Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 14.02.2006 N 20 "О реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. N 873" (вместе с "Положением о Комиссии по развитию организаций, находящихся в ведении Государственного комитета по науке и технологиям", "Регламентом разработки, проведения экспертизы и согласования прогнозов развития организаций, находящихся в ведении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, на 5 лет, бизнес-планов их развития на год и бизнес-планов инвестиционных проектов таких орг...

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница

Стр. 1


Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |







В целях реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. N 873 "О прогнозах, бизнес-планах развития и бизнес-планах инвестиционных проектов коммерческих организаций, находящихся в ведении или входящих в состав республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по развитию организаций, находящихся в ведении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

2. Утвердить прилагаемые:

Регламент разработки, проведения экспертизы и согласования прогнозов развития организаций, находящихся в ведении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, на 5 лет, бизнес-планов их развития на год и бизнес-планов инвестиционных проектов таких организаций;

Рекомендации по разработке прогнозов развития организаций, находящихся в ведении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, на 5 лет, бизнес-планов их развития на год.

3. Закрепить за заместителем Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (далее - ГКНТ) Войтовым И.В. вопросы разработки, экспертизы, согласования и реализации прогнозов развития организаций, находящихся в ведении ГКНТ, на пять лет, бизнес-планов их развития на год и бизнес-планов инвестиционных проектов, взаимодействие по этим вопросам с кредитующими банками, Министерством экономики и другими заинтересованными органами государственного управления, а также деятельность работы созданной настоящим приказом комиссии.

4. Установить, что организации, находящиеся в ведении ГКНТ и финансируемые из республиканского бюджета, разрабатывают прогнозы развития на 5 лет, бизнес-планы развития на год и бизнес-планы инвестиционных проектов в части своей внебюджетной деятельности.

5. Руководителям организаций, находящихся в ведении ГКНТ, образовать или укрепить структурные подразделения, отвечающие за разработку, экспертизу и контроль за ходом реализации прогнозов развития организации на пять лет, бизнес-планов ее развития на год и бизнес-планов инвестиционных проектов организации.

6. Возложить персональную ответственность на руководителей организаций, находящихся в ведении ГКНТ, за своевременную разработку и согласование, а также за отсутствие в нарушение законодательства и настоящего приказа в руководимых ими организациях (находящихся в их подчинении) согласованных с ГКНТ прогнозов развития на пять лет, бизнес-планов развития на год и бизнес-планов инвестиционных проектов.



Председатель В.Е.МАТЮШКОВ













                                     УТВЕРЖДЕНО
                                     Приказ Государственного
                                     комитета по науке и технологиям
                                     Республики Беларусь
                                     14.02.2006 N 20


ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ



1. Комиссия по развитию организаций, находящихся в ведении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (далее - Комиссия), создана во исполнение подпункта 4.1.1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. N 873 "О прогнозах, бизнес-планах развития и бизнес-планах инвестиционных проектов коммерческих организаций, находящихся в ведении или входящих в состав республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома".

2. Предметом деятельности Комиссии является рассмотрение и решение проблемных вопросов разработки, экспертизы и реализации прогнозов развития организаций, находящихся в ведении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (далее - ГКНТ), на пять лет, бизнес-планов их развития на год и бизнес-планов инвестиционных проектов (далее - бизнес-планы).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь и настоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии являются:

рассмотрение проблемных вопросов и разногласий между организациями, находящимися в ведении ГКНТ (далее - организации), и структурными подразделениями ГКНТ;

подготовка предложений и рекомендаций, направленных на решение проблемных вопросов разработки, экспертизы, согласования и реализации бизнес-планов;

выработка решений по повышению эффективности реализации бизнес-планов;

выработка предложений по внесению проектов решений Президента Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь по вопросам, связанным с реализацией бизнес-планов;

рассмотрение иных вопросов, обеспечивающих принятие оперативных мер, направленных на совершенствование организации разработки, экспертизы, согласования и реализации бизнес-планов.

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:

анализирует ход реализации бизнес-планов, возникающие в ходе их реализации проблемные вопросы;

при наличии проблемных вопросов рассматривает бизнес-планы организаций и вносит, при необходимости, предложения по подготовке проектов решений органов государственного управления по вопросам, связанным с их реализацией;

заслушивает руководителей (их заместителей) организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

контролирует реализацию предложений и рекомендаций Комиссии.

6. Комиссия имеет право:

приглашать на заседание Комиссии представителей республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома, коммерческих и иных организаций, банков, независимых экспертов и консультантов;

вносить предложения о применении мер ответственности к должностным лицам, допускающим нарушения порядка разработки, экспертизы, согласования и реализации бизнес-планов;

давать рекомендации организациям по вопросам разработки, экспертизы и реализации бизнес-планов.

7. Замена членов Комиссии, участвующих в заседаниях, допускается в исключительных случаях по согласованию с Председателем Комиссии.

8. Председателем Комиссии является один из заместителей Председателя ГКНТ.

9. Заседания проводятся по мере необходимости и считаются правомочными при наличии на них не менее двух третей состава Комиссии.

10. Подготовку материалов к заседанию Комиссии осуществляют структурные подразделения ГКНТ, за которыми закреплены организации, совместно с отделом финансов, экономики и бухгалтерского учета ГКНТ, и организации - по вопросам разработки, экспертизы, согласования и реализации бизнес-планов.

Материалы, рассматриваемые на очередном заседании Комиссии, должны быть направлены членам Комиссии не позднее чем за два дня до заседания Комиссии.

11. Комиссия рассматривает бизнес-планы и другие, внесенные на рассмотрение материалы, в течение не более 10 дней со дня их поступления.

12. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или, по его поручению, заместитель председателя Комиссии.

Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий.

13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии, и доводятся до заинтересованных в виде выписок из протокола заседания в недельный срок.











                                     УТВЕРЖДЕНО
                                     Приказ Государственного
                                     комитета по науке и технологиям
                                     Республики Беларусь
                                     14.02.2006 N 20


РЕГЛАМЕНТ

РАЗРАБОТКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И СОГЛАСОВАНИЯ

ПРОГНОЗОВ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НА 5 ЛЕТ, БИЗНЕС-ПЛАНОВ ИХ РАЗВИТИЯ

НА ГОД И БИЗНЕС-ПЛАНОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ТАКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ



1. Регламент разработки, проведения экспертизы и согласования прогнозов развития организаций, находящихся в ведении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, на 5 лет, бизнес-планов их развития на год и бизнес-планов инвестиционных проектов таких организаций разработан во исполнение подпункта 4.1.4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. N 873 "О прогнозах, бизнес-планах развития и бизнес-планах инвестиционных проектов коммерческих организаций, находящихся в ведении или входящих в состав республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома".

2. Регламент разработки и согласования прогнозов развития организаций, находящихся в ведении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (далее - организации), на 5 лет включает издание приказа Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (далее - ГКНТ) о разработке перспективных прогнозов развития организаций на пять лет (далее - прогноз развития) в десятидневный срок со дня доведения до ГКНТ утвержденных показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на пять лет.

Этим приказом:

устанавливается срок представления прогнозов развития в ГКНТ на согласование, но не позднее полутора месяцев со дня издания приказа;

устанавливается срок рассмотрения и согласования представленных прогнозов развития, но не более двух недель;

назначаются ответственные исполнители по разработке (руководители организаций) и согласованию (структурные подразделения ГКНТ).

Организации в соответствии с приказом Председателя ГКНТ:

в установленный приказом срок разрабатывают прогнозы развития с более полной детализацией параметров, целей и задач первого года пятилетки и описанием намечаемых к реализации инвестиционных проектов и представляют на согласование в ГКНТ;

рассматривают на совете организации и в двухмесячный срок со дня издания приказа, утверждают прогнозы развития после одобрения на заседаниях коллегии ГКНТ.

Рассмотрение и согласование прогнозов развития осуществляют структурные подразделения ГКНТ.

С этой целью организации представляют в ГКНТ прогнозы развития, разработанные в соответствии с Рекомендациями по разработке прогнозов развития организаций, находящихся в ведении ГКНТ, на 5 лет, бизнес-планов их развития на год, утверждаемыми ГКНТ.

Структурное подразделение ГКНТ, за которым закреплена организация, совместно с отделом финансов, экономики и бухгалтерского учета ГКНТ в двухнедельный срок рассматривает представленные прогнозы развития и с учетом внесенных замечаний представляет их на согласование заместителю Председателя ГКНТ и на рассмотрение коллегии ГКНТ.

Срок повторного внесения на согласование доработанных с учетом замечаний прогнозов развития не должен превышать десяти дней со дня официального возврата их на доработку.

3. Регламент разработки проведения экспертизы и согласования бизнес-планов развития организаций на год (далее - бизнес-планы развития) включает издание приказа Председателя ГКНТ о разработке бизнес-планов развития в десятидневный срок со дня опубликования принятых в установленном порядке показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на очередной год.

Этим приказом:

устанавливается срок представления проектов бизнес-планов развития в ГКНТ на согласование, но не позднее полутора месяцев со дня издания приказа;

устанавливается срок рассмотрения и согласования представленных бизнес-планов развития, но не более двух недель;

назначаются ответственные исполнители по разработке (руководители организаций) и согласованию (структурные подразделения ГКНТ).

Организации в соответствии с приказом Председателя ГКНТ:

в полуторамесячный срок со дня издания приказа разрабатывают бизнес-планы развития и представляют их на экспертизу и согласование в ГКНТ;

в двухмесячный срок со дня издания приказа утверждают одобренные советом организации и согласованные с ГКНТ бизнес-планы развития.

При разработке бизнес-планов развития, предусматривающих их реализацию с кредитной поддержкой банков, необходимо получить заключение кредитующих банков.

Проведение ГКНТ экспертизы бизнес-планов развития осуществляют структурные подразделения ГКНТ.

В целях проведения экспертизы бизнес-планов развития не позднее чем за 45 дней со дня издания приказа представляются:

бизнес-планы развития;

заключение кредитующих банков (для бизнес-планов развития, предусматривающих их реализацию с кредитной поддержкой банков);

пояснительная записка.

Структурное подразделение ГКНТ, за которым закреплена организация, совместно с отделом финансов, экономики и бухгалтерского учета в двухнедельный срок рассматривает представленные на экспертизу документы и представляет с учетом внесенных замечаний бизнес-планы развития на согласование заместителю Председателя ГКНТ.

Срок повторного внесения на согласование доработанных с учетом замечаний бизнес-планов развития не должен превышать десяти дней со дня их официального возврата на доработку.

В случае возникновения проблемных вопросов и разногласий между организациями и ГКНТ, связанных с разработкой, экспертизой и реализацией бизнес-планов развития, и с целью их разрешения, организации в десятидневный срок с момента их возникновения письменно обращаются в Комиссию по развитию организаций, находящихся в ведении ГКНТ.

4. Регламент разработки, проведения экспертизы, согласования и утверждения бизнес-планов инвестиционных проектов организаций (далее - бизнес-планы инвестиционных проектов).

Бизнес-планы инвестиционных проектов разрабатываются организациями за 6 месяцев до начала реализации. Разработка, экспертиза, согласование и утверждение таких бизнес-планов, начинаемых в первый год пятилетки, должны быть завершены в сроки, установленные для разработки прогнозов развития.

Бизнес-планы инвестиционных проектов разрабатываются в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства экономики Республики Беларусь.

При подготовке бизнес-планов инвестиционных проектов, реализуемых с кредитной поддержкой банков, необходимо получить заключение кредитующих банков по этим бизнес-планам.

Срок проведения экспертизы ГКНТ не должен превышать 20 дней со дня поступления полного пакета документов.

Срок повторного внесения отклоненных бизнес-планов инвестиционных проектов на экспертизу не должен превышать 30 дней. Повторная экспертиза бизнес-планов инвестиционных проектов, внесенных в установленные сроки, проводится в течение 20 дней.

Структурные подразделения ГКНТ, определенные согласно п. 2 Регламента приказом, осуществляют контроль за доработкой организациями бизнес-планов инвестиционных проектов и несут ответственность за своевременное проведение экспертизы в установленные настоящим Регламентом сроки.

5. Для проведения экспертизы бизнес-плана инвестиционных проектов с согласия представившей его организации ГКНТ может приглашать независимых экспертов, в том числе и иностранных.

6. Разработка прогнозов развития, бизнес-планов развития и бизнес-планов инвестиционных проектов осуществляется на основании приказов руководителей организаций. Этими приказами в обязательном порядке должны быть определены:

ответственные за разработку, достоверность используемых в расчетах данных, информирование ГКНТ о ходе разработки прогнозов развития, бизнес-планов развития и бизнес-планов инвестиционных проектов и своевременность внесения в них необходимых изменений и дополнений в течение срока их реализации;

механизм взаимодействия между структурными подразделениями организаций при разработке указанных документов, анализе хода их реализации и внесении в них необходимых изменений и дополнений;

необходимость привлечения к разработке указанных документов иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с указанием основания их привлечения;

сроки разработки указанных документов, утверждение календарных планов-графиков их подготовки.

7. Бизнес-планы развития или бизнес-планы инвестиционных проектов, предусматривающие их реализацию с кредитной поддержкой, получившие отрицательное заключение кредитующего банка, рассматриваются в десятидневный срок совместно специалистами организации, ГКНТ и кредитующего банка и в случае непринятия по нему положительного решения выносятся на рассмотрение Комиссии по развитию организаций, находящихся в ведении ГКНТ, с участием руководства банка.

При непринятии положительного решения вопросы о кредитной поддержке организации или другие нерешенные вопросы выносятся Комиссией по развитию организаций, находящихся в ведении ГКНТ, не позднее чем в двухнедельный срок на рассмотрение Комиссии по развитию коммерческих организаций при Совете Министров Республики Беларусь.

8. ГКНТ представляет в Министерство экономики Республики Беларусь в составе информации об итогах работы за отчетный период:

до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации бизнес-планов важнейших инвестиционных проектов и проблемных вопросах, возникающих при их реализации;

ежегодно до 15 января и 15 июля сводную информацию о ходе реализации всех бизнес-планов инвестиционных проектов и проблемных вопросах, возникающих при их реализации.











                                     УТВЕРЖДЕНО
                                     Приказ Государственного
                                     комитета по науке и технологиям
                                     Республики Беларусь
                                     14.02.2006 N 20


РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГНОЗОВ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И

ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НА 5 ЛЕТ, БИЗНЕС-ПЛАНОВ

ИХ РАЗВИТИЯ НА ГОД



1. Общие методические положения



Рекомендации по разработке прогнозов развития организаций, находящихся в ведении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, на 5 лет, бизнес-планов их развития на год (далее - Рекомендации) разработаны во исполнение подпункта 4.1.5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. N 873 "О прогнозах, бизнес-планах развития и бизнес-планах инвестиционных проектов коммерческих организаций, находящихся в ведении или входящих в состав республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома" и в целях обеспечения методологического и методического единства при разработке прогнозов развития организаций, находящихся в ведении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (далее - организации), на 5 лет, бизнес-планов их развития на год (далее - бизнес-планы).

Прогноз развития организаций на пять лет представляет собой систему научно обоснованных целевых ориентиров, а также организационно-технических мер, обеспечивающих благоприятную среду функционирования организаций.

В основу разработки настоящих Рекомендаций положены следующие принципы:

прогнозирование как система, основанная на сопряженности прогнозных периодов;

преемственность в оценке масштабов, темпов роста, а также в выборе методов и средств достижения целей;

сбалансированность и сопоставимость прогнозных показателей, их взаимосопряженность;

согласованность и преемственность методических подходов к разработке прогнозов различной продолжительности;

вариантность прогнозов как метод выбора наиболее эффективного пути развития организации.

По степени актуальности решаемых в прогнозируемом периоде задач развития организации можно выделить такие, как:

повышение научного, технического и производственного потенциалов;

развитие интеграционных научных, технологических и финансово-производственных связей;

расширение рынков сбыта продукции на основе повышения ее конкурентоспособности;

обеспечение производства всеми видами ресурсов.

Краткосрочный (годовой) прогноз является конкретизирующей и уточняющей составной частью среднесрочного (на пять лет) прогноза. Содержание годового прогноза служит конкретной программой по мобилизации всех видов ресурсов и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на достижение целей и задач, установленных в среднесрочном прогнозе. Цель годового прогноза - обоснование возможности сбалансированного развития организации в течение года. Основной метод прогнозирования - нормативно-балансовый.

Концепция прогноза развития организации базируется на анализе современного состояния, основных факторов экономического роста и оценке их влияния на развитие научно-промышленного производства в прогнозном периоде. При анализе особое внимание уделяется выявлению положительных тенденций развития, а также установлению причин, негативно влияющих на результативность производства.

Основная цель подготовки краткосрочного прогноза заключается в конкретизации параметров развития организации на прогнозируемый год в увязке со среднесрочной стратегией ее развития и макропоказателями развития народно-хозяйственного комплекса страны и Основными (целевыми) параметрами развития народного хозяйства Республики Беларусь.



2. Общие положения и назначения бизнес-плана



Разработанный бизнес-план организации должен представлять собой комплексный план развития организации и служить наряду с отчетными финансовыми документами главным документом научно-технической производственной деятельности. Важнейшей чертой бизнес-плана является точность количественных показателей и содержательное, качественное обоснование каждого раздела плана. Цель составления плана заключается, в первую очередь, в том, чтобы дать руководству организации наиболее полную картину положения организации и возможностей ее развития.

Бизнес-план должен содержать резюме и разделы основного плана и представляется обычно ограниченному кругу лиц, пользующихся доверием у организации.

Поскольку организации, находящиеся в ведении ГКНТ, отличаются друг от друга спецификой производства, невозможно дать детальные рекомендации по разработке бизнес-плана для каждой организации. Поэтому настоящие Рекомендации носят характер общих принципов бизнес-планирования, наполняемых конкретным содержанием при разработке конкретного бизнес-плана.

Целевыми показателями деятельности организаций ГКНТ являются:

объем научно-исследовательских работ;

индексы изменения объемов производства продукции (работ, услуг);

индексы изменения экспорта продукции (работ, услуг);

индексы изменения импорта продукции.

Для характеристики научного, технического и производственного потенциалов в качестве целевых показателей принят удельный вес научно-технической продукции, выполняемой по хозяйственным договорам в объеме выполняемых НИОКР и ОТР.

Показателями, характеризующими эффективность использования ресурсов, являются:

индексы изменения инвестиций в основной капитал;

индексы изменения производительности труда;

уровень рентабельности продукции;

снижение затрат на производство продукции.



3. Требования к составу и содержанию основных разделов

бизнес-плана



Бизнес-план включает титульный лист, содержание основных разделов бизнес-плана, приложения.

На титульном листе указывается название организации - разработчика бизнес-плана, утверждающая подпись руководителя организации и согласующая подпись, заверенные печатью, требования конфиденциальности документа.

В содержании указываются названия основных разделов и подразделов бизнес-плана, его приложений, а также даются ссылки на страницы.

Бизнес-план должен давать полное представление о всех аспектах деятельности организации и состоять из следующих основных разделов:

Раздел "Резюме"

Раздел отражает основные цели, задачи и важнейшие направления экономического развития на перспективный год. Необходимо в сжатой и доступной форме изложить суть бизнес-плана. Целесообразно привести информацию о новых направлениях развития организации. Раздел "Резюме" должен разрабатываться после написания бизнес-плана, когда есть полная ясность по всем остальным разделам.

Объем резюме - не более 4 страниц.

Раздел "Характеристика организации и стратегия ее развития"

В данном разделе дается описание направления науки (отрасли) и характеристика организации, его роль и место в науке и народном хозяйстве республики.

При описании организации отражаются следующие вопросы: основные достижения и неудачи в деятельности организации за два предшествующих года, слабые и сильные места в научно-технической и производственной деятельности, ее особенности, основные целевые показатели социально-экономического развития организации в прогнозируемый период по макету таблиц 1 - 1.1 (прилагаются).

Раздел "Прогнозирование научно-технического развития"

В этом разделе приводится анализ научно-технической деятельности организации (удельный вес работ, выполняемых по прямым хозяйственным договорам, перечень и тематика заключенных договоров на проведение НИОКТР, участие в реализации заданий президентских, государственных, межгосударственных, отраслевых научно-технических программ и проектов и др. В данном разделе заполняется таблица 2 (прилагается).

Раздел "Стратегия маркетинга"

В данном разделе излагаются ключевые моменты обоснования объемов продаж продукции, основанные на анализе рынков сбыта и выработке стратегии маркетинга. Анализ рынков должен включать: общую характеристику рынков, на которых планируется осуществлять сбыт продукции (работ, услуг) организации, оценку их размера, долю организации на разных рынках, динамику развития рынка и прогноз тенденций изменения его в будущем, основные факторы, влияющие на изменение рынка. Приводятся сравнительные данные по ценам на основную продукцию собственного производства и производства конкурентов в республике и зарубежных фирм. Информация по данному разделу может быть дополнена в виде графиков и диаграмм.

Раздел "Прогнозирование производства продукции (работ, услуг)"

В данном разделе представляется информация об объеме промышленной продукции (работ, услуг) и товаров народного потребления по основным видам, которые будет производить организация, ее основные характеристики (потребительские, сбытовые и функциональные), область применения, наличие патентов, лицензий, сертификатов. Также указываются основные показатели внешнеэкономической деятельности: объемы производства экспорта промышленной продукции, импорт, сокращения бартера во внешнеэкономической деятельности. В разделе приводятся данные о наличии запасов готовой продукции на складе и что будет предпринято для приведения их уровня в соответствие установленному нормативу.

В этом разделе приводится планируемый удельный вес новой продукции (работ, услуг) в объеме производства (рассчитывается согласно инструкции по заполнению статистической отчетности 1п-квартальная) как важнейший интегральный показатель, характеризующий работу организации по обновлению выпускаемой продукции (работ, услуг), выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития Республики Беларусь до 2010 г., в том числе мероприятий по созданию и освоению новых видов продукции (работ, услуг).

К разделу необходимо заполнить таблицы 3 - 5 (прилагаются).

Раздел "Управление качеством продукции"

В этом разделе излагаются перспективы обеспечения качества и сертификации продукции, планы по созданию и сертификации продукции, планы по созданию и сертификации систем качества на соответствие МС ИСО версии 2000 года, планы участия в работах по стандартизации, совершенствование метрологического обеспечения производства.

К разделу необходимо заполнить таблицы 6, 7 (прилагаются).

Раздел "Производственные мощности"

Данный раздел должен содержать характеристику имеющихся основных производственных фондов, загрузку производственных мощностей, анализ соответствия производственных мощностей объемам производственной программы на прогнозируемый период, обоснование потребности в дополнительном оборудовании, обоснование выбора поставщика оборудования и другие мероприятия, в данном разделе заполняются таблицы 6, 7 (прилагаются).

Раздел "Прогнозирование материально-технического обеспечения"

Организацию материально-технического обеспечения следует рассматривать в бизнес-плане как экономическую, взаимосвязанную систему, обеспечивающую регулирование производства и сбалансированность его ресурсов с производственной программой по выпуску и реализации продукции (работ, услуг), а также снижение затрат на их приобретение в результате реализации следующих мер: организации приобретения основных видов сырьевых ресурсов на тендерной основе; организации работы подразделений (групп специалистов) по обеспечению контроля за конъюнктурой цен; приобретения сырьевых ресурсов по прямым поставкам, сокращая число посредников; снижения бартерных операций; снижения удельного веса импортных сырья, материалов и комплектующих; оптимизации сырьевых ресурсов на складах товаров, в пути.

В данном разделе излагаются перспективы обеспечения производства требуемым сырьем, материалами, комплектующими изделиями, запасными частями и теплоэнергетическими ресурсами. Необходимо привести перечень наиболее значимых для организации поставщиков, требования поставщиков по форме оплаты (предоплата, бартер и т.д.), расчет потребности сырьевых ресурсов, их экономии. Целесообразно осуществить разработку мер по совершенствованию снабжения. Обоснования и расчеты заносятся в таблицу 8 (прилагается).

Раздел "Прогнозирование затрат на производство, снижение материалоемкости и энергоемкости продукции (работ, услуг)"

В данном разделе дается обоснование по каждой статье затрат на производство продукции (работ, услуг), приводятся мероприятия, направленные на снижение затрат (себестоимости) на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Сводная информация по этому разделу приводится в таблицах 9 - 12 (прилагаются).

Раздел "Трудовой потенциал"

В разделе "Трудовой потенциал" производится расчет потребности в трудовых ресурсах по группам, категориям, функциям и специальностям. Из общей численности выделяется численность работников аппарата управления. При этом следует учесть особенности организационной структуры управления организацией.

В научных организациях также выделяется численность научных сотрудников, в том числе имеющих степень доктора и кандидата наук, из них молодых ученых, проводится возрастная оценка научных сотрудников и т.д.

Оценка затрат на трудовые ресурсы должна учитывать дополнительные начисления, которые могут устанавливаться на заработную плату научных сотрудников, специалистов, служащих и рабочих, а также затраты на переподготовку и обучение кадров.

В разделе необходимо отразить мероприятия, которые обеспечат рост заработной платы в организации.

Сводный расчет потребности в трудовых ресурсах, подготовке кадров и заработной плате оформляется по таблицам 13 - 15 (прилагаются).

Раздел "Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности"

Этот раздел является одним из важнейших разделов бизнес-плана, отражающим достоверные итоги его осуществления. Целью данного раздела является обоснование оптимального варианта организации производства, позволяющего получить наилучший финансовый результат. Назначение финансового планирования состоит в определении на предстоящий период величины источников поступления доходов, сумм расходов и отчислений. В данном разделе следует четко определить прибыльность бизнес-плана.

Финансовый план включает: баланс доходов и расходов, расчет прибыли и чистой прибыли от реализации продукции (работ, услуг) и окупаемости государственной поддержки, общие инвестиционные затраты по проекту, источники финансирования проекта. Данные представляются в таблицах 16 - 18 (прилагаются).

Раздел "Инвестиционный план"

Раздел "Инвестиционный план" должен состоять из описательной части и таблиц (согласно приложению). В описательной части приводится краткая характеристика инвестиционных проектов, реализация которых будет продолжена или начата в рассматриваемом в бизнес-плане периоде, описаны результаты реализации проекта. Необходимо отразить, имеются ли кредитные отношения либо иные документы, подтверждающие намерения предоставления кредитов банком-кредитором для реализации данных проектов. Кроме этого, в данном разделе необходимо указать потребность рынка в намечаемой к выпуску продукции, прогнозируемые тенденции по его развитию, достоверность инвестиционных затрат по проекту, а для нового (переходящего) строительства - их соответствия утвержденной проектно-сметной документации и наличие установленных законодательством заключений по строительному проекту, а также решений местных исполнительных и распорядительных органов о размещении строительства. Взаимосвязь важнейших проектов по бизнес-плану с существующими приоритетами развития науки и интеграции ее в народное хозяйство республики, включая участие в государственных и межгосударственных инвестиционных программах. Для проектов, реализуемых с привлечением иностранных кредитов, указать необходимость гарантии Правительства Республики Беларусь. Для проектов, реализуемых при оказании государственной поддержки, необходимо прилагать расчет окупаемости государственной поддержки в соответствии с Рекомендациями по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов.

В данном разделе заполняются таблицы: N 19 "Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования" и N 20 "Перечень важнейших инвестиционных проектов" (прилагаются).

Раздел "Расчет эффективности бизнес-плана"

Для оценки эффективности бизнес-плана необходимо использовать комплексную систему показателей, включающую основные показатели работы организации (объем реализованной продукции, себестоимость продукции, прибыль, численность работающих, фонд оплаты труда, основные фонды), качественные показатели, характеризующие эффективность производства (рентабельность, снижение затрат на 1 руб. реализованной продукции, снижение материалоемкости, фондоотдача, производительность труда), и показатели, характеризующие финансовую устойчивость организации (коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспечения собственными средствами, оборачиваемость капитала, коэффициент восстановления платежеспособности).

В данном разделе заполняются итоговые таблицы по основным финансовым показателям работы организации (таблица 21 прилагается).

Раздел "Определение мер макро- и микроуровневого характера, обеспечивающих достижение целей и задач"

Определение мер, обеспечивающих достижение целей и задач в прогнозном периоде, является заключительным разделом бизнес-плана развития организации. Они включают мероприятия как отраслевого характера, направленные на совершенствование научно-технической и производственно-хозяйственной деятельности данной организации, так и мероприятия, предлагаемые для решения на уровне Правительства, по совершенствованию систем государственного регулирования науки (таблица 22 прилагается).

Раздел "Реструктуризация кредиторской задолженности"

Данный раздел заполняется убыточными организациями, имевшими чистый убыток по состоянию на 1 января 2006 г. и претендующими на реструктуризацию кредиторской задолженности в рамках проекта Указа Президента Республики Беларусь "О реструктуризации задолженности и некоторых иных мерах по финансовому оздоровлению убыточных организаций".

Показатели хозяйственной деятельности организации заполняются на период 2006 - 2015 гг. (в условиях оказания государственной поддержки и без ее оказания) в таблицах 23 - 27, 24.1 - 27.1 (прилагаются).

Объем разделов бизнес-плана определяется самостоятельно. Содержание разделов бизнес-плана должно быть изложено кратко, ясно и доступным языком.

Каждый раздел формируется на основании проверенных исходных данных, подтвержденных исследованиями и оформленных соответствующими документами.



Таблица 1



           Основные целевые показатели прогноза развития
                        на 2006 - 2010 годы
    ____________________________________________________________
                      Наименование организации


----------------------+------+-----T------+------------------------¬
¦                     ¦Еди-  ¦2004 ¦2005  ¦Прогноз                 ¦
¦                     ¦ница  ¦год  ¦год   +----+----T----+----T----+
¦                     ¦измер.¦отчет¦оценка¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦         1           ¦   2  ¦  3  ¦  4   ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦ 9  ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦1. Объем товарной    ¦Млн.  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦продукции (работ,    ¦руб.  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦услуг) в сопоставимых¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦ценах 2005 года      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦(по состоянию на     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦01.01.2005 г.) -     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦всего                ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦- в % к предыдущему  ¦%     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦году                 ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦- в % к 2005 году    ¦%     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦2. Объем НИОКР -     ¦Млн.  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦всего                ¦руб.  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦- удельный вес НИОКР,¦%     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦выполняемых по прямым¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦хозяйственным        ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦договорам в общем    ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦объеме НИОКР         ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦3. Прочая товарная   ¦Млн.  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦продукция (работы,   ¦руб.  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦услуги) в            ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦сопоставимых ценах   ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦2005 года (по        ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦состоянию на         ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦01.01.2005 г.)       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦- в % к предыдущему  ¦%     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦году                 ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦- в % к 2005 г.      ¦%     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦4. Объем экспорта    ¦Тыс.  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦товаров и услуг -    ¦долл. ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦всего                ¦США   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦- % к предыдущему    ¦%     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦году                 ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦5. Объем импорта     ¦Тыс.  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦товаров и услуг -    ¦долл. ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦всего                ¦США   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦- в % к предыдущему  ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦году                 ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦6. Доля              ¦%     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦сертифицированной    ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦продукции в объеме   ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦промышленного        ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦производства <*>     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦7. Удельный вес      ¦%     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦новой продукции в    ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦объеме промышленного ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦производства <*>     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦Внедрение            ¦Кол-во¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦прогрессивных и      ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦энергосберегающих    ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦технологий           ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦9. Темп роста        ¦%     ¦100  ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦инвестиций в         ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦основной капитал     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦10. Темп роста       ¦%     ¦100  ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦производительности   ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦труда                ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦11. Темп роста       ¦%     ¦100  ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦средней заработной   ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦платы                ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦12. Уровень          ¦%     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦рентабельности       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦реализованной        ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦продукции            ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦13. Снижение (-),    ¦%     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦увеличение (+)       ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦уровня               ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦материалоемкости     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦продукции <*>        ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦14. Снижение         ¦%     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦энергоемкости        ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦продукции <*>        ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+----+
¦15. Снижение затрат  ¦%     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦на производство и    ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦реализацию продукции ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦---------------------+------+-----+------+----+----+----+----+-----


Примечание. <*> - показатели заполняются промышленными предприятиями и организациями, на производствах которых выпускается серийная (мелкосерийная) продукция.



Таблица 1.1





   Основные целевые показатели социально-экономического развития
                             на 2006 год
    ____________________________________________________________
                      наименование организации


----+-----------------------------+----T-----+------+-------+------------+------+------+------¬
¦N  ¦Показатели                   ¦Ед. ¦2004 ¦2005  ¦2006   ¦В том числе ¦Темп  ¦Темп  ¦Темп  ¦
¦п/п¦                             ¦изм.¦год  ¦год   ¦год    ¦по кварталам¦роста ¦роста ¦роста ¦
¦   ¦                             ¦    ¦отчет¦оценка¦прогноз+---T--T--T--+2004 к¦2005 к¦2006 к¦
¦   ¦                             ¦    ¦     ¦      ¦       ¦1  ¦2 ¦3 ¦4 ¦2003  ¦2004  ¦2005  ¦
+---+-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦1  ¦Объем товарной продукции     ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦(работ, услуг)               ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   +-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦   ¦- в действующих ценах        ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   +-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦   ¦- в сопоставимых ценах к     ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦уровню 2005 г. (на           ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦01.01.2005)                  ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦2  ¦Объем НИОКР в действующих    ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦ценах - всего:               ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   +-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦   ¦в том числе:                 ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   +-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦   ¦- по договорам, финансируемым¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦из бюджета                   ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   +-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦   ¦- по прямым хозяйственным    ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦договорам                    ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   +-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦   ¦- удельный вес НИОКР,        ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦выполняемых по прямым        ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦хозяйственным договорам, в   ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦общем объеме НИОКР           ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦3  ¦Прочая товарная продукция в  ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦сопоставимых ценах к уровню  ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦2005 года (на 01.01.2005)    ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦4  ¦Объем внешней торговли       ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   +-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦   ¦в том числе:                 ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   +-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦   ¦- экспорт                    ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   +-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦   ¦- импорт                     ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦5  ¦Уровень рентабельности       ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦реализованной продукции      ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦6  ¦Затраты на один рубль        ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦товарной продукции           ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦7  ¦Объем инвестиций в обновление¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦и реконструкцию - всего:     ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   +-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦   ¦в том числе:                 ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   +-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦   ¦- из прибыли                 ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   +-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦   ¦- из амортизационного фонда  ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   +-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦   ¦- за счет целевого           ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦финансирования               ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   +-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦   ¦- за счет прочих источников  ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦8  ¦Среднемесячная заработная    ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦плата                        ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦9  ¦Среднесписочная численность  ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+------+
¦10 ¦Производительность труда на  ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦1 работника                  ¦    ¦     ¦      ¦       ¦   ¦  ¦  ¦  ¦      ¦      ¦      ¦
¦---+-----------------------------+----+-----+------+-------+---+--+--+--+------+------+-------


Таблица 2



       Показатели научно-технической деятельности на 2006 год
    ____________________________________________________________
                      наименование организации


-----+-------------------+--------+-------+-------+-------+-----------------------------¬
¦ N  ¦   Наименование    ¦Един.   ¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦        Темпы роста, %       ¦
¦п/п ¦    показателей    ¦измер.  ¦отчет  ¦оценка ¦прогноз+---------+---------+---------+
¦    ¦                   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦2004 г. к¦2005 г. к¦2006 г. к¦
¦    ¦                   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+----+-------------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+---------+
¦ 1  ¦         2         ¦   3    ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦    7    ¦    8    ¦    9    ¦
+----+-------------------+--------+-------+-------+-------+---------+---------+---------+
¦1   ¦Удельный вес       ¦%       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦
¦    ¦научно-технической ¦        ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦


Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |




< Главная страница

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList