Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Дрогичинского районного Совета депутатов от 27.12.2006 № 179 "О программах социально-экономического развития малых городов на 2006 - 2010 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Стр. 4

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 |

¦26 ¦Филиал           ¦г.Дрогичин,  ¦    Частная    ¦Склад            ¦  98,0¦      19,2¦Продажа      ¦   2007   ¦     -"-     ¦     -     ¦  -  ¦   20,0   ¦             ¦
¦   ¦"Продтовары"     ¦ул. Ленина,  ¦               ¦                 ¦      ¦          ¦             ¦          ¦             ¦           ¦     ¦          ¦             ¦
¦   ¦Дрогичинского    ¦136          ¦               ¦                 ¦      ¦          ¦             ¦          ¦             ¦           ¦     ¦          ¦             ¦
¦   ¦райпо            ¦             ¦               ¦                 ¦      ¦          ¦             ¦          ¦             ¦           ¦     ¦          ¦             ¦
+---+-----------------+-------------+---------------+-----------------+------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----+----------+-------------+
¦27 ¦Филиал           ¦г.Дрогичин,  ¦    Частная    ¦Магазин "Хлеб"   ¦ 183,0¦      31,1¦Продажа      ¦   2008   ¦     -"-     ¦     -     ¦  3  ¦   32,0   ¦Использование¦
¦   ¦"Продтовары"     ¦ул. Ленина,  ¦               ¦                 ¦      ¦          ¦             ¦          ¦             ¦           ¦     ¦          ¦под магазин, ¦
¦   ¦Дрогичинского    ¦136          ¦               ¦                 ¦      ¦          ¦             ¦          ¦             ¦           ¦     ¦          ¦бар          ¦
¦   ¦райпо            ¦             ¦               ¦                 ¦      ¦          ¦             ¦          ¦             ¦           ¦     ¦          ¦             ¦
+---+-----------------+-------------+---------------+-----------------+------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----+----------+-------------+
¦28 ¦Филиал           ¦г.Дрогичин,  ¦    Частная    ¦Склад            ¦   8,6¦       0,7¦Продажа      ¦   2008   ¦     -"-     ¦    11     ¦  3  ¦   1,0    ¦Использование¦
¦   ¦"Продтовары"     ¦ул. Ленина,  ¦               ¦                 ¦      ¦          ¦             ¦          ¦             ¦           ¦     ¦          ¦под склад    ¦
¦   ¦Дрогичинского    ¦136          ¦               ¦                 ¦      ¦          ¦             ¦          ¦             ¦           ¦     ¦          ¦             ¦
¦   ¦райпо            ¦             ¦               ¦                 ¦      ¦          ¦             ¦          ¦             ¦           ¦     ¦          ¦             ¦
+---+-----------------+-------------+---------------+-----------------+------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----+----------+-------------+
¦29 ¦ ОАО             ¦г.Дрогичин,  ¦    Частная    ¦Административное ¦ 486,0¦      95,7¦Продажа      ¦  2006 -  ¦Организация  ¦     -     ¦  -  ¦  113,7   ¦Поиск        ¦
¦   ¦"Дрогичинский    ¦ул.          ¦               ¦здание           ¦      ¦          ¦             ¦  2008    ¦аукционов    ¦           ¦     ¦          ¦покупателей  ¦
¦   ¦райагросервис"   ¦Заводская, 16¦               ¦                 ¦      ¦          ¦             ¦          ¦(15.05.2006, ¦           ¦     ¦          ¦             ¦
¦   ¦                 ¦             ¦               ¦                 ¦      ¦          ¦             ¦          ¦12.06.2006,  ¦           ¦     ¦          ¦             ¦
¦   ¦                 ¦             ¦               ¦                 ¦      ¦          ¦             ¦          ¦06.07.2006,  ¦           ¦     ¦          ¦             ¦
¦   ¦                 ¦             ¦               ¦                 ¦      ¦          ¦             ¦          ¦27.07.2006,  ¦           ¦     ¦          ¦             ¦
¦   ¦                 ¦             ¦               ¦                 ¦      ¦          ¦             ¦          ¦17.10.2006)  ¦           ¦     ¦          ¦             ¦
¦---+-----------------+-------------+---------------+-----------------+------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-----+----------+--------------


Приложение 18
к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006 - 2010 годы



УКРУПНЕННЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РУП "ЭКЗОН" В 2006 - 2010 ГОДАХ

----+-----------------------------------------------+-----------
¦ N ¦           Наименование мероприятий            ¦Срок исполнения¦
¦п/п¦                                               ¦               ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------+
¦ 1 ¦Предпроектные мероприятия, сбор исходных данных¦III - IV       ¦
¦   ¦                                               ¦квартал 2006   ¦
¦   ¦                                               ¦года           ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------+
¦ 2 ¦Разработка бизнес-плана                        ¦I квартал 2007 ¦
¦   ¦                                               ¦года           ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------+
¦ 3 ¦Проведение экспертизы бизнес-плана органами    ¦II квартал 2007¦
¦   ¦госуправления и сопровождающим банком          ¦года           ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------+
¦ 4 ¦Получение государственной поддержки            ¦IV квартал 2007¦
¦   ¦                                               ¦года           ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------+
¦ 5 ¦Реализация проекта: разработка проектно-сметной¦III квартал    ¦
¦   ¦документации, проведение экспертизы            ¦2008 года      ¦
¦   ¦строительного проекта                          ¦               ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------+
¦ 6 ¦Заключение договора на строительство           ¦IV квартал 2008¦
¦   ¦                                               ¦года           ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------+
¦ 7 ¦Заключение договора на финансирование проекта  ¦IV квартал 2008¦
¦   ¦                                               ¦года           ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------+
¦ 8 ¦Проведение тендера по выбору поставщика        ¦I квартал 2009 ¦
¦   ¦основного оборудования                         ¦года           ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------+
¦ 9 ¦Заключение контрактов с поставщиками           ¦II квартал 2009¦
¦   ¦оборудования                                   ¦года           ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------+
¦10 ¦Поставка оборудования                          ¦2010 год       ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------+
¦11 ¦Реализация проекта: выполнение строительных    ¦2009 год       ¦
¦   ¦работ в соответствии с графиком строительства  ¦               ¦
¦   ¦объекта                                        ¦               ¦
+---+-----------------------------------------------+---------------+
¦12 ¦Реализация проекта: выполнение монтажных работ ¦IV квартал 2010¦
¦   ¦в соответствии с графиком готового объекта     ¦года           ¦
¦---+-----------------------------------------------+----------------


Приложение 19
к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006 - 2010 годы



ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В Г.ДРОГИЧИНЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ

-------------------------------------------------------------T--
¦                  Наименование мероприятия                  ¦ Срок ¦
+------------------------------------------------------------+------+
¦Кадровое обеспечение: подготовка врачей первичного звена    ¦2006 -¦
¦                                                            ¦2010  ¦
¦                                                            ¦годы  ¦
+------------------------------------------------------------+------+
¦Обеспечение многоканальной связью регистратуры              ¦ 2006 ¦
¦райполиклиники                                              ¦ год  ¦
+------------------------------------------------------------+------+
¦Внедрение компьютерной записи на прием к врачу в            ¦ 2008 ¦
¦регистратуре райполиклиники                                 ¦ год  ¦
+------------------------------------------------------------+------+
¦Внедрить повсеместно предварительную запись и самозапись на ¦ 2007 ¦
¦прием к врачу в райполиклинике                              ¦ год  ¦
+------------------------------------------------------------+------+
¦Внедрение централизованного приема вызовов диспетчером      ¦ 2006 ¦
¦Дрогичинской скорой помощи                                  ¦ год  ¦
+------------------------------------------------------------+------+
¦Капитальный ремонт ЦРБ: модернизация операционно-           ¦ 2006 ¦
¦реанимационного блока, ремонт гинекологического отделения,  ¦ год  ¦
¦родильного отделения, замена окон в главном корпусе ЦРБ,    ¦      ¦
¦детском отделении, галерее, поликлинике. Общая стоимость    ¦      ¦
¦текущего косметического ремонта кабинетов и палат - 1,1     ¦      ¦
¦млрд. руб.                                                  ¦      ¦
+------------------------------------------------------------+------+
¦Капитальный ремонт, модернизация фасадов зданий ЦРБ. Общая  ¦ 2007 ¦
¦стоимость 1,5 млрд. руб.                                    ¦ год. ¦
+------------------------------------------------------------+------+
¦Капитальный ремонт райполиклиники, фасада стоматологического¦ 2008 ¦
¦отделения райполиклиники. Общая стоимость - 800 млн.руб.    ¦      ¦
+------------------------------------------------------------+------+
¦Капитальный ремонт инфекционного отделения. Общая стоимость ¦ 2009 ¦
¦- 800 млн.руб.                                              ¦ год  ¦
+------------------------------------------------------------+------+
¦Капитальный ремонт фасада пищеблока, прачечной, гаражей.    ¦ 2010 ¦
¦Общая стоимость - 300 млн.руб.                              ¦ год  ¦
¦------------------------------------------------------------+-------


Приложение 20
к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006 - 2010 годы



Таблица 1



Планируемая закупка оборудования для Дрогичинской ЦРБ в 2006 - 2010 годах

--------------------+----------+----------------+-----------------+----------+-----------
¦   Наименование    ¦   Срок   ¦  Стоимость за  ¦   Количество,   ¦  Сумма   ¦    Бюджет     ¦
¦   оборудования    ¦исполнения¦    единицу     ¦    отделение    ¦(млн.руб.)¦               ¦
¦                   ¦  (год)   ¦   (млн.руб.)   ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦         1         ¦    2     ¦       3        ¦        4        ¦    5     ¦       6       ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Рентгеновское      ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦оборудование и     ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦аппараты УЗИ       ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Рентгенаппарат     ¦   2008   ¦            45,0¦1 рентгенкабинет ¦      45,0¦Республиканский¦
¦переносной         ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦(палатный)         ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Дентальный         ¦   2007   ¦            10,0¦                1¦      10,0¦Республиканский¦
¦рентгенаппарат     ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Рентгенаппарат на 2¦   2009   ¦           220,0¦                1¦     220,0¦Республиканский¦
¦рабочих места      ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Аппарат            ¦   2008   ¦           200,0¦1 райполиклиника ¦     200,0¦   Областной   ¦
¦ультразвуковой     ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦многофункциональный¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Оборудование для   ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦оказания помощи    ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦беременным,        ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦новорожденным,     ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦детям              ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Аппарат ИВЛ для    ¦   2007   ¦            60,0¦Отделение        ¦      60,0¦   Областной   ¦
¦новорожденных и    ¦          ¦                ¦реанимации       ¦          ¦               ¦
¦детей раннего      ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦возраста           ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Фетальный монитор  ¦   2010   ¦            20,0¦Родильное        ¦      20,0¦   Областной   ¦
¦                   ¦          ¦                ¦отделение        ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Электрокоагулятор  ¦   2007   ¦             8,0¦Женская          ¦       8,0¦   Районный    ¦
¦гинекологический   ¦          ¦                ¦консультация     ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Электрокоагулятор  ¦   2008   ¦             8.0¦Гинекологическое ¦       8,0¦   Районный    ¦
¦гинекологический   ¦          ¦                ¦отделение        ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Эндоскопическое    ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦оборудование       ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Колонофиброскоп    ¦   2007   ¦            25,0¦Поликлиника      ¦      25,0¦   Областной   ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Гистероскоп        ¦   2008   ¦            66,0¦Гинекологическое ¦      25,0¦   Областной   ¦
¦                   ¦          ¦                ¦отделение        ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Гастрофиброскоп    ¦   2008   ¦            20,0¦Поликлиника      ¦      20,0¦   Областной   ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Гастрофиброскоп    ¦   2009   ¦            20,0¦Поликлиника      ¦      20,0¦   Областной   ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Гастрофиброскоп    ¦   2010   ¦            20,0¦Поликлиника      ¦      20,0¦   Областной   ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Анализатор         ¦   2007   ¦            26,0¦КДЛ              ¦      26,0¦   Областной   ¦
¦гематологический   ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Анализатор         ¦   2009   ¦            30,0¦КДЛ              ¦      30,0¦   Областной   ¦
¦биохимический      ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Стоматологическая  ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦помощь             ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Стоматологические  ¦   2008   ¦            18,0¦7 шт.,           ¦     126,0¦   Областной   ¦
¦установки с        ¦          ¦                ¦стоматологическое¦          ¦               ¦
¦компрессором       ¦          ¦                ¦отделение        ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Скорая помощь      ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Дефибриллятор с    ¦   2008   ¦            20,0¦                 ¦      20,0¦   Областной   ¦
¦монитором и        ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦возможной          ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦подзарядкой от     ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦бортовых систем    ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦автомобиля         ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Другое оборудование¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Компьютеры:        ¦   2007   ¦             2,0¦             12  ¦      24,0¦   Районный    ¦
¦2 - администрация, ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦1 - бухгалтерия,   ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦приемное, ОМК,     ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦хирургическое      ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦отделение,         ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦неврологическое    ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦отделение, женская ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦консультация,      ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦детская            ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦консультация, 2 -  ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦поликлиника,       ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦инженерная группа  ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Аптека, пищеблок,  ¦   2008   ¦             2,0¦             13  ¦      26,0¦               ¦
¦администрация, ОМК,¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦ОПК, лаборатория,  ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦акушерско-         ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦гинекологическое,  ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦терапевтическое    ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦отделение, 2 -     ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦поликлиника, 2 -   ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦бухгалтерия,       ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦инженерная группа  ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦ОМК, отдел кадров. ¦   2009   ¦             2,0¦             13  ¦      26,0¦               ¦
¦Акушерско-         ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦гинекологическое   ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦отделение,         ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦терапевтическое,   ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦детское,           ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦инфекционное       ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦отделение,         ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦хирургическое      ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦отделение, 4 -     ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦поликлиника, 2 -   ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦бухгалтерия        ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦Администрация,     ¦   2010   ¦             2,0¦             10  ¦      20,0¦               ¦
¦отдел кадров, 4 -  ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦поликлиника, 2 -   ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦лаборатория, 2 -   ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
¦бухгалтерия        ¦          ¦                ¦                 ¦          ¦               ¦
+-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦ИТОГО              ¦   2007   ¦Районный,       ¦            117,3¦     276,6¦               ¦
¦(дорогостоящее и   ¦          ¦республиканский,¦             10,0¦          ¦               ¦
¦прочее             ¦          ¦областной       ¦            149,3¦          ¦               ¦
¦оборудование)      ¦          ¦бюджеты         ¦                 ¦          ¦               ¦
¦                   +----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦                   ¦   2008   ¦Районный,       ¦             77,9¦     523,9¦               ¦
¦                   ¦          ¦областной,      ¦            400,1¦          ¦               ¦
¦                   ¦          ¦республиканский ¦             45,0¦          ¦               ¦
¦                   ¦          ¦бюджеты         ¦                 ¦          ¦               ¦
¦                   +----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦                   ¦   2009   ¦Районный,       ¦             79,1¦     366,1¦               ¦
¦                   ¦          ¦республиканский,¦            220,0¦          ¦               ¦
¦                   ¦          ¦областной       ¦             67,0¦          ¦               ¦
¦                   ¦          ¦бюджеты         ¦                 ¦          ¦               ¦
¦                   +----------+----------------+-----------------+----------+---------------+
¦                   ¦   2010   ¦Районный,       ¦             18,6¦      60,6¦               ¦
¦                   ¦          ¦областной       ¦             42,0¦          ¦               ¦
¦                   ¦          ¦бюджеты         ¦                 ¦          ¦               ¦
¦-------------------+----------+----------------+-----------------+----------+----------------


Таблица 2



Потребность автотранспорта для Дрогичинской ЦРБ на 2007 - 2010 годы

----+--------------+----------+------+-------+------+-------+---
¦ N ¦    Марка     ¦   Тип    ¦ 2006 ¦ 2007  ¦ 2008 ¦ 2009  ¦ 2010  ¦
¦п/п¦  автомобиля  ¦          ¦ год  ¦  год  ¦ год  ¦  год  ¦  год  ¦
+---+--------------+----------+------+-------+------+-------+-------+
¦ 1 ¦ВАЗ 21074     ¦легковой  ¦      ¦   1   ¦      ¦       ¦       ¦
+---+--------------+----------+------+-------+------+-------+-------+
¦ 2 ¦УАЗ           ¦легковой  ¦      ¦       ¦  1   ¦       ¦       ¦
+---+--------------+----------+------+-------+------+-------+-------+
¦ 3 ¦ВАЗ 21213     ¦легковой  ¦      ¦   1   ¦      ¦       ¦       ¦
+---+--------------+----------+------+-------+------+-------+-------+
¦ 4 ¦УАЗ           ¦легковой  ¦      ¦       ¦  1   ¦       ¦       ¦
+---+--------------+----------+------+-------+------+-------+-------+
¦ 5 ¦ГАЗ 32214     ¦санитарный¦      ¦       ¦      ¦   1   ¦       ¦
+---+--------------+----------+------+-------+------+-------+-------+
¦ 6 ¦УАЗ 3962      ¦санитарный¦      ¦       ¦      ¦       ¦   1   ¦
+---+--------------+----------+------+-------+------+-------+-------+
¦ 7 ¦ВАЗ 21074     ¦легковой  ¦      ¦       ¦      ¦       ¦   1   ¦
¦---+--------------+----------+------+-------+------+-------+--------


Приложение 21
к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006 - 2010 годы



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ

-------+-----------------------------+--------+----------------
¦ Годы ¦       Название работы       ¦ Сумма, ¦      Источник      ¦
¦      ¦                             ¦млн.руб.¦   финансирования   ¦
+------+-----------------------------+--------+--------------------+
¦ 2007 ¦Капитальный ремонт детского  ¦   50   ¦Инновационный фонд, ¦
¦      ¦приюта                       ¦   50   ¦местный бюджет      ¦
¦      +-----------------------------+--------+--------------------+
¦      ¦Окончание ремонта бассейна   ¦   50   ¦Местный бюджет      ¦
¦      ¦ГУО "Гимназия г.Дрогичина"   ¦        ¦                    ¦
¦      +-----------------------------+--------+--------------------+
¦      ¦Приобретение компьютерных    ¦   35   ¦Областной бюджет    ¦
¦      ¦классов (20 комплектов)      ¦        ¦                    ¦
+------+-----------------------------+--------+--------------------+
¦ 2008 ¦Ремонт крыши я/сада N 1      ¦  200   ¦Местный бюджет      ¦
¦      ¦г.Дрогичина                  ¦        ¦                    ¦
¦      +-----------------------------+--------+--------------------+
¦      ¦Ремонт крыши я/сада N 4      ¦  100   ¦Местный бюджет      ¦
¦      ¦г.Дрогичина                  ¦        ¦                    ¦
¦      +-----------------------------+--------+--------------------+
¦      ¦Ремонт бассейна я/сада N 1   ¦  100   ¦Областной бюджет    ¦
¦      ¦г.Дрогичина                  ¦        ¦                    ¦
¦      +-----------------------------+--------+--------------------+
¦      ¦Ремонт крыши районного центра¦  100   ¦Местный бюджет      ¦
¦      ¦внешкольной работы           ¦        ¦                    ¦
+------+-----------------------------+--------+--------------------+
¦ 2009 ¦Капитальный ремонт я/сада N 2¦  100   ¦Инновационный фонд, ¦
¦      ¦г.Дрогичина                  ¦  200   ¦местный бюджет      ¦
¦      +-----------------------------+--------+--------------------+
¦      ¦Капитальный ремонт я/сада N 3¦  100   ¦Инновационный фонд, ¦
¦      ¦г.Дрогичина                  ¦  200   ¦местный бюджет      ¦
¦      +-----------------------------+--------+--------------------+
¦      ¦Замена окон на стеклопакеты в¦  500   ¦Инновационный фонд  ¦
¦      ¦ГУО "Гимназия г.Дрогичина"   ¦        ¦                    ¦
+------+-----------------------------+--------+--------------------+
¦2007 -¦Пополнение бюджетного фонда  ¦   15   ¦Местный бюджет      ¦
¦2010  ¦школы                        ¦ежегодно¦                    ¦
+------+-----------------------------+--------+--------------------+
¦2007 -¦Приобретение спортивного     ¦   40   ¦Местный бюджет      ¦
¦2010  ¦оборудования                 ¦ежегодно¦                    ¦
¦------+-----------------------------+--------+---------------------


Приложение 22
к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006 - 2010 годы



Таблица 1



Совершенствование сети учреждений с открытием

(млн.руб.)

-------------------+---------+---------+---------+---------+----T
¦      Объект      ¦2005 год ¦2006 год ¦2007 год ¦2008 год ¦2009¦2010¦
¦                  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦год ¦год ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+----+----+
¦Областная         ¦  +14,1  ¦         ¦         ¦         ¦    ¦    ¦
¦филармоническая   ¦(районный¦         ¦         ¦         ¦    ¦    ¦
¦площадка на базе  ¦ бюджет) ¦         ¦         ¦         ¦    ¦    ¦
¦ГДК               ¦         ¦         ¦         ¦         ¦    ¦    ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+----+----+
¦Детская           ¦         ¦  +27,6  ¦         ¦         ¦    ¦    ¦
¦хореографическая  ¦         ¦(районный¦         ¦         ¦    ¦    ¦
¦школа г.Дрогичина ¦         ¦ бюджет) ¦         ¦         ¦    ¦    ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+----+----+
¦Центр культуры и  ¦         ¦         ¦    +    ¦         ¦    ¦    ¦
¦досуга на базе ГДК¦         ¦         ¦         ¦         ¦    ¦    ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+----+----+
¦Районный          ¦         ¦         ¦         ¦  +15,0  ¦    ¦    ¦
¦краеведческий     ¦         ¦         ¦         ¦(районный¦    ¦    ¦
¦музей на базе     ¦         ¦         ¦         ¦ бюджет) ¦    ¦    ¦
¦музея             ¦         ¦         ¦         ¦         ¦    ¦    ¦
¦"Партизанская     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦    ¦    ¦
¦слава" г.Дрогичина¦         ¦         ¦         ¦         ¦    ¦    ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+----+----+
¦Открытие отделения¦         ¦         ¦  +7,0   ¦         ¦    ¦    ¦
¦хорового пения    ¦         ¦         ¦(районный¦         ¦    ¦    ¦
¦Дрогичинской ДШИ  ¦         ¦         ¦ бюджет) ¦         ¦    ¦    ¦
¦------------------+---------+---------+---------+---------+----+-----


Таблица 2



Укрепление материальной базы

(млн.руб., районный бюджет)

----------------------------------------+-----T------+------T--
¦              Мероприятие              ¦2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦
¦                                       ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦
+---------------------------------------+-----+------+------+------+
¦Капитальный ремонт ГДК                 ¦ 124 ¦      ¦      ¦      ¦
+---------------------------------------+-----+------+------+------+
¦Текущий ремонт молодежного центра      ¦     ¦ 10,1 ¦ 10,0 ¦      ¦
¦г.Дрогичина                            ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
+---------------------------------------+-----+------+------+------+
¦Капитальный ремонт центральной         ¦     ¦      ¦      ¦ 60,0 ¦
¦библиотеки г.Дрогичина                 ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
+---------------------------------------+-----+------+------+------+
¦Капитальный ремонт летней танцевальной ¦     ¦      ¦ 25,0 ¦      ¦
¦площадки                               ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦---------------------------------------+-----+------+------+-------


Таблица 3



Техническое оснащение

-----------------+---------------------+-----------------------
¦      Объект    ¦          2006 год   ¦          2007 год         ¦
+----------------+---------------------+---------------------------+
¦Молодежный центр¦Звукоусилительная    ¦                           ¦
¦г.Дрогичина     ¦аппаратура и световое¦                           ¦
¦                ¦оборудование         ¦                           ¦
+----------------+---------------------+---------------------------+
¦Кинотеатр       ¦          +          ¦Система "Долби"            ¦
¦"Беларусь"      ¦                     ¦                           ¦
+----------------+---------------------+---------------------------+
¦Детская школа   ¦                     ¦Комплект звукоусилительной ¦
¦искусств        ¦                     ¦аппаратуры                 ¦
¦г.Дрогичина     ¦                     ¦                           ¦
+----------------+---------------------+---------------------------+
¦ГДК             ¦                     ¦Звукоусилительная          ¦
¦                ¦                     ¦аппаратура и световое      ¦
¦                ¦                     ¦оборудование               ¦
¦----------------+---------------------+----------------------------


Приложение 23
к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006 - 2010 годы



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ НА СРЕДЫ Г.ДРОГИЧИНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ

-----------------------------------+---------+----------------------
¦            Показатели            ¦ Единица ¦           Год            ¦
¦                                  ¦измерения+------+----T----+----T----+
¦                                  ¦         ¦ 2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦
¦                                  ¦         +------+----+----+----+----+
¦                                  ¦         ¦оценка¦      прогноз      ¦
+----------------------------------+---------+------+----+----T----+----+
¦Объем средств, направляемых на    ¦млн.руб. ¦ 324  ¦515 ¦665 ¦465 ¦215 ¦
¦природоохранные мероприятия, -    ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦всего                             ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+----------------------------------+---------+------+----+----+----+----+
¦В том числе:                      ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+----------------------------------+---------+------+----+----+----+----+
¦из областного бюджета             ¦   -"-   ¦ 309  ¦215 ¦215 ¦365 ¦115 ¦
+----------------------------------+---------+------+----+----+----+----+
¦из районного бюджета              ¦   -"-   ¦      ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦
+----------------------------------+---------+------+----+----+----+----+
¦из республиканского бюджета       ¦   -"-   ¦  15  ¦300 ¦450 ¦100 ¦100 ¦
+----------------------------------+---------+------+----+----+----+----+
¦мероприятия:                      ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+----------------------------------+---------+------+----+----+----+----+
¦замена вагранок на индукционные   ¦   -"-   ¦ 309  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦печи                              ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+----------------------------------+---------+------+----+----+----+----+
¦строительство полигона ТБО        ¦   -"-   ¦  15  ¦150 ¦    ¦    ¦    ¦
¦г.Дрогичина, 3-я очередь          ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+----------------------------------+---------+------+----+----+----+----+
¦строительство полигона ТБО        ¦   -"-   ¦      ¦    ¦    ¦150 ¦    ¦
¦г.Дрогичина, 4-я очередь          ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+----------------------------------+---------+------+----+----+----+----+
¦реконструкция очистных сооружений ¦   -"-   ¦      ¦150 ¦    ¦150 ¦    ¦
¦г.Дрогичина (в том числе биопруды)¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+----------------------------------+---------+------+----+----+----+----+
¦замена оборудования на ГКНС       ¦   -"-   ¦      ¦    ¦100 ¦ 50 ¦100 ¦
+----------------------------------+---------+------+----+----+----+----+
¦строительство водопроводной сети  ¦   -"-   ¦      ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦
+----------------------------------+---------+------+----+----+----+----+
¦обустройство городского пляжа     ¦   -"-   ¦      ¦ 50 ¦    ¦    ¦    ¦
+----------------------------------+---------+------+----+----+----+----+
¦газификация ОАО "Дрогичинский     ¦   -"-   ¦      ¦ 50 ¦450 ¦    ¦    ¦
¦комбикормовый завод"              ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+----------------------------------+---------+------+----+----+----+----+
¦выполнение мероприятий по защите  ¦   -"-   ¦      ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦
¦земель от водной эрозии и         ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦подтопления                       ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦----------------------------------+---------+------+----+----+----+-----


Приложение 24
к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006 - 2010 годы
(в редакции решения
Дрогичинского районного
Совета депутатов
28.11.2007 N 43)



ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г.ДРОГИЧИНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(млн.руб.)

---------------------------+------+-----T------+-----T------T--
¦                          ¦ 2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦2006 -¦
¦                          ¦ год  ¦ год ¦ год  ¦ год ¦ год  ¦ 2010 ¦
¦                          ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ годы ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦Необходимо средств - всего¦ 40055¦59587¦ 66445¦55748¦ 54822¦276657¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦В том числе:              ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦собственные               ¦  6319¦ 9956¦ 13091¦14136¦ 12765¦ 56267¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦бюджетные                 ¦ 27052¦34193¦ 37017¦30659¦ 32156¦161077¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦Из них:                   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦республиканский бюджет    ¦  5201¦ 7490¦  8865¦  705¦   485¦ 22746¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦областной бюджет          ¦  5124¦ 5870¦  6308¦ 6528¦  6930¦ 30760¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦районный бюджет           ¦ 16727¦20833¦ 21844¦23426¦ 24741¦107571¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦Кредиты банков            ¦  6571¦ 8898¦  9422¦ 9963¦  9608¦ 44462¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦Инновационные доходы      ¦   113¦  330¦   285¦  990¦   293¦  2011¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦Средства инвесторов       ¦      ¦ 6210¦  6630¦     ¦      ¦ 12840¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦                 Из общего объема финансирования                  ¦
+--------------------------+------+-----T------+-----T------+------+
¦На развитие               ¦  5642¦19023¦ 13410¦ 7259¦  6352¦ 51686¦
¦производственной сферы -  ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦всего                     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦собственные средства      ¦  1451¦ 3373¦  5545¦ 6149¦  4769¦ 21287¦
¦организаций               ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦бюджетные                 ¦  4191¦ 7860¦  8950¦  820¦  1290¦ 23111¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦из них:                   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦областной бюджет          ¦   230¦  420¦   150¦  120¦   560¦  1480¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦районный бюджет           ¦   176¦  270¦   430¦  320¦   350¦  1546¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦Инновационные доходы      ¦      ¦  280¦   285¦  290¦   293¦  1148¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦Средства инвесторов       ¦      ¦ 6210¦  6630¦     ¦      ¦ 12840¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦В том числе иностранных   ¦      ¦ 6210¦  6630¦     ¦      ¦ 12840¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦На жилищное строительство ¦ 12810¦16766¦ 17950¦19051¦ 18660¦ 85237¦
¦- всего                   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦В том числе:              ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦бюджетные                 ¦  1928¦ 2011¦  2328¦ 2535¦  2743¦ 11545¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦из них:                   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦республиканский бюджет    ¦   201¦     ¦      ¦     ¦      ¦   201¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦областной бюджет          ¦  1658¦ 1936¦  2246¦ 2446¦  2646¦ 10932¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦районный бюджет           ¦    69¦   75¦    82¦   89¦    97¦   412¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦средства населения,       ¦ 10882¦14755¦ 15622¦16516¦ 15917¦ 73692¦
¦включая кредиты           ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦На развитие коммунального ¦  4032¦ 4982¦  5247¦ 5802¦  6040¦ 26103¦
¦хозяйства - всего         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦В том числе:              ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦бюджетные                 ¦  3932¦ 4882¦  5147¦ 5702¦  5940¦ 25603¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦Из них:                   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦республиканский бюджет    ¦  1200¦     ¦      ¦     ¦      ¦  1200¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦областной бюджет          ¦   982¦  975¦   889¦ 1061¦   882¦  4789¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦районный бюджет           ¦  1750¦ 3907¦  4258¦ 4641¦  5058¦ 19614¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦средства организаций      ¦   100¦  100¦   100¦  100¦   100¦   500¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦На развитие торговли,     ¦   158¦  312¦   879¦  921¦  1113¦  3383¦
¦общественного питания и   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦бытового обслуживания -   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦всего                     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦В том числе:              ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦собственные средства      ¦   150¦  280¦   855¦  890¦  1080¦  3255¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦республиканский бюджет    ¦      ¦   10¦      ¦    5¦     5¦    20¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦районный бюджет           ¦     8¦   22¦    24¦   26¦    28¦   108¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦На развитие социальной    ¦ 17089¦19289¦ 20294¦22250¦ 22442¦101364¦
¦сферы - всего             ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦республиканский бюджет    ¦      ¦   10¦    45¦  220¦      ¦   275¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦областной бюджет          ¦  1945¦ 2324¦  2808¦ 2536¦  2727¦ 12340¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦районный бюджет           ¦ 14724¦16559¦ 17050¦18350¦ 19208¦ 85891¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦инновационный фонд        ¦   113¦   50¦      ¦  700¦      ¦   863¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦внебюджетные средства     ¦   307¦  346¦   391¦  444¦   507¦  1995¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦из них:                   ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦на развитие образования   ¦  8222¦ 8992¦  9770¦10438¦ 11210¦ 48632¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦областной бюджет          ¦  1945¦ 2135¦  2368¦ 2449¦  2645¦ 11542¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦районный бюджет           ¦  6246¦ 6824¦  7366¦ 7950¦  8522¦ 36908¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦инновационный фонд        ¦     8¦   50¦      ¦  700¦      ¦   758¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦внебюджетные средства     ¦    31¦   33¦    36¦   39¦    43¦   182¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦На развитие               ¦  7676¦ 9004¦  9196¦ 9722¦  9703¦ 45301¦
¦здравоохранения           ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦республиканский бюджет    ¦      ¦   10¦    45¦  220¦      ¦   275¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦областной бюджет          ¦      ¦  189¦   440¦   87¦    82¦   798¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦районный бюджет           ¦  7511¦ 8627¦  8519¦ 9207¦  9397¦ 43261¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦внебюджетные средства     ¦   165¦  178¦   192¦  208¦   224¦   967¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦инновационный фонд        ¦   105¦     ¦      ¦     ¦      ¦   105¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦На развитие культуры      ¦   942¦ 1039¦  1108¦ 1153¦  1273¦  5515¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦районный бюджет           ¦   834¦  907¦   948¦  959¦  1036¦  4684¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦внебюджетные средства     ¦   108¦  132¦   160¦  194¦   237¦   831¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦На развитие физической    ¦   136¦  204¦   220¦  237¦   256¦  1053¦
¦культуры, спорта и туризма¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦районный бюджет           ¦   133¦  201¦   217¦  234¦   253¦  1038¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦внебюджетные средства     ¦     3¦    3¦     3¦    3¦     3¦    15¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦На природоохранные        ¦   324¦  515¦   665¦  465¦   215¦  2184¦
¦мероприятия - всего       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦республиканский бюджет    ¦    15¦  300¦   450¦  100¦   100¦   965¦
+--------------------------+------+-----+------+-----+------+------+
¦областной бюджет          ¦   309¦  215¦   215¦  365¦   115¦  1219¦
¦--------------------------+------+-----+------+-----+------+-------

                                                    УТВЕРЖДЕНО
                                                    Решение
                                                    Дрогичинского
                                                    районного
                                                    Совета депутатов
                                                    27.12.2006 N 179


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА АНТОПОЛЬ ДРОГИЧИНСКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития городского поселка Антополь Дрогичинского района Брестской области на 2006 - 2010 годы (далее - Программа) разработана на основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Указа Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. N 384 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 92, 1/7667), решения Брестского областного Совета депутатов от 10 октября 2006 г. N 265 "О Программе социально-экономического развития Брестской области на 2006 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 193, 9/5572).

2. В основу Программы положены прогнозные показатели социально-экономического развития городского поселка Антополь и Дрогичинского района на 2006 - 2010 годы.

3. Основными целями и задачами Программы являются повышение уровня и качества жизни населения на основе развития, технического перевооружения, модернизации экономики, повышения ее конкурентоспособности, создание благоприятной среды обитания с высокоразвитой инфраструктурой.



Глава 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА АНТОПОЛЬ

4. Антополь является поселком городского типа Дрогичинского района Брестской области. Комплексный анализ сложившихся планировочных ограничений предопределил территориальное развитие поселка преимущественно в юго-восточном направлении.

Площадь городского поселка - 251 гектар (далее - га). Численность населения по состоянию на 1 января 2006 г. 2018 человек.

5. Демографическая ситуация в поселке Антополь характеризуется процессом депопуляции (превышением смертности над рождаемостью). Отрицательный естественный прирост в 2005 году составил 27 человек. Численность населения с 1989 года уменьшилась на 507 человек, или на 20 процентов. Снижение рождаемости обусловлено рядом факторов: ухудшением экономического положения населения в середине 90-х годов; ухудшением репродуктивного здоровья населения; изменениями шкалы жизненных ценностей молодого поколения.

Начиная с 2001 года темпы депопуляции стали постепенно сокращаться.

В 2001 - 2005 годах отмечается стабилизация числа родившихся, которая обусловлена более благоприятной возрастной структурой женского населения.

Уровень смертности в 2005 году составил 15,2 промилле.

6. 2001 - 2005 годы характеризуются стабилизацией роста численности населения в трудоспособном и старше трудоспособного возрастах, сокращения численности лиц моложе трудоспособного возраста. На начало 2006 года численность населения трудоспособного возраста составила 1087 человек, или 54 процента всего населения.

7. Численность и доля лиц старше трудоспособного возраста составляют 530 человек, или 27 процентов, моложе трудоспособного возраста - 401 человек, или 19,9 процента от всего населения.

Структура населения по полу существенно различается по возрастным группам. В 2005 году численность мужского населения превышала численность женского населения в возрастных группах до 54 лет. В группе населения старше трудоспособного возраста на долю женщин приходится 69 процентов населения при доле мужчин 41 процент. Особенностью этого процесса является сверхсмертность мужчин, в том числе от внешних причин (несчастные случаи, отравления, включая алкогольные, травмы).

8. Важной демографической характеристикой является миграция населения. В 2005 году в г.п. Антополь прибыло 77 человек, в том числе 22 ребенка в возрасте до 16 лет, выбыло 71 человек, в том числе 12 детей в возрасте до 16 лет. Миграционный прирост составил соответственно 1 и 10 человек.

9. Из общего числа жителей г.п. Антополь 604 человека составляют пенсионеры и инвалиды (30,1 процента).

В г.п. Антополь проживает инвалидов Великой Отечественной войны - 8, участников Великой Отечественной войны - 22, семей погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны - 2.

Банк данных социально незащищенных категорий населения г.п. Антополь включает: многодетные семьи - 43, неполные семьи - 68, семьи с социально опасным положением - 7, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, - 11, одиноко проживающие граждане пожилого возраста - 169, одинокие граждане пожилого возраста - 34, инвалиды старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста, - 12.

10. В поселке имеются средняя школа, вспомогательная базовая школа, детский сад, больница, поликлиника, стоматологическая поликлиника, библиотека, кинотеатр, Дом культуры, районный центр ремесел, Дом быта.

На территории поселка расположены 7 предприятий, организаций и учреждений разных форм собственности.

11. В г.п. Антополь розничная торговля представлена 15 торговыми предприятиями, из которых 5 - районного потребительского общества (далее - райпо), 10 - индивидуальных предпринимателей. Кроме этого в поселке работают 3 предприятия общественного питания райпо.

12. В прошедшей пятилетке принятые меры способствовали увеличению объемов производства и улучшению качественных параметров функционирования реального сектора экономики.

13. По типу городской поселок отнесен к агрогородку.

14. Промышленность городского поселка представлена одним промышленным предприятием - открытое акционерное общество "Антопольская ватно-прядильная фабрика" (далее - ОАО "Антопольская ватно-прядильная фабрика").

Антопольская ватно-прядильная фабрика образована в 1944 году как Антопольский райкомбинат. В 1957 году из Ленинграда было перевезено и установлено оборудование по выпуску веревки и шпагата, а в 1959 году в райкомбинате началось производство ваты. С 1979 года Антопольская ватно-прядильная фабрика объединена с Кобринской ткацкой фабрикой. В 1983 году оборудование веревочного цеха заменено на прядильное. В декабре 1994 года Антопольская ватно-прядильная фабрика реорганизована в дочернее предприятие Кобринской производственно-торговой фирмы "Сузорье". В 2003 году образовано ОАО "Антопольская ватно-прядильная фабрика".

Объем производства товарной продукции за 2005 год составил 1000 млн. рублей, или 105 процентов. Темп роста за прошедшую пятилетку составил 141,8 процента.

Объем выпуска потребительских товаров за 2005 год составил 874 млн. рублей, или 97,1 процента. Темп роста за пятилетку составил 160 процентов.

Коэффициент использования производственных мощностей - до 35 процентов. Износ основных средств составляет 80,5 процента.

ОАО "Антопольская ватно-прядильная фабрика" проводится работа по модернизации действующего производства:

В III квартале 2005 года была введена в эксплуатацию линия по производству пряжи, что дало возможность увеличить объемы производства данного вида продукции.

Приобретена и установлена в IV квартале 2005 года дополнительная единица оборудования для переработки сырья на ватин полушерстяной, что дает возможность устранить проблему кратковременных простоев из-за нехватки переработанного сырья.

15. Аграрный сектор представлен сельскохозяйственным производственным кооперативом "Осиповичи" (далее - СПК "Осиповичи"), который образован в результате реорганизации двух убыточных сельскохозяйственных кооперативов "Антополь-Агро" и "Осиповичи".

Эффективность сельскохозяйственного производства обоих хозяйств постоянно снижалась. Финансовое положение становилось критическим, увеличивался рост кредиторской задолженности. Происходило невосполнимое старение технического потенциала. Сократились объемы внесения минеральных, органических удобрений, известкования кислых почв. Работа данных кооперативов не обеспечивала не только расширенного воспроизводства, но и простого. Более трех лет подряд организации работали с убытками, рентабельность доходила до минус 36,4 процента. В целях выполнения Указа Президента Республики Беларусь от 19 марта 2004 г. N 138 "О некоторых мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 44, 1/5398) на основании решения общих собраний кооперативов было произведено объединение.

В результате присоединения началась работа по стабилизации сельскохозяйственного производства и его роста, совершенствовался организационно-экономический механизм, укреплялась материально-техническая база.

Прирост валовой продукции сельского хозяйства в 2005 году к уровню 2000 года составил 8 процентов.

Удой молока в кооперативе составил в 2005 году 2628 кг против 1681 кг в 2001 году, среднесуточные привесы крупного скота соответственно 379 граммов и 311 граммов.

На рост продукции животноводства, в частности молока, повлияла и налаженная работа по воспроизводству стада. Выход телят на 100 коров и телок составил к 2005 году 102 головы.

Увеличение производства животноводческой продукции соответственно увеличило и выручку от реализации.

По итогам работы за 2005 год хозяйство вышло на безубыточный результат работы. Прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции, работ и услуг составила 58 млн. рублей при рентабельности 2,7 процента.

Основные производственно-экономические показатели сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного кооператива "Осиповичи" за 2001 - 2005 годы представлены согласно приложению 17 к Программе.

16. За прошедшую пятилетку проблема обеспечения занятости, рост безработицы по г.п. Антополь пришелся на 2003 год.

Ситуация на рынке труда резко ухудшилась, уровень безработицы вырос до 2,8 процента к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте.

На начало 2004 года имели статус безработного 23 человека. Это связано с сокращением должностей санитарок общебольничного персонала Антопольской горпоселковой больницы, в результате чего было высвобождено 7 человек, из которых 5 зарегистрировались в центре занятости.

В течение 2004 года произошли существенные изменения в конъюнктуре рынка труда. Основным источником пополнения рынка труда в течение 2004 года явились лица, уволенные по истечении срока договора и соглашению сторон. Количество безработных на начало 2005 года по г.п. Антополь снизилось на 16 человек и составило 7 человек. Безработным оказано содействие в трудоустройстве на работу в коммунальном унитарном межотраслевом производственном предприятии жилищно-коммунального хозяйства "Дрогичинское жилищно-коммунальное хозяйство" (далее - КУМПП ЖКХ "Дрогичинское ЖКХ").

В 2005 году тенденция роста напряженности на рынке труда продолжала смягчаться. Численность безработных на начало 2006 года составила 6 человек, уровень безработицы снизился до 0,8 процента. Создано 6 новых рабочих мест субъектами малого предпринимательства на рынке услуг, в том числе оказана финансовая помощь из средств государственного фонда содействия занятости населения для организации предпринимательской деятельности по производству плитки тротуарной, бордюров для создания одного рабочего места.

Общая информация приведена в паспорте г.п. Антополь согласно приложению 1 к Программе.

Информация о выполнении государственных социальных стандартов приведена согласно приложению 2 к Программе.



Глава 3 ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА АНТОПОЛЬ

17. Основной целью социально-экономического развития городского поселка на 2006 - 2010 годы является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения.

18. Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение роста реальной заработной платы;

создание благоприятных условий для интеллектуального, профессионального и физического совершенствования человека;

повышение уровня конкурентоспособности экономики на основе технического перевооружения и модернизации;

кооперация производств;

создание новых рабочих мест;

развитие сферы услуг;

создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства;

внедрение повышенной системы социальных стандартов во всех сферах жизни общества.



Глава 4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ

19. Главной целью развития промышленного комплекса городского поселка является более полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения города, района, области и республики в продукции и потребительских товарах на основе повышения эффективности промышленного производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, обеспечение устойчивых темпов наращивания производства.

20. Основные направления:

освоение новой продукции;

развитие кооперации;

активизация инвестиционной деятельности с целью модернизации и технического перевооружения.

21. ОАО "Антопольская ватно-прядильная фабрика" в 2005 году приобретена линия по производству наматрацников, планируемый ввод в эксплуатацию в IV квартале 2006 года. С вводом в эксплуатацию линии по производству наматрацников ручной труд в производстве будет заменен на механизированный, что будет способствовать увеличению объемов производства.

В 2006 году произведено перемещение оборудования по переработке сырья из старого цеха в новый для того, чтобы сконцентрировать все оборудование для переработки сырья в одном здании и сократить транспортные затраты по перемещению сырья.

Планируется приобретение и установка в 2007 году линии по производству иглопробивного ватина. Капитальные вложения составляют около 50 млн. рублей.

В 2008 году планируется:

произвести ремонт производственного помещения старого цеха с целью размещения там швейного производства, для проведения проектных и строительно-монтажных работ необходимо ориентировочно 50 млн. рублей капвложений;

приобретение и установка котла ОВК-90 для обогрева производственного помещения старого цеха.

В 2009 году планируется произвести переоборудование здания под производство медицинской ваты.

В 2010 году - приобретение оборудования и освоение технологии производства медицинской ваты.

На закупку необходимого оборудования, проведение проектных, строительно-монтажных работ и освоение технологии производства медицинской ваты необходимо ориентировочно 250 млн. рублей.

С целью стабилизации работы предприятия, загрузки производственных мощностей и увеличения объемов производства планируется организация новых производств на основе кооперации субъектов предпринимательской деятельности любой формы собственности с созданием 25 новых рабочих мест.

В целом по пятилетке ожидается увеличение объемов производства промышленной продукции на 655 млн. рублей, или 65,5 процента, увеличение объемов производства товаров народного потребления на 470 млн. рублей, или 53,8 процента.

Показатели промышленности приведены согласно приложению 3.

22. Строительными организациями района ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов социально гарантированного обслуживания. Государственным унитарным строительным предприятием "Дрогичинская передвижная механизированная колонна N 8" (далее - ГУСП "Дрогичинская ПМК-8") производятся работы в агрогородке "Антопольский" по капитальному ремонту государственного учреждения образования "Антопольская общеобразовательная средняя школа" на 640 учебных мест и детского дошкольного учреждения на 110 мест. По состоянию на 1 октября 2006 г. освоение составило 331,0 млн. рублей и 33,9 млн. рублей соответственно. Работы на объектах продолжаются.

23. Дрогичинским районом электросетей выполнена реконструкция ВЛ-0,4 кВт в г.п. Антополь общей протяженностью 5 км на сумму 131 млн. рублей.

24. Филиал коммунального унитарного предприятия "Брестоблдорстрой" Дрогичинское дорожное ремонтно-строительное управление N 177 проводит работы по поддержанию качественного состояния сетей местных автомобильных дорог общего пользования, а также по модернизации и развитию транспортного сообщения. В настоящее время завершены работы по капитальному ремонту и реконструкции улиц, проездов, тротуаров населенных пунктов, подъездных путей и территорий производственной сферы сельскохозяйственных производственных кооперативов. В г.п. Антополь в течение текущего года выполнены работы на общую сумму 247 млн. рублей, в том числе произведен текущий ремонт 5 км дороги от г.п. Антополь к населенным пунктам на сумму 64,4 млн. рублей, капитальный ремонт улиц, проездов и тротуаров на сумму 20 млн. рублей, капитальный ремонт подъездных путей к производствам на сумму 227 млн. рублей.

25. Очередность на улучшение жилищных условий составляет 67 человек. Удовлетворение потребности населения в жилье планируется обеспечить за счет индивидуального строительства и реконструкции, покупки жилья. К концу 2006 года свои жилищные условия улучшат пять семей.

Обеспеченность населения жильем приведена согласно приложению 6 к Программе.

26. Прогноз развития СПК "Осиповичи" на 2006 - 2010 годы базируется на основных положениях Государственной программы возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. N 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 52, 1/6339), которая предусматривает повышение уровня и качества жизни населения, эффективное производство сельскохозяйственной продукции, обеспечение рентабельного производства продукции, повышение платежеспособности, увеличение доходов работников, занятых в сельскохозяйственном производстве. В рамках ее в 2006 году создается агрогородок Антопольский.

Повышение эффективности производства предусматривается за счет реализации комплекса организационно-экономических мероприятий, направленных на рациональное использование природных, финансовых, трудовых и материальных ресурсов.

27. Приоритетными направлениями в этой сфере являются:

совершенствование специализации сельскохозяйственного производства;

повышение плодородия почв и продуктивности мелиорированных земель;

развитие отраслей растениеводства и животноводства;

техническое переоснащение сельскохозяйственного производства;

организация профессиональной подготовки кадров в системе агропромышленного комплекса;

повышение производительности труда.

28. Среди важнейших направлений развития хозяйства выделяются производство зерна, кормов, сахарной свеклы, маслосемян рапса, молока и мяса.

Сельскохозяйственные угодья занимают 5204 га, в том числе пашня - 1623 га, из них на осушенных землях - 867 га (53 процента от пашни).

Бал пашни 30,6, сельхозугодий - 30.

Посевная площадь в текущем году в хозяйстве составит 1959 га, что превышает площадь пашни на 336 га. Поэтому распахано 336 га лугопастбищных угодий.

29. Прирост валовой продукции сельского хозяйства ежегодно прогнозируется на уровне 105 - 106 процентов.

Приоритетным направлением остается развитие зернового клина.

Валовой сбор зерна в 2010 году прогнозируется в объеме 4500 тонн (в весе после доработки), маслосемян рапса - 350 тонн, картофеля - 200 тонн, сахарной свеклы - 4500 тонн, овощей - 900 тонн.

Наращивание валовых сборов сельскохозяйственных культур предполагается, прежде всего, за счет совершенствования технологии возделывания, дальнейшего углубления специализации хозяйства.

30. В целях повышения эффективности земледелия будет вестись постоянная работа по повышению плодородия почв. Для этого к концу 2010 года намечается увеличить внесение органических удобрений до 31 тыс. тонн, минеральных - до 1300 тонн, в том числе азотных до 480 тонн, фосфорных - до 220 тонн и калийных - до 600 тонн действующего вещества (не менее 250 кг на га сельхозугодий). Кроме того, ежегодно предстоит проводить известкование кислых почв.

Мелиорированные земли занимают площадь около 867 га, что составляет 53 процента от пашни. На этих землях хозяйство получает более 50 процентов продукции растениеводства и 2/3 травянистых кормов. Намечается улучшить использование мелиорированных земель, повысить их продуктивность на пахотных угодьях до 45 - 50, сенокосно-пастбищных - до 30 центнеров кормовых единиц с га.

31. В хозяйстве имеется 28 тракторов, 7 зерновых комбайнов, 2 кормоуборочных комбайна, 1 самоходная косилка и другая сельскохозяйственная техника, которая требует около 60 процентов замены.

В целях создания базы для совершенствования технологий производства сельскохозяйственной продукции, выполнения в оптимальные сроки комплекса работ в земледелии и животноводстве предусматривается оптимизация структуры машинно-тракторного парка.

В 2006 году хозяйством было приобретено по лизингу 35 единиц техники: свеклоуборочный комбайн "Холмер", опрыскиватель садовый, АКШ-6 - 2 единицы, плуг 4-корпусный, раздатчик кормов РСК-12, агрегат для внесения органических удобрений ПРТ - 2 единицы, культиватор КПС-4, сеялка СПУ-6 - 2 единицы, косилка КРС-3.1, косилка КПП-3.1, грабли ГВР-700, культиватор КПС-6, дождевальная установка, автомобили МАЗ с прицепами - 2 единицы, опрыскиватель "Микасон-2000", 3 трактора МТЗ-1221, 2 трактора МТЗ-82, зерноуборочные комбайны - КЗС-10, КЗР-10, Бизон 1С-59 и прочая сельскохозяйственная техника на общую сумму 2,6 млрд. рублей.

Кроме этого в 2006 году были переоборудованы и введены в эксплуатацию 2 зерносушилки на местных видах топлива. Планируется смонтировать два теплогенератора ТГА-800 на действующих комплексных зерносушилках.

Для частичного технического перевооружения требуется дополнительно получить в текущем году тракторов "Джон Дир" - 1 единица, тракторов МТЗ-82 - 2 единицы, КЗС-10К - 3 единицы, МТЗ-2522 - 1 единица, "Ягуар 850" - 1 единица, косилка КПР-9 - 1 единица.

32. На балансе хозяйства находится цех по переработке овощеводческой продукции. Однако оборудование морально устарело и к 2010 году планируется произвести полную модернизацию консервного цеха с последующим приобретением всего необходимого современного оборудования для промышленной переработки овощеводческой продукции не только собственной, но и закупаемой.

33. Сегодня животноводство обеспечивает наибольшую выручку от реализации всей сельскохозяйственной продукции, занимает наивысший процент в валовой продукции, является основным источником стабильного и постоянного дохода хозяйства. Поэтому основной акцент будет сделан на развитие этой подотрасли.

34. В структуре животноводческой продукции 63 процента принадлежит производству молока, 30 процентов продукции - выращиванию КРС и 7 процентов составляет прочая продукция животноводства.

В перспективе увеличение производства молока за счет повышения продуктивности дойного стада не менее 5000 кг в год в расчете на одну корову.

Поэтому основной задачей на 2006 - 2010 годы является увеличение объемов производства и реализации животноводческой продукции и, в первую очередь, обеспечение устойчивого роста производства молока.

Резервами увеличения продуктивности дойного стада являются три наиболее важных фактора: улучшение кормовой базы, реконструкция животноводческих ферм, углубленная селекционная работа по улучшению продуктивных качеств дойного стада.

В 2006 году ведется работа по реконструкции двух молочнотоварных ферм: "Первомайск", "Губерня", а в 2007 году будет произведена реконструкция и молочнотоварной фермы "Осиповичи". Это позволит перейти на высокопроизводительные и энергосберегающие технологии содержания скота, снизить издержки производства.

В хозяйстве сохранено маточное поголовье коров в количестве 780 голов. К 2010 году планируется нарастить до 1300 голов.

С учетом достаточной обеспеченности кормами ставится задача наращивания животноводческой продукции: производство реализационного мяса прогнозируется к концу 2010 года - 480 тонн, молока - 6500 тонн.

Прогнозируется рост поголовья крупного рогатого скота до 3500 голов. Поголовье коров будет на уровне 1300 голов.

Для выполнения поставленных задач в животноводстве необходимо наладить рациональное использование кормов, сбалансировать кормовую единицу переваримым протеином, исключить скармливание концентратов в чистом виде, усовершенствовать работу по воспроизводству стада, обеспечить комплекс мер по заготовке полуторагодичного запаса кормов, техническое перевооружение животноводческой отрасли и внедрение высокоэффективных технологий.

Для сохранения обеспечения животноводства концентрированными кормами в растениеводстве будут сохранены посевные площади зерновых культур к концу 2010 года на уровне 1220 га. Это позволит увеличить использование на кормовые цели зернобобовых культур и повысить протеиновую обеспеченность кормовой единицы.

35. Не менее важным источником пополнения рационов белком является выращивание рапса на зерно с последующим использованием в корм шрота. Планируется посевы этой культуры в 2007 году довести до 123 га, а к 2010 году - до 175 га.

В структуре кормовых культур на пашне акцент будет сделан на кукурузу как на наиболее высокоэнергетическую, засухоустойчивую культуру, посевные площади которой будут сохранены на уровне 800 га.

36. Выполнение данных прогнозных показателей позволит получить производство валовой продукции в СПК "Осиповичи" к 2010 году в сумме 2950 млн. рублей, обеспечив ежегодный темп прироста 7 - 8 процентов и рентабельность производства до 15 процентов.

37. Особое внимание будет уделяться совершенствованию системы оплаты труда с учетом конечных результатов финансовой деятельности кооператива. На выплату заработной платы будет направлено до 35 процентов выручки от реализации продукции.

Основные производственно-экономические показатели развития СПК "Осиповичи" представлены согласно приложению 3 к Программе.

38. Достижение запланированных объемов производства и повышение эффективности сельскохозяйственного производства позволит увеличить к концу 2010 года заработную плату работников сельскохозяйственного производственного кооператива до 300 долларов США.

39. Дрогичинским районным узлом электросвязи проводится текущий ремонт АТС на 825 номеров. В настоящее время наличие основных телефонных аппаратов по г.п. Антополь составляет 817 штук и к 2010 году планируется их увеличение до 819 штук при численности населения в городском поселке 2018 человек. Обеспеченность населения телефонными аппаратами общего пользования составляет 40,8 штуки на 100 человек. В г.п. Антополь установлено 6 таксофонов, плотность таксофонов на 1000 человек составляет 3,0 единицы.

40. Дрогичинским районным узлом почтовой связи ведутся работы по реконструкции здания отделения почтовой связи в г.п. Антополь. Сметная стоимость объекта составляет 25 млн. рублей, по состоянию на 1 января 2006 г. освоено 20 млн. рублей.

41. В области транспорта все нормативы социальных стандартов выполняются. Жители городского поселка ежедневно имеют возможность попасть в районный и областной центр, любой населенный пункт района.

Основные производственно-экономические показатели развития транспорта и связи представлены согласно приложению 5 к Программе.

42. КУМПП ЖКХ "Дрогичинское ЖКХ" в целях обеспечения жителей городского поселка качественной питьевой водой разрабатывается проектно-сметная документация, заключены договоры с подрядчиками, параллельно ведется строительство водозабора, включающего артезианскую скважину, водоводы (проложено 500 метров водовода), трансформаторную подстанцию. Затраты составили 144,9 млн. рублей.

43. В ходе выполнения работ по преобразованию г.п. Антополь в агрогородок затрачено 89,3 млн. рублей на проведение благоустройства территории поселка, в том числе установлены ажурный забор в центре г.п. Антополь вокруг сквера общей протяженностью 520 п. м (затрачено 5,7 млн. рублей), железобетонный забор по ул. Гоголя протяженностью 504 п. м (затрачено 5,7 млн. рублей), 936 п. м забора по ул. Советской (затрачено 22,3 млн. рублей), установлены деревянные щиты забора возле Антопольской средней школы протяженностью 126 п. м на сумму 1,0 млн. рублей, произведен текущий ремонт памятников "Журавли" (затрачено 7,0 млн. рублей) и погибшим красноармейцам (затрачено 4,6 млн. рублей), произведены работы по благоустройству центрального сквера на сумму 14,8 млн. рублей. Закуплены и установлены две детские игровые площадки на сумму 19,5 млн. рублей.

Для поддержания должного порядка на территории поселка в штат Антопольского участка КУМПП ЖКХ "Дрогичинское ЖКХ" введены две дополнительные единицы дворников.

Все нормативы социальных стандартов в области жилищно-коммунального хозяйства выполняются, удельный вес освещенных улиц составляет 60,1 процента при протяженности улиц 14,8 км и протяженности имеющегося уличного освещения 8,9 км.

44. Газификация г.п. Антополь запланирована на 2007 год. В настоящее время согласовывается месторасположение проектируемого газопровода, на реализацию данных мероприятий необходимо вложение финансовых средств в сумме 1,7 млрд. рублей. По состоянию на 1 октября 2006 г. из 868 жилых домов используют сжиженный газ от газо-распределительной установки 20 жилых домов и от газобаллонной установки 843 жилых дома.

45. В целом, все намеченные мероприятия по выполнению Программы социально-экономического развития г.п. Антополь будут выполнены в текущем году в рамках преобразования в агрогородок. Необходимы дополнительные финансовые средства на газоснабжение поселка за счет концерна "Белтопгаз" в сумме 1,7 млрд. рублей.

Показатели жилищно-коммунального хозяйства представлены согласно приложению 6 к Программе.

46. Основной показатель, характеризующий работу торговой организации, - объем розничного товарооборота, который складывается исходя из особенностей обслуживаемого населения: пола, возраста, благосостояния. Однако сегодня, наряду с ассортиментом товаров, представленных покупателю, не менее важной является качественная сторона торгового обслуживания. Поэтому подход к работе торговых предприятий является и будет комплексным. Это - благоустройство территории, внешний вид торгового объекта, наличие современного торгового оборудования, внедрение самообслуживания - формы торговли, позволяющей значительно повысить эффективность работы торгового предприятия.

Развитие торговли и общественного питания в прогнозируемом периоде будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса населения на высококачественные товары широкого ассортимента отечественного производителя на высоком уровне обслуживания.

47. Для достижения этой цели предусматривается:

открытие объектов торговли и общественного питания в 2006 - 2010 годах:

2006 год - 1 продовольственный магазин индивидуального предпринимателя;

2007 год - 1 непродовольственный магазин индивидуального предпринимателя и 1 фирменный магазин открытого акционерного общества "Березовский мясокомбинат";

расширение форм розничной торговли посредством ярмарок, базаров, выносной торговли, доставки товаров на дом.

В связи с вводом в 2006 году агрогородка Антопольский в г.п. Антополь в 2006 году отремонтированы 7 торговых объектов райпо, в том числе 5 магазинов и 2 объекта общественного питания.

Произведены внутренний и наружный ремонт торговых объектов, благоустройство, на что потрачено 143 млн. рублей.

Следуя современным подходам к организации торговли, в магазинах N 5 и N 6 установлены кондиционеры, магазин N 5 оснащен новым торгово-технологическим оборудованием на сумму 15,6 млн. рублей (4 единицы холодильного оборудования и 3 хлебные горки).

В закусочной "Тополь" установлена барная стойка, обустроены кабины, приобретена новая мебель, на что затрачено 38 млн. рублей.

Планируется ремонт и реконструкция в 2010 году здания бывшего торгового центра.

В пунктах торговли и сервиса будет установлено 6 платежных терминалов.

В г.п. Антополь стоит вопрос предоставления населению возможности реализации сельскохозяйственной продукции личных подсобных хозяйств. С этой целью в 2007 году запланирована реконструкция пустующего здания бывшего магазина "Техника" Антопольского филиала райпо под создание рынка на 30 торговых мест.

48. Все это позволит обеспечить рост розничного товарооборота по пятилетке на уровне 153,9 процента.

49. Торговая площадь в 2005 году составила 686 кв.м на 1000 жителей, планируется увеличить к 2010 году до 750 кв. м.

50. Основной целью развития сферы услуг является удовлетворение потребностей населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам.

Для этого предусматривается дальнейшее совершенствование инфраструктуры, расширение услуг, сокращение сроков и улучшение качества оказываемых услуг.

В г.п. Антополь платные услуги оказывают 11 предприятий и организаций, в том числе 3 индивидуальных предпринимателя.

В 2006 году индивидуальным предпринимателем в арендуемом помещении (второй этаж универмага) Дрогичинского райпо организована парикмахерская с созданием 2 рабочих мест, индивидуальным предпринимателем организовано производство железобетонных изделий с созданием новых рабочих мест.

В 2006 году в Доме быта коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг "Дрогичинский КБО" (далее - КУП ОУ "Дрогичинский КБО") установлено новое оборудование для оказания услуг парикмахерской: 2 парикмахерских блока и 2 сушуара усовершенствованной модели.

51. Планируется:

создание участка по ремонту обуви в комплексно-приемном пункте г.п. Антополь в 2007 году с созданием новых рабочих мест, для чего в 2006 - 2007 годах будет приобретено необходимое оборудование стоимостью 8,6 млн. рублей за счет инновационного фонда государственного объединения "Белбыт";

в 2008 году планируется к продаже, сдаче в аренду неиспользуемое помещение - 2-й этаж Дома быта под организацию швейного производства с созданием минимум 20 новых рабочих мест;

информирование населения об оказании новых видов услуг через средства массовой информации: телевидение, радио, газету.

52. Реализация мер по развитию платных услуг населению позволит обеспечить их рост в 2006 - 2010 годах на 53,9 процента, бытовых услуг - на 53,9 процента.

53. Планируется довести объем платных услуг на 1 жителя поселка с 121,5 тыс. рублей в 2005 году до 202 тыс. рублей в 2010 году, в том числе бытовых услуг с 13,3 тыс. рублей в 2005 году до 22,0 тыс. рублей в 2010 году.

54. Основные производственно-экономические показатели развития торговли и сферы услуг представлены согласно приложению 7 к Программе.

55. В состав Антопольской городской больницы входят следующие структурные подразделения: лечебный корпус на 35 коек, поликлиника на 54 посещения в смену, административный корпус, стоматологическое отделение, детская и женская консультации, одна выездная фельдшерская бригада скорой помощи, хозяйственный корпус.

С 16 января 2006 г. на базе Антопольской городской больницы открыта больница сестринского ухода на 25 коек.


Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 |



Archiv Dokumente

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList