспечить временную трудовую занятость учащейся и студенческой молодежи в свободное от учебы время и в период летних каникул в количестве 990 человек с привлечением средств фонда социальной защиты в сумме 263,4 миллиона рублей.

Реализация предусмотренных мер предполагает сохранение стабилизации ситуации на рынке труда района и позволит обеспечить уровень безработицы к концу 2010 года в пределах 1,0 процента к численности экономически активного населения района.

31. Основными направлениями деятельности в сфере здравоохранения по оказанию медицинской помощи населению в период до 2010 года являются:

оказание медицинской помощи населению независимо от социального статуса граждан, уровня их доходов и места жительства;

приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам и детям, особое внимание будет уделено совершенствованию медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам, приравненным к ним по льготам, повышение ответственности врачей за состояние здоровья населения и качество оказываемой помощи;

обеспечение этапности в системе оказания медицинской помощи населению района;

внедрение экономических форм управления и совершенствование системы контроля деятельности организаций здравоохранения на основе моделей конечных результатов;

реструктуризация (перепрофилизация) коечного фонда по уровню интенсивности лечебно-диагностического процесса, внедрение стационарозамещающих технологий;

повышение эффективности использования выделяемых на нужды здравоохранения области финансовых средств, внедрение ресурсосберегающих технологий, дальнейшее развитие внебюджетной деятельности, в том числе платных медицинских услуг;

дальнейшее развитие медико-санитарной помощи и медико-профессиональной реабилитации, снижение инвалидности в трудоспособном возрасте;

улучшение качества профилактических осмотров и диспансеризации работающего населения;

активизация работы по повышению профессионального уровня и созданию условий для закрепления врачебных кадров в городе.

Планируется осуществлять мероприятия, направленные на улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи населению.

В целях укрепления материально-технической базы организаций здравоохранения планируется:

проведение капитального ремонта операционного блока и отделения реанимации и других отделений городской больницы;

проведение капитального ремонта филиала поликлиники N 2 в микрорайоне Заречный;

устройство 2 скатной кровли здания поликлиники N 2;

проведение капитальных ремонтов в поликлиниках N 1, N 2, N 3, онкологическом и противотуберкулезном диспансерах;

выполнение ремонтных работ на объектах здравоохранения, расположенных в агрогородках;

оснащение медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений.

В целях улучшения материально-технического обеспечения скорой медицинской помощи планируется приобретение реанимационных автомобилей, санитарного транспорта обычной и повышенной проходимости (не менее одного автомобиля в год).

Одним из прогрессивных направлений развития отрасли является создание телемедицинских пунктов и кабинетов в учреждениях здравоохранения, а также создание информационной системы мониторинга и взаимодействия службы скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинического и стационарного звеньев системы здравоохранения.

Учреждениями здравоохранения района принимаются меры по расширению сервисных, медицинских услуг и внедрению нетрадиционных методов диагностики и лечения (акупунктура, фитотерапия, иридодиагностика и другие).

32. Основной задачей проводимых и намеченных перспективных мероприятий является создание комплекса мер по обеспечению условий для развития сети общеобразовательных учреждений и услуг, удовлетворения потребностей личности в получении общего среднего образования с учетом индивидуальных особенностей, склонностей, интересов воспитанников и учащихся. Реализация данной задачи позволит:

обеспечить охват детей дошкольным образованием - 90 процентов;

обеспечить в полной мере потребности семей в санаторных и других специализированных группах и дошкольных учреждениях, новых типах и формах дошкольного образования;

обеспечить охват кружковой и клубной деятельностью в школах и внешкольных учреждениях 70 процентов учащихся;

обеспечить охват детским общественным движением членов общественных объединений "Белорусская республиканская пионерская организация" - 80 процентов, "Белорусский республиканский союз молодежи" - 40 процентов;

обеспечить в полной мере потребности детей в социально-психологических и профессиональных консультациях;

обеспечить возможность доступа в сеть Интернет во всех общеобразовательных учреждениях;

осуществить полное комплектование учреждений образования штатными единицами психологов, педагогов социальных, педагогов-организаторов;

организовать прогнозирование, планирование и обеспечение качества подготовки и трудоустройства квалифицированных рабочих и специалистов с участием представителей работодателей, общественных организаций;

увеличить до 50 процентов обеспеченность учреждений образования спортивным инвентарем и оборудованием;

увеличить количество участников областных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

увеличить до 40 процентов численность учащихся, занятых во внеурочное время в спортивных, физкультурно-оздоровительных кружках, группах, секциях, клубах;

систематизировать работу с резервом руководящих кадров;

создать систему оперативного реагирования на образовательные запросы слушателей (переход на профильное образование, работа с одаренными учащимися и так далее);

заменить морально и технически устаревшее технологическое оборудование в пищеблоках, учебную, лабораторную и бытовую мебель.

Основными мероприятиями в развитии общего среднего образования на 2006 - 2010 годы являются:

мероприятия по совершенствованию и обновлению материально-технической базы учреждений образования, которые направлены на:

обеспечение капитального ремонта кровли, фасадов, бассейнов школ, сантехнического оборудования, электротехнических систем, оконных проемов, полов, замена технологического оборудования пищеблоков столовых, учебной, лабораторной и бытовой мебели;

строительство средней школы на 960 человек в микрорайоне Малинина;

создание необходимых условий для организации учебно-воспитательного процесса (проведение текущего ремонта, благоустройство территорий);

обеспечение безопасных условий жизнедеятельности учреждений (монтаж пожарной сигнализации во всех учреждениях образования);

создание безопасных условий эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования.

Дальнейшее развитие системы дошкольного образования на 2006 - 2010 годы требует:

строительства и открытия дошкольного учреждения на 10 групп в микрорайоне Малинина;

открытия санаторных групп в дошкольных учреждениях, расположенных в микрорайонах Железнодорожный, Заречный;

проведения мероприятий по лицензированию медицинской деятельности санаторных дошкольных учреждений.

В целях обеспечения полезной занятости детей и подростков необходимо:

обеспечить занятость учащихся в свободное от учебы время;

создать систему спортивно-массовой работы по месту жительства;

определить комплекс мер по эффективной работе с подростками, склонными к противоправным действиям, и вовлечению их в организованные формы досуга;

открыть комнаты школьников в микрорайонах Заречный, Железнодорожный.

Для достижения поставленных задач по развитию системы общего среднего образования района планируется:

создать в районе сеть опорных школ-центров работы с одаренными детьми;

открыть районный медиацентр по внедрению информационных технологий;

продолжить внедрение электронных средств обучения и информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс;

обеспечить компьютерной техникой дошкольные и внешкольные учреждения;

обеспечить реализацию программы перехода старшей ступени на профильное образование.

В качестве приоритетных по развитию системы специального образования, охраны прав детства намечены следующие задачи:

открыть по мере потребности специальные интегрированные классы, группы для детей с особенностями психофизического развития в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях;

открыть центр профессиональной и социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического развития на базе социально-педагогического центра;

создать эффективную систему работы социально-педагогического центра с семьями, находящимися в социально опасном положении;

организовать обучение кандидатов в приемные родители на базе социально-педагогического центра.

33. Основными направлениями развития в сфере культуры будут являться:

выполнение государственных программ;

выполнение социального стандарта по обслуживанию населения и плановых показателей экономической деятельности;

компьютеризация учреждений культуры;

телефонизация сельских учреждений культуры.

С целью создания условий для развития творческих способностей и организации активного досуга населения запланирован ряд мероприятий по развитию сферы культуры до 2010 года.

Среди них проведение в 2009 году VI Международного фестиваля юных талантов "Земля под белыми крыльями", который способствует развитию детского самодеятельного творчества, популяризации белорусской национальной культуры и расширению сотрудничества в области культурных связей с зарубежными странами.

Завершение ремонта и ввод в эксплуатацию библиотеки-филиала N 8 районной централизованной библиотечной системы позволит улучшить обслуживание детей и подростков микрорайона Молодежный.

Открытие для широкого посещения музея-мастерской Н.Н.Пушкаря, создавшего свое оригинальное направление в искусстве керамической скульптуры, станет важным туристическим объектом.

Ремонт драматического театра им. И.Мележа, в том числе реконструкция сцены большого зала, позволит значительно улучшить условия для организации постановок и пропаганды театрального искусства.

Строительство агрогородков позволит решить проблемы состояния материально-технической базы сельских учреждений. В 2008 году планируется проведение капитального ремонта учреждений культуры в агрогородках Белая и Рудня Михалковская.

Реконструкция здания Мозырской картинной галереи сможет разрешить проблему экспонирования художественных произведений.

Киновидеообслуживанием сельского населения охвачено 16 населенных пунктов, в 10 из которых установлены стационарные киноустановки. В 6 населенных пунктах киновидеообслуживание осуществляется передвижной проекционной установкой.

34. В сфере физической культуры предусматривается совершенствование системы массового физкультурно-оздоровительного движения и привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом наибольшего количества населения, повышение уровня физического воспитания населения.

В этих целях в течение 2008 - 2010 годов планируется:

создание спортивных секций, групп, кружков по спортивным интересам в учреждениях образования, по месту работы, развитие сети подростковых спортивных клубов, центров физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;

расширение сети разнообразных хозрасчетных физкультурно-оздоровительных центров, клубов.

С целью развития спортивной инфраструктуры в 2008 - 2010 годах намечено строительство Дворца игровых видов спорта, строительство гребной базы, а также планируется ремонт детской спортивной школы по гребле на байдарках; реконструкция дна большой ванны бассейна, ремонт крыши; замена трибун, системы полива, беговых дорожек на стадионе "Спартак".

35. В сфере туризма основной целью является создание конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего удовлетворение потребностей отечественных и зарубежных туристов в разнообразных и качественных услугах, развитие спортивного и оздоровительного туризма.

Для достижения этих целей в качестве первоочередных задач предусматривается:

приоритетное развитие въездного туризма;

формирование культурно-туристских зон;

развитие экологического туризма;

совершенствование рекламного обеспечения туристских возможностей Мозырщины;

организация рекламных туров по городу;

возрождение и создание сети туристских клубов на крупных промышленных предприятиях, в учреждениях системы образования, по месту жительства;

подготовка специалистов в области туризма с учетом современных международных требований и стандартов.

В настоящее время спортивно-оздоровительный комплекс "Мозырь" является одним из основных объектов туризма. В дальнейшем предусмотрено развитие инфраструктуры комплекса, строительство его второго этапа: строительство гостиничного комплекса, продление трассы основного спуска на 400 метров, строительство площадки с искусственным льдом.

В планах улучшения спортивной базы и внедрения новых форм работы, таких как организация занятий и отдыха для семьи, особенно в выходные дни, создание рыболовно-охотничьего участка, развитие экологического туризма, использование охотничьих угодий для привлечения жителей республики и иностранных гостей к отдыху в регионе, планируется:

строительство дома охотника и рыбака;

строительство церкви Святого Спаса;

благоустройство заказника "Мозырские овраги";

поэтапное обустройство Мозырского замка;

создание в черте города на берегу реки Припять зон отдыха.

36. Конечными результатами в сфере физической культуры, спорта и туризма должны стать:

доведение к 2010 году численности занимающихся физической культурой и спортом до 15 процентов от общего числа жителей района;

увеличение объема платных услуг населению средствами физической культуры и спорта к 2010 году до 130 процентов к уровню 2005 года;

повышение объема платных туристско-экскурсионных услуг до 246,1 миллиона рублей в 2010 году.

37. Приоритетными направлениями развития предприятий транспорта в 2008 - 2010 годах будут являться:

модернизация и обновление подвижного состава;

развитие и оптимизация маршрутной сети;

развитие транспортных услуг.

В целях увеличения объема и качества пассажироперевозок на городских и пригородных маршрутах необходимо достижение нормативной численности автобусного парка.

При обновлении парка необходимо производить не просто замену старых автобусов новыми, а приобретать автобусы с новыми техническими характеристиками, внедрять технику и автобусное оборудование качественно нового поколения.

За счет собственных средств республиканское дочернее автотранспортное предприятие "Автобусный парк N 2" до конца 2010 года произведет обновление подвижного состава путем приобретения 65 единиц нового поколения автобусов.

Для обеспечения надлежащих условий эксплуатации автобусов принимаются меры по ремонту и техническому перевооружению.

В течение 2006 - 2010 годов за счет средств республиканского дочернего автотранспортного предприятия "Автобусный парк N 2" будут приобретены:

шиномонтажный стенд для бескамерных шин;

стенд по проверке электрооборудования двигателей;

стенд для проверки пневмогидроаппаратуры автомобилей и поста углубленной диагностики.

Для осуществления экспортно-импортных грузоперевозок водным транспортом филиал республиканского транспортного унитарного предприятия "Белорусское речное пароходство" речной порт "Мозырь" за счет инновационного фонда изготовит опытный образец более совершенного укрытия грузов и приобретет новое оборудование баржи-площадки.

38. Особое внимание должно быть уделено развитию услуг связи.

Мозырский районный узел электросвязи Гомельского филиала РУП "Белтелеком" в период до 2010 года произведет расширение телефонной сети на 3700 номеров, произведет замену автоматических телефонных станций в микрорайонах Заречный, Железнодорожный и по бульвару Юности, а также реконструкцию оконечных станций Мелешковичи, Махновичи, Козенки, Творичевка, Романовка, Большие Зимовищи, Каменка, Белая, Осовец, Прудок, Моисеевка. Данные работы произведутся за счет средств предприятия.

Мозырский районный узел почтовой связи Гомельского филиала РУП "Белпочта" в период до 2010 года будет работать в следующих направлениях:

автоматизация рабочих мест в отделениях почтовой связи;

оснащение производственной мебелью отделений почтовой связи;

дальнейшее развитие системы слежения за почтовыми отправлениями;

установка систем самообслуживания по оказанию почтовых услуг "Почтовый инфокиоск";

развитие традиционных и внедрение новых услуг почтовой связи;

развитие услуг ускоренной почты;

оптимизация доставочной службы.

В рамках работы единого расчетного информационного пространства Мозырский районный узел почтовой связи Гомельского филиала РУП "Белпочта" произведет организационные работы по системе единого лицевого счета и системе "Сервер оплаты услуг".

39. В области строительства за счет всех источников финансирования планируется ввести жилых домов общей площадью:

2008 год - 79,0 тысячи квадратных метров;

2009 год - 60,0 тысячи квадратных метров;

2010 год - 90,0 тысячи квадратных метров.

В 2009 году будет завершено строительство спасательной станции, в 2009 - 2010 годах - реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной реки Припять, коллектора N 2 в микрорайоне N 4.

40. Основной целью деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение населения и юридических лиц всем комплексом жилищно-коммунальных услуг в соответствии с государственными минимальными социальными стандартами по обслуживанию населения Гомельской области, утвержденными решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27 июня 2003 г. N 418 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 84, 9/2791).

Приоритетными направлениями развития жилищно-коммунального хозяйства в 2006 - 2010 годах являются:

снижение затрат, повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;

модернизация жилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов;

развитие новых форм экономических отношений между производителями и потребителями услуг на основе совершенствования гражданско-правовых отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве;

безусловное выполнение принятых в Республике Беларусь программ развития отраслей жилищно-коммунального хозяйства (Государственная программа возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. N 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 52, 1/6339); Государственная программа по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода", утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2002 г. N 52 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 12, 5/9793); Отраслевая программа обращения с коммунальными отходами на 2004 - 2006 годы, утвержденная постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 28 декабря 2004 г. N 38 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 20, 8/12014).

Цели и задачи, обозначенные в принятых программах, представляют собой перечень необходимых мер по обеспечению устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства района в 2006 - 2010 годах.

К 2010 году планируется завершить в полном объеме работы по газификации домов сектора индивидуальной жилой застройки. Для чего за период с 2006 по 2010 год предусматривается проложить 70,9 километра газопровода.

В течение 2006 - 2010 годов планируется:

строительство сортировочно-перегрузочной станции коммунальных отходов в городе (ввод в 2008 году);

модернизация и установка частотного преобразователя для регулирования работы дымососа на котельных в городе по улице Ветровой, 1, улице Рыжкова, 15;

модернизация котельной в городе по улице Социалистической, 1 с установкой котлов на местных видах топлива;

ремонт и замена тепловых сетей на трубы предварительно изолированного исполнения;

расширение водозабора "Лучежевичи" (строительство третьей нитки водовода);

замена коллектора от канализационной насосной станции "Пивзавод" до камеры гашения по улице Интернациональной (ввод в 2008 году).

В целях приведения имеющейся инфраструктуры в современное техническое состояние предусматривается выполнить следующие мероприятия по коммунальному жилищному унитарному предприятию "Мозырский райжилкомхоз":

строительство наружных сетей водопровода в поселке Сосновый;

строительство артезианских скважин в деревнях Бибики, Загорины, Надатки, Новики, Слобода;

реконструкцию сетей в деревне Осовец;

капитальный ремонт скважин в деревнях Костюковичи, Осовец, Прудок, Белая, Моисеевка, Хомички, Глиница и в поселке Криничный;

ремонт водопроводных и канализационных сетей;

строительство станций обезжелезивания в поселке Криничный;

реконструкция инженерных объектов водоснабжения и водоотведения в агрогородках.

41. Основными направлениями развития промышленных предприятий района будут:

техническое перевооружение и модернизация производства,

расширение ассортимента и совершенствование структуры производства на основе использования новых технологий и технических решений;

привлечение инвестиций в конкурентоспособные производства;

загрузка имеющихся производственных мощностей.

Производство промышленной продукции за 2008 - 2010 годы промышленными предприятиями прогнозируется увеличить на 26,9 процента, потребительских товаров - на 18,4 процента.

В 2008 - 2010 годах планируется реализация инвестиционных проектов, в результате которых будет обеспечен выпуск конкурентоспособной продукции, отвечающей требованиям мировых стандартов. Будет продолжена работа по техническому перевооружению предприятий.

За период 2008 - 2010 годов в открытом акционерном обществе "МНПЗ" планируется инвестировать в основной капитал 1057,1 миллиарда рублей. Реконструкция предприятия направлена на увеличение глубины переработки нефти, выхода светлых нефтепродуктов и повышение качества выпускаемой продукции; модернизацию действующего производства, замену морально и физически устаревшего оборудования, автоматизацию производственных процессов. Согласно программе развития до 2010 года открытым акционерным обществом "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" планируется ввод в эксплуатацию: в 2008 году - установки алкилирования; в 2009 году - установки гидрообессеривания бензина каталитического крекинга; в 2010 году - установки изомеризации и гидроочистки дизельного топлива. На 2011 год запланировано строительство комплекса по производству праксилола.

Открытое акционерное общество "Мозырьсоль" планирует в 2008 - 2010 годах внедрение автоматизированной системы управления основными технологическими процессами производства соли, приобретение основного технологического оборудования. Всего за 2008 - 2010 годы предприятие планирует освоить инвестиций в основной капитал на сумму 5,8 миллиарда рублей.

В 2008 - 2009 годах обществом с ограниченной ответственностью "Лотос" будет реализован инвестиционный проект "Промышленная разработка месторождений силикатных песков "Борисковичи" и строительство на их базе предприятия по выпуску газосиликатных блоков и силикатного кирпича с объектами инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры".

42. Свое дальнейшее развитие получит межрегиональное сотрудничество. Продолжится работа по продвижению продукции Мозырских предприятий посредством расширения выставочно-ярмарочной деятельности, в которой центральным мероприятием останется ежегодная универсальная выставка-ярмарка "Палеская скарбнiца".

43. Основополагающими направлениями, обеспечивающими развитие земледелия и растениеводства, в районе являются:

повышение плодородия почвы;

поддержание необходимых сортовых ресурсов растений, постоянное селекционно-семеноводческое совершенствование сортов и семян;

нормативное исполнение технологий возделывания сельскохозяйственных растений, обеспечивающее получение планируемой урожайности;

улучшение баланса производственных ресурсов земледелия, в том числе за счет выведения из активного использования малопродуктивных земель и эффективного использования их по другим направлениям.

44. В качестве основного мероприятия, обеспечивающего рост урожайности сельскохозяйственных культур, является повышение плодородия почв путем:

наращивания объемов производства органических удобрений за счет увеличения поголовья скота, улучшения организации работ, расширения посевов сидеритов на зеленые удобрения, других направлений для обеспечения ежегодного внесения на каждый гектар пашни по 10 тонн - всего 226,9 тысячи тонн в 2010 году против 111,2 тысячи тонн в 2001 году;

известкования кислых почв в объеме 3 тысяч гектаров ежегодно, на что требуется 10,5 тонны доломитовой муки и не менее 280 миллионов рублей финансовых средств;

внесения необходимых объемов минеральных удобрений (не менее 340 килограммов действующего вещества минеральных удобрений на гектар сельскохозяйственных угодий и 360 килограммов на гектар пашни);

проведения необходимых объемов химзащитных работ для защиты сельскохозяйственных культур от сорной растительности, вредителей, болезней.

45. Для оптимизации структуры растениеводства до 2010 года необходимо:

расширить в структуре посевной площади зерновых культур посевы озимой тритикале до 3 тысяч гектаров - 25 процентов в структуре зерновых, зернобобовых культур - до 1,5 тысячи гектаров (14 процентов);

стабилизировать посевную площадь картофеля в сельскохозяйственных организациях на уровне 410 гектаров и получить валовой сбор 12300 тонн;

развивать системы кормопроизводства на основе рационального сочетания посевов высокопродуктивных культур с учетом региональных условий;

усовершенствовать структуру посевов многолетних трав, довести посевы бобовых до 40 процентов, бобово-злаковых смесей - до 30 - 32 процентов. Наряду с клевером расширить посевы люцерны. Для стабилизации продуктивности бобовых многолетних трав на легких типах почв использовать такие виды бобовых, как донник и сераделла;

сохранить посевную площадь кукурузы на силос на уровне 3500 гектаров;

обеспечить экономически целесообразные объемы производства зерна, картофеля, овощей;

обеспечить производство репчатого лука в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии "Мозырская овощная фабрика".

46. В повышении урожайности сельскохозяйственных культур важная роль принадлежит семеноводству.

Ежегодная потребность района в семенах (включая переходящий и страховой фонды) составляет:

зерновых - 3,1 тысячи тонн;

картофеля - 1,8 тысячи тонн;

многолетних трав - 41 тонна;

кукурузы - 175 тонн.

Для сортосмены и сортообновления ежегодно необходимо приобретать 170 тонн элитных семян зерновых и зернобобовых культур, 130 тонн картофеля. Кроме того, семенные хозяйства района будут направлять 700 тонн семян зерновых первой репродукции товарным хозяйствам. На залужение и перезалужение сева трав на пашне необходимо приобретать по 23 тонны семян многолетних трав. В целях обеспечения хозяйств района собственными семенами многолетних трав к 2010 году необходимо заложить 1000 гектаров их семенников. Ежегодно требуется 410 миллионов рублей на семеноводство.

47. Мелиорированные земли составляют 30,6 процента сельскохозяйственных земель района.

В целях сохранения созданной в районе сети мелиоративных сооружений и их рациональной эксплуатации необходимо:

провести реконструкцию и восстановление мелиоративных систем;

провести для улучшения условий отвода избыточной воды по поверхности почвы и пахотному слою, создания дополнительных запасов продуктивной влаги в подпахотном горизонте, повышения биологической активности почвы агромелиоративные мероприятия;

выполнить в 2008 - 2010 годах ремонтно-эксплуатационные работы по поддержанию в нормативном состоянии мелиоративных и водохозяйственных систем.

Реализация намеченных мероприятий позволит повысить продуктивность пахотных мелиорированных земель до 5 тонн кормовых единиц с гектара, сенокосно-пастбищных - до 3 тонн кормовых единиц с гектара.

48. Рост продуктивности животноводства невозможен без дальнейшего увеличения производства всех видов кормов и организации полноценного кормления животных как одного из главных факторов увеличения продуктивности производства продукции животноводства. Для получения запланированных объемов производства продукции животноводства необходимо:

заготовить кормов на одну условную голову в 2010 году - не менее 45,5 центнера кормовых единиц;

обеспечить перевариваемым протеином в 2008 и 2009 годах в размере не менее 105 граммов, в 2010 году - не менее 106 граммов.

49. В целях повышения экономической эффективности общественного производства в отрасли животноводства намечается дальнейшее углубление специализации и концентрации производства продукции животноводства, увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных.

В молочном скотоводстве планируется:

до 2010 года реконструировать и технически переоснастить 14 молочнотоварных ферм;

осуществлять постепенную замену устаревшего технологического оборудования на других фермах;

довести осеменение телок в расчете на 100 коров в 2008 году не менее 30 голов, а к 2010 году - 36 голов;

иметь растелы нетелей на 100 коров в 2008 году не менее 24 голов, в 2010 году - 28 голов;

обеспечить в хозяйствах выход телят к 2010 году до 90 голов на 100 коров;

организовать выращивание телок для воспроизводства в 2008 году не менее 40 голов, в 2010 году - 45 голов на 100 коров;

для восполнения низкой обеспеченности хозяйств ремонтными телками обеспечить закупку их у населения до 500 голов ежегодно;

в целях повышения генетического потенциала молочного скотоводства осуществлять ежегодную закупку племенных телок в количестве до 600 голов;

продолжить работу по увеличению кормовой базы, улучшению структуры кормов;

на условную голову обеспечить заготовку не менее 44 - 45 центнеров кормовых единиц;

увеличить производство молока во всех хозяйствах в 2010 году до 29022 тонн;

увеличить реализацию скота в живом весе до 10643 тонн.

50. По состоянию на 1 января 2008 г. в сельскохозяйственных организациях района насчитывалось 38725 голов свиней в 3 хозяйствах. К 2010 году численность поголовья составит 4700 голов.

Увеличение производства свинины, повышение ее рентабельности будет достигнуто за счет:

полнорационного кормления свинопоголовья;

совершенствования племенных и продуктивных качеств животных;

улучшения работы по воспроизводству стада;

проведения реконструкции свиноводческого комплекса в республиканском сельскохозяйственном унитарном предприятии "Экспериментальная база "Криничная" и свинотоварной ферме производственного сельскохозяйственного кооператива "Родина".

51. За 2007 год фактически получено 1976 тонн валовых привесов крупного рогатого скота. Удельный вес говядины составляет 23,4 процента от общего объема производства мяса.

В целях повышения экономической эффективности производства говядины в сельскохозяйственных предприятиях района планируется:

сформировать маточное поголовье крупного рогатого скота с низкой потенциальной продуктивностью в количестве не менее 500 голов для дальнейшего его использования в разведении скота мясных пород;

провести реконструкцию и техническое перевооружение во всех сельскохозяйственных организациях 15 помещений для откорма крупного рогатого скота, благоустройство территорий ферм.

Для увеличения производства говядины наряду с реконструкцией и техническим перевооружением производственных помещений для содержания крупного рогатого скота необходимо перевести животных на круглогодовой однотипный рацион кормления к 2010 году на фермах по откорму крупного рогатого скота в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии "Мозырская овощная фабрика", республиканском унитарном предприятии "Совхоз-комбинат "Заря", коммунальном сельскохозяйственном предприятии "Припять", государственном сельскохозяйственном учреждении "Мозырская сортстанция". Валовые привесы крупного рогатого скота к 2010 году планируется получить в объеме не менее 3452 тонн при среднесуточном привесе крупно рогатого скота 650 грамм.

52. В целях укрепления производственно-технического потенциала агропромышленного производства, достижения нормативной численности машинно-тракторного парка необходимо обеспечить темпы его обновления с 3,3 процента в 2005 году до 10 процентов в 2010 году. Эффект от технического перевооружения сельского хозяйства составит 54 процента величины ежегодно требуемых капитальных вложений на технику и характеризует возможности сельскохозяйственных производителей по покрытию данных затрат собственными силами.

При обновлении парка необходимо производить не замену тракторов и сельскохозяйственных машин новыми с прежними техническими характеристиками, а внедрять технику качественно нового поколения, позволяющую снизить на 12 - 15 процентов материалоемкость сельскохозяйственной продукции, что адекватно вовлечению в производство дополнительной техники на сумму около 50 миллиардов рублей, удельную энергоемкость продукции - на 19 - 20 процентов.

53. Для обеспечения необходимого уровня качества ремонтно-обслуживающих работ требуется принять меры к приобретению технологического оборудования.

В целях повышения производительности труда в агропромышленном комплексе в 1,4 - 1,6 раза, снижения расхода топливно-энергетических ресурсов на 30 - 40 процентов необходимо довести уровень обновления технического парка до 10 процентов к 2010 году.

Для обеспечения надлежащих условий эксплуатации машинно-тракторного парка и работы механизаторов в каждой сельскохозяйственной организации до 2010 года необходимо провести мероприятия по благоустройству машинных дворов, которые включают в себя:

новое строительство (реконструкцию) контрольно-пропускных пунктов, пунктов технического обслуживания тракторов, нефтебаз, домов механизаторов;

обустройство площадок для очистки техники и наружной мойки;

обустройство погрузочно-разгрузочных площадок;

асфальтирование и огораживание машинных дворов.

54. Настоящей Программой в течение 2006 - 2010 годов планируется вложить в производственную сферу агропромышленного комплекса 150,7 миллиарда рублей, в том числе на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 53,1 миллиарда рублей.

55. Для поддержки личных подсобных хозяйств граждан предусматривается:

обеспечить потребности граждан в сенокосах и пастбищах для содержания личного скота;

проводить мероприятия по профилактике инфекционных и инвазионных заболеваний животных, находящихся в личных подсобных хозяйствах граждан;

оказывать гражданам помощь в реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, прежде всего через организации Белорусского союза потребительских обществ, а также посредством первоочередного предоставления им на рынках торговых мест, оборудованных в соответствии с техническими требованиями для ее продажи;

разработать систему обучения населения эффективным методам растениеводства и животноводства в частном секторе, в том числе с помощью средств массовой информации.

56. В целях обеспечения сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами необходимо реализовать комплекс системных мер.

Для формирования и развития кадрового потенциала предусматривается:

провести количественный и качественный анализ состава руководителей и специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса района;

определить перспективную потребность района в специалистах сельского хозяйства, составить план-прогноз их подготовки и повышения квалификации;

разработать программу работы с кадрами, которая станет основой для соответствующего государственного заказа на подготовку кадров;

привести номенклатуры должностей руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций в соответствие с задачами совершенствования агропромышленного комплекса;

сформировать районный информационный банк резерва кадров и разработать целевую программу работы с ним;

совершенствовать механизм, формы подбора и служебного продвижения кадров на основе обучения, учета нравственно-психологических и профессиональных качеств, оценки результатов их деятельности.

57. В сфере торгового обслуживания предусматриваются мероприятия, направленные на развитие торговой сети района в целях выполнения прогнозного показателя по росту розничного товарооборота и удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах в первую очередь отечественного производства.

Развитие инфраструктуры розничной торговли и общественного питания в 2008 - 2010 годах будет основано на развитии и совершенствовании имеющейся материально-технической базы, строительстве новых объектов торговли и общественного питания, реконструкции имеющихся объектов.

Программа в части развития торговой отрасли в районе предусматривает реализацию следующих мероприятий:

обеспечение приоритетного продвижения в торговой сети района товаров отечественного производства, расширение и обновление их ассортимента в целях удовлетворения спроса населения в потребительских товарах;

установку в розничных торговых объектах и объектах общественного питания платежных терминалов для осуществления безналичных расчетов посредством банковских пластиковых карточек в количестве 30 единиц;

ремонт и реконструкцию магазинов и объектов общественного питания с целью расширения торговых площадей, обновления торгово-технологического оборудования, перевода на работу по методу самообслуживания;

строительство объекта общественного питания на 40 - 60 посадочных мест на горнолыжном комплексе;

строительство торгового центра общества с ограниченной ответственностью "ИстПал-Торговый Центр";

продолжение работы по упорядочению деятельности рынков и поэтапному переводу индивидуальных предпринимателей в обустроенные помещения с предоставлением полного комплекса расчетно-кассового управления, что позволит улучшить и систематизировать торговое обслуживание населения.

58. Целью развития бытового обслуживания является обеспечение платежеспособного спроса населения широким спектром высококачественных бытовых услуг, доступности их для потребителя на основе создания высокоэффективного производства.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

повышение качества бытовых услуг и культуры обслуживания населения;

внедрение новых видов и форм оказания бытовых услуг населению;

повышение инвестиционной и инновационной активности;

обеспечение воспроизводства действующих основных фондов и технического перевооружения;

организация разработки прогрессивных технологий новых видов услуг и оборудования для сферы бытового обслуживания населения;

обеспечение рентабельной работы организаций по всем отраслевым группам бытовых услуг, повышение коэффициента использования производственных мощностей;

формирование конкурентной среды, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства;

создание равных условий для организаций бытового обслуживания всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей;

организация изучения спроса и рекламы бытовых услуг;

повышение квалификации кадров.

Основными направлениями развития в сфере бытового обслуживания являются: повышение эффективности работы предприятий бытового обслуживания населения в сочетании с интересами населения; техническое перевооружение производства, ремонт и повышение качества услуг; развитие сети бытового обслуживания; введение новых видов и форм обслуживания; развитие предпринимательства и создание конкурентной среды в бытовом обслуживании.

До конца 2010 года коммунальное унитарное предприятие "Мозырский районный комбинат бытового обслуживания", коммунальное обслуживающее унитарное предприятие "Визит" за счет собственных и кредитных средств оснастят необходимым современным оборудованием парикмахерские и маникюрные кабинеты, приобретут новое цифровое оборудование для оказания фотоуслуг.

Для современного и качественного выполнения заказов населения коммунальное унитарное предприятие "Мозырский районный комбинат бытового обслуживания" и коммунальное обслуживающее унитарное предприятие "Визит" проведут реконструкцию и модернизацию швейного, трикотажного и обувного производства. Данная реконструкция позволит создать дополнительные производственные мощности, улучшить качество выпускаемой продукции, нарастить ее объем.

Выполнение мероприятий в полном объеме позволит сформировать качественно новую сеть бытового обслуживания, обеспечивающую доступность оказываемых услуг, необходимый уровень и качество бытовых услуг, а также выполнение государственных социальных стандартов по бытовому обслуживанию населения.

59. Основными направлениями развития предпринимательства в районе на 2008 - 2010 годы являются реализация мер по расширению финансово-кредитной поддержки субъектов малого предпринимательства путем частичной компенсации по погашению процентов за пользование банковскими кредитами (лизингом), развитие инфраструктуры, совершенствования информационного и кадрового обеспечения, проведения центрами поддержки предпринимательства выездных семинаров (консультаций) по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, популяризации и создание условий для развития ремесленной деятельности.



Глава 5 РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

60. Для охраны водных ресурсов, улучшения водоснабжения населения, восстановления и сохранения водных экологических систем необходимо:

завершить строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в городе от микрорайона 4А до очистных сооружений для улучшения экологического и санитарного состояния;

закончить начатые работы по берегоукрепительным и инженерным сооружениям по улице Советской с заменой самотечного коллектора хозбытовой канализации, что предотвратит размыв берега реки Припять в черте города и инженерных сооружений, которые улучшат качество воды в реке Припять и санитарное состояние района;

расширить водозабор "Лучежевичи" с реконструкцией водоводов 2-го подъема и станции подготовки для улучшения качества и количества потребляемой хозпитьевой воды;

реконструировать напорный коллектор от канализационной насосной станции "Пивзавод" до камеры гашения по улице Интернациональной для предотвращения аварийных сбросов хозбытовой канализации в реку Припять;

построить водопроводные сети в микрорайоне Заречный для улучшения водообеспечения жителей района питьевой водой;

реконструировать канализационные сети и сооружения в населенных пунктах Криничный, Махновичи, Скрыгалов, Михалковская Рудня, Козенки, Творичевка;

реконструировать ливневую канализацию в деревне Козенки;

построить артезианские скважины в деревнях Михалковская Рудня, Барбаров, Новики, Творичевка, Слобода, Каменка, Осовец, Романовка, Бобренята для улучшения обеспечением питьевой водой;

построить станцию обезжелезивания в населенном пункте Криничный для улучшения качества питьевой воды.

Территория города находится в овражной сети, что требует значительных вложений в организации сброса поверхностных вод, принятия мер по недопущению роста оврагов. Исследованиями Белорусского научно-исследовательского центра "Экология" подтверждается постоянный рост оврагов на территории города. С целью недопущения эрозийных процессов на склонах оврагов, вывода из строя инженерных коммуникаций, преждевременному разрушению зданий программой предусматривается значительные финансовые вложения для закрепления оврагов. За последние годы застройка города идет на равнинной территории, пустырях, что требует озеленения, устройства скверов и зон отдыха.

Важным показателем, характеризующим состояние воздушного бассейна города является индекс загрязнения атмосферы.

Анализ динамики индекса загрязнения атмосферы за период 2001 - 2005 годов свидетельствует об улучшении качества воздуха в городе и районе, поскольку снизился с показателя 6,5 в 2001 году до 4,4 в 2005 году. Для дальнейшего снижения выбросов в атмосферу и улучшения качества атмосферного воздуха приоритетными остаются мероприятия по выполнению работ по переводу котельных на сжигание природного газа в коммунальном дочернем унитарном предприятии "Мозырьтеплосеть". Это позволит исключить выбросы диоксида серы и мазутной золы и снизить валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Также для снижения выбросов диоксида серы планируется перевести коммунальные котельные и технологическое оборудование с жидкого топлива на местные виды топлива по улице В.Хоружей, улице Чапаева, 32, улице Советской, 180 в городе.

Для снижения выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта необходимо усилить работу по переводу его на газообразное топливо.



Глава 6 ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

61. Идеологическое обеспечение реализации настоящей Программы направлено на повышение эффективности идеологической работы, оценку общественно-политической ситуации на территории района, координацию деятельности всех трудовых коллективов в интересах полной реализации Программы, усовершенствование форм и методов работы с населением с учетом особенностей современных условий развития.

62. В целях выполнения поставленных задач предусматривается:

организовать встречи информационно-пропагандистских групп Мозырского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) в трудовых коллективах и по месту жительства по вопросам реализации целевых ориентиров и параметров настоящей Программы;

включить в годовую тематику единых дней информирования вопросы о ходе реализации настоящей Программы;

обобщить и проанализировать итоги работы информационно-пропагандистских групп райисполкома, осуществлять контроль за решением критических замечаний, просьб и предложений, поступивших в ходе проведения информационно-пропагандистских мероприятий;

разработать и реализовать планы информационно-идеологического обеспечения выполнения настоящей Программы;

провести обучающие семинары идеологического актива по изучению хода выполнения настоящей Программы с участием руководителей структурных подразделений райисполкома;

разработать тематику, подготовить справочно-методические материалы об основных положениях настоящей Программы, ходе и результатах их выполнения, организации выступлений лекторов;

оформить и постоянно обновлять информационные стенды в организациях района, на выставках в библиотеках, отражающих направления и ход реализации настоящей Программы в конкретных отраслях, трудовых коллективах района;

учитывать параметры социально-экономического развития района на текущий период при подведении итогов ежегодного районного соревнования между трудовыми коллективами среди отраслей народного хозяйства района и определении победителей для занесения на районную Доску почета;

информировать население через районные средства массовой информации об основных положениях и направлениях настоящей Программы;

ввести рубрики, посвященные реализации положений настоящей Программы, в районных средствах массовой информации;

организовать в районных средствах массовой информации интервью с участием руководителей районных служб по вопросам выполнения показателей настоящей Программы.



Глава 7 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

63. Главным результатам реализации Программы должна стать активизация инновационного развития экономики. Намеченные в Программе приоритеты обеспечат улучшение уровня и качества жизни населения района:

в области доходов населения заработная плата должна увеличиться на 63,6 процента;

в области занятости населения уровень регистрируемой безработицы составит 1,0 процента;

в области жилищного строительства предполагается ввести в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования 355,2 тысячи квадратных метров;

производство потребительских товаров возрастет на 33,4 процента;

платные услуги населению возрастут на 58,5 процента;

розничный товарооборот возрастет на 73,2 процента;

увеличатся основные показатели социально-экономического развития всех предприятий района, средний объем производства продукции по всем промышленным предприятиям планируется увеличить на 43,3 процента;

валовое производство продукции сельского хозяйства возрастет на 39,7 процента;

инвестиции в экономику района возрастут в 2,1 раза.

64. Программа предусматривает создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала на основе использования государственных минимальных социальных стандартов.

Все отраженные в Программе приоритеты развития района на период 2008 - 2010 годов обеспечат:

динамичное развитие района;

устойчивый рост производства, создадут надежные условия для развития предпринимательской деятельности;

полноценное развитие и сохранение культурных традиций, образования, социальных гарантий;

обеспечение занятости населения;

рост уровня реального потребления материальных благ при безусловном росте качества жизни.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического
развития Мозырского района
на 2008 - 2010 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ

-----------------+----------+----------------------------------+------
¦                ¦          ¦               Год                ¦ Индексы  ¦
¦                ¦ Единица  +------+------+------+------+------+изменения,¦
¦    Показатель  ¦измерения ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦процентов ¦
¦                ¦          +------+------+------+------+------+----------+
¦                ¦          ¦    отчет    ¦      прогноз       ¦          ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность     ¦  тысяч   ¦132200¦131800¦131400¦131000¦130600¦   98,6   ¦
¦населения (на   ¦ человек  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦начало года)    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Экономически    ¦   -"-    ¦58543 ¦59498 ¦59000 ¦59500 ¦60000 ¦  102,5   ¦
¦активное        ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦население (на   ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦начало года)    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Продукция       ¦процентов ¦110,1 ¦102,6 ¦ 110  ¦107,3 ¦107,5 ¦  143,3   ¦
¦промышленности  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Производство    ¦   -"-    ¦106,8 ¦105,5 ¦111,5 ¦103,2 ¦102,9 ¦  133,4   ¦
¦потребительских ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товаров         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Инвестиции в    ¦процентов ¦107,7 ¦  04  ¦ 135  ¦ 115  ¦ 116  ¦  201,9   ¦
¦основной капитал¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем внешней   ¦   -"-    ¦ 93,4 ¦197,8 ¦  x   ¦101,5 ¦118,9 ¦  223,0   ¦
¦торговли        ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарами и      ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услугами - всего¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт товаров ¦   -"-    ¦ 123  ¦141,1 ¦  x   ¦ 99,8 ¦121,8 ¦  210,9   ¦
¦и услуг         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Импорт товаров  ¦   -"-    ¦ 25,2 ¦836,3 ¦  x   ¦103,6 ¦115,3 ¦  251,7   ¦
¦и услуг         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная     ¦  тысяч   ¦ 599  ¦687,8 ¦773,8 ¦876,7 ¦970,7 ¦  163,6   ¦
¦начисленная     ¦  рублей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная плата¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦на конец года   ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Розничный       ¦процентов ¦113,2 ¦111,1 ¦113,3 ¦ 110  ¦110,5 ¦  173,2   ¦
¦товарооборот    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Платные услуги  ¦   -"-    ¦113,0 ¦107,4 ¦ 112  ¦ 108  ¦ 108  ¦  158,5   ¦
¦населению       ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в          ¦  тысяч   ¦ 60,6 ¦ 65,6 ¦  79  ¦  60  ¦  90  ¦  151,3   ¦
¦эксплуатацию    ¦квадратных¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦жилья за счет   ¦  метров  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦всех источников ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Уровень         ¦процентов ¦ 1,3  ¦ 1,1  ¦ 1,0  ¦ 1,0  ¦ 1,0  ¦   66,7   ¦
¦безработицы     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦(к экономически ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦активному       ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦населению)      ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦----------------+----------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 2
к Программе
социально-экономического
развития Мозырского района
на 2008 - 2010 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЗЫРСКОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ

---------------------+---------+-----T------+------------------+------
¦                    ¦         ¦     ¦      ¦      Прогноз     ¦ Индексы  ¦
¦     Показатель     ¦ Единица ¦2006 ¦ 2007 +-----+-----T------+изменения,¦
¦                    ¦измерения¦ год ¦ год  ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦процентов ¦
¦                    ¦         ¦     ¦      ¦ год ¦ год ¦  год ¦          ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦         1          ¦    2    ¦  3  ¦  4   ¦  5  ¦  6  ¦   7  ¦    8     ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Темп роста продукции¦процентов¦1,8,8¦101,3 ¦108,5¦ 105 ¦  105 ¦  139,7   ¦
¦сельского хозяйства ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦в                   ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦сельскохозяйственных¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦организациях        ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Производство        ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦основных видов      ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦продукции сельского ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦хозяйства:          ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦зерновые и          ¦  тонн   ¦25715¦22087 ¦41711¦45876¦ 50461¦  164,6   ¦
¦зернобобовые (вес   ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦после доработки)    ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦картофель           ¦  тонн   ¦4579 ¦ 4749 ¦9450 ¦10350¦ 12300¦  347,9   ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦овощи открытого     ¦  тонн   ¦2003 ¦ 1872 ¦1965 ¦1934 ¦ 2900 ¦  173,8   ¦
¦грунта              ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦овощи зарытого      ¦  тонн   ¦1227 ¦ 1193 ¦1265 ¦1266 ¦ 1266 ¦   99,9   ¦
¦грунта              ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦молоко              ¦  тонн   ¦19236¦20989 ¦25090¦26983¦ 29022¦  163,5   ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦реализация скота и  ¦  тонн   ¦7652 ¦ 8544 ¦9463 ¦10097¦ 10643¦  145,5   ¦
¦птицы               ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Урожайность:        ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦зерновых и          ¦  ц/га   ¦23,1 ¦ 22,2 ¦ 32  ¦35,3 ¦ 38,8 ¦  150,9   ¦
¦зернобобовых        ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦картофеля           ¦  ц/га   ¦ 132 ¦ 147  ¦ 300 ¦ 300 ¦  300 ¦  229,2   ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦овощей              ¦  ц/га   ¦ 282 ¦ 334  ¦ 225 ¦ 208 ¦  214 ¦   81,9   ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Удой молока от      ¦   кг    ¦3328 ¦ 3409 ¦3781 ¦3639 ¦ 4112 ¦  191,6   ¦
¦коровы              ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Среднесуточный      ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦привес:             ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦Крупный рогатый скот¦ граммов ¦ 473 ¦ 476  ¦ 580 ¦ 620 ¦  650 ¦  144,5   ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Свиней              ¦ граммов ¦ 556 ¦ 543  ¦ 522 ¦ 525 ¦  527 ¦   97,1   ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Поголовье скота на  ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦конец года:         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Крупный рогатый скот¦  голов  ¦18728¦18733 ¦20080¦20735¦ 21500¦  115,2   ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦В том числе:        ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦коров               ¦  голов  ¦6371 ¦ 6374 ¦6768 ¦6893 ¦ 7058 ¦  107,9   ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦свиней              ¦  голов  ¦39515¦387285¦42950¦44700¦ 47000¦  121,5   ¦
¦--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+-----------


Примечание. Стоимостные показатели прогноза в ценах 2007 года.



Приложение 3
к Программе
социально-экономического
развития Мозырского района
на 2008 - 2010 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ

---------------------+----------+------------------------------+------
¦                    ¦          ¦             Год              ¦          ¦
¦                    ¦ Единица  +-----+-----T-----+-----T------+  Индексы ¦
¦     Показатель     ¦измерения ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦изменения,¦
¦                    ¦          +-----+-----+-----+-----+------+ процентов¦
¦                    ¦          ¦отчет¦        прогноз         ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----T-----+------+----------+
¦Образование         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦1055 ¦1097 ¦1149 ¦1153 ¦ 1160 ¦   109,1  ¦
¦населения           ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательными¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦школами на 1000     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦учащихся            ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦ 990 ¦1020 ¦1080 ¦1090 ¦ 1100 ¦   114,4  ¦
¦населения детскими  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦дошкольными         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 1000¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦детей               ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Здравоохранение     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦ коек/на  ¦89,2 ¦89,6 ¦89,6 ¦89,6 ¦ 89,6 ¦    100   ¦
¦населения           ¦  10000   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦больничными койками ¦населения ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦на 10 тысяч человек ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦посещений ¦205,8¦230,0¦230,0¦230,0¦230,0 ¦   111,8  ¦
¦амбулаторно-        ¦ в смену  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦поликлиническими    ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦учреждениями        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦на 10 тысяч человек ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Численность врачей  ¦человек/на¦30,7 ¦32,4 ¦35,1 ¦35,3 ¦ 35,6 ¦   120,3  ¦
¦                    ¦  10000   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦                    ¦населения ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Численность         ¦  тысяч   ¦10,0 ¦15,1 ¦13,7 ¦13,7 ¦ 13,7 ¦   151,0  ¦
¦лечащихся и         ¦ человек  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦отдыхающих в        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦санаторно-курортных ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦учреждениях         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦Республики Беларусь ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического
развития Мозырского района
на 2008 - 2010 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ

------------------+-----------+--------------------------------+------
¦                 ¦           ¦               Год              ¦ Индексы  ¦
¦                 ¦  Единица  +------+------+------+----T------+изменения,¦
¦    Показатель   ¦ измерения ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦2009¦ 2010 ¦процентов ¦
¦                 ¦           +------+------+------+----+------+----------+
¦                 ¦           ¦    отчет    ¦      прогноз     ¦          ¦
+-----------------+-----------+------+------+------+----T------+----------+
¦Розничный        ¦процентов к¦113,2 ¦111,1 ¦113,3 ¦110 ¦ 110,5¦  173,2   ¦
¦товарооборот     ¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
¦торговых         ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
¦организаций,     ¦           ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
¦включая          ¦           ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
¦общественное     ¦           ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
¦питание          ¦           ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
+-----------------+-----------+------+------+------+----+------+----------+
¦Удельный вес по  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
¦формам           ¦           ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
¦собственности:   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
¦государственная  ¦ процентов ¦  32  ¦  32  ¦  32  ¦ 30 ¦  28  ¦    x     ¦
+-----------------+-----------+------+------+------+----+------+----------+
¦частная          ¦    -"-    ¦ 67,5 ¦  67  ¦  67  ¦ 69 ¦  71  ¦    x     ¦
+-----------------+-----------+------+------+------+----+------+----------+
¦из нее           ¦    -"-    ¦  12  ¦  12  ¦  12  ¦ 12 ¦  12  ¦    x     ¦
¦потребкооперация ¦           ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
+-----------------+-----------+------+------+------+----+------+----------+
¦иностранная      ¦    -"-    ¦ 0,5  ¦  1   ¦  1   ¦ 1  ¦   1  ¦    x     ¦
+-----------------+-----------+------+------+------+----+------+----------+
¦Розничный        ¦   тысяч   ¦1891,2¦2268,8¦2570,6¦2830¦ 3130 ¦    x     ¦
¦товарооборот в   ¦  рублей   ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
¦расчете на душу  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
¦населения        ¦           ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
+-----------------+-----------+------+------+------+----+------+----------+
¦Объем реализации ¦процентов к¦113,0 ¦107,4 ¦ 112  ¦108 ¦  108 ¦  158,5   ¦
¦платных услуг    ¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
¦через все каналы ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
¦реализации -     ¦           ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
¦всего            ¦           ¦      ¦      ¦      ¦    ¦      ¦          ¦
¦-----------------+-----------+------+------+------+----+------+-----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического
развития Мозырского района
на 2008 - 2010 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ

---------------------+----------+------------------------------+------
¦                    ¦          ¦             Год              ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦ Единица  +-----+-----T-----+-----T------+изменения,¦
¦    Показатель      ¦измерения ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦процентов ¦
¦                    ¦          +-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦                    ¦          ¦   отчет   ¦     прогноз      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----T------+----------+
¦Транспорт           ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Объем перевозок     ¦млн. тонн ¦ 0,6 ¦ 0,4 ¦0,45 ¦ 0,5 ¦ 0,6  ¦   100    ¦
¦грузов транспортом  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦общего пользования  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Грузооборот         ¦ млн.т.км ¦17,6 ¦14,3 ¦15,1 ¦16,0 ¦ 17,6 ¦  100,1   ¦
¦транспорта общего   ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦пользования         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Объем перевозок     ¦млн.пасс. ¦38,0 ¦38,5 ¦39,0 ¦39,5 ¦ 40,0 ¦  106,7   ¦
¦пассажиров          ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦транспортом         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦общего пользования  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Пассажирооборот     ¦млн.пас.- ¦198,6¦197,5¦219,8¦220,0¦220,5 ¦  111,0   ¦
¦транспорта общего   ¦    км    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦пользования         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Среднегодовая       ¦   тыс.   ¦ 618 ¦ 623 ¦ 630 ¦ 635 ¦ 640  ¦  103,5   ¦
¦численность занятых ¦ человек  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦в основной          ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦деятельности        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Связь               ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Емкость             ¦ номеров  ¦45879¦47417¦47895¦48505¦49065 ¦  110,3   ¦
¦телефонных сетей    ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦  единиц  ¦35,1 ¦37,8 ¦38,3 ¦38,5 ¦ 39,0 ¦  110,3   ¦
¦телефонными         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦аппаратами на 100   ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦жителей - всего     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Плотность таксофонов¦   -"-    ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,4 ¦ 1,4  ¦   100    ¦
¦на 1 тыс. человек   ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Среднегодовая       ¦ человек  ¦ 270 ¦ 258 ¦ 249 ¦ 240 ¦ 237  ¦   87,9   ¦
¦численность занятых ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦в основной          ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦деятельности        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦ штук/на  ¦34,6 ¦35,6 ¦36,1 ¦36,5 ¦ 37,0 ¦  109,1   ¦
¦населения           ¦100 семей ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦квартирными         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦телефонными         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦аппаратами общего   ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦пользования         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического
развития Мозырского района
на 2008 - 2010 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ

--------------------+---------+--------------------------------+------
¦                   ¦         ¦              Год               ¦ Индексы  ¦
¦                   ¦         +------+------+-----T------+-----+изменения,¦
¦  Показатель       ¦ Единица ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦2010 ¦процентов ¦
¦                   ¦измерения¦      ¦      ¦ <*> ¦ <*>  ¦ <*> ¦          ¦
¦                   ¦         +------+------+-----+------+-----+----------+
¦                   ¦         ¦    отчет    ¦     прогноз      ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦Объем внешней      ¦млн.дол. ¦1529,3¦3088,8¦418,5¦425,5 ¦511,3¦   315    ¦
¦торговли товарами -¦   США   ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
¦всего              ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦экспорт            ¦   -"-   ¦ 1417 ¦2018,9¦249,1¦221,1 ¦274,8¦  280,2   ¦
¦товаров - всего    ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦импорт             ¦   -"-   ¦112,3 ¦1069,8¦169,4¦204,4 ¦236,5¦   316    ¦
¦товаров - всего    ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦сальдо             ¦   -"-   ¦1304,7¦949,1 ¦79,7 ¦ 16,7 ¦38,3 ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  в том числе:     ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
¦  страны СНГ       ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  объем внешней    ¦   -"-   ¦ 228  ¦1243,1¦155,6¦190,9 ¦ 234 ¦  543,6   ¦
¦  торговли товарами¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  экспорт товаров  ¦   -"-   ¦ 178  ¦241,3 ¦95,4 ¦ 98,6 ¦ 128 ¦  244,3   ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  импорт товаров   ¦   -"-   ¦  50  ¦1001,8¦60,2 ¦ 92,3 ¦ 106 ¦   244    ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  сальдо           ¦   -"-   ¦ 128  ¦-760,5¦35,2 ¦ 6,3  ¦ 22  ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  в том числе      ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
¦  Россия:          ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  объем внешней    ¦   -"-   ¦  88  ¦1054,8¦134,1¦ 168  ¦ 209 ¦  132,2   ¦
¦  торговли товарами¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  экспорт товаров  ¦   -"-   ¦ 48,1 ¦ 62,8 ¦84,6 ¦  93  ¦ 117 ¦   328    ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  импорт товаров   ¦   -"-   ¦ 39,9 ¦ 992  ¦49,5 ¦  75  ¦ 92  ¦  2866,3  ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  сальдо           ¦   -"-   ¦ 8,2  ¦-929,2¦35,1 ¦  18  ¦ 25  ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  страны вне СНГ   ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  объем внешней    ¦   -"-   ¦1301,3¦1845,7¦262,9¦234,6 ¦277,3¦  185,6   ¦
¦  торговли товарами¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  экспорт товаров  ¦   -"-   ¦ 1239 ¦1777,7¦153,7¦122,5 ¦146,8¦   159    ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  импорт товаров   ¦   -"-   ¦ 62,3 ¦ 68,1 ¦109,2¦112,1 ¦130,5¦   24,8   ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  сальдо           ¦   -"-   ¦1176,7¦1709,6¦44,5 ¦ 10,4 ¦16,3 ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦Объем внешней      ¦   -"-   ¦ 61,2 ¦ 57,4 ¦58,5 ¦ 60,1 ¦71,7 ¦  118,6   ¦
¦торговли           ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
¦услугами - всего   ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦экспорт услуг -    ¦   -"-   ¦ 43,8 ¦ 42,5 ¦43,5 ¦ 44,8 ¦ 55  ¦   61,6   ¦
¦всего              ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦импорт услуг -     ¦   -"-   ¦ 17,4 ¦ 14,9 ¦ 15  ¦ 15,3 ¦16,7 ¦   103    ¦
¦всего              ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦сальдо             ¦   -"-   ¦ 26,4 ¦ 27,6 ¦28,5 ¦ 29,5 ¦38,3 ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  в том числе:     ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
¦  страны СНГ       ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  объем внешней    ¦   -"-   ¦ 50,5 ¦ 46,5 ¦ 50  ¦  52  ¦55,9 ¦  110,5   ¦
¦  торговли услугами¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  экспорт услуг    ¦   -"-   ¦ 42,5 ¦ 41,3 ¦ 42  ¦ 43,5 ¦48,5 ¦  114,2   ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  импорт услуг     ¦   -"-   ¦  8   ¦ 5,2  ¦  8  ¦ 8,5  ¦ 7,4 ¦    87    ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  сальдо           ¦   -"-   ¦ 34,5 ¦ 36,1 ¦ 34  ¦  35  ¦41,1 ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  в том числе      ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
¦  Россия           ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  объем внешней    ¦   -"-   ¦ 49,7 ¦ 45,8 ¦49,3 ¦ 50,9 ¦54,6 ¦  109,8   ¦
¦  торговли услугами¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  экспорт услуг    ¦   -"-   ¦ 42,3 ¦  41  ¦41,8 ¦  43  ¦47,6 ¦  112,8   ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  импорт услуг     ¦   -"-   ¦ 7,4  ¦ 4,8  ¦ 7,5 ¦ 7,9  ¦  7  ¦   94,5   ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  сальдо           ¦   -"-   ¦ 34,9 ¦ 36,2 ¦34,3 ¦ 35,1 ¦40,6 ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  страны вне СНГ   ¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  объем внешней    ¦   -"-   ¦ 10,7 ¦ 10,9 ¦ 8,5 ¦ 8,1  ¦15,8 ¦  147,6   ¦
¦  торговли услугами¦         ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  экспорт услуг    ¦   -"-   ¦ 1,3  ¦ 1,2  ¦ 1,5 ¦ 1,3  ¦ 6,5 ¦    50    ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  импорт услуг     ¦   -"-   ¦ 9,4  ¦ 9,7  ¦  7  ¦ 6,8  ¦ 9,3 ¦   98,3   ¦
+-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+----------+
¦  сальдо           ¦   -"-   ¦ -8,1 ¦ -8,5 ¦-5,5 ¦ -5,5 ¦-2,8 ¦          ¦
¦-------------------+---------+------+------+-----+------+-----+-----------


--------------------------------

<*> Без учета нефти и нефтепродуктов.



Приложение 7
к Программе
социально-экономического
развития Мозырского района
на 2008 - 2010 годы



ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЗЫРСКОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ

--------------------+-----------+--------------+-----------------------------------+------------
¦                   ¦           ¦              ¦       Объем финансирования        ¦                ¦
¦                   ¦           ¦              +-----------+-----------+-----------+                ¦
¦                   ¦           ¦    Органы    ¦           ¦           ¦кроме того,¦                ¦
¦   Наименование    ¦   Сроки   ¦ управления,  ¦           ¦в том числе¦иностранные¦ Эффективность  ¦
¦ проекта и объект  ¦реализации,¦ответственные ¦ миллионов ¦  за счет  ¦инвестиции,¦   реализации   ¦
¦  его реализации   ¦    год    ¦за реализацию ¦белорусских¦собственных¦   тысяч   ¦                ¦
¦                   ¦           ¦              ¦  рублей   ¦  средств  ¦ долларов  ¦                ¦
¦                   ¦           ¦              ¦           ¦           ¦  США или  ¦                ¦
¦                   ¦           ¦              ¦           ¦           ¦тысяч евро ¦                ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦                                          Промышленность                                           ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦               Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод"               ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦Установка          ¦   2010    ¦Министерство  ¦ 391807,5  ¦ 154236,8  ¦  $95600   ¦Окупаемость -   ¦
¦гидроочистки       ¦           ¦промышленности¦           ¦           ¦           ¦4,4 года,       ¦
¦дизельного топлива ¦           ¦Республики    ¦           ¦           ¦           ¦годовой эффект -¦
¦                   ¦           ¦Беларусь      ¦           ¦           ¦           ¦45 миллионов    ¦
¦                   ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦рублей          ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦Установка          ¦   2009    ¦     -"-      ¦ 196891,5  ¦ 191816,5  ¦           ¦Окупаемость -   ¦
¦гидрообессеривания ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦4,2 года,       ¦
¦бензинов           ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦годовой эффект -¦
¦                   ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦22 миллиона     ¦
¦                   ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦рублей          ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦Установка          ¦   2010    ¦     -"-      ¦ 233328,5  ¦ 233328,5  ¦           ¦Окупаемость -   ¦
¦изомеризации       ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦4,1 года,       ¦
¦                   ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦годовой эффект -¦
¦                   ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦9 миллионов     ¦
¦                   ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦рублей          ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦                           Открытое акционерное общество "Беларускабель"                           ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦Расширение         ¦2006 - 2010¦Открытое      ¦   2700    ¦   2700    ¦           ¦Выпуск новых    ¦
¦номенклатуры       ¦           ¦акционерное   ¦           ¦           ¦           ¦видов продукции ¦
¦крупногабаритных   ¦           ¦общество      ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦силовых и          ¦           ¦"Беларус-     ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦контрольных кабелей¦           ¦кабель"       ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦                            Открытое акционерное общество "Мозырьсоль"                             ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦Внедрение          ¦   2009    ¦Открытое      ¦   4000    ¦   1000    ¦           ¦Экономия топлива¦
¦электрогенерирующей¦           ¦акционерное   ¦           ¦           ¦           ¦и электроэнергии¦
¦мощности на базе   ¦           ¦общество      ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦ГПА в отделении    ¦           ¦"Мозырьсоль"  ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦сушки              ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦                    Частное унитарное предприятие "Мозырские молочные продукты"                    ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦Строительство      ¦2007 - 2008¦Гомельский    ¦   3000    ¦500 (2500 -¦           ¦Окупаемость -   ¦
¦собственной        ¦           ¦облисполком   ¦           ¦ кредитные ¦           ¦2,2 года        ¦
¦котельной          ¦           ¦              ¦           ¦ средства) ¦           ¦                ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦Приобретение линии ¦2009 - 2010¦ЧУП "Мозырские¦   1350    ¦  1350 -   ¦           ¦Окупаемость -   ¦
¦мороженного с      ¦           ¦молочные      ¦           ¦ кредитные ¦           ¦2,2 года        ¦
¦автономным         ¦           ¦продукты"     ¦           ¦ средства  ¦           ¦                ¦
¦фреоновым          ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦холодообеспечением ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦                                       Строительный комплекс                                       ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                         Общество с ограниченной ответственностью "Лотос"                          ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦Промышленная       ¦2008 - 2010¦Общество с    ¦           ¦           ¦           ¦Окупаемость - 3 ¦
¦разработка         ¦           ¦ограниченной  ¦           ¦           ¦           ¦года            ¦
¦месторождений      ¦           ¦ответствен-   ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦силикатных песков  ¦           ¦ностью "Лотос"¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦"Борисковичи" и    ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦строительство на их¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦базе предприятия по¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦выпуску            ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦газосиликатных     ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦блоков и           ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦силикатного кирпича¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦с объектами        ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦инженерно-         ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦транспортной и     ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦социальной         ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
¦инфраструктуры     ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦   Коммунальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Мозырского района"    ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦Строительство      ¦2008 - 2010¦Райисполком   ¦   50000   ¦           ¦           ¦Окупаемость - 5 ¦
¦Дворца игровых     ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦лет             ¦
¦видов спорта       ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦                ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦                 Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Припять"                 ¦
+-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+
¦Модернизация       ¦2007 - 2010¦Райисполком   ¦   7000    ¦           ¦           ¦Увеличение      ¦
¦производства       ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦производственных¦
¦рапсового масла    ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦мощностей в 3   ¦
¦                   ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦раза, рост      ¦
¦                   ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦рентабельности  ¦
¦                   ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦до 15 процентов,¦
¦                   ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦ожидаемая       ¦
¦                   ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦прибыль 1,6     ¦
¦                   ¦           ¦              ¦           ¦           ¦           ¦миллиарда рублей¦
¦-------------------+-----------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------------





Архів документів

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList