Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 5 июля 2005 г. №73 "Об утверждении Инструкции о порядке исчисления и уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и Инструкции о порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в фиксированной сумме"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 1

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6

Постановление МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                        5 июля 2005 г. № 73

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ
ЕДИНОГО НАЛОГА С ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ФИКСИРОВАННОЙ СУММЕ
         -----------------------------------------------------------
         Утратило силу  постановлением  Министерства  по  налогам  и
         сборам  от  19  января  2007  г.  №  11 (зарегистрировано в
         Национальном  реестре  -  №  8/16134  от   23.03.2007   г.)
           

       ![Изменения и дополнения:
            Постановление Министерства    по    налогам   и   сборам
         Республики   Беларусь   от   17   мая   2006   г.   №    59
         (зарегистрировано  в  Национальном  реестре  - № 8/14482 от
         26.05.2006 г.);
            Постановление Министерства    по    налогам   и   сборам
         Республики  Беларусь  от  23  октября   2006   г.   №   106
         (зарегистрировано  в  Национальном  реестре  - № 8/15253 от
         01.11.2006 г.)].

     На основании подпункта 5.10 пункта 5 Положения  о  Министерстве
по    налогам    и   сборам   Республики   Беларусь,   утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от  31  октября
2001 г.  № 1592 "Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь",  и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от  18  июня  2005  г.  №  285  "О  некоторых мерах по регулированию
предпринимательской деятельности" Министерство по налогам  и  сборам
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемые:
     Инструкцию о  порядке  исчисления  и  уплаты  единого  налога с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;
     Инструкцию о  порядке исчисления и уплаты налога на добавленную
стоимость в фиксированной сумме.
     2. Признать утратившими силу:
     постановление Министерства  по  налогам  и  сборам   Республики
Беларусь  от  12  июня  2003  г.  №  67 "Об утверждении Инструкции о
порядке  исчисления  и  уплаты  единого  налога   с   индивидуальных
предпринимателей  и  иных физических лиц,  осуществляющих реализацию
потребителям товаров,  работ (услуг)" (Национальный реестр  правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 75, 8/9686);
     постановление Министерства  по  налогам  и  сборам   Республики
Беларусь  от  10  декабря  2003  г.  №  110  "О внесении изменений и
дополнений  в  постановление  Министерства  по  налогам   и   сборам
Республики  Беларусь  от 12 июня 2003 г.  № 67" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 5, 8/10345).
     3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2005 г.

Министр                                                    А.К.Дейко

                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Министерства
                                                 по налогам и сборам
                                                 Республики Беларусь
                                                 05.07.2005 № 73

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке исчисления и уплаты единого налога
с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц

                              ГЛАВА 1
                          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     1. Инструкция  о  порядке  исчисления и уплаты единого налога с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц разработана на
основании  Общей  части  Налогового  кодекса Республики Беларусь и в
соответствии  с  Положением  о  едином   налоге   с   индивидуальных
предпринимателей   и   иных   физических  лиц,  утвержденным  Указом
Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 "О некоторых
мерах    по    регулированию    предпринимательской    деятельности"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,  2005 г., №
103,  1/6561) (далее - Положение), и определяет порядок исчисления и
уплаты единого  налога  с  индивидуальных  предпринимателей  и  иных
физических лиц (далее - единый налог).
     2. Настоящая Инструкция  не  регулирует  вопросы  исчисления  и
уплаты налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей:
     индивидуальными предпринимателями при:
     реализации    товаров   (работ,  услуг)  юридическим  лицам   и
индивидуальным    предпринимателям,    в  том  числе   приобретаемых
юридическими    лицами   и  индивидуальными  предпринимателями   для
собственных нужд и иных целей;
     реализации основных    средств,    ранее   использованных   при
осуществлении деятельности, облагаемой единым налогом;
     осуществлении деятельности    в    рамках   договора   простого
товарищества (договора о совместной деятельности);
     реализации потребителям     товаров    (работ,    услуг),    не
перечисленных  в  перечне  видов  деятельности,  при   осуществлении
которых   индивидуальные  предприниматели  и  иные  физические  лица
уплачивают  единый  налог,  и   базовых   ставок   единого   налога,
утвержденном  Указом  Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005
г. № 285 (далее - перечень);
     реализации потребителям товаров:
     в магазине*,  торговая  и  общая  площади  которого   превышают
соответственно 15 и 100 кв.метров;
______________________________
     *Магазин -  специально  оборудованное  стационарное здание (или
его часть),  предназначенное для продажи товаров  и  оказания  услуг
покупателям  и  имеющее специально оборудованное основное помещение,
предназначенное для обслуживания покупателей,  занятое оборудованием
для  демонстрации  товаров,  а  при  необходимости  -  помещение для
оказания услуг.

     в расположенном на торговом месте ином торговом объекте,  общая
площадь  которого  превышает 100 кв.метров,  или другом объекте,  не
являющемся торговым;
     в  случае  наличия  иных  объектов,  общая  площадь  каждого из
которых превышает  100  кв.метров,  используемых  для  производства,
переработки,  хранения  товаров,  предназначенных  для  реализации в
магазине, ином торговом объекте, торговом месте на рынке.

                              ГЛАВА 2
                     ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕДИНОГО НАЛОГА

     3. Плательщиками единого налога являются:
     3.1. индивидуальные  предприниматели  при оказании потребителям
услуг (выполнении работ), перечисленных в перечне;
     3.2. индивидуальные  предприниматели  при  розничной   торговле
товарами, отнесенными к товарным группам, указанным в перечне:
     в  магазине,  торговая  и  общая  площади которого не превышают
соответственно 15 и 100 кв.метров (включительно);
     на торговых местах на рынках; в расположенном на торговом месте
ином  торговом  объекте,  общая  площадь  которого  не превышает 100
кв.метров (включительно).
     в  предусмотренных законодательством формах, осуществляемых без
(вне)  расположенного  на торговом месте торгового объекта: торговля
по  образцам,  с  использованием автоматов, посылочная, электронная,
развозная и разносная торговля.
     При  этом  общая  площадь  каждого из используемых объектов для
производства,  переработки  и  хранения товаров, предназначенных для
реализации  в  магазине,  ином  торговом  объекте, торговом месте на
рынке,  указанных в абзацах втором и третьем части первой настоящего
подпункта, не может превышать 100 кв.метров (включительно);
     3.3. физические  лица,  не  осуществляющие  предпринимательскую
деятельность,  при  разовой  реализации на торговых местах на рынках
произведенных,  переработанных либо приобретенных ими товаров (кроме
товаров,  полученных  в  счет  оплаты  труда,  при  наличии справки,
выданной   организацией   или   индивидуальным    предпринимателем),
отнесенных   к  товарным  группам,  определенным  в  перечне.  Такая
реализация товаров может осуществляться не более 60 дней в году (с 1
января по 31 декабря включительно);
         -----------------------------------------------------------
         Подпункт 3.3   пункта   3   -   с  изменениями,  внесенными
         постановлением Министерства по налогам и сборам  Республики
         Беларусь  от  17  мая  2006  г.  №  59  (зарегистрировано в
         Национальном реестре - № 8/14482 от 26.05.2006 г.)

            3.3. физические      лица,       не       осуществляющие
         предпринимательскую деятельность, при разовой реализации на
         торговых местах  на  рынках  произведенных,  переработанных
         либо  приобретенных  ими  товаров,  отнесенных  к  товарным
         группам,  определенным в перечне.  Такая реализация товаров
         может осуществляться не более 60 дней в году (с 1 января по
         31 декабря включительно);
         -----------------------------------------------------------

     3.4. индивидуальные  предприниматели  в  случаях,  указанных  в
подпунктах 3.1,  3.2 настоящего пункта, и физические лица в случаях,
указанных в подпункте 3.3 настоящего пункта,  являются плательщиками
единого  налога независимо от того,  на возмездной или безвозмездной
основе произведено отчуждение  товара  (выполнение  работ,  оказание
услуг),   от   способа   приобретения  прав  на  товары  (результаты
выполненных работ,  оказанных услуг), формы соответствующих сделок и
порядка расчетов.
     При реализации товаров (работ, услуг) потребителям по договорам
поручения,    комиссии    плательщиком    единого  налога   является
индивидуальный предприниматель - поверенный, комиссионер.
     4. Плательщики единого налога освобождаются от уплаты:
     подоходного налога с физических лиц на доходы,  получаемые  ими
при осуществлении видов деятельности,  указанных в перечне,  включая
доходы за хранение денежных  средств,  полученных  от  осуществления
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом;
     налога   на  добавленную  стоимость,  за  исключением   налога,
уплачиваемого    на   товары,  ввозимые  на  таможенную   территорию
Республики Беларусь;
     налога  за  использование  природных  ресурсов  (экологического
налога);
     местных  налогов  и  сборов,  взимаемых при осуществлении видов
деятельности, указанных в перечне.
     5. Индивидуальные   предприниматели   при  осуществлении  видов
деятельности,  названных  в  перечне,  не  вправе  применять  другой
порядок  налогообложения  в  отношении таких видов деятельности,  за
исключением  случая,  предусмотренного  в  части  второй  настоящего
пункта.
     При наличии на все ввезенные с территории Российской  Федерации
товары документов (договоров,  на основании которых товар ввозится с
территории Российской Федерации на территорию  Республики  Беларусь,
транспортных    документов    (товаросопроводительных   документов),
подтверждающих перемещение товаров с территории Российской Федерации
на территорию Республики Беларусь,  счетов-фактур налогоплательщиков
Российской Федерации) индивидуальный предприниматель, осуществляющий
розничную торговлю,  вправе не применять единый налог в соответствии
с настоящей Инструкцией,  а применять иной порядок налогообложения в
соответствии с законодательными актами до конца календарного года по
всем реализуемым товарам на основании заявления,  представляемого  в
налоговый  орган  по  месту  постановки на учет до начала месяца,  с
которого будет применяться другой порядок налогообложения.
     При отсутствии  документов  на  какие-либо товары,  ввезенные с
территории Российской Федерации на территорию  Республики  Беларусь,
реализуемые в торговом объекте, торговом месте на рынке, в налоговом
периоде,   когда   производится   реализация   указанных    товаров,
индивидуальный  предприниматель  уплачивает  налоги в соответствии с
Инструкцией о порядке исчисления  и  уплаты  налога  на  добавленную
стоимость   в   фиксированной   сумме,  утвержденной  постановлением
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 5 июля  2005
г. № 73, и настоящей Инструкцией не позднее дня, предшествующего дню
начала реализации указанных товаров.

     Пример. Индивидуальный     предприниматель,      осуществляющий
розничную торговлю в магазине,  торговая и общая площади которого не
превышают 15  и  100  кв.метров   соответственно,   и   уплачивающий
подоходный  налог,  местные  налоги  и сборы в соответствии с частью
второй  настоящего  пункта,  20  ноября   планирует   приступить   к
реализации в магазине товаров,  ввезенных из Российской Федерации на
территорию Республики Беларусь, без документов. Не позднее 19 ноября
индивидуальный  предприниматель  представляет  в  налоговый орган по
месту постановки на учет налоговую декларацию  (расчет)  по  единому
налогу  и  в  этот  же срок уплачивает единый налог в соответствии с
настоящей  Инструкцией  и   налог   на   добавленную   стоимость   в
фиксированной   сумме   в   соответствии  с  Инструкцией  о  порядке
исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в  фиксированной
сумме исходя из месячной ставки единого налога.

     6. Индивидуальные  предприниматели,  являющиеся   плательщиками
единого  налога,  при  осуществлении  деятельности,  определенной  в
пункте 2 настоящей Инструкции, ведут раздельный учет и уплачивают по
этой   деятельности   налоги,   сборы   (пошлины),  а  также  другие
обязательные платежи в порядке, предусмотренном законодательством.

                              ГЛАВА 3
             ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТАВОК ЕДИНОГО НАЛОГА

     7. Областные и Минский городской Советы депутатов устанавливают
ставки  единого налога (далее - установленные ставки единого налога)
в пределах его базовых ставок, определенных в перечне, в зависимости
от:
     населенного пункта,  в  котором   осуществляется   деятельность
плательщиков единого налога (г.Минск,  города областного,  районного
подчинения, поселки городского типа, сельские населенные пункты);
     места осуществления    деятельности   этих   лиц   в   пределах
населенного   пункта   (центр,   окраина,   транспортные   развязки,
удаленность данного места от остановок пассажирского транспорта);
     режима работы плательщиков единого налога;
     иных  условий  осуществления  видов  деятельности,  указанных в
перечне.
     8. Областные    Советы    депутатов  устанавливают   понижающие
коэффициенты  к  ставкам  единого  налога при оказании платных услуг
населению  в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и
городах районного подчинения.

                              ГЛАВА 4
                          НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

     9. Ставки единого налога понижаются для:
     9.1. физических  лиц,  впервые  зарегистрированных  в  качестве
индивидуальных  предпринимателей,  -  на  25  процентов в первые три
месяца,  начиная с месяца, в котором индивидуальным предпринимателем
начата  предпринимательская  деятельность,  включая  последний  день
месяца, в котором истекает право на льготу.

     Пример. Физическое    лицо     получило     свидетельство     о
государственной     регистрации     в    качестве    индивидуального
предпринимателя 20 июня 2005  г.  В  связи  с  заключением  договора
аренды   торгового  объекта  и  получением  специального  разрешения
(лицензии)  на  розничную  торговлю  индивидуальный  предприниматель
начал   предпринимательскую   деятельность   10   августа   2005  г.
Установленная ставка единого налога понижается на  25  процентов  по
налогу, подлежащему уплате за август, сентябрь, октябрь 2005 года;

     9.2. индивидуальных   предпринимателей,   достигших   возраста:
мужчины - 60 лет,  женщины - 55 лет,  независимо от вида  получаемой
пенсии,  а  также  индивидуальных предпринимателей-инвалидов - на 20
процентов  начиная  с  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором
возникло право на льготу.
     Основаниями  для получения льгот по единому налогу, указанных в
части первой настоящего подпункта, являются:
     для    индивидуальных  предпринимателей,  достигших   возраста:
мужчины  -  60 лет,  женщины  -  55 лет - паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, в котором указан возраст;
     для индивидуальных  предпринимателей-инвалидов  - удостоверение
инвалида  или  пенсионное   удостоверение,   содержащее   данные   о
назначении  его  владельцу  соответствующей  группы  инвалидности  и
сроке, на который она установлена.
     При использовании    льготы    индивидуальный   предприниматель
представляет документы, подтверждающие право на льготы, одновременно
с налоговой декларацией (расчетом) по единому налогу.
     Должностное лицо   налогового    органа    в    учетном    деле
индивидуального    предпринимателя   на   основании   представленных
документов  делает  соответствующие  отметки.  В   последующем   для
использования     льготы    названные    документы    индивидуальным
предпринимателем не представляются.
     10. Ставка  налога с учетом льготы (понижения) определяется как
произведение налога на коэффициент льготы, который рассчитывается по
формуле

                       Кл = (100 - Л) / 100,

где  Кл - коэффициент льготы;
     Л - размер льготы в процентах в соответствии с подпунктами 9.1,
9.2 пункта 9 настоящей Инструкции.

     Пример. Индивидуальный предприниматель, имеющий право на льготу
в размере 25  процентов,  при  исчислении  налога  с  учетом  льготы
применяет коэффициент льготы, равный 0,75 ((100-25)/100).

     11. При  реализации  в календарном месяце товаров, отнесенных к
товарным  группам,  указанным  в  перечне,  льготы,  перечисленные в
пункте    9 настоящей  Инструкции,  применяются  только  по   одному
магазину,  иному  торговому  объекту  (далее  - торговый объект) или
торговому месту на рынке по выбору плательщика.
     12. Индивидуальный  предприниматель, не привлекающий физических
лиц  к  реализации  товаров,  льготы, названные в пункте 9 настоящей
Инструкции,  применяет к общей сумме налога, исчисленной по торговым
объектам, торговым местам на рынке.

     Пример. Индивидуальный предприниматель, имеющий право на льготы
в соответствии с частью первой  подпункта  9.2  пункта  9  настоящей
Инструкции,  не  привлекающий  физических  лиц к реализации товаров,
осуществляет розничную  торговлю  на  торговых  местах  на  рынке  в
течение календарного месяца попеременно на двух различных рынках. На
одном рынке торговля осуществляется в будние  дни,  на  другом  -  в
выходные. Ставка единого налога по реализуемым товарам составляет 30
и 25 евро.  Льгота в размере 20 процентов применяется к общей  сумме
налога, исчисленной по торговым местам на двух рынках.

     13. Льготы,  названные  в  пункте  9  настоящей Инструкции,  не
применяются  в  отношении  суммы  единого  налога,   исчисленной   в
соответствии с частью первой пункта 31 настоящей Инструкции.
     14. При наличии  у  индивидуального  предпринимателя  права  на
понижение   установленной  ставки  единого  налога  одновременно  по
основаниям,  указанным в подпунктах 9.1 и  9.2  пункта  9  настоящей
Инструкции,  установленная  ставка  единого  налога понижается на 45
процентов.
     15. От   уплаты  единого  налога  освобождаются  индивидуальные
предприниматели  и  иные  физические  лица,  реализующие   продукцию
животноводства   (кроме   пушного   звероводства),   пчеловодства  и
растениеводства (за исключением цветов и семян цветов),  при условии
предъявления    справки,    выданной    местным   исполнительным   и
распорядительным  органом,  подтверждающей,  что  продаваемая  этими
лицами  продукция произведена на земельном участке,  предоставленном
им в соответствии с законодательством для ведения личного подсобного
хозяйства,   садоводства,   огородничества  (в  отношении  продукции
пчеловодства  -  при  условии  предъявления  ветеринарно-санитарного
паспорта  пасеки или свидетельства,  оформленного на основании этого
паспорта), а также реализующие лекарственные растения, ягоды, грибы,
орехи, другую дикорастущую продукцию.
     При этом  отнесение  товаров   к   семенам   осуществляется   в
соответствии  с  Законом Республики Беларусь от 14 февраля 1997 года
"О семенах" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1997
г., № 9, ст.191).
     К  продукции животноводства  и  растениеводства,  в  частности,
относятся   шкуры   животных,   продукты   домашнего   изготовления,
полученные методом сбраживания (кефир,  сметана, сыры, творог, масло
сливочное  и  другие  молочнокислые  продукты),  соления  и квашения
(соленые сало,  огурцы,  помидоры,  чеснок, моченые яблоки, квашеная
капуста,   другая  солено-квашеная  продукция  (неконсервированная),
сушения (яблоки, груши, сливы) и (или) с применением других подобных
технологий.
         -----------------------------------------------------------
         Пункт 15 после части второй дополнен частью  постановлением
         Министерства  по налогам и сборам Республики Беларусь от 17
         мая 2006 г. № 59 (зарегистрировано в Национальном реестре -
         №  8/14482  от  26.05.2006  г.).  Части  третью и четвертую
         считать соответственно частями четвертой и пятой.
         -----------------------------------------------------------

     Форма  справки  приведена в приложении 2 к Инструкции о порядке
реализации взимания подоходного налога с  физических  лиц  и  формах
налогового   учета,   утвержденной  постановлением  Министерства  по
налогам и сборам Республики Беларусь от 28  февраля  2006  г.  №  33
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,  2006 г., №
58, 8/14230).
         -----------------------------------------------------------
         Часть четвертая   пункта  15  -  в  редакции  постановления
         Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от  17
         мая 2006 г. № 59 (зарегистрировано в Национальном реестре -
         № 8/14482 от 26.05.2006 г.).

            Форма справки приведена в приложении 1  к  Инструкции  о
         порядке исчисления и уплаты подоходного налога с физических
         лиц,  утвержденной постановлением Министерства по налогам и
         сборам  Республики  Беларусь  от  20  февраля 2002 г.  № 16
         (Национальный реестр правовых  актов  Республики  Беларусь,
         2002 г., № 45, 8/7956).
         -----------------------------------------------------------

     Плательщики обязаны хранить соответствующие справки на торговых
местах на рынках и в торговых объектах.

                              ГЛАВА 5
                 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГА

     16. Индивидуальные   предприниматели  самостоятельно  исчисляют
причитающийся к уплате единый налог с  учетом  требований  настоящей
Инструкции  и  ставок  единого  налога,  установленных  в населенном
пункте,  в котором осуществляется  деятельность.  При  осуществлении
видов деятельности,  указанных в пунктах 11-13 перечня, единый налог
исчисляется исходя из ставок,  установленных в населенном пункте  по
месту постановки индивидуальных предпринимателей на учет в налоговом
органе.
     17. При  реализации  товаров,  отнесенных  к  товарным группам,
перечисленным в перечне, в торговых объектах к установленным ставкам
единого налога в зависимости от фактического размера (общей площади)
торгового объекта применяются повышающие коэффициенты:
     1,2 - свыше 15 до 25 кв.метров (включительно);
     1,5 - свыше 25 до 50 кв.метров (включительно);
     2,0 - свыше 50 до 75 кв.метров (включительно);
     2,5 - свыше 75 до 100 кв.метров (включительно).
     Сумма  доплаты за счет повышающего коэффициента определяется по
формуле

                           Д = С х K - С,

где  Д - сумма доплаты за счет повышающего коэффициента;
     С - установленная ставка единого налога;
     K - повышающий коэффициент.

     Пример. Реализация  товаров,  отнесенных  к  товарным  группам,
названным  в перечне (установленная ставка единого налога за месяц -
40 евро),  осуществляется в торговом объекте, общая площадь которого
составляет 23  кв.метра.  Доплата  единого  налога  в соответствии с
настоящим пунктом составит 8 евро (40х1,2-40).
     18. При   продаже   товаров,  отнесенных  к  товарным  группам,
названным в перечне,  на торговых местах на рынках,  размер  которых
превышает размер одного торгового места,  определенного на рынке,  к
установленной ставке единого налога применяется коэффициент  0,5  за
каждое дополнительное торговое место, определенное (предоставленное)
собственником рынка.  При  этом  одним  торговым  местом  признается
территория,   которая   отмечена   на   плане   экспликации   рынка,
утвержденном в  установленном  порядке  по  согласованию  с  местным
исполнительным и распорядительным органом по месту нахождения рынка.

     Пример. В    течение    календарного    месяца   индивидуальным
предпринимателем   осуществляется   розничная   торговля   товарами,
произведенными  в  Республике Беларусь (установленная ставка единого
налога за месяц - 30  евро).  Торговля  осуществляется  на  торговом
месте  на  рынке,  размер  которого  составляет два смежных торговых
места,  определенных собственником рынка.  Коэффициент по количеству
торговых мест  на рынке составит 1,5 (1+1x0,5,  где 1 - коэффициент,
соответствующий    одному     торговому     месту,     определенному
(предоставленному)    собственником    рынка;    1    -   количество
дополнительных   торговых   мест,   определенных   (предоставленных)
собственником   рынка;   0,5  -  повышающий  коэффициент  за  каждое
дополнительное   торговое   место).   Исчисление   единого    налога
производится исходя из 45 евро (30x1,5).

     19. В случае реализации не произведенных в Республике  Беларусь
товаров (кроме подакцизных товаров,  подлежащих маркировке акцизными
марками),  отнесенных к товарным группам,  указанным  в  перечне,  к
установленной  ставке  налога применяется повышающий коэффициент 1,5
независимо от удельного веса этих товаров в торговом ассортименте.
     В целях   исчисления   единого   налога    товары    признаются
произведенными  в  Республике  Беларусь  на  основании  выдаваемых в
установленном  законодательством  порядке   сертификатов   продукции
собственного   производства   юридических   лиц   и   индивидуальных
предпринимателей   Республики    Беларусь    (копий    сертификатов,
засвидетельствованных  нотариально  или организацией,  их выдавшей),
удостоверений  качества,  подтверждающих  безопасность  и   качество
реализуемых   товаров,   других   документов,   подтверждающих,  что
реализуемые   товары   произведены   в   Республике   Беларусь.   По
произведениям  живописи,  графики,  скульптуры,  предметам (товарам)
народных промыслов в  качестве  подтверждения  того,  что  названные
товары  произведены  индивидуальным предпринимателем,  могут служить
акты (справки) обследований, проводимых налоговыми органами в местах
производства таких товаров,  с описанием производимых предметов,  их
качественных характеристик.
     20. При  реализации в календарном месяце товаров,  отнесенных к
различным товарным группам,  указанным  в  перечне,  уплата  единого
налога  производится  по тому виду товаров,  по которому установлена
наиболее высокая ставка налога.

     Пример. В магазине осуществляется реализация кассет всех видов,
компакт-дисков  (установленная  ставка  единого налога за месяц - 75
евро) и печатной продукции,  не произведенной в Республике  Беларусь
(установленная ставка единого налога за месяц - 30 евро). Исчисление
подлежащей уплате суммы единого налога с  учетом  настоящего  пункта
производится исходя из наиболее высокой ставки налога,  т.е.  исходя
из  75  евро.  Предусмотренный  пунктом  19   настоящей   Инструкции
повышающий коэффициент применяется к ставке налога, установленной по
группе товаров,  к  которой  в  соответствии  с  перечнем  относится
реализуемый   индивидуальным  предпринимателем  не  произведенный  в
Республике Беларусь товар.  В данном примере повышающий  коэффициент
применяется  к ставке налога,  установленной при реализации печатной
продукции (30 евро),  подлежащий уплате налог исчисляется исходя  из
90 евро   (75+15,   где  15  -  доплата,  исчисленная  в  результате
применения повышающего коэффициента (30x1,5-30).

     21. В случае реализации товаров, отнесенных к товарным группам,

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6




< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations