Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12.07.2010 № 261 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке бизнес-планов развития и инвестиционных проектов организаций Минстройархитектуры"

Документ утратил силу
< Главная страница

Стр. 4

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4

- повышение эффективности финансовой деятельности предприятия, включая меры по повышению уровня сбалансированности денежных потоков предприятия;

- повышение эффективности маркетинговой деятельности предприятия, включая:

меры в области изучения спроса на продукцию предприятия;

меры в области изучения существующих и поиска новых рынков сбыта продукции;

меры по повышению эффективности сбыта выпускаемой продукции;

меры по повышению эффективности продвижения на рынке новых видов продукции;

- повышение эффективности управления предприятием, включая:

меры по оптимизации организационной структуры;

меры по повышению эффективности управления персоналом предприятия.

25. Система мер по достижению стратегических целей оформляется по макету таблицы Приложения 1 к настоящим Рекомендациям.

26. В разделе "5. Прогнозируемые инвестиционные проекты":

- дается обоснование необходимости осуществления в прогнозируемом периоде намечаемых инвестиционных проектов;

- указываются их наименование и краткая характеристика;

- намечаются прогнозируемые сроки реализации, объем и источники финансирования, рассчитывается эффективность реализации инвестиционных проектов.

Сводные данные по прогнозируемым инвестиционным проектам оформляются по макету таблицы приложения 2 к настоящим Рекомендациям.

27. В разделе "6. Прогнозируемые результаты" приводятся целевые показатели прогноза развития промышленных предприятий на пять лет (перечень приведен в пункте 16 настоящих Рекомендаций), расчет которых производится с учетом выработанной системы мер и механизмов достижения стратегических целей социально-экономического развития предприятия на предстоящее пятилетие.

Целевые показатели оформляются по макету таблицы приложения 3 к настоящим Рекомендациям.



ГЛАВА 4 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА

28. Разработка прогноза базируется на внутренней информации промышленного предприятия.

29. Внешними источниками информации служат данные, предоставляемые органами государственного управления, иными местными исполнительными и распорядительными органами Республики Беларусь и другими информационными источниками.



Приложение 1
к Рекомендациям по разработке
прогнозов развития промышленных
предприятий Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь на пять лет



  СИСТЕМА МЕР ПО ДОСТИЖЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
                     РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЯТЬ ЛЕТ

-----------------------------+-----------+-------------+--------------
¦ Наименование и содержание  ¦Исполнители¦    Сроки    ¦  Эффективность   ¦
¦      предлагаемых мер      ¦           ¦ исполнения  ¦    реализации    ¦
+----------------------------+-----------+-------------+------------------+
¦                            ¦           ¦             ¦                  ¦


Приложение 2
к Рекомендациям по разработке
прогнозов развития промышленных
предприятий Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь на пять лет



                   ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

----------------+--------------+-----------------------------------------------------+---------
¦               ¦              ¦                 Объем финансирования:               ¦             ¦
¦               ¦              +------+----------------------------------+-----------+             ¦
¦Наименование и ¦              ¦      ¦      в том числе по источникам   ¦кроме того,¦             ¦
¦    краткая    ¦Прогнозируемые¦      ¦          финансирования:         ¦иностранные¦Эффективность¦
¦характеристика ¦    сроки     ¦всего,+--------+-------+-------+---------+инвестиции,¦ реализации  ¦
¦инвестиционного¦  реализации  ¦ млн. ¦ собст- ¦       ¦иннова-¦ другие  ¦тыс. долл. ¦   проекта   ¦
¦    проекта    ¦              ¦ руб. ¦ венные ¦кредиты¦ционный¦источники¦    США    ¦             ¦
¦               ¦              ¦      ¦средства¦банков ¦  фонд ¦(расшиф- ¦ или тыс.  ¦             ¦
¦               ¦              ¦      ¦        ¦       ¦       ¦ ровать) ¦   евро    ¦             ¦
+---------------+--------------+------+--------+-------+-------+---------+-----------+-------------+
¦               ¦              ¦      ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦             ¦


Приложение 3
к Рекомендациям по разработке
прогнозов развития промышленных
предприятий Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь на пять лет



             ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ НА ПЯТЬ ЛЕТ

-------------+---------+-------+----------------+---------+---------------------------
¦            ¦         ¦Базовый¦  Базовый год   ¦ Прогноз ¦      Индекс изменения, %      ¦
¦            ¦         ¦  год  ¦                ¦         ¦                               ¦
¦            ¦         +-------+----------------+-T-T---T-+---------------+---------------+
¦Наименование¦         ¦       ¦                ¦ ¦ ¦   ¦ ¦               ¦ последний год ¦
¦  целевого  ¦ Единица ¦       ¦                ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ последний год ¦прогнозируемого¦
¦ показателя ¦измерения¦       ¦(предварительная¦ ¦ ¦   ¦ ¦прогнозируемого¦   периода к   ¦
¦            ¦         ¦(отчет)¦    оценка)     ¦1¦2¦...¦t¦   периода к   ¦ базовому году ¦
¦            ¦         ¦       ¦                ¦ ¦ ¦   ¦ ¦ базовому году ¦      по       ¦
¦            ¦         ¦       ¦                ¦ ¦ ¦   ¦ ¦   по отчету   ¦предварительной¦
¦            ¦         ¦       ¦                ¦ ¦ ¦   ¦ ¦               ¦    оценке     ¦
+------------+---------+-------+----------------+-+-+---+-+---------------+---------------+
¦            ¦         ¦       ¦                ¦ ¦ ¦   ¦ ¦               ¦               ¦


Приложение A3



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГНОЗОВ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПЯТЬ ЛЕТ

Настоящие Рекомендации по разработке прогнозов развития строительных организаций Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на пять лет (далее - Рекомендации) разработаны в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. N 873 "О прогнозах, бизнес-планах развития и бизнес-планах инвестиционных проектов коммерческих организаций" (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. N 1091), на основании Отраслевых рекомендаций по разработке прогнозов развития коммерческих организаций Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на пять лет (утверждены приказом Минстройархитектуры от 16.11.2005 N 290), Рекомендаций по разработке прогнозов развития коммерческих организаций на пять лет (утверждены постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 30 октября 2006 г. N 186).



ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рекомендации по разработке прогнозов развития строительных организаций Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на пять лет устанавливают основные подходы к составлению прогнозов развития на пять лет государственных строительных организаций, подчиненных Министерству архитектуры и строительства, негосударственных строительных организаций, акции (доли) которых принадлежат Республике Беларусь (ее административно-территориальным единицам), переданы в управление Министерству архитектуры и строительства (далее - строительные организации).

2. Рекомендации предназначены для обеспечения методологического и методического единства с учетом особенностей строительной отрасли и каждой строительной организации Министерства архитектуры и строительства при разработке прогнозов развития на пять лет (далее - прогноз развития), а также с учетом их взаимосвязи и взаимодействия в общей системе прогнозирования социально-экономического развития Республики Беларусь на очередные пять лет.

3. Рекомендации выделяют ключевые этапы и последовательность проведения исследований, определяют единые подходы к составу, содержанию и оформлению указанных прогнозов развития, представляемых в соответствии с действующим законодательством на рассмотрение в Министерство архитектуры и строительства.

4. Основанием для разработки прогноза развития является приказ руководителя строительной организации, которым определяются:

- руководитель и ответственные за разработку прогноза развития, достоверность используемых в расчетах данных, информирование Министерства архитектуры и строительства о ходе разработки и выполнения прогноза развития, своевременность внесения в него необходимых изменений и дополнений;

механизм взаимодействия между структурными подразделениями строительной организации при разработке прогноза развития, анализе хода его выполнения и внесении в него требуемых изменений и дополнений;

- необходимость привлечения к разработке прогноза развития иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с указанием основания их привлечения;

- сроки разработки;

- смета затрат на проведение работ и источники финансирования (при необходимости).

Рекомендуется создание рабочей группы из числа руководителей, специалистов строительной организации с предоставлением определенных полномочий, способствующих подготовке взаимоувязанных исходных данных.

В прогнозах развития указываются руководители и структурные подразделения строительных организаций, ответственные за достижение доведенных и контролируемых Министерством архитектуры и строительства показателей деятельности этих организаций.

Согласование (защита) строительными организациями Министерства архитектуры и строительства прогнозов развития осуществляется по утвержденным Министерством архитектуры и строительства графикам.



ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА

5. Прогноз развития представляет собой систему научно обоснованных и целевых ориентиров с определением основных направлений и параметров развития строительной организации, трудовых, материальных и финансовых средств, необходимых для достижения поставленных целей, а также организационно-технических мер, обеспечивающих благоприятную среду ее функционирования.

6. Разработка прогноза должна основываться на следующих принципах:

- научность, т.е. прогноз должен учитывать требования экономических законов развития производства, базироваться на достижениях научно-технического прогресса и передового опыта современной экономической науки, использовать новейшие методы экономических исследований;

- системность, т.е. прогнозирование должно осуществляться с учетом всех внутренних и внешних связей организации, взаимозависимости и соподчиненности ее структурных подразделений;

- приоритетность, т.е. в прогнозе должны быть обоснованы стратегические приоритеты и направления социально-экономического развития организации, взаимоувязанные по целям, задачам, мероприятиям и ресурсам;

- преемственность, т.е. в прогнозе должны получить дальнейшее развитие идеи, содержащиеся в ранее разработанных и принятых документах, с учетом новых условий и требований.

7. Прогноз развития определяет концепцию технической и экономической политики строительной организации на перспективу, решает стратегические задачи долгосрочного характера. Особенностью стратегического прогноза является целевой подход к формированию показателей развития строительных организаций, относительно свободный выбор технико-экономических решений, обоснование вариантности.

8. При разработке прогноза основное внимание должно быть уделено решению следующих задач:

- повышение уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;

- повышение эффективности производственной, инвестиционной и финансовой деятельности строительной организации;

- обеспечение прибыльной деятельности и финансовой устойчивости строительной организации;

- качественное обновление основного капитала строительной организации на основе реконструкции (модернизации, технического перевооружения, расширения) действующего производства;

- внедрение в производство результатов научных исследований и разработок, обеспечивающих экономический эффект;

- максимальное использование внутренних инвестиционных источников;

- повышение уровня экологической безопасности производства;

- обеспечение условий для повышения производительности труда и уровня заработной платы;

- создание условий и возможностей для совершенствования кадрового потенциала строительной организации.

9. Обоснование целей и задач, важнейших направлений и приоритетов развития строительных организаций в прогнозном периоде базируется на основных целевых параметрах развития строительной отрасли народного хозяйства, увязанных с показателями программы социально-экономического развития Республики Беларусь на очередные пять лет.

10. Прогноз развития разрабатывается на основе анализа текущего состояния строительной организации, основных факторов экономического роста и оценке их влияния на ее дальнейшее развитие в прогнозном периоде, определении положительных тенденций, а также причин, негативно влияющих на результативность производства строительной продукции, работ, услуг.

Основная задача при определении внутренних и внешних факторов развития строительной организации заключается в реальной оценке производственно-ресурсного потенциала, которым располагает строительная организация, для достижения целевых прогнозных показателей и обеспечения устойчивого ее развития.

11. При разработке прогноза развития рекомендуется использовать преимущественно методы, характерные для активного прогноза, который исходит из необходимости преодоления негативных тенденций и достижения стратегических целей. Наряду с методами математической статистики, линейного и динамического прогнозирования при активном прогнозе следует применять методы технико-экономических расчетов с использованием укрупненных нормативов, методы системно-структурного анализа, программно-целевой, сравнительный и балансовый методы.



ГЛАВА 3. СОСТАВ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ

12. Общие подходы к подготовке прогноза развития:

- прогноз развития составляется с учетом специфики текущей (операционной), инвестиционной и финансовой деятельности строительной организации;

- каждый раздел формируется на основании достоверных исходных данных, подтвержденных исследованиями и оформленных соответствующими документами;

- отдельными приложениями к прогнозу развития оформляются документы, подтверждающие исходные и другие данные, используемые в прогнозе развития;

- исходные и выходные данные, заложенные в прогнозе развития, должны быть идентичными на всех этапах его рассмотрения;

- шаг отображения информации в таблицах прогноза развития, содержащих финансово-экономические расчеты и показатели, принимается равным одному году;

- расчеты прогноза развития выполняются в белорусских рублях (в действующих ценах).

13. В состав прогноза развития входят: титульный лист, содержание, описательная часть прогноза развития, приложения, справочные и иные материалы, подтверждающие исходные данные.

14. На титульном листе указываются сокращенное и полное название строительной организации, организации - разработчика прогноза развития (при необходимости), утверждающие подписи руководителей строительной организации и организации-разработчика, заверенные печатью, согласующая подпись Министра архитектуры и строительства (его заместителя), заверенная печатью, дата утверждения и дата согласования прогноза развития, требования конфиденциальности документа (по макету приложения 1 настоящих Рекомендаций).

15. В содержании указываются названия основных разделов и подразделов прогноза развития, его приложений, а также даются ссылки на страницы.

16. Описательная часть прогноза развития состоит из следующих основных разделов:

"Резюме";

"Оценка текущего состояния строительной организации";

"Определение внутренних и внешних факторов и условий эффективного развития строительной организации";

"Определение целей и задач, важнейших направлений, ориентиров и параметров экономического роста";

"Определение мер обеспечения достижения целевых параметров развития";

"Инвестиционный и инновационный план";

"Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности".

При необходимости прогноз развития может быть дополнен другими разделами по усмотрению строительной организации.



ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ

17. Раздел "Резюме" обобщает основные выводы и результаты по разделам прогноза развития. Его содержание должно в сжатой и доступной форме изложить суть предлагаемых мероприятий по выполнению прогноза и отразить основные показатели финансово-хозяйственной деятельности строительной организации в прогнозируемом периоде. Данный раздел составляется на завершающем этапе разработки прогноза развития, когда имеется полная ясность по всем остальным разделам.

18. Содержанием раздела "Оценка текущего состояния организации" является анализ итогов работы строительной организации за прошедшие пять лет и в текущем периоде и эффективности работы по видам деятельности (производственная, финансовая, инвестиционная, маркетинговая), исследование тенденций развития организации, выявление объективных закономерностей и факторов этого развития с целью выявления потенциала экономического и научно-технического развития организации и формирования основных задач развития организации на пять лет.

При наличии в анализируемом периоде существенных качественных изменений среды или способа функционирования строительной организации целесообразно выделение этих этапов и рассмотрение каждого из них в целях выявления основных факторов экономического роста.

Основное внимание уделяется следующим аспектам:

- научно-технический и производственный потенциалы строительной организации и их соответствие мировым достижениям;

- оценка сбыта продукции на внутреннем и внешнем рынках и эффективности маркетинговой деятельности;

- динамика структуры и эффективности производства;

- степень обеспеченности основными видами ресурсов и эффективность их использования.

19. Раздел "Определение внутренних и внешних факторов и условий эффективного развития организации" дает оценку закономерностей, условий и процессов, определяющих среду функционирования строительной организации. Цель этого раздела: опираясь на реальную оценку достигнутого уровня, содержащуюся в предыдущем разделе, сделать обоснованный прогноз ожидаемых тенденций дальнейшего развития строительной организации.

Основное внимание уделяется следующим аспектам:

определение основных направлений инновационной деятельности строительной организации;

- оценка перспективы применения новых научно-технических достижений, а также целесообразности и возможности приобретения лицензий, патентов, "ноу-хау";

- прогноз спроса на строительную продукцию, работы, услуги;

- прогноз уровня конкуренции в отрасли на рынках сбыта;

- прогноз развития рынка сбыта строительной продукции (работ, услуг), включающий концепцию маркетинга на долгосрочную перспективу, которая освещает вопросы организации системы исследований рынков сбыта строительной продукции (работ, услуг), разработки новой продукции, ценообразования, методы продвижения строительной продукции (работ, услуг);

- прогноз требований к качеству строительной продукции (работ, услуг);

- выявление тенденций и закономерностей развития строительного производства и проблем, подлежащих решению в прогнозируемом периоде;

- оценка перспективы применения новых видов материалов и сырья;

- оценка возможностей обеспечения потребностей в основных видах ресурсов: материально-сырьевых, топливно-энергетических, трудовых;

- определение сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз внутренних и внешних факторов предпосылок дальнейшего развития строительной организации.

В заключении данного раздела даются обобщающие выводы о выявленных тенденциях и степени влияния внутренних и внешних факторов и условий на развитие строительной организации, обозначаются проблемы, требующие решения в целях повышения экономического уровня. Эти проблемы представляют собой круг задач, которые необходимо решить в прогнозном периоде для достижения поставленной цели развития.

20. В разделе "Определение целей и задач, важнейших направлений, ориентиров и параметров экономического роста" определяются принципиальные ориентиры развития строительной организации на прогнозируемый период. Исходя из концептуальных положений прогноза развития, сформулированных в предыдущем разделе, и закономерностей, выявленных при анализе работы строительной организации, определяются цели и задачи развития строительной организации на пятилетие.

Цель данного раздела состоит в кратком формулировании желаемого состояния строительной организации в будущем. Число целей необходимо ограничить, они должны иметь ориентацию преимущественно на качественное преобразование сложившейся или ожидаемой ситуации и иметь ярко выраженное экономическое, социальное, научно-техническое значение для строительной организации и отрасли в целом.

Постановка задач и определение направлений и ориентиров являются первым этапом конкретизации способов достижения поставленных целей. Формулировка задачи включает определение проблемы и направления деятельности по ее решению. Направления отражают предметно-функциональные области деятельности, представляющиеся ключевыми для достижения поставленных целей, при наиболее эффективном использовании ресурсов. Ориентиры - это определение отдельных качественных и (или) количественных характеристик объекта в виде основных целевых показателей социально-экономического развития, которые являются решающими для достижения намеченных целей.

Сформулированные цели и задачи развития строительной организации получают количественное и качественное выражение.

Основные целевые параметры в прогнозе развития формируются по следующим направлениям:

- научно-технический прогресс;

- прогноз рынков и стратегия маркетинга;

- показатели прогноза социально-экономического развития строительной организации;

- обобщающие показатели эффективности использования ресурсов. Перечень доводимых Министерством архитектуры и строительства строительной организации целевых показателей прогноза представлен в таблице 2-1 приложения 2 настоящих Рекомендаций. Он может уточняться в связи с изменениями целевых показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, а также по решению Министерства архитектуры и строительства.

21. Раздел "Определение мер обеспечения достижения целевых параметров развития" состоит из проекта конкретных мер, направленных на достижение целевых параметров развития строительной организации. Эти меры могут включать, кроме организационно-технических мероприятий микроуровня, предложения внутриотраслевого и межотраслевого характера.

К мероприятиям микроуровня относятся, прежде всего, те, которые зависят от собственных усилий строительной организации, - предусматривающие повышение эффективности производства (ресурсосбережение, увеличение трудового потенциала, расширение рынков сбыта, ускорение внедрения новой техники и технологии, новой конкурентоспособной строительной продукции (работ, услуг), повышение качества строительной продукции (работ, услуг) и другие мероприятия).

Особое внимание при написании данного раздела уделяется мероприятиям организационного характера, включающим обоснование организационно-штатной структуры строительной организации, выбору рациональной системы управления производством, персоналом, снабжением и сбытом.

Перечень мероприятий, направленных на достижение основных показателей развития строительной организации на пять лет, сводится в отдельную таблицу 2-2 приложения 2 настоящих Рекомендаций. Мероприятия могут быть сгруппированы по следующим направлениям: организационно-экономические; технико-технологические; финансово-экономические и т.д.

22. Раздел "Инвестиционный и инновационный план" включает краткую характеристику инвестиционных проектов, реализация которых будет осуществлена в рассматриваемом прогнозном периоде. Приводится потребность в инвестициях в основной капитал, а также предполагаемые источники их финансирования (таблица 2-3 "Инвестиции в основной капитал и источники финансирования" приложения 2 настоящих Рекомендаций).

Отдельно указываются основные результаты (в том числе и социального характера), достижение которых планируется при реализации инвестиционных проектов, а также показатели их эффективности.

Инновационная составляющая прогноза развития строительной организации включает мероприятия по структурной перестройке, технико-технологическому перевооружению и реструктуризации производства и может выражаться посредством показателей внедрения новых ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий и других показателей.

Перечень инвестиционных проектов сводится в таблицу 2-4 приложения 2 настоящих Рекомендаций.

23. В разделе "Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности" отражаются итоги развития строительной организации. Целью данного раздела является обоснование оптимального варианта организации производства и труда, позволяющего получить наилучший финансовый результат.

При написании раздела основное внимание уделяется обоснованию динамики соотношения конечных результатов и затрат на производство и реализацию строительной продукции (работ, услуг), а также оценке уровня рентабельности реализованной продукции.

В данном разделе прогнозируются изменения основных производственно-финансовых показателей работы строительной организации. На основе анализа рынков сбыта и выработанной стратегии маркетинга излагаются ключевые моменты по обоснованию прогнозируемых индексов объема производства строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами, и выручки от реализации продукции (работ, услуг), удельного веса экспорта в объеме реализованной продукции (работ, услуг). На основании оценки ожидаемых результатов от реализации намеченных инвестиционных проектов и других мероприятий определяются индексы себестоимости реализованной продукции (работ, услуг), снижения энергоемкости производства, роста заработной платы, уровня рентабельности.



ГЛАВА 4. СОСТАВ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ

24. Состав основных показателей прогноза социально-экономического развития строительной организации определяется показателями прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на очередные пять лет и показателями, доводимыми и контролируемыми в установленном порядке Министерством архитектуры и строительства (представлены в таблице 2-1 Приложения 2 настоящих Рекомендаций).

25. Прогноз развития строительной организации включает также следующие основные показатели по каждому году (таблица 2-5 "Основные показатели развития строительной организации на пять лет" приложения 2 настоящих Рекомендаций):

- индекс объема производства строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами;

- индекс выручки от реализации строительной продукции (работ, услуг);

- удельный вес экспорта в объеме реализованной строительной продукции (работ, услуг);

- индекс себестоимости реализованной строительной продукции (работ, услуг);

- степень износа активной части основных производственных средств на конец года;

- индекс снижения энергоемкости производства;

- уровень рентабельности продаж;

- уровень рентабельности реализованной продукции;

- индекс роста реальной заработной платы;

- инвестиции в основной капитал;

- доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал;

- индекс роста объема внешней торговли товарами и услугами (в том числе экспорта, импорта).

Устанавливаются целевые показатели прогноза развития на пятилетний период, по которым определяется выполнение либо невыполнение прогноза развития строительной организации на пять лет. К таким показателям относятся показатели прогноза социально-экономического развития строительной организации

26. Состав основных показателей, а также целевых показателей, по которым определяется выполнение прогноза развития строительной организации на пять лет, может быть дополнен другими показателями по решению Министерства архитектуры и строительства.

27. Невыполнение любого из установленных целевых показателей означает невыполнение прогноза развития строительной организации.



Приложение 1
к Рекомендациям по разработке
прогнозов развития строительных
организаций Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь на пять лет

       Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

СОГЛАСОВАНО:                                УТВЕРЖДАЮ:
Министерство архитектуры и                  _______________________________
строительства Республики Беларусь              (наименование организации)
__________________________________          _______________________________
    (наименование должности)                    (наименование должности)
_________ ________________________          _________ _____________________
(подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________________ ____ г.           "___" _________________ ____ г.

 М.П.                                         М.П.

                             Прогноз развития
                    ___________________________________
                        (наименование организации)

                             на ________ годы

Бизнес-план развития ____________________________ является конфиденциальным
                      (наименование организации)
документом  и  содержит  сведения,  являющиеся   его   собственностью.   Ни
бизнес-план,  ни сведения, содержащиеся в нем, ни при каких обстоятельствах
не могут  быть  переданы  какому-либо   лицу  без  специального  разрешения
организации.

                             Минск _______
                                    (год)


Приложение 2
к Рекомендациям по разработке
прогнозов развития строительных
организаций Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь на пять лет



                                                                Таблица 2-1

 Целевые показатели прогноза развития строительной организации на пять лет

----+------------------+---------+---------+--------+-------------------+------
¦   ¦                  ¦         ¦         ¦        ¦ Прогноз по годам  ¦  Индекс  ¦
¦   ¦                  ¦         ¦Предшест-¦Текущий ¦                   ¦ изменения¦
¦ N ¦   Наименование   ¦ Единица ¦ вующий  ¦  год   +---+---T---+---T---+(пятый год¦
¦п/п¦ показателей <*>  ¦измерения¦   год   ¦(оценка)¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦прогноза к¦
¦   ¦                  ¦         ¦ (отчет) ¦        ¦1-й¦2-й¦3-й¦4-й¦5-й¦ текущему ¦
¦   ¦                  ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   году)  ¦
+---+------------------+---------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦1  ¦Темп роста объема ¦    %    ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦строительно-      ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦монтажных работ   ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+---+------------------+---------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦2  ¦Ввод в            ¦  кв.м   ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦эксплуатацию      ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦жилья - всего,    ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦в том числе       ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦в сельской        ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦местности и малых ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦городских         ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦поселениях        ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+---+------------------+---------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦3  ¦Темп роста        ¦    %    ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦производительности¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦труда             ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+---+------------------+---------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦4  ¦Уровень           ¦    %    ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦рентабельности    ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦реализованной     ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦продукции         ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+---+------------------+---------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦5  ¦Энергосбережение  ¦    %    ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+---+------------------+---------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦6  ¦Экспорт           ¦млн. руб.¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦строительных услуг¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+---+------------------+---------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦7  ¦Объем инвестиций в¦млн. руб.¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦   ¦основной капитал  ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+---+------------------+---------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦...¦                  ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+---+------------------+---------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦n  ¦                  ¦         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦---+------------------+---------+---------+--------+---+---+---+---+---+-----------

     --------------------------------
     <*>  Примечание.  Перечень    доводимых    строительной    организации
показателей может уточняться  в  связи с  изменениями  целевых  показателей
прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, а  также по
 решению Министерства архитектуры и строительства.

                                                                Таблица 2-2

         Перечень мероприятий, направленных на достижение основных
         показателей развития строительной организации на пять лет

-------------------------------------+-----------------------+--------
¦     Наименование мероприятий       ¦ Прогнозируемый эффект ¦    Срок    ¦
¦                                    ¦     от реализации     ¦ реализации ¦
+------------------------------------+-----------------------+------------+
¦Организационно-технические          ¦                       ¦            ¦
¦мероприятия микроуровня             ¦                       ¦            ¦
+------------------------------------+-----------------------+------------+
¦1.                                  ¦                       ¦            ¦
+------------------------------------+-----------------------+------------+
¦2.                                  ¦                       ¦            ¦
+------------------------------------+-----------------------+------------+
¦...                                 ¦                       ¦            ¦
+------------------------------------+-----------------------+------------+
¦n.                                  ¦                       ¦            ¦
+------------------------------------+-----------------------+------------+
¦Предложения внутриотраслевого и     ¦                       ¦            ¦
¦межотраслевого характера            ¦                       ¦            ¦
+------------------------------------+-----------------------+------------+
¦1.                                  ¦                       ¦            ¦
+------------------------------------+-----------------------+------------+
¦2.                                  ¦                       ¦            ¦
+------------------------------------+-----------------------+------------+
¦...                                 ¦                       ¦            ¦
+------------------------------------+-----------------------+------------+
¦n.                                  ¦                       ¦            ¦
¦------------------------------------+-----------------------+-------------

                                                                Таблица 2-3

          Инвестиции в основной капитал и источники финансирования

                                                                млн. рублей
------+--------------------------+-----------+--------+---------------
¦  N  ¦   Виды инвестиционных    ¦ Предшест- ¦Текущий ¦ Прогноз по годам  ¦
¦ п/п ¦   затрат и источников    ¦  вующий   ¦  год   +---+---T---+---T---+
¦     ¦     финансирования       ¦год (отчет)¦(оценка)¦1-й¦2-й¦3-й¦4-й¦5-й¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦     ¦I. Инвестиции в основной  ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦капитал                   ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦1    ¦Инвестиции в основной     ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦капитал - всего           ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦     ¦В том числе:              ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦     ¦в объекты                 ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦производственного         ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦назначения                ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦     ¦в объекты                 ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦непроизводственного       ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦назначения                ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦     ¦II. Источники             ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦финансирования инвестиций ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦в основной капитал        ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦2    ¦Собственные средства      ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦организации               ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦3    ¦Заемные и привлеченные    ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦средства - всего          ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦     ¦в том числе:              ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦3.1  ¦заемные средства других   ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦организаций               ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦3.2  ¦кредиты банков            ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦3.2.1¦иностранные кредиты       ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦3.3  ¦иностранные источники     ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦(без учета иностранных    ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦кредитов)                 ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦3.4  ¦бюджетные средства        ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦4    ¦Всего по источникам       ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦финансирования инвестиций ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦в основной капитал        ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦5    ¦Из общего объема          ¦    100%   ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦финансирования инвестиций ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦в основной капитал:       ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦5.1  ¦доля собственных средств  ¦   ____%   ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦5.2  ¦доля заемных и            ¦   ____%   ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦привлеченных средств      ¦           ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+---+
¦5.3  ¦доля бюджетных средств    ¦   ____%   ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦-----+--------------------------+-----------+--------+---+---+---+---+----

                                                                Таблица 2-4

                       Перечень инвестиционных проектов

-----------------+----------+-------------------+---------------------
¦                ¦          ¦                   ¦Информация о бизнес-плане¦
¦  Наименование  ¦          ¦     Стоимость     ¦     инвестиционного     ¦
¦инвестиционного ¦   Годы   ¦  инвестиционного  ¦    проекта (наличие,    ¦
¦ проекта, цель  ¦реализации¦проекта, млн. руб. ¦необходимость разработки,¦
¦   реализации   ¦          ¦                   ¦     срок разработки)    ¦
+----------------+----------+-------------------+-------------------------+
¦1.              ¦          ¦                   ¦                         ¦
+----------------+----------+-------------------+-------------------------+
¦2.              ¦          ¦                   ¦                         ¦
+----------------+----------+-------------------+-------------------------+
¦...             ¦          ¦                   ¦                         ¦
+----------------+----------+-------------------+-------------------------+
¦n.              ¦          ¦                   ¦                         ¦
¦----------------+----------+-------------------+--------------------------

                                                                Таблица 2-5

        Основные показатели развития строительной организации на пять лет

                                                                в процентах
-----+--------------------------+---------+--------+-------------------+------
¦    ¦                          ¦         ¦        ¦ Прогноз по годам  ¦  Индекс  ¦
¦    ¦                          ¦Предшест-¦Текущий ¦                   ¦изменения ¦
¦ N  ¦ Наименование показателей ¦ вующий  ¦  год   +---+---T---+---T---+(пятый год¦
¦п/п ¦                          ¦   год   ¦(оценка)¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦прогноза к¦
¦    ¦                          ¦ (отчет) ¦        ¦1-й¦2-й¦3-й¦4-й¦5-й¦ текущему ¦
¦    ¦                          ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  году)   ¦
+----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦1   ¦Индекс объема строительно-¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦монтажных работ,          ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦выполненных собственными  ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦силами                    ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦2   ¦Индекс выручки от         ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦реализации продукции      ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦3   ¦Удельный вес экспорта в   ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦объеме реализованной      ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦продукции                 ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦4   ¦Индекс себестоимости      ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦реализованной продукции   ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦5   ¦Степень износа активной   ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦части основных            ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦производственных средств  ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦на конец года             ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦6   ¦Индекс снижения           ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦энергоемкости производства¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦7   ¦Уровень рентабельности    ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦продаж                    ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦8   ¦Уровень рентабельности    ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦реализованной продукции   ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦9   ¦Индекс роста реальной     ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦заработной платы          ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦10  ¦Инвестиции в основной     ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦капитал                   ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦10.1¦Доля иностранных          ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦инвестиций в общем объеме ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦инвестиций в основной     ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦капитал                   ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦11  ¦Индекс роста объема       ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦внешней торговли товарами ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦    ¦и услугами                ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦    ¦в том числе:              ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦11.1¦экспорта                  ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
+----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+----------+
¦11.2¦импорта                   ¦         ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦          ¦
¦----+--------------------------+---------+--------+---+---+---+---+---+-----------



Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4



Архив документов
Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList